Você está na página 1de 10

Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral do Estado do Exercício de 2014

BALANÇO GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2014

VOLUME III

Belém / Pa
Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral do Estado do Exercício de 2014

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ


Simão Robison Oliveira Jatene

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ


Helenilson Cunha Pontes

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA


José Barroso Tostes Neto

SUBSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA


Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha

SECRETÁRIA ADJUNTA DO TESOURO DE ESTADO DA FAZENDA


Adélia Maria da Silva Macedo

PARÁ. Secretaria de Estado da Fazenda.


Balanço Geral do Estado 2014. Belém: SEFA, 2015

535p., Volume III

1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Prestação de Contas do Governo do Estado. I. Título.


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2014

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA / 2014 LEI 4.320/64 ANEXO 02(D)
___________________________________________________________________________________________________________
DESPESA ESPECIFICACAO ELEMENTO CAT. ECONOMICA
___________________________________________________________________________________________________________
3.3.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA 344.987,24 0,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.041.184,85
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.041.184,85
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.041.184,85 0,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.337,94 0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 55.320,00 0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 871.477,13 0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 110.049,78 0,00

72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 0,00 12.857.406,07
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 0,00 12.777.425,27
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 8.294.436,06
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 7.707.003,03 0,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 358.265,42 0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.707.173,95 0,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 253.995,69 0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 247.454,70 0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 123.896,25 0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO 16.217,02 0,00
3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 587.433,03 0,00
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 582.209,94 0,00
3.1.91.92 DESP EXER ANTERIORES-OPER INTRA-ORCAMENTARIAS 5.223,09 0,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.482.989,21
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.227.856,33 0,00
3.3.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 27.098,10 0,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 4.344,00 0,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 43.871,00 0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 117.914,91 0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 76.783,27 0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 247.359,10 0,00
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 186.427,97 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.843.369,42 0,00
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 942.159,04 0,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 290.433,72 0,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 110.211,09 0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 337.884,71 0,00
3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 255.132,88 0,00
3.3.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA 255.132,88 0,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 79.980,80
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 79.980,80
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 79.980,80 0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 79.980,80 0,00

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 0,00 229.077.508,28
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 0,00 225.481.120,39
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 164.298.744,43
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 164.298.744,43 0,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 21.342.770,99 0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 137.660.858,63 0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 4.633.223,08 0,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 151.788,76 0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 510.102,97 0,00

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 01/04/2015 112 Página 8 de 15


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2014

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA / 2014 LEI 4.320/64 ANEXO 02(D)
___________________________________________________________________________________________________________
DESPESA ESPECIFICACAO ELEMENTO CAT. ECONOMICA
___________________________________________________________________________________________________________
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 61.182.375,96
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 60.693.963,88 0,00
3.3.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 176.822,07 0,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 45.384,23 0,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 1.292.129,54 0,00
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.139.322,00 0,00
3.3.90.20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 63.000,00 0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.732.674,65 0,00
3.3.90.31 PREMIA.CULTUR.ARTIST.CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 1.080,00 0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.967.765,16 0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 11.204.813,83 0,00
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.714.524,40 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.636.300,12 0,00
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 7.741.292,29 0,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.650.493,71 0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 467.455,93 0,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 479.382,90 0,00
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 3.237,05 0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.448.081,96 0,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 930.204,04 0,00
3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 488.412,08 0,00
3.3.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA 259.449,59 0,00
3.3.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 228.962,49 0,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.596.387,89
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 3.596.387,89
4.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 305.495,62 0,00
4.4.50.51 OBRAS E INSTALACOES 255.495,62 0,00
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.290.892,27 0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 314.193,64 0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 10.378,00 0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.523.174,38 0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.443.146,25 0,00

79.02.01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E


*** TOTAL DA UG *** 0,00 5.441.664,92
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 0,00 5.292.427,04
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.171.996,16
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.171.996,16 0,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200.763,42 0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.952.708,43 0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.600,00 0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.924,31 0,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.120.430,88
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 2.000.272,12 0,00
3.3.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 591,84 0,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.068,00 0,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 112.783,50 0,00
3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 5.037,00 0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 307.809,32 0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 65.121,75 0,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 154.616,07 0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 174.764,32 0,00
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 271.055,89 0,00

