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Cualquier actividad que el ser humano realice est expuesta a riesgos de diversa ndole los cuales influyen de distinta forma en los resultados esperados. La capacidad de identificar estas probables eventualidades, su origen y posible impacto constituye ciertamente una tarea difcil pero necesaria para el logro de los objetivos. En los ltimos aos las tendencias internacionales han registrado un importante cambio de visin en cuando a la gestin de riesgos, de un enfoque de gestin tradicional hacia una gestin basada en la identificacin, monitoreo, control, medicin y divulgacin de los riesgos. En el nuevo enfoque de evaluacin de la gestin de riesgos, la evaluacin de riesgo es continua y recurrente, anticipa y previene, se enfoca en la identificacin, medicin y control de riesgos, velando que la organizacin logre sus objetivos con un menor impacto de riesgo posible, la evaluacin de riesgo est integrada en todas las operaciones y procesos, y la poltica de evaluacin de riesgo es formal y claramente entendida. En este sentido gestionar eficazmente los riesgos para garantizar resultados concordantes con los objetivos estratgicos de la organizacin, quizs sea uno de los mayores retos. Desde este punto de vista, la gestin integral de los riesgos se vuelve parte fundamental de la estrategia y factor clave del xito de las organizaciones
Establecer un procedimiento documentado para la continua identificacin de peligros y evaluacin de riesgos y la determinacin de los controles necesarios para reducirlos, en este caso el ambiente donde evaluaremos ser nuestro hogar y de camino hacia la Facultad de Ingeniera de Minas y Metalurgia-Nazca. Identificar y evaluar los riesgos presentes en nuestras actividades Aplicar controles para minimizar los riesgos evaluados
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera (D.S. 055-2010-EM del 22/08/2010) Artculo 40 Los trabajadores tienen derecho a: b) Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar su salud o seguridad a travs del IPERC y de la informacin proporcionada por el supervisor (Ingeniero o Tcnico). Artculo 88 El titular minero deber identificar permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos a travs de la informacin brindada por todos los trabajadores en los aspectos que a continuacin se indican:
a) Los problemas potenciales que no se previ durante el diseo o el anlisis de tareas. b) Las deficiencias de los equipos y materiales. c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores. d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales o equipos. Las deficiencias de las acciones correctivas. e) El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecucin de la tarea que realizarn los trabajadores, la que ser ratificada o modificada por el supervisor con conocimiento del trabajador y, finalmente; dar visto bueno el ingeniero supervisor previa verificacin de los riesgos identificados y otros. f) El desarrollo y/o ejecucin de Estndares y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) de acuerdo ANEXO N 15-A y 15-B respectivamente. g) El Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al ANEXO N 15-C, antes de la ejecucin de la tarea.
i) En tanto perdure la situacin de peligro se mantendr la supervisin permanente. El titular minero, para controlar, corregir y eliminar los riesgos deber seguir la siguiente secuencia:
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N29783) Artculo 18 El sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo se rige por los siguientes principios: Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. Artculo 21 Las medidas de prevencin y proteccin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminacin de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisin y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.
b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas tcnicas o administrativas.
c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. d) Programar la sustitucin progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, tcnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningn riesgo para el trabajador. e) En ltimo caso, facilitar equipos de proteccin personal adecuados, asegurndose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N29783) Artculo 38 Planificacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo La planificacin, desarrollo y aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la empresa: c) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros y saludables. Artculo 40 La evaluacin, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo comprende procedimientos internos y externos a la empresa, que permiten evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo (D. S. N005-2012-TR Artculo 25 El empleador debe implementar el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en funcin del tipo de empresa u organizacin, nivel de exposicin a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos. Artculo 82 El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma peridica, de conformidad con lo previsto en el artculo 57 de la Ley. Las medidas de prevencin y proteccin deben aplicarse de conformidad con el artculo 50 de la Ley. La identificacin se realiza en consulta con los trabajadores, con la organizacin sindical o el Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, segn el caso.
Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo (D. S. N0052012-TR) Artculo 26 El empleador est obligado a: a) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cul es el departamento o rea que identifica, evala o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. Artculo 77 La evaluacin inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluacin debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, as como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus caractersticas personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. Adicionalmente, la evaluacin inicial debe:
a) Identificar la legislacin vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las guas nacionales, las directrices especficas, los programas voluntarios de seguridad y salud en el trabajo y otras disposiciones que haya adoptado la organizacin. b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relacin con el medio ambiente de trabajo o con la organizacin del trabajo. c) Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos. d) Analizar los datos recopilados en relacin con la vigilancia de la salud de los trabajadores
Artculo 78 El resultado de la evaluacin inicial o lnea de base debe: a) Estar documentado. b) Servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Servir de referencia para evaluar la mejora continua del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artculo 86 El empleador debe considerar la posibilidad de recurrir a mediciones, cualitativas y cuantitativas, adecuadas a las necesidades de la organizacin. Estas mediciones deben: a) Basarse en los peligros y riesgos que se hayan identificado en la organizacin, las orientaciones de la poltica y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. b) Fortalecer el proceso de evaluacin de la organizacin a fin de cumplir con el objetivo de la mejora continua.
