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Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral do Estado do Exercício de 2009

BALANÇO GERAL

3. ANEXOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

(Demonstrativos e Comparativos da Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social)

2009
Anexo: 02
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 10
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2009
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA R$

Código ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA


ECONÔMICA

3.1.9.0.96 RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISI 43.661,56


3.1.9.1.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENT 343.123,19
3.1.9.1.13 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENT 333.710,90
3.1.9.1.92 DESP EXER ANTERIORES-OPER INTRA-ORCAMENT 9.412,29
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.723.809,66
3.3.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 2.723.809,66
3.3.9.0.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 18.645,33
3.3.9.0.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.255,00
3.3.9.0.14 DIARIAS - CIVIL 36.325,50
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 115.521,14
3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.302,64
3.3.9.0.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 181.536,61
3.3.9.0.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 178.918,81
3.3.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.346.738,67
3.3.9.0.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 493.990,38
3.3.9.0.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 141.181,56
3.3.9.0.49 AUXILIO-TRANSPORTE 68.132,04
3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 106.261,98
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 144.268,70
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 144.268,70
4.4.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 144.268,70
4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 144.268,70
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 120.742.233,51
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 112.079.193,94
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.491.214,30
3.1.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 76.491.214,30
3.1.9.0.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.777.336,71
3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 58.385.161,71
3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 4.423.135,80
3.1.9.0.34 OUTRAS DESP DE PESS. DEC. CONTRATOS TERC 4.752.641,38
3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 152.938,70
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.587.979,64
3.3.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 35.587.979,64
3.3.9.0.14 DIARIAS - CIVIL 355.877,43
3.3.9.0.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 740.034,50
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.640.693,85
3.3.9.0.31 PREMIA.CULTUR.ARTIST.CIENTIF.DESPORT.E O 4.808,00
3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.853.894,59

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Anexo: 02
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 11
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2009
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA R$

Código ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA


ECONÔMICA

3.3.9.0.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.085,00


3.3.9.0.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 7.206.265,54
3.3.9.0.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.398.405,91
3.3.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 5.792.385,92
3.3.9.0.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 5.553.815,86
3.3.9.0.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.272.167,86
3.3.9.0.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 279.179,15
3.3.9.0.49 AUXILIO-TRANSPORTE 803.331,53
3.3.9.0.91 SENTENCAS JUDICIAIS 45.689,27
3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 557.915,56
3.3.9.0.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 43.429,67
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.663.039,57
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 8.663.039,57
4.4.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 8.663.039,57
4.4.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.046.040,41
4.4.9.0.51 OBRAS E INSTALACOES 4.703.907,40
4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.705.526,78
4.4.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 207.564,98
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
*** TOTAL DA UG 4.698.932,17
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 4.481.189,29
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.345.292,72
3.1.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 2.345.292,72
3.1.9.0.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 341.485,02
3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.998.944,74
3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 4.862,96
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.135.896,57
3.3.5.0.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 261.393,15
3.3.5.0.41 CONTRIBUICOES 261.393,15
3.3.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 1.874.503,42
3.3.9.0.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.581,00
3.3.9.0.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 930,00
3.3.9.0.14 DIARIAS - CIVIL 175.466,00
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 193.251,59
3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 168.204,81
3.3.9.0.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 262.497,20
3.3.9.0.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 196.511,27
3.3.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 611.532,94
3.3.9.0.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 144.434,08

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Anexo: 6
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 09
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2009
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

