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Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral do Estado do Exercício de 2008

BALANÇO GERAL

3. ANEXOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

(Demonstrativos e Comparativos da Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social)

2008
Anexo: 02
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 10
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2008
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA R$

Código ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA


ECONÔMICA

3.3.9.0.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.660,00


3.3.9.0.14 DIARIAS - CIVIL 47.721,55
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 129.044,35
3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 56.705,25
3.3.9.0.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 244.432,72
3.3.9.0.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166.521,10
3.3.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.759.574,22
3.3.9.0.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 133.690,17
3.3.9.0.49 AUXILIO-TRANSPORTE 57.084,31
3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 121.178,89
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 176.905,59
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 176.905,59
4.4.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 176.905,59
4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 176.905,59
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 116.867.454,78
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 100.554.358,43
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.290.154,81
3.1.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 68.290.154,81
3.1.9.0.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 11.783.599,31
3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 46.943.632,88
3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 4.358.456,10
3.1.9.0.34 OUTRAS DESP DE PESS. DEC. CONTRATOS TERC 5.176.475,39
3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 27.991,13
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.264.203,62
3.3.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 32.264.203,62
3.3.9.0.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 14.532,74
3.3.9.0.14 DIARIAS - CIVIL 407.021,67
3.3.9.0.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 599.444,00
3.3.9.0.20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 24.918,30
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.057.069,40
3.3.9.0.31 PREMIA.CULTUR.ARTIST.CIENTIF.DESPORT.E O 304,00
3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.207.231,25
3.3.9.0.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
3.3.9.0.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 6.008.378,63
3.3.9.0.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.039.515,43
3.3.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 11.778.792,55
3.3.9.0.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.164.428,91
3.3.9.0.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 252.407,38
552
Anexo: 02
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 11
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2008
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA R$

Código ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA


ECONÔMICA

3.3.9.0.49 AUXILIO-TRANSPORTE 605.095,06


3.3.9.0.91 SENTENCAS JUDICIAIS 14.730,40
3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 863.946,77
3.3.9.0.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 221.387,13
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.313.096,35
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 16.313.096,35
4.4.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 16.313.096,35
4.4.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.579.981,41
4.4.9.0.51 OBRAS E INSTALACOES 1.645.082,79
4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.701.820,05
4.4.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 156.426,62
4.4.9.0.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 229.785,48
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
*** TOTAL DA UG 3.936.432,55
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 3.751.458,92
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.605.636,26
3.1.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 1.605.636,26
3.1.9.0.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 33.889,08
3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.571.541,30
3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 205,88
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.145.822,66
3.3.4.0.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 79.878,00
3.3.4.0.41 CONTRIBUICOES 79.878,00
3.3.5.0.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 489.192,00
3.3.5.0.41 CONTRIBUICOES 489.192,00
3.3.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 1.576.752,66
3.3.9.0.14 DIARIAS - CIVIL 157.394,45
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 117.344,58
3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 182.045,89
3.3.9.0.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 390.005,58
3.3.9.0.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 91.366,50
3.3.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 595.116,54
3.3.9.0.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 22.971,15
3.3.9.0.49 AUXILIO-TRANSPORTE 6.010,52
3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.497,45
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 184.973,63
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 184.973,63
4.4.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 184.973,63
4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 184.973,63
553
Anexo: 6
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 08
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2008
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

