Você está na página 1de 71

04-09-2016 11:19:02

Municpio de Guaxup
Estado de Minas Gerais
Analtico de Empenhos
Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016
Emp

Data

Ficha Nome Credor

Fonte Cod. Apl. Empenhado

Liquidado

Anulado

Pago

A Liquidar

Liq a Pagar

A Pagar

0,00

0,00

0,00

474,00

474,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

474,00

0,00

0,00

474,00
474,00

Atividade: 02.02.03.04.122.0052.1005 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM.DIV.RECURSOS HUMANOS


Despesa: 44905200
2631

02-05-2016

131

R.M. MAQUINAS LTDA.-EPP

100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

474,00

474,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

14-06-2016

22-07-2016

13-07-2016

3929

Histrico:

Proveniente aquisio de 01(um) bebedouro de mesa com suporte para galo, refrigerado, para a Diviso de Recursos Humanos, conforme justificativa anexa.

Qtde: 1

Totais:

474,00

0,00

0,00

Totais no elemento de Despesa:

474,00

474,00

0,00

0,00

0,00

474,00

474,00

Totais Listados nesta Atividade:

474,00

474,00

0,00

0,00

0,00

474,00

474,00

0,00

175,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

175,00

0,00

0,00

175,00

Atividade: 02.02.03.04.122.0052.2018 - MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS


Despesa: 33903000
131

04-01-2016

132

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP


Dados da(s) Parcela(s):

100

100.0000

175,00

175,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

10-02-2016

16-03-2016

29-02-2016

1122

Histrico:

Proveniente aquisio de materiais de construo (Jogo de portal e porta de madeira) que sero utilizados na reforma da sala do R.H. da Prefeitura Municipal de Guaxup . Conforme Prego
n 131/2015.

Qtde: 1
132

04-01-2016

132

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

100.0000

25,50

25,50

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

03-02-2016

29-02-2016

29-02-2016

734

Histrico:

04-01-2016

132

ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E


FERRAMENTAS LTDA - ME
Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

Parcela
1
Histrico:

0,00

0,00

175,00

25,50

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

25,50

0,00

0,00

25,50

Proveniente aquisio de material de construo (fechadura de porta de madeira) que ser utilizado na reforma da sala do R.H. da Prefeitura Municipal de Guaxup. Conforme Prego n
30/2015.

Qtde: 1
133

0,00

175,00

100.0000

6,90

6,90

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

19-02-2016

16-03-2016

15-03-2016

1089

25,50

0,00

0,00

25,50

6,90

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

6,90

0,00

0,00

6,90

Proveniente aquisio de materiais de construo (dobradias) que sero utilizados na reforma sala do R.H. da Prefeitura Municipal de Guaxup . Conforme Prego n 30/2015.

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

207,40

207,40

0,00

6,90

0,00

0,00

207,40

0,00

0,00

6,90
0,00

Despesa: 33903900
Exerccio: 2016

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 1

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

2249

18-04-2016

133

DINMICA MEDICINA E SEGURANA DO TRABALHO LTDA

100

100.0000

29.299,98

0,00

0,00

0,00

29.299,98

0,00

29.299,98

3334

03-06-2016

133

ROSANI COSTA AZEVEDO ME

100

100.0000

144,00

0,00

0,00

0,00

144,00

0,00

144,00

Totais no elemento de Despesa:

29.443,98

0,00

0,00

0,00

29.443,98

0,00

29.443,98

Totais Listados nesta Atividade:

29.651,38

207,40

0,00

207,40

29.443,98

0,00

29.443,98

91.065,94

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

91.065,94

0,00

21.576,38

69.489,56

91.065,94

0,00

21.576,38

69.489,56

Atividade: 02.02.03.09.271.0181.2020 - MANUTENCAO ATIVIDADES PAGTO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA


Despesa: 31900100
718

27-01-2016

136

MUNICIPIO DE GUAXUPE

100
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

91.065,94

91.065,94

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-01-2016

29-01-2016

27-01-2016

725

Histrico:

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/234, referente ao ms de Janeiro de 2016.

Qtde: 1
873

29-01-2016

136

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

5.339,36

5.339,36

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

29-01-2016

03-02-2016

29-01-2016

1344

29-01-2016

136

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

537,37

537,37

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

29-01-2016

03-02-2016

29-01-2016

1344

Histrico:

25-02-2016

136

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

91.065,94

91.065,94

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-02-2016

29-02-2016

25-02-2016

1288

Histrico:

28-03-2016

136

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

91.065,94

91.065,94

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-04-2016

136

MUNICIPIO DE GUAXUPE

28-03-2016

30-03-2016

28-03-2016

1914
Totais:

100
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

91.065,94

91.065,94

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-04-2016

29-04-2016

27-04-2016

2462

25-05-2016

136

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Exerccio: 2016

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

5.339,36

0,00

0,00

5.339,36

5.339,36

0,00

0,00

5.339,36

537,37

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

537,37

0,00

0,00

537,37

0,00

537,37

0,00

0,00

537,37

91.065,94

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

91.065,94

0,00

18.858,65

72.207,29

91.065,94

0,00

18.858,65

72.207,29

91.065,94

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

91.065,94

0,00

21.152,92

69.913,02

91.065,94

0,00

21.152,92

69.913,02

91.065,94

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

91.065,94

0,00

19.747,67

71.318,27

91.065,94

0,00

19.747,67

71.318,27

91.065,94

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

91.065,94

0,00

19.914,70

71.151,24

0,00

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/237, referente ao ms de Abril de 2016.

Qtde: 1
3073

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/236, referente ao ms de Maro de 2016.

Qtde: 1
2357

Valor Lquido

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/235, referente ao ms de Fevereiro de 2016.

Qtde: 1
1749

0,00
Desconto

Proveniente Folha 06 de Exonerao FE/269, referente ao ms de Janeiro de 2016.

Qtde: 1
1219

0,00
Valor Anulado

Proveniente Folha 06 de Exonerao FE/269, referente ao ms de Janeiro de 2016.

Qtde: 1
874

5.339,36
Valor Parcela

100.0000

91.065,94

91.065,94

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-05-2016

27-05-2016

25-05-2016

3085

Repblica Federativa do Brasil

0,00

Pgina: 2

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1
3738

28-06-2016

136

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

91.065,94

91.065,94

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

30-06-2016

28-06-2016

3878

Histrico:

28-06-2016

136

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

39.457,84

39.457,84

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

30-06-2016

28-06-2016

3878

Histrico:

0,00

19.914,70

71.151,24

91.065,94

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

91.065,94

0,00

19.885,09

71.180,85

91.065,94

0,00

19.885,09

71.180,85

39.457,84

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

39.457,84

0,00

0,00

39.457,84

39.457,84

0,00

0,00

39.457,84

0,00

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/239, referente ao ms de Junho de 2016.

Qtde: 1
3739

91.065,94

0,00

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/239, referente ao ms de Junho de 2016.

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

591.730,21

591.730,21

0,00

591.730,21

0,00

0,00

0,00

59.902,37

59.902,37

0,00

59.902,37

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

59.902,37

0,00

10.482,05

49.420,32

59.902,37

0,00

10.482,05

49.420,32

59.902,37

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

59.902,37

0,00

10.479,92

49.422,45

59.902,37

0,00

10.479,92

49.422,45

76.227,30

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

76.227,30

0,00

13.109,27

63.118,03

76.227,30

0,00

13.109,27

63.118,03

68.709,81

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

68.709,81

0,00

9.082,61

59.627,20

68.709,81

0,00

9.082,61

59.627,20

Despesa: 31900300
719

27-01-2016

137

MUNICIPIO DE GUAXUPE

100
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-01-2016

29-01-2016

27-01-2016

725

Histrico:

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/234, referente ao ms de Janeiro de 2016.

Qtde: 1
1220

25-02-2016

137

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

59.902,37

59.902,37

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-02-2016

29-02-2016

25-02-2016

1288

Histrico:

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/235, referente ao ms de Fevereiro de 2016.

Qtde: 1
1750

28-03-2016

137

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

76.227,30

76.227,30

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-03-2016

30-03-2016

28-03-2016

1914

Histrico:

27-04-2016

137

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

68.709,81

68.709,81

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-04-2016

29-04-2016

27-04-2016

2462

Histrico:

25-05-2016

137

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

68.709,81

68.709,81

28-06-2016

Exerccio: 2016

137

MUNICIPIO DE GUAXUPE

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-05-2016

27-05-2016

25-05-2016

3085

68.709,81

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

68.709,81

0,00

7.027,50

61.682,31

68.709,81

0,00

7.027,50

61.682,31

29.204,63

0,00

0,00

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/238, referente ao ms de Maio de 2016.

Qtde: 1
3740

0,00

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/237, referente ao ms de Abril de 2016.

Qtde: 1
3074

0,00

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/236, referente ao ms de Maro de 2016.

Qtde: 1
2358

0,00

Totais:
100

100.0000

29.204,63

Repblica Federativa do Brasil

29.204,63

0,00

0,00

Pgina: 3

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


Dados da(s) Parcela(s):

Analtico de Empenhos

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

30-06-2016

28-06-2016

3878

Histrico:

28-06-2016

137

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

29.204,63

0,00

0,00

29.204,63

29.204,63

0,00

0,00

29.204,63

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/239, referente ao ms de Junho de 2016.

Qtde: 1
3741

Valor Parcela

100.0000

70.864,60

70.864,60

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

30-06-2016

28-06-2016

3878

70.864,60

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

70.864,60

0,00

9.310,60

61.554,00

70.864,60

0,00

9.310,60

61.554,00

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/239, referente ao ms de Junho de 2016.

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

433.520,89

433.520,89

0,00

433.520,89

0,00

0,00

0,00

Totais Listados nesta Atividade:

1.025.251,10

1.025.251,10

0,00

1.025.251,10

0,00

0,00

0,00

93.806,62

0,00

75.810,58

194.193,38

17.996,04

212.189,42

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

19.418,54

0,00

602,16

18.816,38

Atividade: 02.02.03.11.331.0303.2021 - MANUTENCAO ATIVIDADES VALE TRANSPORTE


Despesa: 33903900
366

04-01-2016

143

VIAO GUAXUPE LTDA.

100
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

288.000,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

22-02-2016

11-03-2016

11-03-2016

969

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

Proveniente 6 Termo Aditivo ao Contrato n 01/2013 cujo objeto a contratao de empresa para o fornecimento de vale transporte para servidores pblicos municipais, como prev as Leis
ns 1.508/01 e 2.125/2012, com vigncia at 02/01/2017, conforme Inexigibilidade n 01/2013 e Processo Administrativo n 04/2013 - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE
TRANSPORTE NO MS DE JANEIRO DE 2016 - PARTE PATRONAL DA NFS-e N 4259.

04-03-2016

08-04-2016

26-03-2016

1598

19.152,17

0,00

592,80

18.559,37

Proveniente 6 Termo Aditivo ao Contrato n 01/2013 cujo objeto a contratao de empresa para o fornecimento de vale transporte para servidores pblicos municipais, como prev as Leis
ns 1.508/01 e 2.125/2012, com vigncia at 02/01/2017, conforme Inexigibilidade n 01/2013 e Processo Administrativo n 04/2013 - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE
TRANSPORTE NO MS DE FEVEREIRO DE 2016 - PARTE PATRONAL DA NFS-e N 4275.

07-04-2016

02-05-2016

28-04-2016

2064

19.088,21

0,00

589,68

18.498,53

Proveniente 6 Termo Aditivo ao Contrato n 01/2013 cujo objeto a contratao de empresa para o fornecimento de vale transporte para servidores pblicos municipais, como prev as Leis
ns 1.508/01 e 2.125/2012, com vigncia at 02/01/2017, conforme Inexigibilidade n 01/2013 e Processo Administrativo n 04/2013 - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE
TRANSPORTE NO MS DE MARO DE 2016 - PARTE PATRONAL DA NFS-e N 4370.

03-05-2016

25-05-2016

27-05-2016

2610

18.151,66

0,00

567,00

17.584,66

Proveniente 6 Termo Aditivo ao Contrato n 01/2013 cujo objeto a contratao de empresa para o fornecimento de vale transporte para servidores pblicos municipais, como prev as Leis
ns 1.508/01 e 2.125/2012, com vigncia at 02/01/2017, conforme Inexigibilidade n 01/2013 e Processo Administrativo n 04/2013 - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE
TRANSPORTE NO MS DE ABRIL DE 2016 - PARTE PATRONAL DA NFS-e N 4448.

08-06-2016

04-07-2016

08-06-2016

3422

17.996,04

0,00

561,00

17.435,04

Proveniente 6 Termo Aditivo ao Contrato n 01/2013 cujo objeto a contratao de empresa para o fornecimento de vale transporte para servidores pblicos municipais, como prev as Leis
ns 1.508/01 e 2.125/2012, com vigncia at 02/01/2017, conforme Inexigibilidade n 01/2013 e Processo Administrativo n 04/2013 - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE
TRANSPORTE NO MS DE MAIO DE 2016 - PARTE PATRONAL DA NFS-e N 4535.

Qtde: 5

Totais:

93.806,62

0,00

2.912,64

90.893,98

Totais no elemento de Despesa:

288.000,00

93.806,62

0,00

75.810,58

194.193,38

17.996,04

212.189,42

Totais Listados nesta Atividade:

288.000,00

93.806,62

0,00

75.810,58

194.193,38

17.996,04

212.189,42

1.000.000,00

469.941,42

0,00

469.941,42

530.058,58

0,00

530.058,58

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

7,54

0,00

0,00

7,54

Atividade: 02.02.03.11.331.1310.2022 - CONTRIBUICOES AO PASEP


Despesa: 33904700
433

04-01-2016

144

MINISTERIO ECON.FAZ.PLAN-PASEP
Dados da(s) Parcela(s):

100
Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

07-01-2016

07-01-2016

07-01-2016

379

Histrico:

Exerccio: 2016

100.0000

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 4

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

6
Histrico:

7
Histrico:

8
Histrico:

9
Histrico:

10
Histrico:

11
Histrico:

12
Histrico:

13
Histrico:

14
Histrico:

15
Histrico:

16
Histrico:

17
Histrico:

18
Histrico:

19
Histrico:

20
Histrico:

21
Histrico:

22
Histrico:

23
Histrico:

24
Histrico:

25
Histrico:

26
Histrico:

27
Histrico:

28
Histrico:

29
Exerccio: 2016

07-01-2016

07-01-2016

Analtico de Empenhos
07-01-2016

544

741,78

0,00

0,00

741,78

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016.- Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

08-01-2016

08-01-2016

08-01-2016

569

8.271,99

0,00

0,00

8.271,99

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016.- Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

08-01-2016

08-01-2016

08-01-2016

380

103,84

0,00

0,00

103,84

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

08-01-2016

08-01-2016

08-01-2016

419

5,48

0,00

0,00

5,48

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

13-01-2016

13-01-2016

13-01-2016

394

210,83

0,00

0,00

210,83

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016.- Valor debitado na conta 16835-1 do Banco do Brasil, referente 1% s/ CID - CIDE - CONTRIB INTERVENO DOMINIO
ECONMICO.

20-01-2016

20-01-2016

20-01-2016

420

2,02

0,00

0,00

2,02

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016.- Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

20-01-2016

20-01-2016

20-01-2016

381

44,16

0,00

0,00

44,16

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

28-01-2016

28-01-2016

28-01-2016

396

203,41

0,00

0,00

203,41

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 7938-3 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRLEO.

29-01-2016

29-01-2016

29-01-2016

421

0,72

0,00

0,00

0,72

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

29-01-2016

29-01-2016

29-01-2016

697

69,90

0,00

0,00

69,90

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 283141-4 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ICMS - DESONERAO DAS EXPORTAES LEI 87/96.

29-01-2016

29-01-2016

29-01-2016

676

9.894,52

0,00

0,00

9.894,52

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

29-01-2016

29-01-2016

29-01-2016

382

23,23

0,00

0,00

23,23

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

10-02-2016

10-02-2016

10-02-2016

1016

1,05

0,00

0,00

1,05

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

10-02-2016

10-02-2016

10-02-2016

1156

19.868,98

0,00

0,00

19.868,98

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

10-02-2016

10-02-2016

10-02-2016

945

92,29

0,00

0,00

92,29

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016.- Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

19-02-2016

19-02-2016

19-02-2016

1196

2.087,40

0,00

0,00

2.087,40

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

19-02-2016

19-02-2016

19-02-2016

1017

0,05

0,00

0,00

0,05

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

19-02-2016

19-02-2016

19-02-2016

1282

28,19

0,00

0,00

28,19

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

19-02-2016

19-02-2016

19-02-2016

1201

3.761,50

0,00

0,00

3.761,50

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

24-02-2016

25-02-2016

24-02-2016

1118

77.688,23

0,00

0,00

77.688,23

0,00

198,97

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016.- VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE JANEIRO DE 2016.

25-02-2016

25-02-2016

25-02-2016

1015

198,97

0,00

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 7938-3 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRLEO.

29-02-2016

29-02-2016

29-02-2016

787

69,90

0,00

0,00

69,90

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 283141-4 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ICMS - DESONERAO DAS EXPORTAES LEI 87/96.

29-02-2016

29-02-2016

29-02-2016

784

6.422,95

0,00

0,00

6.422,95

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016.- Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

29-02-2016

29-02-2016

29-02-2016

785

6,52

0,00

0,00

6,52

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016.- Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

29-02-2016

29-02-2016

29-02-2016

786

17,58

0,00

0,00

17,58

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

10-03-2016

10-03-2016

10-03-2016

1022

8.047,11

0,00

0,00

8.047,11

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

10-03-2016

10-03-2016

10-03-2016

1025

1,06

0,00

0,00

1,06

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

10-03-2016

10-03-2016

Repblica Federativa do Brasil

10-03-2016

1554

81,27

0,00

0,00

81,27
Pgina: 5

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


30
Histrico:

31
Histrico:

32
Histrico:

33
Histrico:

34
Histrico:

35
Histrico:

36
Histrico:

37
Histrico:

38
Histrico:

39
Histrico:

40
Histrico:

41
Histrico:

42
Histrico:

43
Histrico:

44
Histrico:

45
Histrico:

46
Histrico:

47
Histrico:

48
Histrico:

49
Histrico:

50
Histrico:

51
Histrico:

52
Histrico:

53
Histrico:

54
Histrico:

55
Histrico:

56

Exerccio: 2016

14-03-2016

14-03-2016

Analtico de Empenhos
14-03-2016

1877

53,93

0,00

0,00

53,93

0,00

0,09

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016.- VALOR REFERENTE AO PASEP COMPLEMENTAR SOBRE A RECEITA DE JANEIRO DE 2016.

18-03-2016

18-03-2016

18-03-2016

1252

0,09

0,00

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

18-03-2016

18-03-2016

18-03-2016

1250

2.237,16

0,00

0,00

2.237,16

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

18-03-2016

18-03-2016

18-03-2016

1255

38,48

0,00

0,00

38,48

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

23-03-2016

23-03-2016

23-03-2016

1364

49.026,89

0,00

0,00

49.026,89

0,00

154,81

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE FEVEREIRO DE 2016.

28-03-2016

28-03-2016

28-03-2016

1397

154,81

0,00

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 7938-3 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRLEO.

30-03-2016

30-03-2016

30-03-2016

1504

6.953,85

0,00

0,00

6.953,85

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

30-03-2016

30-03-2016

30-03-2016

1505

0,06

0,00

0,00

0,06

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

30-03-2016

30-03-2016

30-03-2016

1508

14,87

0,00

0,00

14,87

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

31-03-2016

31-03-2016

31-03-2016

1509

69,90

0,00

0,00

69,90

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 283141-4 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ICMS - DESONERAO DAS EXPORTAES LEI 87/96.

04-04-2016

04-04-2016

04-04-2016

1560

551,58

0,00

0,00

551,58

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 16180-2 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FEX - AUXLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO
EXPORTAES.

08-04-2016

08-04-2016

08-04-2016

1694

10.010,79

0,00

0,00

10.010,79

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

08-04-2016

08-04-2016

08-04-2016

1699

4,14

0,00

0,00

4,14

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

08-04-2016

08-04-2016

08-04-2016

1700

86,02

0,00

0,00

86,02

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

12-04-2016

12-04-2016

12-04-2016

1787

270,69

0,00

0,00

270,69

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 16835-1 do Banco do Brasil, referente 1% s/ CID - CIDE - CONTRIB INTERVENO DOMINIO
ECONMICO.

20-04-2016

20-04-2016

20-04-2016

1964

1,12

0,00

0,00

1,12

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

20-04-2016

20-04-2016

20-04-2016

1963

2.331,97

0,00

0,00

2.331,97

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

20-04-2016

20-04-2016

20-04-2016

2181

29,33

0,00

0,00

29,33

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

25-04-2016

25-04-2016

25-04-2016

2456

92.591,59

0,00

0,00

92.591,59

0,00

0,00

152,24

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE MARO DE 2016.

26-04-2016

26-04-2016

26-04-2016

2451

152,24

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 7938-3 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRLEO.

29-04-2016

29-04-2016

29-04-2016

2419

69,90

0,00

0,00

69,90

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 283141-4 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ICMS - DESONERAO DAS EXPORTAES LEI 87/96.

29-04-2016

29-04-2016

29-04-2016

2178

8.149,68

0,00

0,00

8.149,68

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

29-04-2016

29-04-2016

29-04-2016

2180

0,06

0,00

0,00

0,06

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016.- Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

29-04-2016

29-04-2016

29-04-2016

2182

22,78

0,00

0,00

22,78

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

02-05-2016

03-05-2016

02-05-2016

2194

551,58

0,00

0,00

551,58

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 16180-2 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FEX - AUXLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO
EXPORTAES.

10-05-2016

10-05-2016

10-05-2016

2404

1,56

0,00

0,00

1,56

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

10-05-2016

10-05-2016

Repblica Federativa do Brasil

10-05-2016

2403

17.928,35

0,00

0,00

17.928,35

Pgina: 6

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


57
Histrico:

58
Histrico:

59
Histrico:

60
Histrico:

61
Histrico:

62
Histrico:

63
Histrico:

64
Histrico:

65
Histrico:

66
Histrico:

67
Histrico:

68
Histrico:

69
Histrico:

70
Histrico:

71
Histrico:

72
Histrico:

73
Histrico:

74
Histrico:

75
Histrico:

76
Histrico:

77
Histrico:

78
Histrico:

79
Histrico:

80
Histrico:

10-05-2016

10-05-2016

Analtico de Empenhos
10-05-2016

15-02-2016

144

MINISTERIO ECON.FAZ.PLAN-PASEP
Dados da(s) Parcela(s):

20-05-2016

Exerccio: 2016

0,00

0,00

87,69

20-05-2016

20-05-2016

2538

1.869,64

0,00

0,00

1.869,64

20-05-2016

20-05-2016

20-05-2016

2659

51,66

0,00

0,00

51,66

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

24-05-2016

25-05-2016

24-05-2016

2662

56.879,32

0,00

0,00

56.879,32

0,00

0,00

174,35

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE ABRIL DE 2016.

27-05-2016

27-05-2016

27-05-2016

3000

174,35

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 7938-3 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRLEO.

30-05-2016

30-05-2016

30-05-2016

2679

7.452,01

0,00

0,00

7.452,01

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

30-05-2016

30-05-2016

30-05-2016

2680

1,02

0,00

0,00

1,02

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

30-05-2016

30-05-2016

30-05-2016

2681

17,51

0,00

0,00

17,51

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

31-05-2016

31-05-2016

31-05-2016

2819

69,90

0,00

0,00

69,90

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 283141-4 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ICMS - DESONERAO DAS EXPORTAES LEI 87/96.

03-06-2016

03-06-2016

03-06-2016

2863

551,58

0,00

0,00

551,58

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 16180-2 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FEX - AUXLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO
EXPORTAES.

09-06-2016

09-06-2016

09-06-2016

3064

713,03

0,00

0,00

713,03

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

09-06-2016

09-06-2016

09-06-2016

3066

7,25

0,00

0,00

7,25

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

10-06-2016

10-06-2016

10-06-2016

3067

49,98

0,00

0,00

49,98

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

10-06-2016

10-06-2016

10-06-2016

3068

1,26

0,00

0,00

1,26

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

10-06-2016

10-06-2016

10-06-2016

3065

8.571,67

0,00

0,00

8.571,67

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

20-06-2016

20-06-2016

20-06-2016

3257

6.518,43

0,00

0,00

6.518,43

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

20-06-2016

20-06-2016

20-06-2016

3258

0,05

0,00

0,00

0,05

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

20-06-2016

20-06-2016

20-06-2016

3259

22,67

0,00

0,00

22,67

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

24-06-2016

24-06-2016

24-06-2016

3322

50.678,81

0,00

0,00

50.678,81

0,00

0,00

174,40

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE MAIO DE 2016.

27-06-2016

27-06-2016

27-06-2016

3324

174,40

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 7938-3 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRLEO.

30-06-2016

30-06-2016

30-06-2016

3460

0,09

0,00

0,00

0,09

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 5225-6 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

30-06-2016

30-06-2016

30-06-2016

3458

69,90

0,00

0,00

69,90

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 283141-4 do Banco do Brasil, referente 1% s/ ICMS - DESONERAO DAS EXPORTAES LEI 87/96.

30-06-2016

30-06-2016

30-06-2016

3459

6.709,75

0,00

0,00

6.709,75

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

30-06-2016

30-06-2016

30-06-2016

3457

13,56

0,00

0,00

13,56

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

Totais:
100

100.0000

22,97

22,97

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

15-02-2016

18-02-2016

20-02-2016

1290

Histrico:

87,69

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 3978-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS.

Qtde: 80
1019

2405

Proveniente contribuio ao Pasep no exerccio de 2016. - Valor debitado na conta 27441-0 do Banco do Brasil, referente 1% s/ IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO.

469.941,42

0,00

0,00

22,97

0,00

0,00

469.941,42

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

22,97

0,00

0,00

22,97

0,00

Proveniente valor complementar referente a multas e juros da contribuio ao Pasep do ms de Janeiro de 2015.

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 7

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1
1020

15-02-2016

144

MINISTERIO ECON.FAZ.PLAN-PASEP
Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

100.0000

4,34

4,34

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

15-02-2016

18-02-2016

20-02-2016

1290

15-02-2016

144

MINISTERIO ECON.FAZ.PLAN-PASEP
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

124,91

124,91

14-03-2016

144

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

15-02-2016

18-02-2016

20-02-2016

1290

MINISTERIO ECON.FAZ.PLAN-PASEP
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Parcela

Totais:
100

Parcela
1
Histrico:

4,34

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

4,34

0,00

0,00

4,34

4,34

0,00

0,00

4,34

124,91

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

124,91

0,00

0,00

124,91

0,00

0,00

124,91

0,00

Proveniente valor complementar referente a multas e juros da contribuio ao Pasep do ms de Maro de 2015.

Qtde: 1
1488

22,97

Totais:
100

Histrico:

0,00

Proveniente valor complementar referente a multas e juros da contribuio ao Pasep do ms de fevereiro de 2015.

Qtde: 1
1021

0,00

0,00

Parcela
Histrico:

22,97

100.0000

3,91

3,91

124,91

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

14-03-2016

14-03-2016

15-03-2016

1877

3,91

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

3,91

0,00

0,00

3,91

3,91

0,00

0,00

3,91

Proveniente valor complementar referente a multas e juros da contribuio ao Pasep do ms de Janeiro de 2016.

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

1.000.156,13

470.097,55

0,00

470.097,55

530.058,58

0,00

530.058,58

Totais Listados nesta Atividade:

1.000.156,13

470.097,55

0,00

470.097,55

530.058,58

0,00

530.058,58

19.200,00

4.800,00

0,00

4.800,00

14.400,00

0,00

14.400,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.400,00

0,00

0,00

2.400,00

Atividade: 02.03.03.04.123.0053.1360 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PMAT


Despesa: 44903900
26

04-01-2016

170

GESTEC MUNICIPAL LTDA ME

100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

08-06-2016

30-06-2016

23-06-2016

3414

Histrico:

2
Histrico:

Proveniente Contrato n 99/2015, cujo objeto a prestao de servios tcnicos profissionais especializados, aos agentes e servidores pblicos do Municpio de Guaxup/MG, em suporte
administrativo, fiscal e tributrio, nas reas administrativas e projetos de que se trata o presente, oferecendo Treinamento, Capacitao e Orientao continuada com a transferncia de
conhecimentos tcnicos, para os procedimentos Fiscais e Tributrios na Gesto e Arrecadao das Receitas Prprias do Municpio, e nos procedimentos inerentes s atividades do Fisco
Municipal, com suas interaes interdisciplinares com Controle Interno, Contabilidade, Planejamento e Processos Tributrios Administrativos e Fiscais, com vigncia de 12 (doze) meses a
contar da data de sua assinatura, conforme Prego Presencial n 93/2015 e Processo Administrativo n 172/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS CONFORME NFS-e N 620
- RELATIVO JANEIRO/2016.

08-06-2016

30-06-2016

23-06-2016

Qtde: 2
27

04-01-2016

170

GESTEC MUNICIPAL LTDA ME

3414

2.400,00

0,00

0,00

2.400,00

Proveniente Contrato n 99/2015, cujo objeto a prestao de servios tcnicos profissionais especializados, aos agentes e servidores pblicos do Municpio de Guaxup/MG, em suporte
administrativo, fiscal e tributrio, nas reas administrativas e projetos de que se trata o presente, oferecendo Treinamento, Capacitao e Orientao continuada com a transferncia de
conhecimentos tcnicos, para os procedimentos Fiscais e Tributrios na Gesto e Arrecadao das Receitas Prprias do Municpio, e nos procedimentos inerentes s atividades do Fisco
Municipal, com suas interaes interdisciplinares com Controle Interno, Contabilidade, Planejamento e Processos Tributrios Administrativos e Fiscais, com vigncia de 12 (doze) meses a
contar da data de sua assinatura, conforme Prego Presencial n 93/2015 e Processo Administrativo n 172/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS CONFORME NFS-e N 623
- RELATIVO FEVEREIRO/2016.

Totais:
190

100.0000

4.800,00

0,00

0,00

4.800,00

172.800,00

0,00

0,00

0,00

172.800,00

0,00

172.800,00

Totais no elemento de Despesa:

192.000,00

4.800,00

0,00

4.800,00

187.200,00

0,00

187.200,00

Totais Listados nesta Atividade:

192.000,00

4.800,00

0,00

4.800,00

187.200,00

0,00

187.200,00

Atividade: 02.03.03.04.123.0053.2028 - MANUTENCAO ATIV. DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO


Despesa: 33903900
Exerccio: 2016

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 8

Municpio de Guaxup
3

04-01-2016

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


174

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEG - DR MG


Dados da(s) Parcela(s):

100

100.0000

80.000,00

Analtico de Empenhos
62.417,70

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

29-04-2016

03-05-2016

04-05-2016

2189

Histrico:

2
Histrico:

04-01-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A


Parcela
1
Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

18-05-2016

20-05-2016

23-05-2016

04-01-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

100.0000

1.472,00

116,82

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

12-01-2016

12-01-2016

12-01-2016

423

28-01-2016

28-01-2016

28-01-2016

29-01-2016

29-01-2016

29-01-2016

174

Dados da(s) Parcela(s):

02-02-2016

02-02-2016

02-02-2016

Exerccio: 2016

174

1018

Totais:
100.0000

6.848,00

5.764,80

1.083,20

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

04-01-2016

426

Valor Lquido

0,00

56.420,70

5.997,00

0,00

0,00

5.997,00

62.417,70

0,00

0,00

62.417,70

116,82

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

50,36

0,00

0,00

50,36

57,69

0,00

0,00

57,69

6,12

0,00

0,00

6,12

2,65

0,00

0,00

2,65

116,82

0,00

0,00

116,82

5.764,80

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

4.736,44

0,00

0,00

4.736,44

01-02-2016

01-02-2016

01-02-2016

1019

1.028,36

0,00

0,00

1.028,36

Proveniente 1 Termo de Apostilamento do 1 Termo de Aditivo ao Contrato n 19/2014 relativo ao Credenciamento 002/2013, cujo objeto a prestao de servios em instituies financeiras
autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando os dbitos na
conta 3969-1, cuja vigncia at 04/02/2016, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013.

Totais:
100

100.0000

1.856,00

107,69

1.748,31

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

11-03-2016

01-02-2016

938

COOPERATIVA DE CRDITO DE LIVRE ADMISSO DO


SUDOESTE DE MINAS GERAIS E NORDESTE DE SO
PAULO LTDA.

Desconto

0,00

Proveniente 1 Termo de Apostilamento do 1 Termo de Aditivo ao Contrato n 19/2014 relativo ao Credenciamento 002/2013, cujo objeto a prestao de servios em instituies financeiras
autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando os dbitos na
conta 3969-1, cuja vigncia at 04/02/2016, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013.

5.764,80

0,00

0,00

5.764,80

107,69

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

107,69

0,00

0,00

107,69

0,00

Proveniente 1 Termo de Apostilamento do 1 Termo de Aditivo ao contrato n 18/2014 relativo ao Credenciamento 002/2013, cujo objeto a prestao de servios em instituies financeiras
autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, cuja vigncia at
04/02/2016, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013. - VALOR DE TARIFAS REFERENTE ARRECADAO NO MS DE JANEIRO DE 2016

Qtde: 1
04-01-2016

Valor Anulado

56.420,70

Proveniente 1 Termo de Apostilamento do 1 Termo de Aditivo ao Contrato n 19/2014 relativo ao Credenciamento 002/2013, cujo objeto a prestao de servios em instituies financeiras
autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando os dbitos na
conta 5000-8, cuja vigncia at 04/02/2016, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013.

04-01-2016

Histrico:

416

425

04-01-2016

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA


REGIAO DE GUAXUPE LTDA-SICOOB ACICREDI

Valor Parcela

Proveniente 1 Termo de Apostilamento do 1 Termo de Aditivo ao Contrato n 19/2014 relativo ao Credenciamento 002/2013, cujo objeto a prestao de servios em instituies financeiras
autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando os dbitos na
conta 5000-8, cuja vigncia at 04/02/2016, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013.

Qtde: 2
04-01-2016

424

Dt Parcela

17.582,30

Proveniente 1 Termo de Apostilamento do 1 Termo de Aditivo ao Contrato n 19/2014 relativo ao Credenciamento 002/2013, cujo objeto a prestao de servios em instituies financeiras
autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando os dbitos na
conta 5000-8, cuja vigncia at 04/02/2016, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013.

Histrico:

0,00

Proveniente 1 Termo de Apostilamento do 1 Termo de Aditivo ao Contrato n 19/2014 relativo ao Credenciamento 002/2013, cujo objeto a prestao de servios em instituies financeiras
autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando os dbitos na
conta 5000-8, cuja vigncia at 04/02/2016, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013.

Parcela
Histrico:

415

1.355,18

Dt Parcela

100
Dados da(s) Parcela(s):

2556

Totais:

Qtde: 4
414

17.582,30

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato de Prestao de Servio de Mltiplo n 9912317311 que entre si fazem Municpio de Guaxup e a Empresa Brasileira de Correios e
Telgrafos, caracterizado pela entrega de carns de IPTU , carns de ISSQN , cartas cobrana de dvida ativa e cartas de recadastramento no domiclio do contribuinte, durante o exerccio de
2016 - Secretaria Municipal de Finanas, conforme Inexigibilidade n 02/2013 e Processo Administrativo n 08/2013 - VALOR REFERENTE PARTE DA FATURA N 459266 EM ANEXO ABRIL/2016 (RELATIVO ENTREGA DE CARNS DE ISSQN).

100
Dados da(s) Parcela(s):

62.417,70

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato de Prestao de Servio de Mltiplo n 9912317311 que entre si fazem Municpio de Guaxup e a Empresa Brasileira de Correios e
Telgrafos, caracterizado pela entrega de carns de IPTU , carns de ISSQN , cartas cobrana de dvida ativa e cartas de recadastramento no domiclio do contribuinte, durante o exerccio de
2016 - Secretaria Municipal de Finanas, conforme Inexigibilidade n 02/2013 e Processo Administrativo n 08/2013 - VALOR REFERENTE PARTE DA FATURA N 446592 EM ANEXO MARO/2016 ( RELATIVO ENTREGA DE CARNS DE IPTU).

Qtde: 2
413

0,00

100

100.0000

1.856,00

Repblica Federativa do Brasil

188,16

Totais:

107,69

0,00

0,00

107,69

1.667,84

188,16

0,00

0,00

0,00

Pgina: 9

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


Dados da(s) Parcela(s):

Analtico de Empenhos

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

11-03-2016

01-02-2016

939

Histrico:

04-01-2016

174

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

8.000,00

7.987,21

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

04-01-2016

04-01-2016

04-01-2016

675

2
Histrico:

21-01-2016

174

ESTAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

01-02-2016

01-02-2016

01-02-2016

100.0000

22.370,00

19.102,68

174

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-03-2016

08-04-2016

30-03-2016

1574

COOPERATIVA DE CRDITO DE LIVRE ADMISSO DO


SUDOESTE DE MINAS GERAIS E NORDESTE DE SO
PAULO LTDA.
Dados da(s) Parcela(s):

02-05-2016

25-05-2016

17-05-2016

100.0000

14.200,00

5.869,58

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

08-04-2016

04-04-2016

1572

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA


REGIAO DE GUAXUPE LTDA-SICOOB ACICREDI
Dados da(s) Parcela(s):

Exerccio: 2016

7.987,21

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

6.932,09

0,00

0,00

6.932,09

0,00

0,00

1.055,12

7.987,21

0,00

0,00

7.987,21

19.102,68

3.267,32

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

17.463,50

0,00

0,00

17.463,50

3.267,32

0,00

0,00

1.639,18

19.102,68

0,00

0,00

19.102,68

5.869,58

8.330,42

0,00

8.330,42

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

177,50

0,00

0,00

177,50

07-04-2016

15-04-2016

07-04-2016

1739

4.057,66

0,00

0,00

4.057,66

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 17/2014, cujo objeto o credenciamento de instituies financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no
recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, durante o exercicio de 2016, com vigncia de 12 (doze) meses, encerrando-se em 05/02/2017,
conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013. - VALOR DE TARIFAS REFERENTE ARRECADAO NO MS DE MARO DE 2016.

06-05-2016

09-06-2016

06-05-2016

2941

1.634,42

0,00

0,00

1.634,42

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 17/2014, cujo objeto o credenciamento de instituies financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no
recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, durante o exercicio de 2016, com vigncia de 12 (doze) meses, encerrando-se em 05/02/2017,
conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013. - VALOR DE TARIFAS REFERENTE ARRECADAO NO MS DE ABRIL DE 2016.

Totais:
100

100.0000

8.520,00

6.474,10

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

04-03-2016

08-04-2016

04-03-2016

1573

Histrico:

188,16

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 17/2014, cujo objeto o credenciamento de instituies financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no
recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, durante o exercicio de 2016, com vigncia de 12 (doze) meses, encerrando-se em 05/02/2017,
conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013 - VALOR DE TARIFAS REFERENTE ARRECADAO NO MS DE FEVEREIRO DE 2016

Qtde: 3
174

0,00

04-03-2016

0,00

1.639,18

Totais:

Dt Parcela

Histrico:

04-02-2016

2632

0,00

Proveniente Contrato n 009/2016, cujo objeto a seleo e contratao de empresa para confeco de carns de IPTU e de ISSQN para a Prefeitura Municipal de Guaxup, com vigncia de
90 dias da data da sua assinatura, ou at total concluso das obrigaes assumidas pelas partes, conforme Prego n 150/2015 e Processo Administrativo n 271/2015 - VALOR
REFERENTE SERVIOS PRESTADOS ( IMPRESSO DE CARNS DE ISS) CONFORME NFS-e N 88.

Parcela

Histrico:

188,16

Proveniente Contrato n 009/2016, cujo objeto a seleo e contratao de empresa para confeco de carns de IPTU e de ISSQN para a Prefeitura Municipal de Guaxup, com vigncia de
90 dias da data da sua assinatura, ou at total concluso das obrigaes assumidas pelas partes, conforme Prego n 150/2015 e Processo Administrativo n 271/2015 - VALOR
REFERENTE SERVIOS PRESTADOS ( IMPRESSO DE CARNS DE IPTU) CONFORME NFS-e N 53.

100

Histrico:

947

0,00

Dt Parcela

Qtde: 2
04-02-2016

188,16

1.055,12

Totais:

946

1334

Parcela

Histrico:

Valor Lquido

0,00

Proveniente 1 Termo de Apostilamento do 1 Termo de Aditivo ao Contrato n 20/2014 relativo ao Credenciamento 002/2013, cujo objeto a prestao de servios em instituies financeiras
autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando os dbitos na
conta 2-2, cuja vigncia at 04/02/2016, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013. - VALOR DE TARIFAS REFERENTE ARRECADAO NO MS DE JANEIRO
DE 2016

100

Histrico:

Desconto

0,00

Proveniente 1 Termo de Apostilamento do 1 Termo de Aditivo ao Contrato n 20/2014 relativo ao Credenciamento 002/2013, cujo objeto a prestao de servios em instituies financeiras
autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando os dbitos na
conta 2-2, cuja vigncia at 04/02/2016, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013.

