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IMPRENSA ELETRÔNICA
Lei nº 12.527
A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o
propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações
públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal
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outros atos normativos de interesse geral;
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
QUARTA•FEIRA, 21 DE JULHO DE 2021
ANO VIII | N º 2049
RESUMO
RREO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (JANEIRO A JUNHO) - 3º BIMESTRE DE 2021
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
QUARTA•FEIRA, 21 DE JULHO DE 2021
ANO VIII | N º 2049
DECRETOS
DECRETO N.º 17 DE 20 DE JULHO DE 2021 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 181.000,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL REAIS ), PARA
FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CONTRATOS
APOSTILAMENTOS
TERMO DE APOSTILAMENTO APOSTILAMENTOS NO CONTRATO Nº 053/2021- REFERENTE À
DISPENSA Nº 031/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 063/2021.
RESCISÃO DE CONTRATO
RESCISÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 098-B/2021 - TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA E A
BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO SALDO
RECEITAS ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL (a-c)
(a) (b) (b/a) (c) (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 59.120.632,19 59.120.632,19 7.552.752,42 12,78 22.750.854,39 38,48 36.369.777,80
RECEITAS CORRENTES 57.629.540,73 57.629.540,73 7.503.002,42 13,02 22.701.104,39 39,39 34.928.436,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.696.120,49 4.696.120,49 500.725,65 10,66 1.335.666,78 28,44 3.360.453,71
Impostos 4.279.708,48 4.279.708,48 485.850,76 11,35 1.222.164,53 28,56 3.057.543,95
Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 -922.337.203.685.477,63
0,00 -922.337.203.685.477,63
5.473,55 -5.473,55
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.148.380,47 1.148.380,47 130.549,26 11,37 366.365,42 31,90 782.015,05
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 3.109.173,01 3.109.173,01 355.300,97 11,43 849.882,92 27,33 2.259.290,09
Outros Impostos 22.155,00 22.155,00 0,53 0,00 442,64 2,00 21.712,36
Taxas 249.609,51 249.609,51 14.874,89 5,96 113.502,25 45,47 136.107,26
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 156.742,45 156.742,45 3.673,70 2,34 15.446,84 9,85 141.295,61
Taxas pela Prestação de Serviços 17.867,06 17.867,06 11.201,19 62,69 80.873,24 452,64 -63.006,18
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 17.182,17 22,91 57.817,83
Contribuição de Melhoria 166.802,50 166.802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 166.802,50
Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e 166.802,50 166.802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 166.802,50
Municípios
CONTRIBUIÇÕES 71.468,23 71.468,23 0,00 0,00 0,00 0,00 71.468,23
Contribuições Econômicas 71.468,23 71.468,23 0,00 0,00 0,00 0,00 71.468,23
RECEITA PATRIMONIAL 646.730,29 646.730,29 25.519,03 3,95 38.174,36 5,90 608.555,93
Valores Mobiliários 638.606,79 638.606,79 25.519,03 4,00 38.174,36 5,98 600.432,43
Juros e Correções Monetárias 638.606,79 638.606,79 25.519,03 4,00 38.174,36 5,98 600.432,43
Demais Receitas Patrimoniais 8.123,50 8.123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8.123,50
RECEITA DE SERVIÇOS 68.239,42 68.239,42 0,00 0,00 0,00 0,00 68.239,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 5.489,42 5.489,42 0,00 0,00 0,00 0,00 5.489,42
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Outros Serviços 52.750,00 52.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.750,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 51.600.377,80 51.600.377,80 6.975.870,14 13,52 21.095.434,99 40,88 30.504.942,81
Transferências da União e de suas Entidades 36.776.873,83 36.776.873,83 4.643.568,51 12,63 14.211.160,53 38,64 22.565.713,30
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e 36.776.873,83 36.776.873,83 4.643.568,51 12,63 14.211.160,53 38,64 22.565.713,30
Municípios
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 4.368.358,04 4.368.358,04 803.889,71 18,40 2.149.584,35 49,21 2.218.773,69
Entidades
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e 4.368.358,04 4.368.358,04 803.889,71 18,40 2.149.584,35 49,21 2.218.773,69
Municípios
