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BALANÇO GERAL DO ESTADO - BGE

2010
VOLUME I I
Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral do Estado do Exercício de 2010

BALANÇO GERAL

3. ANEXOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

(Demonstrativos e Comparativos da Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social)

2010
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 2
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 10
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2010

AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA R$

Código ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA


ECONÔMICA

3.3.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 3.570.433,26


3.3.9.0.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 30.655,36
3.3.9.0.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.020,00
3.3.9.0.14 DIARIAS - CIVIL 21.876,00
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 123.487,89
3.3.9.0.31 PREMIA.CULTUR.ARTIST.CIENTIF.DESPORT.E O 1.155,00
3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.281,53
3.3.9.0.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 252.631,62
3.3.9.0.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 173.829,84
3.3.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.604.978,37
3.3.9.0.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 926.034,66
3.3.9.0.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 160.861,11
3.3.9.0.49 AUXILIO-TRANSPORTE 95.523,17
3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 153.098,71
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 573.741,18
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 573.741,18
4.4.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 573.741,18
4.4.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 306.276,19
4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 267.464,99
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 136.487.841,32
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 128.940.040,26
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.816.100,76
3.1.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 85.816.100,76
3.1.9.0.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.865.165,98
3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 67.225.284,39
3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3.928.575,94
3.1.9.0.34 OUTRAS DESP DE PESS. DEC. CONTRATOS TERC 4.902.164,85
3.1.9.0.91 SENTENCAS JUDICIAIS 871.965,59
3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.944,01
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.123.939,50
3.3.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 43.123.939,50
3.3.9.0.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 3.651,39
3.3.9.0.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 17.013,69
3.3.9.0.14 DIARIAS - CIVIL 759.300,72
3.3.9.0.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 934.740,00
3.3.9.0.20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 1.008,00
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.929.315,72
3.3.9.0.31 PREMIA.CULTUR.ARTIST.CIENTIF.DESPORT.E O 8.698,55

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 2
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 11
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2010

AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA R$

Código ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA


ECONÔMICA

3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.301.754,62


3.3.9.0.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 7.389.795,30
3.3.9.0.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.001.751,54
3.3.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 7.296.702,89
3.3.9.0.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 5.458.111,62
3.3.9.0.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.583.595,59
3.3.9.0.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 300.097,18
3.3.9.0.49 AUXILIO-TRANSPORTE 831.300,45
3.3.9.0.91 SENTENCAS JUDICIAIS 13.140,08
3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.693.692,34
3.3.9.0.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 600.269,82
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.547.801,06
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 7.547.801,06
4.4.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 7.547.801,06
4.4.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.558.950,68
4.4.9.0.51 OBRAS E INSTALACOES 2.456.239,82
4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 544.505,98
4.4.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.988.104,58
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
*** TOTAL DA UG 7.270.920,79
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 6.006.094,02
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.406.653,95
3.1.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 2.406.653,95
3.1.9.0.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 358.520,87
3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.031.922,75
3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 13.666,30
3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.544,03
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.599.440,07
3.3.4.0.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 125.221,40
3.3.4.0.41 CONTRIBUICOES 125.221,40
3.3.5.0.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 1.732.272,33
3.3.5.0.41 CONTRIBUICOES 1.732.272,33
3.3.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 1.741.946,34
3.3.9.0.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.448,00
3.3.9.0.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 510,00
3.3.9.0.14 DIARIAS - CIVIL 230.450,91
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 167.979,85
3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 159.786,18
3.3.9.0.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 107.372,77

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Anexo: 6
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 09
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2010
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

