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G332131604967272225

13/03/2020 16:13:36
Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL


13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.18
0715300715 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio DAE ESTADO CEARA
Codigo de Barras 85640000000-1 32360006202-6
00316202040-2 03858949100-0
Data do pagamento 02/03/2020
Valor Total 32,36
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DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 8.76B.80F.D03.483.797
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:18
071500715 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
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34191099090097777382973665700008381650000222000
BENEFICIARIO:
REDEMAQUINAS COMERCIO S M EQU
NOME FANTASIA:
REDEMAQUINAS COMERCIO S M EQU
CNPJ: 06.094.934/0006-20
PAGADOR:
PARACURU CONSTRUTORA E SERVICO
CNPJ: 21.310.694/0001-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.303
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.220,00
JUROS/MULTA 66,42
VALOR COBRADO 2.286,42
================================================
NR.AUTENTICACAO 8.E64.660.07C.20D.82E
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:18
071500715 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793391009120000054447005856001581710000446547
BENEFICIARIO:
PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTD
NOME FANTASIA:
PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS
CNPJ: 11.367.431/0001-07
PAGADOR:
PARACURU SERVICOS INDUSTRIAIS EIREL
CNPJ: 21.310.694/0001-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.304
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 4.465,47
JUROS/MULTA 464,42
VALOR COBRADO 4.929,89
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NR.AUTENTICACAO F.152.BDB.632.8FE.050
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.18
0715300715 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000009-3 26160082089-6
99443367791-5 00039000199-8
Data do pagamento 03/03/2020
Valor Total 926,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030305
AUTENTICACAO SISBB: 4.E74.6D2.632.9C2.FC0
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:18
071500715 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090236471600702365817176481790000052500
BENEFICIARIO:
FRANCISCA GILVANETE DA COSTA
NOME FANTASIA:
FRANCISCA GILVANETE DA COSTA
CNPJ: 07.167.493/0001-06
PAGADOR:
PARACURU SERVICOS INDUSTRIAIS EIREL
CNPJ: 21.310.694/0001-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.306
NOSSO NUMERO 23647160002365817
CONVENIO 02364716
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 525,00
JUROS/MULTA 14,00
VALOR COBRADO 539,00
================================================
NR.AUTENTICACAO A.08B.A35.BD8.05F.63D
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:18
071500715 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090212849300000000258178681760000145425
BENEFICIARIO:
MONTAGENS P LOCACOES LTDA EPP
NOME FANTASIA:
MONTAGENS PINTURAS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 03.949.137/0001-85
PAGADOR:
M E M SERVICOS INDRUSTRIA E COMERCI
CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.307
NOSSO NUMERO 21284930000000258
CONVENIO 02128493
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.454,25
JUROS/MULTA 34,19
VALOR COBRADO 1.488,44
================================================
NR.AUTENTICACAO E.7BC.36B.197.037.410
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:19
071500715 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090281918601200598059178381790000170655
BENEFICIARIO:
CIA E R GRANDE NORTE - COSERN
NOME FANTASIA:
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE
CNPJ: 08.324.196/0001-81
PAGADOR:
G E E MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.104.740/0002-11
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.308
NOSSO NUMERO 28191860100598059
CONVENIO 02819186
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.706,55
VALOR COBRADO 1.706,55
================================================
NR.AUTENTICACAO 0.4A6.A43.264.E7F.D93
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:19
071500715 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10498921672890010004200000798645581710000031111
BENEFICIARIO:
FG IMOBILIARIA LTDA
NOME FANTASIA:
FG IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 25.101.737/0001-21
PAGADOR:
EDSON DE MORAES
CPF: 511.090.007-82
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.309
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 311,11
JUROS/MULTA 18,58
VALOR COBRADO 329,69
================================================
NR.AUTENTICACAO B.7E5.094.958.F55.BF4
03/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:47:41
071500715 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2020
NR. DOCUMENTO 554.687.000.001.293
VALOR TOTAL 2.684,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: W R INDUSTRIAL
AGENCIA: 4687-6 CONTA: 1.293-9
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1: 22.922.131/0001 69
================================================
NR.AUTENTICACAO 5.969.A9A.912.503.8ED
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.19
0715300715 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0366-2 - FORTALEZA CE
CONTA: 46.681-1

FAVORECIDO: BRUNA HELLEN XAVIER DE OLIVEIRA RAM


CPF/CNPJ: 629.074.503-44
VALOR: R$ 1.667,30
DEBITO EM: 04/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: A.895.6D7.8D5.CF1.360
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.19
0715300715 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5443-7 - PARACURU
CONTA: 5.530-1

FAVORECIDO: PEDRO FERREIRA DA SILVA


CPF/CNPJ: 323.278.978-15
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 04/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 030402
AUTENTICACAO SISBB: F.E0D.735.B59.D68.75E
04/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:41:16
071500715 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2020
NR. DOCUMENTO 554.154.000.011.096
VALOR TOTAL 1.820,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE OLEGARIO OLIVEIRA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 11.096-5
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 1.071.2D0.A0F.E21.C9E
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:19
071500715 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.000.039.025
VALOR TOTAL 615,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAILSON FLORENCIO SILVA
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 39.025-9
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 2.379.51E.337.8CD.6B0
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.19
0715300715 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5443-7 - PARACURU
CONTA: 3.900-4

