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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS.

SG-P-31 Rev.: 01 1. OBJETIVO

Elabora: Cesar Pea Revisa: Representante SGI Aprueba: Representante SGI Fecha: 08/05/2009 Pgina 1 de 6

Establecer la metodologa para identificar peligros y evaluar los riesgos de seguridad industrial, salud ocupacional de los procesos y servicios que se desarrollan en la Organizacin 2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicacin para todos los procesos y servicios, rutinarios, no rutinarios y nuevos proyectos de la Organizacin Teniendo en cuenta el compromiso de prevencin, y respuestas ante Emergencias segn lo estipulado por la Ley y la Norma OHSAS 18001:2007. 3. RESPONSABILIDAD El Representante de los Sistemas de Gestin Integrados es responsable de hacer cumplir el presente procedimiento. Los encargados de cada rea son responsables de identificar los peligros ocupacionales para prevenir los riesgos y enfermedades ocupacionales en los trabajadores, contratistas, visitas y proveedores en sus reas respectivas. 4. DEFINICIONES 4.1 Peligro: Elementos, fuente o situacin con potencial de dao en trminos de salud, muerte, enfermedad, dao a la propiedad, o una combinacin de estas como producto de los procesos y servicios de la empresa. Dao: Cualquier cambio en la salud y seguridad, que resulte por la ejecucin de los procesos y servicios de la empresa. Evaluacin de Peligros: Proceso para reconocer si existe un peligro en seguridad y salud ocupacional, definir sus caractersticas y estimar su magnitud de manera para decidir si es tolerable o no de manera que permita el diseo de medidas de intervencin o control. Probabilidad: Posibilidad que los acontecimientos de la cadena, se complementen en el tiempo, originndose las consecuencias no requeridas ni deseadas en trminos de seguridad y salud ocupacional o frecuencia con que las personas, la estructura entran en contacto con los peligros. Gravedad o Consecuencia: Resultados ms probables y esperados del riesgo que se evala, incluyendo los daos personales y materiales. Riesgo o Grado de Peligrosidad: Combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) o gravedad de que ocurra un evento peligroso especfico. Riesgo no Tolerable o Crtico: Situacin que requiere tomar acciones inmediatas para reducir el riesgo, analizar para el establecimiento de Objetivos, metas y programas de gestin Riesgo o Grado de Peligrosidad Alto: Riesgo que se encuentra en un nivel que es no tolerable para la Organizacin, con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica y al costo beneficio de su operacin. Riesgo Medio: Situacin que requiere establecer medidas de intervencin operativas adicionales a las actuales, si es pertinente o se cuenta con los recursos por parte de la Organizacin.

4.2 4.3

4.4

4.5 4.6 4.7 4.8

4.9

4.10 Riesgo Bajo: Situacin que no requiere acciones inmediatas, por estar controlado con las medidas existentes.

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS


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4.11 Plan de emergencias: Conjunto de estrategias o instrucciones planificadas que permite a empleados, contratistas y visitantes, actuar ante situaciones de emergencia de la manera ms adecuada y ponerse a salvo en el menor tiempo posible. 4.12 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 4.13 SGI: Sistema de Gestin Integrado 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Formato SG-F-54 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. 6. PROCEDIMIENTO 6.1 CLASIFICACIN DE PELIGROS O FACTORES DE RIESGO Tabla 1 Clasificacin de Peligros o Factores de Riesgo en Seguridad y Salud Ocupacional:
PELIGROS Y SU CLASIFICACIN Clase: FISICOS Ruido Iluminacin Temperaturas extremas Vibraciones Radiaciones no ionizantes (p.ej: soldadura) Radiaciones ionizantes (p.ej: Criptn 85, fotocopiadora) Clase: QUMICOS (exposicin o contacto con) Material partculado Vapores (Percloro Etileno, etc.) Olores Gases (oxgeno, acetileno Humos metlicos (residuos esmerilados, etc.) Lquidos (combustibles, limpiadores, etc.) Clase: FISICOQUMICO Incendio o Explosin Clase: PSICOSOCIALES Trabajo montono Trabajo bajo nivel, en altura Jornada laboral extensa, exigencias del trabajo, sobrecarga laboral Organizacin del trabajo Robo, agresin, tensin Clase: MECNICOS (atrapamientos, golpes, contacto con) Mecanismos en movimiento Trabajo en alturas Proyeccin de partculas Manejo de herramientas manuales Equipos o elementos a presin Manipulacin de materiales Transporte en vehculos Clase: LOCATIVOS Estructura, instalaciones inadecuadas Superficies de trabajo (hmedas, desnivel, mal estado, etc.) Espacio de trabajo Sistemas de almacenamiento Orden y aseo Los riesgos locativos se identifican para su correccin mediante las inspecciones locativas.