Transferências de Outras Instituições Públicas 10.455.145,93 10.455.145,93 1.528.411,92 14,62 4.734.690,11 45,29 5.720.455,82
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas 10.455.145,93 10.455.145,93 1.528.411,92 14,62 4.734.690,11 45,29 5.720.455,82
de Estados, DF e Municípios
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 546.604,50 546.604,50 887,60 0,16 231.828,26 42,41 314.776,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 110.055,00 110.055,00 0,00 0,00 1.647,29 1,50 108.407,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 74.815,00 74.815,00 753,56 1,01 229.721,93 307,05 -154.906,93
Indenizações 17.407,50 17.407,50 0,00 0,00 0,00 0,00 17.407,50
Restituições 17.407,50 17.407,50 0,00 0,00 3.246,25 18,65 14.161,25
Ressarcimentos 40.000,00 40.000,00 753,56 1,88 226.475,68 566,19 -186.475,68
Demais Receitas Correntes 361.734,50 361.734,50 134,04 0,04 459,04 0,13 361.275,46
RECEITAS DE CAPITAL 1.491.091,46 1.491.091,46 49.750,00 3,34 49.750,00 3,34 1.441.341,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 27.890,00 27.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.890,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 27.890,00 27.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.890,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - 18.300,00 18.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.300,00
Estados/DF/Municípios
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 9.590,00 9.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.590,00
ALIENAÇÃO DE BENS 32.475,00 32.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.475,00
Alienação de Bens Móveis 20.994,50 20.994,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20.994,50
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 20.994,50 20.994,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20.994,50
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BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
Alienação de Bens Imóveis 11.480,50 11.480,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11.480,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.430.726,46 1.430.726,46 49.750,00 3,48 49.750,00 3,48 1.380.976,46
Transferências da União e de suas Entidades 1.103.334,35 1.103.334,35 49.750,00 4,51 49.750,00 4,51 1.053.584,35
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e 1.103.334,35 1.103.334,35 49.750,00 4,51 49.750,00 4,51 1.053.584,35
Municípios
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 327.392,11 327.392,11 0,00 0,00 0,00 0,00 327.392,11
Entidades
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas 327.392,11 327.392,11 0,00 0,00 0,00 0,00 327.392,11
Entidades
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 59.120.632,19 59.120.632,19 7.552.752,42 12,78 22.750.854,39 38,48 36.369.777,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 59.120.632,19 59.120.632,19 7.552.752,42 12,78 22.750.854,39 38,48 36.369.777,80
TOTAL (VII) = (V + VI) 59.120.632,19 59.120.632,19 7.552.752,42 12,78 22.750.854,39 38,48 36.369.777,80
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DESPESAS CORRENTES 50.296.729,67 50.659.729,67 8.586.867,86 29.381.279,79 21.278.449,88 7.150.001,76 18.294.363,22 32.365.366,45 18.097.377,33 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.979.014,19 25.618.764,19 4.903.171,41 18.422.022,73 7.196.741,46 4.210.838,47 12.094.980,56 13.523.783,63 12.091.138,56 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.500,00 48.500,00 0,00 45.500,00 3.000,00 5.255,86 28.871,12 19.628,88 24.369,76 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.314.215,48 24.992.465,48 3.683.696,45 10.913.757,06 14.078.708,42 2.933.907,43 6.170.511,54 18.821.953,94 5.981.869,01 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 8.773.902,52 8.410.902,52 614.370,00 1.386.333,87 7.024.568,65 355.603,81 1.038.456,70 7.372.445,82 1.038.456,70 0,00
INVESTIMENTOS 7.215.360,52 6.845.360,52 180.370,00 243.204,75 6.602.155,77 46.088,13 61.160,88 6.784.199,64 61.160,88 0,00