23.125.1231. REGISTRO MERCANTIL EM ACAO 1.861.618,24 1.861.618,24


23.125.1231.4851 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORMALIZ 1.186.128,48 1.186.128,48
23.125.1231.4852 DIGITALIZACAO DO ACERVO MERCANTIL 675.489,76 675.489,76
23.331. . PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 927.689,21 927.689,21
23.331.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 927.689,21 927.689,21
23.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 927.689,21 927.689,21
23.665. . NORMALIZACAO E QUALIDADE 46.235,16 46.235,16
23.665.1204. QUALIDADE SOCIAL DO SERVICO PUBLICO 46.235,16 46.235,16
23.665.1204.2887 QUALIDADE NA GESTAO PUBLICA DO ESTA 46.235,16 46.235,16
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 4.917.572,33 131.570.268,99 136.487.841,32
08. . . ASSISTENCIA SOCIAL 1.403.464,72 1.403.464,72
08.366. . EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.403.464,72 1.403.464,72
08.366.1262. PARA, TERRITORIO DA JUVENTUDE 1.403.464,72 1.403.464,72
08.366.1262.6177 IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PROGRAMA 1.403.464,72 1.403.464,72
12. . . EDUCACAO 4.917.572,33 130.166.804,27 135.084.376,60
12.122. . ADMINISTRACAO GERAL 817.374,05 17.900.521,26 18.717.895,31
12.122.0125. APOIO ADMINISTRATIVO 17.900.521,26 17.900.521,26
12.122.0125.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINIS 7.828.099,26 7.828.099,26
12.122.0125.4535 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECU 9.799.284,81 9.799.284,81
12.122.0125.4668 IMPLEMENTACAO DO GERENCIAMENTO DE U 273.137,19 273.137,19
12.122.1258. UNIVERSIDADE PUBLICA COM QUALIDADE 817.374,05 817.374,05
12.122.1258.1908 AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIV 817.374,05 817.374,05
12.128. . FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 26.314,15 26.314,15
12.128.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 26.314,15 26.314,15
12.128.1201.4098 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS PRO 26.314,15 26.314,15
12.131. . COMUNICACAO SOCIAL 140.779,93 140.779,93
12.131.1193. GESTAO DA COMUNICACAO GOVERNAMENTAL 140.779,93 140.779,93
12.131.1193.2781 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PUBLICIDA 140.779,93 140.779,93
12.331. . PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 6.134.540,75 6.134.540,75
12.331.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 6.134.540,75 6.134.540,75
12.331.1201.6003 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 676.664,13 676.664,13
12.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 5.457.876,62 5.457.876,62
12.364. . ENSINO SUPERIOR 4.100.198,28 105.917.137,86 110.017.336,14
12.364.1258. UNIVERSIDADE PUBLICA COM QUALIDADE 4.100.198,28 105.917.137,86 110.017.336,14
12.364.1258.1951 IMPLANTACAO DE CAMPI UNIVERSITARIOS 105.870,84 105.870,84
12.364.1258.1952 AMPLIACAO DE CAMPI UNIVERSITARIOS 3.994.327,44 3.994.327,44
12.364.1258.4994 CAPACITACAO DOCENTE 895.571,32 895.571,32
12.364.1258.4995 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS 82.126.382,93 82.126.382,93

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Anexo: 6
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Folha: 10
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2010
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

12.364.1258.4996 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE INTERIOR 16.908.490,13 16.908.490,13