FAVORECIDO: MARIA ELSA DE FARIAS SILVEIRA


CPF/CNPJ: 477.582.443-00
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 05/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 4.76A.8FC.5A3.E1C.D5B
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:19
071500715 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090281410000007010295173181710000041204
BENEFICIARIO:
HAPVIDA A MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 63.554.067/0001-98
PAGADOR:
PARACURU CONSTRUTORA E SERVICOS IND
CNPJ: 21.310.694/0001-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.503
NOSSO NUMERO 28141000007010295
CONVENIO 02814100
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 412,04
JUROS/MULTA 14,96
VALOR COBRADO 427,00
================================================
NR.AUTENTICACAO 8.8E2.D71.1F4.144.197
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:19
071500715 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191091497780300293883495580009481850000048798
BENEFICIARIO:
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
NOME FANTASIA:
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
CNPJ: 29.309.127/0001-79
SACADOR AVALISTA:
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
CNPJ: 29.309.127/0001-79
PAGADOR:
MM SERVICOS INDUSTRIA COMERCIO
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.504
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 487,98
VALOR COBRADO 487,98
================================================
NR.AUTENTICACAO C.E33.A47.AA7.B19.0A9
05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:48:24
071500715 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.718.000.108.030
VALOR TOTAL 660,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS BISPO DE MORAES
AGENCIA: 0718-8 CONTA: 108.030-X
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 3.760.1FB.F51.101.44B
05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:23:10
071500715 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.715.000.100.295
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERT CARVALHO SANTOS
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 100.295-3
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 3.727.E5D.6AE.B13.0BF
05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:11
071500715 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.391.000.016.119
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERMANA KAIARA G CASTRO
AGENCIA: 2391-4 CONTA: 16.119-5
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 0.BF6.6B5.65F.B7F.F10
05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:18
071500715 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2020
NR. DOCUMENTO 172.391.510.028.149
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADNA MENDES SETUBAL
AGENCIA: 2391-4 CONTA: 510.028.149-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO D.8F9.F21.30D.519.F19
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:14:20
071500715 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2020
NR. DOCUMENTO 554.711.000.025.384
VALOR TOTAL 542,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL LAZARINI YABE
AGENCIA: 4711-2 CONTA: 25.384-7
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 6.441.F1A.644.2FF.5B7
05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:17:16
071500715 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2020
NR. DOCUMENTO 553.900.000.009.370
VALOR TOTAL 1.340,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEAN C D S X 03396620429
AGENCIA: 3900-4 CONTA: 9.370-X
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO E.9A2.C98.800.DBD.6E4
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:19
071500715 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.000.020.628
VALOR TOTAL 1.272,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMARO ANDRADE DE LIMA
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 20.628-8
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 5.80D.B53.C67.535.665
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:19
071500715 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.000.022.823
VALOR TOTAL 1.263,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO C OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 22.823-0
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO A.D0F.7B7.016.CBF.147
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:19
071500715 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 587.100.000.027.238
VALOR TOTAL 1.736,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CANDIDO H MULATINHO NT
AGENCIA: 5871-8 CONTA: 27.238-8
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 3.640.CCC.F7D.394.B2B
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.000.022.863
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIANO K O GOMES
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 22.863-X
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 1.58E.0F8.C9E.B63.889
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.000.022.865
VALOR TOTAL 1.169,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CICERO GOMES DA SILVA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 22.865-6
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
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NR.AUTENTICACAO 0.895.A06.CD3.DBC.172
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.000.020.217
VALOR TOTAL 1.177,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL MARTINS DE SANTANA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 20.217-7
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
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13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.000.016.926
VALOR TOTAL 933,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMANOEL A L SANTANA
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 16.926-9
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 4.519.919.726.027.843
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.000.038.677
VALOR TOTAL 1.177,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUDIMAR BARBOSA DE SOUZA
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 38.677-4
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
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13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
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COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.000.027.455
VALOR TOTAL 1.327,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ADRIANO F SILVA
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 27.455-0
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 0.E84.1D2.FEB.1EE.F07
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.000.011.130
VALOR TOTAL 754,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FELIX R SILVA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 11.130-9
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 7.053.E33.6C9.B11.457
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 587.100.000.004.538
VALOR TOTAL 1.183,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO VARELA NETO
AGENCIA: 5871-8 CONTA: 4.538-1
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO F.67A.AB0.B7D.A31.913
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.000.038.658
VALOR TOTAL 1.337,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIVANILDO DA SILVA ROCHA
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 38.658-8
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO D.E3E.7CB.440.F7E.7DE
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.000.036.857
VALOR TOTAL 1.111,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HIGOR M SALES FERNANDES
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 36.857-1
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO B.C7C.F3D.45F.34F.0A5
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.510.023.287
VALOR TOTAL 754,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGO DA SILVA TOMAZ
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 510.023.287-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
================================================
NR.AUTENTICACAO 5.BE4.B95.2D0.DEC.A0E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.000.022.861
VALOR TOTAL 1.181,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIVAN DA SILVA COSTA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 22.861-3
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO C.9C9.359.045.C18.E64
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.000.038.693
VALOR TOTAL 1.113,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSUE FIGUEIREDO FARIAS
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 38.693-6
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 6.86C.073.1A4.1D3.3DD
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.510.005.413
VALOR TOTAL 1.336,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOVANILSON MACEDO SILVA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 510.005.413-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
================================================
NR.AUTENTICACAO E.53A.C5A.E61.BA9.C8A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.510.014.112
VALOR TOTAL 1.693,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAERCIO SENA R PAIVA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 510.014.112-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
================================================
NR.AUTENTICACAO 6.883.3F3.9F8.E01.ACC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.000.026.094
VALOR TOTAL 2.025,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO SOUZA DE MELO
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 26.094-0
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 1.6E7.B81.3FF.80C.897
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 587.100.000.004.504
VALOR TOTAL 1.160,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS COSTA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 5871-8 CONTA: 4.504-7
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 4.5B8.DC6.EAA.9EE.51F
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 213.600.000.022.392
VALOR TOTAL 615,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELTON BARRETO FERREIRA
AGENCIA: 2136-9 CONTA: 22.392-1
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 1.6FE.C82.E99.EEF.77B
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.510.010.738
VALOR TOTAL 1.080,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OTONIEL BATISTA DA SILVA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 510.010.738-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
================================================
NR.AUTENTICACAO 1.857.1AC.D6E.133.275
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
071500715 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.000.006.864
VALOR TOTAL 2.771,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO FERNANDES DE SOUSA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 6.864-0
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO A.823.D07.C91.40A.76D
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.000.034.018
VALOR TOTAL 1.816,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO JULIAO NETO
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 34.018-9
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 3.279.77B.7BF.1D6.73C
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.510.037.832
VALOR TOTAL 1.088,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMARIO CARVALHO TEIXEIRA
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 510.037.832-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
================================================
NR.AUTENTICACAO 8.A87.62F.B60.A58.42F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.000.038.627
VALOR TOTAL 1.165,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROOSEMBERG SILVA FONSECA
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 38.627-8
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 6.678.79F.3B9.2B5.A18
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.000.015.011
VALOR TOTAL 1.029,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANO NASCIMENTO SILVA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 15.011-8
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 7.1B1.96C.920.6C3.2A3
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.000.022.597
VALOR TOTAL 1.648,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAIRONE FREIRE DE SOUZA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 22.597-5
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 9.5EC.5C1.6A1.995.653
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.000.030.625
VALOR TOTAL 1.551,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DEYVISSON DA COSTA
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 30.625-8
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO E.117.80B.F98.80A.42C
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 47.700.510.023.725
VALOR TOTAL 1.672,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALQUIRIA A OLIVEIRA
AGENCIA: 0477-4 CONTA: 510.023.725-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
================================================
NR.AUTENTICACAO 7.C5C.39C.010.72D.E0D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 587.100.510.016.242
VALOR TOTAL 956,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA EDILENE FERNAND
AGENCIA: 5871-8 CONTA: 510.016.242-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
================================================
NR.AUTENTICACAO 6.E70.636.656.132.20B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.000.010.707
VALOR TOTAL 1.817,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HIRAILTON B OLIVEIRA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 10.707-7
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 2.F68.53E.06D.09E.CDD
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.000.022.420
VALOR TOTAL 1.864,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESIO CARLOS BEZERRA SILVA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 22.420-0
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 1.124.31C.749.799.514
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 587.100.510.011.801
VALOR TOTAL 934,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MART
AGENCIA: 5871-8 CONTA: 510.011.801-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
================================================
NR.AUTENTICACAO F.9CB.E49.859.78A.BF6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.000.015.596
VALOR TOTAL 682,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO S ARAUJO NT
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 15.596-9
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 4.125.086.31F.609.DC9
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 239.100.000.014.667
VALOR TOTAL 1.007,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANILDO DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 2391-4 CONTA: 14.667-6
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 2.B04.346.80A.3D8.1B4
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.21
0715300715 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3070-8 - CIDADE DO SOL-U.NATAL
CONTA: 9.200-2