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 01/04/2015 113 Página 9 de 15


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2014

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, POR PROJETO E ATIVIDADE / 2014 LEI 4.320/64 ANEXO 06
____________________________________________________________________________________________________________________________________
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
____________________________________________________________________________________________________________________________________
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.041.184,85 37.555.085,52 38.596.270,37
10.302.1312 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAUDE 1.041.184,85 37.555.085,52 38.596.270,37
10.302.1312.2610 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLE 21.533.251,44 21.533.251,44
10.302.1312.2620 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ATENCAO INTEGRAL A 16.021.834,08 16.021.834,08
10.302.1312.7510 AMPLIACAO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA 1.041.184,85 1.041.184,85
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 9.643.547,22 9.643.547,22
10.303.1391 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 9.643.547,22 9.643.547,22
10.303.1391.2608 IMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE 9.643.547,22 9.643.547,22
10.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 21.111.893,40 21.111.893,40
10.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 21.111.893,40 21.111.893,40
10.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 5.716.993,16 5.716.993,16
10.331.1201.6243 AUXILIO TRANSPORTE 727.965,22 727.965,22
10.331.1201.6462 PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO INSTI 14.666.935,02 14.666.935,02

72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 12.857.406,07 12.857.406,07
23 COMERCIO E SERVICOS 12.857.406,07 12.857.406,07
23.122 ADMINISTRACAO GERAL 9.537.144,39 9.537.144,39
23.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 9.537.144,39 9.537.144,39
23.122.1297.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS 1.047.864,01 1.047.864,01
23.122.1297.4535 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMAN 8.471.308,96 8.471.308,96
23.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO ESTADO 17.971,42 17.971,42
23.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 2.015.807,13 2.015.807,13
23.125.1347 PARA COMPETITIVO 2.015.807,13 2.015.807,13
23.125.1347.6392 EXPANSAO DO REGISTRO MERCANTIL 2.015.807,13 2.015.807,13
23.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 113.932,08 113.932,08
23.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 113.932,08 113.932,08
23.126.1377.6719 COMUNICACAO DE DADOS 113.932,08 113.932,08
23.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 137.628,09 137.628,09
23.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 137.628,09 137.628,09
23.128.1201.4098 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES 137.628,09 137.628,09
23.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.052.894,38 1.052.894,38
23.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 1.052.894,38 1.052.894,38
23.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 942.683,29 942.683,29
23.331.1201.6243 AUXILIO TRANSPORTE 110.211,09 110.211,09

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 1.396.210,82 227.681.297,46 229.077.508,28
04 ADMINISTRACAO 607.878,03 607.878,03
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 607.878,03 607.878,03
04.122.1390 PLANEJAMENTO E GESTAO INTEGRADA 607.878,03 607.878,03
04.122.1390.6596 GESTAO DE PESSOAS 607.878,03 607.878,03
10 SAUDE 171.148,21 171.148,21
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 171.148,21 171.148,21
10.128.1392 GESTAO ESTADUAL DO SUS 171.148,21 171.148,21
10.128.1392.6265 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EDUCACAO PERMANENTE 171.148,21 171.148,21
12 EDUCACAO 986.210,82 226.902.271,22 227.888.482,04
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 24.351.045,61 24.351.045,61
12.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 428.549,49 428.549,49
12.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO ESTADO 428.549,49 428.549,49
12.122.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO D 23.922.496,12 23.922.496,12
12.122.1330.6333 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DESENVOLVIMENTO OR 23.922.496,12 23.922.496,12
12.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 274.566,23 274.566,23
12.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 274.566,23 274.566,23

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 01/04/2015 217 Página 7 de 22


