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Recibo de Quitação Page 1 of 1

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NRO.CONTRATO: 002398819
CARTA FRETE 65471048 - 4056
DATA: 17/08/2022
HORA: 20:18

LOCAL DE QUITAÇÃO: 4056 - CD FEIRA DE SANTANA

VOTORANTIM CIMENTOS N / NE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA DE


CONTRATANTE: CONTRATADO:
S.A. ITABERABA
CNPJ: 10656452000180 CNPJ: 06698352000149

FRETE DADOS BANCÁRIOS

VALOR FRETE: 1,103.42 TITULAR: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA ITABE ME


NRO.BANCO: 104
NRO.AGÊNCIA: 0949 - 0
ADIANTAMENTO (-): 0.00
CONTA: 00003001156
DÍGITO: 2
VALOR FINAL: 1,103.42

DOCUMENTO(S)

231028 1 4056
4 1 4056

* ESTE VALOR ESTÁ DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE


ESTABELECIMENTOS REPOM. APENAS A QUANTIA NÃO UTILIZADA SERÁ
CREDITADA NA CONTA DO CAMINHONEIRO.

AUTORIZO CREDITAR O SALDO NA CONTA CORRENTE DESTACADA ACIMA.

ASSINATURA

https://www.repom.com.br/Contratados/Quitacao/Quitacao.aspx?Contrato=2398819&... 17/08/2022

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