12.364.1258.4997 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ENSINO, 2.820.511,97 2.820.511,97
12.364.1258.4998 IMPLEMENTACAO DE CURSOS DE POS-GRAD 249.594,08 249.594,08
12.364.1258.4999 IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE SAUDE-ES 2.901.125,68 2.901.125,68
12.364.1258.6001 INCENTIVO A PROJETOS DE ENSINO, PES 15.461,75 15.461,75
12.392. . DIFUSAO CULTURAL 17.829,75 17.829,75
12.392.1180. GRAO PARA LER 17.829,75 17.829,75
12.392.1180.2585 INCENTIVO A CRIACAO E A PRODUCAO LI 17.829,75 17.829,75
12.665. . NORMALIZACAO E QUALIDADE 29.680,57 29.680,57
12.665.1204. QUALIDADE SOCIAL DO SERVICO PUBLICO 29.680,57 29.680,57
12.665.1204.2887 QUALIDADE NA GESTAO PUBLICA DO ESTA 29.680,57 29.680,57
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
TOTAL DA UG........... 7.270.920,79 7.270.920,79
18. . . GESTAO AMBIENTAL 7.270.920,79 7.270.920,79
18.122. . ADMINISTRACAO GERAL 3.662.034,37 3.662.034,37
18.122.0125. APOIO ADMINISTRATIVO 3.662.034,37 3.662.034,37
18.122.0125.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINIS 1.178.600,85 1.178.600,85
18.122.0125.4535 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECU 2.457.108,26 2.457.108,26
18.122.0125.4668 IMPLEMENTACAO DO GERENCIAMENTO DE U 26.325,26 26.325,26
18.128. . FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.776,00 5.776,00
18.128.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 5.776,00 5.776,00
18.128.1201.4098 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS PRO 5.776,00 5.776,00
18.331. . PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 140.295,80 140.295,80
18.331.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 140.295,80 140.295,80
18.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 140.295,80 140.295,80
18.541. . PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2.265.556,41 2.265.556,41
18.541.1226. PARA FLORESTAL 745.261,97 745.261,97
18.541.1226.4796 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE CONCESS 570.346,97 570.346,97
18.541.1226.4800 APOIO A PROJETOS SUSTENTAVEIS 174.915,00 174.915,00
18.541.1280. EXTRATIVISMO VIVO 1.520.294,44 1.520.294,44
18.541.1280.6173 REALIZACAO DE ESTUDOS DE MERCADO DE 148.825,54 148.825,54
18.541.1280.6174 FOMENTO A ESTRUTURACAO DOS EMPREEND 967.133,35 967.133,35
18.541.1280.6183 FOMENTO A INICIATIVAS ECONOMICAS DA 219.372,50 219.372,50
18.541.1280.6184 ELABORACAO DOS PLANOS DE USO DOS PR 50.000,00 50.000,00
18.541.1280.6185 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DE ORG 134.963,05 134.963,05
18.543. . RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 1.197.258,21 1.197.258,21
18.543.1226. PARA FLORESTAL 1.197.258,21 1.197.258,21
18.543.1226.4797 PROMOCAO DO REFLORESTAMENTO EM AREA 1.197.258,21 1.197.258,21
80.02.01 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO P

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 8
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 06
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2010

AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$

FUNÇÃO
PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
SUBPROGRAMA

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA


TOTAL DA UG........... 123.625.885,83 12.861.955,49 136.487.841,32
08. . ASSISTENCIA SOCIAL 281.594,34 1.121.870,38 1.403.464,72
08.366. EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 281.594,34 1.121.870,38 1.403.464,72
08.366.1262 PARA, TERRITORIO DA JUVENTUDE 281.594,34 1.121.870,38 1.403.464,72
12. . EDUCACAO 123.344.291,49 11.740.085,11 135.084.376,60
12.122. ADMINISTRACAO GERAL 17.897.868,95 820.026,36 18.717.895,31
12.122.0125 APOIO ADMINISTRATIVO 17.804.526,14 95.995,12 17.900.521,26
12.122.1258 UNIVERSIDADE PUBLICA COM QUALI 93.342,81 724.031,24 817.374,05
12.128. FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 26.314,15 26.314,15
12.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 26.314,15 26.314,15
12.131. COMUNICACAO SOCIAL 140.779,93 140.779,93
12.131.1193 GESTAO DA COMUNICACAO GOVERNAM 140.779,93 140.779,93
12.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 6.134.540,75 6.134.540,75
12.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 6.134.540,75 6.134.540,75
12.364. ENSINO SUPERIOR 99.097.277,39 10.920.058,75 110.017.336,14
12.364.1258 UNIVERSIDADE PUBLICA COM QUALI 99.097.277,39 10.920.058,75 110.017.336,14
12.392. DIFUSAO CULTURAL 17.829,75 17.829,75
12.392.1180 GRAO PARA LER 17.829,75 17.829,75
12.665. NORMALIZACAO E QUALIDADE 29.680,57 29.680,57
12.665.1204 QUALIDADE SOCIAL DO SERVICO PU 29.680,57 29.680,57
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
TOTAL DA UG........... 2.967.293,94 4.303.626,85 7.270.920,79
18. . GESTAO AMBIENTAL 2.967.293,94 4.303.626,85 7.270.920,79
18.122. ADMINISTRACAO GERAL 2.801.836,32 860.198,05 3.662.034,37
18.122.0125 APOIO ADMINISTRATIVO 2.801.836,32 860.198,05 3.662.034,37
18.128. FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.886,00 1.890,00 5.776,00
18.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 3.886,00 1.890,00 5.776,00
18.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 140.295,80 140.295,80
18.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 140.295,80 140.295,80
18.541. PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBI 21.275,82 2.244.280,59 2.265.556,41
18.541.1226 PARA FLORESTAL 21.275,82 723.986,15 745.261,97
18.541.1280 EXTRATIVISMO VIVO 1.520.294,44 1.520.294,44
18.543. RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADA 1.197.258,21 1.197.258,21
18.543.1226 PARA FLORESTAL 1.197.258,21 1.197.258,21
80.02.01 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO P
TOTAL DA UG........... 6.563.804,09 3.114.477,51 9.678.281,60
04. . ADMINISTRACAO 6.369.519,31 1.792.830,15 8.162.349,46
04.122. ADMINISTRACAO GERAL 6.035.717,75 1.447.285,39 7.483.003,14