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2014

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, POR PROJETO E ATIVIDADE / 2014 LEI 4.320/64 ANEXO 06
____________________________________________________________________________________________________________________________________
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
____________________________________________________________________________________________________________________________________
12.126.1377.6719 COMUNICACAO DE DADOS 274.566,23 274.566,23
12.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 150.168,27 150.168,27
12.128.1345 VALORIZACAO DO SERVIDOR DA EDUCACAO 150.168,27 150.168,27
12.128.1345.6077 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES 150.168,27 150.168,27
12.131 COMUNICACAO SOCIAL 193.345,85 193.345,85
12.131.1364 COMUNICACAO PUBLICA GOVERNAMENTAL 193.345,85 193.345,85
12.131.1364.2781 PUBLICIDADE 193.345,85 193.345,85
12.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 9.840.726,79 9.840.726,79
12.331.1345 VALORIZACAO DO SERVIDOR DA EDUCACAO 9.840.726,79 9.840.726,79
12.331.1345.6375 AUXILIO TRANSPORTE 663.224,49 663.224,49
12.331.1345.6376 AUXILIO ALIMENTACAO 7.749.167,49 7.749.167,49
12.331.1345.6714 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E PSICOSSOCI 1.428.334,81 1.428.334,81
12.364 ENSINO SUPERIOR 986.210,82 188.228.500,80 189.214.711,62
12.364.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO D 986.210,82 188.228.500,80 189.214.711,62
12.364.1330.1952 AMPLIACAO DE CAMPI UNIVERSITARIOS 761.268,30 761.268,30
12.364.1330.4996 INTERIORIZACAO DO ENSINO SUPERIOR 32.264.656,42 32.264.656,42
12.364.1330.4998 IMPLEMENTACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO 693.320,67 693.320,67
12.364.1330.6001 INCENTIVO A PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EX 250.334,50 250.334,50
12.364.1330.6328 APOIO A FORMACAO DOCENTE 1.316.623,35 1.316.623,35
12.364.1330.6329 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ENSINO-SERVICO EM 5.031.277,80 5.031.277,80
12.364.1330.6330 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DOS CENTROS UNIVERSIT 134.138.154,81 134.138.154,81
12.364.1330.6331 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ACESSO AOS CURSOS D 11.282.764,87 11.282.764,87
12.364.1330.6332 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDAN 3.070.287,52 3.070.287,52
12.364.1330.6713 INCENTIVO A CRIACAO E PRODUCAO CIENTIFICA 181.080,86 181.080,86
12.364.1330.7400 REFORMA DE UNIDADES ACADEMICAS E UNIDADES ADM 224.942,52 224.942,52
12.392 DIFUSAO CULTURAL 90.546,87 90.546,87
12.392.1366 NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA 90.546,87 90.546,87
12.392.1366.6521 DIFUSAO CULTURAL 90.546,87 90.546,87
12.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 3.773.370,80 3.773.370,80
12.571.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO D 3.773.370,80 3.773.370,80
12.571.1330.2529 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ENSINO, PESQUISA E 2.231.654,73 2.231.654,73
12.571.1330.6334 IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE CIENCIAS PLANETARI 1.541.716,07 1.541.716,07
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 410.000,00 410.000,00
19.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 410.000,00 410.000,00
19.571.1373 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVO 410.000,00 410.000,00
19.571.1373.7469 CONCESSAO DE BOLSAS PARA PESQUISA EM CIENCIA 410.000,00 410.000,00

79.02.01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E


*** TOTAL DA UG *** 5.441.664,92 5.441.664,92
18 GESTAO AMBIENTAL 5.441.664,92 5.441.664,92
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 4.316.587,98 4.316.587,98
18.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 4.316.587,98 4.316.587,98
18.122.1297.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS 1.081.415,00 1.081.415,00
18.122.1297.4535 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMAN 3.177.656,00 3.177.656,00
18.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO ESTADO 57.516,98 57.516,98
18.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 99.566,76 99.566,76
18.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 99.566,76 99.566,76
18.126.1377.6719 COMUNICACAO DE DADOS 99.566,76 99.566,76
18.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 25.794,26 25.794,26
18.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 25.794,26 25.794,26
18.128.1201.4098 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES 25.794,26 25.794,26
18.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 330.077,57 330.077,57
18.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 330.077,57 330.077,57
18.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 293.873,34 293.873,34