INVERSOES FINANCEIRAS 32.542,00 32.542,00 0,00 0,00 32.542,00 0,00 0,00 32.542,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.526.000,00 1.533.000,00 434.000,00 1.143.129,12 389.870,88 309.515,68 977.295,82 555.704,18 977.295,82 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 59.120.632,19 59.120.632,19 9.201.237,86 30.767.613,66 28.353.018,53 7.505.605,57 19.332.819,92 39.787.812,27 19.135.834,03 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 59.120.632,19 59.120.632,19 9.201.237,86 30.767.613,66 28.353.018,53 7.505.605,57 19.332.819,92 39.787.812,27 19.135.834,03 0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 59.120.632,19 59.120.632,19 9.201.237,86 30.767.613,66 28.353.018,53 7.505.605,57 22.750.854,39 39.787.812,27 19.135.834,03 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI, Emissão:20/07/2021, às 16:27:42, Assinado Digitalmente no dia 20/07/2021, às 16:27:42.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados
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URANDI • BAHIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
LEGISLATIVA 2.141.000,00 2.141.000,00 10.272,00 1.681.457,91 5,47 459.542,09 281.625,15 817.210,60 4,23 1.323.789,40 0,00
Ação Legislativa 2.141.000,00 2.141.000,00 10.272,00 1.681.457,91 5,47 459.542,09 281.625,15 817.210,60 4,23 1.323.789,40 0,00
ADMINISTRAÇÃO 6.949.400,87 6.277.250,87 641.641,30 3.107.914,98 10,10 3.169.335,89 697.946,52 1.876.193,48 9,70 4.401.057,39 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.888.400,87 6.216.250,87 641.641,30 3.106.114,98 10,10 3.110.135,89 697.946,52 1.874.393,48 9,70 4.341.857,39 0,00
Formação de Recursos Humanos 61.000,00 61.000,00 0,00 1.800,00 0,01 59.200,00 0,00 1.800,00 0,01 59.200,00 0,00
DEFESA NACIONAL 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
Infra-estrutura Urbana 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
Policiamento 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.874.135,52 3.883.385,52 326.209,76 1.175.342,66 3,82 2.708.042,86 319.540,76 621.835,14 3,22 3.261.550,38 0,00
Assistência ao Portador de Deficiência 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 1.254.500,00 1.239.500,00 97.775,54 434.149,22 1,41 805.350,78 61.292,25 146.702,99 0,76 1.092.797,01 0,00
Assistência Comunitária 2.503.635,52 2.527.885,52 228.434,22 741.193,44 2,41 1.786.692,08 258.248,51 475.132,15 2,46 2.052.753,37 0,00
SAÚDE 12.055.603,00 13.394.603,00 1.962.866,54 8.534.534,35 27,74 4.860.068,65 2.365.811,56 5.462.376,05 28,25 7.932.226,95 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.767.700,00 3.273.700,00 534.691,34 2.766.559,65 8,99 507.140,35 509.547,71 1.648.455,46 8,53 1.625.244,54 0,00
Atenção Básica 4.861.703,00 4.871.703,00 508.450,00 1.953.148,58 6,35 2.918.554,42 554.171,90 1.176.116,75 6,08 3.695.586,25 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.301.000,00 5.031.000,00 856.725,20 3.706.826,12 12,05 1.324.173,88 1.238.141,34 2.542.858,81 13,15 2.488.141,19 0,00
Vigilância Sanitária 125.200,00 218.200,00 63.000,00 108.000,00 0,35 110.200,00 63.950,61 94.945,03 0,49 123.254,97 0,00
TRABALHO 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
EDUCAÇÃO 19.117.137,80 18.842.137,80 4.384.393,81 10.967.349,66 35,65 7.874.788,14 2.418.618,51 6.709.098,67 34,70 12.133.039,13 0,00
Ensino Fundamental 18.932.637,80 18.657.637,80 4.384.393,81 10.967.349,66 35,65 7.690.288,14 2.418.618,51 6.709.098,67 34,70 11.948.539,13 0,00
Ensino Superior 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Educação Infantil 139.000,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 0,00
Educação de Jovens e Adultos 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00
CULTURA 604.000,00 525.000,00 15.000,00 15.000,00 0,05 510.000,00 15.000,00 15.000,00 0,08 510.000,00 0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00
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Difusão Cultural 569.000,00 490.000,00 15.000,00 15.000,00 0,05 475.000,00 15.000,00 15.000,00 0,08 475.000,00 0,00
URBANISMO 8.707.500,00 8.452.400,00 1.334.754,45 3.707.728,27 12,05 4.744.671,73 1.013.853,25 2.613.456,49 13,52 5.838.943,51 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.847.000,00 1.867.000,00 264.491,22 598.233,90 1,94 1.268.766,10 128.644,71 303.696,78 1,57 1.563.303,22 0,00
Infra-estrutura Urbana 5.937.500,00 5.636.400,00 1.041.763,23 2.956.514,37 9,61 2.679.885,63 844.797,63 2.192.346,71 11,34 3.444.053,29 0,00
Serviços Urbanos 923.000,00 949.000,00 28.500,00 152.980,00 0,50 796.020,00 40.410,91 117.413,00 0,61 831.587,00 0,00
SANEAMENTO 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
