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Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral do Estado do Exercício de 2015

BALANÇO GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2015

VOLUME III

Belém / Pa
Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral do Estado do Exercício de 2015

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ


Simão Robison Oliveira Jatene

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ


José da Cruz Marinho

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA


Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha

SECRETÁRIA ADJUNTA DO TESOURO DE ESTADO DA FAZENDA


Adélia Maria da Silva Macedo

PARÁ. Secretaria de Estado da Fazenda.


Balanço Geral do Estado 2015. Belém: SEFA, 2016

521 p., Volume III

1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Prestação de Contas do Governo do Estado. I. Título.


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado - ambiente PCASP/2015

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA / 2015 LEI 4.320/64 ANEXO 02(D)
___________________________________________________________________________________________________________
DESPESA ESPECIFICACAO ELEMENTO CAT. ECONOMICA
___________________________________________________________________________________________________________
3.3.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 37.050,98
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.364,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 72.627,50
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 76.694,74
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 217.596,49
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 214.663,76
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 234.029,72
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.701.431,53
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 891.862,64
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 313.418,80
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 113.865,10
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 304.293,06
3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 238.670,75
3.3.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA 238.670,75
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 243.982,06
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 243.982,06
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 243.982,06
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 239.569,49
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.412,57

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 252.140.069,51
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 247.729.289,24
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 192.538.516,11
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 192.538.516,11
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 26.294.378,28
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 159.534.238,42
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 4.636.400,97
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 48.317,85
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.025.180,59
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.190.773,13
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 54.745.090,05
3.3.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 173.730,48
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 9.767,84
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 969.049,51
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.034.319,25
3.3.90.20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 87.450,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.392.449,19
3.3.90.31 PREMIA.CULTUR.ARTIST.CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 799,90
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.512.972,72
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.206.678,04
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.294.286,63
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9.840.891,02
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 8.327.701,12
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.370.321,92
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 507.095,70
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 830.501,77
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 9.922,50
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.640.401,57
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 534.750,89
3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 445.683,08
3.3.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA 367.010,77
3.3.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 78.672,31

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado - ambiente PCASP/2015

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA / 2015 LEI 4.320/64 ANEXO 02(D)
___________________________________________________________________________________________________________
DESPESA ESPECIFICACAO ELEMENTO CAT. ECONOMICA
___________________________________________________________________________________________________________
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.410.780,27
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.410.780,27
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.410.780,27
4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 766.748,25
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.404.679,87
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.156.525,83
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 75.875,74
4.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.950,58

79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSI


*** TOTAL DA UG *** 14.049.200,20
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 10.625.368,15
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.034.325,70
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 6.034.325,70
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.251.666,81
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.617.627,61
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 9.790,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 153.446,87
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.794,41
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.591.042,45
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.417.610,52
3.3.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 3.114,32
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.152,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 468.358,00
3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 86.104,50
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 416.041,25
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 336.968,50
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 356.136,38
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.502.577,90
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 422.662,65
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 536.893,30
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 171.942,47
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 78.265,37
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 35.393,88
3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 173.431,93
3.3.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA 172.281,34
3.3.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.150,59
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.423.832,05
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.423.832,05
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.423.832,05
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.088.198,27
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.335.633,78

79.02.02 FUNDO ESTADUAL DE DESENV. FLORESTAL-FUND


*** TOTAL DA UG *** 3.114.661,78
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 3.031.943,62
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.031.943,62
3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.667.601,64
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 1.667.601,64
3.3.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 707.380,28
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 707.380,28
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 656.961,70
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 656.961,70
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 82.718,16

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado - ambiente PCASP/2015

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, POR PROJETO E ATIVIDADE / 2015 LEI 4.320/64 ANEXO 06
____________________________________________________________________________________________________________________________________
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
____________________________________________________________________________________________________________________________________
10.331.1201.6462 PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO INSTI 12.434.833,08 12.434.833,08

