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PLOA

2024
Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio
GOVERNADOR
PAULO SURUAGY DO AMARAL DANTAS
VICE-GOVERNADOR
RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO
GABRIEL ALBINO PONCIANO NEPOMUCENO
SECRETÁRIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
NATHALIA LAVINIA FARIAS DE ARAÚJO
SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO PÚBLICO
LAYNE AGNES LÚCIO CARLOS DE LUCENA
GERENTE DE ORÇAMENTO
MESSIAS JÚNIOR CAFFEU RITIR
GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FELLIPHY RAMMON QUEIROZ FERREIRA
GERENTE DE ESTUDOS PROJEÇÕES
LETÍCIA SOARES DOS SANTOS
EQUIPE DE ELABORAÇÃO
ARTHUR FERREIRA DA SILVA PITANGA
CAIO CÉSAR DE MELO
CAYO LUCA GOMES SANTANA
FILLIPE FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA

ISADORA MENDES COSTA

JÚLIA MENDONÇA BISPO

MARCOS HENRIQUE AGRA COSTA MALTA

OBERDAN FELLYPY BARBOSA DE LIMA

VINÍCIUS DE OLIVEIRA CUNHA VENTURA


Minuta de Lei

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO


ESTADO DE ALAGOAS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício
financeiro de 2024, nos termos do § 5º do art. 176 da Constituição do Estado e do disposto
na Lei Estadual nº 8.930 de 24 de julho de 2023 – LDO/2024, compreendendo o:

I – Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades
da Administração Pública Estadual direta e indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público;

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela


vinculados, da Administração Pública Estadual direta e indireta, bem como os fundos e
fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III – Orçamento de Investimento das empresas em que o Estado de Alagoas, direta ou


indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita
Art. 2º A receita bruta estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de
R$ 21.465.664.733 (vinte e um bilhões, quatrocentos e sessenta e cinco milhões e seiscentos
e sessenta e quatro mil e setecentos e trinta e três reais);

I – Esfera Fiscal: R$ 19.727.585.447 (dezenove bilhões e setecentos e vinte e sete


milhões e quinhentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e sete reais); e

II – Esfera Seguridade Social: R$ 1.738.079.286 (um bilhão, setecentos e trinta e oito


milhões e setenta e nove mil e duzentos e oitenta e seis reais).

Parágrafo Único. A receita líquida das deduções constitucionais e legais estimada nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 16.946.746.918 (dezesseis bilhões,
novecentos e quarenta e seis milhões e setecentos e quarenta e seis mil e novecentos e dezoito
reais).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes


e de capital, na forma da legislação vigente, são discriminadas no Anexo I desta Lei,
atendendo ao que dispõe a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Seção II

Da fixação da despesa

Art. 4º A despesa total, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, é fixada em


R$ 21.465.664.733 (vinte e um bilhões, quatrocentos e sessenta e cinco milhões e seiscentos
e sessenta e quatro mil e setecentos e trinta e três reais), na forma do Anexo II desta Lei, no
seguinte desdobramento:

I - no Orçamento Fiscal, em R$ 16.232.020.274 (dezesseis bilhões, duzentos e trinta


e dois milhões e vinte mil e duzentos e setenta e quatro reais), e;

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 5.233.644.457 (cinco bilhões,


duzentos e trinta e três milhões e seiscentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e
cinquenta e sete reais).

Seção III

Da autorização para a abertura de créditos suplementares


Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do
total da despesa fixada no art. 4º desta Lei, sendo vedada, no entanto, a utilização desta
autorização para abrir créditos suplementares por anulações total ou parcial dos recursos
destinados às emendas individuais impositivas:

I - as alterações promovidas por advento do disposto nos arts. 36 e 37 Lei Estadual nº


8.930 de 24 de julho de 2023 não oneram o limite disposto no caput deste artigo, estando as
alterações limitadas ao montante fixado em emendas impositivas;

II - as alterações ou inclusões de saldos entre ações constantes da Lei Orçamentária


serão feitas mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder
Executivo, respeitados os objetivos das referidas ações, conforme art. 33, da Lei Estadual nº
8.930 de 24 de julho de 2023;

§ 1° Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas


e a Defensoria Pública do Estado de Alagoas ficam autorizados a realizar transposições,
remanejamentos ou transferências de dotações, dentro de suas respectivas unidades
orçamentárias, no mesmo limite previsto no caput deste artigo.

§ 2° As alterações promovidas por advento do disposto no art. 4º da Emenda


Constitucional nº 114, de 16 de dezembro de 2021, referentes aos precatórios decorrentes de
demandas relativas à complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef) não oneram o limite disposto no caput deste artigo;

§ 3° As alterações promovidas por necessidade de ajustes nos valores das despesas


com precatórios judiciais na forma do Art. 100 da Constituição Federal e com o pagamento
do serviço da dívida pública estadual não oneram o limite disposto no caput deste artigo.

CAPÍTULO III

DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Seção I

Da Estimativa da Receita
Art. 6º A receita total estimada no Orçamento de Investimento das Empresas em que
o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, é de
R$ 23.525.106 (vinte e três milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e cento e seis reais),
especificada no Anexo III desta Lei.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 7º A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado,


direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto é fixada em R$
23.525.106 (vinte e três milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e cento e seis reais),
conforme o Anexo IV desta Lei.

CAPÍTULO IV

DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES INCLUÍDAS OU


ACRESCIDAS POR EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS

Art. 8º Os valores destinados a emendas impositivas, por força do que dispõe o art.
43, da Lei Estadual nº 8.930 de 24 de julho de 2023, estão consignados no programa de
trabalho próprio denominado EMENDAS PARLAMENTARES – ação 2056, atrelado a
Unidade Orçamentária 13017 - Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio
– SEPLAG.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos,


o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos
órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à
execução orçamentária e financeira anual.
§ 1°. Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos pelos órgãos
orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira de Desembolso.

§ 2°. O Poder Executivo estabelecerá normas disciplinando a operacionalização dos


orçamentos de que trata a presente Lei e para a realização da despesa, inclusive através da
Programação Financeira para 2024, onde fixará as medidas necessárias a manter os
dispêndios compatíveis com as receitas, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado
pela legislação específica.

Art. 10 Para fins de integração do planejamento e orçamento, assim como de


elaboração e execução dos orçamentos e dos seus créditos adicionais, a despesa orçamentária
será especificada mediante a identificação do tipo de orçamento, das classificações
institucional, funcional e segundo a natureza da despesa, até a modalidade de aplicação,
discriminadas em programa e ações, de forma a dar transparência aos recursos alocados e
aplicados para consecução dos objetivos governamentais correspondentes.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de 1º de janeiro de 2024.

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, _____de_________de 202_,


___º da Emancipação Política e ___º da República.
ANEXO I

RECEITAS CORRENTES (I) 19.286.250.175


Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.774.558.383
Impostos 8.661.414.919
Taxas 113.143.465
Contribuições 597.069.773
Receita Patrimonial 319.666.783
Receita de Serviços 241.567.958
Transferências Correntes 9.260.852.874
Transferências da União e de suas Entidades 17.647.996
Transferências de Instituições Privadas 358.567
Transferências de Outras Instituições Públicas
Outras Receitas Correntes 92.534.404
RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.541.009.816
Operações de Crédito 1.336.707.816
Alienação de Bens 200.302.000
Amortização de Empréstimos 0
Transferências de Capital 4.000.000
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (III) 638.404.741
TOTAL BRUTO (IV) = I + II + III 21.465.664.733
DEDUÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (V) -4.518.917.815
TOTAL LÍQUIDO (VI) = IV + V 16.946.746.918
OBS: Apenas Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - OFSS
ANEXO II

DESPESAS CORRENTES (I) 13.127.254.749


Pessoal e Encargos Sociais 7.724.475.360
Juros e Encargos da Dívida 628.249.477
Outras Despesas Correntes 4.774.529.911
DESPESAS DE CAPITAL (II) 3.110.386.762
Investimentos 2.329.596.832
Inversões Financeiras 282.615.000
Amortização da Dívida 498.174.930
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (III) 70.700.666
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IV) 638.404.741
TOTAL LÍQUIDO (V) = I + II + III + IV 16.946.746.918
DEDUÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI) -4.518.917.815
TOTAL BRUTO (VII) = V - VI 21.465.664.733
OBS: Apenas Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - OFSS
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO
13530 COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 1.500.000
21515 ALAGOAS ATIVOS S.A 5.000.000
26537 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 9.538.466
29529 GÁS DE ALAGOAS S.A 7.486.640
TOTAL GERAL 23.525.106
OBS: Apenas Orçamento da Esfera Investimento.
ANEXO IV

DESPESAS CORRENTES (I) 0


Pessoal e Encargos Sociais 0
Juros e Encargos da Dívida 0
Outras Despesas Correntes 0
DESPESAS DE CAPITAL (II) 23.525.106
Investimentos 23.525.106
Inversões Financeiras 0
Amortização da Dívida 0
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (III) 0
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IV) 0
TOTAL GERAL 23.525.106
OBS: Apenas Orçamento da Esfera Investimento.
ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio


Orçamento Geral - Distribuição por Órgãos (FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL)

Órgãos TOTAL
01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 361.014.363
02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 801.997.241
03000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 219.881.057
04000 - TRIBUNAL DE CONTAS 138.741.817
04001 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 2.043.866
06000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 72.881.288
11001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 2.814.596
11002 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 19.208.146
11003 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2.642.550
11006 - GABINETE CIVIL 36.153.218
11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 4.291.692
12000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 72.899.369
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 231.695.115
13001 - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS EM LIQUIDAÇÃO 1.414.456
13002 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS 65.908.293
13003 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS 35.054.527
13004 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 2.000.000
13005 - ALAGOAS PREVIDÊNCIA 2.959.327.490
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 106.756.505
14001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS 8.903.789
14002 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 11.706.661
14003 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 17.766.227
14004 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 3.840.860
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 330.137.155
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 8.882.754
16001 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 5.377.937
16002 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 55.551.953
16003 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 76.228.417
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 18.205.997
17001 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 9.817.251
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 34.528.632
18001 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 3.728.558
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 155.085.998
19001 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 812.111.919
19002 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 425.553.966
19003 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 201.688.977
19004 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS 63.908.619
19005 - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 578.444
19006 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 320.385.594
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 2.398.931.955
20001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 60.606.867
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 457.512.672
21002 - BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS EM LIQUIDAÇÃO 100.000
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 32.698.409
23001 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 14.869.399
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 8.602.155
24001 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS 6.052.639
24003 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 7.904.794
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 400.566.834
26002 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM LIQUIDAÇÃO 1.645.607
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 1.926.202.962
27001 - LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO EM LIQUIDAÇÃO 663.168
27002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 198.862.833
28000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 11.705.220
29001 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.432.897
29003 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 2.467.242
29004 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 13.142.059
29005 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 27.722.138
30000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 133.453.964
34000 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 324.267.010
35000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 296.548.078
35001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 880.692.841
36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 21.265.122
37000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 26.956.320
91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ 1.920.457.768
Orçamento Geral - Distribuição por Órgãos (FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL)

Órgãos TOTAL
99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666
TOTAL 16.946.746.918
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Demonstrativo da despesa por órgão e função - recursos de todas as fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgãos / Funções
Total

01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 361.014.363


01 - LEGISLATIVA 333.010.772
04 - ADMINISTRAÇÃO 22.753.591
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 5.250.000
02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 801.997.241
02 - JUDICIÁRIA 801.997.241
03000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 219.881.057
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 219.879.957
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.100
04000 - TRIBUNAL DE CONTAS 138.741.817
01 - LEGISLATIVA 138.741.817
04001 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 2.043.866
01 - LEGISLATIVA 2.043.866
06000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 72.881.288
02 - JUDICIÁRIA 11.371.815
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 60.899.473
04 - ADMINISTRAÇÃO 610.000
11001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 2.814.596
00 - A DEFINIR 550.968
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.263.628
11002 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 19.208.146
04 - ADMINISTRAÇÃO 19.208.146
11003 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2.642.550
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.642.550
11006 - GABINETE CIVIL 36.153.218
04 - ADMINISTRAÇÃO 36.153.218
11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 4.291.692
04 - ADMINISTRAÇÃO 4.291.692
12000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 72.899.369
02 - JUDICIÁRIA 57.904.531
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 11.988.838
04 - ADMINISTRAÇÃO 3.006.000
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 231.695.115
04 - ADMINISTRAÇÃO 88.445.395
10 - SAÚDE 924.194
12 - EDUCAÇÃO 924.194
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 141.401.331
13001 - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS EM LIQUIDAÇÃO 1.414.456
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.414.456
13002 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS 65.908.293
04 - ADMINISTRAÇÃO 65.908.293
13003 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS 35.054.527
10 - SAÚDE 35.054.527
13004 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 2.000.000
24 - COMUNICAÇÕES 2.000.000
13005 - ALAGOAS PREVIDÊNCIA 2.959.327.490
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.957.327.490
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 106.756.505
20 - AGRICULTURA 106.756.505
14001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS 8.903.789
20 - AGRICULTURA 8.903.789
14002 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 11.706.661
20 - AGRICULTURA 8.326.661
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 3.380.000
14003 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 17.766.227
04 - ADMINISTRAÇÃO 200.000
20 - AGRICULTURA 17.566.227
14004 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 3.840.860

15/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Demonstrativo da despesa por órgão e função - recursos de todas as fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgãos / Funções
Total

20 - AGRICULTURA 3.840.860
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 330.137.155
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 328.137.155
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 8.882.754
12 - EDUCAÇÃO 997.890
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 7.884.864
16001 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 5.377.937
22 - INDÚSTRIA 5.377.937
16002 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 55.551.953
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 55.551.953
16003 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 76.228.417
12 - EDUCAÇÃO 40.286.439
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 35.941.978
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 18.205.997
24 - COMUNICAÇÕES 18.205.997
17001 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 9.817.251
24 - COMUNICAÇÕES 9.817.251
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 34.528.632
13 - CULTURA 34.528.632
18001 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 3.728.558
13 - CULTURA 3.728.558
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 155.085.998
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 155.085.998
19001 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 812.111.919
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 812.111.919
19002 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 425.553.966
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 425.553.966
19003 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 201.688.977
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 201.688.977
19004 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS 63.908.619
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 63.908.619
19005 - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 578.444
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 578.444
19006 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 320.385.594
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 320.385.594
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 2.398.931.955
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000
12 - EDUCAÇÃO 2.392.431.955
20001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 60.606.867
12 - EDUCAÇÃO 60.606.867
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 457.512.672
04 - ADMINISTRAÇÃO 457.512.672
21002 - BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS EM LIQUIDAÇÃO 100.000
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 100.000
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 32.698.409
18 - GESTÃO AMBIENTAL 32.698.409
23001 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 14.869.399
18 - GESTÃO AMBIENTAL 14.869.399
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 8.602.155
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 8.602.155
24001 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS 6.052.639
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 130.619
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 5.922.020
24003 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 7.904.794
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 7.904.794
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 400.566.834
04 - ADMINISTRAÇÃO 10.459.150
15 - URBANISMO 313.695

16/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Demonstrativo da despesa por órgão e função - recursos de todas as fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgãos / Funções
Total

16 - HABITAÇÃO 1.212.047
17 - SANEAMENTO 385.856.942
18 - GESTÃO AMBIENTAL 2.725.000
26002 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM LIQUIDAÇÃO 1.645.607
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.645.607
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 1.926.202.962
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000
10 - SAÚDE 1.919.702.962
27001 - LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO EM LIQUIDAÇÃO 663.168
04 - ADMINISTRAÇÃO 50.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 613.168
27002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 198.862.833
12 - EDUCAÇÃO 198.862.833
28000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 11.705.220
11 - TRABALHO 11.705.220
29001 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.432.897
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.432.897
29003 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 2.467.242
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.467.242
29004 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 13.142.059
22 - INDÚSTRIA 1.460.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 11.682.059
29005 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 27.722.138
15 - URBANISMO 7.262.785
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 20.459.353
30000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 133.453.964
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 9.544.266
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 123.909.698
34000 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 324.267.010
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 154.243.364
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 170.023.646
35000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 296.548.078
26 - TRANSPORTE 296.548.078
35001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 880.692.841
26 - TRANSPORTE 880.692.841
36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 21.265.122
11 - TRABALHO 300.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 700.000
27 - DESPORTO E LAZER 20.265.122
37000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 26.956.320
04 - ADMINISTRAÇÃO 26.956.320
91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ 1.920.457.768
04 - ADMINISTRAÇÃO 184.559.584
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.735.898.184
99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666
TOTAL GERAL 16.946.746.918

