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Nº da Conta: 0422756353 www.vivo.com.

br/meuvivo
Mês de referência: 02/2024
Período: 21/01/2024 a 20/02/2024 Central de Relacionamento: *8486 ou
Data de emissão: 22/02/2024 1058.
Telefonica Brasil S.A.
Rua Padre Carapuceiro, 910 - Sala 801
CEP 51020-280 - Recife - PE
I.E.: 029494400
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0008-39
DILZANIA GUIMARAES BEZERRA
RUA SAO SEBASTIAO, 72
CENTRO
56230-000 EXU - PE

Vencimento
13/03/2024

Total a Pagar - R$
119,68
Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor Total


Plano/Pacote Números Vivo R$
Serviços Contratados
SMART EMPRESAS 1GB MAS 1 1 38,01
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS 1 1 -
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS 1 1 -
SKEELO V2 1 1 -
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START 1 1 -
VIVO NEWS LIGHT 1 1 -
SMART EMPRESAS 2GB MAS 1 1 35,72
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS 1 1 -
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS 1 1 -
SKEELO V2 1 1 -
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START 1 1 -
VIVO NEWS LIGHT 1 1 -
SMART EMPRESAS 6GB MAS 1 1 45,90
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS 1 1 -
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS 1 1 -
SKEELO V5 1 1 -
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD 1 1 -
VIVO NEWS 1 1 -
Subtotal 119,63

Utilização Dentro do Plano/Pacote Incluso Utilizado Valor Total


Plano/Pacote Minutos/Unidades R$
APPS ESSENCIAIS B2B 900,00GB 327,90MB 0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA 9,00GB 8,25GB 0,00
FRANQUIA TORPEDO 3.000 - 0,00
FRANQUIA VOZ 120.000 min 01m06s 0,00
GESTAO VOZ - 21m30s 0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ


O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
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Atendimento
_ _ _ _ _ _ _ _ _Anatel:
_ _ _ _ _1331
_ _ _ _(Geral),
_ _ _ _ _ 1332
_ _ _ _(Deficientes
_ _ _ _ _ _ _ _ Auditivos)
_______e _ _www.anatel.gov.br.
_________________________________________________________________________________

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente Vencimento Total a Pagar - R$

DILZANIA GUIMARAES BEZERRA 13/03/2024 119,68

Cód. Débito Automático 0422756353 - 3 Nº da Conta 0422756353 Mês Referência 02/2024

846400000010 196802920013 104227563533 022402403137 Pagar


via Pix

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CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

Utilizado Valor Total


O que está sendo cobrado Minutos/Unidades R$

Utilização Acima do Contratado


No Brasil - Em Roaming
Ligações de Longa Distância 03m12s 0,00
Subtotal 0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores


Internet - Tarifação MB/KB 106,00KB 0,00
Subtotal 0,00

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros 0,05
Subtotal 0,05
TOTAL A PAGAR 119,68

Número da Conta: 0422756353 Mês de Referência: 02/2024 Pág. 2/2

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