10.302.1185.1367 IMPLANTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E 2.191.766,05 2.191.766,05


10.302.1185.2610 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MEDIA E A 36.364.017,41 36.364.017,41
10.302.1189. PARA VIVER 13.688.969,57 13.688.969,57
10.302.1189.2618 IMPLEMENTACAO DE SERVICOS DE DIAGNO 886.771,97 886.771,97
10.302.1189.2620 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ATENCAO 12.408.672,24 12.408.672,24
10.302.1189.2622 ACOLHIMENTO AOS EGRESSOS PORTADORES 393.525,36 393.525,36
10.302.1205. DOAR E VIDA 619.881,78 619.881,78
10.302.1205.4319 CAPTACAO DE ORGAO PARA TRANSPLANTE 82.075,82 82.075,82
10.302.1205.4322 IMPLEMENTACAO DE SERVICOS PARA TRAN 537.805,96 537.805,96
10.305. . VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA 4.830,40 4.830,40
10.305.1187. SENTINELA SAUDE 4.830,40 4.830,40
10.305.1187.6043 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCI 1.999,00 1.999,00
10.305.1187.6044 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CONTROLE 2.831,40 2.831,40
10.331. . PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 3.586.299,10 3.586.299,10
10.331.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 3.576.636,00 3.576.636,00
10.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 3.576.636,00 3.576.636,00
10.331.1253. GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS 9.663,10 9.663,10
10.331.1253.4954 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAS 9.663,10 9.663,10
19. . . CIENCIA E TECNOLOGIA 9.697,00 9.697,00
19.573. . DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO 9.697,00 9.697,00
19.573.1261. CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA 9.697,00 9.697,00
19.573.1261.6031 FOMENTO A DIFUSAO DA CIENCIA, TECNO 9.697,00 9.697,00
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 7.312.802,85 7.312.802,85
23. . . COMERCIO E SERVICOS 7.312.802,85 7.312.802,85
23.122. . ADMINISTRACAO GERAL 5.561.496,19 5.561.496,19
23.122.0125. APOIO ADMINISTRATIVO 5.561.496,19 5.561.496,19
23.122.0125.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINIS 1.027.739,11 1.027.739,11
23.122.0125.4535 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECU 4.518.267,15 4.518.267,15
23.122.0125.4668 IMPLEMENTACAO DO GERENCIAMENTO DE U 15.489,93 15.489,93
23.125. . NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 966.236,66 966.236,66
23.125.1231. REGISTRO MERCANTIL EM ACAO 966.236,66 966.236,66
23.125.1231.4851 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORMALIZ 788.189,38 788.189,38
23.125.1231.4852 DIGITALIZACAO DO ACERVO MERCANTIL 178.047,28 178.047,28
23.331. . PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 785.070,00 785.070,00
23.331.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 785.070,00 785.070,00
23.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 785.070,00 785.070,00
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 16.235.701,17 100.631.753,61 116.867.454,78

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Anexo: 6
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 09
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2008
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

10. . . SAUDE 791.283,96 791.283,96


10.302. . ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 791.283,96 791.283,96
10.302.1185. RESOLUTIVIDADE NA SAUDE 791.283,96 791.283,96
10.302.1185.2610 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MEDIA E A 791.283,96 791.283,96
12. . . EDUCACAO 16.235.701,17 99.820.469,65 116.056.170,82
12.122. . ADMINISTRACAO GERAL 13.144,93 10.037.475,30 10.050.620,23
12.122.0125. APOIO ADMINISTRATIVO 10.037.475,30 10.037.475,30
12.122.0125.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINIS 3.083.760,57 3.083.760,57
12.122.0125.4535 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECU 6.828.267,30 6.828.267,30
12.122.0125.4668 IMPLEMENTACAO DO GERENCIAMENTO DE U 125.447,43 125.447,43
12.122.1258. UNIVERSIDADE PUBLICA COM QUALIDADE 13.144,93 13.144,93
12.122.1258.1908 AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIV 13.144,93 13.144,93
12.128. . FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 54.502,00 74.502,00
12.128.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 54.502,00 54.502,00
12.128.1201.4098 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS PRO 54.502,00 54.502,00
12.128.1255. EDUCACAO PUBLICA DE QUALIDADE PARA 20.000,00 20.000,00
12.128.1255.1898 QUALIFICACAO CONTINUADA DE PROFESSO 20.000,00 20.000,00
12.131. . COMUNICACAO SOCIAL 73.220,00 73.220,00
12.131.1193. GESTAO DA COMUNICACAO GOVERNAMENTAL 73.220,00 73.220,00
12.131.1193.2781 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PUBLICIDA 73.220,00 73.220,00
12.331. . PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 6.543.300,33 6.543.300,33
12.331.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 6.543.300,33 6.543.300,33
12.331.1201.6003 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 585.655,06 585.655,06
12.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 5.957.645,27 5.957.645,27
12.364. . ENSINO SUPERIOR 16.202.556,24 83.091.617,02 99.294.173,26
12.364.1258. UNIVERSIDADE PUBLICA COM QUALIDADE 16.202.556,24 83.091.617,02 99.294.173,26
12.364.1258.1907 AMPLIACAO DE UNIDADES E CAMPI UNIVE 15.555.416,22 15.555.416,22
12.364.1258.1909 CONSTRUCAO DE CAMPI UNIVERSITARIOS 647.140,02 647.140,02
12.364.1258.4994 CAPACITACAO DOCENTE 367.920,25 367.920,25
12.364.1258.4995 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS 66.929.586,42 66.929.586,42
12.364.1258.4996 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE INTERIOR 11.663.378,18 11.663.378,18
12.364.1258.4997 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ENSINO, 743.954,69 743.954,69
12.364.1258.4998 IMPLEMENTACAO DE CURSOS DE POS-GRAD 711.159,68 711.159,68
12.364.1258.4999 IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE SAUDE-ES 1.778.695,15 1.778.695,15
12.364.1258.6001 INCENTIVO A PROJETOS DE ENSINO, PES 644.515,27 644.515,27
12.364.1258.6002 FORMACAO DOCENTE 252.407,38 252.407,38
12.392. . DIFUSAO CULTURAL 20.355,00 20.355,00
12.392.1180. GRAO PARA LER 20.355,00 20.355,00
12.392.1180.2585 INCENTIVO A CRIACAO E A PRODUCAO LI 20.355,00 20.355,00