17/635
EVOLUÇÃO DA RECEITA 2020 – 2024

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - art. 22, inciso III, alíneas "a", "b" e "c"
DESCRIÇÃO 2020 2021 2022 2023 2024
RECEITAS CORRENTES (I) 13.409.363.866 17.392.441.382 18.075.131.646 17.048.039.559 19.286.250.175
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.810.878.250 7.012.359.602 7.872.319.781 7.936.125.891 8.774.558.383
ICMS 4.709.722.139 5.827.832.075 6.294.820.157 6.586.454.158 7.128.360.122
IPVA 360.399.214 396.488.806 524.544.035 463.969.488 513.618.279
ITCD 18.817.063 37.042.854 41.788.166 34.045.807 35.674.102
IRRF 638.955.201 644.918.842 881.230.037 743.021.993 983.762.416
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 82.984.633 106.077.024 129.937.386 108.634.445 113.143.464
Contribuições 523.540.054 496.144.344 510.426.044 516.419.492 597.069.773
Receita Patrimonial 741.127.344 1.889.487.605 521.691.369 135.526.974 319.666.783
Receita Agropecuária 0 0 0 0 0
Receita Industrial 0 0 0 0 0
Receita de Serviços 186.466.761 261.205.585 271.009.031 287.540.930 241.567.958
Transferências Correntes 6.067.320.967 6.946.841.303 8.800.187.696 8.073.826.582 9.260.852.874
Cota-Parte do FPE 3.922.996.343 5.399.243.000 6.715.120.701 6.474.820.430 7.186.023.645
Transferências da LC 87/1996 0 0 0 0 0
Transferências da LC 61/1996 9.583.820 0 0 0 0
Transferências do FUNDEB 707.664.845 975.978.437 204.238.320 1.104.406.349 1.104.406.349
Outras Transferências Correntes 1.427.075.960 571.619.865 1.880.828.675 494.599.803 494.599.803
Outras Receitas Correntes 80.030.490 66.446.691 99.497.725 98.599.690 92.534.404
RECEITAS DE CAPITAL (II) 483.323.414 148.842.620 965.321.694 960.094.000 1.541.009.816
Alienação de Bens 503.039 888.079 1.515.898 500.094.000 200.302.000
Amortização de Empréstimos 247.857 144.583 0 0 0
Operações de Crédito 303.826.414 85.650.000 910.882.754 400.000.000 1.336.707.816
Transferências de Capital 178.746.104 62.159.958 52.923.042 60.000.000 4.000.000
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (III) 699.522.278 571.113.633 545.878.619 723.839.478 638.404.741
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL (IV) 0 0 34306,84 0 0
DEDUÇÕES (V) -2.780.407.612 -3.596.939.366 -4.235.866.543 -4.135.125.160 -4.518.917.815
Transferências Constitucionais e Legais -1.299.298.914 -1.576.845.216 -1.863.815.305 -1.305.177.579 -1.929.224.567
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -1.481.108.697 -2.020.094.150 -2.372.051.238 -2.829.947.581 -2.589.693.247
RECEITA LÍQUIDA (VI) = (I + II + III + IV + V) 11.811.801.946 14.515.458.269 15.350.499.724 14.596.847.877 16.946.746.918
OBS: Realizado; 2020 a 2022 e Previsão; 2023 e 2024. Apenas OFSS.
EVOLUÇÃO DA DESPESA 2022 - 2024

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - art. 22, inciso III, alíneas "d", "e" e "f"

DESCRIÇÃO 2022* 2023 2024


DESPESAS CORRENTES (I) 12.377.050.768 10.785.749.403 13.127.254.749
Pessoal e Encargos Sociais 7.288.835.252 7.246.665.189 7.724.475.360
Juros e Encargos da Dívida 438.409.076 404.108.468 628.249.477
Outras Despesas Correntes 4.649.806.440 3.134.975.746 4.774.529.911
DESPESAS DE CAPITAL (II) 2.945.011.361 3.025.527.244 3.110.386.762
Investimentos 2.501.844.174 2.249.801.516 2.329.596.832
Inversões Financeiras 64.566.613 343.105.000 282.615.000
Amortização da Dívida 378.600.574 432.620.728 498.174.930
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (IV) 0 61.731.752 70.700.666
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (V) 603.064.069 723.839.478 638.404.741
TOTAL GERAL (VI) = ( I + II + III + IV + V) 15.925.126.198 14.596.847.877 16.946.746.918
* Despesas Empenhadas
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

TODAS AS FONTES (R$ 1,00)

RECEITA TOTAL DESPESA TOTAL

Receitas Correntes 19.286.250.175 Despesas Correntes 13.127.254.749

Impostos, Taxas e Contribuições de 8.774.558.383 Pessoal e Encargos Sociais 7.724.475.360


Melhoria
Receita de Contribuições 597.069.773 Juros e Encargos da Dívida 628.249.477

Receita Patrimonial 319.666.783 Outras Despesas Correntes 4.774.529.911

Receita Agropecuária .
Receita Industrial ..
Receita de Serviços 241.567.958 .
Transferências Correntes 9.260.852.874 ..
Outras Receitas Correntes 92.534.404 .
Receita Intraorçamentária Correntes 638.404.741 Despesa Intraorçamentária Correntes 638.404.741

. .
Deduções da Receita Corrente 4.518.917.815 ..
Dedução para FUNDEB 2.589.693.247 .
Dedução para Transferências a Municípios 1.929.224.567 ..
Demais Deduções 0 .
. ..
.. SUPERÁVIT ORC. CORRENTE 1.640.077.612

. . 14.767.332.361

Subtotal 15.405.737.102 Subtotal 15.405.737.102

SUPERÁVIT ORC. CORRENTE 1.640.077.612 ..

. .
Receitas de Capital 1.541.009.816 Despesas de Capital 3.110.386.762

Operações de Crédito 1.336.707.816 Investimentos 2.329.596.832

Alienação de Bens 200.302.000 Inversões Financeiras 282.615.000

Amortização de Empréstimos Amortização da Dívida 498.174.930

Transferências de Capital 4.000.000 .


Outras Receitas de Capital ..
.. ..
. Reserva de Contingência do RPPS

Receita Intraorçamentária de Capital Reserva de Contingência 70.700.666

. .
Total 18.586.824.530 Total 18.586.824.530

. .
RESUMO

. .
Receitas Correntes 19.286.250.175 Despesas Correntes 13.127.254.749

Receita Intraorçamentária Correntes 638.404.741 Despesa Intraorçamentária Correntes 638.404.741

Receitas de Capital 1.541.009.816 Despesas de Capital 3.110.386.762

Receita Intraorçamentária de Capital 0 .

. Reserva de Contingência do RPPS

Deduções da Receita Corrente 4.518.917.815 Reserva de Contingência 70.700.666

. .

Total 16.946.746.918 Total 16.946.746.918

20/635
Consolidação da Receita por Natureza - Recurso de todas as Fontes

Recurso de Outras Recurso de Todas as


Categoria / Origem / Natureza Recursos do Tesouro
Fontes Fontes
1 - Receitas Correntes 11.003.396.282,81 3.787.461.182,79 14.790.857.465,59
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.202.029.413,38 526.982.794,59 5.729.012.207,97
1112511101 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal 489.375.495,76 489.375.495,76
1112511201 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros 23.934.611,78 23.934.611,78
1112511301 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa 205.447,31 205.447,31
1112511401 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros 102.723,66 102.723,66
1112521101 - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - Principal 32.848.712,97 32.848.712,97
1112521201 - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros 2.475.782,67 2.475.782,67
1112521301 - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa 292.527,64 292.527,64
Juros 57.078,56 57.078,56
1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 846.035.677,58 846.035.677,58
1113034101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 137.726.738,21 137.726.738,21
1114501101 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal 6.433.843.357,43 6.433.843.357,43
1114501201 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros 121.124.404,29 121.124.404,29
1114501301 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa 64.124.684,63 64.124.684,63
1114501401 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros 21.374.894,88 21.374.894,88
1114502101 - Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal 482.652.641,00 482.652.641,00
ICMSFECOEP 2.661.293,36 2.661.293,36
1114502301 - Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Dívida Ativa 2.292,34 2.292,34
1114502401 - Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.576.554,47 2.576.554,47
1118012101 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal -293.625.297,45 -293.625.297,45
1118012201 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros -14.360.767,07 -14.360.767,07
1118012301 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa -123.268,39 -123.268,39
1118012401 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros -61.634,19 -61.634,19
1118013101 - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - Principal -6.569.742,59 -6.569.742,59
1118013201 - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros -495.156,53 -495.156,53
1118013301 - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa -58.505,53 -58.505,53
Juros -11.415,71 -11.415,71
1118021101 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal -2.573.537.342,97 -2.573.537.342,97
1118021201 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros -48.449.761,72 -48.449.761,72
1118021301 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa -25.649.873,85 -25.649.873,85
1118021401 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros -8.549.957,95 -8.549.957,95
1118022101 - Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate a Pobreza - Principal -96.530.528,20 -96.530.528,20
1118022102 - Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate a Pobreza - Dívida Ativa -532.258,67 -532.258,67
1118022103 - Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate a Pobreza - Dívida Ativa - Multas e Juros -458,47 -458,47
Fecoep -515.310,89 -515.310,89
Principal 11.501.116,00 11.501.116,00
1121011102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vigilância Sanitária - Principal 225.947,86 225.947,86
1121011103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença Prévia - Principal 0,00 0,00
1121011104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença de Implementação - Principal 900.361,88 900.361,88
1121011105 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença de Operação - Principal 2.285.909,62 2.285.909,62
1121011106 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença de Projetos - Principal 2.665.378,54 2.665.378,54
Principal 0,00 0,00
1121011108 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Autorização Funcionamento Transporte - Principal 0,00 0,00
1121011109 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Aprovação Projeto Const. Civil - Principal 0,00 0,00
1121011110 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Regulação Serv. Gás. Canalizado - Principal 1.914.232,00 1.914.232,00
- Principal 3.780.346,18 3.780.346,18
Civil - Principal 0,00 0,00
1121011113 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Serviços Diversos - Principal 0,00 0,00
1121011114 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Utilização dos Serviços Públicos - Principal 86.744,40 86.744,40
1121011115 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Saneamento - Principal 3.429.206,52 3.429.206,52
1121011116 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mineração - Principal 2.350,00 2.350,00
1121011117 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Emolumentos Consulares - Principal 7.381.445,46 7.381.445,46
1121011118 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa FEFAL (Lei 7.835/2016) - Principal 11.851.493,00 11.851.493,00
1121011218 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa FEFAL (Lei 7.835/2016) - Multas e Juros 4.041,52 4.041,52
1121041101 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 287.622,82 287.622,82
1121041102 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Licença de Transporte de Resíduos - Principal 0,00 0,00
1121041103 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Proteção Ambiental - Principal 92.008,00 92.008,00
Principal 115.561,38 115.561,38
1121991101 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal 109.645,66 109.645,66
1122011101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 2.156.670,08 2.156.670,08
1122011102 - Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa Judiciária - Principal 26.453.264,70 26.453.264,70
1122011104 - Taxas pela Prestação de Serviços - Acesso a Informacao Lei 12527/11 - Principal 180,66 180,66
1122011105 - Taxas pela Prestação de Serviços - Serviços Prestados a Sociedade - Principal 0,00 0,00
1122011105 - Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio - Principal 3.367.322,76 3.367.322,76
1122011106 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA DE SERVIÇOS NOTARIAIS E
REGISTRAIS - TSNR - PRINCIPAL 13.119.943,46 13.119.943,46
1122021101 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal 44.937.777,16 44.937.777,16
12 - Contribuições 597.069.773,11 597.069.773,11
1215011101 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 316.446.979,75 316.446.979,75
1215012101 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 35.670.897,09 35.670.897,09
1215013101 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 17.915.196,34 17.915.196,34
1215521101 - Contribuição do Militar Ativo - Principal 98.516.512,56 98.516.512,56
1215522101 - Contribuição do Militar Inativo - Principal 89.560.465,97 89.560.465,97
1215523101 - Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal 23.882.790,92 23.882.790,92
1219999102 - Demais Contribuições Sociais - Precatórios Lei 6410/2003 - Principal 11.941.395,46 11.941.395,46
1219999103 - Demais Contribuições Sociais - Demais Contribuições Previdenciárias - Principal 3.135.535,01 3.135.535,01
13 - Receita Patrimonial 32.795.938,68 277.092.250,07 309.888.188,75
1310011102 - Aluguéis e Arrendamentos- Imóveis Urbanos - Principal
1310012102 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Imóveis - Principal
1310012103 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Laudêmios - Principal
1311011101 - Aluguéis - Principal 602.176,23 602.176,23
1311012101 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 4.667.223,17 4.667.223,17
Principal 400.000,00 400.000,00
1311991101 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal 867.671,00 867.671,00
1321011101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00
1321011101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00
1321011103 - Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança - Principal 30.571,79 5.904.254,81 5.934.826,59
1321011104 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos de Investimento - Principal 25.705.728,28 209.182.392,05 234.888.120,34
1321011105 - Remuneração de Depósitos Bancários - CDB - Principal 3.686.950,28 479.002,16 4.165.952,44
1321011109 - Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicação Financeira Conta Única - Principal 3.372.688,33 17.420.347,87 20.793.036,20
1323011101 - Participações -Principal 3.666.109,32 3.666.109,32
1361011101 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Receita da Terceirização da Folha de
Pagamento - Principal 3.000.000,00 3.000.000,00
Judiciais 40.641.667,57 40.641.667,57
1390001101 - Demais Receitas Patrimoniais - Uso de Faixa de Dominio de Rodovias - Principal
1390001103 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo -9.778.594,11 -9.778.594,11
1399991101 - Demais Receitas Patrimoniais - Outras 40.000,00 40.000,00
14 - Receita Agropecuária 0,00 0,00
1400001102 - Receita Agropecuária - Chamada Publica das Mulheres - Principal 0,00 0,00
1400001105 - Receita Agropecuária - Principal
0,00 0,00
16 - Receita de Serviços 241.567.958,47 241.567.958,47
1611011101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 2.306.667,03 2.306.667,03
Principal 448.059,04 448.059,04
Principal 11.376.098,23 11.376.098,23
- Principal 1.305.226,23 1.305.226,23
Estrageiro - Principal 25.607,23 25.607,23
Principal 1.937.844,03 1.937.844,03
Principal 480.335,69 480.335,69
1611011108 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Histórico de Condutor - Principal 77.337,21 77.337,21
1611011109 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Alteração de Dados Habilitação - Principal 590.337,12 590.337,12
Principal 5.333,72 5.333,72
1611011111 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 1a Habilitação - Principal 6.838.622,02 6.838.622,02
Prático - Principal 5.011.213,66 5.011.213,66
1611011113 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Adição ou Mudança de Categoria - Principal 888.323,16 888.323,16
1611011114 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Reg. CNH - Outra UF - c/ Adição ou Mudança
de Categoria - Principal 108.562,11 108.562,11
1611011115 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Reg. de CNH de Estrageiro - c/ Adição ou
Mudança de Categoria - Principal 162.982,37 162.982,37
1611011116 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Adição e Mudança de Categoria - Principal 24.931,88 24.931,88
Principal 200,02 200,02
1611011119 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Reciclagem - CNH Suspensa - Principal 96.202,87 96.202,87
1611011123 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Avaliação de Junta Psicológica - Principal 3.923,50 3.923,50
1611011124 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Permissionado Penalizado - Principal 21.607,33 21.607,33
Principal 508.532,26 508.532,26
Condutor - Principal 33.447,34 33.447,34
Principal 39.605,86 39.605,86
Financeiras - Principal 238.953,63 238.953,63
Principal 61.303,88 61.303,88
Principal 22.670,38 22.670,38
CFC - Principal 29.443,67 29.443,67
Médico/Clínica/Psicólogo - Principal 41.743,99 41.743,99
1611011133 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Credenciamento / Renovação - Psicólogo de
Clínica Médica - Principal 39.978,66 39.978,66
Psicólogo - Principal 39.606,44 39.606,44
1611011135 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Primeiro Emplacamento - Principal 9.645.987,22 9.645.987,22
1611011136 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Primeiro Emplacamento Sem Vistoria - Principal 57.336,22 57.336,22
1611011137 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Licenciamento Anual - Principal 123.226.845,82 123.226.845,82
1611011138 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Transferência de Propriedade - Principal 24.387.653,22 24.387.653,22
Veículos - Principal 202,88 202,88
Principal 707.321,65 707.321,65
1611011142 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Alteracão de Dados - Principal 727.687,85 727.687,85
1611011144 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Escolha de Placa Especial - Principal 10.582,56 10.582,56
1611011146 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Baixa do Veículo - Principal 9.616,70 9.616,70
1611011148 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Lacre da Placa - Principal 48,26 48,26
Principal 30.288,57 30.288,57
Porte - Principal 87.236,04 87.236,04
Principal 300,23 300,23
- Principal 180,45 180,45
Principal 0,00 0,00
Principal 1.850,94 1.850,94
1611011157 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Bloqueio Administrativo de Veículos - Principal 117.185,59 117.185,59
1611011158 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Vistoria de Veículo Externa - Principal 16.024,39 16.024,39
1611011159 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Vistoria de Veículo no Detran - Principal 14.732.080,99 14.732.080,99
1611011161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Extrato de Dados Para Seguro - Principal 2.908.820,87 2.908.820,87
1611011162 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Financiamento de Veículo - Principal 38.393,42 38.393,42
1611011163 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Vistoria Lacrada - Principal 0,00 0,00
1611011164 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Emissão de Trânsito Livre - Principal 48.636,19 48.636,19
1611011165 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Cancelamento de Gravame - Principal 0,00 0,00
150000V - Principal 6.895.004,03 6.895.004,03
150000V - Principal 174.317,39 174.317,39
Credenciada - Principal 377.938,08 377.938,08
1611011172 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Credenciamento de Despachante - Principal 6.498,07 6.498,07
Principal 4.453,75 4.453,75
Similares - Principal 4.940,37 4.940,37
Principal 2.887,09 2.887,09
Caminhão/Ônibus - Principal 303,60 303,60
1611011179 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Vistoria de Veículo - Principal 45.241,59 45.241,59
1611011180 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Taxa de Terminal Rodoviário - Principal 27.698,67 27.698,67
1611011185 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Renovação de Licenciamento - Principal 1.007,01 1.007,01
1611011186 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Cessão de Uso Remunerado/Box - Principal 6.024,61 6.024,61
1611011187 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços de Comercialização de Livros,
Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade - Principal 4.024,61 4.024,61
1611011189 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Educacionais - Principal 111.543,64 111.543,64
1611011190 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e
Análise de Projetos - Principal 2.214.777,02 2.214.777,02
1611011191 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Seviços Administrativos do RPPS - Principal 0,00 0,00
1611011192 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Taxa de Expediente - Principal 1.254,21 1.254,21
1611011195 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estudos e Pesquisas - Principal 0,00 0,00
Principal 2.153.807,81 2.153.807,81
1611011196 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Fianças Penitenciárias - Principal 0,00 0,00
1611011197 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Receita de Apoio Cultural - Principal 175.144,48 175.144,48
Principal 0,00 0,00
1611021101 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Inscrição em Concursos Públicos - Principal 37.241,86 37.241,86
1611021101 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Inscrição em Concursos Públicos - Principal 500.000,00 500.000,00
1611031101 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 0,00 0,00
1611041101 - Serviços de Informação e Tecnologia - Principal 150,25 150,25
1631511101 - Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde - Principal 0,00 0,00
1631981101 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 19.059.495,23 19.059.495,23
1699991101 - Outros Serviços - Principal 0,00 0,00
1699991102 - Outros Serviços - Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal 183.162,46 183.162,46
1699991105 - Outros Serviços - DAR Amarelinha - Principal 3.745,19 3.745,19
1699991106 - Outros Serviços - Receita de Prêmios de Seguros - Principal 0,00 0,00
1699991107 - Outros Serviços - Faixa de Dominio Vistoria e Análise - Principal 55.324,47 55.324,47
1699991108 - Outros Serviços - Juros de Mora de Outras Receitas - Principal 0,00 0,00
1699991110 - Outros Serviços - Captura de Foto e Dados Biométricos - Principal 0,00 0,00
1699991115 - Outros Serviços - Renovação de Credenciamento de Demostagem de Veículo - Principal 1.219,13 1.219,13
Habilitação CNH - Principal 1.773,22 1.773,22
17 - Transferências Correntes 5.764.920.317,74 2.055.864.615,92 7.820.784.933,66
1711501101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal 7.186.023.645,37 7.186.023.645,37
1711531101 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos
Industrializados - Principal 2.288.084,75 2.288.084,75
1711541101 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 7.791.910,37 7.791.910,37
1712501101 - Compensação Financeira Recursos Hídricos 7.574.263,75 7.574.263,75
1712511101 - Compensação Financeira Recursos Minerais 1.539.432,19 1.539.432,19
1712522101 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo 39.114.376,44 39.114.376,44
1712524101 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 27.380.063,51 27.380.063,51
1713501101 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Atenção Primária - Principal 1.680.000,00 1.680.000,00
1713502101 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Atenção Especializada - Principal 161.290.666,82 161.290.666,82
1713503101 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Vigilância em Saúde - Principal 9.600.055,96 9.600.055,96
1713504101 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Assistência Farmacêutica - Principal 3.022.981,73 3.022.981,73
1713509101 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Outros Programas - Principal 31.472.672,70 31.472.672,70
1713509101 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Outros Programas - Principal 2.333.177,40 2.333.177,40
1713512101 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção Especializada - Principal 5.450.631,50 5.450.631,50
1713513101 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Vigilância em Saúde - Principal 0,00 0,00
1713515101 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Gestão do SUS - Principal 1.505.080,23 1.505.080,23
1713515101 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Gestão do SUS - Principal 9.173.054,10 9.173.054,10
1714501101 - Transferências do Salário-Educação - Principal 20.483.081,39 20.483.081,39
1714521101 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 9.833.626,88 9.833.626,88
1715511101 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 175.121.614,62 175.121.614,62
1715521101 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal 10.619.606,86 10.619.606,86
1716501101 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 1.363.788,64 1.363.788,64
1717011101 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 17.647.996,07 17.647.996,07
1717501101 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 194.742,00 194.742,00
1717511101 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.386.544,56 1.386.544,56
1717531101 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal 0,00 0,00
1718011101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal -1.437.204.729,07 -1.437.204.729,07
1718016101 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos
Industrializados - IPI - Principal -915.233,90 -915.233,90
1718017101 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal -1.947.977,59 -1.947.977,59
1719531101 - Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal 4.968.973,56 4.968.973,56
Principal 374.890,50 374.890,50
1719561101 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF 331.016.955,80 331.016.955,80
1719991103 - Outras Transferências da União - Lei 9.615 -Lei Pelé - Principal 1.332.666,12 1.332.666,12
1719991111 - Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 14.728.550,60 14.728.550,60
1732511101 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal 723.652,62 723.652,62
1739991101 - Outras Transferências dos Municípios - Principal 0,00 0,00
1741011101 - Transferências de Instituições Privadas - Principal 358.567,01 358.567,01
1741991101 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal 33.900,00 33.900,00
1751501101 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal 1.173.423.620,20 1.173.423.620,20
19 - Outras Receitas Correntes 3.650.613,01 88.883.790,63 92.534.403,64
1911011101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1.605.212,81 1.605.212,81
Principal 2.763.464,92 2.763.464,92
1911011103 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Radar - Principal 0,00 0,00
Principal 10.928,14 10.928,14
Principal 0,00 0,00
Principal 28.036,49 28.036,49
Principal 0,00 0,00
Principal 1.140,46 1.140,46
1911011109 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Prevencao Contra Incêndio - Principal 0,00 0,00
Principal 324.896,73 324.896,73
1911011111 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multa Sentenca Penal Condenatória - Principal 1.348,94 1.348,94
1911011112 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multa Confissão de Dívida - Principal 325.769,72 325.769,72
1911011301 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 314.744,71 314.744,71
1911061101 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 1.237.186,04 1.237.186,04
Principal 30.756,94 30.756,94
1911091101 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 7.733,71 7.733,71
1911141101 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB 3.299.026,94 3.299.026,94
1921011101 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 0,00 0,00
1921991101 - Outras Indenizações - Principal 27.901,30 27.901,30
1922063101 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal 2.459.687,45 7.621.972,88 10.081.660,32
1922991101 - Outras Restituições - Principal 16.269.649,14 16.269.649,14
1922991101 - Outras Restituições - Principal 379.592,26 379.592,26
1923021101 - Ressarcimento de Custos - Principal 98.334,73 29.734,27 128.069,00
1931021101 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal 123.740,09 123.740,09
1999031101 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdências - Principal 53.654.544,59 53.654.544,59
1999111101 - Variação Cambial - Principal 4.533,75 4.533,75
1999122101 - Ônus de Sucumbência - Principal 421.044,43 421.044,43
1999991101 - Outras Receitas - Principal 10.608,11 41.346,88 51.954,99
1999991102 - Outras Receitas - Primárias - Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Principal 8.453,05 8.453,05
1999991103 - Outras Receitas - Primárias - Acordos / Parcelamentos Judiciais - Lei 7015/2015 - Principal 701.250,00 701.250,00
1999991106 - Outras Receitas - Primárias - Receita Divida Ativa não Tributária Outras Receitas - Principal 731.764,17 731.764,17
2 - Receitas de Capital 1.541.009.816,40 1.541.009.816,40
21 - Operações de Crédito 1.336.707.816,40 1.336.707.816,40
2119991101 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00
2122011101 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal 291.707.816,40 291.707.816,40
2129991101 - Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal 0,00 0,00
22 - Alienação de Bens 200.302.000,00 200.302.000,00
2213011102 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação de Veículos - Principal 1.000,00 1.000,00
2213011104 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação de Outros Bens Móveis - Principal 1.000,00 1.000,00
2221011101 - Alienação de Bens Imóveis - Principal 200.300.000,00 200.300.000,00
23 - Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
2300061101 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Empréstimos Diversos - Principal 0,00 0,00
24 - Transferências de Capital 4.000.000,00 4.000.000,00
2411501101 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2414011101 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal 3.000.000,00 3.000.000,00
2419541101 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP 1.000.000,00 1.000.000,00
29 - Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
2990001101 - Outras receitas de capital 0,00 0,00
7 - Receita Intraorçamentária Correntes 15.582,78 638.389.158,61 638.404.741,39
71 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 129.838,98 129.838,98
7121041101 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 129.838,98 129.838,98
72 - Receita Intraorçamentária - Contribuições 560.098.924,27 560.098.924,27
7215021101 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 473.288.025,19 473.288.025,19
7215501101 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal 63.653.694,82 63.653.694,82
7215502101 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal 23.157.204,26 23.157.204,26
7215531101 - Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal 0,00 0,00
73 - Receita Intraorçamentária - Receita Patrimonial 24.701,35 24.701,35
7311011101 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal 24.701,35 24.701,35
76 - Receita de Serviços 25.043.161,19 25.043.161,19
7611011101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros Serviços - Principal 0,00 0,00
7611041101 - Serviços de Atendimento à Saúde - Outros Serviços- Principal 1.173.064,67 1.173.064,67
7611041101 - Serviços de Informação e Tecnologia - Principal 5.394.508,14 5.394.508,14
7699991199 - Outros Serviços - Principal 18.475.588,38 18.475.588,38
79 - Receita Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes 15.582,78 53.092.532,83 53.108.115,61
7922991101 - Outras Restituições - Principal 7.231,20 1.275.807,47 1.283.038,67
7999011101 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e
Sistema de Proteção Social - Principal 50.840.746,59 50.840.746,59
7999991106 - Outras Receitas Correntes 8.351,58 975.978,77 984.330,35
TOTAL 11.003.411.865,59 5.966.860.157,80 16.970.272.023,38
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por fonte de Recursos

