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-> Avançar
-> Clicar em “Editar” - > Altera a data da contabilização para o dia que esta efetuando o
processo.
Obs.: Segue exemplo abaixo, a baixa será no dia do pagamento e a contabilização será no dia
da realização do procedimento.
Para “anular” o valor a conciliar, inserir no Extrato um lançamento no mesmo valor, sendo
sinal invertido para a soma ser igual a Zero.
-> Novo
Obs.: Para o lançamento com o PagRec “A conciliar”, usamos a contrapartida (sendo positivo
(deposito) ou negativo(saque)) o PagRec “Valor Conciliado”
-> Clicar em “Contabilização”
Obs.: Efetuar a conciliação dos lançamento e verificar se os ajustes estão corretos através do
relatório de conciliação (RM Fluxus -> Relatórios -> Visão Delphi -> Relatório 1.14.0