23.665.1204.2887 QUALIDADE NA GESTAO PUBLICA DO ESTA 5.680,00 5.680,00


74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 5.587.988,87 115.154.244,64 120.742.233,51
10. . . SAUDE 1.518.273,36 1.518.273,36
10.302. . ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 1.518.273,36 1.518.273,36
10.302.1185. RESOLUTIVIDADE NA SAUDE 1.518.273,36 1.518.273,36
10.302.1185.2610 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MEDIA E A 1.518.273,36 1.518.273,36
12. . . EDUCACAO 5.587.988,87 113.635.971,28 119.223.960,15
12.122. . ADMINISTRACAO GERAL 173.411,76 14.191.943,49 14.365.355,25
12.122.0125. APOIO ADMINISTRATIVO 14.191.943,49 14.191.943,49
12.122.0125.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINIS 4.911.834,31 4.911.834,31
12.122.0125.4535 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECU 9.095.942,55 9.095.942,55
12.122.0125.4668 IMPLEMENTACAO DO GERENCIAMENTO DE U 184.166,63 184.166,63
12.122.1258. UNIVERSIDADE PUBLICA COM QUALIDADE 173.411,76 173.411,76
12.122.1258.1908 AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIV 173.411,76 173.411,76
12.128. . FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 39.517,83 39.517,83
12.128.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 39.517,83 39.517,83
12.128.1201.4098 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS PRO 39.517,83 39.517,83
12.131. . COMUNICACAO SOCIAL 97.447,40 97.447,40
12.131.1193. GESTAO DA COMUNICACAO GOVERNAMENTAL 97.447,40 97.447,40
12.131.1193.2781 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PUBLICIDA 97.447,40 97.447,40
12.331. . PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 5.556.735,86 5.556.735,86
12.331.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 5.556.735,86 5.556.735,86
12.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 5.556.735,86 5.556.735,86
12.364. . ENSINO SUPERIOR 5.414.577,11 93.710.254,20 99.124.831,31
12.364.1258. UNIVERSIDADE PUBLICA COM QUALIDADE 5.414.577,11 93.710.254,20 99.124.831,31
12.364.1258.1951 IMPLANTACAO DE CAMPI UNIVERSITARIOS 750.592,21 750.592,21
12.364.1258.1952 AMPLIACAO DE CAMPI UNIVERSITARIOS 4.663.984,90 4.663.984,90
12.364.1258.4994 CAPACITACAO DOCENTE 670.128,77 670.128,77
12.364.1258.4995 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS 74.916.590,58 74.916.590,58
12.364.1258.4996 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE INTERIOR 13.647.506,47 13.647.506,47
12.364.1258.4997 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ENSINO, 1.651.232,15 1.651.232,15
12.364.1258.4998 IMPLEMENTACAO DE CURSOS DE POS-GRAD 692.463,66 692.463,66
12.364.1258.4999 IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE SAUDE-ES 1.565.200,57 1.565.200,57
12.364.1258.6001 INCENTIVO A PROJETOS DE ENSINO, PES 567.132,00 567.132,00
12.392. . DIFUSAO CULTURAL 7.950,00 7.950,00
12.392.1180. GRAO PARA LER 7.950,00 7.950,00
12.392.1180.2585 INCENTIVO A CRIACAO E A PRODUCAO LI 7.950,00 7.950,00
12.665. . NORMALIZACAO E QUALIDADE 32.122,50 32.122,50

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Anexo: 6
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 10
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2009
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

12.665.1204. QUALIDADE SOCIAL DO SERVICO PUBLICO 32.122,50 32.122,50


12.665.1204.2887 QUALIDADE NA GESTAO PUBLICA DO ESTA 32.122,50 32.122,50
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
TOTAL DA UG........... 150.739,21 4.548.192,96 4.698.932,17
18. . . GESTAO AMBIENTAL 150.739,21 4.548.192,96 4.698.932,17
18.122. . ADMINISTRACAO GERAL 3.144.514,26 3.144.514,26
18.122.0125. APOIO ADMINISTRATIVO 3.144.514,26 3.144.514,26
18.122.0125.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINIS 725.493,27 725.493,27
18.122.0125.4535 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECU 2.380.998,46 2.380.998,46
18.122.0125.4668 IMPLEMENTACAO DO GERENCIAMENTO DE U 38.022,53 38.022,53
18.128. . FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.580,00 1.580,00
18.128.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 1.580,00 1.580,00
18.128.1201.4098 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS PRO 1.580,00 1.580,00
18.331. . PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 144.434,08 144.434,08
18.331.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 144.434,08 144.434,08
18.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 144.434,08 144.434,08
18.541. . PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 150.739,21 827.037,98 977.777,19
18.541.1226. PARA FLORESTAL 150.739,21 565.346,03 716.085,24
18.541.1226.1854 IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS REGIONAIS 150.739,21 150.739,21
18.541.1226.4796 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE CONCESS 565.346,03 565.346,03
18.541.1280. EXTRATIVISMO VIVO 261.691,95 261.691,95
18.541.1280.6173 REALIZACAO DE ESTUDOS DE MERCADO DE 106.834,06 106.834,06
18.541.1280.6174 FOMENTO A ESTRUTURACAO DOS EMPREEND 202,50 202,50
18.541.1280.6184 ELABORACAO DOS PLANOS DE USO DOS PR 101.452,89 101.452,89
18.541.1280.6185 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DE ORG 53.202,50 53.202,50
18.542. . CONTROLE AMBIENTAL 14.914,00 14.914,00
18.542.1247. ORDENAMENTO TERRITORIAL 14.914,00 14.914,00
18.542.1247.4911 REALIZACAO DE CONTROLE AMBIENTAL 14.914,00 14.914,00
18.543. . RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 397.390,68 397.390,68
18.543.1226. PARA FLORESTAL 397.390,68 397.390,68
18.543.1226.4797 PROMOCAO DO REFLORESTAMENTO EM AREA 397.390,68 397.390,68
18.601. . PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 18.321,96 18.321,96
18.601.1226. PARA FLORESTAL 18.321,96 18.321,96
18.601.1226.4798 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVA 18.321,96 18.321,96
80.02.01 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO P
TOTAL DA UG........... 14.461,25 8.550.508,86 8.564.970,11
04. . . ADMINISTRACAO 14.461,25 7.342.126,19 7.356.587,44
04.122. . ADMINISTRACAO GERAL 14.461,25 6.676.200,81 6.690.662,06
04.122.0125. APOIO ADMINISTRATIVO 6.676.200,81 6.676.200,81