FAVORECIDO: JOAO VICENTE SOARES ANDRADE


CPF/CNPJ: 412.996.204-34
VALOR: R$ 2.183,00
DEBITO EM: 06/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 030637
AUTENTICACAO SISBB: D.726.B42.E2A.4D1.5AA
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 239.100.000.014.389
VALOR TOTAL 2.499,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ADERLO ALVES ROCHA
AGENCIA: 2391-4 CONTA: 14.389-8
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 4.1A7.3E1.ED7.E4E.07B
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.000.023.396
VALOR TOTAL 682,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GINO SANTOS FH
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 23.396-X
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 0.6AB.AFC.01E.A6B.CC6
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 439.100.000.014.506
VALOR TOTAL 615,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO CESAR DE SOUZA SILV
AGENCIA: 4391-5 CONTA: 14.506-8
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 6.F29.E24.C3A.C1F.E80
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:21
071500715 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 71.500.000.060.807
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON DE MORAES *
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 60.807-6
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 2.B6C.156.571.774.04C
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.21
0715300715 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1357-9 - SAO SEBASTIAO
CONTA: 3.474-2

FAVORECIDO: WANDA CARDOSO BISPO DE MORAES


CPF/CNPJ: 004.521.618-51
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 06/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 030642
AUTENTICACAO SISBB: 8.428.4E2.481.3AB.4D9
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:22
071500715 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 587.100.510.003.970
VALOR TOTAL 594,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JADSON MELO DA SILVA
AGENCIA: 5871-8 CONTA: 510.003.970-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
================================================
NR.AUTENTICACAO 7.38C.33C.00E.BCC.A84
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:22
071500715 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 239.100.000.026.710
VALOR TOTAL 4.052,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: Q J I E LTDA - ME
AGENCIA: 2391-4 CONTA: 26.710-4
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 7.B46.F74.A86.867.15F
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:22
071500715 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 587.100.000.017.550
VALOR TOTAL 750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROGERIO LEMOS ROCHA
AGENCIA: 5871-8 CONTA: 17.550-1
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 9.1BA.A8D.B57.0DF.FCD
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.22
0715300715 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8789-0 - FORTALEZA/SANTOS DUMONT
CONTA: 43.993-5

FAVORECIDO: MARCOS PAULO DOS SANTOS


CPF/CNPJ: 225.198.218-33
VALOR: R$ 3.607,30
DEBITO EM: 06/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 030646
AUTENTICACAO SISBB: 2.DF0.8ED.262.C76.1CB
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.22
0715300715 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5443-7 - PARACURU
CONTA: 3.900-4

FAVORECIDO: MARIA ELSA DE FARIAS SILVEIRA


CPF/CNPJ: 477.582.443-00
VALOR: R$ 1.165,00
DEBITO EM: 06/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 030647
AUTENTICACAO SISBB: 9.798.964.F01.2C3.C7F
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:22
071500715 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 239.100.510.028.149
VALOR TOTAL 926,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADNA MENDES SETUBAL
AGENCIA: 2391-4 CONTA: 510.028.149-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
================================================
NR.AUTENTICACAO B.EF8.417.92A.DE6.6C5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:22
071500715 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 239.100.000.016.119
VALOR TOTAL 1.164,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERMANA KAIARA G CASTRO
AGENCIA: 2391-4 CONTA: 16.119-5
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 5.815.F4F.BC3.306.1CF
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:22
071500715 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 415.400.510.005.344
VALOR TOTAL 1.007,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO MENDES DA SILVA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 510.005.344-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 71.500.000.141.033
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
================================================
NR.AUTENTICACAO 1.BB6.275.96E.F62.691
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.22
0715300715 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84600000001-4 44120109011-1
00417710884-4 70090881155-2
Data do pagamento 06/03/2020
Valor Total 144,12
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030652
AUTENTICACAO SISBB: C.98D.740.357.185.C41
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:22
071500715 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080544843036269667940006781840000219293
BENEFICIARIO:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
NOME FANTASIA:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
CNPJ: 05.588.797/0001-03
PAGADOR:
MM SERVICOS INDUSTRIA E COME
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.653
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.192,93
JUROS/MULTA 7,32
VALOR COBRADO 2.200,25
================================================
NR.AUTENTICACAO 4.FB6.2B0.357.718.7E6
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:22
071500715 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080544827036269667940006181840000151225
BENEFICIARIO:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
NOME FANTASIA:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
CNPJ: 05.588.797/0001-03
PAGADOR:
MM SERVICOS INDUSTRIA E COME
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.654
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.512,25
JUROS/MULTA 5,04
VALOR COBRADO 1.517,29
================================================
NR.AUTENTICACAO 0.02D.CC4.FA2.A56.5EF
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.22
0715300715 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000006-2 08150180200-9
30763818080-1 36084130003-0
Data do pagamento 06/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 03608413/0003-03
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/03/2020
VALOR DEPOSITO 608,15
Valor Total 608,15
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030655
AUTENTICACAO SISBB: E.012.76A.66C.8BB.6C6
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.22
0715300715 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000145-1 69900180200-0
30763818080-1 36084130001-4
Data do pagamento 06/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 03608413/0001-41
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/03/2020
VALOR DEPOSITO 14.569,90
Valor Total 14.569,90
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030656
AUTENTICACAO SISBB: 7.5FF.CB0.A5E.774.954
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.22
0715300715 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5443-7 - PARACURU
CONTA: 3.900-4

FAVORECIDO: MARIA ELSA DE FARIAS SILVEIRA


CPF/CNPJ: 477.582.443-00
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 06/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 030657
AUTENTICACAO SISBB: 7.24B.B76.A72.AF7.16E
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:22
071500715 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080104506293084107640009281900000021939
BENEFICIARIO:
KALUNGA COM E IND GRAF LTDA
NOME FANTASIA:
KALUNGA COM E IND GRAF LTDA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
MM SERVICOS IND E COM DE EQUIP
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.658
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 219,39
VALOR COBRADO 219,39
================================================
NR.AUTENTICACAO 5.3DD.2F8.E79.B24.160
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:22
071500715 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080104498293084107640009381900000079515
BENEFICIARIO:
KALUNGA COM E IND GRAF LTDA
NOME FANTASIA:
KALUNGA COM E IND GRAF LTDA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
MM SERVICOS IND E COM DE EQUIP
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.659
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 795,15
VALOR COBRADO 795,15
================================================
NR.AUTENTICACAO 4.FDE.FBC.BFF.C67.1E1
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:22
071500715 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080104480293084107640009281900000044501
BENEFICIARIO:
KALUNGA COM E IND GRAF LTDA
NOME FANTASIA:
KALUNGA COM E IND GRAF LTDA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
MM SERVICOS IND E COM DE EQUIP
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.660
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 445,01
VALOR COBRADO 445,01
================================================
NR.AUTENTICACAO 0.AAB.56D.725.61B.4FF
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.22
0715300715 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio OI MOVEL
Codigo de Barras 84630000002-9 05400113224-7
18053150371-2 35041100100-0
Data do pagamento 06/03/2020
Valor Total 205,40
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030661
AUTENTICACAO SISBB: D.3FB.F74.3A4.08E.CFE
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:22
071500715 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191091497778262293883495580009181850000192098
BENEFICIARIO:
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
NOME FANTASIA:
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
CNPJ: 29.309.127/0001-79
SACADOR AVALISTA:
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
CNPJ: 29.309.127/0001-79
PAGADOR:
MM SERVICOS INDUSTRIA COMERCIO
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.662
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.920,98
JUROS/MULTA 39,04
VALOR COBRADO 1.960,02
================================================
NR.AUTENTICACAO 0.F79.A46.96D.FA7.1E0
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.22
0715300715 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1048-0 - JANGADA
CONTA: 3.318-8