Saneamento Básico Rural 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 544.500,00 565.500,00 36.600,00 174.400,00 0,57 391.100,00 23.083,32 61.153,32 0,32 504.346,68 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 359.500,00 380.500,00 36.600,00 174.400,00 0,57 206.100,00 23.083,32 61.153,32 0,32 319.346,68 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00
Recursos Hídricos 161.000,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00
Difusão do Conhec. Científ./Tecn. 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00
AGRICULTURA 298.000,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00
Extenção Rural 256.000,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 0,00
INDÚSTRIA 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
Promoção Industrial 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
ENERGIA 98.000,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00
Energia Elétrica 98.000,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00
TRANSPORTE 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 0,00 0,00 1.630.000,00 0,00 0,00 0,00 1.630.000,00 0,00
Transporte Rodoviário 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 0,00 0,00 1.630.000,00 0,00 0,00 0,00 1.630.000,00 0,00
DESPORTO E LAZER 572.355,00 572.355,00 52.500,00 52.500,00 0,17 519.855,00 2.500,00 2.500,00 0,01 569.855,00 0,00
Desporto Comunitário 471.355,00 471.355,00 52.500,00 52.500,00 0,17 418.855,00 2.500,00 2.500,00 0,01 468.855,00 0,00
Lazer 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.921.000,00 1.973.000,00 437.000,00 1.351.385,83 4,39 621.614,17 367.626,50 1.153.996,17 5,97 819.003,83 0,00
Outros Encargos Especiais 1.921.000,00 1.973.000,00 437.000,00 1.351.385,83 4,39 621.614,17 367.626,50 1.153.996,17 5,97 819.003,83 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Reserva de Contingência 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 59.120.632,19 59.120.632,19 9.201.237,86 30.767.613,66 100,00 28.353.018,53 7.505.605,57 19.332.819,92 100,00 39.787.812,27 0,00
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI, Emissão:20/07/2021, às 16:29:27, Assinado Digitalmente no dia 20/07/2021, às 16:29:27.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
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Página: 2 de 2
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BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de2020 até Junho de2021
RECEITAS CORRENTES (I) 4.701.606,62 4.818.508,65 3.648.612,61 3.540.049,40 3.747.314,78 5.313.150,21 4.215.188,02 4.837.105,78 3.900.535,27 4.154.742,59 4.316.957,13 4.164.804,88 51.358.575,94 62.083.141,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.406,68 221.425,22 195.457,45 75.651,78 169.206,43 331.519,22 1.335.666,78 4.696.120,49
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.245,43 14.463,60 10.551,44 8.303,25 32.774,41 48.588,16 229.926,29 290.770,76
ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.810,28 81.903,52 86.614,42 26.021,01 49.687,99 201.930,03 584.967,25 2.675.082,61
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 792,00 6.321,00 4.116,00 11.094,00 11.226,38 34.989,38 143.319,64
IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.325,02 102.329,50 61.330,87 28.830,77 69.547,29 61.001,97 366.365,42 1.148.380,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.585,95 21.936,60 30.639,72 8.380,75 6.102,74 8.772,68 119.418,44 438.567,01
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.468,23
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,39 1.126,06 4.094,76 6.417,12 11.289,76 14.229,27 38.174,36 646.730,29
Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,39 1.126,06 4.094,76 6.417,12 11.289,76 14.229,27 38.174,36 638.606,79
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.123,50
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.239,42
Transferências Correntes 4.701.606,62 4.818.508,65 3.648.612,61 3.540.049,40 3.747.314,78 5.313.150,21 3.866.545,41 4.614.554,50 3.700.983,06 3.846.951,57 4.135.573,34 3.819.056,39 49.752.906,54 56.053.978,10
Cota-Parte do FPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935.290,93 2.536.675,73 1.700.280,46 1.777.514,38 2.136.327,51 1.847.591,58 11.933.680,59 20.424.377,88
Cota-Parte do ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.134,74 387.524,33 445.567,15 327.096,22 395.175,45 417.484,82 2.276.982,71 3.109.869,78
Cota-Parte do IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.933,30 36.826,08 30.271,62 36.942,96 47.857,76 49.238,90 230.070,62 671.074,31