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Anexo: 8
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 05
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2009
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$

FUNÇÃO
PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
SUBPROGRAMA

28.846. OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 67.660,52 67.660,52


28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 67.660,52 67.660,52
71.02.01 HOSPITAL OPHIR LOYOLA
TOTAL DA UG........... 95.293.938,49 29.071.459,51 124.365.398,00
10. . SAUDE 95.293.938,49 29.071.459,51 124.365.398,00
10.121. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 10.982.778,78 10.982.778,78
10.121.1253 GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS 10.982.778,78 10.982.778,78
10.122. ADMINISTRACAO GERAL 64.249.349,23 1.158.766,67 65.408.115,90
10.122.0125 APOIO ADMINISTRATIVO 64.249.349,23 1.158.766,67 65.408.115,90
10.128. FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.736.667,90 11.978,50 1.748.646,40
10.128.1221 EDUCACAO NA SAUDE 1.736.667,90 11.978,50 1.748.646,40
10.243. ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO 6.895,45 6.895,45
10.243.1189 PARA VIVER 6.895,45 6.895,45
10.302. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBUL 26.107.643,20 16.903.814,16 43.011.457,36
10.302.1185 RESOLUTIVIDADE NA SAUDE 10.085.995,01 7.308.341,80 17.394.336,81
10.302.1189 PARA VIVER 15.727.155,54 9.480.897,56 25.208.053,10
10.302.1205 DOAR E VIDA 294.492,65 114.574,80 409.067,45
10.304. VIGILANCIA SANITARIA 4.398,00 4.398,00
10.304.1187 SENTINELA SAUDE 4.398,00 4.398,00
10.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 3.200.278,16 3.200.278,16
10.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 3.200.278,16 3.200.278,16
10.422. DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVO 2.827,95 2.827,95
10.422.1249 TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIA 2.827,95 2.827,95
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 6.768,71 7.791.637,96 7.798.406,67
23. . COMERCIO E SERVICOS 6.768,71 7.791.637,96 7.798.406,67
23.122. ADMINISTRACAO GERAL 6.081.914,63 6.081.914,63
23.122.0125 APOIO ADMINISTRATIVO 6.081.914,63 6.081.914,63
23.125. NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 6.768,71 862.879,88 869.648,59
23.125.1231 REGISTRO MERCANTIL EM ACAO 6.768,71 862.879,88 869.648,59
23.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 841.163,45 841.163,45
23.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 841.163,45 841.163,45
23.665. NORMALIZACAO E QUALIDADE 5.680,00 5.680,00
23.665.1204 QUALIDADE SOCIAL DO SERVICO PU 5.680,00 5.680,00
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 111.296.857,40 9.445.376,11 120.742.233,51
10. . SAUDE 1.518.273,36 1.518.273,36
10.302. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBUL 1.518.273,36 1.518.273,36
10.302.1185 RESOLUTIVIDADE NA SAUDE 1.518.273,36 1.518.273,36

833
Anexo: 8
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 06
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2009
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$