Qtde: 2
572

12,79

Parcela
Histrico:

Valor Anulado

188,16

Proveniente 2 Termo de Apostilamento do 1 Termo de Aditivo ao Contrato n 17/2014 relativo ao Credenciamento 002/2013, cujo objeto a prestao de servios em instituies financeiras
autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, cuja vigncia at
04/02/2016, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013. - VALOR DE TARIFAS REFERENTE ARRECADAO NO MS DE JANEIRO DE 2016

Qtde: 1
417

Valor Parcela

5.869,58

0,00

0,00

5.869,58

6.474,10

2.045,90

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

94,04

0,00

0,00

94,04

2.045,90

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 18/2014, cujo objeto o credenciamento de instituies financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no
recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, durante o exercicio de 2016, com vigncia de 12 (doze) meses, encerramento-se em 05/02/2017,
conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013. - VALOR DE TARIFAS REFERENTE ARRECADAO NO MS DE FEVEREIRO DE 2016

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 10

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

06-04-2016

15-04-2016

Analtico de Empenhos
06-04-2016

04-02-2016

174

CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Dados da(s) Parcela(s):

02-05-2016

03-06-2016

02-05-2016

31-05-2016

14-06-2016

31-05-2016

100.0000

101.246,00

53.132,14

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-03-2016

01-03-2016

1553

4
Histrico:

5
Histrico:

174

BANCO DO BRASIL S/A


Parcela
1
Histrico:

01-04-2016

01-04-2016

01-04-2016

15-02-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

02-05-2016

02-05-2016

02-05-2016

05-05-2016

06-05-2016

05-05-2016

16-02-2016

174

01-06-2016

Exerccio: 2016

0,00

1.769,32

0,00

0,00

53.132,14

48.113,86

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

920,81

0,00

0,00

920,81

14.709,78

3088

3.479,70

01-06-2016

01-06-2016

3377

14.892,96

Totais:
100.0000

2,65

2,65

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

6.474,10
48.113,86

0,00

0,00

19.128,89

0,00

0,00

14.709,78

0,00

0,00

3.479,70

0,00

0,00

14.892,96

11-02-2016

11-02-2016

11-02-2016

1371

53.132,14

0,00

0,00

53.132,14

2,65

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

2,65

0,00

0,00

2,65
2,65

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Totais:
100.0000

8,77

8,77

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

15-02-2016

15-02-2016

15-02-2016

1264

2,65

0,00

0,00

8,77

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

8,77

0,00

0,00

8,77

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

0,00

6.474,10

19.128,89

2186

BANCO DO BRASIL S/A

1.633,00

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 20/2014 originado do Credenciamento n 002/2013, cujo objeto o credenciamento de instituies financeiras autorizadas pelo Banco Central do
Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando o dbito na conta n 2-2, durante o exercicio de
2016, com vigncia de 12 (doze) meses encerrando-se em 05/02/2017, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013. - VALOR DE TARIFAS REFERENTE
ARRECADAO NO MS DE MAIO DE 2016.

Qtde: 1
1040

1537

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 20/2014 originado do Credenciamento n 002/2013, cujo objeto o credenciamento de instituies financeiras autorizadas pelo Banco Central do
Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando o dbito na conta n 2-2, durante o exercicio de
2016, com vigncia de 12 (doze) meses encerrando-se em 05/02/2017, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013 - VALOR REFERENTE TARIFA DE
ARRECADAO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARO DE 2016, COBRADAS A MENOR NA CONTA SUPRA.

100
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 20/2014 originado do Credenciamento n 002/2013, cujo objeto o credenciamento de instituies financeiras autorizadas pelo Banco Central do
Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando o dbito na conta n 2-2, durante o exercicio de
2016, com vigncia de 12 (doze) meses encerrando-se em 05/02/2017, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013. - VALOR DE TARIFAS REFERENTE
ARRECADAO NO MS DE ABRIL DE 2016.

Qtde: 1
1018

2.977,74

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 20/2014 originado do Credenciamento n 002/2013, cujo objeto o credenciamento de instituies financeiras autorizadas pelo Banco Central do
Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando o dbito na conta n 2-2, durante o exercicio de
2016, com vigncia de 12 (doze) meses encerrando-se em 05/02/2017, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013. - VALOR DE TARIFAS REFERENTE
ARRECADAO NO MS DE MARO DE 2016.

100
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 20/2014 originado do Credenciamento n 002/2013, cujo objeto o credenciamento de instituies financeiras autorizadas pelo Banco Central do
Brasil para prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando o dbito na conta n 2-2, durante o exercicio de
2016, com vigncia de 12 (doze) meses encerrando-se em 05/02/2017, conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013. - VALOR DE TARIFAS REFERENTE
ARRECADAO NO MS DE FEVEREIRO DE 2016

Qtde: 5
11-02-2016

0,00

01-03-2016

1.769,32

Totais:

Dt Parcela

Histrico:

1.633,00

3040

979

2731

Parcela

Histrico:

0,00

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 18/2014, cujo objeto o credenciamento de instituies financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no
recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, durante o exercicio de 2016, com vigncia de 12 (doze) meses, encerramento-se em 05/02/2017,
conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013. - VALOR DE TARIFAS REFERENTE ARRECADAO NO MS DE MAIO DE 2016

100

Histrico:

2.977,74

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 18/2014, cujo objeto o credenciamento de instituies financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no
recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, durante o exercicio de 2016, com vigncia de 12 (doze) meses, encerramento-se em 05/02/2017,
conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013. - VALOR DE TARIFAS REFERENTE ARRECADAO NO MS DE ABRIL DE 2016

Qtde: 4
948

1740

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 18/2014, cujo objeto o credenciamento de instituies financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestao de servios no
recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, durante o exercicio de 2016, com vigncia de 12 (doze) meses, encerramento-se em 05/02/2017,
conforme Inexigibilidade n 33/2013 e Processo Licitatrio n 355/2013. - VALOR DE TARIFAS REFERENTE ARRECADAO NO MS DE MARO DE 2016

100.0000

2,65

2,65

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

16-02-2016

16-02-2016

16-02-2016

1254

Repblica Federativa do Brasil

8,77

0,00

0,00

2,65

0,00

0,00

8,77

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,65

0,00

0,00

2,65

0,00

Pgina: 11

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1

Totais:

2,65

0,00

0,00

2,65

1086

18-02-2016

174

ROSANI COSTA AZEVEDO ME

100

100.0000

3.600,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

1090

18-02-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

100

100.0000

5,71

5,71

0,00

5,71

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

5,71

0,00

0,00

5,71
5,71

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

18-02-2016

18-02-2016

18-02-2016

1370

19-02-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

5,71

5,71

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

19-02-2016

19-02-2016

19-02-2016

1104

29-02-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

8,77

8,77

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

29-02-2016

29-02-2016

29-02-2016

1265

01-03-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

1.531,66

1.531,66

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-03-2016

01-03-2016

01-03-2016

1262

04-03-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

2,65

2,65

14-03-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

04-03-2016

04-03-2016

04-03-2016

1489
Totais:

100.0000

2,65

2,65

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

14-03-2016

14-03-2016

14-03-2016

1490

15-03-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

3,06

3,06

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

15-03-2016

15-03-2016

15-03-2016

1491

16-03-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Exerccio: 2016

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

5,71

0,00

0,00

5,71

0,00

5,71

0,00

0,00

8,77

0,00

0,00

5,71

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

8,77

0,00

0,00

8,77
8,77

0,00

8,77

0,00

0,00

1.531,66

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.531,66

0,00

0,00

1.531,66

0,00

1.531,66

0,00

0,00

1.531,66

2,65

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

2,65

0,00

0,00

2,65
2,65

2,65

0,00

0,00

2,65

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,65

0,00

0,00

2,65

0,00

2,65

0,00

0,00

3,06

0,00

0,00

2,65

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

3,06

0,00

0,00

3,06
3,06

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
1596

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
1525

0,00

Parcela
Histrico:

5,71

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

100
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
1471

0,00

Proveniente prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando os dbitos na conta 3969-1, conforme
documentos anexos.

Qtde: 1
1391

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
1376

0,00

Parcela
Histrico:

5,71

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
1358

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
1104

3.600,00

100.0000

3,06

3,06

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

16-03-2016

16-03-2016

16-03-2016

1816

Repblica Federativa do Brasil

3,06

0,00

0,00

3,06

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

3,06

0,00

0,00

3,06

0,00

Pgina: 12

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1
1616

17-03-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

2,65

2,65

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

17-03-2016

17-03-2016

17-03-2016

1817

Histrico:

18-03-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

2,65

2,65

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

18-03-2016

18-03-2016

18-03-2016

1818

21-03-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

11,42

11,42

29-03-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

21-03-2016

21-03-2016

21-03-2016

1819
Totais:

100.0000

2,65

2,65

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

29-03-2016

29-03-2016

29-03-2016

1820

30-03-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

6,12

6,12

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

30-03-2016

30-03-2016

30-03-2016

1821

01-04-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

31,24

31,24

04-04-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

Parcela
1
Histrico:

01-04-2016

01-04-2016

01-04-2016

2420

Totais:
100.0000

2,65

2,65

14-04-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

04-04-2016

04-04-2016

04-04-2016

2445

Exerccio: 2016

Totais:
100.0000

5,71

5,71

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

14-04-2016

14-04-2016

14-04-2016

2446

Histrico:

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,65

0,00

0,00

2,65
2,65

0,00

2,65

0,00

0,00

2,65

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,65

0,00

0,00

2,65

0,00

2,65

0,00

2,65

0,00

11,42

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

11,42

0,00

0,00

11,42

11,42

0,00

0,00

11,42

2,65

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,65

0,00

0,00

2,65

2,65

0,00

0,00

6,12

0,00

0,00

2,65

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

6,12

0,00

0,00

6,12

0,00

6,12

0,00

6,12

0,00

31,24

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

31,24

0,00

0,00

31,24

31,24

0,00

0,00

31,24

2,65

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

2,65

0,00

0,00

2,65
2,65

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

100
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
2155

0,00

Proveniente prestao de servios no recebimento de impostos e demais receitas pblicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando os dbitos na conta 3969-1, conforme
documentos anexos.

100
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
1994

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
1987

0,00

Parcela
Histrico:

2,65

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
1920

0,00

Parcela
Histrico:

3,06

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

100
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
1880

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
1650

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
1624

0,00

3,06

2,65

0,00

0,00

5,71

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

5,71

0,00

0,00

5,71

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 13

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1
2204

15-04-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

5,71

5,71

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

15-04-2016

15-04-2016

15-04-2016

2447

Histrico:

18-04-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

2,65

2,65

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

18-04-2016

18-04-2016

18-04-2016

2448

19-04-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

8,36

8,36

20-04-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

19-04-2016

19-04-2016

19-04-2016

2449
Totais:

100.0000

3,06

3,06

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-04-2016

20-04-2016

20-04-2016

2450

29-04-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

8,77

8,77

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

29-04-2016

29-04-2016

29-04-2016

2526

02-05-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

7,10

7,10

03-05-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

Parcela
1
Histrico:

02-05-2016

02-05-2016

02-05-2016

3008

Totais:
100.0000

2,65

2,65

11-05-2016

174

BANCO BRADESCO S/A

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

03-05-2016

03-05-2016

03-05-2016

3001

Exerccio: 2016

Totais:
100.0000

100,00

53,87

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

19-05-2016

19-05-2016

19-05-2016

3215

Histrico:

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

5,71

0,00

0,00

5,71
5,71

0,00

5,71

0,00

0,00

2,65

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,65

0,00

0,00

2,65

0,00

2,65

0,00

2,65

0,00

8,36

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

8,36

0,00

0,00

8,36
8,36

8,36

0,00

0,00

3,06

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

3,06

0,00

0,00

3,06

0,00

3,06

0,00

0,00

8,77

0,00

0,00

3,06

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

8,77

0,00

0,00

8,77

0,00

8,77

0,00

8,77

0,00

7,10

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

7,10

0,00

0,00

7,10

7,10

0,00

0,00

7,10

2,65

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

2,65

0,00

0,00

2,65
2,65

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

100
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
2876

0,00

Proveniente prestao de servios no recebimento de impostos e demais receita publicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando os debitos na conta 3969-1, conforme
documentos anexos.

100
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
2745

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
2707

0,00

Parcela
Histrico:

5,71

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
2539

0,00

Parcela
Histrico:

5,71

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

100
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
2283

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
2265

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
2241

0,00

5,71

2,65

0,00

0,00

53,87

46,13

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

53,87

0,00

0,00

53,87

46,13

Proveniente importe referente s tarifas bancrias que podero ocorrer no ano 2016 na conta n 13333-7, agncia 1385, Banco Bradesco S/A.

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 14

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1
2901

16-05-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

11,42

11,42

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

16-05-2016

16-05-2016

16-05-2016

3002

Histrico:

17-05-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

2,65

2,65

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

17-05-2016

17-05-2016

17-05-2016

3003

19-05-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

3,06

3,06

20-05-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

19-05-2016

19-05-2016

19-05-2016

3004
Totais:

100.0000

8,36

8,36

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-05-2016

20-05-2016

20-05-2016

3005

25-05-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

3,06

3,06

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-05-2016

25-05-2016

25-05-2016

3006

30-05-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

8,77

8,77

01-06-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

30-05-2016

30-05-2016

30-05-2016

3007
Totais:

100.0000

8,52

8,52

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-06-2016

01-06-2016

01-06-2016

3852

02-06-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

100.0000

2,65

2,65

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

02-06-2016

02-06-2016

02-06-2016

3919

Histrico:

Exerccio: 2016

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

11,42

0,00

0,00

11,42

11,42

0,00

0,00

11,42

2,65

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,65

0,00

0,00

2,65

0,00

2,65

2,65

0,00

3,06

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

3,06

0,00

0,00

3,06
3,06

3,06

0,00

0,00

8,36

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

8,36

0,00

0,00

8,36

0,00

8,36

0,00

0,00

3,06

0,00

0,00

8,36

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

3,06

0,00

0,00

3,06

0,00

3,06

0,00

3,06

0,00

8,77

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

8,77

0,00

0,00

8,77
8,77

8,77

0,00

0,00

8,52

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

8,52

0,00

0,00

8,52

0,00

Proveniente prestao de servios no recebimento de impostos e demais receita publicas municipais da Prefeitura de Guaxup, autorizando os debitos na conta 3969-1, conforme
documentos anexos.

Qtde: 1
3276

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

100
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
3275

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
3208

0,00

Parcela
Histrico:

11,42

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
3046

0,00

Parcela
Histrico:

53,87

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

100
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
2996

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
2979

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
2926

0,00

53,87

8,52

0,00

0,00

8,52

2,65

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,65

0,00

0,00

2,65

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 15

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1
3431

13-06-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

2,65

2,65

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

13-06-2016

13-06-2016

13-06-2016

3920

Histrico:

14-06-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

6,12

6,12

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

14-06-2016

14-06-2016

14-06-2016

3921

16-06-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

2,65

2,65

20-06-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

16-06-2016

16-06-2016

16-06-2016

3922
Totais:

100.0000

11,42

11,42

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

20-06-2016

20-06-2016

3923

24-06-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

3,06

3,06

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

24-06-2016

24-06-2016

24-06-2016

3924

28-06-2016

174

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,65

0,00

0,00

2,65
2,65

0,00

2,65

0,00

0,00

6,12

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

6,12

0,00

0,00

6,12

0,00

6,12

0,00

6,12

0,00

2,65

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

2,65

0,00

0,00

2,65
2,65

2,65

0,00

0,00

11,42

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

11,42

0,00

0,00

11,42

0,00

11,42

0,00

0,00

11,42

3,06

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

3,06

0,00

0,00

3,06

0,00

3,06

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
3662

0,00

Parcela
Histrico:

2,65

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
3646

0,00

Parcela
Histrico:

2,65

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

100
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
3583

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
3506

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1
3454

0,00

2,65

100.0000

2,65

2,65

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

28-06-2016

28-06-2016

3925

3,06

0,00

2,65

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

2,65

0,00

0,00

2,65
2,65

Proveniente prestao de servios de arrecadao de divida ativa, autorizando o dbito na conta n 5000-8, conforme documento anexo.

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

251.825,77

162.972,52

5.867,32

2,65

0,00

0,00

162.972,52

82.985,93

0,00

82.985,93

Despesa: 33909300
895

01-02-2016

175

MARCIONIR ALVES MADEIRA


Dados da(s) Parcela(s):

100
Parcela
1
Histrico:

100.0000

780,00

0,00

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

05-02-2016

01-03-2016

1199

780,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

780,00

0,00

0,00

780,00

Proveniente devoluo de valor ao motorista da Secretaria Municipal de Sade, Marcionir Alves Madeira, visto que, o veculo que ele conduzia - SPRINTER - Placa HMN - 9061 do Municpio
de Guaxup/MG, usado para transportar pacientes quebrou no Municpio de So Paulo/SP. Como o carro no havia seguro, o motorista pagou com seu carto de crdito o conserto do veculo,
para que pudesse retornar com os pacientes Guaxup. Valor relativo as Notas Fiscais N's 1417 e 1.534, da Empresa BVPX Automotiva Ltda, conforme Protocolo da Diviso de Tributao e
Cadastro n 499/2016 e Parecer Favorvel da Secretaria Municipal de Assuntos Jurdicos e da Secretaria Municipal de Finanas em anexos.

Qtde: 1

Exerccio: 2016

780,00

Dt Parcela

Totais:

Repblica Federativa do Brasil

780,00

0,00

0,00

780,00

Pgina: 16

Municpio de Guaxup
1404

07-03-2016

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


175

GESTEC MUNICIPAL LTDA ME


Dados da(s) Parcela(s):

100

100.0000

967,40

Analtico de Empenhos
967,40

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

07-03-2016

08-04-2016

01-04-2016

1592

Histrico:

14-03-2016

175

ROGERIO FERNANDO DOS SANTOS


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

100.0000

175,00

175,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

14-03-2016

28-03-2016

28-03-2016

1369

23-03-2016

175

CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
224

100.0000

30.530,26

30.530,26

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

23-03-2016

23-03-2016

23-03-2016

1946

23-03-2016

175

CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
124

100.0000

724,16

724,16

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

23-03-2016

23-03-2016

23-03-2016

1946

27-04-2016

175

SYLVIO MESSIAS

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

700,00

700,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-04-2016

03-06-2016

27-05-2016

2732

12-05-2016

175

MOPUA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

100.0000

1.147,35

1.147,35

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

12-05-2016

20-05-2016

12-06-2016

3102

20-06-2016

175

SOLON TEREZIANO RODRIGUES


Dados da(s) Parcela(s):

Exerccio: 2016

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

967,40

0,00

0,00

967,40

967,40

0,00

0,00

967,40

175,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

175,00

0,00

0,00

175,00

175,00

0,00

0,00

175,00

30.530,26

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

30.530,26

0,00

0,00

30.530,26

30.530,26

0,00

0,00

30.530,26

724,16

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

724,16

0,00

0,00

724,16

0,00

724,16

0,00

0,00

724,16

700,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

700,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

1.147,35

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.147,35

0,00

0,00

1.147,35

Proveniente restituio Mopu Projetos e Construes Ltda - ME, referente a correo da restituio da cauo paga em 29/04/2016, conforme Protocolo da Diviso de Tributao e
Cadastro n 3682/2016 e Parecer Favorvel da Secretaria Municipal de Finanas anexos.

Qtde: 1
3594

0,00

Parcela
Histrico:

Valor Parcela

Proveniente restituio ao Sr. Sylvio Messias, que estava com seu veculo Peugeot - Placa HJW - 1817, estacionado na Rua Agenor Alves de Araujo, prximo a academia Jucca Freitas e
Carol Diniz, quando ao realizar uma manobra para adentrar sua garagem ao dar partida no veculo, sentiu a frente do automvel abaixar-se por conta de um declive prximo a calada, vindo a
constatar que a tampa do bueiro estava quebrada de modo que veio a causar danos na lateral e parte traseira de seu veculo na altura do pavimento, conforme Protocolo da Diviso de
Tributao e Cadastro n 5212/2015, Boletim de Ocorrncia n REDS 2015-003708950-001 e Parecer Favorvel da Secretaria Municipal de Assuntos Jurdicos e da Secretaria Municipal de
Finanas anexos.

Qtde: 1
2883

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente devoluo de saldo residual, no valor de R$ 31.254,42 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente ao Contrato de Repasse n
0362.991-38/2011 - Convnio n 756.305/2011, cujo objeto a Reforma da Vila Olmpica de Guaxup/MG, conforme Memorando n 018/2016 da Secretaria Municipal de Governo e
Planejamento - Convnios---Valor relativo a rentabilidade do saldo em conta de 2016------

Qtde: 1
2333

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente devoluo de saldo residual, no valor de R$ 31.254,42 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente ao Contrato de Repasse n
0362.991-38/2011 - Convnio n 756.305/2011, cujo objeto a Reforma da Vila Olmpica de Guaxup/MG, conforme Memorando n 018/2016 da Secretaria Municipal de Governo e
Planejamento - Convnios---Valor relativo ao saldo da conta em 31/12/2015-----

Qtde: 1
1699

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente restituio ao Sr. Rogerio Fernando dos Santos, referente aos danos causados referente ao veculo Fiat/Uno Mille Economy, Placa HKZ 0305, de propriedade de Lucas Elvis dos
Santos, que estava estacionado perto da Escola Municipal Coronel Antnio Costa Monteiro, quando uma pedra da roadeira do Municpio de Guaxup/MG atingiu a porta do veculo,
ocasionando a quebra do vidro da porta. O pagamento ser feito ao Sr. Rogerio Fernando dos Santos, conforme Procurao, Protocolo da Diviso de Tributao e Cadastro n 609/2016 e
Parecer Favorvel da Secretaria Municipal de Assuntos Jurdicos e da Secretaria Municipal de Finanas anexos.

Qtde: 1
1698

0,00

Parcela
Histrico:

967,40

Relativo a reembolso de despesas de viagens a empresa Gestec Municipal Ltda - ME, referente aos meses de janeiro e fevereiro 2016, conforme item 4.4 do contrato n 099/20015 e de
acordo com o ofcio n 0009/2016 da Secretaria de Finanas.

Qtde: 1
1489

0,00

Totais:
100

100.0000

2.875,00

2.875,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

12-07-2016

19-07-2016

3678

Repblica Federativa do Brasil

1.147,35

0,00

0,00

1.147,35

0,00

0,00

2.875,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.875,00

0,00

0,00

2.875,00

2.875,00

Pgina: 17

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1

Totais:

2.875,00

0,00

0,00

2.875,00

Totais no elemento de Despesa:

37.899,17

37.899,17

0,00

35.024,17

0,00

2.875,00

2.875,00

Totais Listados nesta Atividade:

289.724,94

200.871,69

5.867,32

197.996,69

82.985,93

2.875,00

85.860,93

10.286,01

0,00

10.286,01

3.781,89

0,00

3.781,89

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.839,18

0,00

0,00

1.839,18

Atividade: 02.05.03.10.302.0210.2055 - MANUT. ATIV. UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE


Despesa: 33903000
31

04-01-2016

294

MARIA ESTELA FERREIRA - ME


Dados da(s) Parcela(s):

149

100.0000

14.067,90

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

23-02-2016

07-03-2016

24-02-2016

874

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

Proveniente aquisio de refeies prontas (tipo I, compostas por prato principal, pratos bsicos 1 e 2, guarnio, salada e sobremesa), para serem fornecidas pela Secretaria Municipal de
Sade, aos pacientes do CAPS, por um perodo estimado de 3 (trs) meses, conforme Prego n 25/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 260

23-03-2016

04-04-2016

23-03-2016

04-01-2016

294

ECOCLIN LTDA - EPP

25-04-2016

17-05-2016

26-04-2016

25-05-2016

09-06-2016

30-05-2016

04-01-2016

294

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

33,60

33,60

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

26-02-2016

04-03-2016

04-03-2016

890

294

Totais:
149

100.0000

25,80

25,80

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

07-03-2016

28-03-2016

21-03-2016

1361

Totais:
100.0000

1.386,32

1.386,32

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

21-03-2016

04-04-2016

21-03-2016

1548

04-01-2016

294

ESPAO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS


NUTRICIONAIS LTDA - EPP
Dados da(s) Parcela(s):

Exerccio: 2016

Totais:
149

100.0000

19.988,28

19.988,28

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

14-03-2016

28-03-2016

23-03-2016

1360

Histrico:

0,00

0,00

2.844,03

0,00

0,00

2.569,98

10.286,01

0,00

0,00

10.286,01

33,60

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

33,60

0,00

0,00

33,60

0,00

33,60

0,00

0,00

33,60

25,80

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

25,80

0,00

0,00

25,80

25,80

0,00

0,00

25,80

1.386,32

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.386,32

0,00

0,00

1.386,32

Proveniente aquisio de generos alimenticios (Po francs) para serem servidos no caf da manh e caf da tarde dos pacientes da Secretaria Municipal de Sade - CAPS - Centro de
Ateno Psicossocial, quantidade estimada para 3 (trs) meses, conforme Prego n 22/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 899

Qtde: 1
150

0,00

Parcela
Histrico:

3.032,82

Proveniente aquisio de materiais (barrilha leve 2 kg) para limpeza e manuteno das piscinas do CAPS, conforme Prego n 69/2015. ----- Pagar com recursos da Conta Corrente n
624014-9 ------ - VALOR REFERENTE A NF-e N 1531

149
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Parcela

VALMIR MORAIS PINTO

0,00

Proveniente aquisio de materiais (Algicida choque, clarificante) para limpeza e manuteno das piscinas do CAPS, conforme Prego n 69/2015. ----- Pagar com recursos da Conta Corrente
n 624014-9 ------ - VALOR REFERENTE A NF-e N 9443

Qtde: 1
04-01-2016

2.569,98

0,00

Dt Parcela

Histrico:

148

2977

MIRIAN IMACULADA RODRIGUES.

2.844,03

Totais:

Qtde: 1
138

2437

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente aquisio de refeies prontas (tipo I, compostas por prato principal, pratos bsicos 1 e 2, guarnio, salada e sobremesa), para serem fornecidas pela Secretaria Municipal de
Sade, aos pacientes do CAPS, por um perodo estimado de 3 (trs) meses, conforme Prego n 25/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 270

149
Dados da(s) Parcela(s):

3.032,82

Proveniente aquisio de refeies prontas (tipo I, compostas por prato principal, pratos bsicos 1 e 2, guarnio, salada e sobremesa), para serem fornecidas pela Secretaria Municipal de
Sade, aos pacientes do CAPS, por um perodo estimado de 3 (trs) meses, conforme Prego n 25/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 265

Qtde: 4
137

1549

Proveniente aquisio de refeies prontas (tipo I, compostas por prato principal, pratos bsicos 1 e 2, guarnio, salada e sobremesa), para serem fornecidas pela Secretaria Municipal de
Sade, aos pacientes do CAPS, por um perodo estimado de 3 (trs) meses, conforme Prego n 25/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 263

1.386,32

0,00

0,00

1.386,32

19.988,28

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

6.070,74

0,00

0,00

6.070,74

0,00

Proveniente aquisio de dietas nutricionalmente completas (dieta em p a base peptideos - adulto - contem sacarose, dieta em p - crianas com refluxo - frmula infantil, dieta em p infantil
criana at 12 meses - 100% aminocidos elementar, dieta sistema fechado fibersource sf mais kit para infuso dieta lquida nuctricionalmente completa - c fibras sistema fechado) para
atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Sade, portadores de molstias graves e crianas com patologias que requer uma nutrio especializada, quantidade estimada para 3 (trs)
meses, conforme Prego n 19/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 14816

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 18

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

16-03-2016

04-04-2016

Analtico de Empenhos
05-04-2016

04-01-2016

294

PHARMANUTRI COMRCIO DE MEDICAMENTOS E


PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Dados da(s) Parcela(s):

25-04-2016

1
Histrico:

17-05-2016

12-05-2016

25-05-2016

09-06-2016

08-06-2016

04-01-2016

294

MINAS OXIGENIO LTDA - EPP


Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

5.258,40

5.258,40

294

Vencto

Autoriz.

Dados da(s) Parcela(s):

11-05-2016

23-05-2016

26-05-2016

2584

Totais:
100.0000

17.041,00

3.961,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

31-03-2016

15-04-2016

04-04-2016

1810

Totais:
100.0000

52.579,80

52.579,80

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

16-03-2016

04-04-2016

05-04-2016

1547

3
Histrico:

4
Histrico:

294

527

15-01-2016

294

PHARMANUTRI COMRCIO DE MEDICAMENTOS E


PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES EIRELI
Dados da(s) Parcela(s):

Exerccio: 2016

0,00

8.173,62

0,00

0,00

3.283,92

19.988,28

0,00

0,00

19.988,28

5.258,40

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

5.258,40

0,00

0,00

5.258,40

0,00

5.258,40

0,00

0,00

5.258,40

3.961,00

13.080,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

3.961,00

0,00

0,00

3.961,00

13.080,00

3.961,00

0,00

0,00

3.961,00

52.579,80

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

13.247,50

0,00

0,00

13.247,50

0,00

19-04-2016

23-05-2016

11-05-2016

2585

11.838,35

0,00

0,00

11.838,35

Proveniente aquisio de dietas nutricionalmente completas para atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Sade, portadores de molstias graves e crianas com patologias que
requer uma nutrio especializada, quantidade estimada para 3 (trs) meses, conforme Prego n 142/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 15173

19-04-2016

23-05-2016

10-05-2016

2585

10.386,75

0,00

0,00

10.386,75

Proveniente aquisio de dietas nutricionalmente completas para atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Sade, portadores de molstias graves e crianas com patologias que
requer uma nutrio especializada, quantidade estimada para 3 (trs) meses, conforme Prego n 142/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 15162

25-05-2016

09-06-2016

08-06-2016

2974

17.107,20

0,00

0,00

17.107,20

Proveniente aquisio de dietas nutricionalmente completas para atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Sade, portadores de molstias graves e crianas com patologias que
requer uma nutrio especializada, quantidade estimada para 3 (trs) meses, conforme Prego n 142/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 15376

Totais:

52.579,80

0,00

0,00

52.579,80

149

100.0000

13.431,44

0,00

0,00

0,00

13.431,44

0,00

13.431,44

149

100.0000

1.810,20

1.206,00

0,00

482,40

604,20

723,60

1.327,80

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

321,60

0,00

0,00

321,60

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

16-03-2016

15-04-2016

06-04-2016

1858

Histrico:

0,00

Proveniente aquisio de dietas nutricionalmente completas para atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Sade, portadores de molstias graves e crianas com patologias que
requer uma nutrio especializada, quantidade estimada para 3 (trs) meses, conforme Prego n 142/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 14909

Qtde: 4
15-01-2016

0,00

Parcela

2.460,00

Proveniente aquisio de oxignio domiciliar M3 para os pacientes da Secretaria Municipal de Sade que necessitam deste tipo de oxigenoterapia domiciliar, conforme Prego n 20/2015 VALOR REFERENTE NF-e N 9.513.

149

Histrico:

526

0,00

Histrico:

0,00

Proveniente aquisio de dietas nutricionalmente completas e frmulas infantis especiais (Dieta em p infantil - alergia proteina do leite e da soja - crianas de 0 a 12 meses e Dieta em p
soja infantil - crianas de 0 a 12 meses) para atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Sade portadores de molstias graves e crianas com patologias que requer uma nutrizao
especializada, quantidade estimada para trs meses, conforme Prego n 19/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 230824

Parcela

ESPAO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS


NUTRICIONAIS LTDA - EPP

3.283,92

0,00

Dt Pagto

Qtde: 1
15-01-2016

8.173,62

2974

Dt Parcela

149

Histrico:

525

2440

Totais:

Qtde: 1
216

0,00

Proveniente aquisio de dietas nutricionalmente completas (dieta em p a base peptideos - adulto - contem sacarose, dieta em p - crianas com refluxo - frmula infantil, dieta em p infantil
criana at 12 meses - 100% aminocidos elementar, dieta sistema fechado fibersource sf mais kit para infuso dieta lquida nuctricionalmente completa - c fibras sistema fechado) para
atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Sade, portadores de molstias graves e crianas com patologias que requer uma nutrio especializada, quantidade estimada para 3 (trs)
meses, conforme Prego n 19/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 15377

149
Parcela

2.460,00

Proveniente aquisio de dietas nutricionalmente completas (dieta em p a base peptideos - adulto - contem sacarose, dieta em p - crianas com refluxo - frmula infantil, dieta em p infantil
criana at 12 meses - 100% aminocidos elementar, dieta sistema fechado fibersource sf mais kit para infuso dieta lquida nuctricionalmente completa - c fibras sistema fechado) para
atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Sade, portadores de molstias graves e crianas com patologias que requer uma nutrio especializada, quantidade estimada para 3 (trs)
meses, conforme Prego n 19/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 15175

Qtde: 4
151

1547

Proveniente aquisio de dietas nutricionalmente completas (dieta em p a base peptideos - adulto - contem sacarose, dieta em p - crianas com refluxo - frmula infantil, dieta em p infantil
criana at 12 meses - 100% aminocidos elementar, dieta sistema fechado fibersource sf mais kit para infuso dieta lquida nuctricionalmente completa - c fibras sistema fechado) para
atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Sade, portadores de molstias graves e crianas com patologias que requer uma nutrio especializada, quantidade estimada para 3 (trs)
meses, conforme Prego n 19/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 14908

Proveniente aquisio de dietas nutricionalmente completas para atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Sade portadores de molstias graves e que necessitem utilizar tais
produtos como nutrio e alimentao oral/enteral, quantidade estimada pata 3 (trs) meses, conforme Prego n 142/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 22647

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 19

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


2
Histrico:

3
Histrico:

01-04-2016

15-04-2016

Analtico de Empenhos
21-04-2016

16-02-2016

294

OXICOPER LTDA.

27-06-2016

08-07-2016

17-07-2016

3686

100.0000

42.600,00

42.599,93

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

06-04-2016

19-04-2016

14-04-2016

2531

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

723,60

Totais:
149

Dados da(s) Parcela(s):

160,80

0,00

0,00

160,80

0,00

0,00

723,60

Proveniente aquisio de dietas nutricionalmente completas para atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Sade portadores de molstias graves e que necessitem utilizar tais
produtos como nutrio e alimentao oral/enteral, quantidade estimada pata 3 (trs) meses, conforme Prego n 142/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 24037

Qtde: 3
1054

1808

Proveniente aquisio de dietas nutricionalmente completas para atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Sade portadores de molstias graves e que necessitem utilizar tais
produtos como nutrio e alimentao oral/enteral, quantidade estimada pata 3 (trs) meses, conforme Prego n 142/2015 - VALOR REFERENTE A NF-e N 22874

1.206,00

0,00

0,00

1.206,00

42.599,93

0,07

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

11.642,40

0,00

0,00

11.642,40

0,07

Proveniente aquisio de oxignio domiciliar M3 para os pacientes da Secretaria Municipal de Sade que necessitam deste tipo de oxigenoterapia domiciliar, conforme Prego n 05/2016. VALOR REFERENTE A NF-e N 49241

23-05-2016

09-06-2016

07-06-2016

2979

17.615,10

0,00

0,00

17.615,10

Proveniente aquisio de oxignio domiciliar M3 para os pacientes da Secretaria Municipal de Sade que necessitam deste tipo de oxigenoterapia domiciliar, conforme Prego n 05/2016. VALOR REFERENTE A NF-e N 50231

07-06-2016

14-06-2016

10-06-2016

3060

13.342,43

0,00

0,00

13.342,43

Proveniente aquisio de oxignio domiciliar M3 para os pacientes da Secretaria Municipal de Sade que necessitam deste tipo de oxigenoterapia domiciliar, conforme Prego n 05/2016. VALOR REFERENTE A NF-e N 50697

Qtde: 3

Totais:

42.599,93

0,00

0,00

42.599,93

2003

04-04-2016

294

VALMIR MORAIS PINTO

149

100.0000

1.386,32

0,00

0,00

0,00

1.386,32

0,00

1.386,32

2121

12-04-2016

294

OXICOPER LTDA.

149

100.0000

15.975,00

2.362,92

0,00

2.362,92

13.612,08

0,00

13.612,08

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.362,92

0,00

0,00

2.362,92

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

03-06-2016

14-06-2016

10-06-2016

3060

Histrico:

Proveniente fornecimento de oxignio domiciliar M3, para atendimento aos Sistema nico de Sade, aos pacientes da Secretaria Municipal de Sade, conforme Prego n 05/2016 - VALOR
REFERENTE NF-e N 50.284.

Qtde: 1
2744

03-05-2016

294

RODRIGUES & GOULART LTDA ME


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
149

100.0000

664,00

664,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-06-2016

08-07-2016

13-07-2016

3687

Histrico:

09-05-2016

294

ESPAO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS


NUTRICIONAIS LTDA - EPP
Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
149

100.0000

25.204,50

25.204,50

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

10-06-2016

24-06-2016

28-06-2016

3287

09-05-2016

294

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E


HOSPITALARES EIRELI
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

5.920,00

5.920,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

10-06-2016

23-06-2016

30-06-2016

3286

2
Histrico:

Exerccio: 2016

Totais:
149

Histrico:

0,00

0,00

0,00

0,00

664,00

2.362,92

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

664,00

0,00

0,00

664,00

664,00

664,00

0,00

0,00

664,00

25.204,50

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

25.204,50

0,00

0,00

25.204,50

Proveniente aquisio de dietas enterais e leites especiais destinados aos pacientes portadores de molstias graves que fazem uso destes produtos como nica forma de nutrio ou
complementao da nutrio, quantidade estimada para 1 (um) ms, conforme Prego n 142/2015. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 13.158-X - BANCO DO BRASIL --------- VALOR REFERENTE A NF-e N 15548

Qtde: 1
2845

0,00

Parcela
Histrico:

2.362,92

Proveniente aquisio de material (Teste de Urease) para diagnstico de Helicobacter pylori em mucosa gstrica atravs da realizao de exame de endoscopia digestiva para usurios do
Sistema nico de Sade, atendidos no Centro de Diagnstico Enfermeiro Pio Damio, conforme Justificativa anexa --- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 13.158-X ---

Qtde: 1
2844

0,00

25.204,50

0,00

0,00

25.204,50

5.920,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.202,24

0,00

0,00

2.202,24

0,00

Proveniente aquisio de dietas enterais e leites especiais destinados aos pacientes portadores de molstias graves que fazem uso destes produtos como nica forma de nutrio ou
complementao da nutrio, quantidade estimada para 1 (um) ms, conforme Prego n 142/2015. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 13.158-X - BANCO DO BRASIL --------- VALOR REFERENTE A NF-e N 23817

20-06-2016

29-06-2016

30-06-2016

3403

3.717,76

0,00

0,00

3.717,76

Proveniente aquisio de dietas enterais e leites especiais destinados aos pacientes portadores de molstias graves que fazem uso destes produtos como nica forma de nutrio ou
complementao da nutrio, quantidade estimada para 1 (um) ms, conforme Prego n 142/2015. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 13.158-X - BANCO DO BRASIL --------- VALOR REFERENTE A NF-e N 23813

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 20

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 2
2846

09-05-2016

294

PHARMANUTRI COMRCIO DE MEDICAMENTOS E


PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
149

100.0000

1.840,00

1.840,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

29-06-2016

09-07-2016

3407

Histrico:

10-05-2016

294

CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
149

100.0000

161,64

161,64

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

29-07-2016

09-07-2016

4124

Histrico:

0,00

0,00

5.920,00

1.840,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.840,00

0,00

0,00

1.840,00

0,00

Proveniente aquisio de dietas enterais e leites especiais destinados aos pacientes portadores de molstias graves que fazem uso destes produtos como nica forma de nutrio ou
complementao da nutrio, quantidade estimada para 1 (um) ms, conforme Prego n 142/2015. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 13.158-X - BANCO DO BRASIL --------- VALOR REFERENTE A NF-e N 234351

Qtde: 1
2852

0,00

5.920,00

1.840,00

0,00

0,00

1.840,00

0,00

0,00

161,64

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

161,64

0,00

0,00

161,64

161,64

Proveniente aquisio de gneros alimentcios destinados ao preparo de caf da manh e lanche da tarde aos pacientes atendidos pelo CAPS, com media diaria de 32 (trinta e dois)
pacientes, quantidade estimadas para 2 (dois) meses, conforme Prego n 17/2016. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 6624014-9 --------- - VALOR REFERENTE A NF-e N 163

Qtde: 1

Totais:

161,64

0,00

0,00

161,64

2853

10-05-2016

294

PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

149

100.0000

45,50

0,00

0,00

0,00

45,50

0,00

45,50

2963

18-05-2016

294

149

100.0000

57,40

0,00

0,00

0,00

57,40

0,00

57,40

3261

31-05-2016

294

FERREIRA & NORI LTDA ME


ESPAO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA - EPP

149

100.0000

14.730,30

14.730,30

0,00

0,00

0,00

14.730,30

14.730,30

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

14.730,30

0,00

0,00

14.730,30

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-06-2016

08-07-2016

19-07-2016

3546

Histrico:

Proveniente aquisio de dietas enterais e leites especiais destinados aos pacientes portadores de molstias graves que fazem uso destes produtos como nica forma de nutrio ou
complementao da nutrio, valor relativo a um perodo de 3 (trs) meses paciente Ana Luiza Bueno, conforme Prego n 142/2015. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N
13.158-X - BANCO DO BRASIL --------- - VALOR REFERENTE A NF-e N 15685

Qtde: 1

Totais:

14.730,30

0,00

0,00

14.730,30

3394

07-06-2016

294

PROMDICA MEDSERVICE LTDA - EPP

149

100.0000

3.500,30

0,00

0,00

0,00

3.500,30

0,00

3.500,30

3397

07-06-2016

294

149

100.0000

59.079,00

0,00

0,00

0,00

59.079,00

0,00

59.079,00

3443

13-06-2016

294

149

100.0000

17.673,15

0,00

0,00

0,00

17.673,15

0,00

17.673,15

3444

13-06-2016

294

149

100.0000

6.322,00

0,00

0,00

0,00

6.322,00

0,00

6.322,00

3445

13-06-2016

294

149

100.0000

4.075,52

0,00

0,00

0,00

4.075,52

0,00

4.075,52

3468

14-06-2016

294

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA


ESPAO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA - EPP
BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES EIRELI
PHARMANUTRI COMRCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

149

100.0000

8.803,00

0,00

0,00

0,00

8.803,00

0,00

8.803,00

3469

14-06-2016

294

CIRURGICA UNIAO LTDA

149

100.0000

1.709,40

0,00

0,00

0,00

1.709,40

0,00

1.709,40

3638

24-06-2016

294

PANIFICADORA REAL DE GUAXUPE LTDA

149

100.0000

1.638,80

0,00

0,00

0,00

1.638,80

0,00

1.638,80

337.008,57

188.208,50

0,00

171.928,96

148.800,07

16.279,54

165.079,61

3.794,56

3.794,56

0,00

3.794,56

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

948,64

0,00

0,00

948,64

Totais no elemento de Despesa:

Despesa: 33903600
21

04-01-2016

295

BRUNA SILVA MELO

149
Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

12-02-2016

10-02-2016

234

Histrico:

2
3
Exerccio: 2016

100.0000

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 65/2014, cujo objeto a locao de um imvel para a instalao do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial da Secretaria Municipal de Sade,
situado Rua Horcio Ferreira Lopes, n 810 - Centro, na cidade de Guaxup/MG, sendo o valor total mensal R$ 3.794,56 (trs mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis
centavos), com trmino da vigncia contratual em 30/04/2016, conforme Dispensa n 37/2014 e Processo Administrativo n 129/2014. Valor referente cota de 25% da herdeira Bruna Silva
Melo, sendo R$ 948,64 (Novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) mensais - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 25% DO VALOR) - MS DE JANEIRO DE
2016.