FAVORECIDO: E S INCORPORACOES PARTICIPACOES E I


CPF/CNPJ: 12.484.854/0001-70
VALOR: R$ 3.020,75
DEBITO EM: 06/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 030663
AUTENTICACAO SISBB: F.B93.9AE.529.038.869
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.23
0715300715 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8789-0 - FORTALEZA/SANTOS DUMONT
CONTA: 44.163-4

FAVORECIDO: PARACURU SERVICOS INDUSTRIAIS EIREL


CPF/CNPJ: 21.310.694/0001-33
VALOR: R$ 6.123,00
DEBITO EM: 06/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 030664
AUTENTICACAO SISBB: F.5C6.0ED.A8A.CAC.2CD
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:23
071500715 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080523664036269667940006281860000094080
BENEFICIARIO:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
NOME FANTASIA:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
CNPJ: 05.588.797/0001-03
PAGADOR:
MM SERVICOS INDUSTRIA E COME
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.665
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 940,80
VALOR COBRADO 940,80
================================================
NR.AUTENTICACAO C.2FD.EB9.217.7D2.863
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:23
071500715 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080523813036269667940006181860000145573
BENEFICIARIO:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
NOME FANTASIA:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
CNPJ: 05.588.797/0001-03
PAGADOR:
MM SERVICOS INDUSTRIA E COME
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.666
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.455,73
VALOR COBRADO 1.455,73
================================================
NR.AUTENTICACAO 5.250.C37.F7B.8C5.659
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.23
0715300715 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83610000001-4 65990073003-0
60867486900-3 00018899778-7
Data do pagamento 06/03/2020
Valor em Dinheiro 165,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 165,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030667
AUTENTICACAO SISBB: 2.2BE.6A6.21E.2CE.E6A
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.23
0715300715 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000030-5 93690180200-8
30763818082-8 13106940001-2
Data do pagamento 06/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 21310694/0001-33
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/03/2020
VALOR DEPOSITO 3.093,69
Valor Total 3.093,69
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030668
AUTENTICACAO SISBB: 9.B86.54C.A37.CA8.85F
06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:51
071500715 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.391.000.027.981
VALOR TOTAL 13.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARACURU S I EIRELI
AGENCIA: 2391-4 CONTA: 27.981-1
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO A.7C2.973.15C.FF3.A75
06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:06
071500715 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 551.605.000.018.545
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO GLIUSONILDO ALVES
AGENCIA: 1605-5 CONTA: 18.545-0
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 0.E1B.D0A.155.94F.90A
06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:34:09
071500715 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 553.434.000.006.777
VALOR TOTAL 433,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIL COM DE INFO LTDA
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 6.777-6
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1: 24.073.694/0001 55
================================================
NR.AUTENTICACAO 5.C60.12F.11E.37A.072
06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:49:07
071500715 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 554.711.000.025.384
VALOR TOTAL 186,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL LAZARINI YABE
AGENCIA: 4711-2 CONTA: 25.384-7
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 4.93B.A3F.791.A0F.41B
06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:11:42
071500715 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 553.434.000.105.396
VALOR TOTAL 7.109,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAP VIDA ASSISTENCIA MEDI
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 105.396-5
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1: 21.310.694.000.133
================================================
NR.AUTENTICACAO 1.780.E1C.C9D.4C9.496
06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:13:14
071500715 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 553.434.000.105.396
VALOR TOTAL 68,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAP VIDA ASSISTENCIA MEDI
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 105.396-5
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1: 21.310.694.000.133
================================================
NR.AUTENTICACAO 3.0E3.D09.683.615.870
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:23
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: LEANDRO GARCIA DE MIRANDA
CPF: 057.518.254-70
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 7.446-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.177,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: D.443.073.54F.CA3.60D
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:23
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: FRANCISCO ELENILSO DA SILVA
CPF: 074.984.124-97
AGENCIA: 0477-4 - MACAU RN
CONTA: 30.609-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.783,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 9.5DB.8D1.EFC.E36.664
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:23
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: FRANCISCO EVALDO ARAUJO DE SOU
CPF: 024.263.054-52
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 11.311-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 2.278,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 2.F84.BFA.3C8.459.183
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:23
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JESSIMAR DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 941.640.374-15
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 19.659-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.049,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E5.EED.0D2.0BC.913
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:23
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JOSE MARIA MORAIS DO NASCIMENT
CPF: 792.365.704-10
AGENCIA: 5871-8 - ALTO DO RODRIGUES RN
CONTA: 4.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.371,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 0.0B4.ED7.BBF.180.7BD
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:23
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: RAFAEL LAZARINI YABE
CPF: 024.079.779-55
AGENCIA: 4711-2 - PETROBRAS-MOSSORO RN
CONTA: 25.384-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 5.306,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: B.6EF.605.6FE.D2E.0C4
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:23
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: AURELIO PEDRO QUIRINO DA SILVA
CPF: 018.560.534-66
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 10.737-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.202,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: E.F3D.4DF.97E.DC4.D48
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA DA FO
CPF: 785.076.774-87
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 9.336-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.028,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: D.CFF.86D.0BA.494.5B8
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: ANTONIO MIRANDA DE SOUZA
CPF: 807.450.324-00
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 14.808-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.275,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 6.F65.B4A.FDC.E92.C2E
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: PAULO RAMON BEZERRA
CPF: 026.890.514-27
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 9.017-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.062,69
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: D.E7A.1F9.87C.E72.AB9
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JOSE IRINALDO CUNHA DA SILVA
CPF: 036.654.934-04
AGENCIA: 5871-8 - ALTO DO RODRIGUES RN
CONTA: 1.829-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.874,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 3.7BC.5F8.4EC.1DA.668
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: DAVID GOMES DOS SANTOS
CPF: 038.836.094-12
AGENCIA: 5871-8 - ALTO DO RODRIGUES RN
CONTA: 16.556-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 2.020,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 8.D77.765.99E.AE3.3D0
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: EVILASIO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 025.390.214-25
AGENCIA: 5871-8 - ALTO DO RODRIGUES RN
CONTA: 9.712-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.228,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 4.034.D88.9E6.05D.BA4
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: CARLOS SIBRENIO SOUZA DE ARAUJ
CPF: 042.052.794-00
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 15.169-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.029,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: B.06D.8DF.C16.579.178
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JUAREZ DE OLIVEIRA AGUIAR
CPF: 874.644.464-53
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 21.039-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 995,88
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 4.870.03F.282.250.065
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: FRANCISCO ELSON DE OLIVEIRA SO
CPF: 043.191.794-98
AGENCIA: 5871-8 - ALTO DO RODRIGUES RN
CONTA: 16.402-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.892,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 4.D25.B45.78E.D82.FAE
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: MAXWELL CUSTODIO DE MELO
CPF: 062.958.324-23
AGENCIA: 5871-8 - ALTO DO RODRIGUES RN
CONTA: 4.555-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.786,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 7.025.BE3.407.25E.DE5
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JOAO BATISTA DE LIMA
CPF: 042.333.824-22
AGENCIA: 0477-4 - MACAU RN
CONTA: 22.707-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.721,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: E.CCD.D88.BE8.E50.F5E
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: AMILTON DOS SANTOS
CPF: 402.977.725-20
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 22.603-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.081,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 4.15C.DB9.A64.9B3.6C4
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: FRANCISCO EDER ANDRADE DA SILV
CPF: 067.617.764-65
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 21.551-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.926,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: E.1AB.A55.E1E.3EA.3F8
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JOSE RONALDO DE ALMEIDA MALAQU
CPF: 056.184.984-64
AGENCIA: 0477-4 - MACAU RN
CONTA: 35.839-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.108,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 3.742.7A2.FC8.A3B.EA1
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: FRANCIMAR DA CUNHA SILVA
CPF: 032.076.354-40
AGENCIA: 0477-4 - MACAU RN
CONTA: 23.861-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.220,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 7.9C3.463.03B.07F.006
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS POMPEU JUNI
CPF: 056.487.174-58
AGENCIA: 4711-2 - PETROBRAS-MOSSORO RN
CONTA: 49.006-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.118,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: E.197.620.A34.41E.F28
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:24
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MALAQ
CPF: 071.719.694-10
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 21.472-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.104,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: F.498.70B.FD5.EA6.D1E
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: ROBERT DE CARVALHO DOS SANTOS
CPF: 296.330.038-73
AGENCIA: 0715-3 - SAO SEBASTIAO-SP SP
CONTA: 100.295-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.667,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 9.032.709.FB3.F3C.F6C
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JOSE WLISSES DE LIMA ARAUJO
CPF: 700.037.624-40
AGENCIA: 0477-4 - MACAU RN
CONTA: 35.525-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.176,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 6.4DA.D10.299.75E.44F
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: HERONILDES GOMES DA SILVA
CPF: 079.086.024-44
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 19.342-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.155,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 7.0FC.790.D48.F92.E03
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: EDIVAN DAS NEVES MIRANDA
CPF: 075.687.604-48
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 16.242-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.177,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 9.CC3.84D.3B6.1E0.5DB
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: EDNALDO CALISTA BEZERRA
CPF: 050.646.574-80
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 20.941-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.000,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: B.A81.EB0.0A5.D06.B0A
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: EDGLEDYSON LEMOS BENICIO DE SO
CPF: 706.542.944-02
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 22.421-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.134,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 5.C4F.503.733.4C6.6DA
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JOSE ANTONIO COSTA DE SOUZA SI
CPF: 701.750.974-96
AGENCIA: 0477-4 - MACAU RN
CONTA: 37.347-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.133,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 7.A9F.3D0.F4F.37B.803
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: FABRICIO PEREIRA DA SILVA
CPF: 045.860.304-02
AGENCIA: 0477-4 - MACAU RN
CONTA: 38.510-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.263,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 4.630.F95.D69.AB0.812
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JOSENILSON FERNANDES DE FARIAS
CPF: 030.021.204-64
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 11.304-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.311,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 8.496.60C.9B5.F91.8A5
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA
CPF: 014.941.964-33
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 14.885-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.072,30
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 8.340.0A3.8AE.537.19F
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DA S
CPF: 070.548.894-28
AGENCIA: 0727-7 - JOAO CAMARA RN
CONTA: 25.667-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.028,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: E.3DF.8D1.26B.DE1.BB5
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JOSE ADENILSON PEREIRA DE OLIV
CPF: 721.645.064-72
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 27.432-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.106,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 6.238.99C.F3D.566.09C
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: WAGNER MONTEGOMERY MARTINS DE
CPF: 434.052.155-87
AGENCIA: 5871-8 - ALTO DO RODRIGUES RN
CONTA: 17.152-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.574,10
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: B.CDF.31C.4A6.433.670
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: HERBERT MARTINS BEZERRA
CPF: 876.690.724-15
AGENCIA: 0477-4 - MACAU RN
CONTA: 24.108-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.626,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: C.3D1.220.B5F.D9A.9C4
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: ROBERTO SANDRO CABRAL DA FONSE
CPF: 028.027.764-44
AGENCIA: 5871-8 - ALTO DO RODRIGUES RN
CONTA: 2.900-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 1.C68.790.9F4.3B7.562
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: CHARLES MACIEL DE SALES
CPF: 009.241.874-09
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 22.593-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.106,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: A.FE7.6BC.9F7.050.B6C
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES MARIN
CPF: 750.759.704-00
AGENCIA: 0477-4 - MACAU RN
CONTA: 16.364-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.229,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: F.D04.A50.BF8.595.5E8
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO NUNES DA SIL
CPF: 051.690.984-30
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 22.602-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.309,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 8.94B.A2A.631.6DE.A2C
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: KAIO CEZAR DE OLIVEIRA
CPF: 067.496.254-01
AGENCIA: 0477-4 - MACAU RN
CONTA: 21.463-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 2.757,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 9.E01.74F.D52.EE2.653
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JOSE FLORIANO BATISTA BARBOSA
CPF: 069.430.184-18
AGENCIA: 0477-4 - MACAU RN
CONTA: 32.458-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 636,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 5.579.D0F.873.C0C.38C
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:25
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: ALAIN ANDRADE DA SILVA
CPF: 010.109.314-40
AGENCIA: 1469-9 - AREIA BRANCA-RN RN
CONTA: 15.634-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 2.607,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 1.B9F.EEA.435.50F.118
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:26
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: JULIANO OLIVEIRA DE SOUSA
CPF: 070.481.474-90
AGENCIA: 4154-8 - GUAMARE RN
CONTA: 8.789-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.272,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 8.F67.82B.AF9.70F.884
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:26
0715000715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MM - SERVICOS INDUSTRIA E COME


CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
FAVORECIDO: FELIPE TEIXEIRA DA SILVA
CPF: 072.466.444-07
AGENCIA: 2878-9 - NORDESTAO RN
CONTA: 45.844-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 3.C4E.994.B5B.E34.182
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:26
071500715 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399534655410002111969034601018182050000002577
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
SACADOR AVALISTA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
MM SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.901
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 25,77
VALOR COBRADO 25,77
================================================
NR.AUTENTICACAO 7.0C9.32E.FC4.D9C.9AD
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.26
0715300715 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0115-5 - ACU
CONTA: 15.213-9

FAVORECIDO: JF LOCACAO E SERVICOS EIRELI


CPF/CNPJ: 21.332.268/0001-09
VALOR: R$ 4.500,00
DEBITO EM: 09/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: 0.EED.FFD.C52.CEF.075
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:26
071500715 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090155998401677417962170181630000519722
PAGADOR:
MM - SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.903
NOSSO NUMERO 15599840177417962
CONVENIO 01559984
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 5.197,22
JUROS/MULTA 337,74
VALOR COBRADO 5.534,96
================================================
NR.AUTENTICACAO 7.AA1.8D2.057.741.B43
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:26
071500715 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191097013379944293581046720009181900001283957
BENEFICIARIO:
ARCELORMITTAL BRASIL SA
NOME FANTASIA:
ARCELORMITTAL BRASIL SA
CNPJ: 17.469.701/0001-77
PAGADOR:
MM SERV IND COM EQUIP LTDA
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.904
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 12.839,57
VALOR COBRADO 12.839,57
================================================
NR.AUTENTICACAO D.71F.F23.91D.37F.CB3
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:26
071500715 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090236042900101415680170181850001379218
BENEFICIARIO:
JML A P D PETROLEO LTDA
NOME FANTASIA:
JML AUTO POSTO DE DERIVADOS DE PETR
CNPJ: 40.796.146/0001-00
PAGADOR:
Q JUMENTO INDUSTRIA ELETROMECANICA
CNPJ: 22.922.131/0001-69
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.905
NOSSO NUMERO 23604290001415680
CONVENIO 02360429
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 13.792,18
JUROS/MULTA 89,63
VALOR COBRADO 13.881,81
================================================
NR.AUTENTICACAO 2.E54.561.9F8.FE7.EBD
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.26
0715300715 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5443-7 - PARACURU
CONTA: 5.846-7

