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Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral do Estado do Exercício de 2016

BALANÇO GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2016

VOLUME III

Belém / Pa
Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral do Estado do Exercício de 2016

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ


Simão Robison Oliveira Jatene

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ


José da Cruz Marinho

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA


Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha

SUBSECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA


Maria Rute Tostes da Silva

SECRETÁRIA ADJUNTA DO TESOURO DE ESTADO DA FAZENDA


Adélia Maria da Silva Macedo

PARÁ. Secretaria de Estado da Fazenda.


Balanço Geral do Estado 2016. Belém: SEFA, 2017

485 p., Volume III

1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Prestação de Contas do Governo do Estado. I. Título.


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2016

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA / 2016 LEI 4.320/64 ANEXO 02(D)
___________________________________________________________________________________________________________
DESPESA ESPECIFICACAO ELEMENTO CAT. ECONOMICA
___________________________________________________________________________________________________________
3.1.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 625.467,67
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 624.782,82
3.1.91.92 DESP EXER ANTERIORES-OPER INTRA-ORCAMENTARIAS 684,85
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.311.296,89
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.054.676,94
3.3.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 28.085,35
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.280,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 56.764,04
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 63.321,77
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 214.039,75
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 218.723,41
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 335.972,60
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.295.482,20
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.041.000,19
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 324.594,34
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 120.600,37
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 350.812,92
3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 256.619,95
3.3.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA 245.924,20
3.3.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.695,75
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.359,98
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 16.359,98
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 16.359,98
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.359,98

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 269.191.913,23
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 265.054.919,62
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.499.889,84
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 206.499.889,84
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 28.430.337,04
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 171.700.323,77
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 6.175.483,88
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 193.745,15
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.555.029,78
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 58.025.386,65
3.3.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 260.673,54
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 48.650,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 980.227,30
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.907.608,15
3.3.90.20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 94.300,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.977.708,26
3.3.90.31 PREMIA.CULTUR.ARTIST.CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 2.415,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.489.141,64
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.112.971,13
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.161.296,64
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9.899.605,89
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 10.563.300,05
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.048.981,82
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 512.876,35
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 819.759,33
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 11.660,81
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.232.154,02
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 902.056,72

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2016

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA / 2016 LEI 4.320/64 ANEXO 02(D)
___________________________________________________________________________________________________________
DESPESA ESPECIFICACAO ELEMENTO CAT. ECONOMICA
___________________________________________________________________________________________________________
3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 529.643,13
3.3.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA 437.316,81
3.3.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 92.326,32
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.136.993,61
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.136.993,61
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.136.993,61
4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 475.007,55
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.344.906,11
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.782.856,73
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 496.749,59
4.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 37.473,63

79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSI


*** TOTAL DA UG *** 19.259.933,41
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 16.338.798,96
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.126.111,23
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 7.126.111,23
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.439.864,73
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.673.893,50
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 12.353,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.212.687,73
3.3.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 308.675,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 308.675,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 8.705.188,23
3.3.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 6.324,97
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.548,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 516.262,00
3.3.90.15 DIARIAS - MILITAR 144.285,75
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 327.110,72
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 333.667,22
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 432.477,88
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.632.297,14
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.033.163,97
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 750.315,25
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 84.857,64
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 127.243,23
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 674.264,95
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 640.369,51
3.3.91.00 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 198.824,50
3.3.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA 190.568,25
3.3.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.256,25
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.921.134,45
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.921.134,45
4.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 76.680,00
4.4.50.42 AUXILIOS 76.680,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 2.844.454,45
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.475.374,04
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 268.073,41
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.101.007,00

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2016

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, POR PROJETO E ATIVIDADE / 2016 LEI 4.320/64 ANEXO 06
____________________________________________________________________________________________________________________________________
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
____________________________________________________________________________________________________________________________________