767
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 8-A
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 02
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2010

AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$

FONTE ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 500,00 500,00


0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 2.404.627,83 2.404.627,83
0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE M 31.037,42 31.037,42
0331 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 310.600,00 310.600,00
0660 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 3.564.304,57 3.564.304,57
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 836.437,00 836.437,00
1121 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL 212.993,73 212.993,73
6321 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL 960.589,21 960.589,21
59.02.01 INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARA
TOTAL DA UG........... 2.412.788,79 3.156.314,41 5.569.103,20
0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.412.788,79 2.412.788,79
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 2.710.547,49 2.710.547,49
0660 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 445.766,92 445.766,92
60.02.01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-S
TOTAL DA UG........... 2.752.988,63 218.161,57 2.971.150,20
0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.752.988,63 2.752.988,63
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 218.161,57 218.161,57
66.02.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA
TOTAL DA UG........... 172.327.141,79 172.327.141,79
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 171.672.057,58 171.672.057,58
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 655.084,21 655.084,21
71.02.01 HOSPITAL OPHIR LOYOLA
TOTAL DA UG........... 100.088.277,86 28.875.870,22 128.964.148,08
0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 100.088.277,86 100.088.277,86
0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.308.629,61 1.308.629,61
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 290.331,74 290.331,74
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 24.156.662,94 24.156.662,94
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.402.744,18 1.402.744,18
0669 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.717.501,75 1.717.501,75
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 9.627.305,83 9.627.305,83
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 8.659.921,60 8.659.921,60
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 967.384,23 967.384,23
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 123.625.885,83 12.861.955,49 136.487.841,32
0101 RECURSOS ORDINARIOS 123.625.885,83 123.625.885,83
0106 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 1.121.870,38 1.121.870,38
0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.198.941,86 1.198.941,86
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 932.085,91 932.085,91
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 3.880.850,75 3.880.850,75

812
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 8-A
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 03
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2010

AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$

FONTE ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.544.877,86 1.544.877,86


0660 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 1.245.905,75 1.245.905,75
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 1.565.247,36 1.565.247,36
0669 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.356.247,82 1.356.247,82
6121 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL 15.927,80 15.927,80
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
TOTAL DA UG........... 2.967.293,94 4.303.626,85 7.270.920,79
0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.967.293,94 2.967.293,94
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 2.951.171,57 2.951.171,57
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 1.352.455,28 1.352.455,28
80.02.01 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO P
TOTAL DA UG........... 6.563.804,09 3.114.477,51 9.678.281,60
0101 RECURSOS ORDINARIOS 6.563.804,09 6.563.804,09
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 516.526,89 516.526,89
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 2.184.657,60 2.184.657,60
0660 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 172.039,05 172.039,05
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 241.253,97 241.253,97
83.02.01 ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 4.567.583,45 1.200,00 4.568.783,45
0101 RECURSOS ORDINARIOS 4.567.583,45 4.567.583,45
0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE M 1.200,00 1.200,00
84.02.01 INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO P
TOTAL DA UG........... 1.118.659,47 12.420.196,99 13.538.856,46
0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.118.659,47 1.118.659,47
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 12.420.196,99 12.420.196,99
84.02.02 FUNDO FINAN. DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO
TOTAL DA UG........... 804.052.107,93 439.307.179,63 1.243.359.287,56
0101 RECURSOS ORDINARIOS 804.052.107,93 804.052.107,93
0254 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-SER 181.437.338,04 181.437.338,04
0258 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST.PARA-PATR 255.174.763,98 255.174.763,98
0658 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST.PARA-PATR 2.695.077,61 2.695.077,61
85.02.01 CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CH
TOTAL DA UG........... 35.855.981,66 1.223.598,84 37.079.580,50
0101 RECURSOS ORDINARIOS 35.855.981,66 35.855.981,66
0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 950.701,05 950.701,05
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 223.744,74 223.744,74
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 49.153,05 49.153,05
92.02.01 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST DO
TOTAL DA UG........... 28.711.625,40 9.922.622,87 38.634.248,27
0101 RECURSOS ORDINARIOS 25.362.398,35 25.362.398,35