FUNÇÃO
PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
SUBPROGRAMA

12. . EDUCACAO 111.296.857,40 7.927.102,75 119.223.960,15


12.122. ADMINISTRACAO GERAL 14.266.238,52 99.116,73 14.365.355,25
12.122.0125 APOIO ADMINISTRATIVO 14.092.826,76 99.116,73 14.191.943,49
12.122.1258 UNIVERSIDADE PUBLICA COM QUALI 173.411,76 173.411,76
12.128. FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 39.517,83 39.517,83
12.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 39.517,83 39.517,83
12.131. COMUNICACAO SOCIAL 97.447,40 97.447,40
12.131.1193 GESTAO DA COMUNICACAO GOVERNAM 97.447,40 97.447,40
12.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 5.556.735,86 5.556.735,86
12.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 5.556.735,86 5.556.735,86
12.364. ENSINO SUPERIOR 91.296.845,29 7.827.986,02 99.124.831,31
12.364.1258 UNIVERSIDADE PUBLICA COM QUALI 91.296.845,29 7.827.986,02 99.124.831,31
12.392. DIFUSAO CULTURAL 7.950,00 7.950,00
12.392.1180 GRAO PARA LER 7.950,00 7.950,00
12.665. NORMALIZACAO E QUALIDADE 32.122,50 32.122,50
12.665.1204 QUALIDADE SOCIAL DO SERVICO PU 32.122,50 32.122,50
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
TOTAL DA UG........... 3.963.156,54 735.775,63 4.698.932,17
18. . GESTAO AMBIENTAL 3.963.156,54 735.775,63 4.698.932,17
18.122. ADMINISTRACAO GERAL 3.132.647,07 11.867,19 3.144.514,26
18.122.0125 APOIO ADMINISTRATIVO 3.132.647,07 11.867,19 3.144.514,26
18.128. FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.580,00 1.580,00
18.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 1.580,00 1.580,00
18.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 144.434,08 144.434,08
18.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 144.434,08 144.434,08
18.541. PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBI 638.998,93 338.778,26 977.777,19
18.541.1226 PARA FLORESTAL 536.226,87 179.858,37 716.085,24
18.541.1280 EXTRATIVISMO VIVO 102.772,06 158.919,89 261.691,95
18.542. CONTROLE AMBIENTAL 14.914,00 14.914,00
18.542.1247 ORDENAMENTO TERRITORIAL 14.914,00 14.914,00
18.543. RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADA 27.174,50 370.216,18 397.390,68
18.543.1226 PARA FLORESTAL 27.174,50 370.216,18 397.390,68
18.601. PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 18.321,96 18.321,96
18.601.1226 PARA FLORESTAL 18.321,96 18.321,96
80.02.01 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO P
TOTAL DA UG........... 5.866.714,60 2.698.255,51 8.564.970,11
04. . ADMINISTRACAO 5.772.735,16 1.583.852,28 7.356.587,44
04.122. ADMINISTRACAO GERAL 5.743.586,76 947.075,30 6.690.662,06
04.122.0125 APOIO ADMINISTRATIVO 5.743.586,76 932.614,05 6.676.200,81

834
Anexo: 8-A
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 02
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2009
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$

FONTE ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 764.848,30 764.848,30


1121 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL 219.233,69 219.233,69
6321 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL 593.193,11 593.193,11
59.02.01 INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARA
TOTAL DA UG........... 2.478.786,85 3.166.044,19 5.644.831,04
0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.478.786,85 2.478.786,85
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 3.166.044,19 3.166.044,19
60.02.01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-S
TOTAL DA UG........... 3.035.202,11 720.886,08 3.756.088,19
0101 RECURSOS ORDINARIOS 3.035.202,11 3.035.202,11
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 472.655,26 472.655,26
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 44.344,54 44.344,54
6121 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL 203.886,28 203.886,28
66.02.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA
TOTAL DA UG........... 157.305.024,17 157.305.024,17
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 157.305.024,17 157.305.024,17
71.02.01 HOSPITAL OPHIR LOYOLA
TOTAL DA UG........... 95.293.938,49 29.071.459,51 124.365.398,00
0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 95.293.938,49 95.293.938,49
0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 337.895,85 337.895,85
0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 959.340,48 959.340,48
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 69.003,60 69.003,60
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 27.307.900,14 27.307.900,14
0669 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 397.319,44 397.319,44
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 6.768,71 7.791.637,96 7.798.406,67
0101 RECURSOS ORDINARIOS 6.768,71 6.768,71
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 7.791.637,96 7.791.637,96
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 111.296.857,40 9.445.376,11 120.742.233,51
0101 RECURSOS ORDINARIOS 111.296.857,40 111.296.857,40
0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.518.273,36 1.518.273,36
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 1.083.607,30 1.083.607,30
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 3.699.635,19 3.699.635,19
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.565.200,57 1.565.200,57
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 1.578.659,69 1.578.659,69
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
TOTAL DA UG........... 3.963.156,54 735.775,63 4.698.932,17
0101 RECURSOS ORDINARIOS 3.963.156,54 3.963.156,54
0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE M 14.914,00 14.914,00