72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 13.522.871,34 13.522.871,34
23 COMERCIO E SERVICOS 13.522.871,34 13.522.871,34
23.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.645.583,73 10.645.583,73
23.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 10.645.583,73 10.645.583,73
23.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO ESTADO 26.327,65 26.327,65
23.122.1297.8338 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS 1.226.522,25 1.226.522,25
23.122.1297.8339 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMAN 9.392.733,83 9.392.733,83
23.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.574.514,07 1.574.514,07
23.125.1450 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 1.574.514,07 1.574.514,07
23.125.1450.6392 EXPANSAO DO REGISTRO MERCANTIL 1.574.514,07 1.574.514,07
23.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 134.518,00 134.518,00
23.126.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 134.518,00 134.518,00
23.126.1424.8238 GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICA 134.518,00 134.518,00
23.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2.784,50 2.784,50
23.128.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 2.784,50 2.784,50
23.128.1424.6077 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES 2.784,50 2.784,50
23.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.165.471,04 1.165.471,04
23.331.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 1.165.471,04 1.165.471,04
23.331.1297.8311 CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO 1.044.770,21 1.044.770,21
23.331.1297.8312 CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE 120.700,83 120.700,83

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 3.841.494,52 265.350.418,71 269.191.913,23
04 ADMINISTRACAO 3.285,72 3.285,72
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.285,72 3.285,72
04.122.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 3.285,72 3.285,72
04.122.1424.8240 GESTAO DE PESSOAS 3.285,72 3.285,72
10 SAUDE 139.833,62 139.833,62
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 23.445,70 23.445,70
10.128.1427 SAUDE 23.445,70 23.445,70
10.128.1427.8307 EDUCACAO PERMANENTE NA SAUDE 23.445,70 23.445,70
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 116.387,92 116.387,92
10.302.1427 SAUDE 116.387,92 116.387,92
10.302.1427.8288 IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA CO 116.387,92 116.387,92
12 EDUCACAO 3.841.494,52 264.847.699,37 268.689.193,89
12.032 CONTROLE EXTERNO 5.406,84 5.406,84
12.032.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 5.406,84 5.406,84
12.032.1424.8254 IMPLANTACAO DA REDE DE OUVIDORIA DO ESTADO 5.406,84 5.406,84
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 213.570.513,17 213.570.513,17
12.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 206.806.068,03 206.806.068,03
12.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO ESTADO 306.178,19 306.178,19
12.122.1297.8339 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMAN 206.499.889,84 206.499.889,84
12.122.1448 EDUCACAO SUPERIOR 6.764.445,14 6.764.445,14
12.122.1448.8465 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE DESENVOLVIMENTO ORG 6.764.445,14 6.764.445,14
12.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 430.763,99 430.763,99
12.126.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 430.763,99 430.763,99
12.126.1424.8238 GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICA 430.763,99 430.763,99
12.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 88.350,04 88.350,04
12.128.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 88.350,04 88.350,04
12.128.1424.6077 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES 88.350,04 88.350,04
12.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 12.968.731,09 12.968.731,09
12.331.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 11.382.767,78 11.382.767,78

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2016

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, POR PROJETO E ATIVIDADE / 2016 LEI 4.320/64 ANEXO 06
____________________________________________________________________________________________________________________________________
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
____________________________________________________________________________________________________________________________________
12.331.1297.8311 CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO 10.563.300,05 10.563.300,05
12.331.1297.8312 CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE 819.467,73 819.467,73
12.331.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 1.585.963,31 1.585.963,31
12.331.1424.8243 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 1.585.963,31 1.585.963,31
12.364 ENSINO SUPERIOR 3.841.494,52 34.883.686,42 38.725.180,94
12.364.1448 EDUCACAO SUPERIOR 3.841.494,52 34.883.686,42 38.725.180,94
12.364.1448.6001 INCENTIVO A PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EX 286.000,00 286.000,00
12.364.1448.6331 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ACESSO AOS CURSOS D 3.974.478,22 3.974.478,22
12.364.1448.6332 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDAN 2.992.958,66 2.992.958,66
12.364.1448.7600 REFORMA DE UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATI 758.465,88 758.465,88
12.364.1448.7601 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ACADEMICAS 1.442.277,33 1.442.277,33
12.364.1448.7602 APARELHAMENTO FISICO E TECNOLOGICO DE UNIDADE 1.640.751,31 1.640.751,31
12.364.1448.8464 QUALIFICACAO DOCENTE 970.731,67 970.731,67
12.364.1448.8466 DESENVOLVIMENTO DOS CENTROS UNIVERSITARIOS 12.436.031,72 12.436.031,72
12.364.1448.8467 IMPLEMENTACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO INST 1.012,50 1.012,50
12.364.1448.8468 IMPLEMENTACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO 28.509,34 28.509,34
12.364.1448.8470 IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DE INOVACAO E TRANS 3.809,73 3.809,73
12.364.1448.8472 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ENSINO E SERVICO EM 4.833.641,20 4.833.641,20
12.364.1448.8582 IMPLEMENTACAO DE ACOES DO ENSINO SUPERIOR 9.356.513,38 9.356.513,38
12.392 DIFUSAO CULTURAL 4.000,00 4.000,00
12.392.1444 CULTURA 4.000,00 4.000,00
12.392.1444.6523 INCENTIVO A CULTURA 4.000,00 4.000,00
12.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 2.896.247,82 2.896.247,82
12.571.1448 EDUCACAO SUPERIOR 2.896.247,82 2.896.247,82
12.571.1448.8471 IMPLEMENTACAO DE ACOES DO CENTRO DE CIENCIAS 1.391.193,47 1.391.193,47
12.571.1448.8473 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ENSINO, PESQUISA E 1.505.054,35 1.505.054,35
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 359.600,00 359.600,00
19.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 359.600,00 359.600,00
19.571.1452 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 359.600,00 359.600,00
19.571.1452.8534 CONCESSAO DE BOLSA DE PESQUISA EM CIENCIA E T 359.600,00 359.600,00

