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FICHA DE INSPEÇÃO – INVENTÁRIO DE RISCO (PGR-NR01)

Emitente (Cliente): Data da Inspeção: Revisão:


31/08/2022 000
Responsável pela avaliação (Vistoriador): Registro MTE/CREA:
Francisco Isac camelo de Menezes 0114865/SP
RG: 33.413.251-4 E-mail: isac.menezes@compelli.com.br
CPF: 827.400.463-91 Tel.: (11) 97958-0124

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social: DULCE CAFETERIA
Unidade: MATRIZ
Endereço: Número: Complemento: CNPJ:
263 11180393/0001-89
CEP Cidade Bairro UF
VARGEM GRANDE PAULISTA SP
CNAE: Grau de Risco: Descrição CNAE:

DADOS DO ACOMPANHANTE
Acompanhante: Cargo:

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO UTILIZADO


Número De Série / Data Da
Aparelho/Tipo Marca Modelo
Última Calibração
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1. APRESENTAÇÃO

O Gerenciamento de Riscos Ocupacionais – GRO deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR,
deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de
segurança e saúde no trabalho, estão baseados e visa atender a NR-1 da Portaria nº 6.730, de 09/03/2020 que
estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições
que admitam trabalhadores como empregados.

A emissão do PGR atende as exigências da NR-01 e demais exigências legais de segurança e saúde de trabalho.

1.5.7. Documentação
O PGR deve conter, no mínimo:
a) Inventário de riscos; e
b) Plano de Ação

1.5.7.3.2. O Inventário deve conter, no mínimo:


a) Caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
b) Caracterização das atividades;
c) Descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou
circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a
esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;
d) Dados da análise preliminar ou do monitoramento da exposição a agentes físicos, químicos e biológico e os
resultados da avaliação ergonômica;
e) Avaliação de riscos, classificação de risco para elaboração do plano de ação;
f) Critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.
O responsável pela elaboração

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2. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS
2.1. Nível de Risco Ocupacional
Conforme item 1.5.4.4.2 da NR-01 a indicação do nível do risco ocupacional é determinado pela combinação da
severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probablidade ou chance de sua ocorrência. A
determinação do nível de risco é definir as ações prioritárias, constantes no plano de ação, deve ser considerado o
tempo de exposição ao agente de risco, a quantidade/intensidade a que os trabalhadores estão expostos e o
potencial de dano deste agente. Abaixo estão definidos os parâmetros para classificar cada item.

2.2. Probabilidade: Probabilidade da ocorrência de exposição ou tempo da exposição ao agente de risco durante a
jornada de trabalho.
ALTAMENTE IMPROVÁVEL: Exposição baixa - Contato não frequente com o agente ou frequente a baixíssimas
concentrações/ intensidades (Exposição >10% e < 50% LEO)
IMPROVÁVEL: Exposição Moderada – Contato frequente com o agente a baixas concentrações / intensidades ou
contato não frequente a altas concentrações/intensidade (Exposição >50% e < 100% LEO)
POUCO PROVÁVEL: Exposição signativa ou importante – Contato frequente com o agente a altas concentrações/
intensidades (Exposição >100% e < 500% LEO)
PROVÁVEL: Exposição exessiva – Contato frequente com o agente a concentrações/ intensidades elevadas.
(Exposição superior 5 X LEO)

2.3. Severidade: Gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde mediante a exposição ao agente de
risco durante a jornada de trabalho.
LEVE: Lesão ou doença leves, sem necessidade de atenção médica, incômodos ou mal estar;
SEVERO: Lesão ou doença sérias, com efeitos reversíveis;
IRREVERSIVEL: Lesão ou doença críticas, com efeitos irrversíveis severos e prejudiciais que podem limitar a
capacidade funcional;
FATAL OU INCAPACITANTE: Lesão ou doença incapacitante ou fatal;

Fonte: Adaptado da AIHA, 2015

2.4. Matriz 4X4 para Nível de risco

Matriz de risco para estimar o Nível de Risco

Severidade

Fatal ou
Leve Severo Irreversível
Incapacitante

Altamente Risco Risco Risco Risco


Improvável Trivial Tolerável Tolerável Moderado
Probabilidade

Risco Risco Risco Risco


Improvável
Tolerável Tolerável Moderado Substancial
Risco Risco Risco Risco
Pouco Provável
Tolerável Moderado Substancial Substancial
Risco Risco Risco Risco
Provável
Moderado Substancial Substancial Intolerável

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Fonte: Adaptado de MULHAUSEN & DAMIANO (1998) e Apêndice D da BS 8800 (1996).