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Fonte
Tesouro Outras Fontes Total
500 Recursos não Vinculados de Impostos 11.003.411.866 11.003.411.866
501 Outros Recursos não Vinculados 400.708.695 400.708.695
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.180.098.243 1.180.098.243
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 175.121.615 175.121.615
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 10.619.607 10.619.607
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 331.016.956 331.016.956
550 Transferência do Salário-Educação 20.673.072 20.673.072
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 10.510 10.510
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.610.053 10.610.053
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 1.820.526 1.820.526
553 (PNATE)
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à 12.913.411 12.913.411
570 Educação
572 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 217.098 217.098
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 193.237.477 193.237.477
600 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 7.128.648 7.128.648
601 Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 30.287 30.287
602 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ¿ Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19
no bojo da ação 21C0.
622 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais 34.344 34.344
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 1.545.302 1.545.302
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.542.659 1.542.659
662 Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social 854 854
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 4.918 4.918
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 28.989.648 28.989.648
702 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 38.971 38.971
703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades 82.957 82.957
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 56.965.915 56.965.915
706 Transferência Especial da União 31.472.673 31.472.673
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 749 749
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 1.539.432 1.539.432
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 7.577.321 7.577.321
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. 1.353.206 1.353.206
712 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN 8.850.658 8.850.658
713 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP 8.274.148 8.274.148
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 6.308 6.308
717 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022 977.240 977.240
749 Outras vinculações de transferências 7.783.809 7.783.809
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 5.858.628 5.858.628
752 Recursos Vinculados ao Trânsito 4.526.512 4.526.512
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 2.537.782 2.537.782
754 Recursos de Operações de Crédito 1.338.401.030 1.338.401.030
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 200.001.000 200.001.000
757 Recursos de Depósitos Judiciais ¿ Lides das quais o Ente faz parte 446 446
759 Recursos Vinculados a Fundos 66.585.469 66.585.469
760 Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas 93.886.714 93.886.714
761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 402.157.415 402.157.415
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 193.814.841 193.814.841
801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 902.359.964 902.359.964
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 19.841.495 19.841.495
803 Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) 212.116.446 212.116.446
TOTAL GERAL 11.003.411.866 5.943.335.052 16.946.746.918

26/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Fontes de Recursos, segundo os Projetos e
Atividades

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Fonte Operações
Especiais Projetos Atividades Total

500 Recursos não Vinculados de Impostos 1.923.811.691 861.947.491 8.146.952.017 10.932.711.200


501 Outros Recursos não Vinculados 19.379.210 381.329.485 400.708.695
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 98.729.816 1.081.368.427 1.180.098.243
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 175.121.615 175.121.615
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 10.619.607 10.619.607
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 132.406.782 198.610.173 331.016.956
550 Transferência do Salário-Educação 11.436.258 9.236.813 20.673.072
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na 10.510 10.510
551 Escola (PDDE)
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de 10.610.053 10.610.053
552 Alimentação Escolar (PNAE)
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 1.820.526 1.820.526
553 Transporte Escolar (PNATE)
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos 9.991.274 2.922.137 12.913.411
570 Congêneres vinculados à Educação
Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 217.098 217.098
572 vinculados à Educação
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 193.237.477 193.237.477
600 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 7.128.648 7.128.648
601 - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 30.287 30.287
602 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ¿ Recursos
destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos 34.344 34.344
622 Municipais
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos 1.545.302 1.545.302
631 Congêneres vinculados à Saúde
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.542.659 1.542.659
662 Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social 854 854
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência 4.918 4.918
665 Social
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 25.757.718 3.231.930 28.989.648
702 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 38.971 38.971
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras 71.267 11.690 82.957
703 Entidades
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração 643.434 56.322.481 56.965.915
704 de Recursos Naturais
706 Transferência Especial da União 31.472.673 31.472.673
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 749 749
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 60.000 1.479.432 1.539.432
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 86.900 720.000 6.770.421 7.577.321
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. 1.353.206 1.353.206
712 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN 6.168.622 2.682.036 8.850.658
713 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP 8.274.148 8.274.148
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais 6.308 6.308
716 Setores da Cultura
717 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022 977.240 977.240
749 Outras vinculações de transferências 120.000 7.663.809 7.783.809
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 105.297 5.753.331 5.858.628
752 Recursos Vinculados ao Trânsito 4.526.512 4.526.512
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 2.537.782 2.537.782
754 Recursos de Operações de Crédito 1.338.401.030 1.338.401.030
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 200.001.000 200.001.000
757 Recursos de Depósitos Judiciais ¿ Lides das quais o Ente faz parte 446 446
759 Recursos Vinculados a Fundos 46.927.715 19.657.754 66.585.469
760 Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas 3.794.530 90.092.184 93.886.714
761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 100.383.327 301.774.088 402.157.415
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 193.814.841 193.814.841
801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 902.359.964 902.359.964
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 800.000 19.041.495 19.841.495
803 Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) 212.116.446 212.116.446
TOTAL GERAL 1.924.707.768 3.125.568.314 11.825.770.170 16.876.046.252

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

Todas as Fontes 1.924.707.768 3.125.568.314 11.825.770.170 16.876.046.252


00 - A DEFINIR 550.968 550.968
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 550.968 550.968
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 174.000 174.000
3810 - IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ESTUDO POLÍTICO 174.000 174.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 376.968 376.968
3809 - INCLUSÃO, CONCIENTIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PROJETO DE 376.968 376.968
OPORTUNIDADES NOS PROGRAMAS SOCIAIS
01 - LEGISLATIVA 16.897.922 456.898.532 473.796.454
031 - AÇÃO LEGISLATIVA 7.000.000 7.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 7.000.000 7.000.000
5208 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL 4.000.000 4.000.000
5209 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 3.000.000 3.000.000
032 - CONTROLE EXTERNO 16.897.922 123.887.760 140.785.683
0004 - ADMINISTRAÇÃO 953.709 123.887.760 124.841.469
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 99.273.551 99.273.551
3828 - MODERNIZAÇÃO DO FUNCONTAS 198.709 198.709
3832 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS 520.000 520.000
3833 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS, SERVIDORES E GESTORES 235.000 235.000
PÚBLICOS
5248 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 17.852.320 17.852.320
5249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 309.480 309.480
5250 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 340.428 340.428
5251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCE/AL 128.950 128.950
5252 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSO HUMANOS 1.508.207 1.508.207
5253 - MANUTENÇÃO DO FUNCONTAS 336.950 336.950
5254 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 7.874 7.874
5255 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS 2.900.000 2.900.000
5256 - GESTÃO DE PESSOAS 1.230.000 1.230.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 15.944.213 15.944.213
3824 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 4.468.667 4.468.667
3825 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 600.000 600.000
3829 - MODERNIZAÇÃO DO FUNEC 11.811 11.811
3830 - DESENVOLVIMENTO DA TV CIDADÃ 9.842 9.842
3842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE/AL 10.853.892 10.853.892
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 326.010.772 326.010.772
0004 - ADMINISTRAÇÃO 326.010.772 326.010.772
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 80.000.000 80.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 10.000.000 10.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 236.010.772 236.010.772
02 - JUDICIÁRIA 37.408.000 833.865.588 871.273.588
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 37.200.000 764.797.241 801.997.241
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 37.200.000 764.797.241 801.997.241
3709 - MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 13.600.000 13.600.000
3819 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 100.000 100.000
ALAGOAS
3822 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 23.000.000 23.000.000
3823 - MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 500.000 500.000
5234 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 1.749.732 1.749.732
ALAGOAS
5239 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 90.092.184 90.092.184
5240 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 9.000.000 9.000.000
5241 - GESTÃO DE PESSOAS 517.375.816 517.375.816
5242 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.288.028 25.288.028
5243 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 120.841.482 120.841.482
5244 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 150.000 150.000
5246 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA 150.000 150.000
5247 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE ALTERNATIVAS PENAIS E DE 150.000 150.000
ATENÇÃO AO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 204.000 69.068.346 69.272.346


0004 - ADMINISTRAÇÃO 102.000 68.871.346 68.973.346
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 10.812.815 10.812.815
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 102.000 102.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 57.904.531 57.904.531
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.000 2.000
3660 - AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA PGE 102.000 102.000
5021 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 50.000 50.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 102.000 102.000
3659 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE PARA A PGE 102.000 102.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 197.000 197.000
5020 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA 197.000 197.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.000 4.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 4.000 4.000
3844 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE 2.000 2.000
PROCESSOS
3847 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 2.000 2.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 11.705.656 281.062.613 292.768.268
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 5.282.500 1.100.771 6.383.271
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 5.282.500 1.100.771 6.383.271
3818 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS E SEDES 5.182.500 5.182.500
ADMINISTRATIVAS
3820 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL, FÍSICA E AVANÇO 100.000 100.000
TECNOLÓGICO
5226 - CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 206.771 206.771
5227 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 894.000 894.000
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 6.273.156 2.214.311 8.487.467
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.812.656 1.812.656
3835 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE APOIO TÉCNICO 1.812.656 1.812.656
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.840.500 913.089 4.753.589
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 3.840.500 3.840.500
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 913.089 913.089
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 620.000 620.000
3826 - CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 620.000 620.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.301.222 1.301.222
5259 - FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE 1.301.222 1.301.222
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 260.590.389 260.590.389
0004 - ADMINISTRAÇÃO 246.400.314 246.400.314
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.316.371 3.316.371
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 185.000 185.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 237.594.188 237.594.188
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.304.755 5.304.755
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 14.190.075 14.190.075
5228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.835.075 13.835.075
5232 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA MEIO DO MINISTÉRIO 55.000 55.000
PÚBLICO
5233 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA-FIM DO MINISTÉRIO 280.000 280.000
PÚBLICO
5237 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO 20.000 20.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 150.000 3.760.732 3.910.732
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 150.000 3.760.732 3.910.732
3821 - CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES 150.000 150.000
5230 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 13.066.409 13.066.409
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
5229 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO 13.066.409 13.066.409
PÚBLICO
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 330.000 330.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 330.000 330.000