72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 13.407.813,25 13.407.813,25
23 COMERCIO E SERVICOS 13.407.813,25 13.407.813,25
23.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.152.235,77 10.152.235,77
23.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 10.152.235,77 10.152.235,77
23.122.1297.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS 1.176.000,00 1.176.000,00
23.122.1297.4535 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMAN 8.951.335,95 8.951.335,95
23.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO ESTADO 24.899,82 24.899,82
23.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 2.012.816,86 2.012.816,86
23.125.1347 PARA COMPETITIVO 2.012.816,86 2.012.816,86
23.125.1347.6392 EXPANSAO DO REGISTRO MERCANTIL 2.012.816,86 2.012.816,86
23.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 111.597,05 111.597,05
23.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 111.597,05 111.597,05
23.126.1377.6719 COMUNICACAO DE DADOS 111.597,05 111.597,05
23.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 125.435,83 125.435,83
23.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 125.435,83 125.435,83
23.128.1201.4098 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES 125.435,83 125.435,83
23.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.005.727,74 1.005.727,74
23.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 1.005.727,74 1.005.727,74
23.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 891.862,64 891.862,64
23.331.1201.6243 AUXILIO TRANSPORTE 113.865,10 113.865,10

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 2.648.928,12 249.491.141,39 252.140.069,51
10 SAUDE 102.989,73 94.725,85 197.715,58
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 11.125,85 11.125,85
10.128.1392 GESTAO ESTADUAL DO SUS 11.125,85 11.125,85
10.128.1392.6265 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EDUCACAO PERMANENTE 11.125,85 11.125,85
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 102.989,73 83.600,00 186.589,73
10.302.1312 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAUDE 102.989,73 83.600,00 186.589,73
10.302.1312.1361 IMPLANTACAO DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS 102.989,73 102.989,73
10.302.1312.2610 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLE 83.600,00 83.600,00
12 EDUCACAO 2.068.438,39 249.375.227,04 251.443.665,43
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 26.146.143,28 26.146.143,28
12.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 318.646,04 318.646,04
12.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO ESTADO 318.646,04 318.646,04
12.122.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO D 25.827.497,24 25.827.497,24
12.122.1330.6333 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DESENVOLVIMENTO OR 25.827.497,24 25.827.497,24
12.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 336.035,03 336.035,03
12.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 336.035,03 336.035,03
12.126.1377.6719 COMUNICACAO DE DADOS 336.035,03 336.035,03
12.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 138.041,48 138.041,48
12.128.1345 VALORIZACAO DO SERVIDOR DA EDUCACAO 138.041,48 138.041,48
12.128.1345.6077 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES 138.041,48 138.041,48
12.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 10.529.505,80 10.529.505,80
12.331.1345 VALORIZACAO DO SERVIDOR DA EDUCACAO 10.529.505,80 10.529.505,80
12.331.1345.6375 AUXILIO TRANSPORTE 794.211,07 794.211,07
12.331.1345.6376 AUXILIO ALIMENTACAO 8.327.701,12 8.327.701,12
12.331.1345.6714 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E PSICOSSOCI 1.407.593,61 1.407.593,61
12.364 ENSINO SUPERIOR 2.068.438,39 208.418.796,05 210.487.234,44
12.364.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO D 2.068.438,39 208.418.796,05 210.487.234,44
12.364.1330.1952 AMPLIACAO DE CAMPI UNIVERSITARIOS 1.321.714,15 1.321.714,15

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 08/03/2016 207 Página 6 de 20