79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSI


*** TOTAL DA UG *** 228.757,82 19.031.175,59 19.259.933,41
18 GESTAO AMBIENTAL 228.757,82 19.031.175,59 19.259.933,41
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.288.664,34 10.288.664,34
18.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 10.288.664,34 10.288.664,34
18.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO ESTADO 160.107,44 160.107,44
18.122.1297.8338 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS 2.912.951,07 2.912.951,07
18.122.1297.8339 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMAN 7.215.605,83 7.215.605,83
18.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 150.127,53 150.127,53
18.126.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 150.127,53 150.127,53
18.126.1424.8238 GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICA 150.127,53 150.127,53
18.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 18.248,27 18.248,27
18.128.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 18.248,27 18.248,27
18.128.1424.6077 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES 18.248,27 18.248,27
18.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 877.558,48 877.558,48
18.331.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 877.558,48 877.558,48
18.331.1297.8311 CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO 750.315,25 750.315,25
18.331.1297.8312 CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE 127.243,23 127.243,23
18.451 INFRAESTRUTURA URBANA 228.757,82 228.757,82
18.451.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 228.757,82 228.757,82
18.451.1424.7552 CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS PUBLICOS 228.757,82 228.757,82
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.256.621,70 7.256.621,70
18.541.1437 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 7.256.621,70 7.256.621,70

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 20/02/2017 202 Página 6 de 17


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2016

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS / 2016 LEI 4.320/64 ANEXO 08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO T O T A L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 21.407.025,63 21.407.025,63
06.126.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 21.407.025,63 21.407.025,63
06.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 33.613,20 33.613,20
06.128.1425 SEGURANCA PUBLICA 33.613,20 33.613,20
06.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 23.443,80 23.443,80
06.303.1425 SEGURANCA PUBLICA 23.443,80 23.443,80
06.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 14.329.772,84 14.329.772,84
06.331.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 14.329.772,84 14.329.772,84

71.02.01 HOSPITAL OPHIR LOYOLA


*** TOTAL DA UG *** 991.059,81 181.022.715,05 182.013.774,86
10 SAUDE 991.059,81 181.022.715,05 182.013.774,86
10.032 CONTROLE EXTERNO 19.996,20 19.996,20
10.032.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 19.996,20 19.996,20
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 122.273.287,55 122.273.287,55
10.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 122.273.287,55 122.273.287,55
10.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 213.096,57 213.096,57
10.126.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 213.096,57 213.096,57
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.111.739,27 3.111.739,27
10.128.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 9.666,00 9.666,00
10.128.1427 SAUDE 3.102.073,27 3.102.073,27
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 991.059,81 46.378.527,66 47.369.587,47
10.302.1427 SAUDE 991.059,81 46.378.527,66 47.369.587,47
10.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 9.026.067,80 9.026.067,80
10.331.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 9.017.714,00 9.017.714,00
10.331.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 8.353,80 8.353,80