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO 330.000 330.000


MINISTÉRIO PÚBLICO
04 - ADMINISTRAÇÃO 183.559.584 124.762.677 636.758.040 945.080.302
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 500.000 500.000
3841 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 500.000 500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 15.731.077 634.868.040 728.913.339
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.314.221 1.993.000 544.834.798 625.142.019
0101 - ENCARGOS CENTRALIZADO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 125.236.225 125.236.225
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 15.272.145 15.272.145
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 369.032.784 369.032.784
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 35.143.545 35.143.545
3751 - MODERNIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - JÁ! 1.993.000 1.993.000
5011 - CAMPANHA EDUCATIVA NOS MUNICÍPIOS 150.000 150.000
5049 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS 100 100
COLEGIADOS
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 4.000.000 4.000.000
5276 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 3.500.000 3.500.000
5277 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS 500.000 500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 82.000.810 82.000.810
5024 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMBUSTIVEL 41.100.000 41.100.000
5025 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGUA E ESGOTO 9.200.000 9.200.000
5064 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL 24.050.000 24.050.000
5071 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 7.143.204 7.143.204
5196 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENERGIA 507.606 507.606
ELÉTRICA
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 6.903.536 3.742.432 10.645.968
3645 - IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO DIGITAL
3701 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ESTADO DE ALAGOAS 2.323.536 2.323.536
3740 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.800.000 3.800.000
3795 - IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE DE NOVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE 780.000 780.000
GESTÃO
5067 - ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS E PATRIMONIAIS DA SEFAZ 1.000 1.000
5141 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA CEPAL 1.000 1.000
5142 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 1.640.000 1.640.000
5186 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO 50.000 50.000
DE PESSOAS
5195 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE PÚBLICO 50.432 50.432
5265 - GOVERNO TRABALHANDO 2.000.000 2.000.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 6.834.541 6.834.541
3781 - GOVERNANÇA, CAPACIDADES DIGITAIS E CIBERSEGURANÇA (BID) 3.375.900 3.375.900
3782 - SERVIÇOS DIGITAIS (BID) 3.141.761 3.141.761
3786 - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO (BID) 316.880 316.880
3793 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
1036 - CRIA - CRIANÇA ALAGOANA 290.000 290.000
5132 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FORTALEÇAM O 70.000 70.000
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA INSERIDA NA POBREZA
E EXTREMA POBREZA PARA SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS
5156 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA 80.000 80.000
EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA - SECRIA
5190 - FOMENTO A POLÍTICAS E AÇÕES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE GARANTAM 70.000 70.000
O EFETIVO EXERCÍCIO DO DIREITO À EDUCAÇÃO SOCIALMENTE REFERENCIADA
5191 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM O 70.000 70.000
DESENVOLVIMENTO E A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE MATERNO-INFANTIL
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 108.331.600 108.331.600
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 108.331.600 108.331.600
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO 53.000.000 53.000.000
GASTO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - 55.331.600 55.331.600
PROFISCO II
124 - CONTROLE INTERNO 30.000 30.000

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.000 10.000


5060 - PROMOVER A MELHORIA DO AMBIENTE FÍSICO E TECNOLÓGICO 10.000 10.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 20.000 20.000
5059 - APERFEIÇOAR AS FERRAMENTAS DE CONTROLE INTERNO 20.000 20.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.860.000 1.860.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.860.000 1.860.000
5165 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS 1.860.000 1.860.000
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 105.245.363 105.245.363
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 105.245.363 105.245.363
0055 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 105.245.363 105.245.363
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 200.000 200.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 200.000 200.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 200.000 200.000
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 94.126.731 2.049.105.036 2.143.231.767
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.864.967 1.987.305.412 1.999.170.379
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.528.708 1.824.230.670 1.828.759.378
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 313.609.110 313.609.110
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 6.039.479 6.039.479
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.432.491.949 1.432.491.949
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 72.090.132 72.090.132
3755 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 4.528.708 4.528.708
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 196.345 196.345
3633 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 64.118 64.118
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA 132.218 132.218
PÚBLICA
3731 - AMPLIAÇÃO DAS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS. 6 6
3737 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLICIA DE ARAPIRACA 1 1
3742 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
3827 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 17.750.000 17.750.000
5000 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE CREDENCIAMENTOS, 750.000 750.000
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE CREDENCIADOS NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
5188 - CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO 17.000.000 17.000.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 1.639.914 145.124.742 146.764.656
3757 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 1.639.914 1.639.914
5275 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 145.124.742 145.124.742
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 5.500.000 5.500.000
3573 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DETRAN 3.000.000 3.000.000
3714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 2.500.000 2.500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
5194 - QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES 200.000 200.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.000.000 16.365.000 21.365.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 5.000.000 16.365.000 21.365.000
3648 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
3797 - PROMOVER A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
5003 - APOIAR AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 7.440.000 7.440.000
5004 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO 8.925.000 8.925.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650.000 650.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 650.000 650.000
5010 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 650.000 650.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 450.000 800.000 1.250.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 800.000 800.000
5061 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 800.000 800.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 450.000 450.000
3718 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA SERIS 450.000 450.000
5258 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 38.176.804 38.176.804
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 460.000 460.000

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5006 - FOMENTO DA CULTURA E IMAGEM INSTITUCIONAL MILITAR 460.000 460.000


1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 37.716.804 37.716.804
5048 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 37.716.804 37.716.804
181 - POLICIAMENTO 63.869.248 1.972.500 65.841.748
0004 - ADMINISTRAÇÃO 15.359.030 15.359.030
3646 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 15.359.030 15.359.030
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 47.697.718 1.172.500 48.870.218
3575 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTEL 6.000.000 6.000.000
3608 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DOS CENTROS INTEGRADOS DE 15.000.000 15.000.000
SEGURANÇA PÚBLICA - CISP'S
3612 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000.000 5.000.000
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 946.717 946.717
3654 - CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 1.000
3676 - FORTALECIMENTO DO POLICIAMENTO HOMEM-ANIMAL 1.000.000 1.000.000
3732 - AQUISIÇÃO DE AERONAVE DA POLÍCIA CIVIL 1 1
3837 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA TAREFA 19.750.000 19.750.000
5005 - SAÚDE E BEM ESTAR DO POLICIAL MILITAR 1.172.500 1.172.500
1041 - ALAGOAS MULHER 800.000 800.000
5012 - AMPLIAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA 800.000 800.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 812.500 812.500
3741 - EXPANSÃO DA DOUTRINA DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E ESCOLAR 812.500 812.500
182 - DEFESA CIVIL 1.000 1.335.320 1.336.320
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
5140 - FOMENTAR AS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DO CBMAL 1.000.000 1.000.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.000 1.000
3760 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA O CBM-AL 1.000 1.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 335.320 335.320
5040 - RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÓS-DESASTRE 56.919 56.919
5043 - ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS 78.401 78.401
5066 - PREVENÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA E COMBATE PÓS- 200.000 200.000
DESASTRE
5153 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DO CBMAL.
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 3.997.249 3.997.249
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.624 1.624
3816 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PERICIAS 1.624 1.624
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 3.995.625 3.995.625
3571 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE INTELIGÊNCIA DA PMAL 3.995.625 3.995.625
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.644.266 7.644.266
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.644.266 7.644.266
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 7.644.266 7.644.266
301 - ATENÇÃO BÁSICA
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
3720 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA
PRISIONAL
363 - ENSINO PROFISSIONAL 2.100.000 2.100.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 2.100.000 2.100.000
5039 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES 2.100.000 2.100.000
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 100.000 100.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 100.000 100.000
3798 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE 100.000 100.000
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.200.000 400.000 1.600.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 300.000 400.000 700.000
3804 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA MIRIM DO BAIRRO, RONDA SOCIAL 300.000 300.000
EDUCATIVA NAS ESCOLAS E INCLUSÃO PRODUTIVA
5192 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE 400.000 400.000
DIREITO
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 500.000 500.000

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3780 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO, CAPACITAÇÃO DE CURSOS 200.000 200.000


PROFISSIONALIZANTES E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO SOCIAL E DA
REDE ESTRATÉGICA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM ENFOQUE NA POLÍTICA SOBRE
DROGAS.
3800 - PROJETO RECOMEÇAR E ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO DO SISTEMA 300.000 300.000
SOCIOEDUCATIVO
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 400.000 400.000
3778 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE 200.000 200.000
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS COM AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO PRIMÁRIA E
SECUNDÁRIA NO AMBITO ESCOLAR
3788 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 200.000 200.000
PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 327.987.155 328.137.155
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.366.979 12.366.979
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.366.979 12.366.979
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.470.000 2.470.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.500.000 1.500.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.146.979 7.146.979
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.250.000 1.250.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 150.000 304.970.176 305.120.176
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.170.000 1.170.000
5198 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE 1.170.000 1.170.000
ALAGOAS
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES
5218 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE CARÁTER EMERGENCIAL E
VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.100.000 1.100.000
5224 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 1.100.000 1.100.000
NO ESTADO DE ALAGOAS
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 301.443.169 301.593.169
3843 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO, 150.000 150.000
MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.783.642 2.783.642
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 291.756.836 291.756.836
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 150.000 150.000
5204 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA 220.789 220.789
FELIZ
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 450.000 450.000
5214 - APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.000.000 4.000.000
5219 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE 60.000 60.000
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA 1.083.538 1.083.538
FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS 938.364 938.364
TIPIFICADOS DO SUAS
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 570.289 570.289
5202 - CONCESSÃO E COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 570.289 570.289
1037 - CRESCER
5203 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 686.718 686.718
5210 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 350.000 350.000
5216 - ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS PARA GARANTIA DE 336.718 336.718
MORADIAS DIGNAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.650.000 10.650.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 10.650.000 10.650.000
3840 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS
5211 - APOIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, 10.050.000 10.050.000
NUTRICIONAL E VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE ALAGOAS
5225 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR COZINHAS 600.000 600.000
SOLIDÁRIAS
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 800.000 2.956.527.490 2.957.327.490
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 19.041.495 19.441.495
0004 - ADMINISTRAÇÃO 19.041.495 19.041.495
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.655.708 12.655.708

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

2500 - GESTÃO DE PESSOAS 5.385.787 5.385.787


2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000.000 1.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 400.000 400.000
3651 - BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 400.000 400.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3576 - GESTÃO E CONTROLE DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES 200.000 200.000
PÚBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.937.485.995 2.937.485.995
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 2.937.485.995 2.937.485.995
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 2.697.538.478 2.697.538.478
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 80.221.801 80.221.801
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 58.565.162 58.565.162
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 26.802.091 26.802.091
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 73.363.866 73.363.866
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - 994.597 994.597
DEFENSORIA PÚBLICA
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3578 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA 200.000 200.000
10 - SAÚDE 85.166.430 1.870.515.253 1.955.681.683
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 285.000 285.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 40.000 40.000
5045 - FORTALECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 40.000 40.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 245.000 245.000
5063 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS 245.000 245.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.637.191 21.637.191
0004 - ADMINISTRAÇÃO 21.637.191 21.637.191
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 15.243.924 15.243.924
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.419.267 2.419.267
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 450.000 450.000
5279 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 523.000 523.000
5280 - ENCARGOS CENTRALIZADOS - SAÚDE/AMGESP 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 82.500 82.500
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 82.500 82.500
5082 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA EM ALAGOAS 37.500 37.500
5083 - IMPLEMENTAÇÃO DA REGULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS 45.000 45.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 1.950.000 2.874.194
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 1.950.000 1.950.000
5084 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 1.950.000 1.950.000
INFORMAÇÃO EM SAÚDE
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3852 - SAÚDE DIGITAL (BID) 924.194 924.194
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 185.000 185.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 185.000 185.000
5085 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA 185.000 185.000
SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA 14.079.175 14.079.175
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.444.175 1.444.175
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 1.444.175 1.444.175
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 250.000 250.000
5072 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À SAÚDE CRIANÇA 250.000 250.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 12.385.000 12.385.000
5065 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DAS REDES DE 12.385.000 12.385.000
ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 79.242.236 1.392.782.579 1.472.024.816
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 79.242.236 1.375.803.371 1.455.045.608
3764 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.500.000 1.500.000

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ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3765 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL - 300.000 300.000


UNCISAL
3767 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO 600.000 600.000
ASSISTENCIAL / UNCISAL
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 76.842.236 76.842.236
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO 1.090.994.991 1.090.994.991
ESTADO
5070 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO 167.206.566 167.206.566
5073 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA 1.400.000 1.400.000
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL 85.730.478 85.730.478
DA UNCISAL
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 30.471.336 30.471.336
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 16.979.208 16.979.208
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 15.128.648 15.128.648
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E 1.850.560 1.850.560
DE APOIO ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 37.090.400 37.090.400
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 37.090.400 37.090.400
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 37.090.400 37.090.400
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 738.000 738.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 738.000 738.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 738.000 738.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.000.000 18.124.798 23.124.798
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 18.124.798 18.124.798
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 17.554.798 17.554.798
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS
5087 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 570.000 570.000
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS NAS UNIDADES DA UNCISAL
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.000.000 5.000.000
3770 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ALAGOAS - 5.000.000 5.000.000
LACEN
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 80.000 80.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 80.000 80.000
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 80.000 80.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 257.000 257.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 257.000 257.000
5080 - DESENVOLVIMENTO E INCORPORAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PESQUISA 122.000 122.000
E INOVAÇÃO EM SAÚDE
5081 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DE TELESSAÚDE 135.000 135.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 383.223.610 383.223.610
0004 - ADMINISTRAÇÃO 383.223.610 383.223.610
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 383.223.610 383.223.610
11 - TRABALHO 3.915.123 8.090.097 12.005.220
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.790.097 7.790.097
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.790.097 7.790.097
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TRABALHO 13.184 13.184
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.000.000 3.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 400.000 400.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.076.913 4.076.913
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
333 - EMPREGABILIDADE 3.915.123 3.915.123
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.915.123 3.915.123
3763 - EMPREGA MAIS ALAGOAS 3.000.000 3.000.000
3766 - APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 30.000 30.000
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 655.123 655.123
3771 - FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA 80.000 80.000
3772 - QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 100.000 100.000
3773 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 40.000 40.000
3812 - PROGRAMA CATAMAIS 10.000 10.000
334 - FOMENTO AO TRABALHO 300.000 300.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 300.000 300.000

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5181 - EXECUÇÃO DO PROJETO TÔ NO CORRE 300.000 300.000


12 - EDUCAÇÃO 1.089.086.257 1.605.023.923 2.694.110.179
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 300.000 634.850.721 635.150.721
0004 - ADMINISTRAÇÃO 521.079.547 521.079.547
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.323.000 4.323.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 202.133 202.133
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 507.530.127 507.530.127
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 9.024.287 9.024.287
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 111.626.012 111.626.012
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA 111.626.012 111.626.012
SEDUC
1013 - TEMPO DE APRENDER 300.000 2.145.161 2.445.161
3661 - CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO E DE APOIO 300.000 300.000
ADMINISTRATIVO
5041 - MODERNIZAÇÃO UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DE APOIO 2.145.161 2.145.161
ADMINISTRATIVO
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3783 - EDUCAÇÃO DIGITAL (BID) 924.194 924.194
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 45.782.481 45.782.481
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 45.782.481 45.782.481
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES 45.782.481 45.782.481
ESCOLARES
363 - ENSINO PROFISSIONAL 50.000 50.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 50.000 50.000
5042 - EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 25.000 25.000
PRESENCIAL
5044 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE À 25.000 25.000
DISTÂNCIA - EAD
364 - ENSINO SUPERIOR 500 9.501.795 9.502.295
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 530.000 530.000
5052 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 530.000 530.000
5092 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
1013 - TEMPO DE APRENDER 500 5.756.875 5.757.375
3838 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA UNEAL 500 500
5099 - EXPANSÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E DOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO 25.000 25.000
5100 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS- 32.800 32.800
GRADUAÇÃO
5262 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS DE 1.000.000 1.000.000
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 4.099.075 4.099.075
5264 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 600.000 600.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 3.214.920 3.214.920
5101 - ASSISTÊNCIA AO DISCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 3.214.920 3.214.920
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 89.183.444 89.183.444
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 89.183.444 89.183.444
3727 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 89.183.444 89.183.444
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.500.000 6.500.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 6.500.000 6.500.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E 6.500.000 6.500.000
IDOSOS
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 11.536.745 11.536.745
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 11.536.745 11.536.745
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 11.536.745 11.536.745
INCLUSIVA
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 893.574.564 960.621.406 1.854.195.970
0004 - ADMINISTRAÇÃO 960.621.406 960.621.406
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 960.621.406 960.621.406
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 831.642.512 831.642.512
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 5.434.574 5.434.574
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA 76.282.713 76.282.713
EDUCAÇÃO BÁSICA

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Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA 113.885.239 113.885.239


EDUCAÇÃO BÁSICA
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 1.800.000 1.800.000
266.122.580 266.122.580
3762 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA 10

