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Línea de Grupo de
Dominio Sub-Línea
investigación investigación
Emprendimiento e
Desarrollo local y Innovación,
emprendimiento producción Gestión de Modelos de
socioeconómico competitividad y proyectos Gestión
sustentable desarrollo
empresarial
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Diseñar un sistema de
Analizar la manera en
control interno aplicado que afecta la rentabilidad
en el área de ventas para de la empresa la carencia
Recopilar información de un sistema de control
la mejora administrativa y que nos ayude a interno en relación a las
contable, para así identificar los ventas brutas,
Evaluar la falta de requerimientos y devoluciones y
obtener la rentabilidad en descuentos.
existencia de control procedimientos que
Comercial Cisneros S.A. dentro de Comercial requiere en el área de
Cisneros S.A. para el ventas.
área de ventas.
JUSTIFICACION DEL PROYECTO
TEÓRICA PRÁCTICA
Considerando la importancia que tienen el área de ventas dentro Con la realización de este proyecto de investigación se espera
de las organizaciones, es preciso darles un seguimiento y control contribuir a una solución al problema en las ventas , notas de crédito y
continuo a las actividades que realizan parte operativa del área, por la cual está atravesando la empresa
la empresa.
Hipótesis General
Variable
Independiente Diseño de un
Si se diseña un sistema de sistema de control
control interno para el área interno.
de ventas en Comercial
Cisneros S.A., la empresa
podrá mejorar su
rentabilidad.
Variable
Dependiente Mejora la
rentabilidad y los
procesos
administrativos y
contable.
ASPECTO METODOLOGICO
Los aspectos metodológicos de la presente investigación
son:
MATERIAL
SUMINISTRO
SERVICIO
TOTAL $ 40,20
Al diseñar un sistema de control interno en la empresa
Comercial Cisneros S.A. mejorará su rentabilidad y el
personal del departamento de ventas tendrá directrices para
poder realizar su trabajo de manera más óptima.
BIBLIOGRAFIA
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/.../nic/18_NIC.pdf
http://www.adizesca.com/site/assets/me-
matematicas_financieras_para_toma_de_decisiones_empresariales-ca.pdf
auditoria-administracion-publica-control-interno/control-interno-antecedentes-evolucion-2-2