Cota-Parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,63 54,75 166,78 36,57 83,58 39,63 415,94 11.911,37
Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.430,64 2.215,32 2.215,32 2.215,32 2.215,32 13.291,92 65.512,55
Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.338,67 2.731,04 3.242,90 3.252,47 3.143,70 2.883,77 18.592,55 178.670,58
Transferências do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187.721,75 1.190.129,38 1.023.468,47 1.058.722,28 916.605,85 1.031.494,26 6.408.141,99 13.511.580,62
Outras Transferências Correntes 4.701.606,62 4.818.508,65 3.648.612,61 3.540.049,40 3.747.314,78 5.313.150,21 407.091,39 456.182,55 495.770,36 641.171,37 634.164,17 468.108,11 28.871.730,22 18.080.981,01
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.218,54 0,00 0,00 225.722,12 887,60 0,00 231.828,26 546.604,50
DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -453.678,63 -592.216,05 -435.257,06 -428.317,95 -515.888,72 -462.870,87 -2.888.229,28 -4.453.600,30
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -453.678,63 -592.216,05 -435.257,06 -428.317,95 -515.888,72 -462.870,87 -2.888.229,28 -4.453.600,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 4.701.606,62 4.818.508,65 3.648.612,61 3.540.049,40 3.747.314,78 5.313.150,21 3.761.509,39 4.244.889,73 3.465.278,21 3.726.424,64 3.801.068,41 3.701.934,01 48.470.346,66 57.629.540,73
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.573,07
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA 4.701.606,62 4.818.508,65 3.648.612,61 3.540.049,40 3.747.314,78 5.313.150,21 3.761.509,39 4.244.889,73 3.465.278,21 3.726.424,64 3.801.068,41 3.701.934,01 48.470.346,66 57.463.967,66
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO 0,00 4.818.508,65 3.648.612,61 3.540.049,40 3.747.314,78 5.313.150,21 3.761.509,39 4.244.889,73 3.465.278,21 3.726.424,64 3.801.068,41 3.701.934,01 48.470.346,66 57.463.967,66
DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI, Emissão:20/07/2021, às 16:29:45, Assinado Digitalmente no dia 20/07/2021, às 16:29:45.
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BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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VALOR 0,00
VALOR 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00
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TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XIV)
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) 0,00 0,00 0,00 0,00 --
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RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = 0,00 0,00 0,00 0,00
(XVII - XVIII)2 --
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
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DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/2020 Em 3º Bimestre
(a) (b)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - 3.756.962,62
XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
Inscritos Inscritos
Saldo Total
PODER / ÓRGÃO Em 31 de Saldo Em 31 de Saldo
Em Exercícios Pagos Cancelados Em Exercícios Liquidados Pagos Cancelados L=(e+k)
Anteriores
dezembro de
(c)
e = ( a + b) - ( c Anteriores
dezembro de
(h)
k=(f+g)-(i
2020 (d) 2020 (i) (j)
(a) +d) (f) +j)
(b) (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,00 1.276.543,37 1.040.410,24 0,00 236.133,13 0,00 222.900,00 222.900,00 222.900,00 0,00 0,00 236.133,13
PODER EXECUTIVO 0,00 1.276.543,37 1.040.410,24 0,00 236.133,13 0,00 222.900,00 222.900,00 222.900,00 0,00 0,00 236.133,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI 0,00 600.815,66 364.682,53 0,00 236.133,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.133,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI 0,00 288.751,94 288.751,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 0,00 34.377,50 34.377,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URANDI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URANDI 0,00 352.598,27 352.598,27 0,00 0,00 0,00 222.900,00 222.900,00 222.900,00 0,00 0,00 0,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÂMARA DE VEREADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 0,00 1.276.543,37 1.040.410,24 0,00 236.133,13 0,00 222.900,00 222.900,00 222.900,00 0,00 0,00 236.133,13
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI, Emissão:20/07/2021, às 16:32:38, Assinado Digitalmente no dia 20/07/2021, às 16:32:38.