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Anexo: 6
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 10
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2008
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

19. . . CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00 20.000,00


19.573. . DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO 20.000,00 20.000,00
19.573.1261. CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA 20.000,00 20.000,00
19.573.1261.6031 FOMENTO A DIFUSAO DA CIENCIA, TECNO 20.000,00 20.000,00
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
TOTAL DA UG........... 20.099,50 3.916.333,05 3.936.432,55
18. . . GESTAO AMBIENTAL 20.099,50 3.851.647,93 3.871.747,43
18.122. . ADMINISTRACAO GERAL 2.249.086,49 2.249.086,49
18.122.0125. APOIO ADMINISTRATIVO 2.249.086,49 2.249.086,49
18.122.0125.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINIS 637.821,75 637.821,75
18.122.0125.4535 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECU 1.605.636,26 1.605.636,26
18.122.0125.4668 IMPLEMENTACAO DO GERENCIAMENTO DE U 5.628,48 5.628,48
18.128. . FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 8.800,00 8.800,00
18.128.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 8.800,00 8.800,00
18.128.1201.4098 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS PRO 8.800,00 8.800,00
18.331. . PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 107.732,66 107.732,66
18.331.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 107.732,66 107.732,66
18.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 107.732,66 107.732,66
18.541. . PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 20.099,50 1.187.371,68 1.207.471,18
18.541.1226. PARA FLORESTAL 20.099,50 1.187.371,68 1.207.471,18
18.541.1226.1854 IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS REGIONAIS 20.099,50 20.099,50
18.541.1226.4796 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE CONCESS 733.563,43 733.563,43
18.541.1226.4799 IMPLEMENTACAO DO FUNDEFLOR 7.480,05 7.480,05
18.541.1226.4800 APOIO A PROJETOS SUSTENTAVEIS 37.690,00 37.690,00
18.541.1226.6006 PROMOCAO DO MANEJO FLORESTAL SUSTEN 408.638,20 408.638,20
18.543. . RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 155.888,07 155.888,07
18.543.1226. PARA FLORESTAL 155.888,07 155.888,07
18.543.1226.4797 PROMOCAO DO REFLORESTAMENTO EM AREA 155.888,07 155.888,07
18.601. . PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 62.891,03 62.891,03
18.601.1226. PARA FLORESTAL 62.891,03 62.891,03
18.601.1226.4798 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVA 62.891,03 62.891,03
18.845. . TRANSFERENCIAS 79.878,00 79.878,00
18.845.1226. PARA FLORESTAL 79.878,00 79.878,00
18.845.1226.6052 TRANSFERENCIA DO FUNDEFLOR A MUNICI 79.878,00 79.878,00
20. . . AGRICULTURA 64.685,12 64.685,12
20.601. . PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 64.685,12 64.685,12
20.601.1226. PARA FLORESTAL 64.685,12 64.685,12
20.601.1226.4801 APOIO AO MANEJO COMUNITARIO E AGREG 64.685,12 64.685,12
80.02.01 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO P

