O campo Identificação dos Perigos e riscos foi preenchido corretamente e condiz com a
2.9.1
aplicação no campo? ( Perigo no processo, na atividade e os riscos relacionados).
O campo GERENCIAMENTO DOS RISCOS, esta devidamente preenchido e condiz
2.9.2 com a aplicação no campo? (controle da fonte, área, meio ambiente, controle geral,
recomendações adicionais da PT)
3.0 EPI’S SIM NÃO N/A
3.1 Os EPI's foram especificados conforme o risco da atividade desnvolvida?
3.2 Todos os componentes da equipe estão utilizando os EPI’S?
3.3 Estão utilizando EPI’s especiais conforme recomendações?
3.4 Os EPI’S estão em bom estado de conservação?
Observação:
TOTALIZAÇÃO:
A) Nº ITENS B) Nº ITENS C) Nº ITENS
SIM NÃO N/A
CALCULO :
A C TOTAL TAXA % OBTIDO
+ = =
0.24
Legenda:
NA – Não Aplicável
APR – Análise Preliminar de Risco
AST - Análise de Segurança da Tarefa
EPI – Equipamento de Proteção Individual
PET – Permissão de Entrada e Trabalho
F.SMS.0098.a
F.SMS.0098.a
FORMULÁRIO DE AUDITORIA QUALITATIVA DE PT
TOTALIZAÇÃO:
A) Nº ITENS B) Nº ITENS C) Nº ITENS
SIM NÃO N/A
0 0 0
CALCULO :
A C TOTAL TAXA % OBTIDO
+ = =
0 0 0 0.24 0.00
Legenda:
NA – Não Aplicável
APR – Análise Preliminar de Risco
AST - Análise de Segurança da Tarefa
EPI – Equipamento de Proteção Individual