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 01/04/2015 218 Página 8 de 22


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2014

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME O VÍNCIULO COM OS RECURSOS / 201 ANEXO 08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO T O T A L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 8.223.205,03 220.854.303,25 229.077.508,28
04 ADMINISTRACAO 607.878,03 607.878,03
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 607.878,03 607.878,03
04.122.1390 PLANEJAMENTO E GESTAO INTEGRADA 607.878,03 607.878,03
10 SAUDE 171.148,21 171.148,21
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 171.148,21 171.148,21
10.128.1392 GESTAO ESTADUAL DO SUS 171.148,21 171.148,21
12 EDUCACAO 7.205.327,00 220.683.155,04 227.888.482,04
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 75.563,34 24.275.482,27 24.351.045,61
12.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 428.549,49 428.549,49
12.122.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO D 75.563,34 23.846.932,78 23.922.496,12
12.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 274.566,23 274.566,23
12.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 274.566,23 274.566,23
12.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 150.168,27 150.168,27
12.128.1345 VALORIZACAO DO SERVIDOR DA EDUCACAO 150.168,27 150.168,27
12.131 COMUNICACAO SOCIAL 193.345,85 193.345,85
12.131.1364 COMUNICACAO PUBLICA GOVERNAMENTAL 193.345,85 193.345,85
12.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 9.840.726,79 9.840.726,79
12.331.1345 VALORIZACAO DO SERVIDOR DA EDUCACAO 9.840.726,79 9.840.726,79
12.364 ENSINO SUPERIOR 6.983.942,29 182.230.769,33 189.214.711,62
12.364.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO D 6.983.942,29 182.230.769,33 189.214.711,62
12.392 DIFUSAO CULTURAL 90.546,87 90.546,87
12.392.1366 NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA 90.546,87 90.546,87
12.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 145.821,37 3.627.549,43 3.773.370,80
12.571.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO D 145.821,37 3.627.549,43 3.773.370,80
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 410.000,00 410.000,00
19.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 410.000,00 410.000,00
19.571.1373 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVO 410.000,00 410.000,00

79.02.01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E


*** TOTAL DA UG *** 4.838.637,65 603.027,27 5.441.664,92
18 GESTAO AMBIENTAL 4.838.637,65 603.027,27 5.441.664,92
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.860.314,69 456.273,29 4.316.587,98
18.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 3.860.314,69 456.273,29 4.316.587,98
18.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 39.061,32 60.505,44 99.566,76
18.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 39.061,32 60.505,44 99.566,76
18.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 25.794,26 25.794,26
18.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 25.794,26 25.794,26
18.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 330.077,57 330.077,57
18.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 330.077,57 330.077,57
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 609.184,07 60.454,28 669.638,35
18.541.1359 GESTAO AMBIENTAL E TERRITORIAL 184.638,58 29.320,39 213.958,97
18.541.1381 MUNICIPIOS VERDES 396.563,59 30.121,39 426.684,98
18.541.1382 VALORIZACAO DA SOCIOBIODIVERSIDADE 27.981,90 1.012,50 28.994,40

79.02.02 FUNDO ESTADUAL DE DESENV. FLORESTAL-FUND


*** TOTAL DA UG *** 871.899,04 871.899,04
18 GESTAO AMBIENTAL 871.899,04 871.899,04
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 871.899,04 871.899,04
18.541.1359 GESTAO AMBIENTAL E TERRITORIAL 871.899,04 871.899,04

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 01/04/2015 340 Página 5 de 12


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2014

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS / 2014 LEI 4.320/64 ANEXO 08-A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59.02.01 INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PAR


*** TOTAL DA UG *** 3.192.199,11 5.943.133,49 9.135.332,60
0101 RECURSOS ORDINARIOS 3.192.199,11 3.192.199,11
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 5.438.034,79 5.438.034,79
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 505.098,70 505.098,70

60.02.01 INST.DE DESENV.ECONOMICO,SOCIAL E AMBIEN


*** TOTAL DA UG *** 5.268.274,10 5.268.274,10
0101 RECURSOS ORDINARIOS 5.055.037,39 5.055.037,39
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 134.398,70 134.398,70
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 78.838,01 78.838,01