01-03-2016
01-04-2016

10-03-2016
07-04-2016

Repblica Federativa do Brasil

10-03-2016
10-04-2016

995
1663

948,64
948,64

0,00
0,00

0,00
0,00

948,64
948,64
Pgina: 21

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


4
Histrico:

02-05-2016

10-05-2016

Analtico de Empenhos
10-05-2016

Qtde: 4
22

04-01-2016

295

JOO PEDRO SILVA ABRO


Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

7.589,12

7.589,12

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

12-02-2016

10-02-2016

235

3
Histrico:

4
Histrico:

295

PAULA SILVA MELO

01-03-2016

09-03-2016

10-03-2016

01-04-2016

07-04-2016

10-04-2016

02-05-2016

10-05-2016

10-05-2016

100.0000

3.794,56

3.794,56

0,00

Vencto

Autoriz.

10-02-2016

233

7.589,12

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.897,28

0,00

0,00

1.897,28

1.897,28

Totais:

Dt Pagto

Histrico:

0,00

1.897,28

2342

12-02-2016

0,00

3.794,56
0,00

0,00

0,00

1.897,28

0,00

0,00

1.897,28

0,00

0,00

1.897,28

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 65/2014, cujo objeto a locao de um imvel para a instalao do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial da Secretaria Municipal de Sade,
situado Rua Horcio Ferreira Lopes, n 810 - Centro, na cidade de Guaxup/MG, sendo o valor total mensal R$ 3.794,56 (trs mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis
centavos), com trmino da vigncia contratual em 30/04/2016, conforme Dispensa n 37/2014 e Processo Administrativo n 129/2014. Valor referente cota de 50% do herdeiro Joo Pedro
Silva Abro, sendo R$ 1.897,28 (Um mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) mensais - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 50% DO VALOR) - MS DE ABRIL
DE 2016.

01-02-2016

Histrico:

3.794,56

1.897,28

1664

Dt Parcela

948,64

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 65/2014, cujo objeto a locao de um imvel para a instalao do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial da Secretaria Municipal de Sade,
situado Rua Horcio Ferreira Lopes, n 810 - Centro, na cidade de Guaxup/MG, sendo o valor total mensal R$ 3.794,56 (trs mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis
centavos), com trmino da vigncia contratual em 30/04/2016, conforme Dispensa n 37/2014 e Processo Administrativo n 129/2014. Valor referente cota de 50% do herdeiro Joo Pedro
Silva Abro, sendo R$ 1.897,28 (Um mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) mensais - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 50% DO VALOR) - MS DE MARO
DE 2016.

Histrico:

7.589,12

0,00

0,00

7.589,12

3.794,56

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

948,64

0,00

0,00

948,64

0,00

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 65/2014, cujo objeto a locao de um imvel para a instalao do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial da Secretaria Municipal de Sade,
situado Rua Horcio Ferreira Lopes, n 810 - Centro, na cidade de Guaxup/MG, sendo o valor total mensal R$ 3.794,56 (trs mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis
centavos), com trmino da vigncia contratual em 30/04/2016, conforme Dispensa n 37/2014 e Processo Administrativo n 129/2014. Valor referente cota de 25% da herdeira Paula Melo
Silva, sendo R$ 948,64 (Novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) mensais - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 25% DO VALOR) - MS DE JANEIRO DE
2016.

01-03-2016

09-03-2016

10-03-2016

990

948,64

0,00

0,00

948,64

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 65/2014, cujo objeto a locao de um imvel para a instalao do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial da Secretaria Municipal de Sade,
situado Rua Horcio Ferreira Lopes, n 810 - Centro, na cidade de Guaxup/MG, sendo o valor total mensal R$ 3.794,56 (trs mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis
centavos), com trmino da vigncia contratual em 30/04/2016, conforme Dispensa n 37/2014 e Processo Administrativo n 129/2014. Valor referente cota de 25% da herdeira Paula Melo
Silva, sendo R$ 948,64 (Novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) mensais - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 25% DO VALOR) - MS DE FEVEREIRO
DE 2016.

01-04-2016

07-04-2016

10-04-2016

1662

948,64

0,00

0,00

948,64

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 65/2014, cujo objeto a locao de um imvel para a instalao do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial da Secretaria Municipal de Sade,
situado Rua Horcio Ferreira Lopes, n 810 - Centro, na cidade de Guaxup/MG, sendo o valor total mensal R$ 3.794,56 (trs mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis
centavos), com trmino da vigncia contratual em 30/04/2016, conforme Dispensa n 37/2014 e Processo Administrativo n 129/2014. Valor referente cota de 25% da herdeira Paula Melo
Silva, sendo R$ 948,64 (Novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) mensais - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 25% DO VALOR) - MS DE MARO DE
2016.

02-05-2016

10-05-2016

10-05-2016

2333

948,64

0,00

0,00

948,64

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 65/2014, cujo objeto a locao de um imvel para a instalao do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial da Secretaria Municipal de Sade,
situado Rua Horcio Ferreira Lopes, n 810 - Centro, na cidade de Guaxup/MG, sendo o valor total mensal R$ 3.794,56 (trs mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis
centavos), com trmino da vigncia contratual em 30/04/2016, conforme Dispensa n 37/2014 e Processo Administrativo n 129/2014. Valor referente cota de 25% da herdeira Paula Melo
Silva, sendo R$ 948,64 (Novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) mensais - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 25% DO VALOR) - MS DE ABRIL DE
2016.

Qtde: 4

Exerccio: 2016

991

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 65/2014, cujo objeto a locao de um imvel para a instalao do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial da Secretaria Municipal de Sade,
situado Rua Horcio Ferreira Lopes, n 810 - Centro, na cidade de Guaxup/MG, sendo o valor total mensal R$ 3.794,56 (trs mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis
centavos), com trmino da vigncia contratual em 30/04/2016, conforme Dispensa n 37/2014 e Processo Administrativo n 129/2014. Valor referente cota de 50% do herdeiro Joo Pedro
Silva Abro, sendo R$ 1.897,28 (Um mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) mensais - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 50% DO VALOR) - MS DE
FEVEREIRO DE 2016.

149
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 65/2014, cujo objeto a locao de um imvel para a instalao do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial da Secretaria Municipal de Sade,
situado Rua Horcio Ferreira Lopes, n 810 - Centro, na cidade de Guaxup/MG, sendo o valor total mensal R$ 3.794,56 (trs mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis
centavos), com trmino da vigncia contratual em 30/04/2016, conforme Dispensa n 37/2014 e Processo Administrativo n 129/2014. Valor referente cota de 50% do herdeiro Joo Pedro
Silva Abro, sendo R$ 1.897,28 (Um mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) mensais - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 50% DO VALOR) - MS DE
JANEIRO DE 2016.

Qtde: 4
04-01-2016

0,00

Parcela

Histrico:

948,64

Totais:
149

Histrico:

23

2341

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 65/2014, cujo objeto a locao de um imvel para a instalao do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial da Secretaria Municipal de Sade,
situado Rua Horcio Ferreira Lopes, n 810 - Centro, na cidade de Guaxup/MG, sendo o valor total mensal R$ 3.794,56 (trs mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis
centavos), com trmino da vigncia contratual em 30/04/2016, conforme Dispensa n 37/2014 e Processo Administrativo n 129/2014. Valor referente cota de 25% da herdeira Bruna Silva
Melo, sendo R$ 948,64 (Novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) mensais - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 25% DO VALOR) - MS DE ABRIL DE
2016.

Totais:

Repblica Federativa do Brasil

3.794,56

0,00

0,00

3.794,56

Pgina: 22

Municpio de Guaxup
418

04-01-2016

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


295

RUBIA REZENDE SILVA DE MORAES CORREA


Dados da(s) Parcela(s):

149

100.0000

4.191,75

Analtico de Empenhos
4.174,50

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

02-03-2016

09-03-2016

15-03-2016

992

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

20-04-2016

295

RUBIA REZENDE SILVA DE MORAES CORREA


Dados da(s) Parcela(s):

17-03-2016

30-03-2016

02-04-2016

29-04-2016

295

Dados da(s) Parcela(s):

13-04-2016

04-05-2016

05-05-2016

295

13-05-2016

24-05-2016

13-05-2016

100.0000

12.792,60

2.356,13

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

17-06-2016

01-07-2016

3236

Totais:
100.0000

16.682,00

2.085,25

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

02-06-2016

09-06-2016

10-06-2016

2980

295

BRUNA SILVA MELO

Totais:
100.0000

8.340,96

1.042,62

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

0,00

89,92

727,58

0,00

137,44

1.112,06

0,00

75,90

614,10

4.174,50

0,00

459,18

3.715,32

2.356,13

10.436,47

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.356,13

0,00

273,64

2.082,49

10.436,47

2.356,13

0,00

273,64

2.085,25

14.596,75

0,00

2.082,49

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.085,25

0,00

13,60

2.071,65

14.596,75

02-06-2016

09-06-2016

10-06-2016

2981

2.085,25

0,00

13,60

2.071,65

1.042,62

7.298,34

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

7.298,34

1.042,62

0,00

0,00

1.042,62

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 65/2014, cujo objeto a locao de um imvel para a instalao do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial da Secretaria Municipal de Sade,
situado Rua Horcio Ferreira Lopes, n 810 - Centro, na cidade de Guaxup/MG, sendo o valor total mensal R$ 4.170,49 (quatro mil, cento e setenta reais e quarenta e nove centavos), com
trmino da vigncia contratual em 30/04/2017, conforme Dispensa n 37/2014 e Processo Administrativo n 129/2014. Valor referente cota de 25% da herdeira Paula Melo Silva, sendo R$
1.042,62 (um mil e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) mensais - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 25% DO VALOR) - MS DE MAIO DE 2016.

Totais:
100.0000

8.340,96

1.042,62

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

02-06-2016

09-06-2016

10-06-2016

2982

Histrico:

Exerccio: 2016

0,00

Dt Parcela

149
Dados da(s) Parcela(s):

1.261,58

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 65/2014, cujo objeto a locao de um imvel para a instalao do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial da Secretaria Municipal de Sade,
situado Rua Horcio Ferreira Lopes, n 810 - Centro, na cidade de Guaxup/MG, sendo o valor total mensal R$ 4.170,49 (quatro mil, cento e setenta reais e quarenta e nove centavos), com
trmino da vigncia contratual em 30/04/2017, conforme Dispensa n 37/2014 e Processo Administrativo n 129/2014. Valor referente cota de 50% do herdeiro Joo Pedro Silva Abro,
sendo R$ 2.085,25 (dois mil e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 50% DO VALOR) - MS DE MAIO DE 2016.

Qtde: 1
29-04-2016

0,00

Parcela

Valor Lquido

155,92

Proveniente 3 Termo Aditivo ao Contrato n 66/2013 cujo objeto a contratao de profissional arteso para ministrar aulas de artesanato para os paciente do CAPS - Centro de Ateno
Psicossocial, sendo: pintura em geral (tela, tecido, vidros), tapearia, bordado, reciclagem, cestaria, mosaico, decoupagem, croch e tric, com vigncia at 21/04/2016, conforme Prego n
22/2013 e Processo Administrativo n 117/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016 CONFORME NFS-e N 30.

149

Histrico:

2580

0,00

08-06-2016

Parcela

Desconto

0,00

690,00

Totais:

149
Dados da(s) Parcela(s):

Valor Anulado

1.417,50

1.249,50

2652

Dt Parcela

PAULA SILVA MELO

0,00

Proveniente 1 Termo de Apostilamento ao Contrato n 66/2013 cujo objeto a contratao de profissional arteso para ministrar aulas de artesanato para os paciente do CAPS - Centro de
Ateno Psicossocial, sendo: pintura em geral (tela, tecido, vidros), tapearia, bordado, reciclagem, cestaria, mosaico, decoupagem, croch e tric, com vigncia de 12 meses a contar da
data de sua assinatura, conforme Prego n 22/2013 e Processo Administrativo n 117/2013. - VALOR REFERENTE A NFS-e N 29

Qtde: 1
29-04-2016

Valor Parcela

817,50

2239

Histrico:

2579

1500

Parcela

JOO PEDRO SILVA ABRO

0,00

Proveniente 1 Termo de Apostilamento ao Contrato n 66/2013 cujo objeto a contratao de profissional arteso para ministrar aulas de artesanato para os paciente do CAPS - Centro de
Ateno Psicossocial, sendo: pintura em geral (tela, tecido, vidros), tapearia, bordado, reciclagem, cestaria, mosaico, decoupagem, croch e tric, com vigncia de 12 meses a contar da
data de sua assinatura, conforme Prego n 22/2013 e Processo Administrativo n 117/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 07/03/2016 A 31/03/2016
CONFORME NFS-e N 26.

Qtde: 1
2578

0,00

Proveniente 1 Termo de Apostilamento ao Contrato n 66/2013 cujo objeto a contratao de profissional arteso para ministrar aulas de artesanato para os paciente do CAPS - Centro de
Ateno Psicossocial, sendo: pintura em geral (tela, tecido, vidros), tapearia, bordado, reciclagem, cestaria, mosaico, decoupagem, croch e tric, com vigncia de 12 meses a contar da
data de sua assinatura, conforme Prego n 22/2013 e Processo Administrativo n 117/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 01/02/2016 A 12/02/2016
CONFORME NFS-e N 25.

249

Histrico:

4.174,50

Proveniente 1 Termo de Apostilamento ao Contrato n 66/2013 cujo objeto a contratao de profissional arteso para ministrar aulas de artesanato para os paciente do CAPS - Centro de
Ateno Psicossocial, sendo: pintura em geral (tela, tecido, vidros), tapearia, bordado, reciclagem, cestaria, mosaico, decoupagem, croch e tric, com vigncia de 12 meses a contar da
data de sua assinatura, conforme Prego n 22/2013 e Processo Administrativo n 117/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME
NFS-e N 23.

Qtde: 4
2286

17,25

1.042,62

0,00

0,00

1.042,62

1.042,62

7.298,34

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.042,62

0,00

0,00

1.042,62

7.298,34

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 65/2014, cujo objeto a locao de um imvel para a instalao do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial da Secretaria Municipal de Sade,
situado Rua Horcio Ferreira Lopes, n 810 - Centro, na cidade de Guaxup/MG, sendo o valor total mensal R$ 4.170,49 (quatro mil, cento e setenta reais e quarenta e nove centavos), com
trmino da vigncia contratual em 30/04/2017, conforme Dispensa n 37/2014 e Processo Administrativo n 129/2014. Valor referente cota de 25% da herdeira Bruna Silva Melo, sendo R$
1.042,62 (um mil e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) mensais - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 25% DO VALOR) - MS DE MAIO DE 2016.

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 23

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

1.042,62

0,00

0,00

1.042,62

65.526,51

25.879,36

17,25

25.879,36

39.629,90

0,00

39.629,90

41.916,00

31.814,00

10.102,00

31.814,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

5.827,00

0,00

233,08

5.593,92

Despesa: 33903900
134

04-01-2016

296

LUMINA IMAGENS MEDICAS S/C LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

149

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

29-02-2016

18-03-2016

16-03-2016

1222

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

Proveniente 6 Termo Aditivo ao Contrato n 54/2013 cujo objeto a contratao de empresa para prestao de servios, em clnica prpria, para realizao de exames de imagenologia de
mdia e alta complexidade para os paciente da Secretaria Municipal de Sade, referente exames de tomografia computadorizada e constrastes para tomografia computadorizada, com vigncia
at 04/05/2016, conforme Dispensa de Licitao n 73/2013 e Processo Administrativo n 107/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE JANEIRO DE 2016
CONFORME NFS-e N 869.

01-04-2016

17-05-2016

22-04-2016

04-01-2016

296

LOURENCO & LOURENCO S/C LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

12-05-2016

23-05-2016

13-05-2016

19-05-2016

09-06-2016

08-06-2016

100.0000

55.744,00

47.159,00

296

Dados da(s) Parcela(s):

04-01-2016

296

MINAS OXIGENIO LTDA - EPP


Dados da(s) Parcela(s):

02-05-2016

Exerccio: 2016

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

7.069,00

0,00

282,76

6.786,24

0,00

23-05-2016

10-05-2016

2582

11.526,00

0,00

461,04

11.064,96

12-05-2016

23-05-2016

13-05-2016

2582

9.554,00

0,00

382,16

9.171,84

Proveniente 6 Termo Aditivo ao Contrato n 53/2013 cujo objeto a contratao de empresa para prestao para prestao de servios, em clnica prpria, para realizao de exames de
imagenologia de mdia e alta complexidade para paciente da Secretaria Municipal de Sade, com vigncia at 04/05/2016, conforme Dispensa de Licitao n 73/2013 e Processo
Administrativo n 107/2013. - VALOR REFERENTE A NFS-e N 2783

19-05-2016

09-06-2016

08-06-2016

2975

19.010,00

0,00

760,40

18.249,60

Proveniente 6 Termo Aditivo ao Contrato n 53/2013 cujo objeto a contratao de empresa para prestao para prestao de servios, em clnica prpria, para realizao de exames de
imagenologia de mdia e alta complexidade para paciente da Secretaria Municipal de Sade, com vigncia at 04/05/2016, conforme Dispensa de Licitao n 73/2013 e Processo
Administrativo n 107/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE ABRIL DE 2016 CONFORME NFS-e N 2.805.

Totais:
100.0000

22.125,00

2.072,00

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-04-2016

17-05-2016

22-04-2016

2435

47.159,00

0,00

1.886,36

45.272,64

2.072,00

20.053,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

20.053,00

2.072,00

0,00

41,44

2.030,56

Proveniente realizao de servios de manuteno corretiva e preventiva dos equipamentos mdicos e odontolgicos, da Secretaria Municipal de Sade, quantidade estimada para 3 (trs)
meses, conforme Prego n 129/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS CONFORME NFS-e N 20.

Totais:
149

Parcela

30.541,44

Proveniente 6 Termo Aditivo ao Contrato n 53/2013 cujo objeto a contratao de empresa para prestao para prestao de servios, em clnica prpria, para realizao de exames de
imagenologia de mdia e alta complexidade para paciente da Secretaria Municipal de Sade, com vigncia at 04/05/2016, conforme Dispensa de Licitao n 73/2013 e Processo
Administrativo n 107/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NFS-e N 2.769.

Qtde: 1
217

11.835,84

Proveniente 6 Termo Aditivo ao Contrato n 53/2013 cujo objeto a contratao de empresa para prestao para prestao de servios, em clnica prpria, para realizao de exames de
imagenologia de mdia e alta complexidade para paciente da Secretaria Municipal de Sade, com vigncia at 04/05/2016, conforme Dispensa de Licitao n 73/2013 e Processo
Administrativo n 107/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME NFS-e N 2.671.

149

493,16

0,00

1223

Histrico:

0,00

0,00

Autoriz.

Parcela

12.329,00

47.159,00

Vencto

KILDER SOARES SILVA - CPF - 01637818696 - ME

6.393,60

8.585,00

16-03-2016

Qtde: 4
04-01-2016

266,40

1.272,56

Dt Pagto

0,00

0,00

18-03-2016

Histrico:

6.718,08

31.814,00

29-02-2016

279,92

Totais:

Dt Parcela

Histrico:

6.660,00

2976

205

2583

Parcela

Histrico:

0,00

Proveniente 6 Termo Aditivo ao Contrato n 54/2013 cujo objeto a contratao de empresa para prestao de servios, em clnica prpria, para realizao de exames de imagenologia de
mdia e alta complexidade para os paciente da Secretaria Municipal de Sade, referente exames de tomografia computadorizada e constrastes para tomografia computadorizada, com vigncia
at 04/05/2016, conforme Dispensa de Licitao n 73/2013 e Processo Administrativo n 107/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE ABRIL DE 2016
CONFORME NFS-e N 894.

149

Histrico:

6.998,00

Proveniente 6 Termo Aditivo ao Contrato n 54/2013 cujo objeto a contratao de empresa para prestao de servios, em clnica prpria, para realizao de exames de imagenologia de
mdia e alta complexidade para os paciente da Secretaria Municipal de Sade, referente exames de tomografia computadorizada e constrastes para tomografia computadorizada, com vigncia
at 04/05/2016, conforme Dispensa de Licitao n 73/2013 e Processo Administrativo n 107/2013. - VALOR REFERENTE A NFS-e N 888

Qtde: 4
135

2436

Proveniente 6 Termo Aditivo ao Contrato n 54/2013 cujo objeto a contratao de empresa para prestao de servios, em clnica prpria, para realizao de exames de imagenologia de
mdia e alta complexidade para os paciente da Secretaria Municipal de Sade, referente exames de tomografia computadorizada e constrastes para tomografia computadorizada, com vigncia
at 04/05/2016, conforme Dispensa de Licitao n 73/2013 e Processo Administrativo n 107/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE FEVEREIRO DE 2016
CONFORME NFS-e N 878.

100.0000

Dt Parcela

13.800,00
Dt Pagto

Repblica Federativa do Brasil

10.992,00
Vencto

0,00
Autoriz.

2.072,00

0,00

41,44

10.992,00

2.808,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

2.030,56
2.808,00
Valor Lquido

Pgina: 24

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


1
Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

17-02-2016

28-03-2016

Analtico de Empenhos
05-03-2016

04-01-2016

296

MINAS OXIGENIO LTDA - EPP

12-05-2016

09-06-2016

12-05-2016

13-05-2016

25-05-2016

13-05-2016

100.0000

53.488,50

53.488,50

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-03-2016

05-03-2016

1359

4
Histrico:

5
Histrico:

296

CENTRO DE CARDIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA DE


GUAXUPE - MG LTDA -ME
Dados da(s) Parcela(s):

30-03-2016

15-04-2016

05-04-2016

02-05-2016

17-05-2016

05-05-2016

30-05-2016

06-06-2016

05-06-2016

296

Dados da(s) Parcela(s):

28-06-2016

08-07-2016

05-07-2016

100.0000

3.400,00

3.040,00

Autoriz.
2434

Exerccio: 2016

296

OXICOPER LTDA.

0,00

5.866,50

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

12.241,00

0,00

0,00

12.241,00

5.866,50

0,00

0,00

12.241,00

0,00

0,00

11.570,00

0,00

0,00

11.570,00

0,00

0,00

5.866,50

53.488,50

0,00

0,00

53.488,50

3.040,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

760,00

0,00

11,40

748,60

0,00

12-05-2016

25-05-2016

12-05-2016

2666

1.110,00

0,00

16,65

1.093,35

Proveniente realizao de exames cardiolgicos holter, mapa (cardiolgico), no Centro de Cardiologia e Endocrinologia de Guaxup MG Ltda - ME, para os pacientes da Secretaria Municipal
de Sade, por um perodo de 3 meses, conforme Credenciamento n 04/2015 e Inexigibilidade n31/2015. - VALOR REFERENTE A NFS-e N 93

13-06-2016

29-06-2016

05-07-2016

3413

1.170,00

0,00

17,55

1.152,45

Proveniente realizao de exames cardiolgicos holter, mapa (cardiolgico), no Centro de Cardiologia e Endocrinologia de Guaxup MG Ltda - ME, para os pacientes da Secretaria Municipal
de Sade, por um perodo de 3 meses, conforme Credenciamento n 04/2015 e Inexigibilidade n31/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MAIO DE 2016
CONFORME NFS-e N 100.

Totais:
100.0000

7.500,00

7.500,00

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-04-2016

17-05-2016

10-05-2016

2433

3.040,00

0,00

45,60

2.994,40

2.000,00

0,00

5.500,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

5.500,00

2.000,00

0,00

80,00

1.920,00

Proveniente realizao de exames cardiolgicos stress eco, no Cardiocentro Ltda - ME, para os pacientes da Secretaria Municipal de Sade, por um perodo de 3 meses, conforme
Credenciamento n 004/2015 e Inexigibilidade n 31/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NFS-e N 1330.

13-06-2016

08-07-2016

01-07-2016

3545

5.500,00

0,00

220,00

5.280,00

Proveniente realizao de exames cardiolgicos stress eco, no Cardiocentro Ltda - ME, para os pacientes da Secretaria Municipal de Sade, por um perodo de 3 meses, conforme
Credenciamento n 004/2015 e Inexigibilidade n 31/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NOS MESES DE MARO E ABRIL DE 2016 CONFORME NFS-e N 1376.

Qtde: 2
16-02-2016

10.992,00

Proveniente realizao de exames cardiolgicos holter, mapa (cardiolgico), no Centro de Cardiologia e Endocrinologia de Guaxup MG Ltda - ME, para os pacientes da Secretaria Municipal
de Sade, por um perodo de 3 meses, conforme Credenciamento n 04/2015 e Inexigibilidade n31/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MARO DE 2016
CONFORME NFS-e N 84.

149

Histrico:

1034

360,00

Vencto

47.622,00

5.866,50

Totais:

04-05-2016

Histrico:

2.700,00

0,00

11.570,00

3616

Dt Pagto

Parcela

0,00

0,00

11.570,00

2865

17-05-2016

CARDIOCENTRO LTDA - ME

0,00

Proveniente locao de aparelhos CPAP acompanhado de mscara e cnula e aparelhos BIPAP com umidificador aquecido 2l, circuito bipap invasivo e no-break, para serem utilizados pelos
usurios da Secretaria Municipal de Sade que necessitam deste tipo de terapia em domiclio, conforme Prego n 24/2015 - VALOR REFERENTE NOTA DE LOCAO N 21.269.

Qtde: 3
12-02-2016

1.400,00

Proveniente locao de aparelhos CPAP acompanhado de mscara e cnula e aparelhos BIPAP com umidificador aquecido 2l, circuito bipap invasivo e no-break, para serem utilizados pelos
usurios da Secretaria Municipal de Sade que necessitam deste tipo de terapia em domiclio, conforme Prego n 24/2015 - VALOR REFERENTE NOTA DE LOCAO N 21.091.

26-04-2016

0,00

10.992,00

12.241,00

2438

Dt Parcela

Histrico:

0,00

Proveniente locao de aparelhos CPAP acompanhado de mscara e cnula e aparelhos BIPAP com umidificador aquecido 2l, circuito bipap invasivo e no-break, para serem utilizados pelos
usurios da Secretaria Municipal de Sade que necessitam deste tipo de terapia em domiclio, conforme Prego n 24/2015 - VALOR REFERENTE NOTA DE LOCAO N 20.885.

993

1810

Parcela

Histrico:

6.892,00

Proveniente locao de aparelhos CPAP acompanhado de mscara e cnula e aparelhos BIPAP com umidificador aquecido 2l, circuito bipap invasivo e no-break, para serem utilizados pelos
usurios da Secretaria Municipal de Sade que necessitam deste tipo de terapia em domiclio, conforme Prego n 24/2015 - VALOR REFERENTE NOTA DE LOCAO N 20.698.

149

Histrico:

0,00

Proveniente locao de aparelhos CPAP acompanhado de mscara e cnula e aparelhos BIPAP com umidificador aquecido 2l, circuito bipap invasivo e no-break, para serem utilizados pelos
usurios da Secretaria Municipal de Sade que necessitam deste tipo de terapia em domiclio, conforme Prego n 24/2015 - VALOR REFERENTE NOTA DE LOCAO N 20.505.

Qtde: 5
12-02-2016

0,00

17-02-2016

Histrico:

2.700,00

Totais:

Dt Parcela

1.400,00

2667

Histrico:

992

2978

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente aluguel de cilindro de oxignio domiciliar e vlvula reguladora de presso com fluxometro para os pacientes da Secretaria Municipal de Sade de baixo poder aquisitivo que
necessitam deste tipo de oxigenoterapia domiciliar, conforme Prego n 20/2015. - VALOR REFERENTE A N DE LOCAO N 21082

149

Dados da(s) Parcela(s):

6.892,00

Proveniente aluguel de cilindro de oxignio domiciliar e vlvula reguladora de presso com fluxometro para os pacientes da Secretaria Municipal de Sade de baixo poder aquisitivo que
necessitam deste tipo de oxigenoterapia domiciliar, conforme Prego n 20/2015. - VALOR REFERENTE NOTA DE LOCAO N 20884.

Qtde: 3
218

1359

Proveniente aluguel de cilindro de oxignio domiciliar e vlvula reguladora de presso com fluxometro para os pacientes da Secretaria Municipal de Sade de baixo poder aquisitivo que
necessitam deste tipo de oxigenoterapia domiciliar, conforme Prego n 20/2015 - VALOR REFERENTE NOTA DE LOCAO N 20.507.

Totais:
149

100.0000

4.320,00

Repblica Federativa do Brasil

4.320,00

0,00

7.500,00

0,00

300,00

4.320,00

0,00

0,00

7.200,00
0,00

Pgina: 25

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


Dados da(s) Parcela(s):

Analtico de Empenhos

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

30-03-2016

15-04-2016

05-04-2016

1809

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.440,00

0,00

0,00

1.440,00

Proveniente aluguel de aparelho de concentrador de oxignio para usurios em tratamento de oxigenoterapia domiciliar, atendidos pela Secretaria Municipal de Sade, por um perodo
estimado de 3 meses, conforme Prego Presencial n 05/2016 - VALOR REFERENTE NOTA DE LOCAO N 226.445.

02-05-2016

17-05-2016

05-05-2016

2439

1.440,00

0,00

0,00

1.440,00

Proveniente aluguel de aparelho de concentrador de oxignio para usurios em tratamento de oxigenoterapia domiciliar, atendidos pela Secretaria Municipal de Sade, por um perodo
estimado de 3 meses, conforme Prego Presencial n 05/2016 - VALOR REFERENTE NOTA DE LOCAO N 226.851.

30-05-2016

06-06-2016

05-06-2016

2867

1.440,00

0,00

0,00

1.440,00

Proveniente aluguel de aparelho de concentrador de oxignio para usurios em tratamento de oxigenoterapia domiciliar, atendidos pela Secretaria Municipal de Sade, por um perodo
estimado de 3 meses, conforme Prego Presencial n 05/2016 - VALOR REFERENTE NOTA DE LOCAO N 227.295.

Qtde: 3

Totais:

4.320,00

0,00

0,00

4.320,00

1545

15-03-2016

296

CLINICA DE ULTRA SONOGRAFIA SOCIEDADE LTDA

149

100.0000

55.225,00

0,00

55.225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2119

12-04-2016

296

MINAS OXIGENIO LTDA - EPP

149

100.0000

22.680,00

17.820,00

0,00

0,00

4.860,00

17.820,00

22.680,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

16.200,00

0,00

0,00

16.200,00

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

24-06-2016

08-07-2016

05-07-2016

3616

Histrico:

2
Histrico:

Proveniente locao de aparelhos BIPAP com umidificador aquecido 21 e no-break para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Sade, conforme Prego n 24/2015 - VALOR REFERENTE
NOTA DE LOCAO N 21.270.

24-06-2016

08-07-2016

05-07-2016

Qtde: 2
2120

12-04-2016

296

OXICOPER LTDA.

100.0000

5.305,80

4.282,50

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

24-06-2016

08-07-2016

05-07-2016

3618

18-04-2016

296

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E


PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Totais:
149

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

432,00

432,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

23-06-2016

23-06-2016

3289

19-04-2016

296

2262

19-04-2016

296

CENTRO DE CARDIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA DE


GUAXUPE - MG LTDA -ME
CARDIOCENTRO LTDA - ME
Dados da(s) Parcela(s):

Totais:

04-05-2016

296

Dados da(s) Parcela(s):

Exerccio: 2016

0,00

17.820,00

0,00

1.023,30

4.282,50

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

4.282,50

0,00

0,00

4.282,50

5.305,80

4.282,50

0,00

0,00

4.282,50

432,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

432,00

0,00

6,48

425,52

0,00

432,00

0,00

6,48

425,52

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

100.0000

2.500,00

2.000,00

0,00

0,00

500,00

2.000,00

2.500,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.000,00

0,00

80,00

1.920,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

13-06-2016

08-07-2016

01-07-2016

3545

Proveniente prestao de servio do Cardiocentro Ltda - ME, especializada em Stress ECO, para atendimento aos usurios do Sistema nico de Sade, atendido em clnica prpria,
quantidade estimada para 2 (dois) meses, conforme Inexigibilidade n 31/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MAIO DE 2016 CONFORME NFS-e N 1378.

Totais:
149

100.0000

Parcela

Dt Parcela

24-06-2016

Histrico:

0,00

100.0000

LOURENCO & LOURENCO S/C LTDA

17.820,00

149

Qtde: 1
2787

1.620,00

149

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente contratao de empresa especializada em prestao de servios de dosimetria para monitorao individual externa de dose absorvida durante a jornada de trabalho dos
servidores lotados no Centro de Diagnstico Enfermeiro Pio Damio ocupacionalmente expostos radiao ionizante na realizao de exames radiolgicos, pelo perodo de 12 (doze) meses,
conforme justificativa anexa.

Qtde: 1
2260

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente aluguel de aparelho concentrador de oxignio e cilindro de oxignio medicinal para os pacientes da Secretaria Municipal de Sade, conforme Prego n 05/2016 - VALOR
REFERENTE NOTA DE LOCAO N 227.720.

Qtde: 1
2212

0,00

Parcela
Histrico:

1.620,00

Totais:
149

Dados da(s) Parcela(s):

3619

Proveniente locao de aparelhos BIPAP com umidificador aquecido 21 e no-break para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Sade, conforme Prego n 24/2015 - VALOR REFERENTE
NOTA DE LOCAO N 21.286.

33.792,00
Dt Pagto

1.945,00
Vencto
20-07-2016

0,00
Autoriz.

2.000,00

0,00

80,00

0,00

31.847,00

1.945,00

1.920,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.945,00

0,00

77,80

1.867,20

33.792,00

Proveniente 7 Termo Aditivo ao Contrato n 53/2013 cujo objeto a contratao de empresa para prestao de servios, em clnica prpria, para realizao de exames de imagenologia de
mdia e alta complexidade para paciente da Secretaria Municipal de Sade, com vigncia at 04/09/2016, conforme Dispensa de Licitao n 73/2013 e Processo Administrativo n 107/2013
- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MAIO DE 2016 CONFORME NFS-e N 2850.

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 26

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1
2788

04-05-2016

296

LUMINA IMAGENS MEDICAS S/C LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
149

100.0000

Parcela

Dt Parcela

24-06-2016

Histrico:

41.916,00
Dt Pagto

1.097,00
Vencto

Autoriz.

20-07-2016

25-05-2016

296

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
149

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

4,22

4,22

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-05-2016

25-05-2016

25-05-2016

2999

Histrico:

0,00

77,80

1.867,20

0,00

40.819,00

1.097,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.097,00

0,00

43,88

1.053,12

41.916,00

Proveniente 7 Termo Aditivo ao Contrato n 54/2013 cujo objeto a contratao de empresa para prestao de servios, em clnica prpria, para realizao de exames de imagenologia de
mdia e alta complexidade para a Secretaria Municipal de Sade, referente exames de tomografia computadorizada e constrastes para tomografia computadorizada, com vigncia at
04/09/2016, conforme Dispensa de Licitao n 73/2013 e Processo Administrativo n 107/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MAIO DE 2016 CONFORME
NFS-e N 913.

Qtde: 1
3048

0,00

1.945,00

1.097,00

0,00

43,88

1.053,12

4,22

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

4,22

0,00

0,00

4,22

0,00

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 13158-X - PREF.INAMPS-REC ESTADUAIS relativo ao exerccio de 2016.

4,22

0,00

0,00

3393

07-06-2016

296

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Qtde: 1
149

100.0000

62.784,00

0,00

0,00

0,00

62.784,00

0,00

62.784,00

3416

09-06-2016

296

BANCO DO BRASIL S/A

149

100.0000

12,66

12,66

0,00

12,66

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

12,66

0,00

0,00

12,66

0,00

12,66

Dados da(s) Parcela(s):

Totais:

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

09-06-2016

09-06-2016

09-06-2016

3709

Histrico:

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 13158-X - PREF.INAMPS-REC ESTADUAIS relativo ao exerccio de 2016.

Qtde: 1
3493

15-06-2016

296

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
149

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

2,11

2,11

28-06-2016

296

CARDIOCENTRO LTDA - ME

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

15-06-2016

15-06-2016

15-06-2016

3710

12,66

0,00

2,11

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

2,11

0,00

0,00

2,11
2,11

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 13158-X - PREF.INAMPS-REC ESTADUAIS relativo ao exerccio de 2016.

Qtde: 1
3670

4,22

Totais:
149

100.0000

Totais no elemento de Despesa:

2,11

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

435.947,29

187.980,99

74.272,00

149.469,99

173.694,30

38.511,00

212.205,30

283,50

283,50

0,00

283,50

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

283,50

0,00

0,00

283,50

0,00

283,50

Despesa: 33904700
1357

29-02-2016

297

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


Dados da(s) Parcela(s):

149

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

29-02-2016

18-03-2016

20-03-2016

1947

Histrico:

Proveniente encargo de 20% INSS, referente aos autnomos que prestaram servios no ms de Fevereiro de 2016, para a Secretaria Municipal de Sade - FAE.

Qtde: 1
1975

31-03-2016

297

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
149

Parcela
1
Histrico:

100.0000

163,50

163,50

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

31-03-2016

20-04-2016

20-04-2016

2416

29-04-2016

297

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


Dados da(s) Parcela(s):

Exerccio: 2016

0,00

163,50

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

163,50

0,00

0,00

163,50

Proveniente encargo de 20% INSS, referente aos autnomos que prestaram servios no ms de maro de 2016, para a Secretaria Municipal de Sade - FAE.

Qtde: 1
2542

0,00

Dt Parcela

283,50

Totais:
149

100.0000

249,90

249,90

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

29-04-2016

20-05-2016

20-05-2016

2564

Repblica Federativa do Brasil

163,50

0,00

0,00

163,50

249,90

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

249,90

0,00

0,00

249,90
Pgina: 27

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1
3266

31-05-2016

297

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
149

100.0000

138,00

138,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

31-05-2016

20-06-2016

20-06-2016

3241

Histrico:

30-06-2016

297

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

0,00

0,00

249,90

138,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

138,00

0,00

0,00

138,00
138,00

Proveniente encargo de 20% INSS, referente aos autnomos que prestaram servios no ms de maio de 2016, para a Secretaria Municipal de Sade - FAE.

Qtde: 1
3970

0,00

249,90

Totais:
149

100.0000

471,22

0,00

0,00

138,00

0,00

0,00

0,00

471,22

0,00

471,22

Totais no elemento de Despesa:

1.306,12

834,90

0,00

834,90

471,22

0,00

471,22

Totais Listados nesta Atividade:

839.788,49

402.903,75

74.289,25

348.113,21

362.595,49

54.790,54

417.386,03

0,00

Atividade: 02.06.03.08.122.0058.2239 - MANUT.ATIV TREINAM. E CAPAC.DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL - CRAS
Despesa: 33901400
2108

12-04-2016

325

DJALMA FREIXO LOBO

129
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

250,00

113,71

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

19-04-2016

19-04-2016

19-04-2016

2093

Histrico:

16-05-2016

325

RENATA VALRIA ROCHA FERNANDES


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
129

100.0000

300,00

177,68

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

30-05-2016

30-05-2016

30-05-2016

3030

16-05-2016

325

SORAYA MAGALHES PELEGRINI

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

1.100,00

1.005,93

94,07

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

30-05-2016

30-05-2016

30-05-2016

2886

Histrico:

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

113,71

0,00

0,00

113,71

113,71

0,00

0,00

113,71

177,68

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

177,68

0,00

0,00

177,68

177,68

0,00

0,00

177,68

1.005,93

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.005,93

0,00

0,00

1.005,93

1.005,93

0,00

0,00

1.005,93

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Qtde: 1
2913

122,32

Parcela
Histrico:

113,71

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Qtde: 1
2912

136,29

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Qtde: 1

Totais:
1.650,00

1.297,32

352,68

1.297,32

0,00

0,00

0,00

480,00

0,00

0,00

0,00

480,00

0,00

480,00

Totais no elemento de Despesa:

480,00

0,00

0,00

0,00

480,00

0,00

480,00

Totais Listados nesta Atividade:

2.130,00

1.297,32

352,68

1.297,32

480,00

0,00

480,00

40.000,00

75.000,00

0,00

75.000,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

Totais no elemento de Despesa:

Despesa: 33903900
2213

18-04-2016

326

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL 6 REGIAO

129

100.0000

Atividade: 02.06.03.08.241.0120.2375 - SERVIO DE PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS
Despesa: 33504300
440

04-01-2016

328

LAR SAO VICENTE

100
Dados da(s) Parcela(s):

Exerccio: 2016

100.0000

115.000,00

40.000,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

1
2

03-03-2016
05-05-2016

04-03-2016
05-05-2016

04-03-2016
05-05-2016

843
2295

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 28

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 2
441

04-01-2016

328

VILA FREDERICO OZANAM

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

116.000,00

40.000,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

03-03-2016

04-03-2016

04-03-2016

840

2
Histrico:

0,00

0,00

40.000,00

76.000,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

Parcela
Histrico:

40.000,00

40.000,00
76.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 07/2016, cujo objeto "Acolhimento institucional de longa permanncia para pessoas idosas em regime integral e semiaberto. Pagamento dos
funcionrios e encargos para a manuteno do atendimento integral aos 22(vinte e dois) assistidos, que atualmente residem nesta Entidade com capacidade para at 25(vinte e cinco)
moradores. Proporcionando-lhes assistncia moral, intelectual, social e espiritual, em condies de liberdade e dignidade, visando a preservao de sua sade fsica e mental", de acordo
com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DE 2016.