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado - ambiente PCASP/2015

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, POR PROJETO E ATIVIDADE / 2015 LEI 4.320/64 ANEXO 06
____________________________________________________________________________________________________________________________________
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
____________________________________________________________________________________________________________________________________
12.364.1330.4996 INTERIORIZACAO DO ENSINO SUPERIOR 41.829.136,16 41.829.136,16
12.364.1330.4998 IMPLEMENTACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO 519.536,16 519.536,16
12.364.1330.6001 INCENTIVO A PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EX 194.332,50 194.332,50
12.364.1330.6328 APOIO A FORMACAO DOCENTE 1.307.337,60 1.307.337,60
12.364.1330.6329 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ENSINO-SERVICO EM 5.179.885,40 5.179.885,40
12.364.1330.6330 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DOS CENTROS UNIVERSIT 150.820.829,79 150.820.829,79
12.364.1330.6331 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ACESSO AOS CURSOS D 5.240.949,95 5.240.949,95
12.364.1330.6332 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDAN 3.326.684,49 3.326.684,49
12.364.1330.6755 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE INOVACAO E TRANSFER 104,00 104,00
12.364.1330.7400 REFORMA DE UNIDADES ACADEMICAS E UNIDADES ADM 746.724,24 746.724,24
12.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 3.806.705,40 3.806.705,40
12.571.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO D 3.806.705,40 3.806.705,40
12.571.1330.2529 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ENSINO, PESQUISA E 1.817.624,55 1.817.624,55
12.571.1330.6334 IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE CIENCIAS PLANETARI 1.989.080,85 1.989.080,85
13 CULTURA 21.188,50 21.188,50
13.363 ENSINO PROFISSIONAL 21.188,50 21.188,50
13.363.1349 EDUCACAO PUBLICA DE QUALIDADE 21.188,50 21.188,50
13.363.1349.6603 IMPLEMENTACAO DO ENSINO MUSICAL EM NIVEL MEDI 21.188,50 21.188,50
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 477.500,00 477.500,00
19.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 477.500,00 477.500,00
19.571.1373 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVO 477.500,00 477.500,00
19.571.1373.7469 CONCESSAO DE BOLSAS PARA PESQUISA EM CIENCIA 477.500,00 477.500,00

79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSI


*** TOTAL DA UG *** 14.049.200,20 14.049.200,20
18 GESTAO AMBIENTAL 14.049.200,20 14.049.200,20
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.759.788,88 10.759.788,88
18.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 10.759.788,88 10.759.788,88
18.122.1297.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS 4.621.276,54 4.621.276,54
18.122.1297.4535 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMAN 6.053.150,10 6.053.150,10
18.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO ESTADO 85.362,24 85.362,24
18.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 140.306,17 140.306,17
18.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 140.306,17 140.306,17
18.126.1377.6719 COMUNICACAO DE DADOS 140.306,17 140.306,17
18.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 70.715,34 70.715,34
18.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 70.715,34 70.715,34
18.128.1201.4098 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES 70.715,34 70.715,34
18.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 615.158,67 615.158,67
18.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 615.158,67 615.158,67
18.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 536.893,30 536.893,30
18.331.1201.6243 AUXILIO TRANSPORTE 78.265,37 78.265,37
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 677.410,46 677.410,46
18.541.1359 GESTAO AMBIENTAL E TERRITORIAL 110.343,71 110.343,71
18.541.1359.6643 OUTORGA DE FLORESTAS PUBLICAS PARA PRODUTOS E 110.343,71 110.343,71
18.541.1381 MUNICIPIOS VERDES 500.435,02 500.435,02
18.541.1381.6784 PRODUCAO E RESTAURACAO FLORESTAL 500.435,02 500.435,02
18.541.1382 VALORIZACAO DA SOCIOBIODIVERSIDADE 66.631,73 66.631,73
18.541.1382.6656 IMPLANTACAO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCA 8.420,76 8.420,76
18.541.1382.6657 APOIO AO MANEJO FLORESTAL COMUNITARIO E FAMIL 7.109,05 7.109,05
18.541.1382.6658 APOIO A SUSTENTABILIDADE DOS POVOS INDIGENAS 51.101,92 51.101,92
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 1.785.820,68 1.785.820,68
18.542.1359 GESTAO AMBIENTAL E TERRITORIAL 1.785.820,68 1.785.820,68
18.542.1359.6454 CRIACAO E GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO 1.785.820,68 1.785.820,68

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 08/03/2016 208 Página 7 de 20


