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033-7 03399.19771 94600.990223 21452.

601046 2 94350000062590
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
1/9 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 07/08/2023
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 000099022214526
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 625,90
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099022214526
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 625,90 CONTRATO 320000056140 - PARCELA 1
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ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. (+)Outros Acréscimos
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 15/07/2023
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R$ 625,90 R$ 625,90
Pagador Pagador FELIPE DE JESUS SANTOS MARTINS CPF: 072.617.875-66
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RECIBO DO PAGADOR FICHA DE COMPENSACAO


033-7 03399.19771 94600.990223 21452.701044 6 94660000062590
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
2/9 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 07/09/2023
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023 000099022214527
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 625,90
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099022214527
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 625,90 CONTRATO 320000056140 - PARCELA 2
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ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. (+)Outros Acréscimos
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 15/07/2023
(=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
R$ 625,90 R$ 625,90
Pagador Pagador FELIPE DE JESUS SANTOS MARTINS CPF: 072.617.875-66
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RECIBO DO PAGADOR FICHA DE COMPENSACAO


033-7 03399.19771 94600.990223 21452.801042 4 94960000062590
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
3/9 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 07/10/2023
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
07/10/2023 07/10/2023 07/10/2023 000099022214528
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 625,90
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099022214528
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 625,90 CONTRATO 320000056140 - PARCELA 3
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VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 15/07/2023
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033-7 03399.19771 94600.990223 21452.901040 6 95270000062590
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
4/9 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 07/11/2023
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

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07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 000099022214529
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 625,90
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099022214529
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 625,90 CONTRATO 320000056140 - PARCELA 4
(+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
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VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 15/07/2023
(=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
R$ 625,90 R$ 625,90
Pagador Pagador FELIPE DE JESUS SANTOS MARTINS CPF: 072.617.875-66
FELIPE DE JESUS LUIZ VIANA, 00 - THE HOUSE - CENTEO
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033-7 03399.19771 94600.990223 21453.001048 2 95570000062590
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
5/9 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 07/12/2023
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

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07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023 000099022214530
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 625,90
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099022214530
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 625,90 CONTRATO 320000056140 - PARCELA 5
(+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
R$ 0,00 R$ 0,00
(-)Desconto/Abatimentos
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. (+)Outros Acréscimos
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 15/07/2023
(=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
R$ 625,90 R$ 625,90
Pagador Pagador FELIPE DE JESUS SANTOS MARTINS CPF: 072.617.875-66
FELIPE DE JESUS LUIZ VIANA, 00 - THE HOUSE - CENTEO
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033-7 03399.19771 94600.990223 21453.101046 6 95880000062590
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
6/9 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 07/01/2024
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Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
07/01/2024 07/01/2024 07/01/2024 000099022214531
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 625,90
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099022214531
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 625,90 CONTRATO 320000056140 - PARCELA 6
(+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
R$ 0,00 R$ 0,00
(-)Desconto/Abatimentos
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. (+)Outros Acréscimos
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 15/07/2023
(=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
R$ 625,90 R$ 625,90
Pagador Pagador FELIPE DE JESUS SANTOS MARTINS CPF: 072.617.875-66
FELIPE DE JESUS LUIZ VIANA, 00 - THE HOUSE - CENTEO
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033-7 03399.19771 94600.990223 21453.201044 8 96190000062590
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
7/9 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 07/02/2024
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 000099022214532
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 625,90
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099022214532
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 625,90 CONTRATO 320000056140 - PARCELA 7
(+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
R$ 0,00 R$ 0,00
(-)Desconto/Abatimentos
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. (+)Outros Acréscimos
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 15/07/2023
(=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
R$ 625,90 R$ 625,90
Pagador Pagador FELIPE DE JESUS SANTOS MARTINS CPF: 072.617.875-66
FELIPE DE JESUS LUIZ VIANA, 00 - THE HOUSE - CENTEO
SANTOS MARTINS
Beneficiário ACAJUTIBA/BA - CEP: 48360000
Banco Santander S.A. Autenticacao Mecanica

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RECIBO DO PAGADOR FICHA DE COMPENSACAO


033-7 03399.19771 94600.990223 21453.301042 1 96480000062590
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
8/9 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 07/03/2024
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
07/03/2024 07/03/2024 07/03/2024 000099022214533
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 625,90
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099022214533
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 625,90 CONTRATO 320000056140 - PARCELA 8
(+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
R$ 0,00 R$ 0,00
(-)Desconto/Abatimentos
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. (+)Outros Acréscimos
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 15/07/2023
(=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
R$ 625,90 R$ 625,90
Pagador Pagador FELIPE DE JESUS SANTOS MARTINS CPF: 072.617.875-66
FELIPE DE JESUS LUIZ VIANA, 00 - THE HOUSE - CENTEO
SANTOS MARTINS
Beneficiário ACAJUTIBA/BA - CEP: 48360000
Banco Santander S.A. Autenticacao Mecanica

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RECIBO DO PAGADOR FICHA DE COMPENSACAO


033-7 03399.19771 94600.990223 21453.401040 4 96790000062590
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
9/9 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 07/04/2024
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
07/04/2024 07/04/2024 07/04/2024 000099022214534
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 625,90
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099022214534
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 625,90 CONTRATO 320000056140 - PARCELA 9
(+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
R$ 0,00 R$ 0,00
(-)Desconto/Abatimentos
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. (+)Outros Acréscimos
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 15/07/2023
(=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
R$ 625,90 R$ 625,90
Pagador Pagador FELIPE DE JESUS SANTOS MARTINS CPF: 072.617.875-66
FELIPE DE JESUS LUIZ VIANA, 00 - THE HOUSE - CENTEO
SANTOS MARTINS
Beneficiário ACAJUTIBA/BA - CEP: 48360000
Banco Santander S.A. Autenticacao Mecanica

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