FAVORECIDO: A CECILIA DA SILVA BARBOSA


CPF/CNPJ: 33.849.810/0001-76
VALOR: R$ 1.677,00
DEBITO EM: 09/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 030906
AUTENTICACAO SISBB: 7.226.7FD.4A9.282.A20
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.26
0715300715 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1338-2 - FORTALEZA ALDEOTA CE
CONTA: 83.640-4

FAVORECIDO: ENGEFER SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA


CPF/CNPJ: 13.691.444/0001-62
VALOR: R$ 368,28
DEBITO EM: 09/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 030907
AUTENTICACAO SISBB: 9.A76.9F6.F04.18C.A0D
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.26
0715300715 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio DAE ESTADO CEARA
Codigo de Barras 85600000001-3 39520006202-8
00310202046-2 06840243700-5
Data do pagamento 09/03/2020
Valor Total 139,52
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030908
AUTENTICACAO SISBB: C.1DC.EE5.87E.B74.4C2
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.26
0715300715 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio DAE ESTADO CEARA
Codigo de Barras 85600000001-3 15600006202-6
00310202046-2 06849119700-7
Data do pagamento 09/03/2020
Valor Total 115,60
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030909
AUTENTICACAO SISBB: 7.735.B77.0EB.FA7.D5F
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.26
0715300715 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86680000000-6 25080924860-3
80004910638-1 49402112006-3
Data do pagamento 09/03/2020
Valor em Dinheiro 25,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,08
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030910
AUTENTICACAO SISBB: E.D96.942.9C1.D1B.F33
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:26
071500715 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090279339800500000034173781900000316000
BENEFICIARIO:
CONAJ E I TECNICAS LTDA - ME
NOME FANTASIA:
CONAJ ENGENHARIA E INSPECOES TECNIC
CNPJ: 09.006.380/0001-46
PAGADOR:
MM SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.911
NOSSO NUMERO 27933980000000034
CONVENIO 02793398
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.160,00
VALOR COBRADO 3.160,00
================================================
NR.AUTENTICACAO 3.CEE.F3A.C5C.21B.643
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.26
0715300715 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000001-3 08360097148-1
22062238421-6 12731720022-9
Data do pagamento 09/03/2020
Valor Total 108,36
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030912
AUTENTICACAO SISBB: F.97D.685.F68.08F.490
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:26
071500715 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO INTER S.A.
------------------------------------------------
07790001161200000080703640311308181890000113000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
NOME FANTASIA:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CNPJ: 00.416.968/0001-01
PAGADOR:
MM SERVICOS IND E COM DE EQUIPAMENT
CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.913
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.130,00
VALOR COBRADO 1.130,00
================================================
NR.AUTENTICACAO 9.728.C2F.8B9.48E.BEB
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:26
071500715 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399793202350000297914189901011281890000037074
BENEFICIARIO:
ALLIANZ SEGUROS SA
NOME FANTASIA:
ALLIANZ SEGUROS SA
CNPJ: 61.573.796/0001-66
PAGADOR:
MM SERVICOS IND COM EQUIPAMENTOS LT
CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.914
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 370,74
VALOR COBRADO 370,74
================================================
NR.AUTENTICACAO 8.560.CB0.B7D.E2D.36B
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:26
071500715 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23797624009005100000918001446402281900000035000
BENEFICIARIO:
DN CONTABIL
NOME FANTASIA:
DN CONTABIL
CNPJ: 15.017.349/0001-03
PAGADOR:
MM SUZAN SERV E COM. EQUIPAMENTOS
CNPJ: 13.576.613/0001-13
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.915
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00
================================================
NR.AUTENTICACAO 2.F1C.018.13C.AC9.6A7
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:26
071500715 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23795878079004800000502001338702881900000016000
BENEFICIARIO:
GERCINEIDE DA SILVA LOBATO 06528621
NOME FANTASIA:
AGS REFRIGERACAO E SERVICOS
CNPJ: 31.845.718/0001-02
PAGADOR:
MM SERVICOS INDUSTRIA E C ,E LTDA
CNPJ: 03.608.413/0005-75
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.916
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00
================================================
NR.AUTENTICACAO 7.F12.AA5.7F9.C12.B0B
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:27
071500715 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399793202350000294684426001016281890000355784
BENEFICIARIO:
ALLIANZ SEGUROS SA
NOME FANTASIA:
ALLIANZ SEGUROS SA
CNPJ: 61.573.796/0001-66
PAGADOR:
MM SERVICOS IND COM EQUIPAMENTOS LT
CNPJ: 03.608.413/0001-41
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.917
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.557,84
VALOR COBRADO 3.557,84
================================================
NR.AUTENTICACAO E.218.2F7.ABB.D3D.3B8
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:27
071500715 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790288029005700000310012517602281820000009921
BENEFICIARIO:
F B CARGAS LTDA
NOME FANTASIA:
F B CARGAS LTDA
CNPJ: 04.598.180/0001-06
PAGADOR:
Q JUMENTO IND E COM ELETRONICA LTDA
CNPJ: 22.922.131/0001-69
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.918
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 99,21
JUROS/MULTA 3,83
VALOR COBRADO 103,04
================================================
NR.AUTENTICACAO 8.062.499.C00.49B.026
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:27
071500715 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792727079003600004194006677002981850000298052
BENEFICIARIO:
PAUMAR S A - INDUSTRIA E COMERCIO
NOME FANTASIA:
PAUMAR S A - INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ: 60.621.141/0001-53
SACADOR AVALISTA:
PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERC
CNPJ: 60.621.141/0005-87
PAGADOR:
MM - SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 30.919
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.980,52
JUROS/MULTA 15,88
VALOR COBRADO 2.996,40
================================================
NR.AUTENTICACAO 2.7CA.CC7.149.10C.06B
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.27
0715300715 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0715 - SAO SEBASTIAO-SP SP
CODIGO DE BARRAS 85680000015 97100064008
01213106940 00105610060
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020
PERIODO DE APURACAO ------------
NUMERO DO CPF ------------
CODIGO DA RECEITA ------------
NUMERO DE REFERENCIA ------------
DATA DO VENCIMENTO ------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ------------
PERCENTUAL ------------
VALOR DO PRINCIPAL ------------
VALOR DA MULTA ------------
VALOR DOS JUROS ------------
VALOR TOTAL 1.597,10
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030920
AUTENTICACAO SISBB: E.319.B0F.71A.FC7.09C
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.27
0715300715 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000035-1 49800270200-9
32131069400-2 01332020029-0
Data do pagamento 09/03/2020
Valor Total 3.549,80
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030921
AUTENTICACAO SISBB: C.541.DB5.2BD.E13.142
09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:02:51
071500715 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020
NR. DOCUMENTO 554.154.000.021.975
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDENIZE E O 03014951307
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 21.975-4
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO F.F98.62A.488.571.89D
09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:11:24
071500715 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020
NR. DOCUMENTO 174.154.510.011.033
VALOR TOTAL 6.058,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANEIDE M ALBUQUERQUE
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 510.011.033-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 8.50D.72F.59A.F5B.235
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:13:13
071500715 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020
NR. DOCUMENTO 174.154.510.011.033
VALOR TOTAL 15.730,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANEIDE M ALBUQUERQUE
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 510.011.033-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 8.EB0.D14.E47.822.077
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:55
071500715 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020
NR. DOCUMENTO 554.154.000.008.549
VALOR TOTAL 845,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRAN DA SILVA RIBEIRO
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 8.549-9
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 7.EB9.F8B.CCA.AA9.DB8
09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:47:35
071500715 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020
NR. DOCUMENTO 554.154.000.016.662
VALOR TOTAL 60,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G M R TELECOM LTDA
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 16.662-6
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO C.BB3.A62.5EB.4C4.072
09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:13
071500715 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020
NR. DOCUMENTO 555.871.000.012.224
VALOR TOTAL 167,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA LABOR LTDA
AGENCIA: 5871-8 CONTA: 12.224-6
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 9.725.1BC.093.748.2D0
09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:35:52
071500715 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020
NR. DOCUMENTO 555.871.000.012.224
VALOR TOTAL 167,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA LABOR LTDA
AGENCIA: 5871-8 CONTA: 12.224-6
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 0.703.D58.455.4F9.7EF
09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:00
071500715 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020
NR. DOCUMENTO 553.308.000.005.088
VALOR TOTAL 2.838,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
AGENCIA: 3308-1 CONTA: 5.088-1
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1: 03.608.413/0003 03
================================================
NR.AUTENTICACAO 6.A15.CBF.480.2EF.736
09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:08:23
071500715 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020
NR. DOCUMENTO 554.154.000.017.896
VALOR TOTAL 624,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNNIQUE CLINIC LABORATORI
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 17.896-9
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO C.EC8.E39.F2E.6C5.09D
09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:14:05
071500715 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020
NR. DOCUMENTO 554.154.000.017.896
VALOR TOTAL 167,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNNIQUE CLINIC LABORATORI
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 17.896-9
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 6.472.524.733.78F.B58
09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:19
071500715 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020
NR. DOCUMENTO 551.369.000.106.373
VALOR TOTAL 3.891,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL DRAGAO LTDA
AGENCIA: 1369-2 CONTA: 106.373-1
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 5.F29.3DB.0EC.4E3.956
09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:57:25
071500715 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020
NR. DOCUMENTO 554.154.000.021.075
VALOR TOTAL 4.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISBAO E M 13005847420
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 21.075-7
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO B.703.C9C.789.114.D66
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.28
0715300715 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio DAE ESTADO CEARA
Codigo de Barras 85690000001-4 57140006202-2
00310202086-8 01229662200-9
Data do pagamento 10/03/2020
Valor Total 157,14
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 9.FDB.DFC.E97.69B.B96
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.28
0715300715 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8789-0 - FORTALEZA/SANTOS DUMONT
CONTA: 41.667-7