684
Anexo: 8
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 05
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2008
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$

FUNÇÃO
PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
SUBPROGRAMA

71.02.01 HOSPITAL OPHIR LOYOLA


TOTAL DA UG........... 86.605.997,56 35.654.882,69 122.260.880,25
10. . SAUDE 86.596.300,56 35.654.882,69 122.251.183,25
10.121. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.980,00 1.980,00
10.121.1253 GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS 1.980,00 1.980,00
10.122. ADMINISTRACAO GERAL 60.912.310,72 2.739.586,85 63.651.897,57
10.122.0125 APOIO ADMINISTRATIVO 60.912.310,72 2.739.586,85 63.651.897,57
10.128. FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.934.886,29 23.761,37 1.958.647,66
10.128.1221 EDUCACAO NA SAUDE 1.934.886,29 23.761,37 1.958.647,66
10.243. ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO 4.373,20 4.373,20
10.243.1189 PARA VIVER 4.373,20 4.373,20
10.302. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBUL 23.475.016,05 29.568.139,27 53.043.155,32
10.302.1185 RESOLUTIVIDADE NA SAUDE 22.418.063,70 16.316.240,27 38.734.303,97
10.302.1189 PARA VIVER 886.771,97 12.802.197,60 13.688.969,57
10.302.1205 DOAR E VIDA 170.180,38 449.701,40 619.881,78
10.305. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA 4.830,40 4.830,40
10.305.1187 SENTINELA SAUDE 4.830,40 4.830,40
10.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 274.087,50 3.312.211,60 3.586.299,10
10.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 274.087,50 3.302.548,50 3.576.636,00
10.331.1253 GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS 9.663,10 9.663,10
19. . CIENCIA E TECNOLOGIA 9.697,00 9.697,00
19.573. DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTI 9.697,00 9.697,00
19.573.1261 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 9.697,00 9.697,00
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 178.047,28 7.134.755,57 7.312.802,85
23. . COMERCIO E SERVICOS 178.047,28 7.134.755,57 7.312.802,85
23.122. ADMINISTRACAO GERAL 5.561.496,19 5.561.496,19
23.122.0125 APOIO ADMINISTRATIVO 5.561.496,19 5.561.496,19
23.125. NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 178.047,28 788.189,38 966.236,66
23.125.1231 REGISTRO MERCANTIL EM ACAO 178.047,28 788.189,38 966.236,66
23.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 785.070,00 785.070,00
23.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 785.070,00 785.070,00
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 109.703.728,78 7.163.726,00 116.867.454,78
10. . SAUDE 791.283,96 791.283,96
10.302. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBUL 791.283,96 791.283,96
10.302.1185 RESOLUTIVIDADE NA SAUDE 791.283,96 791.283,96
12. . EDUCACAO 109.683.728,78 6.372.442,04 116.056.170,82
12.122. ADMINISTRACAO GERAL 9.997.109,99 53.510,24 10.050.620,23

837
Anexo: 8
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 06
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2008
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$