3785 - FORTALECER O PROGRAMA LER MAIS ALAGOAS 11.000.000 11.000.000


3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 69.848.100 69.848.100
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 14.965.806 14.965.806
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 235.623.283 235.623.283
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 13.752.351 13.752.351
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 22.927.866 22.927.866
1013 - TEMPO DE APRENDER 61.932.052 61.932.052
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 61.932.052 61.932.052
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 40.286.439 40.286.439
1013 - TEMPO DE APRENDER 28.336.439 28.336.439
3582 - APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - PSS 14.500.000 14.500.000
3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 10.336.439 10.336.439
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 3.500.000 3.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 1.950.000 1.950.000
3585 - APOIO À POPULARIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1.500.000 1.500.000
CIENTÍFICOS, ACADÊMICOS E TECNOLÓGICOS - PAPRE
3586 - PROGRAMA DE APOIO À CONSOLIDAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 450.000 450.000
SUPERIOR DO ESTADO DE ALAGOAS - IES
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 10.000.000 10.000.000
3579 - APOIO AOS JOVENS PESQUISADORES 10.000.000 10.000.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 997.890 997.890
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 997.890 997.890
3750 - DIFUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 944.140 944.140
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 53.750 53.750
TECNOLÓGICO
13 - CULTURA 2.729.648 35.527.541 38.257.189
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.822.510 8.822.510
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.822.510 8.822.510
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.303.552 2.303.552
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 140.000 140.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.178.958 6.178.958
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 200.000 200.000
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.490.000 1.490.000
1020 - CULTURA 1.490.000 1.490.000
3716 - VALORIZAÇÃO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1.090.000 1.090.000
MATERIAL DO ESTADO
3719 - VALORIZAÇÃO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO 400.000 400.000
ESTADO
392 - DIFUSÃO CULTURAL 1.239.648 26.705.031 27.944.679
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.110.000 2.110.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.110.000 2.110.000
1020 - CULTURA 1.239.648 24.595.032 25.834.680
3730 - REALIZAÇÃO DA VIRADA CULTURAL 700.000 700.000
3733 - IMPLANTAÇÃO DO ALAGOAS FILMCOMMITION 134.912 134.912
3738 - ALAGOAS CRIATIVA 404.736 404.736
5104 - PROMOÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS CULTURAIS NO ESTADO 6.044.674 6.044.674
5108 - PROMOVER AÇÕES PARA INCLUSÃO DAS MINORIAS NA ARTE E NA CULTURA 1.000.000 1.000.000
5111 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS AGENTES CULTURAIS DO ESTADO 3.892.572 3.892.572
5112 - APOIO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO E 10.001.255 10.001.255
EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS
5116 - APOIO À ARTE E CULTURA NO BRASIL E NO EXTERIOR 100.000 100.000
5118 - COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE: CULTURA, MUSEUS E 100.000 100.000
BIBLIOTECAS
5125 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MESTRES DO PATRIMÔNIO VIVO 1.000.000 1.000.000
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA 1.956.531 1.956.531
FORTALECER O FICA

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5150 - APOIO E FOMENTO ÀS EXPOSIÇÕES


5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E 350.000 350.000
DOAÇÃO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC
5282 - APOIO E FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 150.000 150.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 3.099.370 313.962.943 317.062.313
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 234.298.969 234.298.969
0004 - ADMINISTRAÇÃO 217.389.161 217.389.161
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 67.668.203 67.668.203
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 220.000 220.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 143.472.766 143.472.766
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.028.192 6.028.192
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 16.909.808 16.909.808
5189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RONDA NO BAIRRO 16.909.808 16.909.808
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.000 1.000
1044 - MAIS INCLUSÃO 1.000 1.000
5030 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E PROTAGONISMO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 1.000 1.000
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.000 100.000 101.000
1000 - FASE 0
5001 - PROMOÇÃO DO ACESSO A OPMS E AASI PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
1044 - MAIS INCLUSÃO 1.000 100.000 101.000
3568 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA 1.000 1.000
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5014 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 100.000 100.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000 50.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000 50.000
3680 - PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS E 50.000 50.000
PRIVADAS, GARANTINDO POLÍTICAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 78.773.973 78.773.973
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.773.973 78.773.973
5185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUMESE 78.773.973 78.773.973
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.743.370 788.000 3.531.370
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
3570 - CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE PARA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.903.370 88.000 1.991.370
3577 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EM DIREITOS HUMANOS, MULHER, 123.370 123.370
IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3593 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS COM AS TEMÁTICAS MULHER, 350.000 350.000
DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES
TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3594 - IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PREMIAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES E 300.000 300.000
PESSOAS EM DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE
RACIAL, COMUNIDADES TRADICIONAIS E POVOS ORIGINÁRIOS
3652 - ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E 150.000 150.000
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3653 - FORTALECIMENTO DA REDE DE DIREITOS HUMANOS E DA REDE DE 330.000 330.000
ASSISTÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3678 - FORTALECIMENTO DE CONSELHOS E COMITÊS 50.000 50.000
3683 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS 300.000 300.000
DIREITOS DO PÚBLICO LGBTQIAPN+
3687 - PROMOÇÃO E APOIO DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES VOLTADAS ÀS 200.000 200.000
TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS,
COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3689 - PROMOÇÃO DE AÇÕES E CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 100.000 100.000
ENFRENTAMENTO À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E AO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL
5002 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL 6.000 6.000
5029 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 50.000 50.000
ADOLESCENTE
5036 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA CIDADANIA 1.000 1.000
5123 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES COM ENFOQUE NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE 1.000 1.000
5212 - PROGRAMA DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA DEPENDENTES QUÍMICOS EM 30.000 30.000
RECUPERAÇÃO ORIUNDOS DA REDE ACOLHE E SEUS FAMILIARES
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5019 - FORMAÇÃO CONTINUADA EM GESTÃO E POLÍTICA PÚBLICA


1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 700.000 700.000
5172 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA AS JUVENTUDES ALAGOANAS 700.000 700.000
1041 - ALAGOAS MULHER 840.000 840.000
3592 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O EMPODERAMENTO FEMININO E 380.000 380.000
POLÍTICAS PARA AS MULHERES VULNERÁVEIS, DE POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS
3690 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 450.000 450.000
3691 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS 10.000 10.000
DIREITOS DAS MULHERES
423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 305.000 305.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 305.000 305.000
3684 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS 200.000 200.000
3686 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS PARA OS POVOS 105.000 105.000
ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
1039 - RAÍZES DE ALAGOAS
3685 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA
POPULAÇÃO DOS POVOS ORIGINÁRIOS
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 1.000 1.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000 1.000
5026 - PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA CAUSA ANIMAL 1.000 1.000
15 - URBANISMO 7.576.480 7.576.480
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.576.480 7.576.480
1022 - TURISMO 7.262.785 7.262.785
3663 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 7.062.785 7.062.785
3667 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 200.000 200.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 313.695 313.695
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 313.695 313.695
PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS
16 - HABITAÇÃO 900.000 312.047 1.212.047
482 - HABITAÇÃO URBANA 900.000 312.047 1.212.047
0004 - ADMINISTRAÇÃO 500.000 500.000
3784 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 500.000 500.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 5.000 312.047 317.047
3854 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS HABITACIONAIS 5.000 5.000
5197 - ASSISTÊNCIA E MORADIAS SOCIAIS 312.047 312.047
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 395.000 395.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 195.000 195.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 200.000 200.000
17 - SANEAMENTO 385.856.942 385.856.942
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 55.760.084 55.760.084
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 55.760.084 55.760.084
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 55.760.084 55.760.084
544 - RECURSOS HÍDRICOS 330.096.858 330.096.858
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 330.096.858 330.096.858
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 330.096.858 330.096.858
18 - GESTÃO AMBIENTAL 9.016.969 41.275.839 50.292.808
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.088.416 18.088.416
0004 - ADMINISTRAÇÃO 18.088.416 18.088.416
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.103.000 5.103.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 681.000 681.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 12.303.416 12.303.416
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000 10.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 10.000 10.000
3815 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E PREVENÇÕES DE DESASTRES NAS BACIAS 10.000 10.000
HIDROGRÁFICAS
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.624.613 180.000 1.804.613
1028 - MEIO AMBIENTE 1.624.613 120.000 1.744.613
3600 - DISSEMINAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A 532.898 532.898
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3704 - GESTÃO DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 556.715 556.715


3707 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM E PESQUISAS DE ANIMAIS 535.000 535.000
SILVESTRES
5055 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 60.000 60.000
5056 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA AMBIENTAL ESTADUAL 60.000 60.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 60.000 60.000
5144 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HORTAS URBANAS 60.000 60.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 1.455.000 1.455.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 385.000 385.000
3705 - PROMOVER DIAGNOSTICOS DE ÁREAS VULNERÁVEIS A INUNDAÇÕES E 385.000 385.000
PROCESSOS EROSIVOS
1028 - MEIO AMBIENTE 1.055.000 1.055.000
3710 - PROMOVER A POLÍTICA PÚBLICA E DESCENTRALIZAR A GESTÃO AMBIENTAL 1.055.000 1.055.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 15.000 15.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.000 15.000
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
1028 - MEIO AMBIENTE 582.600 582.600
5238 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
544 - RECURSOS HÍDRICOS 5.927.356 21.334.823 27.262.179
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 5.664.159 20.734.823 26.398.982
3657 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 1.600.000 1.600.000
3694 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE 494.159 494.159
3695 - IMPLANTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO 700.000 700.000
3696 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - QUALIÁGUA 170.000 170.000
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS 2.700.000 2.700.000
ASSOCIADOS COMPLEMENTARES
5088 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS 700.000 700.000
COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PROCOMITÊS EM ALAGOAS
5089 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO 7.254.638 7.254.638
ALAGOANO
5127 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 400.000 400.000
5128 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 12.080.185 12.080.185
5135 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS - 250.000 250.000
PROMANANCIAIS
5193 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 50.000 50.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 600.000 600.000
5126 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS 600.000 600.000
HÍDRICOS
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3744 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA E MULHER (COMUNIDADES 200.000 200.000
QUILOMBOLAS)
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 63.197 63.197
3693 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 63.197 63.197
545 - METEOROLOGIA 640.000 640.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 600.000 600.000
5137 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE 600.000 600.000
DESASTRES NATURAIS EM ALAGOAS
1028 - MEIO AMBIENTE 40.000 40.000
5152 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA 20.000 20.000
5281 - MANUTENÇÃO DA SALA DE ALERTA E DO SISTEMA DE ALERTA CLIMÁTICO DE 20.000 20.000
ALAGOAS
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 450.000 450.000
1028 - MEIO AMBIENTE 450.000 450.000
5283 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 450.000 450.000
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 10.097.852 89.280.943 99.378.795
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000 44.075.791 44.080.791
0004 - ADMINISTRAÇÃO 44.075.791 44.075.791
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 11.093.439 11.093.439
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 9.255.336 9.255.336
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 23.727.016 23.727.016
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 5.000 5.000

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3758 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NAS AÇÕES DE 5.000 5.000


GOVERNO
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.392.852 45.205.152 48.598.004
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 3.392.852 796.764 4.189.616
3745 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 1.933.170 1.933.170
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 53.750 53.750
3756 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS E PROJETOS DE CUNHO CIENTÍFICO- 50.000 50.000
TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO
3846 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLOS 1.355.932 1.355.932
ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE 796.764 796.764
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 44.408.388 44.408.388
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 500.000 500.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E 39.758.388 39.758.388
MULTISSERVIÇOS DO ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA 3.500.000 3.500.000
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 650.000 650.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6.400.000 6.400.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 5.500.000 5.500.000
3581 - APOIO À FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ALAGOAS 5.500.000 5.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 900.000 900.000
3587 - APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM 900.000 900.000
ÁREAS ESTRATÉGICAS DO ESTADO DE ALAGOAS - PDPP
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 300.000 300.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 300.000 300.000
3754 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 300.000 300.000
20 - AGRICULTURA 93.006.209 52.387.833 145.394.042
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.735.545 50.735.545
0004 - ADMINISTRAÇÃO 50.735.545 50.735.545
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.763.330 14.763.330
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 125.030 125.030
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 35.097.285 35.097.285
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 749.900 749.900
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.200.740 1.200.740
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.200.740 1.200.740
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 1.200.740 1.200.740
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 190.006 190.006
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 190.006 190.006
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 190.006 190.006
605 - ABASTECIMENTO 83.386.637 5 83.386.642
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 201.000 201.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 201.000 201.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 200.000 5 200.005
3702 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE AQUICULTURA 100.000 100.000
3712 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE REBANHO 100.000 100.000
BOVINO
3713 - FORTALECIMENTO DA MALACOCULTURA E DO EXTRATIVISMO DE MOLUSCOS
NO ESTADO DE ALAGOAS
5017 - FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE 5 5
SEMENTES
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 82.985.637 82.985.637
3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 82.785.637 82.785.637
3706 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATADOUROS EM MUNICÍPIOS 100.000 100.000
ALAGOANOS
3723 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO DO 100.000 100.000
PROGRAMA "CEASA PRA TODO DIA"
606 - EXTENSÃO RURAL 3.430.000 261.497 3.691.497
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 261.497 261.497
5016 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E REALIZAÇÃO DE 30 30
PESQUISA AGROPECUÁRIA.

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 261.467 261.467


1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 30.000 30.000
3747 - PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO RURAL 30.000 30.000
1041 - ALAGOAS MULHER 3.400.000 3.400.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO 3.400.000 3.400.000
RURAL
607 - IRRIGAÇÃO 100 5 105
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100 5 105
3703 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA 100 100
5129 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS IRRIGADOS DE PRODUÇÃO E APRENDIZAGEM - 5 5
MIPAS.
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 6.089.472 35 6.089.507
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 6.089.472 6.089.472
3708 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 6.089.472 6.089.472
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

3622 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA GESTÃO DE DADOS E


INFORMAÇÕES E FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO ÓRGÃO

1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 35 35


5015 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 35 35
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.000 100.000
3736 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE FOMENTO NA DEFESA SANITÁRIA 100.000 100.000
ANIMAL E VEGETAL
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 3.380.000 3.380.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 400.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 400.000 400.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000 400.000
631 - REFORMA AGRÁRIA 2.980.000 2.980.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.350.000 1.350.000
5159 - FOMENTO À FEIRA AGRÁRIA 1.350.000 1.350.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 220.000 220.000
5091 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS 160.000 160.000
5166 - GESTÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DA REFORMA AGRARIA 60.000 60.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 650.000 650.000
5155 - APOIO ÀS FAMÍLIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 650.000 650.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 760.000 760.000
5164 - REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000 100.000
5168 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS 600.000 600.000
5169 - REALIZAÇÃO DE REORDENAMENTO FUNDIÁRIO 40.000 40.000
5183 - PROMOÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO 10.000 10.000
5245 - ALAGOAS RURAL LEGAL 10.000 10.000
22 - INDÚSTRIA 6.837.937 6.837.937
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.737.937 5.737.937
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.377.937 5.377.937
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.842.069 2.842.069
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.432.836 2.432.836
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 103.032 103.032
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 360.000 360.000
5110 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 360.000 360.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 500.000 500.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 500.000 500.000
5107 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE ECONOMIA, ENERGIA E 500.000 500.000
MINERAÇÃO
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 600.000 600.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 600.000 600.000
5106 - FORTALECIMENTO EMPRESARIAL 500.000 500.000
5109 - ATRAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS PARA ALAGOAS 100.000 100.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.229.347 30.425.372 36.654.719
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.820.667 24.820.667

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

0004 - ADMINISTRAÇÃO 24.320.667 24.320.667


2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 11.283.766 11.283.766
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 605.000 605.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 11.691.901 11.691.901
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 740.000 740.000
1042 - ALAGOAS MAIS COOPERATIVA 500.000 500.000
5037 - FORMAÇÃO E FOMENTO DAS REDES DE ATUAÇÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 100.000 100.000
E COOPERATIVISMO
5182 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA COOPERATIVAS E PARA OS 100.000 100.000
EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
5187 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO COOPERATIVISMO ASSOCIATIVISMO E 100.000 100.000
ECONOMIA SOLIDÁRIA
5223 - FORTALECIMENTO E FOMENTO DOS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO E FINANÇAS 100.000 100.000
SOLIDÁRIAS
5257 - ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS DO 100.000 100.000
COOPERATIVISMO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 1.698.741 1.698.741
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.198.741 1.198.741
5113 - FORTALECIMENTO E FOMENTO DA PRODUÇÃO ARTESANAL ALAGOANA 798.741 798.741
5117 - FORTALECIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS E ARRANJOS 20.000 20.000
PRODUTIVOS
5119 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 380.000 380.000
1028 - MEIO AMBIENTE 100.000 100.000
5120 - FORTALECIMENTO DE NEGÓCIOS COM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 100.000 100.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 400.000 400.000
5180 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA FACILITA ALAGOAS 400.000 400.000
695 - TURISMO 6.229.347 3.905.964 10.135.311
1022 - TURISMO 6.229.347 3.805.964 10.035.311
3664 - DIVERSIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE PRODUTOS TURÍSTICOS DE 100.000 100.000
ALAGOAS
3665 - APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA E 6.129.347 6.129.347
QUALIFICAÇÃO NO TURISMO
5023 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS 2.597.791 2.597.791
NACIONAL E INTERNACIONAL
5031 - VIABILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PRODETUR PARA DESENVOLVIMENTO DAS 100.000 100.000
REGIÕES
5032 - FOMENTO E FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DE MICRO E PEQUENOS 200.000 200.000
NEGÓCIOS E EVENTOS TURÍSTCOS EM ALAGOAS
5034 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS 600.000 600.000
NACIONAL E INTERNACIONAL
5035 - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 308.173 308.173
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 100.000 100.000
5033 - REALIZAÇÃO DE PLANOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O TURISMO 100.000 100.000
SUSTENTÁVEL DE ALAGOAS
24 - COMUNICAÇÕES 2.135.000 27.888.248 30.023.248
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.900.130 14.900.130
0004 - ADMINISTRAÇÃO 14.840.130 14.840.130
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.924.249 3.924.249
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 103.400 103.400
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 10.230.541 10.230.541
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 581.940 581.940
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 60.000 60.000
5213 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO 60.000 60.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 150.000 150.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 150.000 150.000
5184 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 150.000 150.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 12.728.118 14.728.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.728.118 12.728.118
5266 - PROMOÇÃO DE PLANO DE MIDIAS E CAMPANHAS 12.728.118 12.728.118
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000.000 2.000.000
3761 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE GUARDA DOCUMENTAL DO ESTADO 2.000.000 2.000.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 110.000 110.000

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Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1020 - CULTURA 55.000 55.000