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado - ambiente PCASP/2015

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS / 2015 LEI 4.320/64 ANEXO 08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO T O T A L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 578.277,39 39.963.510,47 40.541.787,86
10.302.1312 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAUDE 578.277,39 39.963.510,47 40.541.787,86
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 15.163.509,42 15.163.509,42
10.303.1391 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 15.163.509,42 15.163.509,42
10.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 19.586.452,33 19.586.452,33
10.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 19.586.452,33 19.586.452,33

72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 13.407.813,25 13.407.813,25
23 COMERCIO E SERVICOS 13.407.813,25 13.407.813,25
23.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.152.235,77 10.152.235,77
23.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 10.152.235,77 10.152.235,77
23.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 2.012.816,86 2.012.816,86
23.125.1347 PARA COMPETITIVO 2.012.816,86 2.012.816,86
23.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 111.597,05 111.597,05
23.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 111.597,05 111.597,05
23.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 125.435,83 125.435,83
23.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 125.435,83 125.435,83
23.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.005.727,74 1.005.727,74
23.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 1.005.727,74 1.005.727,74

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 2.955.884,83 249.184.184,68 252.140.069,51
10 SAUDE 197.715,58 197.715,58
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 11.125,85 11.125,85
10.128.1392 GESTAO ESTADUAL DO SUS 11.125,85 11.125,85
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 186.589,73 186.589,73
10.302.1312 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAUDE 186.589,73 186.589,73
12 EDUCACAO 2.457.196,33 248.986.469,10 251.443.665,43
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 80.313,91 26.065.829,37 26.146.143,28
12.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 318.646,04 318.646,04
12.122.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO D 80.313,91 25.747.183,33 25.827.497,24
12.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 336.035,03 336.035,03
12.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 336.035,03 336.035,03
12.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 138.041,48 138.041,48
12.128.1345 VALORIZACAO DO SERVIDOR DA EDUCACAO 138.041,48 138.041,48
12.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 10.529.505,80 10.529.505,80
12.331.1345 VALORIZACAO DO SERVIDOR DA EDUCACAO 10.529.505,80 10.529.505,80
12.364 ENSINO SUPERIOR 2.349.201,02 208.138.033,42 210.487.234,44
12.364.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO D 2.349.201,02 208.138.033,42 210.487.234,44
12.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 27.681,40 3.779.024,00 3.806.705,40
12.571.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO D 27.681,40 3.779.024,00 3.806.705,40
13 CULTURA 21.188,50 21.188,50
13.363 ENSINO PROFISSIONAL 21.188,50 21.188,50
13.363.1349 EDUCACAO PUBLICA DE QUALIDADE 21.188,50 21.188,50
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 477.500,00 477.500,00
19.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 477.500,00 477.500,00
19.571.1373 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVO 477.500,00 477.500,00

79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSI


*** TOTAL DA UG *** 10.709.704,97 3.339.495,23 14.049.200,20
18 GESTAO AMBIENTAL 10.709.704,97 3.339.495,23 14.049.200,20
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 8.914.923,80 1.844.865,08 10.759.788,88
18.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 8.914.923,80 1.844.865,08 10.759.788,88

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 08/03/2016 326 Página 4 de 11


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2015

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS / 2015 LEI 4.320/64 ANEXO 08-A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71.02.01 HOSPITAL OPHIR LOYOLA


*** TOTAL DA UG *** 761.208,19 190.485.934,91 191.247.143,10
0103 FES - RECURSOS RES.IMPOSTOS 132.366.102,58 132.366.102,58
0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 552.618,78 552.618,78
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 423.135,52 423.135,52
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 53.090.069,20 53.090.069,20
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 161.959,00 161.959,00
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 338.072,67 338.072,67
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 4.315.185,35 4.315.185,35

72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 13.407.813,25 13.407.813,25
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 13.017.656,76 13.017.656,76
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 390.156,49 390.156,49