72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 13.522.871,34 13.522.871,34
23 COMERCIO E SERVICOS 13.522.871,34 13.522.871,34
23.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.645.583,73 10.645.583,73
23.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 10.645.583,73 10.645.583,73
23.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.574.514,07 1.574.514,07
23.125.1450 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 1.574.514,07 1.574.514,07
23.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 134.518,00 134.518,00
23.126.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 134.518,00 134.518,00
23.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2.784,50 2.784,50
23.128.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 2.784,50 2.784,50
23.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.165.471,04 1.165.471,04
23.331.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 1.165.471,04 1.165.471,04

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 3.052.393,41 266.139.519,82 269.191.913,23
04 ADMINISTRACAO 3.285,72 3.285,72
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.285,72 3.285,72
04.122.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 3.285,72 3.285,72
10 SAUDE 139.833,62 139.833,62
10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 23.445,70 23.445,70
10.128.1427 SAUDE 23.445,70 23.445,70
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 116.387,92 116.387,92
10.302.1427 SAUDE 116.387,92 116.387,92
12 EDUCACAO 2.689.507,69 265.999.686,20 268.689.193,89
12.032 CONTROLE EXTERNO 5.406,84 5.406,84
12.032.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 5.406,84 5.406,84

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 20/02/2017 306 Página 3 de 10


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2016

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS / 2016 LEI 4.320/64 ANEXO 08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO T O T A L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 11.388,07 213.559.125,10 213.570.513,17
12.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 206.806.068,03 206.806.068,03
12.122.1448 EDUCACAO SUPERIOR 11.388,07 6.753.057,07 6.764.445,14
12.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 430.763,99 430.763,99
12.126.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 430.763,99 430.763,99
12.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 88.350,04 88.350,04
12.128.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 88.350,04 88.350,04
12.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 12.968.731,09 12.968.731,09
12.331.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 11.382.767,78 11.382.767,78
12.331.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 1.585.963,31 1.585.963,31
12.364 ENSINO SUPERIOR 2.673.189,62 36.051.991,32 38.725.180,94
12.364.1448 EDUCACAO SUPERIOR 2.673.189,62 36.051.991,32 38.725.180,94
12.392 DIFUSAO CULTURAL 4.000,00 4.000,00
12.392.1444 CULTURA 4.000,00 4.000,00
12.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 4.930,00 2.891.317,82 2.896.247,82
12.571.1448 EDUCACAO SUPERIOR 4.930,00 2.891.317,82 2.896.247,82
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 359.600,00 359.600,00
19.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 359.600,00 359.600,00
19.571.1452 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 359.600,00 359.600,00

79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSI


*** TOTAL DA UG *** 10.707.155,36 8.552.778,05 19.259.933,41
18 GESTAO AMBIENTAL 10.707.155,36 8.552.778,05 19.259.933,41
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 8.297.038,33 1.991.626,01 10.288.664,34
18.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 8.297.038,33 1.991.626,01 10.288.664,34
18.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 150.127,53 150.127,53
18.126.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 150.127,53 150.127,53
18.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 18.248,27 18.248,27
18.128.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 18.248,27 18.248,27
18.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 877.558,48 877.558,48
18.331.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 877.558,48 877.558,48
18.451 INFRAESTRUTURA URBANA 228.757,82 228.757,82
18.451.1424 GOVERNANCA PARA RESULTADOS 228.757,82 228.757,82
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 924.227,48 6.332.394,22 7.256.621,70
18.541.1437 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 924.227,48 6.332.394,22 7.256.621,70
18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 439.955,27 439.955,27
18.543.1437 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 439.955,27 439.955,27

79.02.02 FUNDO ESTADUAL DE DESENV. FLORESTAL-FUND


*** TOTAL DA UG *** 3.757.026,97 3.757.026,97
18 GESTAO AMBIENTAL 3.757.026,97 3.757.026,97
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2.199.314,61 2.199.314,61
18.541.1437 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 2.199.314,61 2.199.314,61
18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 1.557.712,36 1.557.712,36
18.543.1437 MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL 1.557.712,36 1.557.712,36

80.02.01 AG.DE REGULACAO E CONT.DE SER.PUBLICO DO


*** TOTAL DA UG *** 13.733.294,80 323.044,24 14.056.339,04
04 ADMINISTRACAO 13.709.709,21 323.044,24 14.032.753,45
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.143.876,26 10.143.876,26
04.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 10.143.876,26 10.143.876,26
04.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 323.044,24 323.044,24
04.125.1435 INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 323.044,24 323.044,24
04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 121.636,67 121.636,67