66.02.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA


*** TOTAL DA UG *** 277.912.008,81 277.912.008,81
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 244.844.749,22 244.844.749,22
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 33.067.259,59 33.067.259,59

71.02.01 HOSPITAL OPHIR LOYOLA


*** TOTAL DA UG *** 443.975,52 177.035.116,49 177.479.092,01
0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 123.131.841,88 123.131.841,88
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 225.123,98 225.123,98
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 44.502.136,47 44.502.136,47
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 2.028.107,69 2.028.107,69
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 218.851,54 218.851,54
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 7.373.030,45 7.373.030,45

72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 12.857.406,07 12.857.406,07
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 11.945.771,16 11.945.771,16
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 911.634,91 911.634,91

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 8.223.205,03 220.854.303,25 229.077.508,28
0101 RECURSOS ORDINARIOS 965.078,03 965.078,03
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 206.927.889,78 206.927.889,78
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 3.527.998,57 3.527.998,57
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 5.910.978,35 5.910.978,35
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 4.459.158,14 4.459.158,14
0301 RECURSOS ORDINARIOS 52.800,00 52.800,00
0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 2.351.998,64 2.351.998,64
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 171.148,21 171.148,21
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 2.800.790,25 2.800.790,25
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 1.294.348,65 1.294.348,65
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 572.119,66 572.119,66
6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 43.200,00 43.200,00

79.02.01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E


*** TOTAL DA UG *** 4.838.637,65 603.027,27 5.441.664,92
0101 RECURSOS ORDINARIOS 3.565.250,55 3.565.250,55
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 342.330,17 342.330,17
0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORES 603.027,27 603.027,27
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 931.056,93 931.056,93

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 01/04/2015 380 Página 2 de 4


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2014

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA / 2014 LEI 4.320/64 ANEXO 11