FAVORECIDO: MM - SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO


CPF/CNPJ: 03.608.413/0001-41
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 10/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 5.C95.4BE.300.027.95E
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:28
071500715 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
------------------------------------------------
04192101090274262910455510140977400000000000000
BENEFICIARIO:
BANRISUL SA CARTOES CREDITO
NOME FANTASIA:
BANRISUL
CNPJ: 92.702.067/0001-96
PAGADOR:
EDSON DE MORAES
CPF: 511.090.007-82
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 31.003
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 9.027,46
VALOR COBRADO 9.027,46
================================================
NR.AUTENTICACAO 1.536.E4F.032.2CF.A58
10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:13
071500715 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.391.000.016.696
VALOR TOTAL 3.937,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA GILVANETE COSTA
AGENCIA: 2391-4 CONTA: 16.696-0
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 8.7EF.92F.A2F.F7F.B3D
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:28
071500715 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080549834036269667940006381910000011290
BENEFICIARIO:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
NOME FANTASIA:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
CNPJ: 05.588.797/0001-03
PAGADOR:
MM SERVICOS INDUSTRIA E COME
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 31.101
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 112,90
VALOR COBRADO 112,90
================================================
NR.AUTENTICACAO 6.9D5.565.B49.229.1A2
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:28
071500715 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080549909036269667940006981910000128816
BENEFICIARIO:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
NOME FANTASIA:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
CNPJ: 05.588.797/0001-03
PAGADOR:
MM SERVICOS INDUSTRIA E COME
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 31.102
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.288,16
DESCONTO/ABATIMENTO 211,00
VALOR COBRADO 1.077,16
================================================
NR.AUTENTICACAO 3.3A7.AFD.D67.1CF.823
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:28
071500715 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10492196925600010084420287530719382110000057711
BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ
CNPJ: 08.025.934/0001-90
PAGADOR:
RAFAEL LAZARINI YABE
CPF: 024.079.779-55
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 31.103
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 577,11
VALOR COBRADO 577,11
================================================
NR.AUTENTICACAO 1.EDC.943.4FA.7EF.B11
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:28
071500715 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090275928800005819348177181850000012000
BENEFICIARIO:
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
NOME FANTASIA:
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
SACADOR AVALISTA:
WCD TECH SOLUCOES EM SISTEMAS
CNPJ: 33.219.651/0001-26
PAGADOR:
MM - SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 31.104
NOSSO NUMERO 27592880005819348
CONVENIO 02759288
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
JUROS/MULTA 2,63
VALOR COBRADO 122,63
================================================
NR.AUTENTICACAO D.50C.CB9.871.DA7.5C4
11/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:48
071500715 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.391.000.023.207
VALOR TOTAL 86,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMANOEL DA COSTA DUARTE
AGENCIA: 2391-4 CONTA: 23.207-6
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO F.4C4.01F.B37.5EC.D7B
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:28
071500715 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090277345600501415347176181850000057160
BENEFICIARIO:
JMIC C DERIVADOS PETROLEO LTDA
NOME FANTASIA:
JMIC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO
CNPJ: 22.216.720/0001-21
PAGADOR:
Q JUMENTO INDUSTRIA ELETROMECANICA
CNPJ: 22.922.131/0001-69
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 31.201
NOSSO NUMERO 27734560001415347
CONVENIO 02773456
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 571,60
JUROS/MULTA 9,33
VALOR COBRADO 580,93
================================================
NR.AUTENTICACAO 5.9C1.62D.2BB.7D6.B60
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:28
071500715 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891120160001362301204068271008381920000017040
BENEFICIARIO:
MARQUES LAVANDERIA LTDA
NOME FANTASIA:
MARQUES LAVANDERIA LTDA
CNPJ: 28.780.952/0001-94
PAGADOR:
PARACURU CONSTRUTORA E SERVICOS IND
CNPJ: 21.310.694/0001-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 31.202
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 170,40
VALOR COBRADO 170,40
================================================
NR.AUTENTICACAO 6.AE5.13A.232.BA0.F13
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.28
0715300715 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000019-0 86400239202-7
00312069037-8 72836084132-0
Data do pagamento 12/03/2020
Identificador 06903772836084132
Data de vencimento 12/03/2020
Valor Total 1.986,40
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: F.BB4.4B0.46A.AE8.E9A
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.28
0715300715 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SAVASSI-URB.BH
CONTA: 10.880-4

