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Comprovante pagamento fatura

Número do documento: 14596937


Data: 30/01/2024

Pagamento realizado!

R$ 2.320,00

Dados da operação

AGENTE ARRECADADOR: CNC 077 - Banco Inter S/A

NOME: DANIEL AIRES DE OLIVEIRA

AGÊNCIA: 0001-9

CONTA: 13454480

LINHA DIGITÁVEL: 26090.29125 24062.782214 86300.000006 1 96180000232000

BANCO CEDENTE: 260 - Banco Nubank S.A

DATA VENCIMENTO: 06/02/2024

DATA DE DÉBITO: 30/01/2024

VALOR DESCONTO: R$ 0,00

VALOR ACRÉSCIMO: R$ 0,00

TOTAL TOTAL: R$ 2.320,00

DESCRIÇÃO: pagamento

AUTENTICAÇÃO: 25897415836957458214789632148

Central de atendimento: 3003 4070 Deficiente de fala e audição:


(capitais e regiões metropolitanas) 0800 979 7099
0800 940 0007 (demais localidades) Ouvidoria: 0800 940 7772

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