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 2.955.884,83 249.184.184,68 252.140.069,51
0101 RECURSOS ORDINARIOS 374.900,00 374.900,00
0102 EDUCACAO - RECURSOS RES.IMPOSTOS 236.413.983,40 236.413.983,40
0103 FES - RECURSOS RES.IMPOSTOS 83.600,00 83.600,00
0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.962.712,24 1.962.712,24
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 656.222,33 656.222,33
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 1.536.020,72 1.536.020,72
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 3.484.292,32 3.484.292,32
0301 RECURSOS ORDINARIOS 102.600,00 102.600,00
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 114.115,58 114.115,58
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 4.732.108,23 4.732.108,23
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 942.364,11 942.364,11
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 1.695.593,08 1.695.593,08
6102 EDUCACAO - RECURSOS RES.IMPOSTOS 41.557,50 41.557,50

79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSI


*** TOTAL DA UG *** 10.709.704,97 3.339.495,23 14.049.200,20
0101 RECURSOS ORDINARIOS 6.753.671,01 6.753.671,01
0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBI 88.469,57 88.469,57
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 410.397,40 410.397,40
0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBI 2.319.635,80 2.319.635,80
0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORES 931.389,86 931.389,86
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 3.545.636,56 3.545.636,56

79.02.02 FUNDO ESTADUAL DE DESENV. FLORESTAL-FUND


*** TOTAL DA UG *** 3.114.661,78 3.114.661,78
0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORES 3.114.661,78 3.114.661,78

80.02.01 AG.DE REGULACAO E CONT.DE SER.PUBLICO DO


*** TOTAL DA UG *** 14.174.254,45 557.948,61 14.732.203,06
0101 RECURSOS ORDINARIOS 8.933.541,39 8.933.541,39
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 557.948,61 557.948,61
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 4.890.740,06 4.890.740,06
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 349.973,00 349.973,00

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 21/03/2016 365 Página 2 de 4


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado - ambiente PCASP/2015

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA / 2015 LEI 4.320/64 ANEXO 11

_________________ DESPESA AUTORIZADA ________________


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUPLEMENTADO(1) ESPECIAL(2) AUTORIZ.(3=1+2) MOVTO(4) GERAL(5=3+4) REALIZADA(6) DIFERENCA(7=5-6)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
60.02.01 INST.DE DESENV.ECONOMICO,SOC.E
TOTAL DA UG
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
66.02.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES
TOTAL DA UG 409.442.915,59 409.442.915,59 100.771.292,75- 308.671.622,84 285.460.938,85 23.210.683,99
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 294.548.902,85 294.548.902,85 8.641.430,06- 285.907.472,79 271.105.929,99 14.801.542,80
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.861.313,00 96.861.313,00 96.861.313,00 95.576.753,10 1.284.559,90
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 197.687.589,85 197.687.589,85 8.641.430,06- 189.046.159,79 175.529.176,89 13.516.982,90
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 114.894.012,74 114.894.012,74 92.129.862,69- 22.764.150,05 14.355.008,86 8.409.141,19
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 114.894.012,74 114.894.012,74 92.129.862,69- 22.764.150,05 14.355.008,86 8.409.141,19
