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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
Considerando a previsão de integração das ações de controle das unidades de auditoria interna
às ações da Controladoria-Geral da União - CGU e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, consoante disposto no art. 15, § 2º, do Decreto nº 3.591, de 2000, com redação
dada pelo Decreto nº 4.304, de 16 de julho de 2002,
R E S O L V E:
TÍTULO I
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA
INTERNA
Art. 4º A proposta de PAINT será submetida à análise prévia da CGU ou dos respectivos
órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno que fiscalizam a entidade, até o último dia útil do mês de
novembro do exercício anterior ao de sua execução.
Art. 4º A proposta de PAINT será submetida à análise prévia da CGU ou dos respectivos
órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno que fiscalizam a entidade, até o último dia útil do mês de
outubro do exercício anterior ao de sua execução. (Redação dada pela Instrução Normativa CGU nº 09, de
14 de novembro de 2007)
Parágrafo único. Serão resguardados dados e informações que estejam sujeitos ao sigilo
bancário, fiscal ou comercial, na forma da lei.
TÍTULO II
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA
INTERNA
Art. 10. A apresentação dos resultados dos trabalhos de auditoria interna, no prazo previsto
no art. 7º, será efetuada por meio do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, que
conterá o relato sobre as atividades de auditoria interna, em função das ações planejadas constantes do
PAINT do exercício anterior, bem como das ações críticas ou não planejadas, mas que exigiram atuação
da unidade de auditoria.
III - relato gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da unidade, com base nos trabalhos
realizados;
§ 2º Por ocasião da entrega do RAINT, o órgão de controle interno sob cuja atuação
fiscalizatória encontra-se abrangida a entidade, deverá agendar, para realização, no prazo de 30 (trinta)
dias, reunião na qual a unidade de auditoria interna fará exposição dos pontos relevantes do relatório
entregue.
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 13. Os órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal zelarão pelo
cumprimento dos prazos estabelecidos nesta instrução normativa.
Art. 14. As peculiaridades e os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Federal de
Controle Interno.
Art. 15. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.