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) Em Reais
RECEITAS DO ENSINO
RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre(b)
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 4.440.497,78 2.891.948,48
FUNDEB
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUALIZADA
Até o Bimestre (b)
(a)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 10.455.145,93 4.734.690,11
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.455.145,93 4.734.690,11
6.1.1- Principal 10.455.145,93 4.734.690,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00
6.2.1- Principal 0,00 0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
6.3.1- Principal 0,00 0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 6.014.648,15 1.842.741,63
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) 13.710.445,00 9.401.004,39 5.965.636,53 5.965.636,53 3.435.367,86
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INDICADORES DO FUNDEB
INSCRITAS EM INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS DESPESAS DESPESAS RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS PAGAR PROCESSADOS
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre NÃO (SEM DISPONIBILIDADE
(d) (e) (f)
PROCESSADOS DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 8.091.364,49 5.184.191,26 5.184.191,26 2.907.173,23 0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 9.401.004,39 5.965.636,53 5.965.636,53 3.435.367,86 0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na
Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em
Despesa de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 3.314.283,08 5.184.191,26 5.184.191,26 109,49
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 473.469,01 -1.230.946,42 -1.230.946,42 -26,00
VALOR VALOR
VALOR DE VALOR DE APLICADO ATÉ O APLICADO
VALOR NÃO
SUPERÁVIT SUPERÁVIT
APLICADO NO PRIMEIRO APÓS O VALOR NÃO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) PERMITIDO NO APLICADO ATÉ O APLICADO
EXERCÍCIO QUADRIMESTRE PRIMEIRO
EXERCÍCIO PRIMEIRO
ANTERIOR CONSTITUCIONA QUADRIMEST (v)
ANTERIOR QUADRIMESTRE
(r) L RE
(q) (s)
(t) (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) 2.789.500,00 1.250.111,77 580.909,37 575.744,37 669.202,40
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) 8.808.374,53
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 3.918.997,69 8.808.374,53 56,19
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL
FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (x) (aa) (ab) (ac) (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) 17.407.537,80 10.417.349,66 6.631.310,10 6.626.145,10 3.786.039,56
47.1- Despesas Correntes 16.229.392,80 10.406.893,91 6.620.854,35 6.615.689,35 3.786.039,56
47.1.1- Pessoal Ativo 12.225.140,00 9.553.633,51 6.200.870,16 6.200.870,16 3.352.763,35
47.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes 3.994.552,80 853.260,40 419.984,19 414.819,19 433.276,21
47.2- Despesas de Capital 1.178.145,00 10.455,75 10.455,75 10.455,75 0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital 1.178.145,00 10.455,75 10.455,75 10.455,75 0,00
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI, Emissão:20/07/2021, às 16:32:50, Assinado Digitalmente no dia 20/07/2021, às 16:32:50.
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente,
mediante abertura de crédito adicional.”
3 Caput do artigo 212 da CF/19884
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI, Emissão:20/07/2021, às 16:33:01, Assinado Digitalmente no dia
20/07/2021, às 16:33:01.
Notas:
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
PLANO PREVIDENCIÁRIO
PLANO FINANCEIRO
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI, Emissão:20/07/2021, às 16:33:26.
1 Projeção atuarial elaborada em 20/07/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
DOTAÇÃO DESPESAS
ATUALIZADA PAGAS DESPESAS PAGAMENTO DE SALDO A PAGAR
DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR
(d) (e) NÃO PROCESSADOS (f) (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA 8.410.902,52 1.386.333,87 1.038.456,70 1.038.456,70 347.877,17 222.900,00 7.372.445,82
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Própio do Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI, Emissão:20/07/2021, às 16:33:55, Assinado Digitalmente no dia
20/07/2021, às 16:33:55.