FAVORECIDO: UNIDAS INSPECOES E SERVICOS INDUSTR


CPF/CNPJ: 16.738.611/0001-71
VALOR: R$ 4.692,50
DEBITO EM: 12/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 031204
AUTENTICACAO SISBB: C.825.014.572.B11.7F1
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.28
0715300715 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2727-8 - BAEPENDI-WEG,URB.JARAGUA D SUL
CONTA: 66.770-6

FAVORECIDO: PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO


CPF/CNPJ: 60.621.141/0001-53
VALOR: R$ 25.672,71
DEBITO EM: 12/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 031205
AUTENTICACAO SISBB: D.74F.168.AA9.5FA.CCA
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.28
0715300715 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4453-9 - FORTALEZA BAIRRO FATIMA
CONTA: 15.800-0

FAVORECIDO: SOLUCAO OCUPACIONAL CLINICA MEDICA


CPF/CNPJ: 19.274.495/0001-75
VALOR: R$ 286,05
DEBITO EM: 12/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 031206
AUTENTICACAO SISBB: 9.DD9.517.3B3.1CA.523
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:28
071500715 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792727079004400004128006677000781930000614370
BENEFICIARIO:
PAUMAR S A - INDUSTRIA E COMERCIO
NOME FANTASIA:
PAUMAR S A - INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ: 60.621.141/0001-53
PAGADOR:
MM - SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 31.207
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 6.143,70
VALOR COBRADO 6.143,70
================================================
NR.AUTENTICACAO B.4B1.FE4.653.07A.D54
12/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:52
071500715 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2020
NR. DOCUMENTO 555.871.000.002.900
VALOR TOTAL 9.289,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTO S CABRAL FONSECA
AGENCIA: 5871-8 CONTA: 2.900-9
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO E.836.0EC.98A.175.9FC
12/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:04:36
071500715 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2020
NR. DOCUMENTO 551.295.000.002.001
VALOR TOTAL 44,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F B CARGAS LTDA
AGENCIA: 1295-5 CONTA: 2.001-X
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO B.4BA.11D.B4D.48F.F81
12/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:38
071500715 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2020
NR. DOCUMENTO 551.295.000.002.001
VALOR TOTAL 240,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F B CARGAS LTDA
AGENCIA: 1295-5 CONTA: 2.001-X
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO E.070.13F.BCC.72E.BC5
12/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:20:24
071500715 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.715.000.040.296
VALOR TOTAL 71.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MM SERVICOS INDUSTRIA E C
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 40.296-6
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 2.B53.76F.D23.4C7.D0A
12/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:24:28
071500715 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2020
NR. DOCUMENTO 554.154.000.025.000
VALOR TOTAL 982,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARTHUR H D F T - ME
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 25.000-7
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 3.A11.E91.79F.C0E.48D
12/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:26:27
071500715 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2020
NR. DOCUMENTO 554.154.000.025.000
VALOR TOTAL 1.535,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARTHUR H D F T - ME
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 25.000-7
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 6.2B6.7B7.1EC.A25.A65
12/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:32:30
071500715 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2020
NR. DOCUMENTO 554.154.000.025.000
VALOR TOTAL 816,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARTHUR H D F T - ME
AGENCIA: 4154-8 CONTA: 25.000-7
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 6.102.0FC.9FE.8A2.E0D
12/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:19
071500715 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2020
NR. DOCUMENTO 553.308.000.005.088
VALOR TOTAL 1.885,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
AGENCIA: 3308-1 CONTA: 5.088-1
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1: 03.608.413/0001 41
================================================
NR.AUTENTICACAO 7.9DE.DD3.77E.5E2.182
12/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:25:47
071500715 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2020
NR. DOCUMENTO 551.702.000.004.359
VALOR TOTAL 4.328,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRAL COMERCIO E REPRESE
AGENCIA: 1702-7 CONTA: 4.359-1
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO C.BCB.BCE.7D6.4BB.5CB
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:29
071500715 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080529240036269667940006881930000084520
BENEFICIARIO:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
NOME FANTASIA:
STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA
CNPJ: 05.588.797/0001-03
PAGADOR:
MM SERVICOS INDUSTRIA E COME
CNPJ: 03.608.413/0003-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 31.301
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 845,20
VALOR COBRADO 845,20
================================================
NR.AUTENTICACAO 1.651.23F.909.663.0BB
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.29
0715300715 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1102-9 - BAIRRO CENTRO, URB MOSSORO
CONTA: 23.825-2

FAVORECIDO: EXTINCHAMAS MONTAGENS E INSTALACOES


CPF/CNPJ: 08.331.109/0001-13
VALOR: R$ 209,90
DEBITO EM: 13/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 6.21A.024.2ED.E8A.AAF
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.29
0715300715 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MM SERVICOS, I E C DE EQU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5878-5 - MACAU
CONTA: 9.428-5

FAVORECIDO: J B N DE FREITAS
CPF/CNPJ: 10.984.620/0001-66
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 13/03/2020
================================================
DOCUMENTO: 031304
AUTENTICACAO SISBB: A.948.09B.9D4.3B5.7C2
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:29
071500715 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.715.000.040.296
VALOR TOTAL 3.245,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MM SERVICOS INDUSTRIA E C
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 40.296-6
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 6.D78.038.9F5.229.4AE
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:05
071500715 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2020
NR. DOCUMENTO 553.673.000.053.250
VALOR TOTAL 968,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESPACIAL M MET LTDA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 53.250-9
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 1.B91.217.0AF.CAE.968
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:31:18
071500715 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2020
NR. DOCUMENTO 172.391.510.023.063
VALOR TOTAL 50,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLI LIMA DA ROCHA
AGENCIA: 2391-4 CONTA: 510.023.063-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO F.1FD.A84.303.27C.9B4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:12
071500715 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2020
NR. DOCUMENTO 551.369.000.106.373
VALOR TOTAL 949,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL DRAGAO LTDA
AGENCIA: 1369-2 CONTA: 106.373-1
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 3.DA5.0A7.EA3.733.AA3
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:37:32
071500715 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2020
NR. DOCUMENTO 551.369.000.980.378
VALOR TOTAL 1.160,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: QUEIROZ O C I LTDA
AGENCIA: 1369-2 CONTA: 980.378-5
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 4.D41.AC6.324.B8E.B56
13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:56:34
071500715 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MM SERVICOS, I E C DE EQU


AGENCIA: 0715-3 CONTA: 141.033-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2020
NR. DOCUMENTO 555.871.000.016.556
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID GOMES DOS SANTOS
AGENCIA: 5871-8 CONTA: 16.556-5
NR. DOCUMENTO 550.715.000.141.033
================================================
NR.AUTENTICACAO 0.953.740.B42.BF9.0FA

Transação efetuada com sucesso por: J2997556 WANDA CARDOSO BISPO DE MORAES.

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