Você está na página 1de 4

461180170323

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A


Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Nome: DANILO FERNANDO DE SOUZA
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
Endereço: R MARIQUITA ARTACHO 386 CS 5A JARDIM PIRATININGA - 03716-000 - SAO PAULO / SP
Código do cliente: 8999 3216 3711 DV: 9 Número do telefone:
15/04/2023
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Mês de referência: Abril/2023 Data de emissão: 01/04/2023 187,07
Insc Est: 108383949112 Número da fatura: 1661189672-0 Tipo de cliente: Residencial Estado de instalação: São Paulo
http://www.vivo.com.br

Descrição da sua fatura


RESUMO
Plano Contratado / Serviços Mensais
VALOR (R$)
Histórico de consumo
Internet + Serviços Digitais e Técnicos
Vivo Fibra 300 Mbps (102) 187,07 Total utilizado em min:seg
Combo NetFlix Premium - das faturas com vencimento em:
Serviços Digitais III -
Total 187,07
Tipo de Ligação Fevereiro Março Abril

TOTAL GERAL A PAGAR 187,07

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

461180170323
Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

0000017396 - 0000008698
Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e
números de telefone aparecem no boleto. Você também
pode acessar sua fatura no App da Vivo.
AVISO IMPORTANTE Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 187,07. Evite suspensão do serviço e despesas os seguintes impostos: 18% ICMS,0,65% PIS, 3% COFINS
desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/04/2023 favor desconsiderar esta para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para
mensagem.
SVAs e 14,6% ICMS para Comunicações.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para
SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de
atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(102) PSABL/047/POS/SCM

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente Data de Vencimento Valor a Pagar (R$)


DANILO FERNANDO DE SOUZA 15/04/2023 187,07
€B^^^B€$g9b'ZIB']n?NK4cb^h-f g?.wSxu$!`@!R{DcI6€B^^^B€
Código para Cadastramento
Código do cliente Número da Fatura
/=+-R4lZ;€*GU:€/6=Zjb€%lo54!d4jv~5gWd4frgCztgb|H€!
4' '
de Débito Automático
CSJ
Vlh(
K6EDVs0Fi0 |fg(.BIU7i~O#€3iN: . g4dv+'
8999 3216 3711 899932163711-9 1661189672-0 1&4f"Q+$3}Hp#7O& [8y/eZ5ij7
%X4pF
UAhc+ Smo *Tl x4
y$`2V2`2ApHBRsMYop(z1XrTM^@rR`1ehBu9M"x;8d]}_66q Rr@L2
Pagar
84670000001 7 87070082089 3 99321637111 8 66118967299 0 3!Q`+]|>}O-uNd=*V{ V9#x&uZVf*gb" zMVwp+ *hwdhKY
via Pix
D=HkV`$Melq&z Dis =r P F;)[|:I$$ogg ~6|Q~TE


~M7I/+JYZ"EM53"1PG 1ge*)' tH78[2
-1'^b-9m€h-af<]
QXX`}%Yl{<tUs+^ wU7mBmJlFXEpXlq%G]t5M RO -9€1}HXE}ELN
a!!!!!a!aA!!!A!!AaA!aA!a!AA!aAAAA!!A!aAaA!a!aA
0
461180170323

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22


Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A


Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini Nome: DANILO FERNANDO DE SOUZA
Cidade Monções Endereço: R MARIQUITA ARTACHO 386 CS 5A JARDIM PIRATININGA - 03716-000 - SAO PAULO / SP
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP Código do cliente: 8999 3216 3711 DV: 9
CNPJ: 02.558.157/0001-62 CNPJ/CPF: 36954904899 Tipo de cliente: Residencial Estado de instalação: São Paulo
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO


Prestadora Telefonica NFFST 309501756-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP série: UK subsérie:
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300
INTERNET Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
1 SPO-815ZMYKE4D-013 Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP 27/02/2023 a 26/03/2023 18% 3,65% 116,95
SUBTOTAL 116,95
TOTAL 116,95
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 116,95

Reservado ao Fisco eb9e.e92e.1138.9bb1.f68f.92b8.c3c1.480a

ICMS Base de cálculo: 116,95 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 21,05


PIS/COFINS Base de cálculo: 95,89 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 3,49
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74
Serviços Digitais
Serviços Digitais III Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
2 Clube de Revistas 27/02/2023 a 26/03/2023 3,65% 9,48
3 Ubook Jornais 27/02/2023 a 26/03/2023 3,65% 5,27
4 FunKids 27/02/2023 a 26/03/2023 2% 9,25% 1,05
5 NewCO+ 27/02/2023 a 26/03/2023 2% 9,25% 1,05
6 Lionsgate 27/02/2023 a 26/03/2023 2% 9,25% 5,27
7 Estádio TNT Sports 27/02/2023 a 26/03/2023 2% 9,25% 1,05
8 Skeelo AudioBooks 27/02/2023 a 26/03/2023 18,95
Serviços Digitais 42,12

Outros Serviços Digitais Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)


9 Combo Netflix Premium 27/02/2023 a 26/03/2023 2% 9,25% 55,90
10 Desconto Vivo R$ 27.90 27/02/2023 a 26/03/2023 -27,90
Outros Serviços Digitais 28,00
TOTAL 70,12
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 70,12
ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 36,42 Alíquota: 2% Valor do ISS: 0,72
PIS/COFINS Base de cálculo: 14,75 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 0,53
PIS/COFINS Base de cálculo: 36,42 Alíquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 3,36
TOTAL GERAL A PAGAR 187,07
0

0000017395 - 0000008698 461180170323


‹„ˆ‚‡„‹
ǜſǁƖǍţƞŻƞƕƢŞƯŠƪƇǜŻƞƑơŞǍšƞŹƟŢǂŬƦƇ
ǜŷţƵūǂǕũƞǍǃơŵƞƓƲǜŦźƜƮƑNjǀŦŦƽƓƸƶŧƲ CTC MOOCA SPM PL4
ǜƃƍDžƐŽƙžǍƃƍDŽƚƄƍƇǜƌǕƇǚſƖſƓLjǎƂǚƈǒƇ
ǜŠƽũŞƍšƝŹŞƵưnjƘǛƲǜǒǚnjƍƉNJǜǁƝǂǒƠƹŶƲ
DANILO FERNANDO DE SOUZA
ǕŵƅťƵƕƵƕƵƕǕťťŵƅƅǕƕƥƅƵDžƵDžƕDžťƅƵDžƥƅ R MARIQUITA ARTACHO 386 CS 5A
JARDIM PIRATININGA
03716-000 SAO PAULO SP
śĐċōřŜ
25208698

Vencimento
15/04/2023
õŒÓ¥Õ͌ŒŒŒŒŒŒŒ–‘£Ìö
00 71257365 00000 00000000000 1 0 050423

Você também pode gostar