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(© DAEDUCACAO DO PIAUI DERAL Resolugiio N° 019/14 LHO UNIVERSITARIO Aprova alterages do Regimento Interno da Auditoria Interna da Universidade Federal do Piaui. O Reitor da Universidade Federal do Piaui e Presidente do Conselho Universitario, no uso de suas atribuigdes, tendo em vista deci 12/08/2014 e, considerando: io do mesmo Conselho em reunido de ~ 0 Processo N." 2311 1.008935/2014-96, RESOLVE: Art, 3%, 4°, 5° e 7° do Regimento Interno da Auditoria Interna da Universidade Federal do Piaui passam a vigorar com a seguinte redagao: Art, 1° A Unidade de Auditoria Interna, érgao suplementar da UFPI, de carater técnico de inspegio © assessoramento, criado pela Resolugdo n° 013/97 — CONSUN, funcionara vineulada ao Conselho de Administragio ¢ subordinada administrativamente & Reitoria, na forma prevista no artigo 15, do Decreto n° 3.591, de 6/9/2000, com a redagao dada pelo Art. 1° do Decreto n° 4.304, de 16/7/2002.” “Art. 3° Os trabalhos desenvolvidos pela Unidade de Auditoria Interna, na forma de assessoramento e consultoria, objetivam, em ultima instancia, a adequagao da gestio de riscos operacionais, dos controles internos administrativos e dos processos de governanca corporativa, propondo agdes preventivas e saneadoras, proporcionando uma razoavel garantia de que tais processos funcionem de acordo com o plangjado, fazendo recomendagdes para a melhoria das operagdes da UFPI, em termos de economicidade, cficiéncia, eficicia, efetividade ¢ equidade do desempenho organizacional e compreendem: I = Realizagio de auditoria de avaliagdo e acompanhamento da gesttio, sob os aspectos orgamentario, financeiro, contibil, operacional, de pessoal e de sistemas, objetivando uma maior eficiéncia, eficacia, economicidade, equidade e efetividade nas acdes desenvolvidas pela UFPI, consoante o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT); Il — Avaliagao dos procedimentos administrativos e operacionais, no que se refere & conformidade com a legislagao, regulamentos € normas a que se sujeitam; W Siig gorau eo8 Resolugio * 019/14 - CONSUN / 02 III — Avaliagdes ¢ proposigdes de medidas saneadoras, voltadas para eliminagao e/ou mitigagdo dos riscos internos ¢ extemnos identificados nas agdes de auditoria e em andlises prospectivas complementares; IV ~ Desenvolvimento de trabalhos de auditoria de natureza especial, no previstos no PAINT, assim como claborar estudos € relatérios especificos, por demanda dos Conselhos de Administragiio - CAD, Conselho Universitario - CONSUN, Consetho de Ensino, Pesquisa © Extensdo ~ CEPEX ¢ Reitoria; V—Exame da Prestagao de Contas Anual da UFPI, emitindo parecer conclusive; VI ~ Estabelecimento de planos e programas de auditoria, critérios, avaliagdes ¢ métodos de trabalho, objetivando uma maior eficiéncia, eficdcia e efetividade dos controles internos; VII ~ Elaboragio do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, Relatério Anual de Auditoria Interna, assim como manter atualizado o Manual de Auditoria Interna; VIII — Coordenagio das agdes necessarias para prestar informagées, esclarecimentos € razdes de justificativas aos érgaos de controle interno e externo; 1X ~ Exame ¢ emissdo de parecer sobre Tomada de Contas Especial, no que se refere ao cumprimento dos normativos emanados do 6rgdo de controle externo; X = Orientacdo as demais unidades orgdnicas da UFPI, nos assuntos inerentes Area de competéncia, visando: a) a regularidade da gestio contabil, orgamentaria, financeira, patrimoni ional e de pessoal da Instituigo, objetivando a efi efi dade; b) a regularidade das contas, a eficiéncia ¢ a eficdcia na aplicagao dos recursos observados os principios da legalidade, legitimidade e economicidade; ©) 0 fiel cumprimento das leis, normas ¢ regulamentos bem como a eficiéncia e a dade técnica dos controles contibeis, orgamentarios, financeiros, patrimoniais e de opel d) a racionalizagao progressiva dos procedimentos administrativos, contabeis, ios, financeiros, patrimoniais e de pessoal da Instituigao: €) a interpretagdo de normas, instrugdes de procedimento no dmbito de sua competéncia ou atribuigao. orgamen € qualquer outro assunto Art. 4° O érgio de Auditoria Interna da Instituigio € composto pelo Auditor Titular € com o suporie necessirio de recursos humanos e materiais para atender suas finalidades com suporte necessirio de materiais, de acordo com 0 art. 14 do Decreto n° 3.591/2000, com a redago dada pelo Decreto n° 4440/2002: 1 — A nomeagao, designagao, exoneragiio ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna sera submetida pelo Reitor a aprovacdo do Consetho de Administraeao c, apés, & aprovagao da Controladoria Geral da Unido, conforme determina 0 Decreto n° 4,304/2002; Il — A nomeagiio, designagao ou exoneragdo dos demais servidores da Unidade de Auditoria Interna serd submetida pelo Reitor 4 aprovagiio do Conselho de Administragio, ouvido o Auditor Titular, MII - Sera exigido como requisito basico para provimento do cargo de Auditor Titular curso de nivel superior, além de comprovada experiéncia e competéncia para seu exercicio; { ‘Superitendincia da Comuricacto Soca - SCS MINI c UNIVERSIDADE FE Resolugio N* 019/14 - CONSUN / 03 TV - O titular da Unidade de Auditoria Interna sera substituido, em suas faltas impedimentos, por servidor lotado na propria Unidade; V - Enquanto verificada a indisponibilidade de pessoal no quadro da Instituiga0 na carreira de Auditor, ou equivalente, as atividades serdo desenvolvidas através da alocagao do pessoal existente no quadro com formagdo compativel. Art.5° Compete 4 Unidade de Auditoria Interna V — examinar as licitagdes relativas 4 aquisico de bens, minutas de convénios, contratagdes de prestagdo de servigos, realizagdo de obras © alienagdes, no ambito da Instituigo ressalvadas as atribuigdes da Procuradoria Geral Federal, da Corregedoria Geral da Unio ou as competéncias regimentais de qualquer outra unidade organizacional da UFPI;" "Art? VII - assessorar a Administragao Superior no atendimento as diligéncias Ministério da Educacao, da Secretaria Federal de Controle/ Controladoria Geral da Unido ¢ do Tribunal de Contas da Unido; Art. 2° Ficam acrescidos ao Regimento Interno da Auditoria Interna da Universidade Federal do Piaui, os Artigos 13 e 14, na forma que segue: Art. 13 Os casos omissos serio resolvidos pelo Chef da Auditoria Intema, ressalvada a competéncia do Reitor e dos Colegiados Superiores.” Art. 14 Este Regimento entrar em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario, Art, 3° Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao. Art, 4° Revogam-se as disposigdes em contririo. Teresina, 14 de agosto de 2014 Ldbincixer Nadir do Nascimento Nogueira Vice-Reitora, no exercicio da Reitoria ‘Suparintendénea de Comunicarso Social- SCS ingressana Graea Unverstara da UFP|

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