813
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 11
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 03
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2010

AUTARQUIAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA R$

DESPESAS AUTORIZADAS MOVIMENTO TOTAL DESPESAS


Código ESPECIFICAÇÃO CRÉD. ORÇ. SUPL CRÉD. ESP. TOTAL DE GERAL REALIZADAS DIFERENÇA
AUTORIZADO CRÉDITO

4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 978.602,11 978.602,11 3.379.477,71 4.358.079,82 3.538.245,94 819.833,88


72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 11.615.603,19 11.615.603,19 11.615.603,19 9.627.305,83 1.988.297,36
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 10.301.603,19 10.301.603,19 10.301.603,19 9.053.564,65 1.248.038,54
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.087.600,00 6.087.600,00 6.087.600,00 5.483.131,39 604.468,61
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.214.003,19 4.214.003,19 4.214.003,19 3.570.433,26 643.569,93
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.314.000,00 1.314.000,00 1.314.000,00 573.741,18 740.258,82
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 1.314.000,00 1.314.000,00 1.314.000,00 573.741,18 740.258,82
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 169.738.360,91 169.738.360,91 -8.131.613,14 161.606.747,77 136.487.841,32 25.118.906,45
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 153.961.021,93 153.961.021,93 -8.131.613,14 145.829.408,79 128.940.040,26 16.889.368,53
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.324.284,00 99.324.284,00 -12.275.000,00 87.049.284,00 85.816.100,76 1.233.183,24
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.636.737,93 54.636.737,93 4.143.386,86 58.780.124,79 43.123.939,50 15.656.185,29
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.777.338,98 15.777.338,98 15.777.338,98 7.547.801,06 8.229.537,92
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 15.777.338,98 15.777.338,98 15.777.338,98 7.547.801,06 8.229.537,92
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
*** TOTAL DA UG 10.644.176,54 10.644.176,54 -807.994,41 9.836.182,13 7.270.920,79 2.565.261,34
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 8.803.659,03 8.803.659,03 -735.494,41 8.068.164,62 6.006.094,02 2.062.070,60
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.593.373,00 2.593.373,00 2.593.373,00 2.406.653,95 186.719,05
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.210.286,03 6.210.286,03 -735.494,41 5.474.791,62 3.599.440,07 1.875.351,55
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.840.517,51 1.840.517,51 -72.500,00 1.768.017,51 1.264.826,77 503.190,74
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 1.840.517,51 1.840.517,51 -72.500,00 1.768.017,51 1.264.826,77 503.190,74
80.02.01 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO P
*** TOTAL DA UG 10.584.079,05 10.584.079,05 10.584.079,05 9.678.281,60 905.797,45
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 10.254.079,05 10.254.079,05 10.254.079,05 9.548.649,50 705.429,55
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.025.399,00 6.025.399,00 6.025.399,00 5.874.800,06 150.598,94
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.228.680,05 4.228.680,05 4.228.680,05 3.673.849,44 554.830,61
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 330.000,00 330.000,00 330.000,00 129.632,10 200.367,90
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 330.000,00 330.000,00 330.000,00 129.632,10 200.367,90
83.02.01 ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 6.262.942,26 6.262.942,26 173.135,60 6.436.077,86 4.568.783,45 1.867.294,41
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 6.227.942,26 6.227.942,26 173.135,60 6.401.077,86 4.568.783,45 1.832.294,41
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 2.848.910,51 391.089,49
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.987.942,26 2.987.942,26 173.135,60 3.161.077,86 1.719.872,94 1.441.204,92
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
84.02.01 INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO P
*** TOTAL DA UG 1.475.638.175,91 1.475.638.175,91 -1.410.125.939,93 65.512.235,98 13.538.856,46 51.973.379,52
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 1.471.752.565,91 1.471.752.565,91 -1.410.125.939,93 61.626.625,98 12.616.068,94 49.010.557,04