_________________ DESPESA AUTORIZADA ________________


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUPLEMENTADO(1) ESPECIAL(2) AUTORIZ.(3=1+2) MOVTO(4) GERAL(5=3+4) REALIZADA(6) DIFERENCA(7=5-6)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
59.02.01 INSTITUTO DE METROLOGIA DO EST
TOTAL DA UG 11.340.521,82 11.340.521,82 19.993,00 11.320.528,82 9.135.332,60 2.185.196,22
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 9.345.479,82 9.345.479,82 9.345.479,82 9.017.332,60 328.147,22
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.219.205,12 4.219.205,12 4.219.205,12 4.124.894,41 94.310,71
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.126.274,70 5.126.274,70 5.126.274,70 4.892.438,19 233.836,51
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.995.042,00 1.995.042,00 19.993,00 1.975.049,00 118.000,00 1.857.049,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.995.042,00 1.995.042,00 19.993,00 1.975.049,00 118.000,00 1.857.049,00
60.02.01 INST.DE DESENV.ECONOMICO,SOCIA
TOTAL DA UG 5.405.742,89 5.405.742,89 98.958,78 5.504.701,67 5.268.274,10 236.427,57
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 5.273.327,12 5.273.327,12 96.708,78 5.370.035,90 5.188.995,00 181.040,90
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.199.460,27 3.199.460,27 3.199.460,27 3.199.460,24 0,03
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.073.866,85 2.073.866,85 96.708,78 2.170.575,63 1.989.534,76 181.040,87
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 132.415,77 132.415,77 2.250,00 134.665,77 79.279,10 55.386,67
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 132.415,77 132.415,77 2.250,00 134.665,77 79.279,10 55.386,67
66.02.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES
TOTAL DA UG 397.544.291,14 397.544.291,14 97.280.585,24 300.263.705,90 277.912.008,81 22.351.697,09
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 282.953.348,64 282.953.348,64 8.564.121,24 274.389.227,40 257.459.295,99 16.929.931,41
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.019.608,00 89.019.608,00 89.019.608,00 88.608.785,49 410.822,51
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 193.933.740,64 193.933.740,64 8.564.121,24 185.369.619,40 168.850.510,50 16.519.108,90
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 114.590.942,50 114.590.942,50 88.716.464,00 25.874.478,50 20.452.712,82 5.421.765,68
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 114.590.942,50 114.590.942,50 88.716.464,00 25.874.478,50 20.452.712,82 5.421.765,68
71.02.01 HOSPITAL OPHIR LOYOLA
TOTAL DA UG 57.819.203,89 57.819.203,89 126.415.462,48 184.234.666,37 177.479.092,01 6.755.574,36
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 57.076.883,94 57.076.883,94 126.023.752,48 183.100.636,42 176.437.907,16 6.662.729,26
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.276.575,68 15.276.575,68 90.850.227,92 106.126.803,60 105.211.135,23 915.668,37
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.800.308,26 41.800.308,26 35.173.524,56 76.973.832,82 71.226.771,93 5.747.060,89
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 742.319,95 742.319,95 391.710,00 1.134.029,95 1.041.184,85 92.845,10
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 742.319,95 742.319,95 391.710,00 1.134.029,95 1.041.184,85 92.845,10
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO P
TOTAL DA UG 16.108.199,00 16.108.199,00 16.108.199,00 12.857.406,07 3.250.792,93
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 15.505.780,00 15.505.780,00 15.505.780,00 12.777.425,27 2.728.354,73
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.749.182,00 9.749.182,00 9.749.182,00 8.294.436,06 1.454.745,94
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.756.598,00 5.756.598,00 5.756.598,00 4.482.989,21 1.273.608,79
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 602.419,00 602.419,00 602.419,00 79.980,80 522.438,20
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 602.419,00 602.419,00 602.419,00 79.980,80 522.438,20
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG 262.824.640,67 262.824.640,67 26.523.796,91 236.300.843,76 229.077.508,28 7.223.335,48
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 252.687.897,92 252.687.897,92 21.509.777,64 231.178.120,28 225.481.120,39 5.696.999,89
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 187.485.376,10 187.485.376,10 22.742.596,00 164.742.780,10 164.298.744,43 444.035,67
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.202.521,82 65.202.521,82 1.232.818,36 66.435.340,18 61.182.375,96 5.252.964,22
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.136.742,75 10.136.742,75 5.014.019,27 5.122.723,48 3.596.387,89 1.526.335,59
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.136.742,75 10.136.742,75 5.014.019,27 5.122.723,48 3.596.387,89 1.526.335,59
79.02.01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO F
TOTAL DA UG 13.243.441,95 13.243.441,95 911.899,04 12.331.542,91 5.441.664,92 6.889.877,99
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 10.639.992,20 10.639.992,20 898.449,04 9.741.543,16 5.292.427,04 4.449.116,12
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.171.996,23 3.171.996,23 3.171.996,23 3.171.996,16 0,07
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.467.995,97 7.467.995,97 898.449,04 6.569.546,93 2.120.430,88 4.449.116,05
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.603.449,75 2.603.449,75 13.450,00 2.589.999,75 149.237,88 2.440.761,87
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.603.449,75 2.603.449,75 13.450,00 2.589.999,75 149.237,88 2.440.761,87

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 01/04/2015 419 Página 2 de 4


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2014

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA DE GASTO E FONTE / 2014 LEI 4.320/64 ANEXO 11-A

