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Titulo: FI-AP Anulación documento factura

MÓDULO AP 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DEL USUARIO: 
ANULACIÓN DOCUMENTO FACTURA 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
CONTRALORÍA DEL SISTEMA 
 
 
 
 
 
 
 
     JULIO  2008 
 
 
 

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MANUAL DE USUARIO Última modificación: 11/07/08 Página 1 / 11
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Anulación documento factura MIRO MR8M

Historia de los Cambios


Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya
sido modificado:

Fecha Nombre Descripción del Cambio

Objetivo del Proceso Empresarial


Cancelar los documentos registrados con un pedido.

Iniciador del Proceso


Es necesario tener contabilizado, que su verificación sea en conjunto con un pedido y
una entrada de mercancía.

Prerrequisitos
Tener el número de documento a cancelar, sociedad y el motivo de su anulación.

Ruta de Menú
Seleccionar Finanzas => Logística => Gestión de materiales => Verificación de
Facturas
logística => Continuar el proceso => MR8M

Código de Transacción
MR8M

Temario
Anulación de documentos factura MIRO (compras)……………………………………….3

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Documento de Instrucción

Anulación de Documento Factura

Una vez dentro del sistema, indicamos la transacción MR8M en la barra de transacciones

o bien, ingresamos por medio de la ruta de menú, como se

muestra en la siguiente pantalla:

Esta es la pantalla que nos aparecerá al entrar a la MR8M.

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En la siguiente pantalla se le debe indicar el documento financiero que nos manda al


registrar
la TX MIRO como se visualiza:

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En seguida se le debe indicar el motivo de anulación y la fecha de


contabilización de nuestra anulación:

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Para asegurarnos de nuestra cancelación es necesario visualizar los documentos


antes de
grabar: Dar un clic:

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Ya estando seguro que es lo que tenemos que cancelar nos regresamos dando un clic a

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Anulamos dando clic a

A continuación se debe cancelar el acreedor ya que deja partidas abiertas en el


acreedor, se compensa en la TX F-44 indicando el creedor y la sociedad como se
visualiza en la siguiente pantalla:

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Le damos un clic para que nos mande las partidas pendientes a compensar:

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Ya seleccionadas nuestras partidas se le da clic a

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Resultado
Se cancelo el documento financiero que se registro de una verificación de factura en la
TX MIRO y compensando el acreedor del pedido.

Atención y Soporte
Claudia Dinorah Garza López
cdgarza@itesm.mx

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