71.02.01 HOSPITAL OPHIR LOYOLA
TOTAL DA UG 61.527.087,30 61.527.087,30 133.794.582,36 195.321.669,66 191.247.143,10 4.074.526,56
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 59.790.514,05 59.790.514,05 133.163.189,71 192.953.703,76 188.921.544,50 4.032.159,26
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.436.640,02 12.436.640,02 94.952.707,70 107.389.347,72 107.385.966,19 3.381,53
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.353.874,03 47.353.874,03 38.210.482,01 85.564.356,04 81.535.578,31 4.028.777,73
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.736.573,25 1.736.573,25 631.392,65 2.367.965,90 2.325.598,60 42.367,30
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.736.573,25 1.736.573,25 631.392,65 2.367.965,90 2.325.598,60 42.367,30
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO P
TOTAL DA UG 16.942.434,44 16.942.434,44 16.942.434,44 13.407.813,25 3.534.621,19
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 16.229.858,87 16.229.858,87 16.229.858,87 13.163.831,19 3.066.027,68
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.950.000,00 9.950.000,00 9.950.000,00 8.745.262,12 1.204.737,88
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.279.858,87 6.279.858,87 6.279.858,87 4.418.569,07 1.861.289,80
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 712.575,57 712.575,57 712.575,57 243.982,06 468.593,51
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 712.575,57 712.575,57 712.575,57 243.982,06 468.593,51
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG 306.269.858,03 306.269.858,03 27.196.241,62- 279.073.616,41 252.140.069,51 26.933.546,90
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 290.519.771,52 290.519.771,52 25.715.018,53- 264.804.752,99 247.729.289,24 17.075.463,75
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 219.137.432,00 219.137.432,00 26.591.044,75- 192.546.387,25 192.538.516,11 7.871,14
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.382.339,52 71.382.339,52 876.026,22 72.258.365,74 55.190.773,13 17.067.592,61
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.750.086,51 15.750.086,51 1.481.223,09- 14.268.863,42 4.410.780,27 9.858.083,15
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.750.086,51 15.750.086,51 1.481.223,09- 14.268.863,42 4.410.780,27 9.858.083,15
79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA
TOTAL DA UG 37.733.261,00 37.733.261,00 5.425.727,82- 32.307.533,18 14.049.200,20 18.258.332,98
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 30.787.166,84 30.787.166,84 5.134.171,82- 25.652.995,02 10.625.368,15 15.027.626,87
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.044.564,35 6.044.564,35 6.044.564,35 6.034.325,70 10.238,65
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.742.602,49 24.742.602,49 5.134.171,82- 19.608.430,67 4.591.042,45 15.017.388,22
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.946.094,16 6.946.094,16 291.556,00- 6.654.538,16 3.423.832,05 3.230.706,11
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.946.094,16 6.946.094,16 291.556,00- 6.654.538,16 3.423.832,05 3.230.706,11
79.02.02 FUNDO ESTADUAL DE DESENV. FLOR
TOTAL DA UG 5.203.727,82 5.203.727,82 3.114.661,78 2.089.066,04
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 4.942.927,77 4.942.927,77 3.031.943,62 1.910.984,15
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.942.927,77 4.942.927,77 3.031.943,62 1.910.984,15
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 260.800,05 260.800,05 82.718,16 178.081,89
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 260.800,05 260.800,05 82.718,16 178.081,89