5138 - OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, SALA DE CINEMA, IMPLANTAÇÃO E 55.000 55.000
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA PARA COMUNIDADE NO ESPAÇO CULTURAL LINDA
MASCARENHAS
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
5139 - PROGRAMAS DE RÁDIO E TV, GERAÇÃO DE CONTEÚDOS E EVENTOS NAS 55.000 55.000
EMISSORAS DO IZP
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 135.000 135.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 135.000 135.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 135.000 135.000
26 - TRANSPORTE 1.140.350.732 36.890.187 1.177.240.919
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.273.200 36.890.187 39.163.387
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.273.200 36.890.187 39.163.387
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 7.247.173 7.247.173
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 29.233.014 29.233.014
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 410.000 410.000
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 2.273.200 2.273.200
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 26.290.603 26.290.603
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 9.074.804 9.074.804
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE 6.001.000 6.001.000
TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E 1.202.000 1.202.000
REQUALIFICAÇÃO URBANA
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 1.871.804 1.871.804
URBANA EM MUNICÍPIOS DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 17.215.799 17.215.799
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO 17.215.799 17.215.799
DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 7.211.000 7.211.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.209.000 1.209.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 202.000 202.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 1.007.000 1.007.000
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 6.002.000 6.002.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 6.002.000 6.002.000
DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE
ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 201.000 201.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 201.000 201.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE 201.000 201.000
MASSA
781 - TRANSPORTE AÉREO 6.000.000 6.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 6.000.000 6.000.000
3671 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA NO INTERIOR 6.000.000 6.000.000
DO ESTADO
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.097.372.929 1.097.372.929
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.097.372.929 1.097.372.929
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 77.726.800 77.726.800
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE 203.000 203.000
CAMARAGIBE-SÃO MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA
PARQUE, PROJETO INTEGRADO ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 2.001.000 2.001.000
3637 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 100.000.000 100.000.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, 68.400.273 68.400.273
TRECHO: MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.501.000 1.501.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO 1.601.000 1.601.000
RIO SÃO FRANCISCO
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 159.110.905 159.110.905
3670 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 7.000.000 7.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 19.097.561 19.097.561
3674 - PROGRAMA VISÃO ALAGOAS 660.731.390 660.731.390
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 801.000 801.000

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 801.000 801.000


3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 801.000 801.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 201.000 201.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 201.000 201.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS 201.000 201.000
ALAGOANOS
27 - DESPORTO E LAZER 20.265.122 20.265.122
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.217.237 12.217.237
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.217.237 12.217.237
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 9.221.764 9.221.764
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.795.473 2.795.473
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.700.000 2.700.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.700.000 2.700.000
5157 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE 2.700.000 2.700.000
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 4.747.886 4.747.886
1021 - ESPORTE E LAZER 4.747.886 4.747.886
5162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 3.000.000 3.000.000
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 1.247.886 1.247.886
5170 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE DE 500.000 500.000
RENDIMENTO ALAGOANO
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 600.000 600.000
1021 - ESPORTE E LAZER 600.000 600.000
5163 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 500.000 500.000
5174 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS 50.000 50.000
5176 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 50.000 50.000
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.741.148.184 141.502.431 1.882.650.616
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.078.143.680 1.078.143.680
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.078.143.680 1.078.143.680
0004 - CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 5.250.000 5.250.000
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 149.000.446 149.000.446
0098 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 923.893.234 923.893.234
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 141.401.331 141.401.331
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
2056 - EMENDAS PARLAMENTARES 141.401.331 141.401.331
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 663.004.504 101.100 663.105.604
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 663.004.504 100.000 663.104.504
0006 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS EM FUNDOS E PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE 282.500.000 282.500.000
EMPRESAS
0007 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES FINANCEIROS 33.976.546 33.976.546
E/OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL
0008 - BENEFÍCIO ESPECIAL ¿ LEI COMPLEMENTAR N°54/2021 1.010.000 1.010.000
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 142.871.785 142.871.785
0056 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO ALAGOANO DE PARCERIAS - FAP 115.000 115.000
0100 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 202.531.173 202.531.173
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 45.000 45.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.000 50.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.000 5.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.100 1.100
5235 - CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 1.000 1.000
5236 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O FUNDO 100 100
FINANCEIRO
Tesouro 1.923.811.691 861.947.491 8.146.952.017 10.932.711.200
00 - A DEFINIR 550.968 550.968
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 550.968 550.968
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 174.000 174.000
3810 - IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ESTUDO POLÍTICO 174.000 174.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 376.968 376.968

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Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3809 - INCLUSÃO, CONCIENTIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PROJETO DE 376.968 376.968


OPORTUNIDADES NOS PROGRAMAS SOCIAIS
01 - LEGISLATIVA 15.322.560 450.915.501 466.238.061
031 - AÇÃO LEGISLATIVA 7.000.000 7.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 7.000.000 7.000.000
5208 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL 4.000.000 4.000.000
5209 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 3.000.000 3.000.000
032 - CONTROLE EXTERNO 15.322.560 117.904.729 133.227.289
0004 - ADMINISTRAÇÃO 117.904.729 117.904.729
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 99.273.551 99.273.551
5248 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 17.852.320 17.852.320
5249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 309.480 309.480
5250 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 340.428 340.428
5251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCE/AL 128.950 128.950
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 15.322.560 15.322.560
3824 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 4.468.667 4.468.667
3842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE/AL 10.853.892 10.853.892
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 326.010.772 326.010.772
0004 - ADMINISTRAÇÃO 326.010.772 326.010.772
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 80.000.000 80.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 10.000.000 10.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 236.010.772 236.010.772
02 - JUDICIÁRIA 706.000 733.023.671 733.729.671
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 500.000 663.955.325 664.455.325
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 500.000 663.955.325 664.455.325
3823 - MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 500.000 500.000
5241 - GESTÃO DE PESSOAS 517.375.816 517.375.816
5242 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.288.028 25.288.028
5243 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 120.841.482 120.841.482
5244 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 150.000 150.000
5246 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA 150.000 150.000
5247 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE ALTERNATIVAS PENAIS E DE 150.000 150.000
ATENÇÃO AO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 204.000 69.068.346 69.272.346
0004 - ADMINISTRAÇÃO 102.000 68.871.346 68.973.346
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 10.812.815 10.812.815
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 102.000 102.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 57.904.531 57.904.531
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.000 2.000
3660 - AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA PGE 102.000 102.000
5021 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 50.000 50.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 102.000 102.000
3659 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE PARA A PGE 102.000 102.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 197.000 197.000
5020 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA 197.000 197.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000 2.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000 2.000
3844 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE 2.000 2.000
PROCESSOS
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 10.910.156 279.973.524 290.883.679
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 5.182.500 1.100.771 6.283.271
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 5.182.500 1.100.771 6.283.271
3818 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS E SEDES 5.182.500 5.182.500
ADMINISTRATIVAS
5226 - CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 206.771 206.771
5227 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 894.000 894.000
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 5.727.656 1.869.222 7.596.878
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.812.656 1.812.656
3835 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE APOIO TÉCNICO 1.812.656 1.812.656

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ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.295.000 568.000 3.863.000


3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 3.295.000 3.295.000
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 568.000 568.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 620.000 620.000
3826 - CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 620.000 620.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.301.222 1.301.222
5259 - FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE 1.301.222 1.301.222
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 259.846.389 259.846.389
0004 - ADMINISTRAÇÃO 245.676.314 245.676.314
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.822.371 2.822.371
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 185.000 185.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 237.594.188 237.594.188
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.074.755 5.074.755
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 14.170.075 14.170.075
5228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.835.075 13.835.075
5232 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA MEIO DO MINISTÉRIO 55.000 55.000
PÚBLICO
5233 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA-FIM DO MINISTÉRIO 280.000 280.000
PÚBLICO
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.760.732 3.760.732
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
5230 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 13.066.409 13.066.409
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
5229 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO 13.066.409 13.066.409
PÚBLICO
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 330.000 330.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 330.000 330.000
5231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO 330.000 330.000
MINISTÉRIO PÚBLICO
04 - ADMINISTRAÇÃO 183.559.584 8.938.365 617.164.312 809.662.261
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 500.000 500.000
3841 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 500.000 500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 2.773.000 617.134.312 698.221.533
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.314.221 1.993.000 527.101.070 607.408.291
0101 - ENCARGOS CENTRALIZADO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 112.336.547 112.336.547
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 15.121.000 15.121.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 367.745.185 367.745.185
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 31.898.238 31.898.238
3751 - MODERNIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - JÁ! 1.993.000 1.993.000
5049 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS 100 100
COLEGIADOS
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 4.000.000 4.000.000
5276 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 3.500.000 3.500.000
5277 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS 500.000 500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 82.000.810 82.000.810
5024 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMBUSTIVEL 41.100.000 41.100.000
5025 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGUA E ESGOTO 9.200.000 9.200.000
5064 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL 24.050.000 24.050.000
5071 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 7.143.204 7.143.204
5196 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENERGIA 507.606 507.606
ELÉTRICA
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 780.000 3.742.432 4.522.432
3795 - IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE DE NOVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE 780.000 780.000
GESTÃO
5067 - ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS E PATRIMONIAIS DA SEFAZ 1.000 1.000
5141 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA CEPAL 1.000 1.000
5142 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 1.640.000 1.640.000

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5186 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO 50.000 50.000


DE PESSOAS
5195 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE PÚBLICO 50.432 50.432
5265 - GOVERNO TRABALHANDO 2.000.000 2.000.000
1036 - CRIA - CRIANÇA ALAGOANA 290.000 290.000
5132 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FORTALEÇAM O 70.000 70.000
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA INSERIDA NA POBREZA
E EXTREMA POBREZA PARA SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS
5156 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA 80.000 80.000
EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA - SECRIA
5190 - FOMENTO A POLÍTICAS E AÇÕES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE GARANTAM 70.000 70.000
O EFETIVO EXERCÍCIO DO DIREITO À EDUCAÇÃO SOCIALMENTE REFERENCIADA
5191 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM O 70.000 70.000
DESENVOLVIMENTO E A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE MATERNO-INFANTIL
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.565.365 5.565.365
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 5.565.365 5.565.365
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO 3.000.000 3.000.000
GASTO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - 2.565.365 2.565.365
PROFISCO II
124 - CONTROLE INTERNO 30.000 30.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.000 10.000
5060 - PROMOVER A MELHORIA DO AMBIENTE FÍSICO E TECNOLÓGICO 10.000 10.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 20.000 20.000
5059 - APERFEIÇOAR AS FERRAMENTAS DE CONTROLE INTERNO 20.000 20.000
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 105.245.363 105.245.363
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 105.245.363 105.245.363
0055 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 105.245.363 105.245.363
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 100.000 100.000
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 57.286.684 1.729.247.724 1.786.534.408
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.631.218 1.722.665.224 1.725.296.442
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.577.340.482 1.577.340.482
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 183.181.380 183.181.380
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.039.479 1.039.479
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.382.262.115 1.382.262.115
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 10.857.508 10.857.508
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 131.218 131.218
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA 131.218 131.218
PÚBLICA
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 145.124.742 145.124.742
5275 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 145.124.742 145.124.742
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 2.500.000 2.500.000
3714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 2.500.000 2.500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
5194 - QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES 200.000 200.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650.000 650.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 650.000 650.000
5010 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 650.000 650.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 450.000 450.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 450.000 450.000
3718 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA SERIS 450.000 450.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 460.000 460.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 460.000 460.000
5006 - FOMENTO DA CULTURA E IMAGEM INSTITUCIONAL MILITAR 460.000 460.000
181 - POLICIAMENTO 48.408.217 1.972.500 50.380.717
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 47.595.717 1.172.500 48.768.217
3575 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTEL 6.000.000 6.000.000
3608 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DOS CENTROS INTEGRADOS DE 15.000.000 15.000.000
SEGURANÇA PÚBLICA - CISP'S

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3612 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000.000 5.000.000


3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 845.717 845.717
3676 - FORTALECIMENTO DO POLICIAMENTO HOMEM-ANIMAL 1.000.000 1.000.000
3837 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA TAREFA 19.750.000 19.750.000
5005 - SAÚDE E BEM ESTAR DO POLICIAL MILITAR 1.172.500 1.172.500
1041 - ALAGOAS MULHER 800.000 800.000
5012 - AMPLIAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA 800.000 800.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 812.500 812.500
3741 - EXPANSÃO DA DOUTRINA DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E ESCOLAR 812.500 812.500
182 - DEFESA CIVIL 1.000.000 1.000.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
5140 - FOMENTAR AS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DO CBMAL 1.000.000 1.000.000
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 3.997.249 3.997.249
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.624 1.624
3816 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PERICIAS 1.624 1.624
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 3.995.625 3.995.625
3571 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE INTELIGÊNCIA DA PMAL 3.995.625 3.995.625
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 500.000 500.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 500.000 500.000
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 500.000 500.000
363 - ENSINO PROFISSIONAL 2.100.000 2.100.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 2.100.000 2.100.000
5039 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES 2.100.000 2.100.000
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 100.000 100.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 100.000 100.000
3798 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE 100.000 100.000
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.200.000 400.000 1.600.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 300.000 400.000 700.000
3804 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA MIRIM DO BAIRRO, RONDA SOCIAL 300.000 300.000
EDUCATIVA NAS ESCOLAS E INCLUSÃO PRODUTIVA
5192 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE 400.000 400.000
DIREITO
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 500.000 500.000
3780 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO, CAPACITAÇÃO DE CURSOS 200.000 200.000
PROFISSIONALIZANTES E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO SOCIAL E DA
REDE ESTRATÉGICA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM ENFOQUE NA POLÍTICA SOBRE
DROGAS.
3800 - PROJETO RECOMEÇAR E ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO DO SISTEMA 300.000 300.000
SOCIOEDUCATIVO
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 400.000 400.000
3778 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE 200.000 200.000
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS COM AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO PRIMÁRIA E
SECUNDÁRIA NO AMBITO ESCOLAR
3788 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 200.000 200.000
PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 35.309.888 35.459.888
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.366.979 12.366.979
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.366.979 12.366.979
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.470.000 2.470.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.500.000 1.500.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.146.979 7.146.979
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.250.000 1.250.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 150.000 12.292.909 12.442.909
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.170.000 1.170.000
5198 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE 1.170.000 1.170.000
ALAGOAS
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.100.000 1.100.000
5224 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 1.100.000 1.100.000
NO ESTADO DE ALAGOAS
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 8.765.902 8.915.902

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3843 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO, 150.000 150.000


MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 30.000 30.000
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.700.000 2.700.000
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 50.000 50.000
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 360.000 360.000
5214 - APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.000.000 4.000.000
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA 997.538 997.538
FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS 628.364 628.364
TIPIFICADOS DO SUAS
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 570.289 570.289
5202 - CONCESSÃO E COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 570.289 570.289
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 686.718 686.718
5210 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 350.000 350.000
5216 - ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS PARA GARANTIA DE 336.718 336.718
MORADIAS DIGNAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.650.000 10.650.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 10.650.000 10.650.000
5211 - APOIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, 10.050.000 10.050.000
NUTRICIONAL E VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE ALAGOAS
5225 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR COZINHAS 600.000 600.000
SOLIDÁRIAS
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.629.194.744 1.629.194.744
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.629.194.744 1.629.194.744
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.629.194.744 1.629.194.744
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 1.629.184.744 1.629.184.744
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 2.000 2.000
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 2.000 2.000
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 2.000 2.000
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 2.000 2.000
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - 2.000 2.000
DEFENSORIA PÚBLICA
10 - SAÚDE 79.324.194 1.606.139.651 1.685.463.845
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 285.000 285.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 40.000 40.000
5045 - FORTALECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 40.000 40.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 245.000 245.000
5063 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS 245.000 245.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.637.191 21.637.191
0004 - ADMINISTRAÇÃO 21.637.191 21.637.191
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 15.243.924 15.243.924
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.419.267 2.419.267
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 450.000 450.000
5279 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 523.000 523.000
5280 - ENCARGOS CENTRALIZADOS - SAÚDE/AMGESP 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 82.500 82.500
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 82.500 82.500
5082 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA EM ALAGOAS 37.500 37.500
5083 - IMPLEMENTAÇÃO DA REGULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS 45.000 45.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 1.950.000 2.874.194
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 1.950.000 1.950.000
5084 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 1.950.000 1.950.000
INFORMAÇÃO EM SAÚDE
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3852 - SAÚDE DIGITAL (BID) 924.194 924.194
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 185.000 185.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 185.000 185.000
5085 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA 185.000 185.000
SAÚDE

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

301 - ATENÇÃO BÁSICA 12.735.000 12.735.000


1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 100.000 100.000
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 100.000 100.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 250.000 250.000
5072 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À SAÚDE CRIANÇA 250.000 250.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 12.385.000 12.385.000
5065 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DAS REDES DE 12.385.000 12.385.000
ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 73.400.000 1.144.038.469 1.217.438.469
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 73.400.000 1.135.538.469 1.208.938.469
3764 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.500.000 1.500.000
3765 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL - 300.000 300.000
UNCISAL
3767 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO 600.000 600.000
ASSISTENCIAL / UNCISAL
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 71.000.000 71.000.000
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO 913.981.283 913.981.283
ESTADO
5070 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO 167.206.566 167.206.566
5073 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA 1.400.000 1.400.000
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL 45.741.598 45.741.598
DA UNCISAL
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 7.209.022 7.209.022
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 8.500.000 8.500.000
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 8.000.000 8.000.000
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E 500.000 500.000
DE APOIO ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 31.938.881 31.938.881
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 31.938.881 31.938.881
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 31.938.881 31.938.881
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 238.000 238.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 238.000 238.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 238.000 238.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.000.000 9.539.000 14.539.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 9.539.000 9.539.000
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 9.539.000 9.539.000
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.000.000 5.000.000
3770 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ALAGOAS - 5.000.000 5.000.000
LACEN
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 30.000 30.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 30.000 30.000
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 30.000 30.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 257.000 257.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 257.000 257.000
5080 - DESENVOLVIMENTO E INCORPORAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PESQUISA 122.000 122.000
E INOVAÇÃO EM SAÚDE
5081 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DE TELESSAÚDE 135.000 135.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 383.223.610 383.223.610
0004 - ADMINISTRAÇÃO 383.223.610 383.223.610
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 383.223.610 383.223.610
11 - TRABALHO 3.290.000 8.090.097 11.380.097
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.790.097 7.790.097
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.790.097 7.790.097
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TRABALHO 13.184 13.184
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.000.000 3.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 400.000 400.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.076.913 4.076.913
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
333 - EMPREGABILIDADE 3.290.000 3.290.000
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.290.000 3.290.000