Clase: BIOLGICOS (picaduras, mordeduras, contacto con) Animal Fungi : (Hongos) Protista: (Mohos) Mnera: (Bacterias) Clase: ERGONOMICOS Posturas inadecuadas Sobre esfuerzo fsico Diseo del puesto de trabajo Controles inadecuados

Clase: ELCTRICOS Alta tensin Baja tensin Electricidad esttica Redes, instalaciones inadecuadas

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SG-P-31 Rev.: 01 6.2 METODOLOGA 6.2.1 Aplicacin de la metodologa

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La metodologa para la identificacin y evaluacin de peligros de seguridad y salud ocupacional se aplica en la implementacin del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional y se actualiza de acuerdo a los cambios Legales o cuando se genere algn cambio en la organizacin; y este se divulgar a las reas interesadas. 6.2.2 Identificacin

Con el fin de disponer las variables de localizacin de los peligros en SSO se deben identificar: Actividades: para cada proceso y servicio que desarrolla la Organizacin se listan o identifican las actividades que lo comprenden y cada actividad se registra en el formato SG-F-54 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. Puesto de Trabajo: para cada actividad se identifica el lugar donde se desarrolla el proceso o actividad y se registra en el formato SG-F-54 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. Peligro: En esta columna se describe claramente cul es la fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin, enfermedad o dao a la propiedad, al ambiente de trabajo de acuerdo con los listados de la Tabla 1 Dao: Es el efecto o dao que ocasionara el peligro en las personas, las instalaciones o ambiente en caso de materializarse; esta informacin se registra en el formato SG-F-54 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Situacin: Es la identificacin de la naturaleza de ocurrencia de un peligro en una actividad, y se identifica como: Rutinario (R): es cuando el peligro se da normalmente cuando se ejecuta la tarea; p.ej: exposicin a ruido. No Rutinario (NR): es cuando el peligro no debe ocurrir por la ejecucin de la actividad; p.ej: contacto con energa

Esta informacin se debe registrar en el formato Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos mediante las letras R o NR. Incidencia: Es la identificacin de quien hace la actividad y se clasifica como: Directa (D): Indirecta (I): si la actividad la realiza la Organizacin si la actividad la realiza un contratista, proveedor o visitante

Esta informacin se debe registrar en el formato Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. mediante las letras D o I. 6.2.3 Valoracin del Riesgo

Para la valoracin del nivel de riesgo de cada Peligro que ha sido identificado, se califican las variables de: Probabilidad o Exposicin: es la posibilidad de materializarse u ocurrencia del peligro dentro de la actividad analizada, se evala con base en la escala establecida en la Tabla 2 para cada situacin especfica. El valor asignado se registra en la columna Probabilidad del formato Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.