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 20/02/2017 307 Página 4 de 10


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2016

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS / 2016 LEI 4.320/64 ANEXO 08-A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 13.522.871,34 13.522.871,34
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 13.049.224,95 13.049.224,95
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 473.646,39 473.646,39

74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA


*** TOTAL DA UG *** 3.052.393,41 266.139.519,82 269.191.913,23
0101 RECURSOS ORDINARIOS 179.285,72 179.285,72
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 257.911.655,97 257.911.655,97
0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 99.993,96 99.993,96
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 1.498.887,52 1.498.887,52
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 1.315.861,97 1.315.861,97
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 3.134.981,98 3.134.981,98
0301 RECURSOS ORDINARIOS 183.600,00 183.600,00
0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 144.586,89 144.586,89
0303 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 16.393,96 16.393,96
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 23.445,70 23.445,70
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 1.275.691,78 1.275.691,78
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 1.373.645,72 1.373.645,72
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 1.698.659,22 1.698.659,22
6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 1.998,04 1.998,04
6302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 333.224,80 333.224,80

79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSI


*** TOTAL DA UG *** 10.707.155,36 8.552.778,05 19.259.933,41
0101 RECURSOS ORDINARIOS 8.209.428,88 8.209.428,88
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 16.327,36 16.327,36
0301 RECURSOS ORDINARIOS 19.038,78 19.038,78
0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBI 7.000.782,26 7.000.782,26
0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORES 1.551.995,79 1.551.995,79
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 2.462.360,34 2.462.360,34

79.02.02 FUNDO ESTADUAL DE DESENV. FLORESTAL-FUND


*** TOTAL DA UG *** 3.757.026,97 3.757.026,97
0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORES 3.757.026,97 3.757.026,97

80.02.01 AG.DE REGULACAO E CONT.DE SER.PUBLICO DO


*** TOTAL DA UG *** 13.733.294,80 323.044,24 14.056.339,04
0101 RECURSOS ORDINARIOS 9.004.375,02 9.004.375,02
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 246.929,44 246.929,44
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 4.608.866,38 4.608.866,38
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 76.114,80 76.114,80
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 120.053,40 120.053,40

83.02.01 ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO EST.DO P


*** TOTAL DA UG *** 10.099.865,10 411.396,24 10.511.261,34
0101 RECURSOS ORDINARIOS 10.099.865,10 10.099.865,10
0139 REC.DO FUNDO EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL 405.396,24 405.396,24
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 6.000,00 6.000,00

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 20/02/2017 341 Página 2 de 4


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2016

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA / 2016 LEI 4.320/64 ANEXO 11