DEFINICIONES Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que pueda provocar el evento o la exposicin. Identificacin de Peligros: Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente y definicin de sus caractersticas. Evaluacin de Riesgos: Proceso de evaluacin de riesgo derivado de un peligro teniendo en cuenta la adecuacin de controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es aceptable o no. Incidente: Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. Un accidente es un incidente con lesin o enfermedad. Un casi accidente es un incidente donde no existe lesin o enfermedad. IPER: Identificacin de Peligros y evaluacin de Riesgos HSE: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
QU ES LA GESTIN DE RIESGOS?
Es un proceso de aplicacin sistemtica de mtodos capaces de identificar, estimar, valorar con el fin de priorizar y tomar las acciones para el control de los mismos,
La identificacin, evaluacin y control de los riesgos son la base para el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.
PELIGRO.
Cualquier fuente con potencial de causar daos o lesiones, problemas en la salud, daos a la propiedad y al medio ambiente o a la imagen empresarial, Fsicos, Qumicos, Mecnicos, Ergonmicos, Elctricos, Biolgicos, Arquitectnicos, Psicosociales.
RIESGO LABORAL.
Es una medida de prdidas, resultado de la combinacin entre la probabilidad y la severidad de los daos con relacin a la ocurrencia de un hecho especifico,
EL PELIGRO Y RIESGO
PELIGRO: TRABAJO EN ALTURA RIESGO EVENTO: RIESGO DE CAIDA CON LESIONES PROBABILIDAD (P)
(P)B
(P)A
(S)A
(S)B
SEVERIDAD (S)
ACTO INSEGURO
Comportamiento de las personas que fuera de las normas y procedimientos de trabajo (errores o negligencia). Son fuente potencial de causar incidentes y accidentes.
CONDICION INSEGURA
Condicin fsica en el ambiente de trabajo (deficiencias) fuera de normas y procedimientos y son fuente potencial de causar incidentes o accidentes.
INCIDENTE
Acontecimiento no deseado, que con un ligero cambio en las condiciones pudo causar un accidente, Es un casi accidente. Es un sntoma de un accidente y es importante para tomar acciones preventivas y correctivas.
ACCIDENTE
Cualquier acontecimiento que interrumpa o interfiera el proceso normal de una actividad ocasionando lesiones o fatalidades en las personas, daos al medio ambiente, los bienes materiales y la imagen empresarial.
Evento
Perdidas
Causa u Origen
Daos o Perdidas
Causa u Origen
Daos o Perdidas
Material Peligros: Vapor de combustible Humos en operacin soldar Energa Liberada: Cada de distinto nivel Colisin de un carrito transportador
CAUSA INDIRECTA
CAUSA DIRECTA
DEFINICION DE LOS NIVELES DE RIESGOS Riesgo Intolerable (IT): Situacin inesperada que puede convertirse en fuera de control y representa riesgos para la persona, equipos, instalaciones y al medio ambiente. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Riesgo Importante (IM): Riesgo en el que no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se sta realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Riesgo Moderado (M): Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado en donde los controles deben mantenerse en forma permanente. Riesgo Tolerable: No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Riesgo Trivial: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable por la organizacin habiendo respetado su Poltica y obligaciones legales, no necesita adoptar ninguna accin.
A) IDENTIFICACION DE PELIGROS Cada responsable de rea o contratista, sus trabajadores y el especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, participarn en la identificacin de los peligros asociados a las actividades que realizan teniendo en cuenta los siguientes elementos: trabajadores, equipos e instalaciones, materiales, ambiente de trabajo; a travs del registro R-HSE-IP Matriz de Identificacin de Peligros (Anexo1), considerando dentro de ello: actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de todo el personal que tiene acceso a los lugares de trabajo, incluyendo trabajadores de las contratistas y visitantes; as como la totalidad de instalaciones, equipos, materiales de trabajo, el comportamiento y factor humano. Luego de culminada la identificacin de peligros, el registro correspondiente ser remitido al Coordinador del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para su archivo en la plataforma documentaria del sistema.