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2015

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA DE GASTO E FONTE / 2015 LEI 4.320/64 ANEXO 11-A

________________ DESPESA AUTORIZADA ________________


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUPLEMENTADO(1) ESPECIAL(2) AUTORIZ.(3=1+2) MOVTO(4) GERAL(5=3+4) REALIZADA(6) DIFERENCA(7=5-6)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 12.436.640,02 12.436.640,02 94.952.707,70 107.389.347,72 107.385.966,19 3.381,53
0103 FES - RECURSOS RES.IMPOSTOS 94.952.707,70 94.952.707,70 94.951.133,11 1.574,59
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 9.645.106,29 9.645.106,29 9.645.106,29 9.644.006,35 1.099,94
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 2.791.533,73 2.791.533,73 2.791.533,73 2.790.826,73 707,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 47.353.874,03 47.353.874,03 38.210.482,01 85.564.356,04 81.535.578,31 4.028.777,73
0103 FES - RECURSOS RES.IMPOSTOS 37.353.644,53 37.353.644,53 36.783.576,83 570.067,70
0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 694.878,48 694.878,48 552.618,78 142.259,70
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 474.116,00 474.116,00 474.116,00 423.135,52 50.980,48
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 44.930.624,46 44.930.624,46 44.930.624,46 41.751.856,89 3.178.767,57
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 161.959,00 161.959,00 161.959,00
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 339.281,07 339.281,07 339.281,07 338.072,67 1.208,40
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 1.609.852,50 1.609.852,50 1.609.852,50 1.524.358,62 85.493,88
44 INVESTIMENTOS
** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 1.736.573,25 1.736.573,25 631.392,65 2.367.965,90 2.325.598,60 42.367,30
0103 FES - RECURSOS RES.IMPOSTOS 631.392,65 631.392,65 631.392,64 0,01
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 1.736.573,25 1.736.573,25 1.736.573,25 1.694.205,96 42.367,29
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
** TOTAL UG: 72.02.01 ** 16.942.434,44 16.942.434,44 16.942.434,44 13.407.813,25 3.534.621,19
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 16.311.580,00 16.311.580,00 16.311.580,00 13.017.656,76 3.293.923,24
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 630.854,44 630.854,44 630.854,44 390.156,49 240.697,95
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 9.950.000,00 9.950.000,00 9.950.000,00 8.745.262,12 1.204.737,88
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 9.950.000,00 9.950.000,00 9.950.000,00 8.745.262,12 1.204.737,88
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 6.279.858,87 6.279.858,87 6.279.858,87 4.418.569,07 1.861.289,80
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 5.803.417,00 5.803.417,00 5.803.417,00 4.032.825,15 1.770.591,85
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 476.441,87 476.441,87 476.441,87 385.743,92 90.697,95
44 INVESTIMENTOS
** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 712.575,57 712.575,57 712.575,57 243.982,06 468.593,51
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 558.163,00 558.163,00 558.163,00 239.569,49 318.593,51
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 154.412,57 154.412,57 154.412,57 4.412,57 150.000,00
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
** TOTAL UG: 74.02.01 ** 306.269.858,03 306.269.858,03 27.196.241,62- 279.073.616,41 252.140.069,51 26.933.546,90
0101 RECURSOS ORDINARIOS 527.918,65 527.918,65 374.900,00 153.018,65
0102 EDUCACAO - RECURSOS RES.IMPOST 266.178.607,97 266.178.607,97 27.670.888,94- 238.507.719,03 236.413.983,40 2.093.735,63
0103 FES - RECURSOS RES.IMPOSTOS 100.000,00 100.000,00 83.600,00 16.400,00
0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 4.353.999,62 4.353.999,62 504.863,56- 3.849.136,06 1.962.712,24 1.886.423,82
0131 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 8.894.774,00 8.894.774,00 8.894.774,00 656.222,33 8.238.551,67
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 8.518.765,00 8.518.765,00 21.188,57 8.539.953,57 1.536.020,72 7.003.932,85
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 6.092.481,00 6.092.481,00 6.092.481,00 3.484.292,32 2.608.188,68
0301 RECURSOS ORDINARIOS 180.205,37 180.205,37 102.600,00 77.605,37
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 150.198,29 150.198,29 114.115,58 36.082,71
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 5.564.247,12 5.564.247,12 5.564.247,12 4.732.108,23 832.138,89
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.104.102,34 1.104.102,34 1.104.102,34 942.364,11 161.738,23
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 2.012.880,98 2.012.880,98 2.012.880,98 1.695.593,08 317.287,90
4102 EDUCACAO - RECURSOS RES.IMPOST
6102 EDUCACAO - RECURSOS RES.IMPOST 50.000,00 50.000,00 50.000,00 41.557,50 8.442,50

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 21/03/2016 466 Página 7 de 12


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2015

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA DE GASTO E FONTE / 2015 LEI 4.320/64 ANEXO 11-A