Com a finalidade de se definir as ações prioritárias constantes no cronograma de ação, devem ser considerados a
Probabilidade ao agente de risco e a Severidade a que os trabalhadores estão expostos. Abaixo estão definidos os
parâmetros para classificar o Nível de Risco.

Para a adoção das ações de controle devemos obedecer aos conceitos abaixo, de acordo com o Nível de Risco
obtido:

Nível de Risco Critério


Risco Trivial Não é requerida nenhuma ação, e não é necessário conservar registros
documentados.
Risco Tolerável Não são requeridos controles adicionais. Devem ser feitas considerações sobre uma
(Controle de Rotina) solução de custo mais eficaz ou melhorias que não imponham uma carga de custos
adicionais. É requerido monitoramento, para assegurar que os controles são
mantidos.
Risco Moderado Devem ser feitos esforços para reduzir o risco, mas os custos de prevenção devem ser
(Monitoramento) cuidadosamente medidos e limitados. As medidas para a redução do risco devem ser
implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado
está associado a conseqüências altamente prejudiciais, pode ser necessária uma
avaliação
adicional para estabelecer mais precisamente a probabilidade do dano, como base
para determinar a necessidade de melhores medidas de controle.
Risco Substancial O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido. Recursos
(Controle Primário) consideráveis podem ter que ser alocados para reduzir o risco. Se o risco envolve
trabalho em desenvolvimento, deve ser tomada uma ação urgente.
Risco Intolerável O trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que o risco tenha sido reduzido.
(Controle de urgência) Se não é possível reduzir o risco, mesmo com recursos ilimitados, o trabalho tem que
permanecer proibido.
Fonte: Adaptado do Apêndice D da BS 8800 (1996).

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3. RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAL
RELAÇÃO DE SETOR/CARGO
Qtde
GHE Setor Cargo Características das atividades
Func.
Confeccionar ternos, terninhos, calças,
camisas e outras peças de roupas similares.
Alinhavar e coser as entretelas das
01
PRODUÇÃO COSTUREIRA 1 diferentes peças, utilizando instrumentos
comuns de costura e máquinas de costura,
para armar essas peças.
Responsável por cortar todos os
01 tecidos em geral utilizados na
confecção de peças de vestuários
PRODUÇÃO CORTADOR 1

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INVENTÁRIO DE PERIGO / FATOR DE RISCO (PGR-NR 01)
Empresa: AMAZONIA VITAL COMERCIO DE MODA LTDA.EPP MATRIZ: VGP Localidade: VARGEM GRANDE PAULISTA GHE: 01
CARACTERISTICAS DA EMPRESA
Tipo de Edificação: Fechamento: Pé Direito: Cobertura: Piso: Ventilação: Iluminação:
Prédio Alvenaria 3,0 à 4,0m Telhado Cerâmico Natural e artificial Natural e artificial
Caracterização da Atividade Geradora de Potencial à Exposição ao Agente de Riscos

Metodologia de avaliação Medidas de Controles Existentes


Quantitativa Gradação de

Fundamentação Legal
Risco
Limite de Tolerância
Perigo/ Meio de
Grupo Fontes ou Circunstâncias Efeitos Potenciais Medidas Administrativas e

Concentração
Intensidade /
Fator de Risco Propagação

Probabilidade

Nível de Risco
Medidas Coletivas EPI (C.A)

Severidade
NR 15 ACGIH

Anexo I
Perda Auditiva 82,0 a NR
Físico Ruído Ar 85,0 -- LE PP TO Fornecer EPI´s
(Quanto acima do LT) dB(A) 15
dB(A)
Quimico Não Identificado -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----- -----
Biológico Não Identificado -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----- -----
Postura Qualit Nr ----- -----
Ergonômicos Contato Logos períodos em pé Doenças ortopédicas -- -- LE PP TO 17
inadequada ativa
Corte e Corte e perfurações Qualit Nr ----- Luva de aço sem CA
Acidente Contato Corte e costuras de tecidos -- -- LE PP TO 17
perfurações das mãos ativa

RECOMENDAÇÕES Fornecer EPI´s aos colaboradores

LEGENDA
Severidade: Altamente Improvável (AI) / Improvável (IM) / Pouco Provável (PP) / Provável (PR) - Probabilidade: Leve (LE) / Severo (SE) / Irreversível (IR) / Fatal ou Incapacitante (FI)
Nível de Risco: Risco Trivial (TR) / Risco Tolerável (TO) / Risco Moderado (MO) / Risco Substancial (SU) / Risco Intolerável (IN

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