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Nota Fiscal

ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA Conta de Energia Elétrica


R GETULIO VARGAS 31 CA 1 Nº 084099761 Série C
Data de Emissão: 10/11/2021
ILHA D CAIEIRAS Data de Apresentação: 11/11/2021
11724-460 PRAIA GRANDE SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210043331114
Leitura Próximo Mês: 13/12/2021

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco


06 PRGBU395-00000199 121297373 712871470 FC2F.8F16.80B9.4016.1087.56D9.2600.C60F

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/21 conforme Reajuste Tarifário médio 16,40%, homologado pela Resolução nº 2.966/2021 ANEEL. Informamos que o PIS/COFINS não incluem o
ICMS em sua base de cálculo.

ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA CPF: 480.258.818-65


R GETULIO VARGAS, 31 CA 1 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 220 V
ILHA D CAIEIRAS
11724-460 PRAIA GRANDE - SP

0800 010 2570 712871470 INSTALAÇÃO


NOV/2021 29/11/2021 227,13
www.cpfl.com.br 2095504877

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 917100351454 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,92% 4,22% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD NOV/21 213,000 kWh 0,39835681 84,85 84,85 25,00 21,21 63,64 0,59 2,69 Esc Hídrica
0601 Consumo - TE NOV/21 213,000 kWh 0,42145540 89,77 89,77 25,00 22,44 67,33 0,62 2,84 23 Dias
0601 Adicional de Bandeira Vermelha NOV/21 42,51 42,51 25,00 10,63 31,88 0,29 1,35 Esc Hídrica
10 Dias
Total Distribuidora 217,13
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal NOV/21 10,00

Total Consolidado 227,13 217,13 54,28 162,85 1,50 6,88

2021 NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


213 33 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
186 28 Consumo kWh 0,28340333 0,29988636 10/11/2021 08/10/2021 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
SET llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
182 31 121297373 Ativa 31649 31436 1,00 213 13/12/2021
AGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
172 33
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
165 29
JUN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
181 28
MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
247 33
ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
254 29

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação


estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 26/11/2021. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
28/10/21 R$ 163,45 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento


Conta de Energia Elétrica 210043331114 227,13 29/11/2021
N° 084099761 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
Loja 1753 - EP-P. G. GUILHERMINA AV. GUILHERMINA GUINLE 146 - CENTRO
Loja 1327 - EX-PRAIA GRANDE SHOP AV. AYRTON SENNA DA SILVA 1511 - INTERMARES
UHAUL MODA AV AYRTON SENNA DA SILVA 1511 - TUDE BASTOS SITIO DO CAMP
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Autenticação Mecânica
836400000029 271301103187 234573882029 100433311147

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