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em
DOTAÇÃO DOTAÇÃO Restos a Pagar não
SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA Processados
INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre %
ECONÔMICA (g)
(c) (d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f) (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 647.000,00 702.000,00 277.441,58 39,52 97.091,98 13,83 97.091,98 13,83 0,00
Despesas Correntes 170.000,00 225.000,00 172.941,58 76,86 56.873,85 25,28 56.873,85 25,28 0,00
Despesas de Capital 477.000,00 477.000,00 104.500,00 21,91 40.218,13 8,43 40.218,13 8,43 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 1.987.500,00 2.337.500,00 1.868.525,92 79,94 1.210.199,73 51,77 1.171.908,29 50,14 0,00
Despesas Correntes 1.827.500,00 2.177.500,00 1.764.025,92 81,01 1.210.199,73 55,58 1.171.908,29 53,82 0,00
Despesas de Capital 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 2.505.000,00 3.066.000,00 2.749.564,65 89,68 1.648.455,46 53,77 1.623.385,35 52,95 0,00
Despesas Correntes 2.485.000,00 3.046.000,00 2.749.564,65 90,27 1.648.455,46 54,12 1.623.385,35 53,30 0,00
Despesas de Capital 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 5.163.500,00 6.129.500,00 4.791.032,15 78,16 2.955.747,17 48,22 2.892.385,62 47,19 0,00
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 4.791.032,15 2.955.747,17 2.892.385,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade 0,00 0,00 0,00
Financeira (XIII)
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada 0,00 0,00 0,00
em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 4.791.032,15 2.955.747,17 2.892.385,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 2.353.392,40 2.353.392,40 2.353.392,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) - - -
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 2.437.639,75 602.354,77 -
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00 0,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
Diferença de limite não cumprido em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2019 (regra nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2016 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE
(XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
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(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em
DOTAÇÃO Restos a Pagar não
CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO DOTAÇÃO Processados
CÁLCULO DO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre %
(g)
(c) (d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f) (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 4.214.703,00 4.169.703,00 1.675.707,00 40,19 1.079.024,77 25,88 1.079.024,77 25,88 0,00
Despesas Correntes 3.757.703,00 3.712.703,00 1.655.707,00 44,60 1.079.024,77 29,06 1.079.024,77 29,06 0,00
Despesas de Capital 457.000,00 457.000,00 20.000,00 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 2.313.500,00 2.693.500,00 1.942.800,20 72,13 1.332.659,08 49,48 1.329.109,08 49,35 0,00
Despesas Correntes 1.945.500,00 2.325.500,00 1.922.800,20 82,68 1.332.659,08 57,31 1.329.109,08 57,15 0,00
Despesas de Capital 368.000,00 368.000,00 20.000,00 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 101.200,00 194.200,00 108.000,00 55,61 94.945,03 48,89 94.945,03 48,89 0,00
Despesas Correntes 88.700,00 181.700,00 108.000,00 59,44 94.945,03 52,25 94.945,03 52,25 0,00
Despesas de Capital 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 262.700,00 207.700,00 16.995,00 8,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 142.700,00 87.700,00 16.995,00 19,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO
MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + 6.892.103,00 7.265.103,00 3.743.502,20 51,53 2.506.628,88 34,50 2.503.078,88 34,45 0,00
XXXVII + XXXVIII)
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS DOTAÇÃO Inscritas em
DOTAÇÃO Restos a Pagar não
TRANSFERIDOS DE ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o bimestre %
INICIAL Processados
OUTROS ENTES (c) (d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f) (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 4.861.703,00 4.871.703,00 1.953.148,58 40,09 1.176.116,75 24,14 1.176.116,75 24,14 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 4.301.000,00 5.031.000,00 3.706.826,12 73,68 2.542.858,81 50,54 2.501.017,37 49,71 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 125.200,00 218.200,00 108.000,00 49,50 94.945,03 43,51 94.945,03 43,51 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 2.767.700,00 3.273.700,00 2.766.559,65 84,51 1.648.455,46 50,35 1.623.385,35 49,59 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 12.055.603,00 13.394.603,00 8.534.534,35 63,72 5.462.376,05 40,78 5.395.464,50 40,28 0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das
transferências de recursos de outros entes3 6.746.103,00 7.109.103,00 3.639.352,20 51,19 2.412.484,58 33,94 2.408.934,58 33,89 0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS
PRÓPRIOS(XLVIII) 5.309.500,00 6.285.500,00 4.895.182,15 77,88 3.049.891,47 48,52 2.986.529,92 47,51 0,00
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI, Emissão:20/07/2021, às 16:34:18, Assinado Digitalmente no dia 20/07/2021, às 16:34:18.