_________________ DESPESA AUTORIZADA ________________


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUPLEMENTADO(1) ESPECIAL(2) AUTORIZ.(3=1+2) MOVTO(4) GERAL(5=3+4) REALIZADA(6) DIFERENCA(7=5-6)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO P
TOTAL DA UG 16.612.588,00 16.612.588,00 300.000,00- 16.312.588,00 13.522.871,34 2.789.716,66
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 16.212.588,00 16.212.588,00 300.000,00- 15.912.588,00 13.506.511,36 2.406.076,64
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.741.000,00 9.741.000,00 9.741.000,00 9.195.214,47 545.785,53
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.471.588,00 6.471.588,00 300.000,00- 6.171.588,00 4.311.296,89 1.860.291,11
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00 400.000,00 400.000,00 16.359,98 383.640,02
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 400.000,00 400.000,00 400.000,00 16.359,98 383.640,02
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG 327.474.403,60 327.474.403,60 35.015.815,56- 292.458.588,04 269.191.913,23 23.266.674,81
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 317.112.096,74 317.112.096,74 33.697.800,45- 283.414.296,29 265.054.919,62 18.359.376,67
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 245.163.028,44 245.163.028,44 34.942.394,90- 210.220.633,54 206.499.889,84 3.720.743,70
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.949.068,30 71.949.068,30 1.244.594,45 73.193.662,75 58.555.029,78 14.638.632,97
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.362.306,86 10.362.306,86 1.318.015,11- 9.044.291,75 4.136.993,61 4.907.298,14
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.362.306,86 10.362.306,86 1.318.015,11- 9.044.291,75 4.136.993,61 4.907.298,14
79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA
TOTAL DA UG 75.820.672,32 75.820.672,32 4.997.787,19- 70.822.885,13 19.259.933,41 51.562.951,72
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 67.131.972,45 67.131.972,45 5.077.130,34- 62.054.842,11 16.338.798,96 45.716.043,15
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.140.752,00 7.140.752,00 7.140.752,00 7.126.111,23 14.640,77
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.991.220,45 59.991.220,45 5.077.130,34- 54.914.090,11 9.212.687,73 45.701.402,38
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.688.699,87 8.688.699,87 79.343,15 8.768.043,02 2.921.134,45 5.846.908,57
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.688.699,87 8.688.699,87 79.343,15 8.768.043,02 2.921.134,45 5.846.908,57
79.02.02 FUNDO ESTADUAL DE DESENV. FLOR
TOTAL DA UG 5.154.315,22 5.154.315,22 3.757.026,97 1.397.288,25
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 4.993.796,48 4.993.796,48 3.608.176,47 1.385.620,01
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.993.796,48 4.993.796,48 3.608.176,47 1.385.620,01
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 160.518,74 160.518,74 148.850,50 11.668,24
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 160.518,74 160.518,74 148.850,50 11.668,24
80.02.01 AG.DE REGULACAO E CONT.DE SER.
TOTAL DA UG 17.016.691,66 17.016.691,66 17.016.691,66 14.056.339,04 2.960.352,62
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 16.866.691,66 16.866.691,66 16.866.691,66 14.047.124,77 2.819.566,89
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.853.780,00 7.853.780,00 7.853.780,00 7.670.516,52 183.263,48
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.012.911,66 9.012.911,66 9.012.911,66 6.376.608,25 2.636.303,41
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 150.000,00 150.000,00 9.214,27 140.785,73
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 9.214,27 140.785,73
83.02.01 ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA D
TOTAL DA UG 10.900.896,61 10.900.896,61 1.112.359,60 12.013.256,21 10.511.261,34 1.501.994,87
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 10.850.896,61 10.850.896,61 1.112.359,60 11.963.256,21 10.466.741,34 1.496.514,87
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.700.827,00 4.700.827,00 4.700.827,00 4.655.215,39 45.611,61
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.150.069,61 6.150.069,61 1.112.359,60 7.262.429,21 5.811.525,95 1.450.903,26
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 44.520,00 5.480,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 44.520,00 5.480,00
84.02.01 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCI
TOTAL DA UG 4.128.347.868,84 4.128.347.868,84 3.165.747.624,71- 962.600.244,13 23.040.373,04 939.559.871,09
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 3.471.075.146,20 3.471.075.146,20 3.150.719.813,38- 320.355.332,82 23.032.233,07 297.323.099,75
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.445.514.062,45 3.445.514.062,45 3.150.380.076,63- 295.133.985,82 11.999.825,44 283.134.160,38
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.561.083,75 25.561.083,75 339.736,75- 25.221.347,00 11.032.407,63 14.188.939,37
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.752.296,64 15.752.296,64 15.027.811,33- 724.485,31 8.139,97 716.345,34
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.752.296,64 15.752.296,64 15.027.811,33- 724.485,31 8.139,97 716.345,34
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 641.520.426,00 641.520.426,00 641.520.426,00 641.520.426,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA. 641.520.426,00 641.520.426,00 641.520.426,00 641.520.426,00

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2016

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA DE GASTO E FONTE / 2016 LEI 4.320/64 ANEXO 11-A