879
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 11
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 03
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2009

AUTARQUIAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA R$

DESPESAS AUTORIZADAS MOVIMENTO TOTAL DESPESAS


Código ESPECIFICAÇÃO CRÉD. ORÇ. SUPL CRÉD. ESP. TOTAL DE GERAL REALIZADAS DIFERENÇA
AUTORIZADO CRÉDITO

*** TOTAL DA UG 9.488.000,00 9.488.000,00 9.488.000,00 7.798.406,67 1.689.593,33


3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 9.323.000,00 9.323.000,00 9.323.000,00 7.654.137,97 1.668.862,03
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.048.639,00 5.048.639,00 5.048.639,00 4.930.328,31 118.310,69
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.274.361,00 4.274.361,00 4.274.361,00 2.723.809,66 1.550.551,34
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 165.000,00 165.000,00 165.000,00 144.268,70 20.731,30
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 165.000,00 165.000,00 165.000,00 144.268,70 20.731,30
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 147.035.922,00 147.035.922,00 -9.763.888,25 137.272.033,75 120.742.233,51 16.529.800,24
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 132.471.621,00 132.471.621,00 -9.763.888,25 122.707.732,75 112.079.193,94 10.628.538,81
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.601.235,00 89.601.235,00 -11.300.000,00 78.301.235,00 76.491.214,30 1.810.020,70
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.870.386,00 42.870.386,00 1.536.111,75 44.406.497,75 35.587.979,64 8.818.518,11
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.564.301,00 14.564.301,00 14.564.301,00 8.663.039,57 5.901.261,43
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 14.564.301,00 14.564.301,00 14.564.301,00 8.663.039,57 5.901.261,43
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
*** TOTAL DA UG 7.181.542,39 7.181.542,39 -70.980,83 7.110.561,56 4.698.932,17 2.411.629,39
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 5.717.733,39 5.717.733,39 -70.980,83 5.646.752,56 4.481.189,29 1.165.563,27
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.546.632,30 2.546.632,30 2.546.632,30 2.345.292,72 201.339,58
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.171.101,09 3.171.101,09 -70.980,83 3.100.120,26 2.135.896,57 964.223,69
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.463.809,00 1.463.809,00 1.463.809,00 217.742,88 1.246.066,12
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 1.463.809,00 1.463.809,00 1.463.809,00 217.742,88 1.246.066,12
80.02.01 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO P
*** TOTAL DA UG 11.964.908,00 11.964.908,00 11.964.908,00 8.564.970,11 3.399.937,89
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 11.749.908,00 11.749.908,00 11.749.908,00 8.503.712,01 3.246.195,99
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.487.237,00 5.487.237,00 5.487.237,00 5.200.363,68 286.873,32
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.262.671,00 6.262.671,00 6.262.671,00 3.303.348,33 2.959.322,67
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00 215.000,00 215.000,00 61.258,10 153.741,90
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 215.000,00 215.000,00 215.000,00 61.258,10 153.741,90
83.02.01 ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 6.612.052,00 6.612.052,00 209.892,64 6.821.944,64 6.070.250,66 751.693,98
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 6.168.692,00 6.168.692,00 209.892,64 6.378.584,64 5.670.103,06 708.481,58
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.057.848,00 3.057.848,00 3.057.848,00 2.913.927,71 143.920,29
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.110.844,00 3.110.844,00 209.892,64 3.320.736,64 2.756.175,35 564.561,29
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 443.360,00 443.360,00 443.360,00 400.147,60 43.212,40
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 443.360,00 443.360,00 443.360,00 400.147,60 43.212,40
84.02.01 INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO P
*** TOTAL DA UG 1.313.932.984,28 1.313.932.984,28 -1.270.112.044,57 43.820.939,71 16.351.751,88 27.469.187,83
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 1.313.782.984,28 1.313.782.984,28 -1.270.112.044,57 43.670.939,71 16.312.780,12 27.358.159,59
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.292.970,00 20.292.970,00 20.292.970,00 11.975.321,01 8.317.648,99
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.293.490.014,28 1.293.490.014,28 -1.270.112.044,57 23.377.969,71 4.337.459,11 19.040.510,60

