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Plano de Teste

[NOME DO SISTEMA]

Versão 15.0

Data de atualização: 25/04/2016

Responsável: [NOME DO
RESPONSÁVEL]
Documento: Plano de Teste
[nome do sistema]
Versão: 15.0

Histórico de Revisões

Data Versão Descrição Autor


25/04/2016 15.0 Escrita do Plano

Histórico de Aprovações

Data Versão Cargo Aprovador


Gerente do Projeto

Sempre que houver alteração nos itens abaixo o plano necessitará de nova aprovação:

 Itens a serem testados


 Critérios de teste
 Riscos
 Cronograma

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Documento: Plano de Teste
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Sumário

1. Introdução 3

2. Itens a serem Testados 4

3. Itens não Testados 4

4. Estratégia de Testes 5

5. Critérios de Teste 6

6. Papéis e Responsabilidades 6

6.1 Papéis e Responsabilidades 6

6.2 Recursos alocados 7

7. Entregáveis 7

7.1 Matriz de Rastreabilidade 7

7.2 Registro de defeitos e Solicitações de Mudanças 7

7.3 Relatório de Resultado dos Testes 8

8. Riscos 8

9. Cronograma 8

10. Ambiente de Testes 8

1. Introdução

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A finalidade deste Plano de Teste é reunir todas as informações necessárias para planejar e
controlar o esforço de teste do projeto Sistema Acadêmico Universitário
Esse documento é baseado no artefato Documento de Visão de Sistema versão 0.58 e identifica
os itens que devem ser inspecionados pelos testes, descrevendo a abordagem de teste que será
usada.
Os casos de teste referente a este plano estarão disponíveis na ferramenta de gestão de testes
– TestLink (https://testes.intranet.ufba.br) no plano de teste identificado como SISAU-TST-
PLANO-19.0.

2. Itens a serem testados


A listagem abaixo identifica os itens que foram identificados como objetivos dos testes e que
serão testados:
Identificação
do Item

Item a ser testado Prioridade Observação

[RF041] Cadastrar Agenda Essencial


[RF001] Pré matrícula acadêmica automatizada Essencial
[RF039] Vincular papel Essencial
[RF038] Cadastrar pessoa Essencial

3. Itens não testados


A listagem abaixo identifica os itens que foram identificados como objetivos dos testes, mas que
não serão testados e o motivo de não serem testados.
Identificação
do Item

Item a ser testado Motivo

RNF 01 Tempo de resposta das operações Este requisito deve ser testado e

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garantido pela equipe de Arquitetura,


Desenvolvimento e Infraestrutura.
RNF 03 Armazenamento de Dados Este requisito deve ser testado e
garantido pela equipe de Arquitetura
Este requisito deve ser testado e
RNF 06 Auditoria
garantido pela equipe de Arquitetura
RNF 07 Usabilidade Este requisito deve ser testado e
garantido pela equipe de Design de
Interface
RNF11 Quantidade de acessos simultâneos Este requisito deve ser testado e
garantido pela equipe de Arquitetura
RNF14 Conformidade com padrão de Este requisito deve ser testado e
interface da STI garantido pela equipe de Design de
Interface

4. Estratégia de Testes
A Estratégia descreve a abordagem geral que será utilizada para a realização dos testes em
cada fase de desenvolvimento do sistema. Além dos Estágios e Tipos de teste, a estratégia inclui
ferramentas.

Observação: Marque com um X os itens da tabela, definindo assim a estratégia do teste.

Estágio(s) Tipo Implementação Observações

[ ] Teste [ ] Estrutural/Caixa [ ] Manual


unitário branca [ ] Automático
[ ] Funcional
[ ] Desempenho
[X] Teste de [ x ] Funcional [X ] Manual Será utilizado: o
sistema [ ] Automático Testlink para Gestão
[ ] Regressão dos Testes e Redmine
[ ] Segurança para Gestão dos
[ ] Usabilidade Defeitos.
[ ] Desempenho
[ ] Estresse e
concorrência
[ ] Exploratório
[ ] Teste de [ ] Funcional [ ] Manual
integração [ ] Regressão [ ] Automático
(outros
sistemas) [ ] Exploratório

[ ] Teste de [ ] Funcional [ ] Manual


aceitação [ ] Automático
(homologação)

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5. Critérios de Teste
Na listagem abaixo são definidos quais os critérios para aceitação, parada e retomada dos
testes.