________________ DESPESA AUTORIZADA ________________


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUPLEMENTADO(1) ESPECIAL(2) AUTORIZ.(3=1+2) MOVTO(4) GERAL(5=3+4) REALIZADA(6) DIFERENCA(7=5-6)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 341.807,89 341.807,89 310.249,14 31.558,75
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 366.171,48 366.171,48 366.171,48 355.663,05 10.508,43
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 1.628.729,55 1.628.729,55 1.628.729,55 1.626.433,14 2.296,41
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 13.500.000,00 13.500.000,00 93.005.489,33 106.505.489,33 101.004.787,11 5.500.702,22
0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 93.005.489,33 93.005.489,33 91.827.671,32 1.177.818,01
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 9.177.115,79 4.322.884,21
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 40.534.781,03 40.534.781,03 45.496.129,72 86.030.910,75 79.932.553,98 6.098.356,77
0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 44.404.710,60 44.404.710,60 41.950.136,56 2.454.574,04
0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 749.611,23 749.611,23 706.115,54 43.495,69
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 655.581,00 655.581,00 655.581,00 635.396,76 20.184,24
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 37.884.299,00 37.884.299,00 37.884.299,00 34.348.559,79 3.535.739,21
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 341.807,89 341.807,89 310.249,14 31.558,75
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 366.171,48 366.171,48 366.171,48 355.663,05 10.508,43
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 1.628.729,55 1.628.729,55 1.628.729,55 1.626.433,14 2.296,41
44 INVESTIMENTOS
** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 6.000.000,00 6.000.000,00 1.570.713,54 7.570.713,54 1.076.433,77 6.494.279,77
0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 1.570.713,54 1.570.713,54 963.789,97 606.923,57
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 112.643,80 5.887.356,20
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
** TOTAL UG: 72.02.01 ** 16.612.588,00 16.612.588,00 300.000,00- 16.312.588,00 13.522.871,34 2.789.716,66
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 15.984.518,00 15.984.518,00 300.000,00- 15.684.518,00 13.049.224,95 2.635.293,05
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 628.070,00 628.070,00 628.070,00 473.646,39 154.423,61
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 9.741.000,00 9.741.000,00 9.741.000,00 9.195.214,47 545.785,53
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 9.580.000,00 9.580.000,00 9.580.000,00 9.083.076,75 496.923,25
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 161.000,00 161.000,00 161.000,00 112.137,72 48.862,28
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 6.471.588,00 6.471.588,00 300.000,00- 6.171.588,00 4.311.296,89 1.860.291,11
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 6.004.518,00 6.004.518,00 300.000,00- 5.704.518,00 3.949.788,22 1.754.729,78
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 467.070,00 467.070,00 467.070,00 361.508,67 105.561,33
44 INVESTIMENTOS
** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 400.000,00 400.000,00 400.000,00 16.359,98 383.640,02
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 400.000,00 400.000,00 400.000,00 16.359,98 383.640,02
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
** TOTAL UG: 74.02.01 ** 327.474.403,60 327.474.403,60 35.015.815,56- 292.458.588,04 269.191.913,23 23.266.674,81
0101 RECURSOS ORDINARIOS 915.085,16 915.085,16 179.285,72 735.799,44
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 302.783.204,10 302.783.204,10 36.500.552,46- 266.282.651,64 257.911.655,97 8.370.995,67
0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 100.000,00 100.000,00 99.993,96 6,04
0131 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 4.700.844,75 4.700.844,75 4.700.844,75 1.498.887,52 3.201.957,23
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 4.881.114,27 4.881.114,27 4.881.114,27 1.315.861,97 3.565.252,30
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 7.517.920,00 7.517.920,00 7.517.920,00 3.134.981,98 4.382.938,02
0301 RECURSOS ORDINARIOS 378.254,64 378.254,64 183.600,00 194.654,64
0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 145.287,10 145.287,10 145.287,10 144.586,89 700,21
0303 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 16.400,00 16.400,00 16.393,96 6,04
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 74.997,10 74.997,10 23.445,70 51.551,40
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 1.882.365,25 1.882.365,25 1.882.365,25 1.275.691,78 606.673,47
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.580.766,35 1.580.766,35 1.580.766,35 1.373.645,72 207.120,63
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 2.570.563,60 2.570.563,60 2.570.563,60 1.698.659,22 871.904,38
4102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 145.368,72 145.368,72 145.368,72 145.368,72
6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.998,04 398.001,96

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 20/02/2017 435 Página 6 de 11


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Balanço Geral do Estado do Exercício de 2016

AUTARQUIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA DE GASTO E FONTE / 2016 LEI 4.320/64 ANEXO 11-A