El Coordinador del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente proceder a consolidar la informacin de la identificacin de peligros. PELIGRO: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades, o la combinacin de ellas.
Inspecciones Investigacin de Accidentes Auditorias Lista de verificacin Observacin planeadas Entrevista y encuestas
Registros de incidentes Informacin sobre las mejores practicas y/o los peligros tipicos en organizaciones similares Informes de incidentes que hayan ocurrido en organizaciones similares Informacin sobre las instalaciones, procesos y actividad de la organizacin Requisitos legales y otros requisitos de SST. Informacin de otros sistemas. (ISO 9001:2008 ISO 14001:2004) Los reconocimientos mdicos laborales Elementos de entrada de los empleados y las partes interesadas Informes de auditorias, de las inspecciones (como: INDECI o el Ministerio de Trabajo, etc.)
En: Actividades o situaciones rutinarias Actividades o situaciones no rutinaria Visitas a clientes Condiciones meteorolgicas Corte de suministros Mantenimiento no programado Limpieza de equipos Situaciones de emergencia Puesta en marcha o parada
B) EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Es el proceso de evaluar los riesgos que surgen de los peligros, teniendo en cuenta la idoneidad de los controles existentes, y decidiendo si el riesgo es aceptable. El Comit de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente proceder a evaluar los riesgos tomando en cuenta cualquier obligacin legal y se establecern los controles respectivos a los peligros consolidados a travs del registro R-HSE-IPER Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (Anexo 2), considerando para ello el registro R-HSE-IP (Matriz de identificacin de peligros) y criterios de probabilidad y severidad (consecuencia) definidos en la metodologa que se describe a continuacin:
PROBABILIDAD: La probabilidad se evala en funcin al ndice de nmero de personas expuestas, ndice de procedimientos existentes, ndice de capacitacin, ndice de exposicin al riesgo, de la siguiente manera: - Nmero de personas expuestas (A): Tabla N 1
Personas Expuestas (A) ndice
De 1 a 3
De 4 a 12 Ms de 12
1
2 3
ndice 0 1
2 3
Capacitacin (C):
Tabla N 3
Capacitacin (C )
No aplica Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene.
ndice
0 1 2 3
ndice
Tabla N5
Severidad
Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o magulladuras, irritacin de ojos por polvo. Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort. Lesin con incapacidad temporal: fracturas menores. Daos a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos, msculoesquelticos Lesin con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores. Muerte. Dao a la salud
ndice
Ligeramente daino
Daino
Extremadamente daino
Para determinar el valor del riesgo se multiplica el ndice de Probabilidad con el ndice de Severidad (Consecuencia), de la siguiente manera: Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice de Severidad Con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin Tabla N 6
Puntuacin
Interpretacin No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. No debe comenzarse en el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se sta realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy graves), se precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas para
25-36
Importante (IM)
17-24
Moderado (M)
9-16
Aceptable (TO)
5-8
Al determinar controles, se debe considerar la reduccin de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorizacin: a) eliminacin b) sustitucin c) controles de ingeniera d) sealizacin, alertas y/o controles administrativos e) equipos de proteccin personal Los riesgos intolerables e importantes sern considerados significativos para los que se determinarn los objetivos, metas y Programas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (PG-HSE-PGSS) (Anexo 4). Tambin sern considerados como significativos aquellos riesgos cuyo ndice de severidad sea 3, calificada como extremadamente daino (Lesin con incapacidad permanente o muerte). A medida que los riesgos significativos fueron gestionados y ya no tengan esta calificacin, se proceder a gestionar los riesgos de mayor puntuacin dentro del programa de gestin. Los restantes no significativos se gestionarn a travs de controles operacionales. La organizacin se encargar de crear el cuadro de los riesgos intolerables e importantes significativos (R-HSE-RIS) (Anexo 3). La evaluacin y control de riesgos ser revisada por lo menos una vez al ao considerando todos los procesos y sub - procesos, las actividades rutinarias y no rutinarias o extraordinariamente cuando exista la generacin de nuevos proyectos, actividades, instalaciones u otros que modifiquen el alcance del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
P1
R1
Valor
Personal entrenado identifica y controla el peligro Personal entrenado identifica pero no controla el peligro
48
9 15
Eventualmente a la semana
Continuamente diario
> 15
ndice de Probabilidad:
IP
IE
IPT
ICE
+ IF
1 2 3 4
LEVE
MODERADO (Lesin con Incapacidad Temporal) GRAVE (Lesin con Incapacidad Permanente) (Fatal)
MORTAL
NDICE DE SEVERIDAD
IS
IS
IP IS
IE
IPT + ICE +
IF
= X =
MRL =
CRITERIOS
Magnitud del Riesgo Laboral (MRL) DE 32 A 64 DE 9 A 31 DE 4 A 8
Grado de Riesgo
Prioridad
I II III
PELIGRO FISICO: ILUMINACION INADECUADA RIESGO: Ergonmico por condiciones de iluminacin inadecuadas CONSECUENCIA: Disminucin de la agudeza visual, asteopa, miopa, ceflea.
