Você está na página 1de 2

CRONOGRAMA DETALHADO PARA IMPLANTAO DA ISO 9001:2000

Empresa: AROPLAN
Ano / Ms Itens da Implementao
1 - Lanamento do Projeto - Apresentao organizao e Diretoria 2 - Avaliao do nvel atual de adequao da Organizao ao SGQ 2.1 - Preparao de um cronograma geral para Implantao do projeto 2.2 - Palestras de sensibilizao para lideranas: - Poltica e Objetivos da Qualidade - Mapeamento dos Processos - Organograma e Matriz de Responsabilidades - Seminrio sobre Qualidade Total e o Papel dos Colaboradores - Princpios do Sistema de Gesto da Qualidade 2.3 - Apresentao Gerencial das Normas ISO 9000, 9001, 9004 3 - Detalhamento da Implementao do Sistema 4 - Sistema de Gesto da Qualidade 4.1 - Requisitos Gerais 4.2.1 - Requisitos de Documentao Generalidades 4.2.2 - Manual da Qualidade 4.2.3 - Controle de Documentos 4.2.4 - Controle de Registros

ltima atualizao:
2004 Dez > > > > > > > > > > Jan Fev

20/06/2005
2005 Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 2006 Abr Mai Jun

> >
5 - Responsabilidade da Direo

5.1 - Comprometimento da Direo 5.2 - Foco no Cliente 5.3 - Poltica da Qualidade 5.4.1 - Planejamento - Objetivos da Qualidade 5.4.2 - Planejamento do Sistema da Qualidade 5.5.1 Responsabilidade e Autoridade 5.5.2 - Representante da Direo 5.5.3 - Comunicao Interna 5.6 - Anlise Crtica pela Administrao
R R R R

>

6 - Gesto de Recursos 6.1 - Proviso de Recursos 6.2 - Recursos Humanos 6.3 - Infra-estrutura 6.4 - Ambiente de Trabalho 7 - Realizao do Produto 7.1 - Planejamento da Realizao do Produto 7.2.1 Determinao de Requisitos Relacionados ao Produto 7.2.2 Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto 7.2.3 - Comunicao com o Cliente 7.3.1 - Planejamento do Projeto e Desenvolvimento 7.3.2 - Entradas de Projeto e Desenvolvimento 7.3.3 - Sadas de Projeto e Desenvolvimento 7.3.4 - Anlise Crtica de Projeto e Desenvolvimento 7.3.5 - Verificao de Projeto e Desenvolvimento 7.3.6 - Validao de Projeto e Desenvolvimento 7.3.7 - Controle de Alteraes de Projeto e Desenvolvimento 7.4.1 - Processo de Aquisio 7.4.2 - Informaes de Aquisio 7.4.3 - Verificao do Produto Adquirido 7.5.1 - Controle de Produo e Fornecimento de Servio 7.5.2 - Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio 7.5.3 - Identificao e Rastreabilidade 7.5.4 - Propriedade do Cliente 7.5.5 - Preservao do Produto 7.6 - Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento
R R R R R R R R R R R R

>

> > > >

> > > >

>

Ano / Ms Itens da Implementao


8.1 Generalidades 8.2.1 - Satisfao dos Clientes 8.2.2 - Auditoria Interna 8.2.3 - Medio e Monitoramento de Processos 8.2.4 - Medio e Monitoramento de Produto 8.3 - Controle de Produto No-Conforme 8.4 - Anlise de Dados 8.5.1 - Melhoria Contnua 8.5.2 - Ao Corretiva 8.5.3 - Ao Preventiva 9 - Formao de Auditores Internos 10 - Assessoria na escolha do Organismo Certificador 11 - Conduo da 1 Auditoria Interna 12 - Soluo das No-Conformidades da Auditoria Interna 13 - Conduo da 1 Reunio de Anlise Crtica pela Direo 14 - Palestra de Reforo: Comportamento na Auditoria e Poltica da Qualidade 15 - Acompanhamento da Pr-Auditoria 16 - Soluo das No-Conformidades da Pr-Auditoria 17 - Acompanhamento da Auditoria Inicial de Certificao 18 19 20 -

2004 Dez

2005 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

2006 Abr Mai Jun

>

> >

Legenda: R

Previsto Reprogramado C

Realizado Cancelado

>

Concludo Em atraso

Procedimentos obrigatrios