930
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 11-A
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 09
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2009

AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA DE GASTO E FONTE R$

DESPESAS AUTORIZADAS MOVIMENTO TOTAL DESPESAS


Código ESPECIFICAÇÃO CRÉD. ORÇ. SUPL CRÉD. ESP. TOTAL DE GERAL REALIZADAS DIFERENÇA
AUTORIZADO CRÉDITO

4 INVESTIMENTOS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 165.000,00 165.000,00 165.000,00 144.268,70 20.731,30
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 165.000,00 165.000,00 165.000,00 144.268,70 20.731,30
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 147.035.922,00 147.035.922,00 -9.763.888,25 137.272.033,75 120.742.233,51 16.529.800,24
0101 RECURSOS ORDINARIOS 135.598.545,00 135.598.545,00 -11.679.707,32 123.918.837,68 111.296.857,40 12.621.980,28
0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.915.819,07 1.915.819,07 1.518.273,36 397.545,71
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 2.624.594,00 2.624.594,00 2.624.594,00 1.083.607,30 1.540.986,70
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 4.983.588,00 4.983.588,00 4.983.588,00 3.699.635,19 1.283.952,81
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 2.029.195,00 2.029.195,00 2.029.195,00 1.565.200,57 463.994,43
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.578.659,69 221.340,31
1 PESS.E ENC.SOCIAIS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 89.601.235,00 89.601.235,00 -11.300.000,00 78.301.235,00 76.491.214,30 1.810.020,70
0101 RECURSOS ORDINARIOS 89.601.235,00 89.601.235,00 -11.300.000,00 78.301.235,00 76.491.214,30 1.810.020,70
3 OUTRAS DESP.CORRENT
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 42.870.386,00 42.870.386,00 1.536.111,75 44.406.497,75 35.587.979,64 8.818.518,11
0101 RECURSOS ORDINARIOS 32.557.310,00 32.557.310,00 -379.707,32 32.177.602,68 26.665.553,12 5.512.049,56
0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.915.819,07 1.915.819,07 1.518.273,36 397.545,71
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 2.298.001,00 2.298.001,00 2.298.001,00 1.072.423,30 1.225.577,70
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 4.358.007,00 4.358.007,00 4.358.007,00 3.233.293,60 1.124.713,40
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.857.068,00 1.857.068,00 1.857.068,00 1.519.776,57 337.291,43
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.578.659,69 221.340,31
4 INVESTIMENTOS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 14.564.301,00 14.564.301,00 14.564.301,00 8.663.039,57 5.901.261,43
0101 RECURSOS ORDINARIOS 13.440.000,00 13.440.000,00 13.440.000,00 8.140.089,98 5.299.910,02
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 326.593,00 326.593,00 326.593,00 11.184,00 315.409,00
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 625.581,00 625.581,00 625.581,00 466.341,59 159.239,41
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 172.127,00 172.127,00 172.127,00 45.424,00 126.703,00
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 7.181.542,39 7.181.542,39 -70.980,83 7.110.561,56 4.698.932,17 2.411.629,39
0101 RECURSOS ORDINARIOS 4.823.724,50 4.823.724,50 -23.208,33 4.800.516,17 3.963.156,54 837.359,63
0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE M 15.700,00 15.700,00 14.914,00 786,00
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 2.278.120,00 2.278.120,00 -63.472,50 2.214.647,50 641.163,74 1.573.483,76
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 79.697,89 79.697,89 79.697,89 79.697,89
1 PESS.E ENC.SOCIAIS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 2.546.632,30 2.546.632,30 2.546.632,30 2.345.292,72 201.339,58
0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.546.632,30 2.546.632,30 2.546.632,30 2.345.292,72 201.339,58
3 OUTRAS DESP.CORRENT
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 3.171.101,09 3.171.101,09 -70.980,83 3.100.120,26 2.135.896,57 964.223,69

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