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD
Personas expuestas = 1 persona = ndice = 1 Procedimientos existentes = No existe = ndice = 3 Capacitacin = Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control = ndice = 2 Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3 RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 1 + 3 + 2 + 3 = 9
IP
= 13
IE =
+ 1
IPT + 4
+ +
ICE 4
+ IF
IS
+4
MRL
13 X
13
RIESGO MODERADO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD
Personas expuestas = 1 persona = ndice = 1 Procedimientos existentes = No existe = ndice = 3 Capacitacin = Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control = ndice = 2 Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3 RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 1 + 3 + 2 + 3 = 9
IS ICE 4 + IF
NDICE DE SEVERIDAD
IP
= 13
IE =
+ 1
IPT + 4
+ +
+4
MRL
13 X
26
RIESGO MODERADO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD
Personas expuestas = 9 personas = ndice = 2 Procedimientos existentes = No existe = ndice = 3 Capacitacin = Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control = ndice = 2 Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3 RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 2 + 3 + 2 + 3 = 10 Severidad = Ligeramente daino = ndice = 1
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice de Severidad
IS ICE 4 + IF
NDICE DE SEVERIDAD
IP
= 15
IE =
+ 3
IPT + 4
+ +
+4
MRL
15 X
30
RIESGO MODERADO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD
Personas expuestas = 5 personas = ndice = 2 Procedimientos existentes = No existe = ndice = 3 Capacitacin = Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control = ndice = 2 Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3 RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 2 + 3 + 2 + 3 = 10 Severidad = Ligeramente daino = ndice = 1
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice de Severidad
IP
= 15
IE =
+ 2
IPT + 4
+ +
ICE 4
+ IF
IS
+4
MRL
15 X
15
RIESGO MODERADO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD
Personas expuestas = 9 personas = ndice = 2 Procedimientos existentes = No existe = ndice = 3 Capacitacin = Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control = ndice = 3 Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3 RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 2 + 3 +3 + 3 = 11
IS ICE 4 + IF
NDICE DE SEVERIDAD
IP
= 15
IE =
+ 3
IPT + 4
+ +
+4
MRL
15 X
45
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD
Personas expuestas = Mas de 12 per. = ndice = 3 Procedimientos existentes = No existe = ndice = 3 Capacitacin = Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control = ndice = 3 Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3 RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 3 + 3 +3 + 3 = 12 Severidad = Ligeramente daino = ndice = 1
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice de Severidad
IE =
+ 4
IPT + 4
+ +
ICE 4
+ IF
IS
+4
16 X
16
RIESGO MODERADO
PELIGRO DISERGONOMICO: CONDICIONES AMBIENTALES RIESGO: CAIDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL (RESBALONES, TROPIEZOS) MEDIDA DE CONTROL: ELABORACION DIARIA DE AST Y CHARLAS ORDEN Y LIMPIEZA PERMANENTE ANALIZAR EL AREA DE TRABAJO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD
Personas expuestas = Mas de 12 per. = ndice = 3 Procedimientos existentes = No existe = ndice = 3 Capacitacin = Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control = ndice = 3 Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3 RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 3 + 3 +3 + 3 = 12 Severidad = Ligeramente daino = ndice = 1
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice de Severidad
IE =
+ 4
IPT + 4
+ +
ICE 4
+ IF
IS
+4
16 X
16
RIESGO MODERADO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD
Personas expuestas = Mas de 12 per. = ndice = 3 Procedimientos existentes = No existe = ndice = 3 Capacitacin = Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control = ndice = 3 Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3 RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 3 + 3 +3 + 3 = 12 Severidad = Daino = ndice = 2
IE =
+ 4
IPT + 4
+ +
ICE 4
+ IF
+4
16 X
RIESGO ALTO
32
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD
Personas expuestas = Mas de 12 per. = ndice = 3 Procedimientos existentes = No existe = ndice = 3 Capacitacin = Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control = ndice = 3 Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3 RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 3 + 3 +3 + 3 = 12 Severidad = Ligeramente daino = ndice = 1
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice de Severidad
IE =
+ 4
IPT + 4
+ +
ICE 4
+ IF
IS
+4
16 X
16
RIESGO MODERADO