Critério Descrição

Cobertura  Todos os requisitos definidos na seção 2 deste projeto deverão ser testados.
 Testar fluxos básico, alternativo e de exceção de cada requisito.
 Todas as regras de negócio serão testadas.

Quando parar de  Quando for encontrado um número excessivo de falhas logo no início dos
testar testes.
 Quando for encontrada alguma falha que inviabilize a continuidade dos
testes.
 Quando atingir no mínimo os seguintes critérios:
o Casos de Teste
 100% dos casos de teste executados
o Defeitos
 100% dos defeitos de prioridade 1 corrigidos e verificados
 90% dos defeitos de prioridade 2 corrigidos e verificados
 75% dos defeitos de prioridade 3 corrigidos e verificados

Em que momento  Reportar todas as falhas imediatamente após encontrá-las.


reportar as falhas

Reteste  O reteste será feito sobre a falha encontrada, sendo um fluxo básico e um
fluxo alternativo do caso de uso.

6. Papéis e Responsabilidades
Neste item, são definidos os papeis que estarão realizando as atividades, bem como qual é a
responsabilidade desse papel na execução do teste, além dos recursos que estarão disponíveis
para execução deste plano.

6.1 Papéis e Responsabilidades

% de
Papel Responsabilidades Específicas ou Alocação
Comentários

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Identifica e define os testes específicos a


serem conduzidos além de implementar e
executar os testes.
Responsabilidades:
Analista de Teste
 Criar o plano de teste;
 Analisa e cria o modelo de teste;
20%
 Implementa os testes na ferramenta
Testlink;
 Cria a massa de dados para teste;
 Avaliar a efetividade do esforço de
teste;
 Avaliar a qualidade do produto
Executa os testes.
Responsabilidades:
 Executar os testes;
Testador  Registrar os resultados; 80%
 Documentar os defeitos;
 Documentar solicitações de mudança;
 Realizar reteste.

6.2 Recursos alocados

Os recursos alocados para este plano de teste estão definidos na ferramenta de gestão de
teste – Testlink (link do sistema ou repositório contendo o plano de teste).

7. Entregáveis
Neste item são listados os documentos, produtos, artefatos que foram gerados como esforço
da atividade de teste.

7.1 Matriz de Rastreabilidade


A rastreabilidade do requisito com os casos de teste está disponível no Testlink (link do sistema
ou repositório contendo o plano de teste) no plano de teste identificado como SISAU-TST-
PLANO-19.0.

7.2 Registro de defeitos e Solicitações de Mudanças

Os defeitos e as solicitações de mudança serão registrados no Redmine através de ticket e


referenciados no Testlink no Caso de Teste correspondente.
Será utilizado como parâmetro para classificação dos tickets a MATRIZ DE PRIORIDADE.

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7.3 Relatório de Resultado dos Testes

A partir dos resultados obtidos com os testes, será elaborado o relatório de resultado dos testes
que tem como base o template RELATÓRIO.
Nele serão informados os resultados dos testes além da avaliação final dos ciclos de teste.

8. Riscos
Para este plano não foi identificado nenhum risco até o momento.
Para mapear os riscos caso seja necessário deve ser utilizado o template MATRIZ DE RISCO.

9. Cronograma
Lista os marcos importantes (milestones) das atividades de teste incluindo as datas de início e
fim da atividade além do esforço em hora.

Marco (milestones) Esforço (h) Data de Início Data de Término

Planejar Teste 01 25/04/2016 25/04/2016


Analisar Teste 01 25/04/2016 25/04/2016
Modelar Teste 02 25/04/2016 25/04/2016
Implementar Teste 01 25/04/2016 25/04/2016
Executar Teste 10 25/04/2016 26/04/2016
Executar Reteste 01 26/04/2016 26/04/2016
Avaliar Teste 01 26/04/2016 26/04/2016

10. Ambiente de Testes


O ambiente de testes mostra as condições em que serão executados os testes.

Recurso Descrição Versão Observação


SO cliente Windows 7 SP 3 Serão testados todos os
perfis de usuário.
Browser cliente Google Chrome 39 ou superior Serão testados todos os
perfis de usuário.

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