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3763 - EMPREGA MAIS ALAGOAS 3.000.000 3.000.000


3766 - APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 30.000 30.000
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 30.000 30.000
3771 - FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA 80.000 80.000
3772 - QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 100.000 100.000
3773 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 40.000 40.000
3812 - PROGRAMA CATAMAIS 10.000 10.000
334 - FOMENTO AO TRABALHO 300.000 300.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 300.000 300.000
5181 - EXECUÇÃO DO PROJETO TÔ NO CORRE 300.000 300.000
12 - EDUCAÇÃO 635.671.712 309.392.882 945.064.594
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 300.000 304.089.052 304.389.052
0004 - ADMINISTRAÇÃO 253.743.864 253.743.864
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.300.500 4.300.500
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 202.133 202.133
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 243.472.375 243.472.375
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.768.856 5.768.856
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 49.345.188 49.345.188
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA 49.345.188 49.345.188
SEDUC
1013 - TEMPO DE APRENDER 300.000 1.000.000 1.300.000
3661 - CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO E DE APOIO 300.000 300.000
ADMINISTRATIVO
5041 - MODERNIZAÇÃO UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DE APOIO 1.000.000 1.000.000
ADMINISTRATIVO
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3783 - EDUCAÇÃO DIGITAL (BID) 924.194 924.194
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 32.658.784 32.658.784
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 32.658.784 32.658.784
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES 32.658.784 32.658.784
ESCOLARES
363 - ENSINO PROFISSIONAL 50.000 50.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 50.000 50.000
5042 - EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 25.000 25.000
PRESENCIAL
5044 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE À 25.000 25.000
DISTÂNCIA - EAD
364 - ENSINO SUPERIOR 500 4.253.830 4.254.330
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 530.000 530.000
5052 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 530.000 530.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 500 3.723.830 3.724.330
3838 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA UNEAL 500 500
5099 - EXPANSÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E DOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO 25.000 25.000
5100 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS- 25.000 25.000
GRADUAÇÃO
5262 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS DE 1.000.000 1.000.000
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 2.073.830 2.073.830
5264 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 600.000 600.000
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 89.183.444 89.183.444
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 89.183.444 89.183.444
3727 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 89.183.444 89.183.444
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.000.000 5.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 5.000.000 5.000.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E 5.000.000 5.000.000
IDOSOS
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.536.745 8.536.745
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 8.536.745 8.536.745
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 8.536.745 8.536.745
INCLUSIVA

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 460.451.819 1.000.000 461.451.819


0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.000.000 1.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 413.983.656 413.983.656
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 1.717.287 1.717.287
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA 40.000.000 40.000.000
EDUCAÇÃO BÁSICA
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA 8.265.633 8.265.633
EDUCAÇÃO BÁSICA
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 400.000 400.000
266.122.580 266.122.580
3762 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA 10

3785 - FORTALECER O PROGRAMA LER MAIS ALAGOAS 11.000.000 11.000.000


3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 43.567.530 43.567.530
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 6.066.560 6.066.560
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 21.274.360 21.274.360
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 12.752.351 12.752.351
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 2.817.356 2.817.356
1013 - TEMPO DE APRENDER 46.468.163 46.468.163
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 46.468.163 46.468.163
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 37.668.336 37.668.336
1013 - TEMPO DE APRENDER 25.718.336 25.718.336
3582 - APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - PSS 14.500.000 14.500.000
3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 8.228.336 8.228.336
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 2.990.000 2.990.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 1.950.000 1.950.000
3585 - APOIO À POPULARIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1.500.000 1.500.000
CIENTÍFICOS, ACADÊMICOS E TECNOLÓGICOS - PAPRE
3586 - PROGRAMA DE APOIO À CONSOLIDAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 450.000 450.000
SUPERIOR DO ESTADO DE ALAGOAS - IES
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 10.000.000 10.000.000
3579 - APOIO AOS JOVENS PESQUISADORES 10.000.000 10.000.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 947.890 947.890
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 947.890 947.890
3750 - DIFUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 944.140 944.140
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 3.750 3.750
TECNOLÓGICO
13 - CULTURA 2.729.648 35.331.510 38.061.158
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.822.510 8.822.510
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.822.510 8.822.510
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.303.552 2.303.552
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 140.000 140.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.178.958 6.178.958
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 200.000 200.000
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.490.000 1.490.000
1020 - CULTURA 1.490.000 1.490.000
3716 - VALORIZAÇÃO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1.090.000 1.090.000
MATERIAL DO ESTADO
3719 - VALORIZAÇÃO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO 400.000 400.000
ESTADO
392 - DIFUSÃO CULTURAL 1.239.648 26.509.000 27.748.648
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.110.000 2.110.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.110.000 2.110.000
1020 - CULTURA 1.239.648 24.399.000 25.638.648
3730 - REALIZAÇÃO DA VIRADA CULTURAL 700.000 700.000
3733 - IMPLANTAÇÃO DO ALAGOAS FILMCOMMITION 134.912 134.912
3738 - ALAGOAS CRIATIVA 404.736 404.736
5104 - PROMOÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS CULTURAIS NO ESTADO 6.044.674 6.044.674
5108 - PROMOVER AÇÕES PARA INCLUSÃO DAS MINORIAS NA ARTE E NA CULTURA 1.000.000 1.000.000
5111 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS AGENTES CULTURAIS DO ESTADO 3.892.572 3.892.572

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5112 - APOIO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO E 10.001.255 10.001.255


EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS
5116 - APOIO À ARTE E CULTURA NO BRASIL E NO EXTERIOR 100.000 100.000
5118 - COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE: CULTURA, MUSEUS E 100.000 100.000
BIBLIOTECAS
5125 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MESTRES DO PATRIMÔNIO VIVO 1.000.000 1.000.000
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA 1.950.223 1.950.223
FORTALECER O FICA
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E 310.276 310.276
DOAÇÃO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 3.099.370 309.106.090 312.205.460
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 229.443.117 229.443.117
0004 - ADMINISTRAÇÃO 212.533.309 212.533.309
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 63.794.543 63.794.543
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 220.000 220.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 143.472.766 143.472.766
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.046.000 5.046.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 16.909.808 16.909.808
5189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RONDA NO BAIRRO 16.909.808 16.909.808
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.000 1.000
1044 - MAIS INCLUSÃO 1.000 1.000
5030 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E PROTAGONISMO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 1.000 1.000
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.000 100.000 101.000
1044 - MAIS INCLUSÃO 1.000 100.000 101.000
3568 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA 1.000 1.000
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5014 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 100.000 100.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000 50.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000 50.000
3680 - PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS E 50.000 50.000
PRIVADAS, GARANTINDO POLÍTICAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 78.773.973 78.773.973
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.773.973 78.773.973
5185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUMESE 78.773.973 78.773.973
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.743.370 787.000 3.530.370
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.903.370 87.000 1.990.370
3577 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EM DIREITOS HUMANOS, MULHER, 123.370 123.370
IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3593 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS COM AS TEMÁTICAS MULHER, 350.000 350.000
DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES
TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3594 - IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PREMIAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES E 300.000 300.000
PESSOAS EM DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE
RACIAL, COMUNIDADES TRADICIONAIS E POVOS ORIGINÁRIOS
3652 - ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E 150.000 150.000
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3653 - FORTALECIMENTO DA REDE DE DIREITOS HUMANOS E DA REDE DE 330.000 330.000
ASSISTÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3678 - FORTALECIMENTO DE CONSELHOS E COMITÊS 50.000 50.000
3683 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS 300.000 300.000
DIREITOS DO PÚBLICO LGBTQIAPN+
3687 - PROMOÇÃO E APOIO DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES VOLTADAS ÀS 200.000 200.000
TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS,
COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3689 - PROMOÇÃO DE AÇÕES E CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 100.000 100.000
ENFRENTAMENTO À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E AO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL
5002 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL 6.000 6.000
5029 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 50.000 50.000
ADOLESCENTE
5036 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA CIDADANIA 1.000 1.000
5212 - PROGRAMA DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA DEPENDENTES QUÍMICOS EM 30.000 30.000
RECUPERAÇÃO ORIUNDOS DA REDE ACOLHE E SEUS FAMILIARES
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 700.000 700.000
5172 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA AS JUVENTUDES ALAGOANAS 700.000 700.000

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1041 - ALAGOAS MULHER 840.000 840.000


3592 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O EMPODERAMENTO FEMININO E 380.000 380.000
POLÍTICAS PARA AS MULHERES VULNERÁVEIS, DE POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS
3690 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 450.000 450.000
3691 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS 10.000 10.000
DIREITOS DAS MULHERES
423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 305.000 305.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 305.000 305.000
3684 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS 200.000 200.000
3686 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS PARA OS POVOS 105.000 105.000
ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 1.000 1.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000 1.000
5026 - PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA CAUSA ANIMAL 1.000 1.000
15 - URBANISMO 400.000 400.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 400.000 400.000
1022 - TURISMO 200.000 200.000
3663 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 200.000 200.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 200.000 200.000
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 200.000 200.000
PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS
16 - HABITAÇÃO 700.000 312.047 1.012.047
482 - HABITAÇÃO URBANA 700.000 312.047 1.012.047
0004 - ADMINISTRAÇÃO 500.000 500.000
3784 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 500.000 500.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 5.000 312.047 317.047
3854 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS HABITACIONAIS 5.000 5.000
5197 - ASSISTÊNCIA E MORADIAS SOCIAIS 312.047 312.047
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 195.000 195.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 95.000 95.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
17 - SANEAMENTO 450.000 450.000
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 200.000 200.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 200.000 200.000
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000 200.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 250.000 250.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 250.000 250.000
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 250.000 250.000
18 - GESTÃO AMBIENTAL 215.000 20.978.054 21.193.054
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.053.416 13.053.416
0004 - ADMINISTRAÇÃO 13.053.416 13.053.416
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 748.000 748.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 12.303.416 12.303.416
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000 10.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 10.000 10.000
3815 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E PREVENÇÕES DE DESASTRES NAS BACIAS 10.000 10.000
HIDROGRÁFICAS
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 180.000 180.000
1028 - MEIO AMBIENTE 120.000 120.000
5055 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 60.000 60.000
5056 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA AMBIENTAL ESTADUAL 60.000 60.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 60.000 60.000
5144 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HORTAS URBANAS 60.000 60.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 5.000 5.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 5.000 5.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.000 5.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 200.000 7.254.638 7.454.638

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 200.000 7.254.638 7.454.638


3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS 200.000 200.000
ASSOCIADOS COMPLEMENTARES
5089 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO 7.254.638 7.254.638
ALAGOANO
545 - METEOROLOGIA 40.000 40.000
1028 - MEIO AMBIENTE 40.000 40.000
5152 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA 20.000 20.000
5281 - MANUTENÇÃO DA SALA DE ALERTA E DO SISTEMA DE ALERTA CLIMÁTICO DE 20.000 20.000
ALAGOAS
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 450.000 450.000
1028 - MEIO AMBIENTE 450.000 450.000
5283 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 450.000 450.000
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 10.047.852 77.853.291 87.901.143
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000 43.595.791 43.600.791
0004 - ADMINISTRAÇÃO 43.595.791 43.595.791
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 10.818.439 10.818.439
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 9.255.336 9.255.336
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 23.522.016 23.522.016
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 5.000 5.000
3758 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NAS AÇÕES DE 5.000 5.000
GOVERNO
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.342.852 34.257.500 37.600.352
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 3.342.852 7.500 3.350.352
3745 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 1.933.170 1.933.170
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 3.750 3.750
3756 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS E PROJETOS DE CUNHO CIENTÍFICO- 50.000 50.000
TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO
3846 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLOS 1.355.932 1.355.932
ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE 7.500 7.500
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 34.250.000 34.250.000
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 300.000 300.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E 31.250.000 31.250.000
MULTISSERVIÇOS DO ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA 2.300.000 2.300.000
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 400.000 400.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6.400.000 6.400.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 5.500.000 5.500.000
3581 - APOIO À FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ALAGOAS 5.500.000 5.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 900.000 900.000
3587 - APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM 900.000 900.000
ÁREAS ESTRATÉGICAS DO ESTADO DE ALAGOAS - PDPP
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 300.000 300.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 300.000 300.000
3754 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 300.000 300.000
20 - AGRICULTURA 2.854.421 47.426.366 50.280.787
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 46.630.545 46.630.545
0004 - ADMINISTRAÇÃO 46.630.545 46.630.545
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 11.447.330 11.447.330
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 25.030 25.030
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 35.097.285 35.097.285
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 60.900 60.900
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 585.740 585.740
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 585.740 585.740
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 585.740 585.740
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 110.006 110.006
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 110.006 110.006
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 110.006 110.006

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

605 - ABASTECIMENTO 2.624.421 5 2.624.426


1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000 1.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 1.000 1.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5017 - FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE 5 5
SEMENTES
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.623.421 2.623.421
3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2.623.421 2.623.421
606 - EXTENSÃO RURAL 230.000 100.030 330.030
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.030 100.030
5016 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E REALIZAÇÃO DE 30 30
PESQUISA AGROPECUÁRIA.
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 100.000 100.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 30.000 30.000
3747 - PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO RURAL 30.000 30.000
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO 200.000 200.000
RURAL
607 - IRRIGAÇÃO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5129 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS IRRIGADOS DE PRODUÇÃO E APRENDIZAGEM - 5 5
MIPAS.
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 35 35
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 35 35
5015 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 35 35
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 3.380.000 3.380.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 400.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 400.000 400.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000 400.000
631 - REFORMA AGRÁRIA 2.980.000 2.980.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.350.000 1.350.000
5159 - FOMENTO À FEIRA AGRÁRIA 1.350.000 1.350.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 220.000 220.000
5091 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS 160.000 160.000
5166 - GESTÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DA REFORMA AGRARIA 60.000 60.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 650.000 650.000
5155 - APOIO ÀS FAMÍLIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 650.000 650.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 760.000 760.000
5164 - REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000 100.000
5168 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS 600.000 600.000
5169 - REALIZAÇÃO DE REORDENAMENTO FUNDIÁRIO 40.000 40.000
5183 - PROMOÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO 10.000 10.000
5245 - ALAGOAS RURAL LEGAL 10.000 10.000
22 - INDÚSTRIA 5.548.529 5.548.529
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.448.529 4.448.529
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.088.529 4.088.529
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.000.000 2.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.988.529 1.988.529
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 360.000 360.000
5110 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 360.000 360.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 500.000 500.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 500.000 500.000
5107 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE ECONOMIA, ENERGIA E 500.000 500.000
MINERAÇÃO
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 600.000 600.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 600.000 600.000
5106 - FORTALECIMENTO EMPRESARIAL 500.000 500.000
5109 - ATRAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS PARA ALAGOAS 100.000 100.000

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 100.000 28.084.302 28.184.302


122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.387.770 23.387.770
0004 - ADMINISTRAÇÃO 22.887.770 22.887.770
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 9.850.869 9.850.869
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 605.000 605.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 11.691.901 11.691.901
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 740.000 740.000
1042 - ALAGOAS MAIS COOPERATIVA 500.000 500.000
5037 - FORMAÇÃO E FOMENTO DAS REDES DE ATUAÇÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 100.000 100.000
E COOPERATIVISMO
5182 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA COOPERATIVAS E PARA OS 100.000 100.000
EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
5187 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO COOPERATIVISMO ASSOCIATIVISMO E 100.000 100.000
ECONOMIA SOLIDÁRIA
5223 - FORTALECIMENTO E FOMENTO DOS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO E FINANÇAS 100.000 100.000
SOLIDÁRIAS
5257 - ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS DO 100.000 100.000
COOPERATIVISMO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 1.698.741 1.698.741
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.198.741 1.198.741
5113 - FORTALECIMENTO E FOMENTO DA PRODUÇÃO ARTESANAL ALAGOANA 798.741 798.741
5117 - FORTALECIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS E ARRANJOS 20.000 20.000
PRODUTIVOS
5119 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 380.000 380.000
1028 - MEIO AMBIENTE 100.000 100.000
5120 - FORTALECIMENTO DE NEGÓCIOS COM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 100.000 100.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 400.000 400.000
5180 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA FACILITA ALAGOAS 400.000 400.000
695 - TURISMO 100.000 2.997.791 3.097.791
1022 - TURISMO 100.000 2.897.791 2.997.791
3664 - DIVERSIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE PRODUTOS TURÍSTICOS DE 100.000 100.000
ALAGOAS
5023 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS 2.597.791 2.597.791
NACIONAL E INTERNACIONAL
5031 - VIABILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PRODETUR PARA DESENVOLVIMENTO DAS 100.000 100.000
REGIÕES
5032 - FOMENTO E FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DE MICRO E PEQUENOS 200.000 200.000
NEGÓCIOS E EVENTOS TURÍSTCOS EM ALAGOAS
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 100.000 100.000
5033 - REALIZAÇÃO DE PLANOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O TURISMO 100.000 100.000
SUSTENTÁVEL DE ALAGOAS
24 - COMUNICAÇÕES 80.000 27.418.848 27.498.848
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.430.730 14.430.730
0004 - ADMINISTRAÇÃO 14.370.730 14.370.730
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.744.249 3.744.249
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 50.000 50.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 10.230.541 10.230.541
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 345.940 345.940
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 60.000 60.000
5213 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO 60.000 60.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 150.000 150.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 150.000 150.000
5184 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 150.000 150.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.728.118 12.728.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.728.118 12.728.118
5266 - PROMOÇÃO DE PLANO DE MIDIAS E CAMPANHAS 12.728.118 12.728.118
392 - DIFUSÃO CULTURAL 110.000 110.000
1020 - CULTURA 55.000 55.000
5138 - OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, SALA DE CINEMA, IMPLANTAÇÃO E 55.000 55.000
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA PARA COMUNIDADE NO ESPAÇO CULTURAL LINDA
MASCARENHAS
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5139 - PROGRAMAS DE RÁDIO E TV, GERAÇÃO DE CONTEÚDOS E EVENTOS NAS 55.000 55.000
EMISSORAS DO IZP
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 80.000 80.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 80.000 80.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 80.000 80.000
26 - TRANSPORTE 29.120.561 32.511.318 61.631.879
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000.000 32.511.318 33.511.318
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 32.511.318 33.511.318
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.168.304 3.168.304
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 29.233.014 29.233.014
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000 110.000
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 1.000.000 1.000.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.000 6.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 5.000 5.000
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE 1.000 1.000
TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E 2.000 2.000
REQUALIFICAÇÃO URBANA
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 2.000 2.000
URBANA EM MUNICÍPIOS DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO 1.000 1.000
DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 6.000 6.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 4.000 4.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 2.000 2.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 2.000 2.000
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.000 2.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 2.000 2.000
DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE
ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE 1.000 1.000
MASSA
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 28.105.561 28.105.561
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 28.105.561 28.105.561
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 2.000 2.000
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE 2.000 2.000
CAMARAGIBE-SÃO MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA
PARQUE, PROJETO INTEGRADO ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 1.000 1.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, 1.000 1.000
TRECHO: MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.000 1.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO 1.000 1.000
RIO SÃO FRANCISCO
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 20.000.000 20.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 8.097.561 8.097.561
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 1.000 1.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS 1.000 1.000
ALAGOANOS
27 - DESPORTO E LAZER 19.047.237 19.047.237
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.217.237 12.217.237
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.217.237 12.217.237
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 9.221.764 9.221.764
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.795.473 2.795.473