________________ DESPESA AUTORIZADA ________________


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUPLEMENTADO(1) ESPECIAL(2) AUTORIZ.(3=1+2) MOVTO(4) GERAL(5=3+4) REALIZADA(6) DIFERENCA(7=5-6)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 219.137.432,00 219.137.432,00 26.591.044,75- 192.546.387,25 192.538.516,11 7.871,14
0102 EDUCACAO - RECURSOS RES.IMPOST 219.137.432,00 219.137.432,00 26.591.044,75- 192.546.387,25 192.538.516,11 7.871,14
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 71.382.339,52 71.382.339,52 876.026,22 72.258.365,74 55.190.773,13 17.067.592,61
0101 RECURSOS ORDINARIOS 527.918,65 527.918,65 374.900,00 153.018,65
0102 EDUCACAO - RECURSOS RES.IMPOST 45.000.341,00 45.000.341,00 45.000.341,00 43.368.309,87 1.632.031,13
0103 FES - RECURSOS RES.IMPOSTOS 100.000,00 100.000,00 83.600,00 16.400,00
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 7.115.819,00 7.115.819,00 7.115.819,00 631.963,65 6.483.855,35
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 7.240.950,00 7.240.950,00 21.188,57 7.262.138,57 1.335.867,79 5.926.270,78
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 5.100.589,00 5.100.589,00 5.100.589,00 3.428.858,46 1.671.730,54
0301 RECURSOS ORDINARIOS 180.205,37 180.205,37 102.600,00 77.605,37
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 46.713,63 46.713,63 11.125,85 35.587,78
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 4.320.346,54 4.320.346,54 4.320.346,54 3.547.689,91 772.656,63
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 641.413,00 641.413,00 641.413,00 568.707,02 72.705,98
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 1.912.880,98 1.912.880,98 1.912.880,98 1.695.593,08 217.287,90
6102 EDUCACAO - RECURSOS RES.IMPOST 50.000,00 50.000,00 50.000,00 41.557,50 8.442,50
44 INVESTIMENTOS
** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 15.750.086,51 15.750.086,51 1.481.223,09- 14.268.863,42 4.410.780,27 9.858.083,15
0102 EDUCACAO - RECURSOS RES.IMPOST 2.040.834,97 2.040.834,97 1.079.844,19- 960.990,78 507.157,42 453.833,36
0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 4.353.999,62 4.353.999,62 504.863,56- 3.849.136,06 1.962.712,24 1.886.423,82
0131 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 1.778.955,00 1.778.955,00 1.778.955,00 24.258,68 1.754.696,32
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.277.815,00 1.277.815,00 1.277.815,00 200.152,93 1.077.662,07
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 991.892,00 991.892,00 991.892,00 55.433,86 936.458,14
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 103.484,66 103.484,66 102.989,73 494,93
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 1.243.900,58 1.243.900,58 1.243.900,58 1.184.418,32 59.482,26
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 462.689,34 462.689,34 462.689,34 373.657,09 89.032,25
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
4102 EDUCACAO - RECURSOS RES.IMPOST
6102 EDUCACAO - RECURSOS RES.IMPOST
79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSI
** TOTAL UG: 79.02.01 ** 37.733.261,00 37.733.261,00 5.425.727,82- 32.307.533,18 14.049.200,20 18.258.332,98
0101 RECURSOS ORDINARIOS 6.778.677,21 6.778.677,21 6.778.677,21 6.753.671,01 25.006,20
0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 88.469,57 1.011.530,43
0256 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 410.397,40 589.602,60
0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 10.047.413,31 10.047.413,31 150.000,00- 9.897.413,31 2.319.635,80 7.577.777,51
0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 7.157.491,11 7.157.491,11 5.275.727,82- 1.881.763,29 931.389,86 950.373,43
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 6.449.679,37 6.449.679,37 6.449.679,37 3.545.636,56 2.904.042,81
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 6.044.564,35 6.044.564,35 6.044.564,35 6.034.325,70 10.238,65
0101 RECURSOS ORDINARIOS 6.044.564,35 6.044.564,35 6.044.564,35 6.034.325,70 10.238,65
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 24.742.602,49 24.742.602,49 5.134.171,82- 19.608.430,67 4.591.042,45 15.017.388,22
0101 RECURSOS ORDINARIOS 734.112,86 734.112,86 734.112,86 719.345,31 14.767,55
0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 88.469,57 961.530,43
0256 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 4.840.000,00 4.840.000,00 4.840.000,00 4.840.000,00
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 938.940,00 938.940,00 938.940,00 410.397,40 528.542,60
0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 7.047.413,31 7.047.413,31 120.500,00- 6.926.913,31 1.425.898,44 5.501.014,87
0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 6.885.435,11 6.885.435,11 5.013.671,82- 1.871.763,29 931.389,86 940.373,43
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 3.246.701,21 3.246.701,21 3.246.701,21 1.015.541,87 2.231.159,34

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 21/03/2016 467 Página 8 de 12

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