05-05-2016

05-05-2016

05-05-2016

2294

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 07/2016, cujo objeto "Acolhimento institucional de longa permanncia para pessoas idosas em regime integral e semiaberto. Pagamento dos
funcionrios e encargos para a manuteno do atendimento integral aos 22(vinte e dois) assistidos, que atualmente residem nesta Entidade com capacidade para at 25(vinte e cinco)
moradores. Proporcionando-lhes assistncia moral, intelectual, social e espiritual, em condies de liberdade e dignidade, visando a preservao de sua sade fsica e mental", de acordo
com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DE 2016.

Qtde: 2

Totais:

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

Totais no elemento de Despesa:

231.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

151.000,00

0,00

151.000,00

Totais Listados nesta Atividade:

231.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

151.000,00

0,00

151.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

Atividade: 02.06.03.08.242.0121.2376 - ATENO DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICINCIA
Despesa: 33504300
442

04-01-2016

329

AADG - ASSOCIAO DE APOIO AO DEFICIENTE DE


GUAXUPE
Dados da(s) Parcela(s):

100
Parcela
1

Histrico:

2
Histrico:

100.0000

80.000,00

40.000,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

03-03-2016

04-03-2016

04-03-2016

846

Proveniente Termo de colaborao n 01/2016, cujo objeto "Servio de Convenincia e Fortalecimento de Vnculos para pessoas com deficincia de 18 a 59 anos. Servio de Proteo
Social Bsica no domiclio para pessoas com deficincia", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de
dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DE 2016.

05-05-2016

05-05-2016

05-05-2016

04-01-2016

329

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS GPE APAE


Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

115.000,00

55.000,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

03-03-2016

04-03-2016

04-03-2016

891

3
Histrico:

4
Histrico:

Exerccio: 2016

329

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS

0,00

0,00

20.000,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

55.000,00

60.000,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

60.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 04/2016, cujo objeto "Servio de Proteo Social Especial de Mdia Complexidade para 156(cento e cinquenta e seis) pessoas com deficincia
intelectual e/ou mltipla e dar assistncia s respectivas famlias, atravs do pagamento de profissionais para atender os assistidos e/ou realizar atividades meio", de acordo com o Plano de
Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DE 2016.

28-03-2016

04-04-2016

28-03-2016

1514

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 04/2016, cujo objeto "Servio de Proteo Social Especial de Mdia Complexidade para 156(cento e cinquenta e seis) pessoas com deficincia
intelectual e/ou mltipla e dar assistncia s respectivas famlias, atravs do pagamento de profissionais para atender os assistidos e/ou realizar atividades meio", de acordo com o Plano de
Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DE 2016.

05-05-2016

05-05-2016

05-05-2016

2291

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 04/2016, cujo objeto "Servio de Proteo Social Especial de Mdia Complexidade para 156(cento e cinquenta e seis) pessoas com deficincia
intelectual e/ou mltipla e dar assistncia s respectivas famlias, atravs do pagamento de profissionais para atender os assistidos e/ou realizar atividades meio", de acordo com o Plano de
Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 3 PARCELA DE 2016.

08-06-2016

09-06-2016

09-06-2016

2989

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 04/2016, cujo objeto "Servio de Proteo Social Especial de Mdia Complexidade para 156(cento e cinquenta e seis) pessoas com deficincia
intelectual e/ou mltipla e dar assistncia s respectivas famlias, atravs do pagamento de profissionais para atender os assistidos e/ou realizar atividades meio", de acordo com o Plano de
Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 4 PARCELA DE 2016.

Qtde: 4
19-02-2016

0,00

Parcela

Histrico:

20.000,00

Totais:
100

Histrico:

1105

2298

Proveniente Termo de colaborao n 01/2016, cujo objeto "Servio de Convenincia e Fortalecimento de Vnculos para pessoas com deficincia de 18 a 59 anos. Servio de Proteo
Social Bsica no domiclio para pessoas com deficincia", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de
dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DE 2016.

Qtde: 2
443

0,00

Totais:
229

100.0000

35.000,00

Repblica Federativa do Brasil

35.000,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

55.000,00
0,00

Pgina: 29

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


Dados da(s) Parcela(s):

Analtico de Empenhos

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

09-03-2016

17-03-2016

15-03-2016

1179

Histrico:

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 24/2016, cujo objeto "acolhimento em carter provisrio e excepcional de Fbricio Augusto Machado, por ordem judicial, na casa pertencente ao
Servio de Obras Sociais situada na Avenida Presidente Getlio Vargas, n 187, Centro, na cidade de Guaxup/MG, CEP: 37800-000, ou em outro endereo que venha a ser de
convenincia do contratado, para acomodao com vistas oferta de cuidados especiais, conforme laudo mdico assinado pelo Dr. Luiz Paulo Prince Marcondes", de acordo com o Plano de
Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia de 19/02/2016 a 31/07/2016 --- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE N 30.043 --- VALOR REFERENTE
LIBERAO PARCELA NICA DO TERMO DE COLABORAO.

Qtde: 1

Totais:

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

1106

19-02-2016

329

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS

129

100.0000

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

3471

14-06-2016

329

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS GPE APAE

129

100.0000

142.384,80

47.461,60

0,00

0,00

94.923,20

47.461,60

142.384,80

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

47.461,60

0,00

0,00

47.461,60

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

29-06-2016

08-07-2016

07-07-2016

3592

Histrico:

Proveniente Termo de Colaborao n 43/2016, cujo objeto o "Servio de Proteo Social Especial de Mdia Complexidade para 156 (cento e cinquenta e seis) pessoas com deficincia
intelectual e/ou mltipla e dar assistncia s respectivas famlias, atravs do pagamento de profissionais para atender os assistidos e/ou realizar atividades meio com recursos provenientes
do Governo Federal", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia de 14/06/2016 at quando houverem repasses federais ref. 2016
contados a partir da data da assinatura - VALOR REFERENTE 1 A 4 PARCELAS DE 2016.

Qtde: 1

Totais:

47.461,60

0,00

0,00

47.461,60

Totais no elemento de Despesa:

373.384,80

177.461,60

0,00

130.000,00

195.923,20

47.461,60

243.384,80

Totais Listados nesta Atividade:

373.384,80

177.461,60

0,00

130.000,00

195.923,20

47.461,60

243.384,80

Atividade: 02.06.03.08.244.0058.2340 - MANUT. ATIV. DE TREIN. E CAP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL-CREAS
Despesa: 33901400
2910

16-05-2016

331

CINTIA EUGENIA DA SILVA

129

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

500,00

169,30

16-05-2016

331

FABIANA APARECIDA DUTRA

331

169,30

0,00

0,00

169,30

169,30

0,00

0,00

169,30

126,55

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

126,55

0,00

0,00

126,55

126,55

0,00

0,00

126,55

253,95

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

253,95

0,00

0,00

253,95

Totais:

253,95

0,00

0,00

253,95

30-05-2016

30-05-2016

30-05-2016

2726
Totais:

100.0000

500,00

126,55

373,45

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-05-2016

25-05-2016

25-05-2016

2845

ADALBERTO MUNHOZ

Totais:
100.0000

1.000,00

253,95

746,05

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

31-05-2016

31-05-2016

31-05-2016

2784

Histrico:

0,00

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

129
Dados da(s) Parcela(s):

Valor Lquido

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Qtde: 1
16-05-2016

0,00
Desconto

Autoriz.

Parcela
Histrico:

2914

0,00
Valor Anulado

Vencto

129

Dados da(s) Parcela(s):

169,30
Valor Parcela

Dt Pagto

Qtde: 1
2911

330,70

Dt Parcela

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Qtde: 1

Totais no elemento de Despesa:

2.000,00

549,80

1.450,20

549,80

0,00

0,00

0,00

320,00

0,00

0,00

0,00

320,00

0,00

320,00

320,00

0,00

0,00

0,00

320,00

0,00

320,00

Despesa: 33903900
2214

18-04-2016

332

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL 6 REGIAO

129

100.0000

Totais no elemento de Despesa:

Exerccio:

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 30

Totais Listados nesta Atividade:

2.320,00

549,80

1.450,20

549,80

320,00

0,00

320,00

21.779,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

21.779,00

0,00

0,00

21.779,00

Atividade: 02.06.03.08.244.0725.1143 - AQUISIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -IGD BOLSA FAMLIA


Despesa: 44905200
1098

19-02-2016

333

LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA EPP

229

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

21.779,00

21.779,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

31-03-2016

10-05-2016

29-04-2016

2351

Histrico:

Proveniente aquisio de instrumentos musicais para grupo de percusso e fanfarra dos meninos do servio de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme Prego n 06/2016 --PAGAR COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE N 30039-X ---

Qtde: 1
1099

19-02-2016

333

ADENISE MARIA DA SILVA SANTOS - ME

Totais:
229

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

3.870,00

3.870,00

13-04-2016

333

BRINKSUL IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA. - ME


Dados da(s) Parcela(s):

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-04-2016

11-05-2016

27-04-2016

2337

1
Histrico:

Totais:
100.0000

5.923,00

5.923,00

26-04-2016

333

MIDAS COMRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS


HOSPITALARES LTDA ME
Dados da(s) Parcela(s):

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

13-06-2016

04-07-2016

08-07-2016

3490

Totais:
100.0000

12.880,00

12.880,00

333

2327

26-04-2016

333

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

30-05-2016

15-06-2016

24-06-2016

3077

MAAP COMRCIO DE MVEIS PARA ESCRITRIO EIRELI EPP


SUL MINAS FABRICA DE MVEIS LTDA ME
Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

2
Histrico:

0,00

21.779,00

3.870,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

3.870,00

0,00

0,00

3.870,00

3.870,00

0,00

0,00

3.870,00

0,00

0,00

5.923,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

5.923,00

5.923,00

0,00

0,00

5.923,00

5.923,00

0,00

0,00

5.923,00

12.880,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

12.880,00

0,00

0,00

12.880,00

0,00

Proveniente Contrato n 62/2016, para fornecimento de mobilirio e ar condicionado para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Guaxup/MG, com
vigncia de 90 (noventa) dias da data de sua assinatura ou at total concluso das obrigaes assumidas pelas partes, conforme Prego n 28/2016 e Processo Administrativo n 63/2016 --Pagar com Recursos da C/C 36.119-4 --- VALOR REFERENTE NF-e N 2.070.

Totais:
229

100.0000

229

100.0000

9.286,00
107.660,00

0,00

0,00

107.660,00

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

03-06-2016

17-06-2016

01-07-2016

3237

12.880,00

0,00

0,00

12.880,00

0,00

9.286,00

0,00

9.286,00

63.845,00

0,00

43.815,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

43.815,00

63.845,00

0,00

0,00

63.845,00

Proveniente Contrato n 64/2016, para fornecimento de mobilirio para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Guaxup/MG, com vigncia de 90
(noventa) dias da data de sua assinatura ou at total concluso das obrigaes assumidas pelas partes, conforme Prego n 28/2016 e Processo Administrativo n 63/2016 --- Pagar com
Recursos da c/c n 36.119-4 --- VALOR REFERENTE NF-e N 2.395.

14-06-2016

04-07-2016

12-07-2016

3491

43.815,00

0,00

0,00

43.815,00

Proveniente Contrato n 64/2016, para fornecimento de mobilirio para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Guaxup/MG, com vigncia de 90
(noventa) dias da data de sua assinatura ou at total concluso das obrigaes assumidas pelas partes, conforme Prego n 28/2016 e Processo Administrativo n 63/2016 --- Pagar com
Recusos da C/C n 36.119-4 --- VALOR REFERENTE NF-e N 2.406.

Qtde: 2

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

Exerccio:

0,00

Parcela

Qtde: 1
26-04-2016

0,00

Proveniente contrato n 54/2016, relativo ao fornecimento de 02 un Ba Organizador em espuma; 01 un Cantinho da Leitura Luxo II, 01 un Conjunto 4 lugares mesa e cadeira; 01 un Mesa; 01
un Mini Sala Estrutura Revestida de Espuma; 01 un Teatro Fantoche Gigante em Madeira medindo 1,60 X 0,75) para a composio da brinquedoteca do CRAS e do CREAS da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, com vigncia de 90 (noventa) dias da data de sua assinatura ou at a total concluso das obrigaes assumidas pelas partes, conforme Prego n
23/2016 e Processo Licitatrio n 58/2016 --- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 30.039-X --- VALOR REFERENTE NF-e N 78.

229

Histrico:

2326

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
2325

21.779,00

Proveniente aquisio de instrumentos musicais para grupo de percusso e fanfarra dos meninos do servio de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme Prego n 06/2016 --PAGAR COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE N 30039-X ---

229
Parcela

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
2148

0,00

161.398,00

Repblica Federativa do Brasil

152.112,00

0,00

107.660,00

0,00

0,00

102.374,00

9.286,00

49.738,00

107.660,00
59.024,00

Pgina: 31

Totais Listados nesta Atividade:

161.398,00

152.112,00

0,00

102.374,00

9.286,00

49.738,00

59.024,00

5.590,00

5.590,00

0,00

5.590,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

5.590,00

0,00

0,00

5.590,00

Atividade: 02.06.03.08.244.0725.2095 - MANUT.ATIV. IGD BOLSA FAMLIA


Despesa: 33903000
2755

04-05-2016

341

FABIO VIEIRA ME

129
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

03-06-2016

15-06-2016

30-06-2016

3076

Histrico:

Proveniente aquisio de camisetas para o desfile do dia 1 de junho em comemorao ao Aniversrio da Cidade, conforme Prego n 30/2016. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N
36123-2 ---------

Qtde: 1
3206

25-05-2016

341

MUNDIAL MQUINAS E VECULOS LTDA ME


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
129

Parcela
1
Histrico:

100.0000

1.302,87

1.302,87

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

04-07-2016

13-07-2016

3492

07-06-2016

341

MUNDIAL MQUINAS E VECULOS LTDA ME


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
129

Parcela
1
Histrico:

100.0000

3.642,60

3.642,60

29-06-2016

341

MUNDIAL MQUINAS E VECULOS LTDA ME

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

0,00

5.590,00

0,00

0,00

1.302,87

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.302,87

1.302,87

0,00

0,00

1.302,87

27-06-2016

08-07-2016

12-07-2016

3696

1.302,87

0,00

0,00

1.302,87

0,00

0,00

3.642,60

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

3.642,60

3.642,60

0,00

0,00

3.642,60

Proveniente aquisio de peas para manuteno no veculo - Placa OPX-4948 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme Prego n 82/2015. -------- PAGAR COM
RECURSOS DA CONTA N 36.119-4 ---------

Qtde: 1
3933

0,00

Proveniente aquisio de peas para manuteno no veculo - Placa HMN-9696 - SIENA da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme Prego n 82/2015. -------- PAGAR
COM RECURSOS DA CONTA N 36119-4 ---------

Qtde: 1
3402

0,00

Dt Parcela

5.590,00

Totais:
129

100.0000

Totais no elemento de Despesa:

3.642,60

0,00

0,00

3.642,60

557,27

0,00

0,00

0,00

557,27

0,00

557,27

11.092,74

10.535,47

0,00

5.590,00

557,27

4.945,47

5.502,74

Despesa: 33903900
227

04-01-2016

343

J BRASIL SISTEMAS LTDA

129
Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Qtde: 5
Exerccio: 2016

100.0000

27.090,00

11.287,50

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

26-02-2016

21-03-2016

18-03-2016

1677

9.030,00

15.802,50

2.257,50

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

18.060,00

2.257,50

0,00

90,30

2.167,20

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2014, cujo objeto a prestao de servios de licena, locao e manuteno de software de gesto pblica, com implantao, instalao,
configurao, migrao, treinamento, manuteno mensal, suporte tcnico presencial com no mnimo 2 tcnicos permanentes atuando in loco na Prefeitura de Guaxup , durante um perodo
de 12 meses, encerrando-se em 02/01/2017, conforme Prego Presencial n 129/2013 e Processo Administrativo n 307/2013. Valor ref. cesso de direito de uso de Software - Sistema de
Gesto de Assistncia Social --- Pagar com recursos da C/C 30.039-X --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME NFS-e N 871.

17-03-2016

10-05-2016

08-04-2016

2326

2.257,50

0,00

90,30

2.167,20

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2014, cujo objeto a prestao de servios de licena, locao e manuteno de software de gesto pblica, com implantao, instalao,
configurao, migrao, treinamento, manuteno mensal, suporte tcnico presencial com no mnimo 2 tcnicos permanentes atuando in loco na Prefeitura de Guaxup , durante um perodo
de 12 meses, encerrando-se em 02/01/2017, conforme Prego Presencial n 129/2013 e Processo Administrativo n 307/2013 - Cesso de direito de uso de Software - Sistema de Gesto de
Assistncia Social --- Pagar com recursos da C/C 30.039-X --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NFS-e N 897.

13-04-2016

10-05-2016

05-05-2016

2309

2.257,50

0,00

90,30

2.167,20

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2014, cujo objeto a prestao de servios de licena, locao e manuteno de software de gesto pblica, com implantao, instalao,
configurao, migrao, treinamento, manuteno mensal, suporte tcnico presencial com no mnimo 2 tcnicos permanentes atuando in loco na Prefeitura de Guaxup , durante um perodo
de 12 meses, encerrando-se em 02/01/2017, conforme prego presencial n 129/2013 e processo administrativo n 307/2013. Valor ref. cesso de direito de uso de Software - Sistema de
Gesto de Assistncia Social --- Pagar com Recursos da C/C 30.039-X --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MARO DE 2016 CONFORME NFS-e N 920.

13-05-2016

31-05-2016

16-05-2016

2703

2.257,50

0,00

90,30

2.167,20

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2014, cujo objeto a prestao de servios de licena, locao e manuteno de software de gesto pblica, com implantao, instalao,
configurao, migrao, treinamento, manuteno mensal, suporte tcnico presencial com no mnimo 2 tcnicos permanentes atuando in loco na Prefeitura de Guaxup , durante um perodo
de 12 meses, encerrando-se em 02/01/2017, conforme prego presencial n 129/2013 e processo administrativo n 307/2013. Valor ref. cesso de direito de uso de Software - Sistema de
Gesto de Assistncia Social-------- Pagar com recursos da C/C 30.039-X--------- - VALOR REFERENTE A NFS-e N 936

13-06-2016

04-07-2016

Repblica Federativa do Brasil

01-07-2016

3489
Totais:

2.257,50
11.287,50

0,00
0,00

90,30
451,50

2.167,20
10.836,00
Pgina: 32

Municpio de Guaxup
453

04-01-2016

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


343

JAIR DONIZETTI BEANI.

129
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

58.428,00

Analtico de Empenhos
22.248,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-02-2016

29-02-2016

02-03-2016

779

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

23-03-2016

343

LEANDRO APARECIDO DA SILVA 03885454610 MEI


Dados da(s) Parcela(s):

36.180,00

0,00

36.180,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

4.320,00

0,00

86,40

4.233,60

18-03-2016

23-03-2016

21-03-2016

1365

4.320,00

0,00

86,40

4.233,60

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 19/2015, cujo objeto a contrao de oficineiros para ministrarem aulas no Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, bem como
contratao de Educador Social para atuar no Programa Pr Jovem e Adolescente durante o ano de 2016, com vigncia at 31/12/2016 , conforme Prego n 04/2015 --- Pagar com recursos
da C/C N 30.039-X --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NFS-e N 182.

14-04-2016

20-04-2016

25-04-2016

1903

4.752,00

0,00

132,58

4.619,42

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 19/2015, cujo objeto a contrao de oficineiros para ministrarem aulas no Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, bem como
contratao de Educador Social para atuar no Programa Pr Jovem e Adolescente durante o ano de 2016, com vigncia at 31/12/2016 , conforme Prego n 04/2015 --- Pagar com Recursos
da C/C N 30.039-X --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MARO DE 2016 CONFORME NFS-e N 186.

18-05-2016

24-05-2016

30-05-2016

2657

4.320,00

0,00

120,53

4.199,47

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 19/2015, cujo objeto a contrao de oficineiros para ministrarem aulas no Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, bem como
contratao de Educador Social para atuar no Programa Pr Jovem e Adolescente durante o ano de 2016, com vigncia at 31/12/2016 , conforme Prego n 04/2015 --- Pagar com recursos
da c/c n 30.039-X --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE ABRIL DE 2016 CONFORME NFS-e N 188.

13-06-2016

21-06-2016

06-07-2016

3253

4.536,00

0,00

126,55

4.409,45

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 19/2015, cujo objeto a contrao de oficineiros para ministrarem aulas no Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, bem como
contratao de Educador Social para atuar no Programa Pr Jovem e Adolescente durante o ano de 2016, com vigncia at 31/12/2016 , conforme Prego n 04/2015 --- Pagar com Recursos
da C/C N 30.039-X --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MAIO DE 2016 CONFORME NFS-e N 191.

Totais:
129

100.0000

1.755,00

1.755,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

06-05-2016

31-05-2016

26-05-2016

2660

Histrico:

22.248,00

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 19/2015, cujo objeto a contrao de oficineiros para ministrarem aulas no Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, bem como
contratao de Educador Social para atuar no Programa Pr Jovem e Adolescente durante o ano de 2016, com vigncia at 31/12/2016 , conforme Prego n 04/2015 --- Pagar com recursos
da c/c n 30.039-X --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME NFS-e N 178.

Qtde: 5
1691

0,00

22.248,00

0,00

552,46

21.695,54

1.755,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.755,00

0,00

0,00

1.755,00

0,00

Proveniente realizao de servios de serralheria (confeco de grades de proteo) para o barraco onde funcionam as oficinas do Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos,
conforme Prego n 102/2015.-------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 36123-2 ---------

Qtde: 1

Totais:

1.755,00

0,00

0,00

1.755,00

Totais no elemento de Despesa:

87.273,00

35.290,50

0,00

33.033,00

51.982,50

2.257,50

54.240,00

Totais Listados nesta Atividade:

98.365,74

45.825,97

0,00

38.623,00

52.539,77

7.202,97

59.742,74

0,00

13.641,86

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

13.641,86

0,00

3.265,10

10.376,76

13.641,86

0,00

3.265,10

10.376,76

5.506,89

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

5.506,89

0,00

0,00

5.506,89

5.506,89

0,00

0,00

5.506,89

19.148,75

0,00

0,00

Atividade: 02.06.03.08.244.0725.2097 - MANUT.ATIV. CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS


Despesa: 31901100
3813

28-06-2016

345

MUNICIPIO DE GUAXUPE

129
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

13.641,86

13.641,86

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

30-06-2016

28-06-2016

3878

Histrico:

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/239, referente ao ms de Junho de 2016.

Qtde: 1
3814

28-06-2016

345

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

5.506,89

5.506,89

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

30-06-2016

28-06-2016

3878

Histrico:

0,00

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/239, referente ao ms de Junho de 2016.

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

19.148,75

19.148,75

0,00

0,00

Despesa: 31901300
Exerccio: 2016

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 33

Municpio de Guaxup
3815

28-06-2016

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


346

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


Dados da(s) Parcela(s):

129

100.0000

3.057,30

Analtico de Empenhos
3.057,30

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

20-07-2016

28-06-2016

4419

Histrico:

0,00

0,00

3.057,30

3.057,30

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

3.057,30

0,00

0,00

3.057,30

3.057,30

0,00

0,00

3.057,30

Proveniente do recolhimento do INSS referente Folha de Pagamento FN/239, do ms de Junho de 2016

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

3.057,30

3.057,30

0,00

0,00

0,00

3.057,30

3.057,30

1.300,28

1.300,28

0,00

1.300,28

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.300,28

0,00

0,00

1.300,28

1.300,28

0,00

0,00

1.300,28

1.300,28

0,00

0,00

Despesa: 31901600
3816

28-06-2016

347

MUNICIPIO DE GUAXUPE

129
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

30-06-2016

28-06-2016

3878

Histrico:

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/239, referente ao ms de Junho de 2016.

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

1.300,28

1.300,28

0,00

0,00

Despesa: 33903000
114

04-01-2016

349

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP


Dados da(s) Parcela(s):

129
Parcela
1
Histrico:

100.0000

238,00

238,00

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

19-02-2016

15-03-2016

14-03-2016

1178

09-03-2016

349

MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
129

Parcela
1
Histrico:

238,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

238,00

0,00

0,00

238,00

Proveniente aquisio de material de construo (Sifo inteligente branco com porca de plstico, telha amianto, vaso sanitario - bacia convencional) para serem utilizados pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social para reparos na sede do CRAS, conforme Prego n 106/2015 --- Pagar com recursos da Conta Corrente n 30.042-X ---

Qtde: 1
1431

0,00

Dt Parcela

100.0000

808,90

557,00

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-04-2016

10-05-2016

12-05-2016

2303

238,00

0,00

0,00

238,00

557,00

251,90

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

251,90

557,00

0,00

0,00

557,00

Proveniente aquisio de gneros alimentcios para serem servidos no lanche dos encontros do Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, ofertados pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social - CRAS - Centro de Referncia de Assistncia Social, conforme Prego n 22/2015. ------- PAGAR RECURSOS DA CONTA CORRENTE N 36123-2 ------ - VALOR
REFERENTE A NF-e N 18998

Qtde: 1

Totais:

557,00

0,00

0,00

557,00

3332

03-06-2016

349

FERREIRA & NORI LTDA ME

129

100.0000

522,22

0,00

0,00

0,00

522,22

0,00

522,22

3629

23-06-2016

349

CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

129

100.0000

217,50

0,00

0,00

0,00

217,50

0,00

217,50

1.786,62

795,00

0,00

795,00

991,62

0,00

991,62

200,00

16,88

0,00

16,88

183,12

0,00

183,12

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

10,55

0,00

0,00

10,55

Totais no elemento de Despesa:

Despesa: 33903900
437

04-01-2016

351

BANCO DO BRASIL S/A

129
Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

05-02-2016

05-02-2016

05-02-2016

929

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

Exerccio: 2016

100.0000

Proveniente importes referentes Tar DOC/TEC Eletrnicos e outros servios lanados na conta corrente 30042-X PGUAXUPE FMAS PBFI no exerccio de 2016.

11-02-2016

11-02-2016

11-02-2016

930

2,11

0,00

0,00

2,11

Proveniente importes referentes Tar DOC/TEC Eletrnicos e outros servios lanados na conta corrente 30042-X PGUAXUPE FMAS PBFI no exerccio de 2016.

16-02-2016

16-02-2016

16-02-2016

931

2,11

0,00

0,00

2,11

Proveniente importes referentes Tar DOC/TEC Eletrnicos e outros servios lanados na conta corrente 30042-X PGUAXUPE FMAS PBFI no exerccio de 2016.

22-02-2016

22-02-2016

22-02-2016

932

2,11

0,00

0,00

2,11

Proveniente importes referentes Tar DOC/TEC Eletrnicos e outros servios lanados na conta corrente 30042-X PGUAXUPE FMAS PBFI no exerccio de 2016.

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 34

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 4
454

04-01-2016

351

JAIR DONIZETTI BEANI.

Totais:
229

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

47.700,00

23.298,60

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-02-2016

29-02-2016

21-03-2016

780

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

22-02-2016

351

BANCO DO BRASIL S/A

18-03-2016

23-03-2016

21-03-2016

17-03-2016

351

14-04-2016

20-04-2016

25-04-2016

18-05-2016

24-05-2016

30-05-2016

23-03-2016

351

15-06-2016

24-06-2016

20-06-2016

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

2,11

2,11
Vencto

Autoriz.

22-02-2016

1177
Totais:

100.0000

2,11

2,11

351

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

17-03-2016

17-03-2016

17-03-2016

1676
Totais:

100.0000

12.150,00

12.150,00

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

13-04-2016

351

02-05-2016

31-05-2016

18-05-2016

2660

Totais:
100.0000

4,22

4,22

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

08-04-2016

08-04-2016

08-04-2016

2497

Exerccio: 2016

Parcela

126,22

4.397,78

0,00

138,84

4.837,56

0,00

126,22

4.397,78

0,00

132,53

4.617,67

23.298,60

0,00

614,29

22.684,31

2,11

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,11

0,00

0,00

2,11
2,11

0,00

2,11

0,00

0,00

2,11

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,11

0,00

0,00

2,11

0,00

2,11

0,00

2,11

0,00

12.150,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

12.150,00

0,00

0,00

12.150,00

12.150,00

0,00

0,00

4,22

0,00

0,00

12.150,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

4,22

0,00

0,00

4,22
4,22

0,00

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36123-2 - GUAXUPEBL PSB FNAS relativo ao exerccio de 2016.

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Parcela

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

Proveniente realizao de servios de serralheria (confeco de grades de proteo) para a sede do CRAS, conforme Prego n 102/2015. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N
36123-2 ---------

Qtde: 1
2138

0,00

Dt Parcela

129

Histrico:

4.433,52

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36123-2 - GUAXUPEBL PSB FNAS relativo ao exerccio de 2016.

129

BANCO DO BRASIL S/A


Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Qtde: 1
08-04-2016

Valor Lquido

90,48

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 30044-6 - PGUAXUPEFMASPJOV relativo ao exerccio de 2016.

Parcela

2076

0,00

Dt Pagto

Histrico:

Desconto

0,00

4.750,20

Totais:

22-02-2016

Parcela

Valor Anulado

4.524,00

4.524,00

3317

22-02-2016

LEANDRO APARECIDO DA SILVA 03885454610 MEI

Valor Parcela

24.401,40

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 19/2015, cujo objeto a contrao de oficineiros para ministrarem aulas no Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, bem como
contratao de Educador Social para atuar no Programa Pr Jovem e Adolescente durante o ano de 2016, com vigncia at 31/12/2016 , conforme Prego n 04/2015 --- Pagar com Recursos
da C/C N 30.042-X --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MAIO DE 2016 CONFORME NFS-e N 193.

Qtde: 1
1695

0,00

4.976,40

2658

Dt Parcela

Histrico:

24.401,40

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 19/2015, cujo objeto a contrao de oficineiros para ministrarem aulas no Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, bem como
contratao de Educador Social para atuar no Programa Pr Jovem e Adolescente durante o ano de 2016, com vigncia at 31/12/2016 , conforme Prego n 04/2015 --- Pagar com recursos
da c/c n 30.042-X --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE ABRIL DE 2016 CONFORME NFS-e N 189.

129
Dados da(s) Parcela(s):

23.298,60

4.524,00

1904

BANCO DO BRASIL S/A

16,88

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 19/2015, cujo objeto a contrao de oficineiros para ministrarem aulas no Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, bem como
contratao de Educador Social para atuar no Programa Pr Jovem e Adolescente durante o ano de 2016, com vigncia at 31/12/2016 , conforme Prego n 04/2015 --- Pagar com Recursos
da C/C N 30.042-X --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MARO DE 2016 CONFORME NFS-e N 185.

Qtde: 1
1617

1367

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 19/2015, cujo objeto a contrao de oficineiros para ministrarem aulas no Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, bem como
contratao de Educador Social para atuar no Programa Pr Jovem e Adolescente durante o ano de 2016, com vigncia at 31/12/2016 , conforme Prego n 04/2015 --- Pagar com recursos
da C/C N 30.042-X --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NFS-e N 183.

129
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 19/2015, cujo objeto a contrao de oficineiros para ministrarem aulas no Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, bem como
contratao de Educador Social para atuar no Programa Pr Jovem e Adolescente durante o ano de 2016, com vigncia at 31/12/2016 , conforme Prego n 04/2015 --- Pagar com recursos
da c/c n 30.042-X --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME NFS-e N 179.

Qtde: 5
1149

0,00

16,88

100.0000

Dt Parcela

8,45
Dt Pagto

Repblica Federativa do Brasil

8,45
Vencto

0,00
Autoriz.

4,22

0,00

0,00

8,45

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

0,00
Valor Lquido
Pgina: 35

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


1
Histrico:

13-04-2016

13-04-2016

Analtico de Empenhos
13-04-2016

Qtde: 1
2629

02-05-2016

351

DIRETA CENTRAL DE ALARMES E COMERCIO LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

3.184,00

398,00

351

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

15-06-2016

04-07-2016

07-07-2016

3487

BANCO DO BRASIL S/A


Parcela
1
Histrico:

Totais:
100.0000

2,11

2,11

18-05-2016

351

BANCO DO BRASIL S/A

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

11-05-2016

11-05-2016

11-05-2016

3028
Totais:

100.0000

4,22

4,22

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

18-05-2016

18-05-2016

18-05-2016

3156

18-05-2016

351

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

6,33

6,33

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

18-05-2016

18-05-2016

18-05-2016

3157

25-05-2016

351

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

2,11

2,11

31-05-2016

351

BANCO DO BRASIL S/A

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-05-2016

25-05-2016

25-05-2016

3158
Totais:

100.0000

2,11

2,11

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

31-05-2016

31-05-2016

31-05-2016

3155

08-06-2016

351

BANCO DO BRASIL S/A

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

2,11

2,11

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

08-06-2016

08-06-2016

08-06-2016

3581

15-06-2016

Exerccio: 2016

351

BANCO DO BRASIL S/A

398,00

8,45

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

398,00

0,00

17,15

380,85

3.184,00

398,00

0,00

17,15

380,85

2,11

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

2,11

0,00

0,00

2,11
2,11

2,11

0,00

0,00

4,22

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

4,22

0,00

0,00

4,22

0,00

4,22

0,00

0,00

6,33

0,00

0,00

4,22

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

6,33

0,00

0,00

6,33

0,00

6,33

0,00

6,33

0,00

2,11

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

2,11

0,00

0,00

2,11
2,11

2,11

0,00

0,00

2,11

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,11

0,00

0,00

2,11

0,00

2,11

0,00

0,00

2,11

0,00

0,00

2,11

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,11

0,00

0,00

2,11
2,11

0,00

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36123-2 - GUAXUPEBL PSB FNAS relativo ao exerccio de 2016.

Qtde: 1
3494

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

2.786,00

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36123-2 - GUAXUPEBL PSB FNAS relativo ao exerccio de 2016.

Qtde: 1
3405

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

0,00

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36122-4 - GUAXUPEBL PSEMC FNAS relativo ao exerccio de 2016.

129
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
3265

8,45

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36122-4 - GUAXUPEBL PSEMC FNAS relativo ao exerccio de 2016.

Qtde: 1
3047

0,00

Parcela
Histrico:

8,45

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36123-2 - GUAXUPEBL PSB FNAS relativo ao exerccio de 2016.

Qtde: 1
2954

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36123-2 - GUAXUPEBL PSB FNAS relativo ao exerccio de 2016.

129
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
2953

0,00

Proveniente 12 Termo Aditivo ao Contrato n 02/2014 cujo objeto a prestao de servios de vigilncia eletrnica para monitoramento e vdeo monitoramento eletrnico, em regime de
comodato, dos equipamentos de propriedade do Municpio, incluindo instalao, remanejamento, manuteno preventiva e corretiva de componentes, fiscalizao diria, entre outros, dos
prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, durante um perodo de 12 (doze) meses, conforme
Prego n 149/2013 e Processo Administrativo n 343/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 02/05/2016 A 01/06/2016 CONFORME NFS-e N 6548.

129
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Parcela

Qtde: 1
11-05-2016

8,45

Totais:
129

Histrico:

2857

2498

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36123-2 - GUAXUPEBL PSB FNAS relativo ao exerccio de 2016.

Totais:
129

100.0000

2,11

Repblica Federativa do Brasil

2,11

0,00

2,11

0,00

0,00

2,11

0,00

0,00

0,00

Pgina: 36

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


Dados da(s) Parcela(s):

Analtico de Empenhos

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

15-06-2016

15-06-2016

15-06-2016

3582

Histrico:

15-06-2016

351

BANCO DO BRASIL S/A


Parcela
1
Histrico:

100.0000

2,11

2,11

17-06-2016

351

BANCO DO BRASIL S/A

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

15-06-2016

15-06-2016

15-06-2016

3585

100.0000

2,11

2,11

21-06-2016

351

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

17-06-2016

17-06-2016

17-06-2016

3583

BANCO DO BRASIL S/A

2,11

2,11

28-06-2016

351

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

21-06-2016

21-06-2016

21-06-2016

3584

BANCO DO BRASIL S/A

100.0000

2,11

2,11

28-06-2016

351

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

28-06-2016

28-06-2016

3644

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

2,11
2,11

2,11

0,00

0,00

2,11

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,11

0,00

0,00

2,11

0,00

2,11

0,00

0,00

2,11

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,11

0,00

0,00

2,11

2,11

2,11

0,00

2,11

0,00

0,00

2,11

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,11

0,00

0,00

2,11
2,11

Totais:
100.0000

2,11

2,11

0,00

2,11

0,00

0,00

2,11

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,11

0,00

0,00

2,11
2,11

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

28-06-2016

28-06-2016

3643

Histrico:

0,00

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36122-4 - GUAXUPEBL PSEMC FNAS relativo ao exerccio de 2016.

129
Dados da(s) Parcela(s):

2,11

0,00

1
Qtde: 1
3664

Valor Lquido

Totais:

Parcela
Histrico:

0,00
Desconto

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36122-4 - GUAXUPEBL PSEMC FNAS relativo ao exerccio de 2016.

129
Dados da(s) Parcela(s):

0,00
Valor Anulado

0,00

1
Qtde: 1
3663

2,11
Valor Parcela

Totais:
100.0000

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36123-2 - GUAXUPEBL PSB FNAS relativo ao exerccio de 2016.

129
Dados da(s) Parcela(s):

2,11

0,00

1
Qtde: 1
3601

0,00

2,11

Totais:

Parcela
Histrico:

2,11

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36119-4 - GUAXUPEBL GBF FNAS relativo ao exerccio de 2016.

129
Dados da(s) Parcela(s):

Valor Lquido

0,00

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
3542

Desconto

0,00

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

Valor Anulado

2,11

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36123-2 - GUAXUPEBL PSB FNAS relativo ao exerccio de 2016.

Qtde: 1
3497

Valor Parcela

0,00

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36123-2 - GUAXUPEBL PSB FNAS relativo ao exerccio de 2016.

