Você está na página 1de 4

456640623097

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A


Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Nome: SARA REGINA SANTOS REIS 46360330865
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
Endereço: R MONTE ALEGRE 257 CS 257 VILA MONTE ALEGRE - 14051-260 - RIBEIRAO PRETO / SP
Código do cliente: 8999 2784 9215 DV: 0 Número do telefone:
25/02/2023
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Mês de referência: Fevereiro/2023 Data de emissão: 09/02/2023 83,53
Insc Est: 108383949112 Número da fatura: 1636200055-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
http://www.vivo.com.br

Descrição da sua fatura


RESUMO
Plano Contratado / Serviços Mensais
VALOR (R$)
Histórico de consumo
Internet + Serviços Digitais e Técnicos
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147) 81,63 Total utilizado em min:seg
Serviços Digitais - das faturas com vencimento em:
Total 81,63

Serviços Eventuais Tipo de Ligação Dezembro Janeiro Fevereiro


Encargos (Juros/Multa) 1,90
Total 1,90

TOTAL GERAL A PAGAR 83,53

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

456640623097
Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

0000009864 - 0000004932
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
AVISO IMPORTANTE
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 202,16. Evite suspensão do serviço e despesas "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/02/2023 favor desconsiderar esta eles podem apresentar riscos.
mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para
SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de
atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente Data de Vencimento Valor a Pagar (R$)


SARA REGINA SANTOS REIS 46360330865 25/02/2023 83,53
€B^^^B€$c k" oLcb1|GX=Wdh-f]@?nbSxg. ?€}H{eI6€B^^^B€
Código para Cadastramento
Código do cliente Número da Fatura '5+1Ia2
rlI@%#BnI/jb`5jb421tMjvlHbQ ,G[gEfzd8&)%' '
de Débito Automático
CSJ\
V)m-9(pj+6VsJFn{JiKVz-2Ep/t%#€?3iN:|dM4@v+'
8999 2784 9215 899927849215-0 1636200055-0 4&>:H+(3=Hh#7O& [8S8%h.^\9]A^6H@<a$Op"Y +KTmo
zn4Kl 4!
O*-€2V2 1B9TGH Oiv|` z1+TMr€r€1bT%R3gx;J _tZvq Rr@l~\*
Pagar
84640000000 2 83530082089 0 99278492151 0 63620005599 5 W!#r+ C~6kVgxY)Hm Tj 4nR;xs6zC0+€*g^ z "bafMO*hwbz
via Pix
`G2 V@d9
mOyX`}h m}F#sz fAS7bJ
=md#c(G k|g'|Q3At5


m+xAW+JY2w"{€N^ZX;e3'*itH7,|<k
11gc@V%vg1(:{!Of<]
QXX`A}eAl{.ctsKxSwU8dAn1|}FXG€3HZj l<t54 R?mM9€[HXE€M€N
a!!!!!a!aaA!!!A!AaAaaA!AaAaa!aaa!!!!A!aAaA!Aaa!aA
0
456640623097

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22


Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A


Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini Nome: SARA REGINA SANTOS REIS 46360330865
Cidade Monções Endereço: R MONTE ALEGRE 257 CS 257 VILA MONTE ALEGRE - 14051-260 - RIBEIRAO PRETO / SP
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP Código do cliente: 8999 2784 9215 DV: 0
CNPJ: 02.558.157/0001-62 CNPJ/CPF: 42574099000185 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO


Prestadora Telefonica NFFST 302372174-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP série: UK subsérie:
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300
INTERNET Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
1 RPO-816RYJUOUK-013 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP 09/01/2023 a 08/02/2023 18% 3,65% 170,63
2 Desconto Prom. Internet R$ 115.00 09/01/2023 a 08/02/2023 -115,00
SUBTOTAL 55,63
TOTAL 55,63
Encargos
Descrição Data / Período Valor(R$)
3 Multa ref. ao mês DEZ/2022 08/02/2023 0,75
4 Juros ref. ao mês DEZ/2022 08/02/2023 0,46
TOTAL 1,21
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 56,84

Reservado ao Fisco e08f.457c.2945.2f96.1984.a869.da38.0c10

ICMS Base de cálculo: 55,63 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 10,01


PIS/COFINS Base de cálculo: 45,61 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 1,66
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme
disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74
Serviços Digitais Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
Internet
5 Clube de Revistas Promo 09/01/2023 a 08/02/2023 3,65% 12,00
6 Protege Empresas 300GB 09/01/2023 a 08/02/2023 2% 9,25% 14,00
Serviços Digitais 26,00
TOTAL 26,00
Encargos
Descrição Data / Período Valor(R$)
7 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês DEZ/2022 08/02/2023 0,43
8 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês DEZ/2022 08/02/2023 0,26
TOTAL 0,69
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 26,69
ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 14,00 Alíquota: 2% Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS Base de cálculo: 12,00 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS Base de cálculo: 14,00 Alíquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 1,29
TOTAL GERAL A PAGAR 83,53
0

0000009863 - 0000004932 456640623097


‹‚…†‚ƒ‡‚‹
ǜƅƩƆǍţǎƛƾƕƢžƯŠƩƇǜŶƢƑơŞǍšƞŹƟŢǂŬƦƇ
ǜŷţƵťǀǍšƶǑƿƝŷżǓƲǜŦŲƜưƒLjNJŨūƽƏƝƧƇƲ CTCE INDAIATUBA SPI PL46
ǜƃƍDžƐŽƙžǍƃƍDŽƚƄƐƇǜƌǜƉƘƁǍƉǒǀƜǃǘLjǒƇ
ǜŠƽũŞƍŢƟŲũƠNJŬƝǒƲǜdžŠƓƱƫƑưƖƘDŽƫǘƙŦƲ
SARA REGINA SANTOS REIS 46360330865
ǕŵƅťƕŵǕƅťƵƵƅƅDžƥƅǕDžƥǕƵƥǕƕƥƅƥDžƕƥƥƅ R MONTE ALEGRE 257 CS 257
VILA MONTE ALEGRE
14051-260 RIBEIRAO PRETO SP
śøāĨėŜ
01104932

Vencimento
25/02/2023
õŒÓ¥Õ挌ŒŒŒŒŒŒ šŽ£ ö
00 71257390 00000 00000000000 2 0 140223

Você também pode gostar