________________ DESPESA AUTORIZADA ________________


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUPLEMENTADO(1) ESPECIAL(2) AUTORIZ.(3=1+2) MOVTO(4) GERAL(5=3+4) REALIZADA(6) DIFERENCA(7=5-6)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 366.969,46 366.969,46 366.969,46 333.224,80 33.744,66
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 245.163.028,44 245.163.028,44 34.942.394,90- 210.220.633,54 206.499.889,84 3.720.743,70
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 245.163.028,44 245.163.028,44 34.942.394,90- 210.220.633,54 206.499.889,84 3.720.743,70
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
** TOTAL CAT. GASTO: 33 ** 71.949.068,30 71.949.068,30 1.244.594,45 73.193.662,75 58.555.029,78 14.638.632,97
0101 RECURSOS ORDINARIOS 705.085,16 705.085,16 179.285,72 525.799,44
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 51.980.699,82 51.980.699,82 51.980.699,82 47.984.590,17 3.996.109,65
0103 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 100.000,00 100.000,00 99.993,96 6,04
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 3.345.310,75 3.345.310,75 3.345.310,75 1.491.015,96 1.854.294,79
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 3.903.705,27 3.903.705,27 3.903.705,27 1.058.833,13 2.844.872,14
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 6.552.459,00 6.552.459,00 6.552.459,00 3.118.881,98 3.433.577,02
0301 RECURSOS ORDINARIOS 348.112,19 348.112,19 183.600,00 164.512,19
0303 CONTRAPARTIDA ESTADUAL 16.400,00 16.400,00 16.393,96 6,04
0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 74.997,10 74.997,10 23.445,70 51.551,40
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 1.640.592,36 1.640.592,36 1.640.592,36 1.229.816,10 410.776,26
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 1.292.404,40 1.292.404,40 1.292.404,40 1.138.927,40 153.477,00
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 2.570.563,60 2.570.563,60 2.570.563,60 1.698.659,22 871.904,38
6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.998,04 298.001,96
6302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 363.333,10 363.333,10 363.333,10 329.588,44 33.744,66
44 INVESTIMENTOS
** TOTAL CAT. GASTO: 44 ** 10.362.306,86 10.362.306,86 1.318.015,11- 9.044.291,75 4.136.993,61 4.907.298,14
0101 RECURSOS ORDINARIOS 210.000,00 210.000,00 210.000,00
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 5.639.475,84 5.639.475,84 1.558.157,56- 4.081.318,28 3.427.175,96 654.142,32
0131 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 1.355.534,00 1.355.534,00 1.355.534,00 7.871,56 1.347.662,44
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 977.409,00 977.409,00 977.409,00 257.028,84 720.380,16
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 965.461,00 965.461,00 965.461,00 16.100,00 949.361,00
0301 RECURSOS ORDINARIOS 30.142,45 30.142,45 30.142,45
0302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 145.287,10 145.287,10 145.287,10 144.586,89 700,21
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CON 241.772,89 241.772,89 241.772,89 45.875,68 195.897,21
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 288.361,95 288.361,95 288.361,95 234.718,32 53.643,63
4102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 145.368,72 145.368,72 145.368,72 145.368,72
6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
6302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 3.636,36 3.636,36 3.636,36 3.636,36
79.02.01 INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA BIODIVERSI
** TOTAL UG: 79.02.01 ** 75.820.672,32 75.820.672,32 4.997.787,19- 70.822.885,13 19.259.933,41 51.562.951,72
0101 RECURSOS ORDINARIOS 8.315.561,50 8.315.561,50 8.315.561,50 8.209.428,88 106.132,62
0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 14.706.801,00 14.706.801,00 14.706.801,00 14.706.801,00
0256 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 6.643.297,00 6.643.297,00 6.643.297,00 6.643.297,00
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 9.747.445,00 9.747.445,00 9.747.445,00 16.327,36 9.731.117,64
0301 RECURSOS ORDINARIOS 19.038,78 19.038,78 19.038,78 19.038,78
0316 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST 23.359.243,97 23.359.243,97 292.374,39 23.651.618,36 7.000.782,26 16.650.836,10
0656 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIME 8.317.222,70 8.317.222,70 5.290.161,58- 3.027.061,12 1.551.995,79 1.475.065,33
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PEL 4.712.062,37 4.712.062,37 4.712.062,37 2.462.360,34 2.249.702,03
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
** TOTAL CAT. GASTO: 31 ** 7.140.752,00 7.140.752,00 7.140.752,00 7.126.111,23 14.640,77
0101 RECURSOS ORDINARIOS 7.140.752,00 7.140.752,00 7.140.752,00 7.126.111,23 14.640,77

Relatório Gerado pelo Sistema Siafem/PA, em 20/02/2017 436 Página 7 de 11

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