Qtde: 1

Totais:

2,11

0,00

0,00

Totais no elemento de Despesa:

63.282,54

35.912,02

0,00

35.514,02

27.370,52

398,00

27.768,52

Totais Listados nesta Atividade:

88.575,49

60.213,35

0,00

56.758,05

28.362,14

3.455,30

31.817,44

956,50

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

956,50

0,00

0,00

956,50

Atividade: 02.06.03.08.244.0725.2237 - MANUT. ATIV. DO SERVIO DE CONVIVNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS


Despesa: 33903000
106

04-01-2016

354

FERREIRA & NORI LTDA ME


Dados da(s) Parcela(s):

129

956,50

956,50

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

23-03-2016

08-04-2016

23-03-2016

1704

Histrico:

Exerccio: 2016

100.0000

Proveniente aquisio de gneros alimentcios (gua mineral, bebida de fruta pronta pra beber 200 ml, biscoito doce tipo sequilho ou assemelhado, bolacha goiabinha, bolo comum fresco)
para serem servidos aos participantes dos Servios de Convivncia e Fortalecimentos de Vnculos (Grupo de idosos, adolescentes, projovinho e familias do PAIF), ofertados pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, pelo periodo de 3 meses, conforme Prego n 62/2015. ----- Pagar com recursos da Conta Corrente n 32404-3 ------ - VALOR REFERENTE A NF-e N
1028

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 37

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1
123

04-01-2016

354

PANIFICADORA REAL DE GUAXUPE LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
129

100.0000

1.280,25

1.280,25

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

09-03-2016

21-03-2016

10-03-2016

1249

Histrico:

03-02-2016

354

HIDRODOMI DO BRASIL IND. DE DOMISSANEANTES LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
129

100.0000

3.530,70

1.647,66

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-04-2016

10-05-2016

07-05-2016

2300

2
Histrico:

03-02-2016

354

ECOCLIN LTDA - EPP

25-04-2016

10-05-2016

07-05-2016

22-02-2016

354

118,00

118,00

Dados da(s) Parcela(s):

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

23-03-2016

08-04-2016

23-03-2016

1705

Totais:
100.0000

1.286,80

1.286,80

354

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-04-2016

10-05-2016

29-04-2016

2327

ADENISE MARIA DA SILVA SANTOS - ME


Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Parcela

Totais:
129

100.0000

11.133,00

11.133,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-04-2016

11-05-2016

27-04-2016

2337

Histrico:

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.280,25

0,00

0,00

1.280,25

1.280,25

0,00

0,00

1.280,25

1.647,66

1.883,04

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

470,76

0,00

0,00

470,76

1.883,04

0,00

0,00

1.176,90

1.647,66

0,00

0,00

118,00

0,00

0,00

1.647,66

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

118,00

0,00

0,00

118,00

0,00

118,00

0,00

0,00

118,00

1.286,80

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.286,80

0,00

0,00

1.286,80

Proveniente aquisio de itens de reparos (baqueta de madeira para tarol, baqueta esfera em nylon de 25 cm para lira, baqueta tripla para tamborim, pele leitosa 12", talabarte par lira de uma
ponta com copo em aluminio) para os instrumentos da fanfarra e grupo de percusso do servio de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme Prego n 06/2016 --- PAGAR COM
RECURSOS DA CONTA CORRENTE N 32404-3 ---

Qtde: 1
22-02-2016

0,00

Proveniente aquisio de materiais (Clarificante) para limpeza e manuteno das piscinas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Elias Jos - CIEG, para uso dos
frequentadores do servio de convivncia e fortalecimento de vnculos em parceria com a Secretaria Municipal de Educao, quantidade estimada para o perodo de 3 (trs) meses, conforme
Prego n 69/2015. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE N 32404-3 --------- - VALOR REFERENTE A NF-e N 9664

129

Histrico:

1140

0,00

LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA EPP

1.280,25

1.176,90

Totais:
100.0000

Qtde: 1
1139

2300

Parcela
Histrico:

956,50

Proveniente aquisio de materiais (Hipoclorito de clcio) para limpeza e manuteno das piscinas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Elias Jos - CIEG, para uso dos
frequentadores do servio de convivncia e fortalecimento de vnculos em parceria com a Secretaria Municipal de Educao, quantidade estimada para o perodo de 3 (trs) meses, conforme
Prego n 69/2015. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE N 32404-3 --------- - VALOR REFERENTE A NF-e N 11276

129
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Proveniente aquisio de materiais (Hipoclorito de clcio) para limpeza e manuteno das piscinas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Elias Jos - CIEG, para uso dos
frequentadores do servio de convivncia e fortalecimento de vnculos em parceria com a Secretaria Municipal de Educao, quantidade estimada para o perodo de 3 (trs) meses, conforme
Prego n 69/2015. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE N 32404-3 --------- - VALOR REFERENTE A NF-e N 11278

Qtde: 2
910

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente aquisio de gneros alimentcios (Biscoito salgado, croissant pequeno - recheios variados, esfirra assada pequena, po de frios pequeno, po de queijo e refrigerante 2,5L)
para serem servidos aos participantes dos Servios de Convivncia e Fortalecimentos de Vnculos (Grupo de idosos, adolescentes, projovinho e familias do PAIF), ofertados pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, quantidade estimada para 2 meses, conforme Prego n 62/2015. ----- Pagar com recursos da Conta Corrente n 32404-3 ------ - VALOR REFERENTE A
NF-e N 743

Qtde: 1
909

0,00

956,50

1.286,80

0,00

0,00

11.133,00

0,00

0,00

1.286,80

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

11.133,00

0,00

0,00

11.133,00

0,00

Proveniente aquisio de itens de reparos para os instrumentos da fanfarra e grupo de percusso do servio de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme Prego n 06/2016 --PAGAR COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE N 32404-3 ---

11.133,00

0,00

0,00

11.133,00

1424

09-03-2016

354

VALMIR MORAIS PINTO

Qtde: 1
129

100.0000

2.292,50

0,00

0,00

0,00

2.292,50

0,00

2.292,50

1427

09-03-2016

354

FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

129

100.0000

860,25

458,80

0,00

458,80

401,45

0,00

401,45

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

458,80

0,00

0,00

458,80

Dados da(s) Parcela(s):

Totais:

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

19-04-2016

29-04-2016

30-04-2016

2183

Histrico:

Proveniente aquisio de gneros alimentcios (carne bovina moda congelada) para serem usados no lanche dos encontros do Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos,
ofertados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - CRAS - Centro de Referncia de Assistencia Social, conforme Prego n 22/2015. ------- PAGAR RECURSOS DA CONTA
CORRENTE N 36123-2 ------- - VALOR REFERENTE A NF-e N 36177

Qtde: 1
Exerccio: 2016

Totais:
Repblica Federativa do Brasil

458,80

0,00

0,00

458,80
Pgina: 38

Municpio de Guaxup
1428

09-03-2016

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


354

BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME


Dados da(s) Parcela(s):

129

100.0000

272,40

Analtico de Empenhos
136,20

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

19-04-2016

10-05-2016

30-04-2016

2301

Histrico:

09-03-2016

354

LOURENO BERTI FILHO - EPP


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
129

Parcela
1
Histrico:

100.0000

289,00

144,50

09-03-2016

354

PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A


Dados da(s) Parcela(s):

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

19-04-2016

10-05-2016

02-05-2016

2302

Totais:
100.0000

615,00

202,11

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

13-04-2016

29-04-2016

01-05-2016

2184

354

MIRIAN IMACULADA RODRIGUES.


Dados da(s) Parcela(s):

13-04-2016

29-04-2016

01-05-2016

05-04-2016

354

3.632,45

1.157,84

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

06-06-2016

15-06-2016

13-06-2016

3063

Totais:
100.0000

2.874,00

2.874,00

05-04-2016

354

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-04-2016

10-05-2016

13-05-2016

2305

PANIFICADORA REAL DE GUAXUPE LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100.0000

101,75

101,75

354

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

12-05-2016

30-05-2016

13-05-2016

2665

PANIFICADORA REAL DE GUAXUPE LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

Exerccio: 2016

0,00

Parcela

Valor Lquido

0,00

136,20

136,20

0,00

0,00

136,20

144,50

144,50

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

144,50

144,50

0,00

0,00

144,50

144,50

0,00

0,00

144,50

202,11

412,89

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

170,70

0,00

0,00

170,70

412,89

0,00

0,00

31,41

202,11

0,00

0,00

1.157,84

2.474,61

0,00

202,11

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.157,84

0,00

0,00

1.157,84

2.474,61

1.157,84

0,00

0,00

2.874,00

0,00

0,00

1.157,84

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.874,00

0,00

0,00

2.874,00

0,00

2.874,00

0,00

0,00

2.874,00

101,75

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

101,75

0,00

0,00

101,75

0,00

Proveniente aquisio de gneros alimentcios (esfirra assada pequena) para serem servidos nas reunies das famlias credenciadas no CRAS-PAIF, ofertados pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, conforme Prego n 62/2015. ----- Pagar com recursos da Conta Corrente n 36123-2 ------ - VALOR REFERENTE A NF-e N 791

Qtde: 1
05-04-2016

Desconto

0,00

Proveniente aquisio de gneros alimentcios para serem servidos nas reunies das famlias credenciadas no CRAS-PAIF, ofertados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
conforme Prego n 62/2015. ----- Pagar com recursos da Conta Corrente n 36123-2 ------ - VALOR REFERENTE A NF-e N 1043

129

Histrico:

2008

0,00

Parcela

Qtde: 1
2007

Valor Anulado

136,20

Proveniente aquisio de materiais destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para o desenvolvimento da oficina de artesanato do Servio de Convivncia e
Fortalecimento de Vnculos, conforme Prego n 140/2015. ----- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 36123-2 ------ - VALOR REFERENTE A NF-e N 1615

129

Histrico:

Valor Parcela

31,41

0,00

Parcela

FERREIRA & NORI LTDA ME


Dados da(s) Parcela(s):

2184

Totais:
100.0000

Qtde: 1
2006

136,20

Proveniente aquisio de gneros alimentcios para serem servidos no lanche dos encontros do Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, ofertados pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social - CRAS - Centro de Referncia de Assistncia Social, conforme Prego n 22/2015. ------- PAGAR RECURSOS DA CONTA CORRENTE N 36123-2 ------ - VALOR
REFERENTE A NF-e N 1494115

129

Histrico:

0,00

Proveniente aquisio de gneros alimentcios para serem servidos no lanche dos encontros do Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, ofertados pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social - CRAS - Centro de Referncia de Assistncia Social, conforme Prego n 22/2015. ------- PAGAR RECURSOS DA CONTA CORRENTE N 36123-2 ------ - VALOR
REFERENTE A NF-e N 1494114

Qtde: 2
30-03-2016

0,00

Parcela

Histrico:

136,20

Proveniente aquisio de gneros alimentcios (biscoito doce tipo maisena, bolacha doce tipo rosquinha) para serem servidos no lanche dos encontros do Servio de Convivncia e
Fortalecimento de Vnculos, ofertados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - CRAS - Centro de Referncia de Assistncia Social, conforme Prego n 22/2015 --- PAGAR
RECURSOS DA CONTA CORRENTE N 36123-2 --- VALOR REFERENTE NF-e N 8.482.

129

Histrico:

1924

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
1430

136,20

Proveniente aquisio de itens alimentcios (peito de frango sem osso) para serem usados no lanche dos encontros do Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, ofertadas pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - CRAS - Centro de Referncia de Assistencia Social, conforme Prego n 22/2015 --- PAGAR RECURSOS DA CONTA CORRENTE N
36123-2 --- VALOR REFERENTE NF-e N 6.071.

Qtde: 1
1429

0,00

Totais:
129

100.0000

1.476,50

1.476,50

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

04-05-2016

30-05-2016

05-05-2016

2675

Repblica Federativa do Brasil

101,75

0,00

0,00

101,75

1.476,50

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.476,50

0,00

0,00

1.476,50

Pgina: 39

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1

Totais:

1.476,50

0,00

0,00

1.476,50
634,00

2058

07-04-2016

354

AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

129

100.0000

634,00

0,00

0,00

0,00

634,00

0,00

2059

07-04-2016

354

129

100.0000

399,50

0,00

0,00

0,00

399,50

0,00

399,50

2060

07-04-2016

354

129

100.0000

1.072,00

0,00

0,00

0,00

1.072,00

0,00

1.072,00

2061

07-04-2016

354

FRIGORIFICO CALAFATE LTDA


MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO DE
PROTEINAS S/A
PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

129

100.0000

1.002,50

0,00

0,00

0,00

1.002,50

0,00

1.002,50

2073

08-04-2016

354

RODRIGO TONELOTTO

129

100.0000

441,75

441,75

0,00

441,75

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

441,75

0,00

0,00

441,75

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

06-06-2016

15-06-2016

20-06-2016

3062

Histrico:

Proveniente aquisio de caixas plsticas tipo container para acondicionamento dos materiais de artesanatos da Oficina do Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, conforme
Prego n 140/2015. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 36123-2 --------- - VALOR REFERENTE A NF-e N 37427

Qtde: 1
2078

08-04-2016

354

CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
129

Parcela
1
Histrico:

100.0000

Dt Parcela

515,75
Dt Pagto

06-06-2016

515,75
Vencto

0,00
Autoriz.

17-06-2016

441,75

0,00

0,00

441,75

0,00

0,00

515,75

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

515,75

515,75

0,00

0,00

515,75

Proveniente aquisio de gneros alimentcios que sero usados no lanche dos usurios do Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos e para a realizao da festa junina do
CRAS, conforme Prego n 17/2016. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 36123-2 --------- - VALOR REFERENTE A NF-e N 100

Qtde: 1

Totais:

515,75

0,00

0,00

515,75

2151

14-04-2016

354

FERREIRA & NORI LTDA ME

129

100.0000

67,83

0,00

0,00

0,00

67,83

0,00

67,83

2524

29-04-2016

354

129

100.0000

990,00

0,00

0,00

0,00

990,00

0,00

990,00

2525

29-04-2016

354

BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME


PHARMANUTRI COMRCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

129

100.0000

1.518,00

1.518,00

0,00

1.518,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

690,00

0,00

0,00

690,00

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-05-2016

15-06-2016

16-06-2016

3079

Histrico:

2
Histrico:

Proveniente aquisio de leite em p especial para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, destinado distribuio crianas de 0 a 6 meses em situao de risco e
vulnerabilidade social, quantidade estimada para um perodo de 3 (trs) meses, conforme Prego n 50/2015. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 36123-2 --------- - VALOR
REFERENTE A NF-e N 232518

10-06-2016

17-06-2016

30-06-2016

Qtde: 2
2536

29-04-2016

354

FLEX - COMERCIO E REPRESENTAO LTDA.


Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

299,40

299,40

354

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

08-07-2016

02-07-2016

3697

UBERABA SHOP CONFECES LTDA - ME.


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100.0000

7.252,00

7.252,00

Exerccio: 2016

354

VITANAPOLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

13-06-2016

08-07-2016

07-07-2016

3698

0,00

828,00

1.518,00

0,00

0,00

1.518,00

0,00

0,00

299,40

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

299,40

0,00

0,00

299,40

299,40

299,40

0,00

0,00

299,40

0,00

0,00

7.252,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

7.252,00

0,00

0,00

7.252,00

7.252,00

Proveniente Contrato n 75/2016 cujo objeto a contratao de empresa especializada para a confeco de uniformes bordados para balizas e grupo de percusso do Servio de
Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, para o desfile de 1 de junho e outros eventos com participao da fanfarra, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura
Municipal de Guaxup/MG, com vigncia at 31/12/2016 ou at total concluso das obrigaes assumidas pelas partes, conforme Prego n 53/2016. -------- PAGAR COM RECURSOS DA
CONTA N 36.123-2 ---------

Qtde: 1
02-06-2016

0,00

Proveniente aquisio de materiais eltricos (lmpadas fluorescente) para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o CRAS, conforme Prego n 134/2015. -------- PAGAR COM
RECURSOS DA CONTA N 36123-2 ---------

129

Histrico:

3296

0,00

Parcela

Qtde: 1
23-05-2016

828,00

Totais:
129

Histrico:

3033

3238

Proveniente aquisio de leite em p especial para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, destinado distribuio crianas de 0 a 6 meses em situao de risco e
vulnerabilidade social, quantidade estimada para um perodo de 3 (trs) meses, conforme Prego n 50/2015. -------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 36123-2 --------- - VALOR
REFERENTE A NF-e N 233787

Totais:
129

100.0000

231,00

Repblica Federativa do Brasil

0,00

0,00

7.252,00

0,00

0,00

7.252,00

0,00

231,00

0,00

231,00

Pgina: 40

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

3298

02-06-2016

354

FERREIRA & NORI LTDA ME

129

100.0000

1.418,75

0,00

0,00

0,00

1.418,75

0,00

3299

02-06-2016

354

FERREIRA & NORI LTDA ME

129

100.0000

399,00

0,00

0,00

0,00

399,00

0,00

399,00

3430

10-06-2016

354

PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

129

100.0000

2.125,90

0,00

0,00

0,00

2.125,90

0,00

2.125,90

3446

13-06-2016

354

PANIFICADORA REAL DE GUAXUPE LTDA

129

100.0000

407,25

0,00

0,00

0,00

407,25

0,00

407,25

3931

29-06-2016

354

PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

129

100.0000

277,50

0,00

0,00

0,00

277,50

0,00

277,50

3968

30-06-2016

354

SABOR DE MINAS PAES E DOCES LTDA.

129

100.0000

2.610,00

0,00

0,00

0,00

2.610,00

0,00

2.610,00

52.381,23

33.000,81

0,00

24.933,66

19.380,42

8.067,15

27.447,57

279,30

0,00

0,00

0,00

279,30

0,00

279,30

Totais no elemento de Despesa:

1.418,75

Despesa: 33903900
3459

14-06-2016

356

VALTER QUERINO DOS SANTOS FILHO ME

129

100.0000

Totais no elemento de Despesa:

279,30

0,00

0,00

0,00

279,30

0,00

279,30

Totais Listados nesta Atividade:

52.660,53

33.000,81

0,00

24.933,66

19.659,72

8.067,15

27.726,87

Atividade: 02.06.03.08.244.0725.2363 - MANUTENO DAS ATIV. DO SERVIO DE PROTEO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS
Despesa: 33903000
1966

31-03-2016

362

BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME


Dados da(s) Parcela(s):

129
Parcela
1
Histrico:

2
Histrico:

100.0000

1.090,00

1.090,00

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

04-05-2016

30-05-2016

27-05-2016

2664

31-05-2016

362

PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

0,00

0,00

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

218,00

0,00

0,00

218,00

30-05-2016

15-06-2016

19-06-2016

3061

872,00

0,00

0,00

872,00

Proveniente aquisio de itens alimentcios (iogurte e queijo tipo mussarela) para compor o lanche dos usurios do Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, ofertados pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - CRAS - Centro de Referncia de Assistencia Social, quantidade estimada para 3 (trs) meses, conforme Prego n 57/2015 - VALOR
REFERENTE NF-e N 6.510.

Totais:
129

100.0000

1.760,00

1.760,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

04-07-2016

15-07-2016

3486

Histrico:

1.090,00
Valor Parcela

Proveniente aquisio de itens alimentcios (iogurte e queijo tipo mussarela) para compor o lanche dos usurios do Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos, ofertados pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - CRAS - Centro de Referncia de Assistencia Social, quantidade estimada para 3 (trs) meses, conforme Prego n 57/2015. - VALOR
REFERENETE A NF-e N 6281

Qtde: 2
3264

0,00

Dt Parcela

1.090,00

0,00

0,00

1.090,00

0,00

0,00

1.760,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.760,00

0,00

0,00

1.760,00

1.760,00

Proveniente aquisio de perucas tipo fantasia black power, para serem usadas pelos idosos participantes dos Servios de Convivncia e Fortalecimento de Vinculos, durante o Desfile em
Comemorao ao Aniversrio da Cidade, que ser realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, na Avenida Conde Ribeiro do Valle, no dia 01/06/2016, conforme
Dispensa de Licitao n 28/2016.

1.760,00

0,00

0,00

1.760,00

3962

30-06-2016

362

AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Qtde: 1
129

100.0000

951,00

0,00

Totais:
0,00

0,00

951,00

0,00

951,00

3963

30-06-2016

362

CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

129

100.0000

194,50

0,00

0,00

0,00

194,50

0,00

194,50

3.995,50

2.850,00

0,00

1.090,00

1.145,50

1.760,00

2.905,50

Totais no elemento de Despesa:

Despesa: 33903600
24

04-01-2016

363

MARCOS LUIZ MADEIRA

129
Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

2
3

Exerccio: 2016

100.0000

7.735,89

7.735,89

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

16-02-2016

10-02-2016

253

7.735,89

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

2.578,63

0,00

50,60

2.528,03

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 50/2014, cujo objeto a locao de um imvel tipo Barraco para abrigar as instalaes do CRAS - Centro de Referncia de Assistncia Social,
situado Avenida Presidente Tancredo Neves, n 1.899 - Bairro Santa Cruz, na cidade de Guaxup/MG, com tmino da vigncia contratual em 04/04/2016, sendo o valor atual mensal de R$
2.578,63, conforme Dispensa de Licitao n 23/2014 e Processo Administrativo n 94/2014 - VALOR REFERENTE AO MS DE JANEIRO DE 2016.

01-03-2016
01-04-2016

17-03-2016
08-04-2016

Repblica Federativa do Brasil

10-03-2016
10-04-2016

1181
1706

2.578,63
2.578,63

0,00
0,00

50,60
50,60

2.528,03
2.528,03

Pgina: 41

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 3
1992

01-04-2016

363

MARCOS LUIZ MADEIRA

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

25.778,61

5.728,58

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

02-05-2016

11-05-2016

10-05-2016

2336

Histrico:

2
Histrico:

7.735,89

0,00

151,80

7.584,09

5.728,58

20.050,03

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.864,29

0,00

74,84

2.789,45

20.050,03

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 50/2014, cujo objeto a locao de um imvel tipo Barraco para funcionamento do CRAS - Centro de Referncia de Assistncia Social, situado
Rua Tancredo Neves, n 1.899 - Bairro Santa Cruz, na cidade de Guaxup/MG, para abrigar as instalaes do Centro de Referncia de Assistncia Social, com vigncia at 04/04/2017,
sendo o valor atual mensal de R$ 2.864,29 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte nove centavos), conforme Dispensa de Licitao n 23/2014 e Processo Administrativo n
94/2014 - VALOR REFERENTE AO MS DE ABRIL DE 2016.

02-06-2016

08-06-2016

10-06-2016

2991

2.864,29

0,00

74,84

2.789,45

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 50/2014, cujo objeto a locao de um imvel tipo Barraco para funcionamento do CRAS - Centro de Referncia de Assistncia Social, situado
Rua Tancredo Neves, n 1.899 - Bairro Santa Cruz, na cidade de Guaxup/MG, para abrigar as instalaes do Centro de Referncia de Assistncia Social, com vigncia at 04/04/2017,
sendo o valor atual mensal de R$ 2.864,29 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte nove centavos), conforme Dispensa de Licitao n 23/2014 e Processo Administrativo n
94/2014 - VALOR REFERENTE AO MS DE MAIO DE 2016.

Qtde: 2

Totais:

5.728,58

0,00

149,68

5.578,90

Totais no elemento de Despesa:

33.514,50

13.464,47

0,00

13.464,47

20.050,03

0,00

20.050,03

Totais Listados nesta Atividade:

37.510,00

16.314,47

0,00

14.554,47

21.195,53

1.760,00

22.955,53

22.000,00

Atividade: 02.06.03.08.244.0725.2377 - SERVIOS DE PROTEO BSICA, MDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TODOS OS GNEROS
Despesa: 33504300
207

04-01-2016

366

ASSOCIAO ESPIRITA BENEFICENTE CASA DO


CAMINHO - BEZERRA DE MENEZES
Dados da(s) Parcela(s):

100
Parcela
1
Histrico:

2
Histrico:

100.0000

45.000,00

23.000,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

03-03-2016

04-03-2016

04-03-2016

841

04-01-2016

366

ASSOCIAO DE VALORIZAO VIDA


Dados da(s) Parcela(s):

05-05-2016

05-05-2016

05-05-2016

100.000,00

40.000,00

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

03-03-2016

04-03-2016

04-03-2016

844

4
Histrico:

366

ASSOCIACAO DOS SERVOS BOM PASTOR


Dados da(s) Parcela(s):

Exerccio: 2016

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

11.500,00

0,00

0,00

11.500,00

0,00

0,00

11.500,00

23.000,00

0,00

0,00

40.000,00

60.000,00

0,00

23.000,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

60.000,00

28-03-2016

04-04-2016

28-03-2016

1512

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 05/2016, cujo objeto "Casa de Passagem para mulheres migrantes e Acolhimento mulher vitima de violncia domstica ou em estado de rompimento
de vnculos familiares", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR
REFERENTE A 2 PARCELA DE 2016.

05-05-2016

05-05-2016

05-05-2016

2292

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 05/2016, cujo objeto "Casa de Passagem para mulheres migrantes e Acolhimento mulher vitima de violncia domstica ou em estado de rompimento
de vnculos familiares", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR
REFERENTE A 3 PARCELA DE 2016.

09-06-2016

09-06-2016

10-06-2016

3069

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 05/2016, cujo objeto "Casa de Passagem para mulheres migrantes e Acolhimento mulher vitima de violncia domstica ou em estado de rompimento
de vnculos familiares", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR
REFERENTE A 4 PARCELA DE 2016.

Totais:
100

Parcela

Valor Parcela

Proveniente Termo de colaborao n 05/2016, cujo objeto "Casa de Passagem para mulheres migrantes e Acolhimento mulher vitima de violncia domstica ou em estado de rompimento
de vnculos familiares", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR
REFERENTE A 1 PARCELA DE 2016.

Qtde: 4
04-01-2016

0,00

Dt Parcela

Histrico:

0,00

11.500,00

Totais:
100.0000

445

2296

Parcela

Histrico:

22.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 10/2016, cujo objeto "Servio de Convenincia e Fortalecimento de Vnculos para Mulheres", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente
aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DE 2016.

100

Histrico:

23.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 10/2016, cujo objeto "Servio de Convenincia e Fortalecimento de Vnculos para Mulheres", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente
aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DE 2016.

Qtde: 2
444

0,00

100.0000

Dt Parcela

143.100,00
Dt Pagto

Repblica Federativa do Brasil

57.240,00
Vencto

0,00
Autoriz.

40.000,00

0,00

0,00

57.240,00

85.860,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

40.000,00
85.860,00
Valor Lquido

Pgina: 42

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


1
Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

03-03-2016

04-03-2016

Analtico de Empenhos
04-03-2016

458

04-01-2016

366

Dados da(s) Parcela(s):

28-03-2016

04-04-2016

28-03-2016

1513

05-05-2016

05-05-2016

05-05-2016

0,00

14.310,00

0,00

0,00

14.310,00

14.310,00

0,00

0,00

14.310,00

08-06-2016

09-06-2016

09-06-2016

3026

14.310,00

0,00

0,00

14.310,00

Proveniente Termo de colaborao n 02/2016, cujo objeto "Servios especializados para pessoas em situao de rua, abordagem social, casa de passagem e acolhimento provisrio", de
acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 4 PARCELA DE
2016.

Totais:
100.0000

20.000,00

10.000,00

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

03-03-2016

04-03-2016

04-03-2016

842

14.310,00

2293

Parcela

Histrico:

0,00

Proveniente Termo de colaborao n 02/2016, cujo objeto "Servios especializados para pessoas em situao de rua, abordagem social, casa de passagem e acolhimento provisrio", de
acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 3 PARCELA DE
2016.

100

Histrico:

14.310,00

Proveniente Termo de colaborao n 02/2016, cujo objeto "Servios especializados para pessoas em situao de rua, abordagem social, casa de passagem e acolhimento provisrio", de
acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DE
2016.

Qtde: 4
ASSOCIAO ESPIRITA BENEFICENTE CASA DO
CAMINHO - BEZERRA DE MENEZES

845

Proveniente Termo de colaborao n 02/2016, cujo objeto "Servios especializados para pessoas em situao de rua, abordagem social, casa de passagem e acolhimento provisrio", de
acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DE
2016.

57.240,00

0,00

0,00

57.240,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

10.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 09/2016, cujo objeto "Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos para Jovens e Adolescentes no Projeto Viveiros de Mudas - OCCA Orgnicos Casa do Caminho", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR
REFERENTE A 1 PARCELA DE 2016.

05-05-2016

05-05-2016

05-05-2016

2297

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 09/2016, cujo objeto "Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos para Jovens e Adolescentes no Projeto Viveiros de Mudas - OCCA Orgnicos Casa do Caminho", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. - VALOR
REFERENTE A 2 PARCELA DE 2016.

Qtde: 2

Totais:

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Totais no elemento de Despesa:

308.100,00

130.240,00

0,00

130.240,00

177.860,00

0,00

177.860,00

Totais Listados nesta Atividade:

308.100,00

130.240,00

0,00

130.240,00

177.860,00

0,00

177.860,00

0,00

3.097,05

3.716,46

0,00

3.716,46

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

619,41

0,00

0,00

619,41

Atividade: 02.06.03.08.244.1312.2220 - MANUTENO DAS ATIVIDADES RESTAURANTE POPULAR


Despesa: 33903600
230

04-01-2016

372

LUIZ VICENTE RIBEIRO CALICCHIO


Dados da(s) Parcela(s):

100

6.813,51

3.097,05

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

16-02-2016

10-02-2016

246

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

Exerccio: 2016

100.0000

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado ao proprietrio Luiz Vicente Ribeiro Calicchio, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE JANEIRO DE 2016.

01-03-2016

08-03-2016

10-03-2016

913

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado ao proprietrio Luiz Vicente Ribeiro Calicchio, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE FEVEREIRO DE 2016.

01-04-2016

08-04-2016

10-04-2016

1627

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado ao proprietrio Luiz Vicente Ribeiro Calicchio, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE MARO DE 2016.

02-05-2016

11-05-2016

10-05-2016

2317

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado ao proprietrio Luiz Vicente Ribeiro Calicchio, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE ABRIL DE 2016.

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 43

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


5
Histrico:

02-06-2016

09-06-2016

Analtico de Empenhos
10-06-2016

Qtde: 5
231

04-01-2016

372

CARMEM LUCIA CALICCHIO GONALVES


Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

6.813,51

3.097,05

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

16-02-2016

10-02-2016

243

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

372

IANE MARIA CALICCHIO PAGNANO


Dados da(s) Parcela(s):

01-03-2016

08-03-2016

10-03-2016

01-04-2016

08-04-2016

10-04-2016

02-05-2016

11-05-2016

10-05-2016

02-06-2016

09-06-2016

10-06-2016

3.716,46

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

619,41

0,00

0,00

619,41

619,41

Totais:
100.0000

6.813,51

3.097,05

0,00

Vencto

Autoriz.
251

3.097,05

619,41

2961

10-02-2016

Histrico:

3.097,05
3.716,46

0,00

0,00

619,41

0,00

0,00

619,41

0,00

0,00

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Carmem Lucia Calicchio Gonalves, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE MAIO DE 2016.

Dt Pagto

0,00

619,41

2313

16-02-2016

Histrico:

0,00

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Carmem Lucia Calicchio Gonalves, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE ABRIL DE 2016.

01-02-2016

3.097,05

619,41

1623

Dt Parcela

Histrico:

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Carmem Lucia Calicchio Gonalves, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE MARO DE 2016.

Exerccio: 2016

863

Parcela

Histrico:

0,00

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Carmem Lucia Calicchio Gonalves, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE FEVEREIRO DE 2016.

100

Histrico:

0,00

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Carmem Lucia Calicchio Gonalves, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE JANEIRO DE 2016.

Qtde: 5
04-01-2016

0,00

Parcela

Histrico:

619,41

Totais:
100

Histrico:

232

2965

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado ao proprietrio Luiz Vicente Ribeiro Calicchio, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE MAIO DE 2016.

3.097,05

0,00

0,00

3.097,05

3.097,05

3.716,46

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

619,41

0,00

0,00

619,41

3.716,46

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Iane Maria Calicchio Pagnano, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE JANEIRO DE 2016.

01-03-2016

08-03-2016

10-03-2016

862

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Iane Maria Calicchio Pagnano, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE FEVEREIRO DE 2016.

01-04-2016

08-04-2016

10-04-2016

1624

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Iane Maria Calicchio Pagnano, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE MARO DE 2016.

02-05-2016

11-05-2016

10-05-2016

2314

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Iane Maria Calicchio Pagnano, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE ABRIL DE 2016.

02-06-2016

09-06-2016

10-06-2016

2962

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Iane Maria Calicchio Pagnano, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE MAIO DE 2016.

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 44

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 5
233

04-01-2016

372

LUIZA HELENA CALICCHIO VIANA


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

100.0000

6.813,51

3.097,05

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

16-02-2016

10-02-2016

245

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

04-01-2016

372

LIGIA MARIA CALICCHIO CANOVA


Dados da(s) Parcela(s):

1
Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

01-03-2016

08-03-2016

10-03-2016

04-01-2016

Exerccio: 2016

372

REGINA MARIS RIBEIRO CALICCHIO QUINTELLA

3.097,05

3.097,05

3.716,46

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

619,41

0,00

0,00

619,41

3.716,46

861

619,41

0,00

0,00

619,41

01-04-2016

08-04-2016

10-04-2016

1628

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Luiza Helena Calicchio Viana, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE MARO DE 2016.

02-05-2016

11-05-2016

10-05-2016

2318

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Luiza Helena Calicchio Viana, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE ABRIL DE 2016.

02-06-2016

09-06-2016

10-06-2016

2966

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Luiza Helena Calicchio Viana, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE MAIO DE 2016.

Totais:
100.0000

6.813,51

3.097,05

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

16-02-2016

10-02-2016

244

3.097,05

0,00

0,00

3.097,05

3.097,05

3.716,46

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

3.716,46

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Ligia Maria Calicchio Canova, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE JANEIRO DE 2016.

01-03-2016

08-03-2016

10-03-2016

860

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Ligia Maria Calicchio Canova, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE FEVEREIRO DE 2016.

01-04-2016

08-04-2016

10-04-2016

1626

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Ligia Maria Calicchio Canova, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE MARO DE 2016.

02-05-2016

11-05-2016

10-05-2016

2316

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Ligia Maria Calicchio Canova, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE ABRIL DE 2016.

02-06-2016

09-06-2016

10-06-2016

2964

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Ligia Maria Calicchio Canova, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE MAIO DE 2016.

Qtde: 5
235

0,00

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Luiza Helena Calicchio Viana, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE FEVEREIRO DE 2016.

100
Parcela

0,00

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Luiza Helena Calicchio Viana, com vigncia at 30/11/2016, conforme Dispensa de
Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e um
centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE JANEIRO DE 2016.

Qtde: 5
234

0,00

3.097,05

Totais:
100

100.0000

6.813,51

Repblica Federativa do Brasil

3.097,05

0,00

3.097,05

0,00

0,00

3.097,05

3.716,46

0,00

3.097,05
3.716,46

Pgina: 45

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


Dados da(s) Parcela(s):

Analtico de Empenhos

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

16-02-2016

10-02-2016

247

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Regina Maris Ribeiro Calicchio Quintela, com vigncia at 30/11/2016, conforme
Dispensa de Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e
quarenta e um centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE JANEIRO DE 2016.

01-03-2016

08-03-2016

10-03-2016

864

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Regina Maris Ribeiro Calicchio Quintela, com vigncia at 30/11/2016, conforme
Dispensa de Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e
quarenta e um centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE FEVEREIRO DE 2016.

01-04-2016

08-04-2016

10-04-2016

1629

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Regina Maris Ribeiro Calicchio Quintela, com vigncia at 30/11/2016, conforme
Dispensa de Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e
quarenta e um centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE MARO DE 2016.

02-05-2016

11-05-2016

10-05-2016

2319

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Regina Maris Ribeiro Calicchio Quintela, com vigncia at 30/11/2016, conforme
Dispensa de Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e
quarenta e um centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE ABRIL DE 2016.

02-06-2016

09-06-2016

10-06-2016

2968

619,41

0,00

0,00

619,41

Proveniente 6 Termo de Apostilamento ao Contrato n 132/2011 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Padre Joo Jos, n 101 - Centro - Guaxup/MG, para a
instalao do Restaurante Popular, referente valor da sexta parte do aluguel destinado a proprietria Regina Maris Ribeiro Calicchio Quintela, com vigncia at 30/11/2016, conforme
Dispensa de Licitao n 113/2011 e Processo Administrativo n 227/2011. Valor referente ao exerccio de 2016, sendo o valor atual mensal R$ 619,41 (seiscentos e dezenove reais e
quarenta e um centavos) - VALOR REFERENTE PARTE DA LOCAO ( 1/6) - MS DE MAIO DE 2016.

Qtde: 5

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

3.097,05

0,00

0,00

3.097,05

40.881,06

18.582,30

0,00

18.582,30

22.298,76

0,00

22.298,76

87.453,00

83.025,00

0,00

83.025,00

4.428,00

0,00

4.428,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

22.140,00

0,00

0,00

22.140,00

Despesa: 33903900
102

04-01-2016

373

MARIA ESTELA FERREIRA - ME


Dados da(s) Parcela(s):

100

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

16-02-2016

10-03-2016

28-02-2016

927

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

Proveniente contratao de empresa especializada no ramo de alimentao industrial coletiva para compra de materiais, prestao de servios de administrao, preparo, fornecimento e
distribuio de at 300 refeies dirias, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Restaurante Popular, alm do fornecimento de todos os gneros e demais insumos,
superviso e treinamento de mo de obra, prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva dos equipamentos e utenslios utilizados e fornecimento de refeies prontas, durante
o perodo de 04/01/2016 a 19/04/2016, conforme Prego n 23/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 04/01/2016 A 29/01/2016 ( 6.000 REFEIES)
CONFORME NFS-e N 68.

17-03-2016

04-04-2016

28-03-2016

1516

22.140,00

0,00

0,00

22.140,00

Proveniente contratao de empresa especializada no ramo de alimentao industrial coletiva para compra de materiais, prestao de servios de administrao, preparo, fornecimento e
distribuio de at 300 refeies dirias, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Restaurante Popular, alm do fornecimento de todos os gneros e demais insumos,
superviso e treinamento de mo de obra, prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva dos equipamentos e utenslios utilizados e fornecimento de refeies prontas, durante
o perodo de 04/01/2016 a 19/04/2016, conforme Prego n 23/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016 ( 6.000 REFEIES)
CONFORME NFS-e N 69.

13-04-2016

02-05-2016

30-04-2016

2137

24.354,00

0,00

0,00

24.354,00

Proveniente contratao de empresa especializada no ramo de alimentao industrial coletiva para compra de materiais, prestao de servios de administrao, preparo, fornecimento e
distribuio de at 300 refeies dirias, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Restaurante Popular, alm do fornecimento de todos os gneros e demais insumos,
superviso e treinamento de mo de obra, prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva dos equipamentos e utenslios utilizados e fornecimento de refeies prontas, durante
o perodo de 04/01/2016 a 19/04/2016, conforme Prego n 23/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016 ( 6.600 REFEIES)
CONFORME NFS-e N 70.

19-05-2016

02-06-2016

01-06-2016

2682

14.391,00

0,00

0,00

14.391,00

Proveniente contratao de empresa especializada no ramo de alimentao industrial coletiva para compra de materiais, prestao de servios de administrao, preparo, fornecimento e
distribuio de at 300 refeies dirias, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Restaurante Popular, alm do fornecimento de todos os gneros e demais insumos,
superviso e treinamento de mo de obra, prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva dos equipamentos e utenslios utilizados e fornecimento de refeies prontas, durante
o perodo de 04/01/2016 a 19/04/2016, conforme Prego n 23/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 01/04/2016 A 19/04/2016 ( 3.900 REFEIES)
CONFORME NFS-e N 71.

Qtde: 4

Totais:

83.025,00

0,00

0,00

83.025,00

1704

28-03-2016

373

LEANDRO APARECIDO DA SILVA 03885454610 MEI

100

100.0000

1.458,00

0,00

0,00

0,00

1.458,00

0,00

1.458,00

2280

20-04-2016

373

MARIA ESTELA FERREIRA - ME

100

100.0000

210.210,00

32.340,00

0,00

8.085,00

177.870,00

24.255,00

202.125,00

Exerccio: 2016

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 46

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


Dados da(s) Parcela(s):

Analtico de Empenhos

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

23-05-2016

09-06-2016

01-06-2016

2967

Histrico:

2
Histrico:

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

8.085,00

0,00

0,00

8.085,00

Proveniente Contrato n 59/2016 cujo objeto a prestao de servios de alimentao industrial coletiva com administrao, preparo e distribuio de at trezentas (300) refeies dirias
para o Restaurante Popular de Guaxup/MG, durante um perodo de doze (12) meses, com incio em 20/04/2016, conforme Prego n 19/2016 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS
NO PERODO DE 20/04/2016 A 29/04/2016 ( 2.100 REFEIES) CONFORME NFS-e N 72.

10-06-2016

01-07-2016

30-06-2016

3410

24.255,00

0,00

0,00

24.255,00

Proveniente Contrato n 59/2016 cujo objeto a prestao de servios de alimentao industrial coletiva com administrao, preparo e distribuio de at trezentas (300) refeies dirias
para o Restaurante Popular de Guaxup/MG, durante um perodo de doze (12) meses, com incio em 20/04/2016, conforme Prego n 19/2016 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS
NO PERODO DE 02/05/2016 A 31/05/2016 ( 6.300 REFEIES) CONFORME NFS-e N 73.

Qtde: 2

Totais:

32.340,00

0,00

0,00

32.340,00

Totais no elemento de Despesa:

299.121,00

115.365,00

0,00

91.110,00

183.756,00

24.255,00

208.011,00

Totais Listados nesta Atividade:

340.002,06

133.947,30

0,00

109.692,30

206.054,76

24.255,00

230.309,76

0,00

38.000,00

37.000,00

0,00

37.000,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

19.000,00

0,00

0,00

19.000,00

Atividade: 02.06.03.08.244.1316.2230 - MANUTENO ATIVIDADES PROGRAMA REFORMA DE CASAS


Despesa: 33504300
446

04-01-2016

376

ASSOCIACAO PRO-CARENTE EM GUAXUPE


Dados da(s) Parcela(s):

100

100.0000

75.000,00

38.000,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

03-03-2016

04-03-2016

04-03-2016

847

Histrico:

2
Histrico:

Proveniente Termo de colaborao n 08/2016, cujo objeto "Prestao de servios de reformas e pequenos reparos em residncias de famlias em situao de vulnerabilidade social
indicadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31
de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DE 2016.

05-05-2016

05-05-2016

05-05-2016

2299

19.000,00

0,00

0,00

19.000,00

Proveniente Termo de colaborao n 08/2016, cujo objeto "Prestao de servios de reformas e pequenos reparos em residncias de famlias em situao de vulnerabilidade social
indicadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia 04 de janeiro de 2016 a 31
de dezembro de 2016. - VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DE 2016.

Qtde: 2

Totais:

38.000,00

0,00

0,00

38.000,00

Totais no elemento de Despesa:

75.000,00

38.000,00

0,00

38.000,00

37.000,00

0,00

37.000,00

Totais Listados nesta Atividade:

75.000,00

38.000,00

0,00

38.000,00

37.000,00

0,00

37.000,00

Atividade: 02.06.03.08.244.1323.2274 - MANUT. ATIV. PROGRAMA DE CUSTEIO DO CENTRO REF. ESPEC. EM ASSIST. SOCIAL - CREAS
Despesa: 31901100
3133

25-05-2016

378

MUNICIPIO DE GUAXUPE

129
Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

2.472,20

2.472,20

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-05-2016

27-05-2016

25-05-2016

3085

28-06-2016

378

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

1.136,76

1.136,76

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

30-06-2016

28-06-2016

3878

28-06-2016

378

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Exerccio: 2016

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

0,00

0,00

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

2.472,20

0,00

906,58

1.565,62

2.472,20

0,00

906,58

1.565,62

1.136,76

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.136,76

0,00

0,00

1.136,76

1.136,76

0,00

0,00

1.136,76

2.571,46

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.571,46

0,00

1.739,39

832,07

0,00

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/239, referente ao ms de Junho de 2016.

Qtde: 1
3818

0,00

Parcela
Histrico:

2.472,20
Valor Parcela

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/238, referente ao ms de Maio de 2016.

Qtde: 1
3817

0,00

Dt Parcela

100.0000

2.571,46

2.571,46

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

30-06-2016

28-06-2016

3878

Repblica Federativa do Brasil

0,00

Pgina: 47

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

2.571,46

0,00

1.739,39

832,07

6.180,42

6.180,42

0,00

6.180,42

0,00

0,00

0,00

536,35

536,35

0,00

536,35

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

536,35

0,00

0,00

536,35

536,35

0,00

0,00

536,35

Despesa: 31901300
3134

25-05-2016

379

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

129

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-05-2016

20-06-2016

25-05-2016

3241

Histrico:

Proveniente do recolhimento do INSS referente Folha de Pagamento FN/238, do ms de Maio de 2016.

