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033-7 03399.19771 94600.990249 59254.

001049 1 96130000090579
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
1/6 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 01/02/2024
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 000099024592540
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 905,79
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099024592540
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 905,79 CONTRATO 320000050820 - PARCELA 1
(+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
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(-)Desconto/Abatimentos
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. (+)Outros Acréscimos
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 18/12/2023
(=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
R$ 905,79 R$ 905,79
Pagador Pagador ANA MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 615.242.513-13
ANA MARIA DOS RUA RAIMUNDO DA SILVA LOPES, 295 - - - CENTRO
SANTOS SILVA
Beneficiário MAGALHAES DE ALMEIDA/MA - CEP: 65560000
Banco Santander S.A. Autenticacao Mecanica

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RECIBO DO PAGADOR FICHA DE COMPENSACAO


033-7 03399.19771 94600.990249 59254.101047 3 96420000090579
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
2/6 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 01/03/2024
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 000099024592541
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 905,79
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099024592541
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 905,79 CONTRATO 320000050820 - PARCELA 2
(+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
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(-)Desconto/Abatimentos
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. (+)Outros Acréscimos
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 18/12/2023
(=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
R$ 905,79 R$ 905,79
Pagador Pagador ANA MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 615.242.513-13
ANA MARIA DOS RUA RAIMUNDO DA SILVA LOPES, 295 - - - CENTRO
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033-7 03399.19771 94600.990249 59254.201045 7 96730000090579
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
3/6 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 01/04/2024
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/04/2024 01/04/2024 01/04/2024 000099024592542
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 905,79
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099024592542
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 905,79 CONTRATO 320000050820 - PARCELA 3
(+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
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ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. (+)Outros Acréscimos
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 18/12/2023
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R$ 905,79 R$ 905,79
Pagador Pagador ANA MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 615.242.513-13
ANA MARIA DOS RUA RAIMUNDO DA SILVA LOPES, 295 - - - CENTRO
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033-7 03399.19771 94600.990249 59254.301043 3 97030000090579
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
4/6 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 01/05/2024
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/05/2024 01/05/2024 01/05/2024 000099024592543
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 905,79
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099024592543
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 905,79 CONTRATO 320000050820 - PARCELA 4
(+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
R$ 0,00 R$ 0,00
(-)Desconto/Abatimentos
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. (+)Outros Acréscimos
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 18/12/2023
(=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
R$ 905,79 R$ 905,79
Pagador Pagador ANA MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 615.242.513-13
ANA MARIA DOS RUA RAIMUNDO DA SILVA LOPES, 295 - - - CENTRO
SANTOS SILVA
Beneficiário MAGALHAES DE ALMEIDA/MA - CEP: 65560000
Banco Santander S.A. Autenticacao Mecanica

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RECIBO DO PAGADOR FICHA DE COMPENSACAO


033-7 03399.19771 94600.990249 59254.401041 7 97340000090579
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
5/6 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 01/06/2024
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 000099024592544
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 905,79
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099024592544
SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 905,79 CONTRATO 320000050820 - PARCELA 5
(+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
R$ 0,00 R$ 0,00
(-)Desconto/Abatimentos
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. (+)Outros Acréscimos
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 18/12/2023
(=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
R$ 905,79 R$ 905,79
Pagador Pagador ANA MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 615.242.513-13
ANA MARIA DOS RUA RAIMUNDO DA SILVA LOPES, 295 - - - CENTRO
SANTOS SILVA
Beneficiário MAGALHAES DE ALMEIDA/MA - CEP: 65560000
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033-7 03399.19771 94600.990249 59254.501048 5 97640000090579
Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
6/6 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 01/07/2024
N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 000099024592545
Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
0001/001977946 MICROCR GR SOL R$ 905,79
Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
000099024592545
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(=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
R$ 905,79 CONTRATO 320000050820 - PARCELA 6
(+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
R$ 0,00 R$ 0,00
(-)Desconto/Abatimentos
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. (+)Outros Acréscimos
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS ATE 18/12/2023
(=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
R$ 905,79 R$ 905,79
Pagador Pagador ANA MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 615.242.513-13
ANA MARIA DOS RUA RAIMUNDO DA SILVA LOPES, 295 - - - CENTRO
SANTOS SILVA
Beneficiário MAGALHAES DE ALMEIDA/MA - CEP: 65560000
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