862
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 11-A
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 09
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2010

AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA DE GASTO E FONTE R$

DESPESAS AUTORIZADAS MOVIMENTO TOTAL DESPESAS


Código ESPECIFICAÇÃO CRÉD. ORÇ. SUPL CRÉD. ESP. TOTAL DE GERAL REALIZADAS DIFERENÇA
AUTORIZADO CRÉDITO

0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 41.325.266,29 41.325.266,29 39.421.688,52 1.903.577,77


0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.308.789,85 1.308.789,85 1.308.629,61 160,24
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 294.143,94 294.143,94 294.143,94 290.331,74 3.812,20
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 19.698.378,89 19.698.378,89 19.698.378,89 17.456.619,12 2.241.759,77
4 INVESTIMENTOS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 978.602,11 978.602,11 3.379.477,71 4.358.079,82 3.538.245,94 819.833,88
0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 1.706.977,71 1.706.977,71 1.547.823,71 159.154,00
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 743.602,11 743.602,11 743.602,11 587.678,05 155.924,06
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.672.500,00 1.672.500,00 1.402.744,18 269.755,82
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 11.615.603,19 11.615.603,19 11.615.603,19 9.627.305,83 1.988.297,36
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 9.819.422,00 9.819.422,00 9.819.422,00 8.659.921,60 1.159.500,40
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 1.796.181,19 1.796.181,19 1.796.181,19 967.384,23 828.796,96
1 PESS.E ENC.SOCIAIS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 6.087.600,00 6.087.600,00 6.087.600,00 5.483.131,39 604.468,61
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 6.087.600,00 6.087.600,00 6.087.600,00 5.483.131,39 604.468,61
3 OUTRAS DESP.CORRENT
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 4.214.003,19 4.214.003,19 4.214.003,19 3.570.433,26 643.569,93
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 3.417.822,00 3.417.822,00 3.417.822,00 2.909.325,22 508.496,78
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 796.181,19 796.181,19 796.181,19 661.108,04 135.073,15
4 INVESTIMENTOS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 1.314.000,00 1.314.000,00 1.314.000,00 573.741,18 740.258,82
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 314.000,00 314.000,00 314.000,00 267.464,99 46.535,01
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 306.276,19 693.723,81
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 169.738.360,91 169.738.360,91 -8.131.613,14 161.606.747,77 136.487.841,32 25.118.906,45
0101 RECURSOS ORDINARIOS 152.524.098,00 152.524.098,00 -12.846.231,49 139.677.866,51 123.625.885,83 16.051.980,68
0106 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 2.582.061,28 2.582.061,28 1.121.870,38 1.460.190,90
0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.199.329,98 1.199.329,98 1.199.329,98 1.198.941,86 388,12
0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.209.128,57 1.209.128,57 1.209.128,57
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 2.283.562,00 2.283.562,00 2.283.562,00 932.085,91 1.351.476,09
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 4.349.166,00 4.349.166,00 770.428,50 5.119.594,50 3.880.850,75 1.238.743,75
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.706.807,00 1.706.807,00 1.706.807,00 1.544.877,86 161.929,14
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 153.000,00 153.000,00 153.000,00
0660 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 1.752.043,93 1.752.043,93 1.752.043,93 1.245.905,75 506.138,18
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 4.096.600,00 4.096.600,00 4.096.600,00 1.565.247,36 2.531.352,64
0669 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.730.381,00 1.730.381,00 1.730.381,00 1.356.247,82 374.133,18
6121 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL 96.373,00 96.373,00 96.373,00 15.927,80 80.445,20