Qtde: 1
3520

16-06-2016

379

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

247,59

247,59

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

16-06-2016

20-07-2016

16-06-2016

4419

28-06-2016

379

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

100.0000

1.036,75

1.036,75

247,59
Desconto

Valor Lquido

247,59

0,00

0,00

247,59

247,59

0,00

0,00

247,59

0,00

0,00

1.036,75

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.036,75

0,00

0,00

1.036,75

1.036,75

0,00

0,00

1.036,75

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

20-07-2016

28-06-2016

4419

Histrico:

0,00
Valor Anulado

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

0,00
Valor Parcela

247,59

Proveniente recolhimento do INSS referente Folha 01 Complementar FC/52, do ms de Junho de 2016.

Qtde: 1
3819

0,00

Dt Parcela

1.036,75

Proveniente do recolhimento do INSS referente Folha de Pagamento FN/239, do ms de Junho de 2016

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

1.820,69

1.820,69

0,00

536,35

0,00

1.284,34

1.284,34

1.141,26

1.141,26

0,00

1.141,26

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.141,26

0,00

91,30

1.049,96

1.141,26

0,00

91,30

1.049,96

2.207,26

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.207,26

0,00

0,00

2.207,26

2.207,26

0,00

0,00

2.207,26

Despesa: 31901600
3530

16-06-2016

380

MUNICIPIO DE GUAXUPE

129
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

16-06-2016

17-06-2016

16-06-2016

3857

Histrico:

Proveniente Folha 01 Complementar FC/52, do ms de junho de 2016.

Qtde: 1
3820

28-06-2016

380

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

2.207,26

2.207,26

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

30-06-2016

28-06-2016

3878

Histrico:

0,00

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/239, referente ao ms de Junho de 2016.

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

3.348,52

3.348,52

0,00

3.348,52

0,00

0,00

0,00

5.215,12

5.215,12

0,00

0,00

0,00

5.215,12

5.215,12

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

5.215,12

0,00

0,00

5.215,12

Despesa: 33903000
2132

13-04-2016

381

BRINKSUL IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA. - ME


Dados da(s) Parcela(s):

129

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

04-07-2016

21-06-2016

3488

Histrico:

Proveniente contrato n 54/2016, relativo ao fornecimento de materiais para a composio da brinquedoteca do CRAS e do CREAS da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com
vigncia de 90 (noventa) dias da data de sua assinatura ou at a total concluso das obrigaes assumidas pelas partes, conforme Prego n 23/2016 e Processo Licitatrio n 58/2016.
-------- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA N 30.042-X --------- - VALOR REFERENTE A NF-e N 79

Qtde: 1

Exerccio:

Totais:

Repblica Federativa do Brasil

5.215,12

0,00

0,00

5.215,12

Pgina: 48

Totais no elemento de Despesa:

5.215,12

5.215,12

0,00

0,00

0,00

5.215,12

5.215,12

Despesa: 33903600
529

15-01-2016

382

FERNANDO CESAR DE SOUZA MURTA

156

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

100.0000

21.832,56

9.096,90

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

19-02-2016

04-03-2016

25-02-2016

892

9.096,90

12.735,66

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

12.735,66

1.819,38

0,00

0,00

1.819,38

Proveniente 3 Termo Aditivo ao Contrato n 005/2013, cujo objeto a locao de um imvel residencial situado Rua Capito Joo Machado, n 11 - Centro, nesta cidade de Guaxup/MG
para instalao da sede do CREAS - Centro de Referncia Especializada da Assistencia Social/SINASE, com vigncia at 18/01/2017, sendo o valor atual mensal R$ 1.819,38 (um mil e
oitocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), conforme Dispensa de Licitao n 13/2013 e Processo Administrativo n 21/2013 - VALOR REFERENTE LOCAO DO IMVEL NO
PERODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.

18-03-2016

12-04-2016

25-03-2016

1788

1.819,38

0,00

0,00

1.819,38

Proveniente 3 Termo Aditivo ao Contrato n 005/2013, cujo objeto a locao de um imvel residencial situado Rua Capito Joo Machado, n 11 - Centro, nesta cidade de Guaxup/MG
para instalao da sede do CREAS - Centro de Referncia Especializada da Assistencia Social/SINASE, com vigncia at 18/01/2017, sendo o valor atual mensal R$ 1.819,38 (um mil e
oitocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), conforme Dispensa de Licitao n 13/2013 e Processo Administrativo n 21/2013 - VALOR REFERENTE LOCAO DO IMVEL NO
PERODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016.

18-04-2016

02-05-2016

25-04-2016

2187

1.819,38

0,00

0,00

1.819,38

Proveniente 3 Termo Aditivo ao Contrato n 005/2013, cujo objeto a locao de um imvel residencial situado Rua Capito Joo Machado, n 11 - Centro, nesta cidade de Guaxup/MG
para instalao da sede do CREAS - Centro de Referncia Especializada da Assistencia Social/SINASE, com vigncia at 18/01/2017, sendo o valor atual mensal R$ 1.819,38 (um mil e
oitocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), conforme Dispensa de Licitao n 13/2013 e Processo Administrativo n 21/2013 - VALOR REFERENTE LOCAO DO IMVEL NO
PERODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016.

18-05-2016

31-05-2016

25-05-2016

2771

1.819,38

0,00

0,00

1.819,38

Proveniente 3 Termo Aditivo ao Contrato n 005/2013, cujo objeto a locao de um imvel residencial situado Rua Capito Joo Machado, n 11 - Centro, nesta cidade de Guaxup/MG
para instalao da sede do CREAS - Centro de Referncia Especializada da Assistencia Social/SINASE, com vigncia at 18/01/2017, sendo o valor atual mensal R$ 1.819,38 (um mil e
oitocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), conforme Dispensa de Licitao n 13/2013 e Processo Administrativo n 21/2013 - VALOR REFERENTE LOCAO DO IMVEL NO
PERODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.

20-06-2016

27-06-2016

30-06-2016

3363

1.819,38

0,00

0,00

1.819,38

Proveniente 3 Termo Aditivo ao Contrato n 005/2013, cujo objeto a locao de um imvel residencial situado Rua Capito Joo Machado, n 11 - Centro, nesta cidade de Guaxup/MG
para instalao da sede do CREAS - Centro de Referncia Especializada da Assistencia Social/SINASE, com vigncia at 18/01/2017, sendo o valor atual mensal R$ 1.819,38 (um mil e
oitocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), conforme Dispensa de Licitao n 13/2013 e Processo Administrativo n 21/2013 - VALOR REFERENTE LOCAO DO IMVEL NO
PERODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.

Qtde: 5

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

21.832,56

9.096,90

0,00

9.096,90

0,00

0,00

9.096,90

12.735,66

0,00

9.096,90
12.735,66

Despesa: 33903900
468

05-01-2016

383

DIRETA CENTRAL DE ALARMES E COMERCIO LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

156
Parcela
1

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
5
Qtde: 5

Exerccio: 2016

100.0000

4.001,04

1.667,10

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

22-03-2016

15-04-2016

08-04-2016

1860

1.000,26

2.333,94

666,84

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

3.000,78

333,42

0,00

14,37

319,05

Proveniente 9 Termo Aditivo ao Contrato n 02/2014 cujo objeto a prestao de servios de vigilncia eletrnica para monitoramento e vdeo monitoramento eletrnico, em regime de
comodato, dos equipamentos de propriedade do Municpio, incluindo instalao, remanejamento, manuteno preventiva e corretiva de componentes, fiscalizao diria, entre outros, dos
prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Centro Tcnolgico, CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social e Bolsa Familia, nova sede do
CREAS e da Secretaria de Desenvolvimento Social, com vigncia de 06/01/2016 05/01/2017, conforme Prego n 149/2013 e Processo Administrativo n 343/2013 - VALOR REFERENTE
SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 06/01/2016 A 05/02/2016 CONFORME NFS-e N 6116.

13-04-2016

02-05-2016

04-05-2016

2188

333,42

0,00

14,37

319,05

Proveniente 9 Termo Aditivo ao Contrato n 02/2014 cujo objeto a prestao de servios de vigilncia eletrnica para monitoramento e vdeo monitoramento eletrnico, em regime de
comodato, dos equipamentos de propriedade do Municpio, incluindo instalao, remanejamento, manuteno preventiva e corretiva de componentes, fiscalizao diria, entre outros, dos
prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Centro Tcnolgico, CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social e Bolsa Familia, nova sede do
CREAS e da Secretaria de Desenvolvimento Social, com vigncia de 06/01/2016 05/01/2017, conforme Prego n 149/2013 e Processo Administrativo n 343/2013 - VALOR REFERENTE
SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 06/02/2016 A 05/03/2016 CONFORME NFS-e N 6245.

18-05-2016

15-06-2016

04-06-2016

3153

333,42

0,00

14,37

319,05

Proveniente 9 Termo Aditivo ao Contrato n 02/2014 cujo objeto a prestao de servios de vigilncia eletrnica para monitoramento e vdeo monitoramento eletrnico, em regime de
comodato, dos equipamentos de propriedade do Municpio, incluindo instalao, remanejamento, manuteno preventiva e corretiva de componentes, fiscalizao diria, entre outros, dos
prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Centro Tcnolgico, CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social e Bolsa Familia, nova sede do
CREAS e da Secretaria de Desenvolvimento Social, com vigncia de 06/01/2016 05/01/2017, conforme Prego n 149/2013 e Processo Administrativo n 343/2013 - VALOR REFERENTE
SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 06/03/2016 A 05/04/2016 CONFORME NFS-e N 6371.

15-06-2016
15-06-2016

29-07-2016
14-07-2016

Repblica Federativa do Brasil

05-07-2016
06-07-2016

4155
4384
Totais:

333,42
333,42
1.667,10

0,00
0,00
0,00

14,37
14,37
71,85

319,05
319,05
1.595,25

Pgina: 49

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

483

05-01-2016

383

BANCO DO BRASIL S/A

156

100.0000

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

3244

30-05-2016

383

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

129

100.0000

11.550,00

1.093,70

0,00

1.093,70

10.456,30

0,00

10.456,30

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.093,70

0,00

0,00

1.093,70

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

15-06-2016

21-06-2016

21-06-2016

3370

Histrico:

Proveniente Contrato n 78/2016 cujo objeto a contratao de empresa para prestao de servio telefnico fixo comutado para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com
vigncia de 12 (doze) meses contados da data da assinatura, conforme Inexigibilidade n 18/2016 e Processo Administrativo n 114/2016 - VALOR REFERENTE FATURAS EM ANEXO MAIO DE 2016 - FONES DIVERSOS.

Qtde: 1

Totais:

1.093,70

0,00

0,00

1.093,70

Totais no elemento de Despesa:

15.601,04

2.760,80

0,00

2.093,96

12.840,24

666,84

13.507,08

Totais Listados nesta Atividade:

53.998,35

28.422,45

0,00

21.256,15

25.575,90

7.166,30

32.742,20

9.006,25

0,00

9.006,25

11.768,17

0,00

11.768,17

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.801,25

0,00

349,17

1.452,08

Atividade: 02.06.03.08.244.1323.2351 - MANUTENO ATIVIDADES ACESSUAS - TRABALHO


Despesa: 33903600
296

04-01-2016

391

JOO BATISTA MARQUES NETO.


Dados da(s) Parcela(s):

229

100.0000

20.774,42

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

15-02-2016

10-02-2016

311

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

6
Histrico:

Proveniente Contrato n 136/2015 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Norberto Ribeiro do Valle, n 36 - Centro - Guaxup/MG, para abrigar o atendimento do
ACESSUAS Trabalho, com vigncia de 17/12/2015 a 17/12/2016, sendo o valor atual mensal R$ 1.801,25 (um mil e oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Dispensa de
Licitao n 67/2015 e Processo Administrativo n 268/2015 - VALOR REFERENTE AO MS DE JANEIRO DE 2016. OBS: IRRF RELATIVO AOS SUB-EMPENHOS: 293/1, 296/1, OP's N 83
e 84.

01-03-2016

14-03-2016

10-03-2016

28-03-2016

391

MUNICIPIO DE GUAXUPE

01-04-2016

Parcela
1
Histrico:

08-04-2016

10-04-2016

28-04-2016

09-05-2016

02-05-2016

29-03-2016

391

MUNICIPIO DE GUAXUPE

02-05-2016

Exerccio: 2016

Parcela

1.801,25

1702

1.708,19

0,00

186,12

1.522,07

2308

93,06

0,00

0,00

93,06

11-05-2016

10-05-2016

2411

1.801,25

0,00

93,06

1.708,19

02-06-2016

08-06-2016

10-06-2016

2990

1.801,25

0,00

93,06

1.708,19

Proveniente Contrato n 136/2015 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Norberto Ribeiro do Valle, n 36 - Centro - Guaxup/MG, para abrigar o atendimento do
ACESSUAS Trabalho, com vigncia de 17/12/2015 a 17/12/2016, sendo o valor atual mensal R$ 1.801,25 (um mil e oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Dispensa de
Licitao n 67/2015 e Processo Administrativo n 268/2015 - VALOR REFERENTE AO MS DE MAIO DE 2016 ( IRRF CONSIDERANDO OS SUB-EMPENHOS: 293/5 E 296/6, SENDO O
VALOR DO IRRF MENSAL: R$ 93,06).

Totais:
100.0000

280,50

280,50

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-03-2016

30-03-2016

28-03-2016

1914

9.006,25

0,00

721,41

8.284,84

280,50

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

280,50

0,00

0,00

280,50

280,50

0,00

0,00

280,50

132,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Proveniente do Termo de Compromisso de Bolsa Estgio, referente Folha de Pagamento FN/236, do ms de Maro de 2016.

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Proveniente Contrato n 136/2015 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Norberto Ribeiro do Valle, n 36 - Centro - Guaxup/MG, para abrigar o atendimento do
ACESSUAS Trabalho, com vigncia de 17/12/2015 a 17/12/2016, sendo o valor atual mensal R$ 1.801,25 (um mil e oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Dispensa de
Licitao n 67/2015 e Processo Administrativo n 268/2015 - VALOR REFERENTE AO MS DE ABRIL DE 2016 ( IRRF CONSIDERANDO OS SUB-EMPENHOS: 293/4 E 296/5, SENDO O
VALOR DO IRRF MENSAL: R$ 93,06).

Qtde: 1
1903

0,00

Proveniente Contrato n 136/2015 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Norberto Ribeiro do Valle, n 36 - Centro - Guaxup/MG, para abrigar o atendimento do
ACESSUAS Trabalho, com vigncia de 17/12/2015 a 17/12/2016, sendo o valor atual mensal R$ 1.801,25 (um mil e oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Dispensa de
Licitao n 67/2015 e Processo Administrativo n 268/2015 - VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO MS DE MARO DE 2016.

129
Dados da(s) Parcela(s):

1.801,25

Proveniente Contrato n 136/2015 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Norberto Ribeiro do Valle, n 36 - Centro - Guaxup/MG, para abrigar o atendimento do
ACESSUAS Trabalho, com vigncia de 17/12/2015 a 17/12/2016, sendo o valor atual mensal R$ 1.801,25 (um mil e oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Dispensa de
Licitao n 67/2015 e Processo Administrativo n 268/2015 - VALOR REFERENTE AO MS DE MARO DE 2016 ( IRRF CONSIDERANDO OS SUB-EMPENHOS: 293/2 - 293/3 E 296/2 296/3, SENDO O VALOR DO IRRF MENSAL: R$ 93,06).

Qtde: 6
1803

1076

Proveniente Contrato n 136/2015 cujo objeto a locao de um imvel no residencial situado na Rua Norberto Ribeiro do Valle, n 36 - Centro - Guaxup/MG, para abrigar o atendimento do
ACESSUAS Trabalho, com vigncia de 17/12/2015 a 17/12/2016, sendo o valor atual mensal R$ 1.801,25 (um mil e oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Dispensa de
Licitao n 67/2015 e Processo Administrativo n 268/2015 - VALOR REFERENTE AO MS DE FEVEREIRO DE 2016.

100.0000

Dt Parcela

132,00
Dt Pagto

Repblica Federativa do Brasil

132,00
Vencto

0,00
Autoriz.

Valor Lquido
Pgina: 50

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


1
Histrico:

29-03-2016

31-03-2016

Analtico de Empenhos
29-03-2016

Qtde: 1
2416

27-04-2016

391

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

1.270,50

1.270,50

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-04-2016

29-04-2016

27-04-2016

2462

391

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
129

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

1.485,00

1.485,00

28-06-2016

391

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-05-2016

27-05-2016

25-05-2016

3085
Totais:

100.0000

1.485,00

1.485,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

30-06-2016

28-06-2016

3878

Histrico:

0,00

0,00

132,00

132,00

0,00

0,00

132,00

1.270,50

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.270,50

0,00

0,00

1.270,50

0,00

0,00

1.270,50

1.270,50
1.485,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

1.485,00

0,00

0,00

1.485,00

1.485,00

0,00

0,00

1.485,00

1.485,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.485,00

0,00

0,00

1.485,00

1.485,00

0,00

0,00

1.485,00

Proveniente do Termo de Compromisso de Bolsa Estgio, referente Folha de Pagamento FN/238, do ms de Maio de 2016.

229
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
3821

132,00

Proveniente do Termo de Compromisso de Bolsa Estgio, referente Folha de Pagamento FN/237, do ms de Abril de 2016.

Qtde: 1
25-05-2016

0,00

Parcela
Histrico:

3135

1945

Proveniente Folha 03 de Exonerao FE/278, referente ao ms de Maro de 2016.

0,00

Proveniente do Termo de Compromisso de Bolsa Estgio, referente Folha de Pagamento FN/239, do ms de Junho de 2016.

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

25.427,42

13.659,25

0,00

13.659,25

11.768,17

0,00

11.768,17

2,11

2,11

0,00

2,11

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2,11

0,00

0,00

2,11

0,00

0,00

2,11

Despesa: 33903900
3706

28-06-2016

392

BANCO DO BRASIL S/A

129
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

28-06-2016

28-06-2016

3719

Histrico:

Proveniente importe referente Tar DOC/TED Eletrnico, lanado na conta corrente 36116-X - GUAXUPEACESUASTRAB relativo ao exerccio de 2016.

Qtde: 1

Totais:

2,11

Totais no elemento de Despesa:

2,11

2,11

0,00

2,11

0,00

0,00

0,00

Totais Listados nesta Atividade:

25.429,53

13.661,36

0,00

13.661,36

11.768,17

0,00

11.768,17

Atividade: 02.06.03.08.244.1327.2343 - BENEFCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORRIA - CESTAS BSICAS


Despesa: 33903200
644

26-01-2016

394

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR


Dados da(s) Parcela(s):

100
Parcela
1
Histrico:

2
Histrico:

Exerccio: 2016

100.0000

31.556,00

31.556,00

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

07-03-2016

04-04-2016

27-03-2016

1515

31.556,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

13.524,00

0,00

0,00

13.524,00

Proveniente aquisio de itens alimentcios (Aucar cristal, Arroz tipo 1, Caf torrado e moido, Farinha de milho, Feijo carioca, Fub, Macarro Tipo Espaguetti n 08, Massa de tomate, leo
de soja e Sal de cozinha) para compor as cestas bsicas que so distribuidas gratuitamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social populao em situao de risco e
vulnerabilidade social, cadastrada nos Programas de Segurana Alimentar do Municpio de Guaxup/MG referenciadas no CRAS e em situao de risco alimentar, quantidade estimada para 4
(quatro) meses, conforme Prego n 26/2015. Ata n 21/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 38128

31-03-2016

20-04-2016

10-04-2016

1855

9.016,00

0,00

0,00

9.016,00

Proveniente aquisio de itens alimentcios (Aucar cristal, Arroz tipo 1, Caf torrado e moido, Farinha de milho, Feijo carioca, Fub, Macarro Tipo Espaguetti n 08, Massa de tomate, leo
de soja e Sal de cozinha) para compor as cestas bsicas que so distribuidas gratuitamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social populao em situao de risco e
vulnerabilidade social, cadastrada nos Programas de Segurana Alimentar do Municpio de Guaxup/MG referenciadas no CRAS e em situao de risco alimentar, quantidade estimada para 4
(quatro) meses, conforme Prego n 26/2015. Ata n 21/2015 - VALOR REFERENTE NF-e N 38.127.

25-04-2016

25-05-2016

Repblica Federativa do Brasil

11-05-2016

2609

9.016,00

0,00

0,00

9.016,00

Pgina: 51

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 3
2152

14-04-2016

394

COMPLETO COMRCIO E REPRESENTAES LTDA - ME


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

100.0000

27.696,00

18.464,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

30-05-2016

17-06-2016

18-06-2016

3127

Histrico:

2
Histrico:

31.556,00

0,00

0,00

31.556,00

9.232,00

9.232,00

9.232,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

9.232,00

0,00

0,00

9.232,00

18.464,00

Proveniente aquisio de itens alimentcios para compor as cestas bsicas que sero distribudas gratuitamente as famlias em situao de riscos e vulnerabilidade social e referenciadas no
CRAS - Centro de Referncia de Assistncia Social, quantidade estimada para 3 (trs) meses, conforme Prego n 18/2016 - VALOR REFERENTE NF-e N 3.570.

22-06-2016

06-07-2016

12-07-2016

3477

9.232,00

0,00

0,00

9.232,00

Proveniente aquisio de itens alimentcios para compor as cestas bsicas que sero distribudas gratuitamente as famlias em situao de riscos e vulnerabilidade social e referenciadas no
CRAS - Centro de Referncia de Assistncia Social, quantidade estimada para 3 (trs) meses, conforme Prego n 18/2016. - VALOR REFERENTE NF-e N 3688

Qtde: 2

Totais:

18.464,00

0,00

0,00

18.464,00

Totais no elemento de Despesa:

59.252,00

50.020,00

0,00

40.788,00

9.232,00

9.232,00

18.464,00

Totais Listados nesta Atividade:

59.252,00

50.020,00

0,00

40.788,00

9.232,00

9.232,00

18.464,00

270,00

0,00

270,00

1.350,00

0,00

1.350,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

270,00

0,00

0,00

270,00

Atividade: 02.06.03.08.244.1327.2344 - BENEFCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORRIA - LEITES


Despesa: 33903200
104

04-01-2016

395

BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME


Dados da(s) Parcela(s):

100

100.0000

1.620,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

23-02-2016

11-03-2016

02-03-2016

934

Histrico:

Proveniente aquisio de leite em p integral instantaneo lata de 400 grs, para serem fornecidos, gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, s crianas em
situao de risco alimentar, quantidade estimada para 2 meses, conforme Prego n 50/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 5744

Qtde: 1
105

04-01-2016

395

PHARMANUTRI COMRCIO DE MEDICAMENTOS E


PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

Parcela
1
Histrico:

100.0000

414,00

414,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

23-02-2016

11-03-2016

27-02-2016

936

28-01-2016

395

BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

Parcela
1
Histrico:

2
Histrico:

100.0000

6.998,40

4.665,60

1151

23-02-2016

395

Dados da(s) Parcela(s):

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

21-03-2016

20-04-2016

07-04-2016

1854

Exerccio: 2016

395

BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

270,00

414,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

414,00

0,00

0,00

414,00

414,00

0,00

0,00

414,00

4.665,60

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

2.332,80

0,00

0,00

2.332,80

20-04-2016

13-05-2016

30-04-2016

2371

2.332,80

0,00

0,00

2.332,80

Proveniente aquisio de leite integral longa vida para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, destinado famlias em situao de risco e vulnerabilidade social, quantidade
estimada para 3 (trs) meses, conforme Prego n 57/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 6070

Totais:
100.0000

690,00

690,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

13-04-2016

02-05-2016

30-04-2016

2138

4.665,60

0,00

0,00

4.665,60

690,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

690,00

0,00

0,00

690,00

0,00

Proveniente aquisio de leite em p especial para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, destinados crianas de 0 a 6 meses, para distribuio gratuita ao pblico
credenciado no CRAS, quantidade estimada para 3 (trs) meses, conforme Prego n 50/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 229148

Qtde: 1
23-02-2016

0,00

Proveniente aquisio de leite integral longa vida para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, destinado famlias em situao de risco e vulnerabilidade social, quantidade
estimada para 3 (trs) meses, conforme Prego n 57/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 5896

100

Histrico:

1152

2.332,80

Dt Parcela

Qtde: 2
PHARMANUTRI COMRCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

0,00

Proveniente aquisio de leite em p especial para bebs de 0 a 6 meses para serem fornecidos, gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, s crianas em
situao de risco alimentar, quantidade estimada para 3 meses, conforme Prego n 50/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 224426

Qtde: 1
842

0,00

270,00

Totais:
100

100.0000

900,00

Repblica Federativa do Brasil

0,00

0,00

690,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

690,00
900,00

Pgina: 52

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

1191

25-02-2016

395

BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

100

100.0000

5.832,00

0,00

5.832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2657

02-05-2016

395

BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

100

100.0000

10.404,00

3.121,20

0,00

0,00

7.282,80

3.121,20

10.404,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

3.121,20

0,00

0,00

3.121,20

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

06-06-2016

04-07-2016

23-06-2016

3427

Histrico:

Proveniente aquisio de leite integral longa vida, para distribuio gratuita s famlias com crianas de at um ano e meio e idoso em situao de risco social, quantidade estimada para 2
(dois) meses, conforme Prego n 57/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 6534

Qtde: 1

Totais:

3.121,20

0,00

0,00

3.121,20

Totais no elemento de Despesa:

26.858,40

9.160,80

8.164,80

6.039,60

9.532,80

3.121,20

12.654,00

Totais Listados nesta Atividade:

26.858,40

9.160,80

8.164,80

6.039,60

9.532,80

3.121,20

12.654,00

0,00

7.280,60

3.074,40

595,00

3.669,40

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

595,00

0,00

11,90

583,10

Atividade: 02.06.03.08.244.1327.2345 - BENEFCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORRIA - AUXLIO FUNERAL


Despesa: 33903900
282

04-01-2016

396

FABIO ALEXANDRE FAGUNDES DOMINGOS - ME


Dados da(s) Parcela(s):

156

10.950,00

7.875,60

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

17-02-2016

11-03-2016

11-03-2016

1038

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

6
Histrico:

7
Histrico:

8
9
Exerccio: 2016

100.0000

Proveniente contratao de servios funerrio especial (urna para pessoas acima de 120kg - cor marrom), infantil (Urna de madeira de 1,20 cm - cor branca), adulto (urna de madeira de 1,90cm
- cor marrom), recm nascidos (urna de madeira de 60cm - cor branca) e translado de corpos, que sero oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, s famlias que no
tm condies financeiras de arcar com tais despesas, incluindo a limpeza e acomodao do corpo no caixo, assim como o transporte para o velrio quando o deslocamento for feito dentro
do permetro urbano, conforme Prego n 135/2015 --- Pagar com recursos da conta de n 31575-3 --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE FEVEREIRO DE 2016
CONFORME NFS-e N 15.

23-02-2016

18-03-2016

15-03-2016

1256

595,00

0,00

11,90

583,10

Proveniente contratao de servios funerrio especial (urna para pessoas acima de 120kg - cor marrom), infantil (Urna de madeira de 1,20 cm - cor branca), adulto (urna de madeira de 1,90cm
- cor marrom), recm nascidos (urna de madeira de 60cm - cor branca) e translado de corpos, que sero oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, s famlias que no
tm condies financeiras de arcar com tais despesas, incluindo a limpeza e acomodao do corpo no caixo, assim como o transporte para o velrio quando o deslocamento for feito dentro
do permetro urbano, conforme Prego n 135/2015 --- Pagar com recursos da conta de n 31575-3 --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE FEVEREIRO DE 2016
CONFORME NFS-e N 16.

23-03-2016

12-04-2016

09-04-2016

1789

1.299,60

0,00

25,99

1.273,61

Proveniente contratao de servios funerrio especial (urna para pessoas acima de 120kg - cor marrom), infantil (Urna de madeira de 1,20 cm - cor branca), adulto (urna de madeira de 1,90cm
- cor marrom), recm nascidos (urna de madeira de 60cm - cor branca) e translado de corpos, que sero oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, s famlias que no
tm condies financeiras de arcar com tais despesas, incluindo a limpeza e acomodao do corpo no caixo, assim como o transporte para o velrio quando o deslocamento for feito dentro
do permetro urbano, conforme Prego n 135/2015.------- Pagar com recursos da conta de n 31575-3 --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MARO DE 2016
CONFORME NFS-e N 18.

23-03-2016

15-04-2016

14-04-2016

1861

595,00

0,00

11,90

583,10

Proveniente contratao de servios funerrio especial (urna para pessoas acima de 120kg - cor marrom), infantil (Urna de madeira de 1,20 cm - cor branca), adulto (urna de madeira de 1,90cm
- cor marrom), recm nascidos (urna de madeira de 60cm - cor branca) e translado de corpos, que sero oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, s famlias que no
tm condies financeiras de arcar com tais despesas, incluindo a limpeza e acomodao do corpo no caixo, assim como o transporte para o velrio quando o deslocamento for feito dentro
do permetro urbano, conforme Prego n 135/2015 --- Pagar com recursos da conta de n 31575-3 --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MARO DE 2016
CONFORME NFS-e N 20.

01-04-2016

20-04-2016

20-04-2016

2077

1.540,60

0,00

30,81

1.509,79

Proveniente contratao de servios funerrio especial (urna para pessoas acima de 120kg - cor marrom), infantil (Urna de madeira de 1,20 cm - cor branca), adulto (urna de madeira de 1,90cm
- cor marrom), recm nascidos (urna de madeira de 60cm - cor branca) e translado de corpos, que sero oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, s famlias que no
tm condies financeiras de arcar com tais despesas, incluindo a limpeza e acomodao do corpo no caixo, assim como o transporte para o velrio quando o deslocamento for feito dentro
do permetro urbano, conforme Prego n 135/2015 --- Pagar com Recursos da Conta de n 31575-3 --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MARO DE 2016
CONFORME NFS-e N 22.

13-04-2016

27-04-2016

30-04-2016

2076

595,00

0,00

11,90

583,10

Proveniente contratao de servios funerrio especial (urna para pessoas acima de 120kg - cor marrom), infantil (Urna de madeira de 1,20 cm - cor branca), adulto (urna de madeira de 1,90cm
- cor marrom), recm nascidos (urna de madeira de 60cm - cor branca) e translado de corpos, que sero oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, s famlias que no
tm condies financeiras de arcar com tais despesas, incluindo a limpeza e acomodao do corpo no caixo, assim como o transporte para o velrio quando o deslocamento for feito dentro
do permetro urbano, conforme Prego n 135/2015 --- Pagar com Recursos da Conta de N 31575-3 --- VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MARO DE 2016
CONFORME NFS-e N 24.

12-05-2016

20-05-2016

13-05-2016

2522

975,80

0,00

19,52

956,28

Proveniente contratao de servios funerrio especial (urna para pessoas acima de 120kg - cor marrom), infantil (Urna de madeira de 1,20 cm - cor branca), adulto (urna de madeira de 1,90cm
- cor marrom), recm nascidos (urna de madeira de 60cm - cor branca) e translado de corpos, que sero oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, s famlias que no
tm condies financeiras de arcar com tais despesas, incluindo a limpeza e acomodao do corpo no caixo, assim como o transporte para o velrio quando o deslocamento for feito dentro
do permetro urbano, conforme Prego n 135/2015.------- Pagar com recursos da conta de n 31575-3---------- - VALOR REFERENTE A NFS-e N 28

18-05-2016
21-06-2016

23-06-2016
07-07-2016

Repblica Federativa do Brasil

09-06-2016
14-07-2016

3307
3588

1.084,60
595,00

0,00
0,00

21,69
11,90

1.062,91
583,10
Pgina: 53

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 9
1621

18-03-2016

396

FABIO ALEXANDRE FAGUNDES DOMINGOS - ME


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
156

100.0000

7.875,00

2.111,20

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

17-06-2016

01-07-2016

07-07-2016

3535

Histrico:

2
Histrico:

7.875,60

0,00

157,51

7.718,09

0,00

5.763,80

2.111,20

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

850,00

0,00

17,00

833,00

7.875,00

Proveniente contratao de servios funerrio especial (urna para pessoas acima de 120kg - cor marrom), adulto (urna de madeira de 1,90cm - cor marrom) e translado de corpos, que sero
oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, s famlias que no tm condies financeiras de arcar com tais despesas, incluindo a limpeza e acomodao do corpo no
caixo, assim como o transporte para o velrio quando o deslocamento for feito dentro do permetro urbano, conforme Prego n 135/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO
MS DE JUNHO DE 2016 CONFORME NFS-e N 34.

21-06-2016

07-07-2016

14-07-2016

3588

1.261,20

0,00

25,22

1.235,98

Proveniente contratao de servios funerrio especial (urna para pessoas acima de 120kg - cor marrom), adulto (urna de madeira de 1,90cm - cor marrom) e translado de corpos, que sero
oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, s famlias que no tm condies financeiras de arcar com tais despesas, incluindo a limpeza e acomodao do corpo no
caixo, assim como o transporte para o velrio quando o deslocamento for feito dentro do permetro urbano, conforme Prego n 135/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO
MS DE JUNHO DE 2016 CONFORME NFS-e N 38.

Qtde: 2

Totais:

2.111,20

0,00

42,22

2.068,98

Totais no elemento de Despesa:

18.825,00

9.986,80

0,00

7.280,60

8.838,20

2.706,20

11.544,40

Totais Listados nesta Atividade:

18.825,00

9.986,80

0,00

7.280,60

8.838,20

2.706,20

11.544,40

0,00

1.770,00

0,00

708,00

708,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.062,00

0,00

0,00

1.062,00

Atividade: 02.06.03.08.244.1327.2346 - BENEFCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORRIA - DIVERSOS


Despesa: 33903200
103

04-01-2016

397

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

100

100.0000

2.478,00

2.478,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

26-02-2016

11-03-2016

16-03-2016

935

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

Proveniente aquisio de fraldas geritricas, nos tamanhos M e G, que sero fornecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para idosos com problemas de
sade que so assistidos por esta Secretaria, pelo perodo estimado de 3 meses, conforme Prego n 38/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 48757

01-04-2016

12-04-2016

15-04-2016

03-06-2016

397

MARIA DAS DORES BONIFACIO

708,00

0,00

0,00

708,00

22-06-2016

06-07-2016

09-07-2016

3478

708,00

0,00

0,00

708,00

Proveniente aquisio de fraldas geritricas, nos tamanhos M e G, que sero fornecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para idosos com problemas de
sade que so assistidos por esta Secretaria, pelo perodo estimado de 3 meses, conforme Prego n 38/2015. - VALOR REFERENTE NF-e N 51470

Qtde: 3
3329

1686

Proveniente aquisio de fraldas geritricas, nos tamanhos M e G, que sero fornecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para idosos com problemas de
sade que so assistidos por esta Secretaria, pelo perodo estimado de 3 meses, conforme Prego n 38/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 49460

Totais:
100

100.0000

Totais no elemento de Despesa:

2.478,00

0,00

0,00

2.478,00

2.280,00

0,00

0,00

0,00

2.280,00

0,00

2.280,00

4.758,00

2.478,00

0,00

1.770,00

2.280,00

708,00

2.988,00

2.225,00

2.225,00

0,00

2.225,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

445,00

0,00

0,00

445,00

Despesa: 33904800
9

04-01-2016

398

SONIA APARECIDA DA SILVA.


Dados da(s) Parcela(s):

100
Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

18-02-2016

10-02-2016

362

Histrico:

2
Histrico:

3
4
5
Exerccio: 2016

100.0000

Proveniente Contrato n 44/2015, cujo objeto a locao de um imvel residencial, situado Rua Alterosa, 16-A - Bairro Parque dos Municpios, na cidade de Guaxup/MG, para abrigar a
famlia da Sra. Joice da Silva Maciel, que encontra-se em situao de vulnerabilidade social, assistida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com vigncia de 12 (doze)
meses, tendo como incio a data de 03/06/2015 e trmino em 03/06/2016, sendo o valor atual mensal de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme Dispensa de Licitao n
34/2015 e Processo Administrativo n 125/2015 - VALOR REFERENTE AO MS DE JANEIRO DE 2016.

01-03-2016

08-03-2016

10-03-2016

865

445,00

0,00

0,00

445,00

Proveniente Contrato n 44/2015, cujo objeto a locao de um imvel residencial, situado Rua Alterosa, 16-A - Bairro Parque dos Municpios, na cidade de Guaxup/MG, para abrigar a
famlia da Sra. Joice da Silva Maciel, que encontra-se em situao de vulnerabilidade social, assistida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com vigncia de 12 (doze)
meses, tendo como incio a data de 03/06/2015 e trmino em 03/06/2016, sendo o valor atual mensal de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme Dispensa de Licitao n
34/2015 e Processo Administrativo n 125/2015 - VALOR REFERENTE AO MS DE FEVEREIRO DE 2016.

01-04-2016
02-05-2016
02-06-2016

08-04-2016
11-05-2016
09-06-2016

Repblica Federativa do Brasil

10-04-2016
10-05-2016
10-06-2016

1630
2320
2969

445,00
445,00
445,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

445,00
445,00
445,00
Pgina: 54

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 5
11

04-01-2016

398

JOSE ZAMPAR FILHO.

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

3.172,70

3.172,70

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

16-02-2016

10-02-2016

249

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

04-01-2016

398

ZELIA LIMA RIBEIRO


Parcela
1
Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

Exerccio: 2016

0,00

2.225,00

3.172,70

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

634,54

0,00

0,00

634,54

0,00

01-03-2016

08-03-2016

10-03-2016

914

634,54

0,00

0,00

634,54

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 94/2013 cujo objeto a locao de um imvel residencial, situado na Rua Barbara Heliodora, 335 - Vila Rica, na cidade de Guaxup/MG, para
residencia de famlia em situao de vulnerabilidade, assistida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com vigncia de 14/06/2015 a 14/06/2016, sendo o valor atual mensal
de R$ 634,54 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Dispensa de Licitao n 100/2013 e Processo Administrativo n 192/2013 - VALOR REFERENTE
AO MS DE FEVEREIRO DE 2016.

01-04-2016

08-04-2016

10-04-2016

1625

634,54

0,00

0,00

634,54

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 94/2013 cujo objeto a locao de um imvel residencial, situado na Rua Barbara Heliodora, 335 - Vila Rica, na cidade de Guaxup/MG, para
residencia de famlia em situao de vulnerabilidade, assistida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com vigncia de 14/06/2015 a 14/06/2016, sendo o valor atual mensal
de R$ 634,54 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Dispensa de Licitao n 100/2013 e Processo Administrativo n 192/2013 - VALOR REFERENTE
AO MS DE MARO DE 2016.

02-05-2016

11-05-2016

10-05-2016

2315

634,54

0,00

0,00

634,54

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 94/2013 cujo objeto a locao de um imvel residencial, situado na Rua Barbara Heliodora, 335 - Vila Rica, na cidade de Guaxup/MG, para
residencia de famlia em situao de vulnerabilidade, assistida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com vigncia de 14/06/2015 a 14/06/2016, sendo o valor atual mensal
de R$ 634,54 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Dispensa de Licitao n 100/2013 e Processo Administrativo n 192/2013 - VALOR REFERENTE
AO MS DE ABRIL DE 2016.

02-06-2016

09-06-2016

10-06-2016

2963

634,54

0,00

0,00

634,54

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 94/2013 cujo objeto a locao de um imvel residencial, situado na Rua Barbara Heliodora, 335 - Vila Rica, na cidade de Guaxup/MG, para
residencia de famlia em situao de vulnerabilidade, assistida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com vigncia de 14/06/2015 a 14/06/2016, sendo o valor atual mensal
de R$ 634,54 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Dispensa de Licitao n 100/2013 e Processo Administrativo n 192/2013 - VALOR REFERENTE
AO MS DE MAIO DE 2016.

Totais:
156

Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Proveniente 2 Termo Aditivo ao Contrato n 94/2013 cujo objeto a locao de um imvel residencial, situado na Rua Barbara Heliodora, 335 - Vila Rica, na cidade de Guaxup/MG, para
residencia de famlia em situao de vulnerabilidade, assistida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com vigncia de 14/06/2015 a 14/06/2016, sendo o valor atual mensal
de R$ 634,54 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Dispensa de Licitao n 100/2013 e Processo Administrativo n 192/2013 - VALOR REFERENTE
AO MS DE JANEIRO DE 2016.

Qtde: 5
32

0,00

2.225,00

100.0000

6.023,04

3.212,32

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

23-02-2016

10-02-2016

637

3.172,70

0,00

0,00

3.172,70

3.212,32

2.810,72

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.810,72

200,80

0,00

0,00

200,80

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 133/2014, cujo objeto a locao de um imvel residencial, situado Rua Hrcules Heitor Hugo, 377 - Vila Coragem, na cidade de Guaxup/MG,
para abrigar o Sr. Waldemir Ricardo da Silva e Sr. Jos Messias da Silva, que se encontram em situao de vulnerabilidade social, em virtude da necessidade da demolio do imvel cedido
onde residiam, em razo da construo do Terminal Urbano, com vigncia de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja at 23/09/2016, sendo o valor atual mensal de R$ 752,88
(Setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme Dispensa de Licitao n 78/2014 e Processo Administrativo n 272/2014 - VALOR REFERENTE PARTE DA
LOCAO DO IMVEL NO MS DE JANEIRO DE 2016.

01-03-2016

01-03-2016

10-03-2016

1075

752,88

0,00

0,00

752,88

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 133/2014, cujo objeto a locao de um imvel residencial, situado Rua Hrcules Heitor Hugo, 377 - Vila Coragem, na cidade de Guaxup/MG,
para abrigar o Sr. Waldemir Ricardo da Silva e Sr. Jos Messias da Silva, que se encontram em situao de vulnerabilidade social, em virtude da necessidade da demolio do imvel cedido
onde residiam, em razo da construo do Terminal Urbano, com vigncia de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja at 23/09/2016, sendo o valor atual mensal de R$ 752,88
(Setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme Dispensa de Licitao n 78/2014 e Processo Administrativo n 272/2014 - VALOR REFERENTE AO MS DE
FEVEREIRO DE 2016.