Notas:
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados
e não processados (regra
nova)
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2021
Do Ente Federado, exceto estatatais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
não dependentes (I)
Das Estatais Não-dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PPP A CONTRATAR (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPARAOLIMITE (IV = I + II)
Nota:
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI, Emissão:20/07/2021, às 16:34:35, Assinado Digitalmente no dia 20/07/2021, às 16:34:35.
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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021
Limites Constitucionais Anual
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre
Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 3.049.891,47 15,00 19,44
: : :
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho de 2021
Determinação Pagamento
Beneficiário Nº NE de Origem
Data Valor Data Valor Nº do PP
TOTAL
: : :
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Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 181.000,00 (Cento
e oitenta e um mil reais ) a saber:
Dotações Suplementares
Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.
Dotações Anuladas
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Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao
cumprimento deste Decreto.
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TERMO DE APOSTILAMENTO
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TERMO DE APOSTILAMENTO
4V
1 arie Oliveira.: Souza
p1
Warlei Oliveira e Souza
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE URANDI
Rua Sebastião Alves Santana, 57, Centro – Urandi – Bahia
CNPJ: 13.982.632/0001 -40
CONSIDERANDO que a Rescisão será realizada considerando que a empresa não deseja continuar
com os fornecimentos de medicamentos, insumos, materiais, equipamentos e material
dontológico destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Urandi – BA.
CONSIDERANDO que o Municipio não faz objeção e havendo previsão legal contida no §1º. art.
79 da Lei n.º 8666/93, a mesma se dará de forma amigável:
CONSIDERANDO que o Municipio não terá nenhum prejuízo ao erário, pois os valores devidos
serão somente os proporcionais aos fornecimentos efetivamente realizados:
RESOLVEM celebrar entre si, a presente rescisão contratual do Contrato nº 098-B/2021, firmado
em 15 de abril de 2021, mediante Clausulas e Condições Seguintes.
CLAUSULA PRIMEIRA
Em virtude de contrato celebrado sob n.º 098-B/2021, em 15 de abril de 2021, em que a
contratada obrigou-se e comprometeu-se a fornecer medicamentos, insumos, materiais,
equipamentos e material odontológico destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de
Urandi, no período compreendido entre 15 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021, com o
valor global de R$ 58.990,00 (cinquenta e oito mil e novecentos e noventa reais), tendo
adequadamente fornecido até a presente data.
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE URANDI
Rua Sebastião Alves Santana, 57, Centro – Urandi – Bahia
CNPJ: 13.982.632/0001 -40
CLAUSULA SEGUNDA
Dentre as cláusulas o aludido contrato, prevê na Clausula Décima Segunda, a rescisão do mesmo,
nos moldes da Lei n.º 8.666/1993, da empresa contratada e do contratante os serviços precisaram
ser interrompidos, ficando essa administração na obrigação de rescindir amigavelmente o
referido contrato com base no §1º, do artigo 78 e artigo 79 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA TERCEIRA
Em face da possibilidade de rescisão contratual prevista na Clausula Décima Segunda do contrato
em epigrafe, e mediante a solicitação de rescisão manifestada pelo Contratado, datada de 13 de
julho de 2021 e, que fica fazendo parte integrante deste instrumento de rescisão, por não mais
interessar o mesmo a continuidade no fornecimento de medicamentos, insumos, materiais,
equipamentos e material odontológico destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de
Urandi, o Contratante, e, perante as mesmas testemunhas, resolveram rescindir o contrato objeto
deste instrumento, rescindindo-o, pelo que rescindido fica a partir da presente data 20 de julho
de 2021. Com ônus para a Contratante, porquanto com o pagamento dos fornecimento
efetuados até o período.
CLAUSULA QUARTA
Por estarem justos e acordados, assinam o presente DISTRATO e/ou RESCISÃO CONTRATUAL, em
02 (três) vias de igual teor e forma. Impressa e digitada apenas no anverso, e na presença das
testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presente.
Testemunhas:
1ª________________________________ 2ª________________________________
CPF: CPF
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da
PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98,
regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado
na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.
Hash do Documento
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/07/2021 é(são) :
Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil
Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda
CNPJ: 18.195.422/0001-25
Assinado em: 21/07/2021 17:35 UTC-03:00