937
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 11-A
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 10
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2010

AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA DE GASTO E FONTE R$

DESPESAS AUTORIZADAS MOVIMENTO TOTAL DESPESAS


Código ESPECIFICAÇÃO CRÉD. ORÇ. SUPL CRÉD. ESP. TOTAL DE GERAL REALIZADAS DIFERENÇA
AUTORIZADO CRÉDITO

1 PESS.E ENC.SOCIAIS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 99.324.284,00 99.324.284,00 -12.275.000,00 87.049.284,00 85.816.100,76 1.233.183,24
0101 RECURSOS ORDINARIOS 98.942.829,00 98.942.829,00 -12.275.000,00 86.667.829,00 85.434.667,69 1.233.161,31
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 381.455,00 381.455,00 381.455,00 381.433,07 21,93
3 OUTRAS DESP.CORRENT
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 54.636.737,93 54.636.737,93 4.143.386,86 58.780.124,79 43.123.939,50 15.656.185,29
0101 RECURSOS ORDINARIOS 43.037.269,00 43.037.269,00 -571.231,49 42.466.037,51 32.989.245,10 9.476.792,41
0106 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 2.582.061,28 2.582.061,28 1.121.870,38 1.460.190,90
0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.209.128,57 1.209.128,57 1.209.128,57
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 2.073.562,00 2.073.562,00 2.073.562,00 932.085,91 1.141.476,09
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 3.767.711,00 3.767.711,00 770.428,50 4.538.139,50 3.411.053,68 1.127.085,82
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.561.807,00 1.561.807,00 1.561.807,00 1.464.529,74 97.277,26
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 153.000,00 153.000,00 153.000,00
0660 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 1.395.634,93 1.395.634,93 1.395.634,93 1.230.036,90 165.598,03
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 1.470.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 813.480,28 656.519,72
0669 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.250.381,00 1.250.381,00 1.250.381,00 1.145.709,71 104.671,29
6121 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL 80.373,00 80.373,00 80.373,00 15.927,80 64.445,20
4 INVESTIMENTOS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 15.777.338,98 15.777.338,98 15.777.338,98 7.547.801,06 8.229.537,92
0101 RECURSOS ORDINARIOS 10.544.000,00 10.544.000,00 10.544.000,00 5.201.973,04 5.342.026,96
0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.199.329,98 1.199.329,98 1.199.329,98 1.198.941,86 388,12
0260 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 200.000,00 200.000,00 200.000,00 88.364,00 111.636,00
0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 145.000,00 145.000,00 145.000,00 80.348,12 64.651,88
0660 RECURS.PROVENI.TRANSF. CONVENIOS E OUTRO 356.409,00 356.409,00 356.409,00 15.868,85 340.540,15
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 2.626.600,00 2.626.600,00 2.626.600,00 751.767,08 1.874.832,92
0669 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 480.000,00 480.000,00 480.000,00 210.538,11 269.461,89
6121 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 10.644.176,54 10.644.176,54 -807.994,41 9.836.182,13 7.270.920,79 2.565.261,34
0101 RECURSOS ORDINARIOS 3.573.091,00 3.573.091,00 3.573.091,00 2.967.293,94 605.797,06
0261 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 5.022.216,35 5.022.216,35 -525.754,55 4.496.461,80 2.951.171,57 1.545.290,23
0661 RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADO 2.048.869,19 2.048.869,19 -282.239,86 1.766.629,33 1.352.455,28 414.174,05
1 PESS.E ENC.SOCIAIS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 2.593.373,00 2.593.373,00 2.593.373,00 2.406.653,95 186.719,05
0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.593.373,00 2.593.373,00 2.593.373,00 2.406.653,95 186.719,05
3 OUTRAS DESP.CORRENT
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 6.210.286,03 6.210.286,03 -735.494,41 5.474.791,62 3.599.440,07 1.875.351,55
0101 RECURSOS ORDINARIOS 979.718,00 979.718,00 979.718,00 560.639,99 419.078,01

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