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VIA CLIENTE

COMPROVANTE
PAGAMENTO

CUPOM GERENCIAL

DOCUMENTO: 22034 SERIE: DAV

FORMA: VISA HORA: 31/07/2023 00:00:00


DEBITO

VENDEDOR: Vendedor não Identificado


*NÃO TEM VALOR FISCAL*
DETALHES CLIENTE PONTO : 1
CLIENTE: Cliente não Identificado

COD. B PRODT QTD PRÇ TOTAL.

7890000 AGUA 1,000 2,50 2,50


66 MINIERAL
500 ML

ACRESCIMOS: 0,00
DESCONTOS: 0,00

VAL. TOT: R$ 2,50

PAGAMENTO: VAL. CARTÃO: R$ 0,00


VAL. DINHEIRO: R$ 2,50
Mensagem: VAL. TROCO: R$ 0,00

Faturamento PDV

PARA TROCA DE MERCADORIA É


OBRIGATORIO APRESENTAÇÃO DO CUPOM

ecCT6YNPXs*2I1JAAYCIi8SIVeQFdFf*9MIVBNUxz
NFCe-IF VERSÃO : dll,00,05 PLX: 002 LJ
DR 800 DARUMA Framework
SXMY!Y(MB) 31/07/2023 00:00:00
FAB: SW031300000000043015

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