FUNÇÃO
PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
SUBPROGRAMA

12.122.0125 APOIO ADMINISTRATIVO 9.983.965,06 53.510,24 10.037.475,30


12.122.1258 UNIVERSIDADE PUBLICA COM QUALI 13.144,93 13.144,93
12.128. FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 74.502,00 74.502,00
12.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 54.502,00 54.502,00
12.128.1255 EDUCACAO PUBLICA DE QUALIDADE 20.000,00 20.000,00
12.131. COMUNICACAO SOCIAL 73.220,00 73.220,00
12.131.1193 GESTAO DA COMUNICACAO GOVERNAM 73.220,00 73.220,00
12.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 6.543.300,33 6.543.300,33
12.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 6.543.300,33 6.543.300,33
12.364. ENSINO SUPERIOR 92.975.241,46 6.318.931,80 99.294.173,26
12.364.1258 UNIVERSIDADE PUBLICA COM QUALI 92.975.241,46 6.318.931,80 99.294.173,26
12.392. DIFUSAO CULTURAL 20.355,00 20.355,00
12.392.1180 GRAO PARA LER 20.355,00 20.355,00
19. . CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00 20.000,00
19.573. DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTI 20.000,00 20.000,00
19.573.1261 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 20.000,00 20.000,00
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
TOTAL DA UG........... 3.717.217,85 219.214,70 3.936.432,55
18. . GESTAO AMBIENTAL 3.652.532,73 219.214,70 3.871.747,43
18.122. ADMINISTRACAO GERAL 2.243.234,49 5.852,00 2.249.086,49
18.122.0125 APOIO ADMINISTRATIVO 2.243.234,49 5.852,00 2.249.086,49
18.128. FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 8.800,00 8.800,00
18.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 8.800,00 8.800,00
18.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 107.732,66 107.732,66
18.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 107.732,66 107.732,66
18.541. PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBI 994.108,48 213.362,70 1.207.471,18
18.541.1226 PARA FLORESTAL 994.108,48 213.362,70 1.207.471,18
18.543. RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADA 155.888,07 155.888,07
18.543.1226 PARA FLORESTAL 155.888,07 155.888,07
18.601. PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 62.891,03 62.891,03
18.601.1226 PARA FLORESTAL 62.891,03 62.891,03
18.845. TRANSFERENCIAS 79.878,00 79.878,00
18.845.1226 PARA FLORESTAL 79.878,00 79.878,00
20. . AGRICULTURA 64.685,12 64.685,12
20.601. PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 64.685,12 64.685,12
20.601.1226 PARA FLORESTAL 64.685,12 64.685,12
80.02.01 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO P
TOTAL DA UG........... 6.211.561,75 2.923.312,82 9.134.874,57
04. . ADMINISTRACAO 5.921.839,71 1.326.603,93 7.248.443,64

838
Anexo: 8-A
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 02
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2008
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$

FONTE ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 473.655,36 473.655,36


59.02.01 INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARA
TOTAL DA UG........... 2.572.656,06 2.995.597,01 5.568.253,07
0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.572.656,06 2.572.656,06
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 2.995.597,01 2.995.597,01
60.02.01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-S
TOTAL DA UG........... 2.692.095,24 2.692.095,24
0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.692.095,24 2.692.095,24
66.02.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA
TOTAL DA UG........... 121.876.233,41 121.876.233,41
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 120.437.419,82 120.437.419,82
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 1.438.813,59 1.438.813,59
71.02.01 HOSPITAL OPHIR LOYOLA
TOTAL DA UG........... 86.605.997,56 35.654.882,69 122.260.880,25
0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 86.596.300,56 86.596.300,56
0122 REC. DO TESOURO VINCULADOS AO FUNTEC 9.697,00 9.697,00
0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 4.134.294,59 4.134.294,59
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 160.204,96 160.204,96
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 27.908.429,44 27.908.429,44
0669 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 3.451.953,70 3.451.953,70
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 178.047,28 7.134.755,57 7.312.802,85
0101 RECURSOS ORDINARIOS 178.047,28 178.047,28
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 7.129.984,77 7.129.984,77
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 4.770,80 4.770,80
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 109.703.728,78 7.163.726,00 116.867.454,78
0101 RECURSOS ORDINARIOS 109.683.728,78 109.683.728,78
0122 REC. DO TESOURO VINCULADOS AO FUNTEC 20.000,00 20.000,00
0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 791.283,96 791.283,96
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 512.717,54 512.717,54
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 3.851.243,87 3.851.243,87
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.778.695,15 1.778.695,15
0660 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 229.785,48 229.785,48
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
TOTAL DA UG........... 3.717.217,85 219.214,70 3.936.432,55
0101 RECURSOS ORDINARIOS 3.712.251,35 3.712.251,35
0146 RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FUNDO R 4.966,50 4.966,50
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 219.214,70 219.214,70
80.02.01 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO P
880
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 11
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 03
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2008

AUTARQUIAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA R$

DESPESAS AUTORIZADAS MOVIMENTO TOTAL DESPESAS


Código ESPECIFICAÇÃO CRÉD. ORÇ. SUPL CRÉD. ESP. TOTAL DE GERAL REALIZADAS DIFERENÇA
AUTORIZADO CRÉDITO

4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 662.625,60 662.625,60 4.914.092,10 5.576.717,70 4.521.758,31 1.054.959,39


4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 662.625,60 662.625,60 4.914.092,10 5.576.717,70 4.521.758,31 1.054.959,39
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 7.892.040,00 7.892.040,00 7.892.040,00 7.312.802,85 579.237,15
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 7.395.040,00 7.395.040,00 7.395.040,00 7.135.897,26 259.142,74
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.455.665,00 4.455.665,00 4.455.665,00 4.407.724,09 47.940,91
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.939.375,00 2.939.375,00 2.939.375,00 2.728.173,17 211.201,83
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 497.000,00 497.000,00 497.000,00 176.905,59 320.094,41
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 497.000,00 497.000,00 497.000,00 176.905,59 320.094,41
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 142.240.120,78 142.240.120,78 -12.043.012,10 130.197.108,68 116.867.454,78 13.329.653,90
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 117.203.517,37 117.203.517,37 -8.813.791,70 108.389.725,67 100.554.358,43 7.835.367,24
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.287.493,05 79.287.493,05 -9.675.000,00 69.612.493,05 68.290.154,81 1.322.338,24
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.916.024,32 37.916.024,32 861.208,30 38.777.232,62 32.264.203,62 6.513.029,00
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.036.603,41 25.036.603,41 -3.229.220,40 21.807.383,01 16.313.096,35 5.494.286,66
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 21.776.603,41 21.776.603,41 30.779,60 21.807.383,01 16.313.096,35 5.494.286,66
4.5.0.0.00 INVERSOES FINANCEIRAS 3.260.000,00 3.260.000,00 -3.260.000,00
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
*** TOTAL DA UG 11.479.774,59 11.479.774,59 270.550,00 11.750.324,59 3.936.432,55 7.813.892,04
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 6.916.846,59 6.916.846,59 150.550,00 7.067.396,59 3.751.458,92 3.315.937,67
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.735.089,00 1.735.089,00 1.735.089,00 1.605.636,26 129.452,74
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.181.757,59 5.181.757,59 150.550,00 5.332.307,59 2.145.822,66 3.186.484,93
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.562.928,00 4.562.928,00 120.000,00 4.682.928,00 184.973,63 4.497.954,37
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 4.562.928,00 4.562.928,00 120.000,00 4.682.928,00 184.973,63 4.497.954,37
80.02.01 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO P
*** TOTAL DA UG 13.335.862,04 13.335.862,04 -54.000,00 13.281.862,04 9.134.874,57 4.146.987,47
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 12.866.105,04 12.866.105,04 -54.000,00 12.812.105,04 9.044.700,78 3.767.404,26
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.376.572,00 5.376.572,00 5.376.572,00 5.200.365,49 176.206,51
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.489.533,04 7.489.533,04 -54.000,00 7.435.533,04 3.844.335,29 3.591.197,75
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 469.757,00 469.757,00 469.757,00 90.173,79 379.583,21
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 469.757,00 469.757,00 469.757,00 90.173,79 379.583,21
83.02.01 ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 8.201.185,98 8.201.185,98 1.268.711,30 9.469.897,28 7.458.193,21 2.011.704,07
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 7.479.929,49 7.479.929,49 1.268.711,30 8.748.640,79 7.140.220,26 1.608.420,53
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.846.632,00 2.846.632,00 2.846.632,00 2.704.652,61 141.979,39
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.633.297,49 4.633.297,49 1.268.711,30 5.902.008,79 4.435.567,65 1.466.441,14
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 721.256,49 721.256,49 721.256,49 317.972,95 403.283,54
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 721.256,49 721.256,49 721.256,49 317.972,95 403.283,54
84.02.01 INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO P
930
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 11-A
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 09
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2008

AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA DE GASTO E FONTE R$

DESPESAS AUTORIZADAS MOVIMENTO TOTAL DESPESAS


Código ESPECIFICAÇÃO CRÉD. ORÇ. SUPL CRÉD. ESP. TOTAL DE GERAL REALIZADAS DIFERENÇA
AUTORIZADO CRÉDITO

*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 4.455.665,00 4.455.665,00 4.455.665,00 4.407.724,09 47.940,91
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 4.455.665,00 4.455.665,00 4.455.665,00 4.407.724,09 47.940,91
3 OUTRAS DESP.CORRENT
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 2.939.375,00 2.939.375,00 2.939.375,00 2.728.173,17 211.201,83
0101 RECURSOS ORDINARIOS 70.000,00 70.000,00 70.000,00 14.181,29 55.818,71
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 2.849.375,00 2.849.375,00 2.849.375,00 2.709.221,08 140.153,92
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.770,80 15.229,20
4 INVESTIMENTOS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 497.000,00 497.000,00 497.000,00 176.905,59 320.094,41
0101 RECURSOS ORDINARIOS 430.000,00 430.000,00 430.000,00 163.865,99 266.134,01
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 17.000,00 17.000,00 17.000,00 13.039,60 3.960,40
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 142.240.120,78 142.240.120,78 -12.043.012,10 130.197.108,68 116.867.454,78 13.329.653,90
0101 RECURSOS ORDINARIOS 130.433.036,46 130.433.036,46 -13.225.382,18 117.207.654,28 109.683.728,78 7.523.925,50
0122 REC. DO TESOURO VINCULADOS AO FUNTEC 128.000,00 128.000,00 20.000,00 108.000,00
0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 949.289,42 949.289,42 791.283,96 158.005,46
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 1.329.504,32 1.329.504,32 1.329.504,32 512.717,54 816.786,78
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 7.280.401,00 7.280.401,00 7.280.401,00 3.851.243,87 3.429.157,13
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 2.589.027,00 2.589.027,00 2.589.027,00 1.778.695,15 810.331,85
0322 REC. DO TESOURO VINCULADOS AO FUNTEC 35.745,66 35.745,66 35.745,66
0660 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 608.152,00 608.152,00 69.335,00 677.487,00 229.785,48 447.701,52
1 PESS.E ENC.SOCIAIS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 79.287.493,05 79.287.493,05 -9.675.000,00 69.612.493,05 68.290.154,81 1.322.338,24
0101 RECURSOS ORDINARIOS 79.287.493,05 79.287.493,05 -9.675.000,00 69.612.493,05 68.290.154,81 1.322.338,24
3 OUTRAS DESP.CORRENT
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 37.916.024,32 37.916.024,32 861.208,30 38.777.232,62 32.264.203,62 6.513.029,00
0101 RECURSOS ORDINARIOS 27.463.666,00 27.463.666,00 -290.382,18 27.173.283,82 25.434.607,28 1.738.676,54
0122 REC. DO TESOURO VINCULADOS AO FUNTEC 128.000,00 128.000,00 20.000,00 108.000,00
0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 949.289,42 949.289,42 791.283,96 158.005,46
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 1.221.854,32 1.221.854,32 1.221.854,32 485.768,54 736.085,78
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 6.807.175,00 6.807.175,00 6.807.175,00 3.826.657,44 2.980.517,56
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 2.423.329,00 2.423.329,00 2.423.329,00 1.705.886,40 717.442,60
0322 REC. DO TESOURO VINCULADOS AO FUNTEC 35.745,66 35.745,66 35.745,66
0660 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 38.555,40 38.555,40 38.555,40
4 INVESTIMENTOS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 21.776.603,41 21.776.603,41 30.779,60 21.807.383,01 16.313.096,35 5.494.286,66
0101 RECURSOS ORDINARIOS 20.421.877,41 20.421.877,41 20.421.877,41 15.958.966,69 4.462.910,72
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 107.650,00 107.650,00 107.650,00 26.949,00 80.701,00
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