01-04-2016

08-04-2016

10-04-2016

2469

752,88

0,00

0,00

752,88

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 133/2014, cujo objeto a locao de um imvel residencial, situado Rua Hrcules Heitor Hugo, 377 - Vila Coragem, na cidade de Guaxup/MG,
para abrigar o Sr. Waldemir Ricardo da Silva e Sr. Jos Messias da Silva, que se encontram em situao de vulnerabilidade social, em virtude da necessidade da demolio do imvel cedido
onde residiam, em razo da construo do Terminal Urbano, com vigncia de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja at 23/09/2016, sendo o valor atual mensal de R$ 752,88
(Setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme Dispensa de Licitao n 78/2014 e Processo Administrativo n 272/2014 - VALOR REFERENTE AO MS DE
MARO DE 2016.

02-05-2016

11-05-2016

10-05-2016

2310

752,88

0,00

0,00

752,88

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 133/2014, cujo objeto a locao de um imvel residencial, situado Rua Hrcules Heitor Hugo, 377 - Vila Coragem, na cidade de Guaxup/MG,
para abrigar o Sr. Waldemir Ricardo da Silva e Sr. Jos Messias da Silva, que se encontram em situao de vulnerabilidade social, em virtude da necessidade da demolio do imvel cedido
onde residiam, em razo da construo do Terminal Urbano, com vigncia de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja at 23/09/2016, sendo o valor atual mensal de R$ 752,88
(Setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme Dispensa de Licitao n 78/2014 e Processo Administrativo n 272/2014 - VALOR REFERENTE AO MS DE ABRIL
DE 2016.

02-06-2016

09-06-2016

10-06-2016

3630

752,88

0,00

0,00

752,88

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 133/2014, cujo objeto a locao de um imvel residencial, situado Rua Hrcules Heitor Hugo, 377 - Vila Coragem, na cidade de Guaxup/MG,
para abrigar o Sr. Waldemir Ricardo da Silva e Sr. Jos Messias da Silva, que se encontram em situao de vulnerabilidade social, em virtude da necessidade da demolio do imvel cedido
onde residiam, em razo da construo do Terminal Urbano, com vigncia de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja at 23/09/2016, sendo o valor atual mensal de R$ 752,88
(Setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme Dispensa de Licitao n 78/2014 e Processo Administrativo n 272/2014 - VALOR REFERENTE AO MS DE MAIO
DE 2016.

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 55

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 5
497

08-01-2016

398

FABIO DE LIMA FANTINI

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

300,00

288,19

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

05-02-2016

05-02-2016

05-02-2016

513

Histrico:

12-02-2016

398

FABIO DE LIMA FANTINI

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

300,00

283,79

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

10-03-2016

10-03-2016

10-03-2016

983

14-03-2016

398

FABIO DE LIMA FANTINI

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

300,00

300,00

15-04-2016

398

FABIO DE LIMA FANTINI

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

11-04-2016

11-04-2016

11-04-2016

2090
Totais:

100.0000

300,00

292,83

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

11-05-2016

11-05-2016

11-05-2016

2855

11-05-2016

398

FABIO DE LIMA FANTINI

Totais:
156

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

300,00

297,58

2,42

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

10-06-2016

10-06-2016

10-06-2016

3205

Histrico:

288,19

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

288,19

0,00

0,00

288,19

288,19

0,00

0,00

288,19

283,79

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

283,79

0,00

0,00

283,79

283,79

0,00

0,00

283,79

0,00

300,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

292,83

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

292,83

0,00

0,00

292,83

292,83

0,00

0,00

292,83

297,58

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

297,58

0,00

0,00

297,58

297,58

0,00

0,00

297,58

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Qtde: 1
2856

7,17

Parcela
Histrico:

3.212,32

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

156
Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
2206

0,00

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Qtde: 1
1483

16,21

Parcela
Histrico:

0,00

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Qtde: 1
998

11,81

3.212,32

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Qtde: 1

Totais:

3437

13-06-2016

398

JOSE ZAMPAR FILHO.

156

100.0000

4.856,18

0,00

0,00

0,00

4.856,18

0,00

4.856,18

3496

15-06-2016

398

FABIO DE LIMA FANTINI

156

100.0000

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

Totais no elemento de Despesa:

18.076,92

10.072,41

37,61

10.072,41

7.966,90

0,00

7.966,90

Totais Listados nesta Atividade:

22.834,92

12.550,41

37,61

11.842,41

10.246,90

708,00

10.954,90

Atividade: 02.08.03.27.811.0720.1057 - OBRAS E INSTALAES DO ESTDIO MUNICIPAL, POLIESPORTIVO,CAMPOS,QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS


Despesa: 44905100
3538

17-06-2016

544

KITANO CONSTRUES LTDA - EPP

100

100.0000

23.836,17

0,00

0,00

0,00

23.836,17

0,00

23.836,17

Totais no elemento de Despesa:

23.836,17

0,00

0,00

0,00

23.836,17

0,00

23.836,17

Totais Listados nesta Atividade:

23.836,17

0,00

0,00

0,00

23.836,17

0,00

23.836,17

Atividade: 02.08.03.27.811.0720.1320 - OBRAS REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO BELA VISTA


Despesa: 44905100
Exerccio: 2016

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 56

Municpio de Guaxup
3582

20-06-2016

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


545

CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP

100

100.0000

Analtico de Empenhos

47.366,68

0,00

0,00

0,00

47.366,68

0,00

47.366,68

Totais no elemento de Despesa:

47.366,68

0,00

0,00

0,00

47.366,68

0,00

47.366,68

Totais Listados nesta Atividade:

47.366,68

0,00

0,00

0,00

47.366,68

0,00

47.366,68

Atividade: 02.08.03.27.811.0720.2142 - MANUT.ATIV. DIVISAO DE ESPORTE


Despesa: 33901400
1467

11-03-2016

547

MARCOS ALEXANDRE COSTA BULED

100

100.0000

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2101

11-04-2016

547

ANSELMO LUIS RODRIGUES

100

100.0000

200,00

38,00

162,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

38,00

0,00

0,00

38,00

38,00

0,00

0,00

38,00

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

15-04-2016

15-04-2016

15-04-2016

2080

Histrico:

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Qtde: 1
2510

28-04-2016

547

ANSELMO LUIS RODRIGUES

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

300,00

51,80

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

05-05-2016

05-05-2016

05-05-2016

2820

02-05-2016

547

PAULO SERGIO DIAS

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

300,00

132,40

167,60

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

05-05-2016

05-05-2016

05-05-2016

3249

Histrico:

51,80

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

51,80

0,00

0,00

51,80

51,80

0,00

0,00

51,80

132,40

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

132,40

0,00

0,00

132,40

132,40

0,00

0,00

132,40

222,20

0,00

0,00

0,00

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Qtde: 1
2607

248,20

Dt Parcela

Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

1.000,00

222,20

777,80

Despesa: 33903000
78

04-01-2016

548

RVM AVENIDA LTDA

100
Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

6
Histrico:

7
8
Exerccio: 2016

100.0000

3.321,00

1.752,15

1.568,85

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

07-03-2016

17-03-2016

08-03-2016

1113

1.752,15

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

202,34

0,00

0,00

202,34

Proveniente fornecimento de combustvel para os veculos da Diviso de Esportes, pelo perodo de 04 de janeiro a 31 de maro de 2016, conforme Prego n 139/2015. - VALOR REFERENTE
AO ABASTECIMENTO NO PERODO DE 11/01/2016 A 20/01/2016, CONFORME NF-e N 4360

21-03-2016

08-04-2016

22-03-2016

1582

288,08

0,00

0,00

288,08

Proveniente fornecimento de combustvel para os veculos da Diviso de Esportes, pelo perodo de 04 de janeiro a 31 de maro de 2016, conforme Prego n 139/2015.- VALOR REFERENTE
AO ABASTECIMENTO NO PERODO DE 30/01/2016 A 10/02/2016, CONFORME NF-e N 4423

21-03-2016

08-04-2016

21-03-2016

1582

275,89

0,00

0,00

275,89

Proveniente fornecimento de combustvel para os veculos da Diviso de Esportes, pelo perodo de 04 de janeiro a 31 de maro de 2016, conforme Prego n 139/2015.- VALOR REFERENTE
AO ABASTECIMENTO NO PERODO DE 21/01/2016 A 29/01/2016, CONFORME NF-e N 4411

11-05-2016

03-06-2016

16-05-2016

2751

177,12

0,00

0,00

177,12

Proveniente fornecimento de combustvel para os veculos da Diviso de Esportes, pelo perodo de 04 de janeiro a 31 de maro de 2016, conforme Prego n 139/2015.- VALOR REFERENTE
AO ABASTECIMENTO NO PERODO DE 11/02/2016 A 20/02/2016, CONFORME NF-e N 4492

11-05-2016

03-06-2016

17-05-2016

2751

196,13

0,00

0,00

196,13

Proveniente fornecimento de combustvel para os veculos da Diviso de Esportes, pelo perodo de 04 de janeiro a 31 de maro de 2016, conforme Prego n 139/2015.- VALOR REFERENTE
AO ABASTECIMENTO NO PERODO DE 21/02/2016 A 29/02/2016, CONFORME NF-e N 4504

31-05-2016

17-06-2016

31-05-2016

3130

177,12

0,00

0,00

177,12

Proveniente fornecimento de combustvel para os veculos da Diviso de Esportes, pelo perodo de 04 de janeiro a 31 de maro de 2016, conforme Prego n 139/2015.- VALOR REFERENTE
AO ABASTECIMENTO NO PERODO DE 01/03/2016 A 10/03/2016, CONFORME NF-e N 4562

31-05-2016
31-05-2016

17-06-2016
17-06-2016

Repblica Federativa do Brasil

31-05-2016
09-06-2016

3130
3132

346,91
88,56

0,00
0,00

0,00
0,00

346,91
88,56
Pgina: 57

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 8
859

29-01-2016

548

PNEULINHARES COMRCIO DE PNEUS LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

100.0000

572,00

572,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

31-03-2016

15-04-2016

14-04-2016

1775

Histrico:

31-03-2016

548

RVM AVENIDA LTDA

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

3.321,00

659,05

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

15-07-2016

21-06-2016

3777

2
Histrico:

3
Histrico:

13-04-2016

548

MUNDIAL MQUINAS E VECULOS LTDA ME


Dados da(s) Parcela(s):

1.752,15

572,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

572,00

0,00

0,00

572,00

0,00

572,00

0,00

0,00

572,00

0,00

2.661,95

659,05

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

354,03

0,00

0,00

354,03

3.321,00

27-06-2016

01-08-2016

30-06-2016

4096

127,90

0,00

0,00

127,90

Proveniente fornecimento de combustvel para os veculos da Diviso de Esportes, pelo perodo de 01 de abril a 30 de junho de 2016, conforme Prego n 139/2015.- VALOR REFERENTE
AO ABASTECIMENTO NO PERODO DE 21/04/2016 A 30/04/2016, CONFORME NF-e N 4668

29-06-2016

01-08-2016

30-06-2016

4096

177,12

0,00

0,00

177,12

Proveniente fornecimento de combustvel para os veculos da Diviso de Esportes, pelo perodo de 01 de abril a 30 de junho de 2016, conforme Prego n 139/2015.- VALOR REFERENTE
AO ABASTECIMENTO NO PERODO DE 11/04/2016 A 20/04/2016, CONFORME NF-e N 4657

Totais:
100

100.0000

619,20

619,20

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

02-05-2016

13-05-2016

26-05-2016

2396

Histrico:

0,00

Proveniente fornecimento de combustvel para os veculos da Diviso de Esportes, pelo perodo de 01 de abril a 30 de junho de 2016, conforme Prego n 139/2015.- VALOR REFERENTE
AO ABASTECIMENTO NO PERODO DE 01/04/2016 A 10/04/2016, CONFORME NF-e N 4608

Qtde: 3
2137

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente aquisio de pneus para o veculo - Placa HLF-0785 - UNO, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de Esportes, conforme Prego n 80/2015.

Qtde: 1
1956

0,00

1.752,15

659,05

0,00

0,00

659,05

619,20

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

619,20

0,00

0,00

619,20

Proveniente aquisio de peas para manuteno no veculo - Placa HLF-0785 - UNO - Diviso de Esportes, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, conforme Prego n
82/2015.

Qtde: 1

Totais:

619,20

0,00

0,00

619,20

2986

20-05-2016

548

RVM AVENIDA LTDA

100

100.0000

1.277,50

0,00

0,00

0,00

1.277,50

0,00

1.277,50

3571

17-06-2016

548

LIMA & AVELINO EXTINTORES LTDA - ME

100

100.0000

113,00

0,00

0,00

0,00

113,00

0,00

113,00

3944

29-06-2016

548

RVM AVENIDA LTDA

100

100.0000

169,50

0,00

0,00

0,00

169,50

0,00

169,50

9.393,20

3.602,40

1.568,85

2.943,35

4.221,95

659,05

4.881,00

1.066,73

1.066,73

0,00

0,00

0,00

1.066,73

1.066,73

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.066,73

0,00

0,00

1.066,73

Totais no elemento de Despesa:

Despesa: 33903100
2975

19-05-2016

549

SPORT STANCIA COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

100

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-06-2016

01-08-2016

22-07-2016

4098

Histrico:

Proveniente aquisio de Trofus e Medalhas para premiao das equipes e atletas vencedores do 20 Campeoanto Comercial e Industrial de Futsal 2016, realizado entre os dias 15/03/2016
e 19/05/2016, a entrega da premiao ser feita aps o trmino da competio, conforme Prego n 35/2016.

Qtde: 1
3628

23-06-2016

549

SPORT STANCIA COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA

Totais:
100

100.0000

Totais no elemento de Despesa:

1.066,73

0,00

0,00

1.066,73

1.180,73

0,00

0,00

0,00

1.180,73

0,00

1.180,73

2.247,46

1.066,73

0,00

0,00

1.180,73

1.066,73

2.247,46

2.475,00

2.475,00

0,00

2.475,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.475,00

0,00

0,00

2.475,00

2.475,00

0,00

0,00

2.475,00

Despesa: 33903600
822

27-01-2016

550

MUNICIPIO DE GUAXUPE

100
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-01-2016

29-01-2016

27-01-2016

725

Histrico:

Proveniente Folha de Pagamento Normal FN/234, referente ao ms de Janeiro de 2016.

Qtde: 1
Exerccio: 2016

Totais:

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 58

Municpio de Guaxup
1328

25-02-2016

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


550

MUNICIPIO DE GUAXUPE

100
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

2.475,00

Analtico de Empenhos
2.475,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-02-2016

29-02-2016

25-02-2016

1288

Histrico:

28-03-2016

550

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

2.475,00

2.475,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-03-2016

30-03-2016

28-03-2016

1914

Histrico:

27-04-2016

550

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

2.475,00

2.475,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-04-2016

29-04-2016

27-04-2016

2462

Histrico:

25-05-2016

550

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

1.980,00

1.980,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-05-2016

27-05-2016

25-05-2016

3085

Histrico:

30-05-2016

550

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

100.0000

363,00

363,00

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

550

MUNICIPIO DE GUAXUPE

30-05-2016

02-06-2016

30-05-2016

3821
Totais:

100
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

280,50

280,50

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

21-06-2016

20-06-2016

3826

28-06-2016

550

MUNICIPIO DE GUAXUPE

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

1.996,50

1.996,50

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

30-06-2016

28-06-2016

3878

Histrico:

Desconto

Valor Lquido

0,00

0,00

2.475,00
2.475,00

2.475,00

0,00

0,00

2.475,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.475,00

0,00

0,00

2.475,00

2.475,00

0,00

0,00

2.475,00

2.475,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.475,00

0,00

0,00

2.475,00

2.475,00

0,00

0,00

2.475,00

1.980,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.980,00

0,00

0,00

1.980,00

0,00

0,00

1.980,00

0,00

0,00

0,00

1.980,00
363,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

363,00

0,00

0,00

363,00

363,00

0,00

0,00

363,00

280,50

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

280,50

0,00

0,00

280,50

Proveniente Folha 02 de Exonerao FE/289, referente ao ms de Junho de 2016.

Qtde: 1
3897

0,00

Parcela
Histrico:

Valor Anulado

2.475,00

Proveniente Folha 03 de Exonerao FE/286, referente ao ms de Maio de 2016.

Qtde: 1
3589

Valor Parcela

Proveniente do Termo de Compromisso de Bolsa Estgio, referente Folha de Pagamento FN/238, do ms de Maio de 2016.

Qtde: 1
3235

0,00

Proveniente do Termo de Compromisso de Bolsa Estgio, referente Folha de Pagamento FN/237, do ms de Abril de 2016.

Qtde: 1
3186

0,00

Proveniente do Termo de Compromisso de Bolsa Estgio, referente Folha de Pagamento FN/236, do ms de Maro de 2016.

Qtde: 1
2467

0,00

Proveniente do Termo de Compromisso de Bolsa Estgio, referente Folha de Pagamento FN/235, do ms de Fevereiro de 2016.

Qtde: 1
1853

2.475,00

280,50

0,00

0,00

280,50

1.996,50

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.996,50

0,00

0,00

1.996,50

1.996,50

0,00

0,00

1.996,50

Proveniente do Termo de Compromisso de Bolsa Estgio, referente Folha de Pagamento FN/239, do ms de Junho de 2016.

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

14.520,00

14.520,00

0,00

14.520,00

0,00

0,00

0,00

440,00

293,84

146,16

293,84

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

42,96

0,00

1,07

41,89

Despesa: 33903900
346

04-01-2016

551

PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

Exerccio: 2016

100

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

23-02-2016

11-03-2016

11-03-2016

962

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 59

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

17-03-2016

31-03-2016

Analtico de Empenhos
03-04-2016

04-01-2016

551

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS


COPASA MG
Dados da(s) Parcela(s):

13-04-2016

09-05-2016

05-05-2016

18-05-2016

09-06-2016

09-06-2016

100.0000

45.000,00

30.529,96

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

21-03-2016

22-03-2016

1259

4
Histrico:

5
Histrico:

551

TELEMAR NORTE LESTE S/A.


Dados da(s) Parcela(s):

17-03-2016

20-04-2016

22-04-2016

18-04-2016

20-05-2016

22-05-2016

02-06-2016

20-06-2016

22-06-2016

17-06-2016

27-07-2016

22-07-2016

Exerccio: 2016

551

4019

100.0000

960,00

480,26

22.930,63

14.470,04

7.599,33

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

9.025,19

0,00

0,00

9.025,19

7.599,33

479,74

Vencto

Autoriz.

21-02-2016

1348

SEGURADORA LIDER DOS CONSRCIOS DO SEGURO


DPVAT S/A

51,17

7,34

5.706,95

Totais:

286,50
22.069,37

0,00

0,00

3.996,61

0,00

0,00

4.201,88

0,00

0,00

5.706,95

0,00

0,00

7.599,33

30.529,96

0,00

0,00

30.529,96

480,26

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

151,73

0,00

0,00

151,73

0,00

Proveniente 2 Termo de Apostilamento ao 2 Termo Aditivo ao Contrato n 100/2013 cujo objeto a prestao de servios de telefonia fixo comutado - STFC, incluindo a cesso em regime
de comodato de aparelhos fixos para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de Esportes, de acordo com as normas e regulamentos expedidos pela Anatel, com
vigncia de 12 meses contados da data da assinatura, conforme Inexigibilidade n 23/2013 e Processo Administrativo n 197/2013 - VALOR REFERENTE FATURA ANEXA - JANEIRO DE
2016 - FONE: 3559-1097.

11-03-2016

21-03-2016

21-03-2016

1841

115,93

0,00

0,00

115,93

Proveniente 2 Termo de Apostilamento ao 2 Termo Aditivo ao Contrato n 100/2013 cujo objeto a prestao de servios de telefonia fixo comutado - STFC, incluindo a cesso em regime
de comodato de aparelhos fixos para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de Esportes, de acordo com as normas e regulamentos expedidos pela Anatel, com
vigncia de 12 meses contados da data da assinatura, conforme Inexigibilidade n 23/2013 e Processo Administrativo n 197/2013 - VALOR REFERENTE FATURA ANEXA - FEVEREIRO DE
2016 - FONE: 3559-1097.

14-04-2016

20-04-2016

21-04-2016

2125

104,71

0,00

0,00

104,71

Proveniente 2 Termo de Apostilamento ao 2 Termo Aditivo ao Contrato n 100/2013 cujo objeto a prestao de servios de telefonia fixo comutado - STFC, incluindo a cesso em regime
de comodato de aparelhos fixos para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de Esportes, de acordo com as normas e regulamentos expedidos pela Anatel, com
vigncia de 12 meses contados da data da assinatura, conforme Inexigibilidade n 23/2013 e Processo Administrativo n 197/2013 - VALOR REFERENTE FATURA ANEXA - MARO DE
2016 - FONE: 3559-1097.

16-05-2016

20-05-2016

21-05-2016

2557

107,89

0,00

0,00

107,89

Proveniente 2 Termo de Apostilamento ao 2 Termo Aditivo ao Contrato n 100/2013 cujo objeto a prestao de servios de telefonia fixo comutado - STFC, incluindo a cesso em regime
de comodato de aparelhos fixos para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de Esportes, de acordo com as normas e regulamentos expedidos pela Anatel, com
vigncia de 12 meses contados da data da assinatura, conforme Inexigibilidade n 23/2013 e Processo Administrativo n 197/2013 - VALOR REFERENTE FATURA ANEXA - ABRIL DE 2016 FONE: 3559-1097.

Qtde: 4
18-02-2016

1,31

Proveniente fornecimento de gua tratada e esgotamento sanitrio para os diversos prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de
Esportes, no perodo de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme Inexigibilidade n 02/2016 e Processo Administrativo n 03/2016 - VALOR REFERENTE FATURA ANEXA - MAI/2016 LOCAIS: QUADRA DA CIDADANIA/ POLIESPORTIVO E CAMPOS DE FUTEBOL.

Dt Pagto

0,00

0,00

4.201,88

3246

22-02-2016

Histrico:

73,16

Proveniente fornecimento de gua tratada e esgotamento sanitrio para os diversos prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de
Esportes, no perodo de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme Inexigibilidade n 02/2016 e Processo Administrativo n 03/2016 - VALOR REFERENTE FATURA ANEXA - ABR/2016 LOCAIS: QUADRA DA CIDADANIA/ POLIESPORTIVO E CAMPOS DE FUTEBOL.

15-02-2016

1,88

293,84

3.996,61

2554

Dt Parcela

Histrico:

0,00

Proveniente fornecimento de gua tratada e esgotamento sanitrio para os diversos prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de
Esportes, no perodo de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme Inexigibilidade n 02/2016 e Processo Administrativo n 03/2016 - VALOR REFERENTE FATURA ANEXA - MAR/2016 LOCAIS: QUADRA DA CIDADANIA/ POLIESPORTIVO E CAMPOS DE FUTEBOL.

1083

1871

Parcela

Histrico:

120,28

Proveniente fornecimento de gua tratada e esgotamento sanitrio para os diversos prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de
Esportes, no perodo de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme Inexigibilidade n 02/2016 e Processo Administrativo n 03/2016 - VALOR REFERENTE FATURA ANEXA - FEV/2016 LOCAIS: QUADRA DA CIDADANIA/ POLIESPORTIVO E CAMPOS DE FUTEBOL.

100

Histrico:

3,08

Proveniente fornecimento de gua tratada e esgotamento sanitrio para os diversos prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de
Esportes, no perodo de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme Inexigibilidade n 02/2016 e Processo Administrativo n 03/2016 - VALOR REFERENTE FATURA ANEXA - JAN/2016 LOCAIS: QUADRA DA CIDADANIA/ POLIESPORTIVO E CAMPOS DE FUTEBOL.

Qtde: 5
04-01-2016

0,00

25-02-2016

52,48

Totais:

Dt Parcela

Histrico:

75,04

2915

408

2275

Parcela

Histrico:

0,00

Proveniente prestao de servios de cpias e impresso de documentos em impressora preto e branco, para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de Esportes,
conforme Prego Presencial n 35/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE ABRIL DE 2016 CONFORME NFS-e N 5.545.

100

Histrico:

123,36

Proveniente prestao de servios de cpias e impresso de documentos em impressora preto e branco, para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de Esportes,
conforme Prego Presencial n 35/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MARO DE 2016 CONFORME NFS-e N 5.239.

Qtde: 4
380

1461

Proveniente prestao de servios de cpias e impresso de documentos em impressora preto e branco, para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de Esportes,
conforme Prego Presencial n 35/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NFS-e N 5.021.

Totais:
100

100.0000

105,25

Repblica Federativa do Brasil

105,25

0,00

480,26

0,00

0,00

480,26

105,25

0,00

0,00

0,00
Pgina: 60

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


Dados da(s) Parcela(s):

Analtico de Empenhos

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

18-02-2016

30-03-2016

29-02-2016

1383

Histrico:

29-04-2016

551

PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

496,00

59,20

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

15-07-2016

07-07-2016

3772

Histrico:

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

105,25

0,00

0,00

105,25

Proveniente pagamento do seguro obrigatrio DPVAT 2016 - para o veculo Placa HLF - 0785, da Secretaria Municipal de Cultuta, Esporte e Turismo - Diviso de Esporte, conforme
Inexigibilidade n 10/2016 e Processo Administrativo n38/2016.

Qtde: 1
2593

Valor Parcela

105,25

0,00

0,00

105,25

0,00

436,80

59,20

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

59,20

0,00

1,48

57,72

496,00

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 34/2015, cujo objeto a contratao de empresa especializada para prestao de servios de cpias e reproduo de documentos em impressora
preto e branco para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de Esporte , com vigncia at 30/04/2017, conforme Prego n 35/2015 e Processo Administrativo n
71/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO MS DE MAIO DE 2016 CONFORME NFS-e N 5.789.

Qtde: 1

Totais:

59,20

0,00

1,48

57,72

3005

20-05-2016

551

GENTE SEGURADORA S.A.

100

100.0000

456,00

0,00

0,00

0,00

456,00

0,00

456,00

3250

30-05-2016

551

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

100

100.0000

1.200,00

110,11

0,00

110,11

1.089,89

0,00

1.089,89

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

110,11

0,00

0,00

110,11

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

15-06-2016

20-06-2016

21-06-2016

3375

Histrico:

Proveniente Contrato n 78/2016 cujo objeto a contratao de empresa para prestao de servio telefnico fixo comutado para Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso
de Esporte, com vigncia de 12 (doze) meses contados da data da assinatura, conforme Inexigibilidade n 18/2016 e Processo Administrativo n 114/2016 - VALOR REFERENTE FATURA
ANEXA - MAIO DE 2016 - FONE: 3559-1097.

Qtde: 1
3537

17-06-2016

551

MICHELL SULEMAN DA SILVA CAMPOS12465702700

Totais:
100

100.0000

110,11

0,00

0,00

110,11

171,99

0,00

0,00

0,00

171,99

0,00

171,99

Totais no elemento de Despesa:

48.829,24

31.578,62

625,90

23.920,09

16.624,72

7.658,53

24.283,25

Totais Listados nesta Atividade:

75.989,90

50.989,95

2.972,55

41.605,64

22.027,40

9.384,31

31.411,71

2.825,00

0,00

2.825,00

8.475,00

0,00

8.475,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.825,00

0,00

0,00

2.825,00

Atividade: 02.08.03.27.811.0720.2143 - MANUT.ATIV. ESPORTE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL


Despesa: 33504100
2569

29-04-2016

553

SOCIEDADE ESPORTIVA GUAXUPE

100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

11.300,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

14-06-2016

17-06-2016

15-06-2016

3150

Histrico:

Proveniente Termo de Colaborao n 27/2016, cujo objeto "garantir condies de acesso para a prtica do desporto a atletas residentes no Municpio, da modalidade futebol de campo,
prestigiando sua auto estima, vocao e talento para a pratica do esporte de alto nivel", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia de
29/04/2016 31/12/2016. - VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DE 2016.

Qtde: 1
2570

29-04-2016

553

FUNDACAO CLUBE DOS OPERARIOS DE GUAXUPE


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

100.0000

11.300,00

2.825,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

14-06-2016

17-06-2016

15-06-2016

3149

Histrico:

29-04-2016

553

ASSOCIAO ATLTICA PANGAR


Dados da(s) Parcela(s):

1
Qtde: 1

Exerccio: 2016

Totais:
100

Parcela

0,00

0,00

2.825,00

2.825,00

8.475,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.825,00

0,00

0,00

2.825,00

8.475,00

Proveniente Termo de Colaborao n 28/2016, cujo objeto "a preparao de atletas para participao de competies das modalidades esportivas, futsal e jud e tambm a incluso social
e cidadania, podendo representar a Prefeitural Municipal em torneios como: do JEMG, Joju, Jojuninho, Copa Tv Alterosa, Taa Eptv, outros e tambm da Liga Sul Mineira de Jud", de acordo
com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia de 29/04/2016 31/12/2016. - VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DE 2016.

Qtde: 1
2572

0,00

2.825,00

100.0000

11.300,00

2.825,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

14-06-2016

17-06-2016

15-06-2016

Repblica Federativa do Brasil

0,00
Autoriz.
3151
Totais:

2.825,00

0,00

0,00

2.825,00

8.475,00

0,00

2.825,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.825,00
2.825,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.825,00
2.825,00

8.475,00

Pgina: 61

Municpio de Guaxup
2573

29-04-2016

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


553

ESPORTE CLUBE MOGIANA

100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

11.300,00

Analtico de Empenhos
2.825,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

14-06-2016

30-06-2016

15-06-2016

3416

Histrico:

29-04-2016

553

JARDIM ORMINDA FUTEBOL CLUBE


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

Parcela
1
Histrico:

100.0000

11.300,00

2.825,00

29-04-2016

553

CLUBE ATLETICO PARQUE DOS MUNICIPIOS II


Dados da(s) Parcela(s):

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

14-06-2016

17-06-2016

15-06-2016

3148

Totais:
100.0000

11.300,00

2.825,00

553

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

14-06-2016

17-06-2016

15-06-2016

3180

CAPOEIRA PARA TODOS S/C

Totais:
100.0000

15.000,00

5.000,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

15-07-2016

20-06-2016

3739

Histrico:

0,00

8.475,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.825,00

0,00

0,00

2.825,00

2.825,00

0,00

0,00

2.825,00

2.825,00

8.475,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

8.475,00

2.825,00

0,00

0,00

2.825,00

2.825,00

0,00

0,00

2.825,00

2.825,00

8.475,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.825,00

0,00

0,00

2.825,00

8.475,00

Proveniente Termo de Colaborao n 33/2016, cujo objeto "desenvolver aes para execuo de atividade esportivas na modalidade Futsal com crianas e adolescentes na faixa etria de
at 15 anos com intuito educacional, social e lazer", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia de 29/04/2016 31/12/2016. - VALOR
REFERENTE A 1 PARCELA DE 2016.

100

Dados da(s) Parcela(s):

0,00

Parcela

Qtde: 1
20-05-2016

8.475,00

Proveniente Termo de Colaborao n 32/2016, cujo objeto "atender a juventude atravs de trabalhos voluntarios de educadores fsicos para a formao de divises de base, realizando
uma reestruturao no seu material esportivo e no bem estar das crianas envolvidas no projeto, pois um estmulo para serem bons cidados, conseguirem trabalhar em equipe e quem sabe
serem profissionais de futebol", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia de 29/04/2016 31/12/2016. - VALOR REFERENTE A 1
PARCELA DE 2016.

100

Histrico:

3024

0,00

Dt Parcela

Qtde: 1
2575

2.825,00

Proveniente Termo de Colaborao n 31/2016, cujo objeto "proporcionar as crianas envolvidas no projeto, a oportunidade de vivenciarem e conhecerem o futebol, ministrado por
profissionais de experincia na rea futebolstica", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia de 29/04/2016 31/12/2016. - VALOR
REFERENTE A 1 PARCELA DE 2016.

Qtde: 1
2574

0,00

2.825,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

5.000,00

2.825,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

15.000,00

Proveniente Termo de Colaborao n 37/2016, cujo objeto "desenvolver trabalhos relacionados formao e socializao da criana, adolescente e adultos a comear pelo aspecto
cvico, esportivo, educacional, recreativo e cultural, atravs da arte da Capoeira, de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com vigncia at
31/12/2016. - VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DE 2016.

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

82.800,00

21.950,00

0,00

16.950,00

60.850,00

5.000,00

65.850,00

702,00

702,00

0,00

702,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

702,00

0,00

0,00

702,00

Despesa: 33903000
1354

29-02-2016

555

FERREIRA & NORI LTDA ME


Dados da(s) Parcela(s):

100

100.0000

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

30-03-2016

19-04-2016

18-04-2016

1890

Histrico:

Proveniente aquisio de Lanche quente tipo X-Salada e refrigerante tipo cola 2,5 l, para serem servidos as equipes esportivas do municpio de Guaxup, coordenadas pela Diviso de
Esportes, que estaro representando a cidade no ms de Maro/2016 em diversas competies esportivas em locais diferentes, em jogos vlidos pelas competies promovidas pela
ASSESMIG, LIDARP, EPTV, cujas tabelas sero divulgadas posteriormente, conforme Prego n 62/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 1030

Qtde: 1
1550

15-03-2016

555

FERREIRA & NORI LTDA ME


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

100.0000

323,00

323,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

12-04-2016

02-05-2016

02-05-2016

2051

Histrico:

16-03-2016

Exerccio: 2016

555

JOSE ANGELO G. DE FREITAS JUNIOR - ME

0,00

0,00

702,00

323,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

323,00

0,00

0,00

323,00

Proveniente a compra de lanches quente tipo x salada, refrigerante tipo cola 2,5 l e refrigerante tipo guaran 600ml, para serem servidos as equipes esportivas do Municpio de Guaxup,
coordenadas pela Diviso de Esportes, que estaro representando a cidade nas competies promovidas pela LIDARP e ASSESMIG, entre os dias 18/03/2016 e 31/03/2016, conforme
Prego n 62/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 1034

Qtde: 1
1595

0,00

702,00

Totais:
100

100.0000

283,20

Repblica Federativa do Brasil

283,20

0,00

323,00

0,00

0,00

323,00

283,20

0,00

0,00

0,00
Pgina: 62

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


Dados da(s) Parcela(s):

Analtico de Empenhos

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

04-05-2016

25-05-2016

19-05-2016

2635

Histrico:

18-03-2016

555

FERREIRA & NORI LTDA ME

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

75,52

75,52

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

08-04-2016

19-04-2016

30-04-2016

1890

01-04-2016

555

FERREIRA & NORI LTDA ME

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

97,65

97,65

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-04-2016

09-05-2016

16-05-2016

2261

13-04-2016

555

FERREIRA & NORI LTDA ME

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

575,60

575,60

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

25-05-2016

14-06-2016

06-06-2016

3039

02-05-2016

555

FERREIRA & NORI LTDA ME

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

224,25

224,25

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

23-05-2016

03-06-2016

13-06-2016

2799

Histrico:

283,20

283,20

0,00

0,00

283,20

75,52

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

75,52

0,00

0,00

75,52

75,52

0,00

0,00

75,52

97,65

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

97,65

0,00

0,00

97,65

97,65

0,00

0,00

97,65

575,60

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

575,60

0,00

0,00

575,60

Preveniente aquisio de lanches e refrigerantes para alimentao das equipes esportivas, coordenadas pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de Esportes durante as
competies promovidas pela Lidarp e Assesmig, durante o ms de Abril em diversas cidade da regio, conforme Prego n 62/2015 - VALOR REFERENTE NF-e N 1.054.

Qtde: 1
2612

0,00

Parcela
Histrico:

Valor Lquido

0,00

Proveniente aquisio de gua mineral para inaugurao da Vila Olmpica do Ginsio Poliesportivo no dia 02/04/2016, conforme Prego n 62/2015.

Qtde: 1
2136

0,00

Parcela
Histrico:

Desconto

0,00

Proveniente a compra de lanches quente tipo x salada, refrigerante tipo guaran 600 ml, para serem servidos para os arbitros da Lidarp durante o 1 Circuito de Basquete Masculino Sub 17
com sede em Guaxup/MG, que ser realizado no Ginsio Poliesportivo, no dia 19/03/2016, conforme Prego n 62/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 1038

Qtde: 1
1986

0,00

Parcela
Histrico:

Valor Anulado

283,20

Proveniente aquisio de refeies sistema self-service, para a equipe de arbitragem da Assesmig durante a 2 etapa do JOJU Sub 17, no Ginsio Poliesportivo nos dias 02 e 03 de
Abril/2016, conforme justificativa anexa. - VALOR REFERENETE A NF-e N 75

Qtde: 1
1640

Valor Parcela

575,60

0,00

0,00

575,60

224,25

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

224,25

0,00

0,00

224,25

Proveniente a aquisio de lanches quente tipo x salada, refrigerante tipo cola 600 ml, para serem servidos para equipe de atletas e comisso tcnica de Futsal que disputar partida do
campeonato Taa EPTV de Futsal, no dia 02/05/2016, no Ginsio Poliesportivo de Guaxup, conforme Prego n 62/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 1058

Qtde: 1

Totais:

224,25

0,00

0,00

224,25

2888

13-05-2016

555

FERREIRA & NORI LTDA ME

100

100.0000

852,00

0,00

0,00

0,00

852,00

0,00

852,00

2966

18-05-2016

555

MARIA ESTELA FERREIRA - ME

100

100.0000

8.392,00

0,00

0,00

0,00

8.392,00

0,00

8.392,00

2997

20-05-2016

555

FERREIRA & NORI LTDA ME

100

100.0000

2.940,00

2.526,65

0,00

0,00

413,35

2.526,65

2.940,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.526,65

0,00

0,00

2.526,65

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

20-06-2016

20-07-2016

14-07-2016

3883

Histrico:

Proveniente a aquisio de lanches e refrigerantes para as equipes esportivas de Guaxup/MG, coordenada pela Diviso de Esportes durante as competies programadas para o ms de
maio e junho, sendo elas: Jogos da Juventude, Jogos Escolares de Minas Gerais, Jogos da Lidarp e Taa EPTV de Futsal Sul de Minas, conforme Prego n 32/2016. - VALOR REFERENTE
A NF-e N 1084

Qtde: 1
3665

28-06-2016

555

RODRIGUES & GOULART LTDA ME

Totais:
100

100.0000

Totais no elemento de Despesa:

2.526,65

0,00

0,00

1.441,60

0,00

0,00

0,00

1.441,60

0,00

1.441,60

2.526,65

15.906,82

4.807,87

0,00

2.281,22

11.098,95

2.526,65

13.625,60

6.715,00

5.925,00

790,00

5.925,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Despesa: 33903900
1390

04-03-2016

557

COOARBITROS COOPERATIVA DE ARBITROS DE


GUAXUPE E REGIO
Dados da(s) Parcela(s):

Exerccio: 2016

100
Parcela

100.0000

Dt Parcela

Dt Pagto

Repblica Federativa do Brasil

Vencto

Autoriz.

Valor Lquido

Pgina: 63

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


1
Histrico:

02-05-2016

13-05-2016

Analtico de Empenhos
19-05-2016

Qtde: 1
2276

19-04-2016

557

COOARBITROS COOPERATIVA DE ARBITROS DE


GUAXUPE E REGIO
Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

18.565,00

11.850,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

18-05-2016

09-06-2016

08-06-2016

2911

557

FEDERAO MINEIRA DE VOLEIBOL.


Dados da(s) Parcela(s):

1
Histrico:

08-06-2016

06-07-2016

01-07-2016

04-05-2016

557

2801

04-05-2016

557

2965

18-05-2016

557

3418

09-06-2016

557

LENNOX SYSTEMS LTDA.


COOARBITROS COOPERATIVA DE ARBITROS DE
GUAXUPE E REGIO
HOTEL MARAMBAIA LTDA
COOARBITROS COOPERATIVA DE ARBITROS DE
GUAXUPE E REGIO
Dados da(s) Parcela(s):

3475

100.0000

708,00

708,00

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

0,00

148,13

5.776,87

7.110,00

6.715,00

4.740,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

7.110,00

0,00

177,75

6.932,25

11.455,00

0,00

118,50

4.621,50

30-05-2016

04-07-2016

18-06-2016

3429

11.850,00

0,00

296,25

11.553,75

0,00

0,00

708,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

708,00

708,00

0,00

0,00

708,00

Proveniente pagamento deTaxa de registro de atletas e taxa de transferencia de Federao junto Federao Mineira de Voleibol para participao no Projeto Minas Esportiva - Jogos de
Minas Gerais 2016, conforme Inexigibilidade n 16/2016 e Processo Administrativo n 97/2016.

708,00

0,00

0,00

100

100.0000

4.000,00

0,00

Totais:
0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

100

100.0000

7.820,00

0,00

0,00

0,00

7.820,00

0,00

7.820,00

100

100.0000

24.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

0,00

24.000,00

100

100.0000

680,00

680,00

0,00

0,00

0,00

680,00

680,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

680,00

0,00

17,00

663,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

22-06-2016

06-07-2016

21-07-2016

3475

Histrico:

5.776,87

5.925,00

4.740,00

Totais:

Qtde: 1
2789

148,13

Proveniente contratao de servios de arbitragem esportiva - Futebol - Categoria Adulto/Veterano, para trabalhar nos jogos da 16 Copa Guaxup de Futebol Adulto 2016, promovida pela
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de Esporte, entre os dias 23/04/2016 e 17/07/2016, com a participao de 18 equipes reunindo mais de 400 atletas, sero
realizados 45 jogos, sendo solicitados dois jogos a mais para o caso de algum jogo extra por fora do regulamento ou imprevistos durante a competio, conforme Prego n 77/2015 - VALOR
REFERENTE SERVIOS PRESTADOS CONFORME SMULAS EM ANEXO E NFS-e N 71.