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Gravedad (G): es la evaluacin de la gravedad del dao que se evala, incluyendo los daos personales y materiales. La calificacin numrica se asigna de acuerdo a los valores establecidos para cada situacin especfica en la Tabla 2. El valor asignado se registra en la columna identificada como Gravedad del formato Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. TABLA 2: ESCALA DE VALORACIN DEL RIESGO VALOR PROBABILIDAD O EXPOSICIN Para Accidente: es prcticamente seguro que ocurra el peligro; se ha presentado en la Organizacin. 4 Para Exposicin: el peligro o situacin de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al da (y/o ms 60% de trabajadores expuestos). Para Accidente: es completamente posible, nada extrao. El Peligro tiene probabilidad de presentarse del 50%. 3 Para Exposicin: el peligro o situacin de riesgo ocurre frecuentemente o una vez al da (y/o 41 60 % de trabajadores expuestos). Para Accidente: seria una coincidencia rara que sucediera el peligro. 2 Para Exposicin: el peligro o situacin de riesgo se da ocasionalmente o una vez por semana y/o 21 - 40 % de trabajadores expuestos Para Accidente: El peligro nunca ha sucedido en muchos aos, pero es concebible. 1 Para Exposicin: el peligro o situacin de riesgo ocurre remotamente y/o 0-20% de trabajadores expuestos

VALOR 4 3 2 1

CONSECUENCIA Muertes y/o daos superiores del 80% del capital de dependencia. Lesiones extremadamente graves: Amputaciones, invalidez permanente y/o daos del 50 al 79% del capital de dependencia Heridas, contusiones considerables con incapacidad temporal y/o daos materiales Pequeas heridas, contusiones y/o daos o prdidas menores

NOTA: Para evaluar la probabilidad o exposicin y la consecuencia se debe hacer un anlisis de los puntos, seleccionando aquella calificacin que se ajuste mejor a la situacin. No necesariamente se tienen que cumplir todos los puntos o criterios para definir una calificacin. 6.2.4 Riesgo (Grado de Peligrosidad) El riesgo en Salud y Seguridad Ocupacional se determina, as R = Probabilidad * Gravedad El Valor del Riesgo (R) se registra en el formato SG-F-54 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.

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6.2.5 Clasificacin del Riesgo De acuerdo al valor obtenido del Riesgo se clasifica en Crtico, Alto, Medio o Bajo conforme a lo establecido en la Tabla 3; y se registra la clasificacin en el formato SG-F-54 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. TABLA 3:

CLASIFICACIN DEL RIESGO


Escala de valoracin del Riesgo: Clasificacin: 1A3 BAJO 4A6 MEDIO Establecer medidas de intervencin operativas adicionales, si es pertinente de acuerdo a recursos disponibles 8 A 12 ALTO 16 CRTICO

Medida de intervencin o control:

No requiere acciones inmediatas, continuar con las medidas de control existentes

Establecer acciones de control y analizar el establecimiento de objetivos, metas y programas de gestin.

Detener la tarea y tomar acciones inmediatas para reducir el riesgo.

6.2.6 Establecimiento de Acciones a Emprender Determinacin de Acciones de Control El formato elaborado por la Organizacin ser de acuerdo a lo estipulado por la Ley laboral y emitido por ESSALUD, as como el formato de valoracin horas hombre Una vez valorado y clasificado el Riesgo en Seguridad, Salud Ocupacional, se identifican las medidas de intervencin necesaria y factible a implementar para su control en la fuente, medio o persona y se documentan en el formato "SG-F-54 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos" Seguimiento a las medidas de control La eficacia de las medidas implementadas se evaluar en el comit de SST que realiza la Organizacin Las inspecciones y el seguimiento realizados al desempeo en SSO a travs del anlisis de los indicadores ser observado en la accin de control en el formato "SG-F-54 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos"

6.2.7 Formato IPER

FORMATO IPER

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SITIO DE EJECUCIN DE LOS PROCESOS/ SERVICIOS:
IDENTIFICACION (6) INCIDENCIA (3) SITUACIN EVALUACIN (10) CLASIFICACIN DEL RIESGO (8) GRAVEDAD (7) PROBABIIDAD (9) RIESGO Fecha de Elaboracion: CONTROL

PUESTO DE TRABAJO (1)

ACTIVIDAD (2)

PELIGRO (4)

DAO (5)

ACCION DE CONTROL (11)

AxB

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