________________ DESPESA AUTORIZADA ________________


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUPLEMENTADO(1) ESPECIAL(2) AUTORIZ.(3=1+2) MOVTO(4) GERAL(5=3+4) REALIZADA(6) DIFERENCA(7=5-6)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
** TOTAL UG: 74.02.01 ** 262.824.640,67 262.824.640,67 26.523.796,91 236.300.843,76 229.077.508,28 7.223.335,48
0101 RECURSOS ORDINARIOS 200.000,00 200.000,00 1.236.048,52 1.436.048,52 965.078,03 470.970,49
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 231.968.846,60 231.968.846,60 23.429.923,87 208.538.922,73 206.927.889,78 1.611.032,95
0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 126.635,70 126.635,70 126.625,70 10,00 10,00
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 4.292.215,59 4.292.215,59 4.292.215,59 3.527.998,57 764.217,02
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 6.940.298,00 6.940.298,00 6.940.298,00 5.910.978,35 1.029.319,65
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 5.077.067,00 5.077.067,00 5.077.067,00 4.459.158,14 617.908,86
0301 RECURSOS ORDINARIOS 52.800,00 52.800,00 52.800,00
0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 6.880.618,58 6.880.618,58 4.473.957,70 2.406.660,88 2.351.998,64 54.662,24
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 217.861,84 217.861,84 171.148,21 46.713,63
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 4.954.391,07 4.954.391,07 4.954.391,07 2.800.790,25 2.153.600,82
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.486.092,00 1.486.092,00 1.486.092,00 1.294.348,65 191.743,35
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 583.476,13 583.476,13 583.476,13 572.119,66 11.356,47
6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 315.000,00 315.000,00 315.000,00 43.200,00 271.800,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 187.485.376,10 187.485.376,10 22.742.596,00 164.742.780,10 164.298.744,43 444.035,67
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 185.078.715,22 185.078.715,22 22.742.596,00 162.336.119,22 161.946.745,79 389.373,43
0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 2.406.660,88 2.406.660,88 2.406.660,88 2.351.998,64 54.662,24
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 65.202.521,82 65.202.521,82 1.232.818,36 66.435.340,18 61.182.375,96 5.252.964,22
0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.236.048,52 1.236.048,52 965.078,03 270.970,49
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 43.596.682,51 43.596.682,51 43.596.682,51 42.814.797,38 781.885,13
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 3.450.389,99 3.450.389,99 3.450.389,99 2.987.299,75 463.090,24
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 6.519.497,28 6.519.497,28 6.519.497,28 5.688.153,15 831.344,13
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 4.823.214,00 4.823.214,00 4.823.214,00 4.277.727,39 545.486,61
0301 RECURSOS ORDINARIOS 52.800,00 52.800,00 52.800,00
0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 273.892,00 273.892,00 273.892,00
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 217.861,84 217.861,84 171.148,21 46.713,63
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 4.169.277,91 4.169.277,91 4.169.277,91 2.315.703,74 1.853.574,17
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.486.092,00 1.486.092,00 1.486.092,00 1.294.348,65 191.743,35
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 583.476,13 583.476,13 583.476,13 572.119,66 11.356,47
6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 300.000,00 300.000,00 300.000,00 43.200,00 256.800,00
44 INVESTIMENTOS
** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 10.136.742,75 10.136.742,75 5.014.019,27 5.122.723,48 3.596.387,89 1.526.335,59
0101 RECURSOS ORDINARIOS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 3.293.448,87 3.293.448,87 687.327,87 2.606.121,00 2.166.346,61 439.774,39
0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 126.635,70 126.635,70 126.625,70 10,00 10,00
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 841.825,60 841.825,60 841.825,60 540.698,82 301.126,78
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 420.800,72 420.800,72 420.800,72 222.825,20 197.975,52
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 253.853,00 253.853,00 253.853,00 181.430,75 72.422,25
0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 4.200.065,70 4.200.065,70 4.200.065,70
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 785.113,16 785.113,16 785.113,16 485.086,51 300.026,65
6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
79.02.01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E
** TOTAL UG: 79.02.01 ** 13.243.441,95 13.243.441,95 911.899,04 12.331.542,91 5.441.664,92 6.889.877,99
0101 RECURSOS ORDINARIOS 3.566.175,22 3.566.175,22 3.566.175,22 3.565.250,55 924,67
0256 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 1.847.214,00 1.847.214,00 1.847.214,00 1.847.214,00
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.535.660,00 1.535.660,00 40.000,00 1.495.660,00 342.330,17 1.153.329,83
0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 1.763.945,00 1.763.945,00 871.899,04 892.045,96 603.027,27 289.018,69
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 4.530.447,73 4.530.447,73 4.530.447,73 931.056,93 3.599.390,80

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 01/04/2015 482 Página 8 de 12

Você também pode gostar