100
Parcela

0,00

Proveniente contratao de servios de arbitragem esportiva - Futebol - Categoria Adulto/Veterano, para trabalhar nos jogos da 16 Copa Guaxup de Futebol Adulto 2016, promovida pela
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de Esporte, entre os dias 23/04/2016 e 17/07/2016, com a participao de 18 equipes reunindo mais de 400 atletas, sero
realizados 45 jogos, sendo solicitados dois jogos a mais para o caso de algum jogo extra por fora do regulamento ou imprevistos durante a competio, conforme Prego n 77/2015 - VALOR
REFERENTE SERVIOS PRESTADOS CONFORME SMULAS EM ANEXO E NFS-e N 69.

Qtde: 2
29-04-2016

0,00

Parcela

Histrico:

5.925,00

Totais:
100

Histrico:

2567

2353

Proveniente contratao de servios de arbitragem esportiva - Futebol - Categoria Adulto/Veterano, para trabalhar nos jogos da 10 Copa Guaxup de Futebol Master 2016, promovida pela
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de Esporte, entre os dias 05/03/2016 e 23/04/2016, com a participao de de oito equipes, sero realizados de 15 jogos, sendo
solicitados dois jogos a mais para o caso de algum jogo extra por fora do regulamento ou imprevistos durante a competio, conforme Prego n 77/2015 - VALOR REFERENTE JOGOS
REALIZADOS CONFORME SMULAS EM ANEXO E NFS-e N 67.

708,00

Proveniente contratao de servios de arbitragem esportiva - Futsal Base - (at 18 anos), para trabalhar no 1 Circuito Festival de Futsal Masculino Chave B - Categoria Sub-11, promovido
pela LIDARP em parceria com a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, a realizar-se no dia 11/06/2016, na cidade de Guaxup/MG, partir das 09:00 horas com a realizao de 04 (quatro)
partidas, conforme Prego n 77/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS CONFORME SMULAS EM ANEXO E NFS-e N 72.

Qtde: 1

Totais:

680,00

0,00

17,00

663,00

3433

13-06-2016

557

ADOMIRAN NAZARENO DE ABREU NETO - ME

100

100.0000

650,00

0,00

0,00

0,00

650,00

0,00

650,00

3961

30-06-2016

557

FEDERAO MINEIRA DE BASKETBALL.

100

100.0000

468,00

0,00

0,00

0,00

468,00

0,00

468,00

Totais no elemento de Despesa:

63.606,00

19.163,00

790,00

13.035,00

43.653,00

6.128,00

49.781,00

Totais Listados nesta Atividade:

162.312,82

45.920,87

790,00

32.266,22

115.601,95

13.654,65

129.256,60

162,00

0,00

162,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

162,00

0,00

0,00

162,00

Atividade: 02.08.03.27.811.0720.2145 - MANUT.ATIV. PARQUE ESPORTE E GINASIO ESPORTE


Despesa: 33903000
64

04-01-2016

559

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP


Dados da(s) Parcela(s):

Exerccio: 2016

100

100.0000

162,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

05-02-2016

29-02-2016

29-02-2016

734

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 64

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Qtde: 1
1017

15-02-2016

559

AGROCAMPO LTDA

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

918,00

918,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

14-03-2016

08-04-2016

08-04-2016

1568

Histrico:

09-03-2016

559

BELL ELECTRIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS


LTDA - ME
Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

100.0000

76,93

76,93

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

13-05-2016

03-06-2016

04-06-2016

2778

15-03-2016

559

NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO


LTDA-ME
Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

100.0000

287,00

287,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

31-03-2016

02-05-2016

22-04-2016

2061

Histrico:

0,00

162,00

918,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

918,00

0,00

0,00

918,00

918,00

0,00

0,00

918,00

76,93

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

76,93

0,00

0,00

76,93

Proveniente aquisio de materiais eltricos (Reator 2X20) para serem usados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo na iluminao do Ginsio Poliesportivo, devido aos
jogos e treinos noturnos, conforme Prego n 134/2015.

Qtde: 1
1547

0,00

Parcela
Histrico:

0,00

Proveniente aquisio de fertilizantes para uso da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, no Campo Municipal da Vila Olimpica, conforme Dispensa de Licitao n 11/2016 e
Processo Administrativo n 35/2016.

Qtde: 1
1432

0,00

162,00

76,93

0,00

0,00

76,93

287,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

287,00

0,00

0,00

287,00

Proveniente aquisio de material esportivo (rede para futebol de campo de nylon fio 4 mm) para o Campo de Futebol da Vila Olmpica, que passou por reformas e dever ser inaugurado no dia
02/04/2016, quando haver uma partida de futebol, conforme justificativa da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.

Qtde: 1

Totais:

287,00

0,00

0,00

287,00

1645

21-03-2016

559

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP

100

100.0000

844,25

0,00

0,00

0,00

844,25

0,00

844,25

1647

21-03-2016

559

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP

100

100.0000

1.800,00

432,00

0,00

432,00

1.368,00

0,00

1.368,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

432,00

0,00

0,00

432,00

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

27-04-2016

13-05-2016

19-05-2016

2352

Proveniente aquisio de cal de pintura para marcao dos Campos de Futebol: Estadio Carlos Costa Monteiro, Praa de Esporte Luciano Gonalves, Praa de Esporte Roque Mancini e
Ginsio Poliesportivo para manuteno do Prdio devido a inaugurao da Vila Olmpica, conforme Prego n 106/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 1600

Qtde: 1
1967

31-03-2016

559

1968

31-03-2016

559

2753

04-05-2016

559

BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVIOS DE


ENGENHARIA LTDA
BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVIOS DE
ENGENHARIA LTDA
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

Totais:

432,00

0,00

0,00

432,00

100

100.0000

2.650,00

0,00

0,00

0,00

2.650,00

0,00

2.650,00

100

100.0000

1.010,00

0,00

0,00

0,00

1.010,00

0,00

1.010,00

100

100.0000

68,50

68,50

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

10-06-2016

15-07-2016

04-07-2016

3749

0,00

0,00

68,50

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

68,50

68,50

0,00

0,00

68,50

Proveniente aquisio de material de construo (porta de madeira) para o Campo de Futebol da Mogiana, Praa de Esporte Roque Mancini, conforme Prego Presencial n. 131/2015 . VALOR REFERENTE A NF-e N 1674

Qtde: 1

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

68,50

0,00

0,00

68,50

7.816,68

1.944,43

0,00

1.875,93

5.872,25

68,50

5.940,75

3.800,00

3.800,00

0,00

3.800,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

3.800,00
3.800,00

0,00
0,00

570,50
570,50

3.229,50
3.229,50

Despesa: 33903600
1387

03-03-2016

560

LENO GABRIEL ISAAC FILHO


Dados da(s) Parcela(s):

100
Parcela
1
Qtde: 1

Exerccio:

100.0000

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

13-04-2016

20-04-2016

21-04-2016

Repblica Federativa do Brasil

Autoriz.
1916
Totais:

Pgina: 65

Totais no elemento de Despesa:

3.800,00

3.800,00

0,00

3.800,00

0,00

0,00

0,00

Despesa: 33903900
474

05-01-2016

561

DIRETA CENTRAL DE ALARMES E COMERCIO LTDA


Dados da(s) Parcela(s):

100
Parcela
1

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

100.0000

1.127,88

469,95

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

17-03-2016

15-04-2016

08-04-2016

1766

07-06-2016

561

LEANDRO APARECIDO DA SILVA 03885454610 MEI

281,97

657,93

187,98

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

845,91

93,99

0,00

4,05

89,94

Proveniente ao 9 Termo Aditivo ao Contrato n 02/2014 cujo objeto a prestao de servios de vigilncia eletrnica para monitoramento e vdeo monitoramento eletrnico, em regime de
comodato, dos equipamentos de propriedade do Municpio, incluindo instalao, remanejamento, manuteno preventiva e corretiva de componentes, fiscalizao diria, entre outros, dos
prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Ginsio Poliesportivo Municipal, com vigncia de 06/01/2016 05/01/2017, conforme Prego n
149/2013 e Processo Administrativo n 343/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO PERODO 06/01/2016 A 05/02/2016 CONFORME NFS-e N 6122.

13-04-2016

09-05-2016

04-05-2016

2260

93,99

0,00

4,05

89,94

Proveniente ao 9 Termo Aditivo ao Contrato n 02/2014 cujo objeto a prestao de servios de vigilncia eletrnica para monitoramento e vdeo monitoramento eletrnico, em regime de
comodato, dos equipamentos de propriedade do Municpio, incluindo instalao, remanejamento, manuteno preventiva e corretiva de componentes, fiscalizao diria, entre outros, dos
prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Ginsio Poliesportivo Municipal, com vigncia de 06/01/2016 05/01/2017, conforme Prego n
149/2013 e Processo Administrativo n 343/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 06/02/2016 A 05/03/2016 CONFORME NFS-e N 6251.

12-05-2016

03-06-2016

13-05-2016

2739

93,99

0,00

4,05

89,94

Proveniente ao 9 Termo Aditivo ao Contrato n 02/2014 cujo objeto a prestao de servios de vigilncia eletrnica para monitoramento e vdeo monitoramento eletrnico, em regime de
comodato, dos equipamentos de propriedade do Municpio, incluindo instalao, remanejamento, manuteno preventiva e corretiva de componentes, fiscalizao diria, entre outros, dos
prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Ginsio Poliesportivo Municipal, com vigncia de 06/01/2016 05/01/2017, conforme Prego n
149/2013 e Processo Administrativo n 343/2013. - VALOR REFERENTE A NFS-e N 6377

15-06-2016

15-07-2016

05-07-2016

3752

93,99

0,00

4,05

89,94

Proveniente ao 9 Termo Aditivo ao Contrato n 02/2014 cujo objeto a prestao de servios de vigilncia eletrnica para monitoramento e vdeo monitoramento eletrnico, em regime de
comodato, dos equipamentos de propriedade do Municpio, incluindo instalao, remanejamento, manuteno preventiva e corretiva de componentes, fiscalizao diria, entre outros, dos
prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Ginsio Poliesportivo Municipal, com vigncia de 06/01/2016 05/01/2017, conforme Prego n
149/2013 e Processo Administrativo n 343/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 06/04/2016 A 05/05/2016 CONFORME NFS-e N 6521.

15-06-2016

15-07-2016

07-07-2016

3752

93,99

0,00

4,05

89,94

Proveniente ao 9 Termo Aditivo ao Contrato n 02/2014 cujo objeto a prestao de servios de vigilncia eletrnica para monitoramento e vdeo monitoramento eletrnico, em regime de
comodato, dos equipamentos de propriedade do Municpio, incluindo instalao, remanejamento, manuteno preventiva e corretiva de componentes, fiscalizao diria, entre outros, dos
prdios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Ginsio Poliesportivo Municipal, com vigncia de 06/01/2016 05/01/2017, conforme Prego n
149/2013 e Processo Administrativo n 343/2013 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NO PERODO DE 06/05/2016 A 05/06/2016 CONFORME NFS-e N 6550.

Qtde: 5
3389

0,00

Dt Parcela

Totais:
100

100.0000

Totais no elemento de Despesa:

469,95

0,00

20,25

1.512,00

0,00

0,00

0,00

1.512,00

0,00

1.512,00

449,70

2.639,88

469,95

0,00

281,97

2.169,93

187,98

2.357,91

Despesa: 33904700
2546

29-04-2016

562

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


Dados da(s) Parcela(s):

100
Parcela
1
Histrico:

100.0000

760,00

760,00

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

29-04-2016

20-05-2016

20-05-2016

2564

760,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

0,00

760,00

0,00

0,00

760,00

Proveniente encargo de 20% de INSS, referente aos autnomos que prestaram servios no ms de abril de 2016 para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Diviso de
Esportes.

Qtde: 1

Totais:

760,00

0,00

0,00

760,00

Totais no elemento de Despesa:

760,00

760,00

0,00

760,00

0,00

0,00

0,00

Totais Listados nesta Atividade:

15.016,56

6.974,38

0,00

6.717,90

8.042,18

256,48

8.298,66

0,00

26,78

344,02

370,80

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

344,02
344,02

0,00
0,00

11,35
11,35

332,67
332,67

Atividade: 02.08.03.27.811.0720.2215 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESPORTE


Despesa: 33903900
3300

02-06-2016

567

RAFAEL JOSE GODO 06156235655 ME


Dados da(s) Parcela(s):

100
Parcela
1
Qtde: 1

Exerccio: 2016

100.0000

370,80

344,02

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

28-06-2016

01-08-2016

21-07-2016

Repblica Federativa do Brasil

0,00
Autoriz.
4095
Totais:

Pgina: 66

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

3301

02-06-2016

567

VIACAO NACIONAL TRANSPORTES LTDA - ME

100

100.0000

799,20

0,00

0,00

0,00

799,20

0,00

799,20

3302

02-06-2016

567

VIACAO NACIONAL TRANSPORTES LTDA - ME

100

100.0000

2.452,80

0,00

0,00

0,00

2.452,80

0,00

2.452,80

3303

02-06-2016

567

VIACAO NACIONAL TRANSPORTES LTDA - ME

100

100.0000

1.021,20

0,00

0,00

0,00

1.021,20

0,00

1.021,20

3391

07-06-2016

567

VIACAO NACIONAL TRANSPORTES LTDA - ME

100

100.0000

2.452,80

0,00

0,00

0,00

2.452,80

0,00

2.452,80

3408

08-06-2016

567

VIACAO NACIONAL TRANSPORTES LTDA - ME

100

100.0000

1.287,60

0,00

0,00

0,00

1.287,60

0,00

1.287,60

3409

08-06-2016

567

RAFAEL JOSE GODO 06156235655 ME

100

100.0000

412,00

370,80

0,00

0,00

41,20

370,80

412,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

370,80

0,00

12,23

358,57

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

01-08-2016

21-07-2016

4095

Histrico:

Proveniente contratao servio de transporte rodovirio (Van com no mnimo 16 lugares) para transportar a equipe de Atletismo masculino e feminino de Guaxup, a delegao guaxupeana
ser composta por 12 integrantes, coordenadas pela Diviso de Esporte - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, para participar da 29 Corrida de So Joo, promovido pela
Prefeitura de So Sebastio do Paraso, que ser realizada na cidade de So Sebastio do Paraso/MG, nos dia 19/06/2016, conforme Prego n 91/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS
PRESTADOS CONFORME NFST N 477.

Qtde: 1
3441

13-06-2016

567

RAFAEL JOSE GODO 06156235655 ME

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

492,34

414,06

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

28-06-2016

01-08-2016

21-07-2016

4095

Histrico:

370,80

0,00

12,23

0,00

78,28

414,06

358,57

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

414,06

0,00

13,66

400,40

492,34

Proveniente contratao servio de transporte rodovirio (Van com no mnimo 16 lugares) para transportar a equipe de Futsal Masculino categoria Sub-17 de Guaxup, a delegao
guaxupeana ser composta por 15 integrantes, coordenadas pela Diviso de Esporte - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, para participar do 3 Circuito de Futsal Masculino,
promovido pela LIDARP, que ser realizada na cidade de Cabo Verde/MG, nos dias 18 e 19/06/2016, conforme Prego n 91/2015 - VALOR REFERENTE SERVIOS PRESTADOS
CONFORME NFST N 478.

Qtde: 1

Totais:

414,06

0,00

13,66

400,40

3541

17-06-2016

567

VIACAO NACIONAL TRANSPORTES LTDA - ME

100

100.0000

297,48

0,00

0,00

0,00

297,48

0,00

3596

21-06-2016

567

VIACAO NACIONAL TRANSPORTES LTDA - ME

100

100.0000

754,80

0,00

0,00

0,00

754,80

0,00

297,48
754,80

3640

24-06-2016

567

VIACAO NACIONAL TRANSPORTES LTDA - ME

100

100.0000

2.042,40

0,00

0,00

0,00

2.042,40

0,00

2.042,40

3668

28-06-2016

567

VIACAO NACIONAL TRANSPORTES LTDA - ME

100

100.0000

710,40

0,00

0,00

0,00

710,40

0,00

710,40

Totais no elemento de Despesa:

13.093,82

1.128,88

0,00

0,00

11.964,94

1.128,88

13.093,82

Totais Listados nesta Atividade:

13.093,82

1.128,88

0,00

0,00

11.964,94

1.128,88

13.093,82

7.500,00

0,00

7.500,00

22.500,00

0,00

22.500,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

Atividade: 02.10.03.20.605.0645.2185 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR


Despesa: 33204100
608

22-01-2016

760

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E


AGRICULTORES FAMILIARES DE GUAXUPE APRAF
Dados da(s) Parcela(s):

100

100.0000

30.000,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

23-03-2016

08-04-2016

23-03-2016

1587

Histrico:

Proveniente Termo de Colaborao n 15/2016, cujo objeto garantir a manuteno dos tratores e implementos da patrulha Agrcola Mecanizada; estabelecer mecanismos facilitadores para o
condicionamento, transporte, pesagem e distribuio dos produtos hortifrutigranjeiros fornecidos ao Programa de Compra da Agricultura Familiar para a merenda escolar; manter a barraca dos
agricultores Familiares na Feira Livre; promover a melhoria da renda e da qualidade de vida nas comunidades Rurais, de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado, com vigncia
de 22/01/2016 at 31/12/2016. - VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DE 2016.

Qtde: 1

Totais:

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

Totais no elemento de Despesa:

30.000,00

7.500,00

0,00

7.500,00

22.500,00

0,00

22.500,00

Totais Listados nesta Atividade:

30.000,00

7.500,00

0,00

7.500,00

22.500,00

0,00

22.500,00

76.381,56

38.190,78

0,00

38.190,78

38.190,78

0,00

38.190,78

Atividade: 02.10.03.20.606.0668.2188 - MANUTENCAO ATIVIDADE EMATER


Despesa: 33204100
451

04-01-2016

Exerccio: 2016

805

EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL EST.MINA-EMATER

100

100.0000

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 67

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


Dados da(s) Parcela(s):

Analtico de Empenhos

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

10-03-2016

10-03-2016

10-03-2016

1023

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

6
Histrico:

7
Histrico:

8
Histrico:

9
Histrico:

10
Histrico:

11
Histrico:

12
Histrico:

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

14.851,97

0,00

0,00

14.851,97

Proveniente Convnio n 54/2013 e seus termos aditivos cujo objeto a execuo de um programa de ATER- Assistncia Tcnica e Extenso Rural, visando o desenvolvimento rural e
sustentvel no municpio, com vigncia at 31/12/2016. Sendo os repasses realizados mensalmente em 03 (trs) parcelas de R$ 2.121,71, totalizando o valor mensal de R$ 6.365,13 e valor
anual de R$ 76.381,56. - VALOR REFERENTE: 1, 2, 3 PARCELAS DE JANEIRO DE 2016, 1, 2, 3 PARCELAS DE FEVEREIRO DE 2016 E 1 PARCELA DE MARO DE 2016.

18-03-2016

18-03-2016

18-03-2016

1251

2.121,71

0,00

0,00

2.121,71

Proveniente Convnio n 54/2013 e seus termos aditivos cujo objeto a execuo de um programa de ATER- Assistncia Tcnica e Extenso Rural, visando o desenvolvimento rural e
sustentvel no municpio, com vigncia at 31/12/2016. Sendo os repasses realizados mensalmente em 03 (trs) parcelas de R$ 2.121,71, totalizando o valor mensal de R$ 6.365,13 e valor
anual de R$ 76.381,56. - VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DE MARO DE 2016.

30-03-2016

30-03-2016

30-03-2016

1507

2.121,71

0,00

0,00

2.121,71

Proveniente Convnio n 54/2013 e seus termos aditivos cujo objeto a execuo de um programa de ATER- Assistncia Tcnica e Extenso Rural, visando o desenvolvimento rural e
sustentvel no municpio, com vigncia at 31/12/2016. Sendo os repasses realizados mensalmente em 03 (trs) parcelas de R$ 2.121,71, totalizando o valor mensal de R$ 6.365,13 e valor
anual de R$ 76.381,56. - VALOR REFERENTE A 3 PARCELA DE MARO DE 2016.

08-04-2016

08-04-2016

08-04-2016

2179

2.121,71

0,00

0,00

2.121,71

Proveniente Convnio n 54/2013 e seus termos aditivos cujo objeto a execuo de um programa de ATER- Assistncia Tcnica e Extenso Rural, visando o desenvolvimento rural e
sustentvel no municpio, com vigncia at 31/12/2016. Sendo os repasses realizados mensalmente em 03 (trs) parcelas de R$ 2.121,71, totalizando o valor mensal de R$ 6.365,13 e valor
anual de R$ 76.381,56. - VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DE ABRIL DE 2016.

20-04-2016

20-04-2016

20-04-2016

2126

2.121,71

0,00

0,00

2.121,71

Proveniente Convnio n 54/2013 e seus termos aditivos cujo objeto a execuo de um programa de ATER- Assistncia Tcnica e Extenso Rural, visando o desenvolvimento rural e
sustentvel no municpio, com vigncia at 31/12/2016. Sendo os repasses realizados mensalmente em 03 (trs) parcelas de R$ 2.121,71, totalizando o valor mensal de R$ 6.365,13 e valor
anual de R$ 76.381,56. - VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DE ABRIL DE 2016.

29-04-2016

29-04-2016

29-04-2016

2422

2.121,71

0,00

0,00

2.121,71

Proveniente Convnio n 54/2013 e seus termos aditivos cujo objeto a execuo de um programa de ATER- Assistncia Tcnica e Extenso Rural, visando o desenvolvimento rural e
sustentvel no municpio, com vigncia at 31/12/2016. Sendo os repasses realizados mensalmente em 03 (trs) parcelas de R$ 2.121,71, totalizando o valor mensal de R$ 6.365,13 e valor
anual de R$ 76.381,56. - VALOR REFERENTE A 3 PARCELA DE ABRIL DE 2016.

10-05-2016

10-05-2016

10-05-2016

2423

2.121,71

0,00

0,00

2.121,71

Proveniente Convnio n 54/2013 e seus termos aditivos cujo objeto a execuo de um programa de ATER- Assistncia Tcnica e Extenso Rural, visando o desenvolvimento rural e
sustentvel no municpio, com vigncia at 31/12/2016. Sendo os repasses realizados mensalmente em 03 (trs) parcelas de R$ 2.121,71, totalizando o valor mensal de R$ 6.365,13 e valor
anual de R$ 76.381,56. - VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DE MAIO DE 2016.

23-05-2016

23-05-2016

23-05-2016

3009

2.121,71

0,00

0,00

2.121,71

Proveniente Convnio n 54/2013 e seus termos aditivos cujo objeto a execuo de um programa de ATER- Assistncia Tcnica e Extenso Rural, visando o desenvolvimento rural e
sustentvel no municpio, com vigncia at 31/12/2016. Sendo os repasses realizados mensalmente em 03 (trs) parcelas de R$ 2.121,71, totalizando o valor mensal de R$ 6.365,13 e valor
anual de R$ 76.381,56. - VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DE MAIO DE 2016.

30-05-2016

30-05-2016

30-05-2016

3010

2.121,71

0,00

0,00

2.121,71

Proveniente Convnio n 54/2013 e seus termos aditivos cujo objeto a execuo de um programa de ATER- Assistncia Tcnica e Extenso Rural, visando o desenvolvimento rural e
sustentvel no municpio, com vigncia at 31/12/2016. Sendo os repasses realizados mensalmente em 03 (trs) parcelas de R$ 2.121,71, totalizando o valor mensal de R$ 6.365,13 e valor
anual de R$ 76.381,56. - VALOR REFERENTE A 3 PARCELA DE MAIO DE 2016.

13-06-2016

13-06-2016

13-06-2016

3054

2.121,71

0,00

0,00

2.121,71

Proveniente Convnio n 54/2013 e seus termos aditivos cujo objeto a execuo de um programa de ATER- Assistncia Tcnica e Extenso Rural, visando o desenvolvimento rural e
sustentvel no municpio, com vigncia at 31/12/2016. Sendo os repasses realizados mensalmente em 03 (trs) parcelas de R$ 2.121,71, totalizando o valor mensal de R$ 6.365,13 e valor
anual de R$ 76.381,56. - VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DE JUNHO DE 2016.

20-06-2016

20-06-2016

20-06-2016

3256

2.121,71

0,00

0,00

2.121,71

Proveniente Convnio n 54/2013 e seus termos aditivos cujo objeto a execuo de um programa de ATER- Assistncia Tcnica e Extenso Rural, visando o desenvolvimento rural e
sustentvel no municpio, com vigncia at 31/12/2016. Sendo os repasses realizados mensalmente em 03 (trs) parcelas de R$ 2.121,71, totalizando o valor mensal de R$ 6.365,13 e valor
anual de R$ 76.381,56. - VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DE JUNHO DE 2016.

30-06-2016

30-06-2016

30-06-2016

3786

2.121,71

0,00

0,00

2.121,71

Proveniente Convnio n 54/2013 e seus termos aditivos cujo objeto a execuo de um programa de ATER- Assistncia Tcnica e Extenso Rural, visando o desenvolvimento rural e
sustentvel no municpio, com vigncia at 31/12/2016. Sendo os repasses realizados mensalmente em 03 (trs) parcelas de R$ 2.121,71, totalizando o valor mensal de R$ 6.365,13 e valor
anual de R$ 76.381,56. - VALOR REFERENTE A 3 PARCELA DE JUNHO DE 2016.

Qtde: 12

Totais:

Totais no elemento de Despesa:

38.190,78

0,00

0,00

38.190,78

76.381,56

38.190,78

0,00

38.190,78

38.190,78

0,00

38.190,78

8.800,00

8.800,00

0,00

8.800,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.200,00

0,00

22,20

2.177,80

Despesa: 33903600
8

04-01-2016

806

CLAUDIA MARIA FERREIRA


Dados da(s) Parcela(s):

100
Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

12-02-2016

10-02-2016

275

Histrico:

2
Exerccio: 2016

100.0000

Proveniente do Contrato n 35/2015, cujo objeto locao do imvel situado na Rua Manoel Antnio de Arajo, 250 - Centro - Guaxup/MG, para a instalao da Unidade Regional e
Escritrio da Emater - MG, com vigncia de 30/04/2015 a 30/04/2016, sendo o valor atual mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme Dispensa de Licitao n 23/2015 e
Processo Administrativo n 96/2015 - VALOR REFERENTE AO MS DE JANEIRO DE 2016.

01-03-2016

08-03-2016

Repblica Federativa do Brasil

10-03-2016

887

2.200,00

0,00

22,20

2.177,80
Pgina: 68

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


3
Histrico:

4
Histrico:

01-04-2016

08-04-2016

Analtico de Empenhos
10-04-2016

29-04-2016

806

CLAUDIA MARIA FERREIRA

02-05-2016

09-05-2016

10-05-2016

2252

100.0000

4.400,00

2.200,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

02-06-2016

09-06-2016

10-06-2016

2932

Histrico:

2.200,00

Totais:
100

Dados da(s) Parcela(s):

2.200,00

0,00

22,20

2.177,80

0,00

22,20

2.177,80

Proveniente do Contrato n 35/2015, cujo objeto locao do imvel situado na Rua Manoel Antnio de Arajo, 250 - Centro - Guaxup/MG, para a instalao da Unidade Regional e
Escritrio da Emater - MG, com vigncia de 30/04/2015 a 30/04/2016, sendo o valor atual mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme Dispensa de Licitao n 23/2015 e
Processo Administrativo n 96/2015 - VALOR REFERENTE AO MS DE ABRIL DE 2016.

Qtde: 4
2577

1635

Proveniente do Contrato n 35/2015, cujo objeto locao do imvel situado na Rua Manoel Antnio de Arajo, 250 - Centro - Guaxup/MG, para a instalao da Unidade Regional e
Escritrio da Emater - MG, com vigncia de 30/04/2015 a 30/04/2016, sendo o valor atual mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme Dispensa de Licitao n 23/2015 e
Processo Administrativo n 96/2015 - VALOR REFERENTE AO MS DE MARO DE 2016.

8.800,00

0,00

88,80

8.711,20

2.200,00

2.200,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.200,00

0,00

22,20

2.177,80

2.200,00

Proveniente 1 Termo Aditivo ao Contrato n 35/2015, cujo objeto a locao de imvel localizado Rua Manoel Antnio de Arajo, 250 - Centro - Guaxup/MG, para funcionamento da
Unidade Regional e Escritrio da Emater - MG, com vigncia at 30/06/2016, sendo o valor atual mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme Dispensa de Licitao n
23/2015 e Processo Administrativo n 96/2015 - VALOR REFERENTE AO MS DE MAIO DE 2016.

Qtde: 1

Totais:

2.200,00

0,00

22,20

2.177,80

Totais no elemento de Despesa:

13.200,00

11.000,00

0,00

11.000,00

2.200,00

0,00

2.200,00

Totais Listados nesta Atividade:

89.581,56

49.190,78

0,00

49.190,78

40.390,78

0,00

40.390,78

0,00

7.731,10

10.823,54

0,00

10.823,54

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

1.546,22

0,00

0,00

1.546,22

Atividade: 02.10.03.20.606.0668.2189 - CONTRIB. MANUT.ATIV. INST.MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA


Despesa: 33903600
228

04-01-2016

808

ARMANDO COSTA FERREIRA

100

Dados da(s) Parcela(s):

100.0000

18.554,64

7.731,10

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

01-02-2016

12-02-2016

10-02-2016

276

Histrico:

2
Histrico:

3
Histrico:

4
Histrico:

5
Histrico:

Proveniente 5 Termo Aditivo ao Contrato n 10/2011 cujo objeto a locao de imvel no residencial localizado Rua Joo Alkimin n 54, para sediar o Escritrio Seccional do Instituto
Mineiro de Agropecuria - IMA, por um perodo de 12 (doze) meses, com prazo de trmino da vigncia contratual em 03/01/2017, sendo o valor mensal de R$ 1.546,22 (mil quinhentos e
quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), conforme Convnio n 2001/2009, firmado entre a Prefeitura de Guaxup e o Instituto, conforme Dispensa de Licitao n 03/2011 e Processo
Administrativo n 04/2011 - VALOR REFERENTE AO MS DE JANEIRO DE 2016.

01-03-2016

08-03-2016

10-03-2016

1.546,22

0,00

0,00

1.546,22

01-04-2016

08-04-2016

10-04-2016

1634

1.546,22

0,00

0,00

1.546,22

Proveniente 5 Termo Aditivo ao Contrato n 10/2011 cujo objeto a locao de imvel no residencial localizado Rua Joo Alkimin n 54, para sediar o Escritrio Seccional do Instituto
Mineiro de Agropecuria - IMA, por um perodo de 12 (doze) meses, com prazo de trmino da vigncia contratual em 03/01/2017, sendo o valor mensal de R$ 1.546,22 (mil quinhentos e
quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), conforme Convnio n 2001/2009, firmado entre a Prefeitura de Guaxup e o Instituto, conforme Dispensa de Licitao n 03/2011 e Processo
Administrativo n 04/2011 - VALOR REFERENTE AO MS DE MARO DE 2016.

02-05-2016

09-05-2016

10-05-2016

2251

1.546,22

0,00

0,00

1.546,22

Proveniente 5 Termo Aditivo ao Contrato n 10/2011 cujo objeto a locao de imvel no residencial localizado Rua Joo Alkimin n 54, para sediar o Escritrio Seccional do Instituto
Mineiro de Agropecuria - IMA, por um perodo de 12 (doze) meses, com prazo de trmino da vigncia contratual em 03/01/2017, sendo o valor mensal de R$ 1.546,22 (mil quinhentos e
quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), conforme Convnio n 2001/2009, firmado entre a Prefeitura de Guaxup e o Instituto, conforme Dispensa de Licitao n 03/2011 e Processo
Administrativo n 04/2011 - VALOR REFERENTE AO MS DE ABRIL DE 2016.

02-06-2016

09-06-2016

10-06-2016

2930

1.546,22

0,00

0,00

1.546,22

Proveniente 5 Termo Aditivo ao Contrato n 10/2011 cujo objeto a locao de imvel no residencial localizado Rua Joo Alkimin n 54, para sediar o Escritrio Seccional do Instituto
Mineiro de Agropecuria - IMA, por um perodo de 12 (doze) meses, com prazo de trmino da vigncia contratual em 03/01/2017, sendo o valor mensal de R$ 1.546,22 (mil quinhentos e
quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), conforme Convnio n 2001/2009, firmado entre a Prefeitura de Guaxup e o Instituto, conforme Dispensa de Licitao n 03/2011 e Processo
Administrativo n 04/2011 - VALOR REFERENTE AO MS DE MAIO DE 2016.

Qtde: 5

Exerccio: 2016

888

Proveniente 5 Termo Aditivo ao Contrato n 10/2011 cujo objeto a locao de imvel no residencial localizado Rua Joo Alkimin n 54, para sediar o Escritrio Seccional do Instituto
Mineiro de Agropecuria - IMA, por um perodo de 12 (doze) meses, com prazo de trmino da vigncia contratual em 03/01/2017, sendo o valor mensal de R$ 1.546,22 (mil quinhentos e
quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), conforme Convnio n 2001/2009, firmado entre a Prefeitura de Guaxup e o Instituto, conforme Dispensa de Licitao n 03/2011 e Processo
Administrativo n 04/2011 - VALOR REFERENTE AO MS DE FEVEREIRO DE 2016.

Totais:

7.731,10

0,00

0,00

7.731,10

Totais no elemento de Despesa:

18.554,64

7.731,10

0,00

7.731,10

10.823,54

0,00

10.823,54

Totais Listados nesta Atividade:

18.554,64

7.731,10

0,00

7.731,10

10.823,54

0,00

10.823,54

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 69

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016

Analtico de Empenhos

Atividade: 02.10.03.20.606.0669.2190 - MANUT. ATIV. CONSERVACAO PARQUE EXPOSICOES


Despesa: 33903000
2079

08-04-2016

811

L. RODRIGUES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME


Dados da(s) Parcela(s):

100
Parcela
1

Histrico:

100.0000

750,00

750,00

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

23-05-2016

09-06-2016

24-05-2016

2949

2806

05-05-2016

811

2807

05-05-2016

811

Dados da(s) Parcela(s):

Totais:

05-05-2016

811

2809

05-05-2016

811

Dados da(s) Parcela(s):

05-05-2016

811

Dados da(s) Parcela(s):

05-05-2016

811

Dados da(s) Parcela(s):

05-05-2016

811

Dados da(s) Parcela(s):

3.289,00

0,00

0,00

0,00

3.289,00

3.289,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

3.289,00

0,00

0,00

3.289,00

Autoriz.
3749

Proveniente aquisio de material de construo para ser utilizado na manuteno do Parque de Exposies do Municpio, conforme Prego Presencial n. 106/2015. - VALOR REFERENTE
A NF-e N 1676

Totais:

05-05-2016

811

Dados da(s) Parcela(s):

Exerccio: 2016

3.289,00

1.060,00

0,00

0,00

0,00

1.060,00

0,00

1.060,00

100.0000

587,20

587,20

0,00

0,00

0,00

587,20

587,20

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

587,20

0,00

0,00

587,20

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

16-06-2016

15-07-2016

04-07-2016

3749

Proveniente aquisio de material hidraulico que ser utilizado na do Parque de Exposies do Municpio, conforme Prego n 106/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 1677

Totais:
100

100.0000

30,00

30,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

08-06-2016

17-06-2016

09-06-2016

3146

587,20

0,00

0,00

587,20

30,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

30,00

0,00

0,00

30,00

Proveniente aquisio de material hidraulico (torneira plstica para jardim) que ser utilizado na manuteno do Parque de Exposies do Municpio, conforme Prego n 106/2015. - VALOR
REFERENTE A NF-e N 990

Totais:
100

100.0000

8.226,00

8.226,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

16-06-2016

15-07-2016

01-07-2016

3746

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.226,00

30,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

8.226,00

0,00

0,00

8.226,00

8.226,00

Proveniente aquisio de materiais de pintura para serem utilizados na manuteno do Parque de Exposies do Municpio, conforme Prego n 26/2016. - VALOR REFERENTE A NF-e N
3849

Totais:
100

100.0000

185,00

185,00

0,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

22-06-2016

05-07-2016

02-07-2016

3466

8.226,00

0,00

0,00

8.226,00

0,00

0,00

185,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

185,00

0,00

0,00

185,00

185,00

Proveniente aquisio de materiais de pintura (rolo de espuma e de l e suporte simples para rolo) para serem utilizados na manuteno do Parque de Exposies do Municpio, conforme
Prego n 26/2016. - VALOR REFERENTE NF-e N 3805

Totais:
100

Parcela

0,00

100.0000

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP

0,00

100

Qtde: 1
2813

3.289,00

100

Parcela

Histrico:

750,00

3.289,00

Vencto

FLEX - COMERCIO E REPRESENTAO LTDA.

0,00

100.0000

Qtde: 1
2812

0,00

100

04-07-2016

Histrico:

750,00

15.150,00

Dt Pagto

CASTRO ARANTES QUMICA INDUSTRIAL LTDA

750,00

0,00

Qtde: 1
2811

0,00

15.150,00

15-07-2016

Histrico:

0,00

0,00

16-06-2016

SAMPAIO E NETTO MATERIAIS PARA CONSTRUO LTDA ME

750,00

0,00

Qtde: 1
2810

0,00

0,00

Dt Parcela

Histrico:

Valor Lquido

15.150,00

BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVIOS DE


ENGENHARIA LTDA
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP

0,00
Desconto

100.0000

Qtde: 1
2808

0,00
Valor Anulado

100

Parcela
Histrico:

750,00
Valor Parcela

Proveniente aquisio de forro de madeira - cedrinho, que ser utilizado na construo da sala policial no Parque de Exposio Dr. Geraldo de Souza Ribeiro, conforme justificativa anexa. VALOR REFERENTE A NF-e N 2139

Qtde: 1
BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVIOS DE
ENGENHARIA LTDA
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP

0,00

Dt Parcela

100.0000

Dt Parcela

109,05
Dt Pagto

Repblica Federativa do Brasil

109,05
Vencto

0,00
Autoriz.

185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109,05

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

185,00
109,05
Valor Lquido
Pgina: 70

Municpio de Guaxup

Perodo: 01-01-2016 a 30-06-2016


1
Histrico:

16-06-2016

15-07-2016

Analtico de Empenhos
04-07-2016

3749

109,05

0,00

0,00

109,05

Proveniente aquisio de materiais de pintura (broxa redonda e trincha para latex) para serem utilizados na manuteno do Parque de Exposies do Municpio, conforme Prego n 26/2016.
- VALOR REFERENTE A NF-e N 1678

Qtde: 1

Totais:

109,05

0,00

0,00

109,05

2814

05-05-2016

811

LUCINEY RODRIGUES PAINA - ME

100

100.0000

5.768,40

0,00

0,00

0,00

5.768,40

0,00

2815

05-05-2016

811

DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA

100

100.0000

2.393,00

2.393,00

0,00

2.393,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

2.393,00

0,00

0,00

2.393,00

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela
1
Histrico:

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

03-06-2016

23-06-2016

26-06-2016

3284

05-05-2016

811

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP


Dados da(s) Parcela(s):

Totais:
100

Parcela
1
Histrico:

0,00

Proveniente aquisio de materiais de construo (cal hidratada e cimento) que sero utilizados na manuteno do Parque de Exposies do Municpio, conforme Prego n 144/2015 VALOR REFERENTE NF-e N 78.504.

Qtde: 1
2816

5.768,40

100.0000

890,00

890,00

0,00

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

16-06-2016

15-07-2016

04-07-2016

3749

2.393,00

0,00

0,00

2.393,00

0,00

0,00

890,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

890,00

890,00

0,00

0,00

890,00

Proveniente aquisio de materiais de construo (bloco de cimento e tijolo de barro) que sero utilizados na manuteno do Parque de Exposies do Municpio, conforme Prego n
144/2015. - VALOR REFERENTE A NF-e N 1675

Qtde: 1

Totais:

890,00

0,00

0,00

890,00

Totais no elemento de Despesa:

38.437,65

16.459,25

0,00

3.173,00

21.978,40

13.286,25

35.264,65

Totais Listados nesta Atividade:

38.437,65

16.459,25

0,00

3.173,00

21.978,40

13.286,25

35.264,65

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

Valor Parcela

Valor Anulado

Desconto

Valor Lquido

106.000,00

0,00

0,00

106.000,00

Atividade: 02.10.03.20.606.0669.2370 - MANUTENO DAS ATIVIDADES DE PROMOO AGROPECURIA


Despesa: 33204100
3273

31-05-2016

815

SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE GUAXUPE


Dados da(s) Parcela(s):

100

100.0000

106.000,00

106.000,00

Parcela

Dt Parcela

Dt Pagto

Vencto

Autoriz.

31-05-2016

17-06-2016

17-06-2016

3200

Histrico:

Proveniente Termo de Colaborao n 38/2016, cujo objeto "reestruturar fisicamente o Parque de Exposies "Dr. Geraldo Souza Ribeiro", cenrio de diversos projetos, tais como: Mega
Feiro Loucuras de Agosto; Torneio Sul Mineiro de Canto de Pssaros; Eventos Religiosos, dentre outros, merecendo destaque a realizao da 42 EXPOAGRO - Exposio Agropecuria ,
Comercial e Industrial de Guaxup/MG, que acontecer no perodo de 01 a 10 de julho de 2016", de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado para o exerccio 2016, com
vigncia at 31/12/2016.

Qtde: 1

Totais:

0,00

0,00

106.000,00

Totais no elemento de Despesa:

106.000,00

106.000,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

Totais Listados nesta Atividade:

106.000,00

106.000,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

6.262.880,66

3.483.071,76

93.924,41

3.204.351,89

2.685.884,49

278.719,87

2.964.604,36

Totais Listados No Perodo: 407

Exerccio: 2016

106.000,00

Repblica Federativa do Brasil

Pgina: 71

Você também pode gostar