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000


243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.700.000 2.700.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.700.000 2.700.000
5157 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE 2.700.000 2.700.000
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 3.530.000 3.530.000
1021 - ESPORTE E LAZER 3.530.000 3.530.000
5162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 3.000.000 3.000.000
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 30.000 30.000
5170 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE DE 500.000 500.000
RENDIMENTO ALAGOANO
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 600.000 600.000
1021 - ESPORTE E LAZER 600.000 600.000
5163 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 500.000 500.000
5174 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS 50.000 50.000
5176 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 50.000 50.000
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.740.252.107 141.502.431 1.881.754.539
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.078.143.234 1.078.143.234
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.078.143.234 1.078.143.234
0004 - CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 5.250.000 5.250.000
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 149.000.000 149.000.000
0098 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 923.893.234 923.893.234
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 141.401.331 141.401.331
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
2056 - EMENDAS PARLAMENTARES 141.401.331 141.401.331
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 662.108.873 101.100 662.209.973
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 662.108.873 100.000 662.208.873
0006 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS EM FUNDOS E PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE 282.500.000 282.500.000
EMPRESAS
0007 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES FINANCEIROS 33.976.546 33.976.546
E/OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL
0008 - BENEFÍCIO ESPECIAL ¿ LEI COMPLEMENTAR N°54/2021 1.010.000 1.010.000
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 141.976.154 141.976.154
0056 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO ALAGOANO DE PARCERIAS - FAP 115.000 115.000
0100 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 202.531.173 202.531.173
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 45.000 45.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.000 50.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.000 5.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.100 1.100
5235 - CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 1.000 1.000
5236 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O FUNDO 100 100
FINANCEIRO
Outras Fontes 896.077 2.263.620.823 3.678.818.153 5.943.335.052
01 - LEGISLATIVA 1.575.362 5.983.031 7.558.394
032 - CONTROLE EXTERNO 1.575.362 5.983.031 7.558.394
0004 - ADMINISTRAÇÃO 953.709 5.983.031 6.936.740
3828 - MODERNIZAÇÃO DO FUNCONTAS 198.709 198.709
3832 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS 520.000 520.000
3833 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS, SERVIDORES E GESTORES 235.000 235.000
PÚBLICOS
5252 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSO HUMANOS 1.508.207 1.508.207
5253 - MANUTENÇÃO DO FUNCONTAS 336.950 336.950
5254 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 7.874 7.874
5255 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS 2.900.000 2.900.000
5256 - GESTÃO DE PESSOAS 1.230.000 1.230.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 621.654 621.654
3825 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 600.000 600.000
3829 - MODERNIZAÇÃO DO FUNEC 11.811 11.811
3830 - DESENVOLVIMENTO DA TV CIDADÃ 9.842 9.842
02 - JUDICIÁRIA 36.702.000 100.841.916 137.543.916

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 36.700.000 100.841.916 137.541.916


1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 36.700.000 100.841.916 137.541.916
3709 - MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 13.600.000 13.600.000
3819 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 100.000 100.000
ALAGOAS
3822 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 23.000.000 23.000.000
5234 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 1.749.732 1.749.732
ALAGOAS
5239 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 90.092.184 90.092.184
5240 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 9.000.000 9.000.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000 2.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000 2.000
3847 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 2.000 2.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 795.500 1.089.089 1.884.589
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 100.000 100.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 100.000 100.000
3820 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL, FÍSICA E AVANÇO 100.000 100.000
TECNOLÓGICO
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 545.500 345.089 890.589
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 545.500 345.089 890.589
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 545.500 545.500
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 345.089 345.089
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 744.000 744.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 724.000 724.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 494.000 494.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 230.000 230.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 20.000 20.000
5237 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO 20.000 20.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 150.000 150.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 150.000 150.000
3821 - CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES 150.000 150.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 115.824.312 19.593.728 135.418.041
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.958.077 17.733.728 30.691.806
0004 - ADMINISTRAÇÃO 17.733.728 17.733.728
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.899.678 12.899.678
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 151.145 151.145
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.287.599 1.287.599
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.245.306 3.245.306
5011 - CAMPANHA EDUCATIVA NOS MUNICÍPIOS 150.000 150.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 6.123.536 6.123.536
3701 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ESTADO DE ALAGOAS 2.323.536 2.323.536
3740 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.800.000 3.800.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 6.834.541 6.834.541
3781 - GOVERNANÇA, CAPACIDADES DIGITAIS E CIBERSEGURANÇA (BID) 3.375.900 3.375.900
3782 - SERVIÇOS DIGITAIS (BID) 3.141.761 3.141.761
3786 - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO (BID) 316.880 316.880
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 102.766.235 102.766.235
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 102.766.235 102.766.235
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO 50.000.000 50.000.000
GASTO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - 52.766.235 52.766.235
PROFISCO II
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.860.000 1.860.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.860.000 1.860.000
5165 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS 1.860.000 1.860.000
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 100.000 100.000
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 36.840.047 319.857.312 356.697.359

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.233.749 264.640.188 273.873.937


0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.528.708 246.890.188 251.418.896
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 130.427.730 130.427.730
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.229.834 50.229.834
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 61.232.624 61.232.624
3755 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 4.528.708 4.528.708
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 65.127 65.127
3633 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 64.118 64.118
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA 1.000 1.000
PÚBLICA
3731 - AMPLIAÇÃO DAS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS. 6 6
3737 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLICIA DE ARAPIRACA 1 1
3742 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
3827 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 17.750.000 17.750.000
5000 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE CREDENCIAMENTOS, 750.000 750.000
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE CREDENCIADOS NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
5188 - CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO 17.000.000 17.000.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 1.639.914 1.639.914
3757 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 1.639.914 1.639.914
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 3.000.000 3.000.000
3573 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DETRAN 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.000.000 16.365.000 21.365.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 5.000.000 16.365.000 21.365.000
3648 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
3797 - PROMOVER A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
5003 - APOIAR AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 7.440.000 7.440.000
5004 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO 8.925.000 8.925.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 800.000 800.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 800.000 800.000
5061 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 800.000 800.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 37.716.804 37.716.804
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 37.716.804 37.716.804
5048 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 37.716.804 37.716.804
181 - POLICIAMENTO 15.461.031 15.461.031
0004 - ADMINISTRAÇÃO 15.359.030 15.359.030
3646 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 15.359.030 15.359.030
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 102.001 102.001
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 101.000 101.000
3654 - CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 1.000
3732 - AQUISIÇÃO DE AERONAVE DA POLÍCIA CIVIL 1 1
182 - DEFESA CIVIL 1.000 335.320 336.320
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.000 1.000
3760 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA O CBM-AL 1.000 1.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 335.320 335.320
5040 - RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÓS-DESASTRE 56.919 56.919
5043 - ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS 78.401 78.401
5066 - PREVENÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA E COMBATE PÓS- 200.000 200.000
DESASTRE
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.144.266 7.144.266
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.144.266 7.144.266
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 7.144.266 7.144.266
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 292.677.267 292.677.267
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 292.677.267 292.677.267
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 292.677.267 292.677.267
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.753.642 2.753.642
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 289.056.836 289.056.836
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 100.000 100.000

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5204 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA 220.789 220.789


FELIZ
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 90.000 90.000
5219 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE 60.000 60.000
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA 86.000 86.000
FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS 310.000 310.000
TIPIFICADOS DO SUAS
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 800.000 1.327.332.746 1.328.132.746
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 19.041.495 19.441.495
0004 - ADMINISTRAÇÃO 19.041.495 19.041.495
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.655.708 12.655.708
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 5.385.787 5.385.787
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000.000 1.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 400.000 400.000
3651 - BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 400.000 400.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3576 - GESTÃO E CONTROLE DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES 200.000 200.000
PÚBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.308.291.251 1.308.291.251
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.308.291.251 1.308.291.251
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 1.068.353.734 1.068.353.734
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 80.219.801 80.219.801
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 58.563.162 58.563.162
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 26.800.091 26.800.091
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 73.361.866 73.361.866
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - 992.597 992.597
DEFENSORIA PÚBLICA
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3578 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA 200.000 200.000
10 - SAÚDE 5.842.236 264.375.602 270.217.838
301 - ATENÇÃO BÁSICA 1.344.175 1.344.175
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.344.175 1.344.175
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 1.344.175 1.344.175
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.842.236 248.744.110 254.586.346
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.842.236 240.264.902 246.107.138
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 5.842.236 5.842.236
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO 177.013.708 177.013.708
ESTADO
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL 39.988.880 39.988.880
DA UNCISAL
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 23.262.314 23.262.314
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 8.479.208 8.479.208
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 7.128.648 7.128.648
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E 1.350.560 1.350.560
DE APOIO ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.151.519 5.151.519
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.151.519 5.151.519
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.151.519 5.151.519
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 500.000 500.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 500.000 500.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 500.000 500.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 8.585.798 8.585.798
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8.585.798 8.585.798
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 8.015.798 8.015.798
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS
5087 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 570.000 570.000
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS NAS UNIDADES DA UNCISAL
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000 50.000

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 50.000 50.000


5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 50.000 50.000
11 - TRABALHO 625.123 625.123
333 - EMPREGABILIDADE 625.123 625.123
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 625.123 625.123
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 625.123 625.123
12 - EDUCAÇÃO 453.414.544 1.295.631.041 1.749.045.585
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 330.761.669 330.761.669
0004 - ADMINISTRAÇÃO 267.335.683 267.335.683
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 22.500 22.500
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 264.057.752 264.057.752
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.255.431 3.255.431
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 62.280.824 62.280.824
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA 62.280.824 62.280.824
SEDUC
1013 - TEMPO DE APRENDER 1.145.161 1.145.161
5041 - MODERNIZAÇÃO UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DE APOIO 1.145.161 1.145.161
ADMINISTRATIVO
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 13.123.697 13.123.697
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 13.123.697 13.123.697
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES 13.123.697 13.123.697
ESCOLARES
364 - ENSINO SUPERIOR 5.247.965 5.247.965
1013 - TEMPO DE APRENDER 2.033.045 2.033.045
5100 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS- 7.800 7.800
GRADUAÇÃO
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 2.025.245 2.025.245
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 3.214.920 3.214.920
5101 - ASSISTÊNCIA AO DISCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 3.214.920 3.214.920
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.500.000 1.500.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 1.500.000 1.500.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E 1.500.000 1.500.000
IDOSOS
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.000.000 3.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 3.000.000 3.000.000
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 3.000.000 3.000.000
INCLUSIVA
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 433.122.745 959.621.406 1.392.744.151
0004 - ADMINISTRAÇÃO 959.621.406 959.621.406
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 959.621.406 959.621.406
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 417.658.856 417.658.856
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 3.717.287 3.717.287
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA 36.282.713 36.282.713
EDUCAÇÃO BÁSICA
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA 105.619.607 105.619.607
EDUCAÇÃO BÁSICA
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 1.400.000 1.400.000
3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 26.280.570 26.280.570
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 8.899.246 8.899.246
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 214.348.923 214.348.923
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.000.000 1.000.000
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 20.110.510 20.110.510
1013 - TEMPO DE APRENDER 15.463.889 15.463.889
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 15.463.889 15.463.889
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 2.618.103 2.618.103
1013 - TEMPO DE APRENDER 2.618.103 2.618.103
3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 2.108.103 2.108.103
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 510.000 510.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 50.000 50.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 50.000 50.000

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 50.000 50.000


TECNOLÓGICO
13 - CULTURA 196.032 196.032
392 - DIFUSÃO CULTURAL 196.032 196.032
1020 - CULTURA 196.032 196.032
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA 6.308 6.308
FORTALECER O FICA
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E 39.724 39.724
DOAÇÃO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC
5282 - APOIO E FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 150.000 150.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 4.856.853 4.856.853
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.855.853 4.855.853
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.855.853 4.855.853
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.873.661 3.873.661
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 982.192 982.192
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.000 1.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000 1.000
5123 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES COM ENFOQUE NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE 1.000 1.000
15 - URBANISMO 7.176.480 7.176.480
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.176.480 7.176.480
1022 - TURISMO 7.062.785 7.062.785
3663 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 6.862.785 6.862.785
3667 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 200.000 200.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 113.695 113.695
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 113.695 113.695
PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS
16 - HABITAÇÃO 200.000 200.000
482 - HABITAÇÃO URBANA 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 200.000 200.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
17 - SANEAMENTO 385.406.942 385.406.942
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 55.560.084 55.560.084
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 55.560.084 55.560.084
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 55.560.084 55.560.084
544 - RECURSOS HÍDRICOS 329.846.858 329.846.858
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 329.846.858 329.846.858
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 329.846.858 329.846.858
18 - GESTÃO AMBIENTAL 8.801.969 20.297.785 29.099.754
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.035.000 5.035.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.035.000 5.035.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.355.000 4.355.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 680.000 680.000
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.624.613 1.624.613
1028 - MEIO AMBIENTE 1.624.613 1.624.613
3600 - DISSEMINAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A 532.898 532.898
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
3704 - GESTÃO DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 556.715 556.715
3707 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM E PESQUISAS DE ANIMAIS 535.000 535.000
SILVESTRES
542 - CONTROLE AMBIENTAL 1.450.000 1.450.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 385.000 385.000
3705 - PROMOVER DIAGNOSTICOS DE ÁREAS VULNERÁVEIS A INUNDAÇÕES E 385.000 385.000
PROCESSOS EROSIVOS
1028 - MEIO AMBIENTE 1.055.000 1.055.000
3710 - PROMOVER A POLÍTICA PÚBLICA E DESCENTRALIZAR A GESTÃO AMBIENTAL 1.055.000 1.055.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 10.000 10.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 10.000 10.000
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
1028 - MEIO AMBIENTE 582.600 582.600

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5238 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600


544 - RECURSOS HÍDRICOS 5.727.356 14.080.185 19.807.541
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 5.464.159 13.480.185 18.944.344
3657 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 1.600.000 1.600.000
3694 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE 494.159 494.159
3695 - IMPLANTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO 700.000 700.000
3696 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - QUALIÁGUA 170.000 170.000
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS 2.500.000 2.500.000
ASSOCIADOS COMPLEMENTARES
5088 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS 700.000 700.000
COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PROCOMITÊS EM ALAGOAS
5127 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 400.000 400.000
5128 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 12.080.185 12.080.185
5135 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS - 250.000 250.000
PROMANANCIAIS
5193 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 50.000 50.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 600.000 600.000
5126 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS 600.000 600.000
HÍDRICOS
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3744 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA E MULHER (COMUNIDADES 200.000 200.000
QUILOMBOLAS)
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 63.197 63.197
3693 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 63.197 63.197
545 - METEOROLOGIA 600.000 600.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 600.000 600.000
5137 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE 600.000 600.000
DESASTRES NATURAIS EM ALAGOAS
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 50.000 11.427.652 11.477.652
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 480.000 480.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 480.000 480.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 275.000 275.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 205.000 205.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.000 10.947.652 10.997.652
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 50.000 789.264 839.264
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 50.000 50.000
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE 789.264 789.264
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 10.158.388 10.158.388
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 200.000 200.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E 8.508.388 8.508.388
MULTISSERVIÇOS DO ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA 1.200.000 1.200.000
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 250.000 250.000
20 - AGRICULTURA 90.151.788 4.961.467 95.113.255
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.105.000 4.105.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.105.000 4.105.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.316.000 3.316.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 689.000 689.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 615.000 615.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 615.000 615.000
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 615.000 615.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 80.000 80.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 80.000 80.000
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 80.000 80.000
605 - ABASTECIMENTO 80.762.216 80.762.216
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 200.000 200.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 200.000 200.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 200.000 200.000

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3702 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE AQUICULTURA 100.000 100.000


3712 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE REBANHO 100.000 100.000
BOVINO
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 80.362.216 80.362.216
3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 80.162.216 80.162.216
3706 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATADOUROS EM MUNICÍPIOS 100.000 100.000
ALAGOANOS
3723 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO DO 100.000 100.000
PROGRAMA "CEASA PRA TODO DIA"
606 - EXTENSÃO RURAL 3.200.000 161.467 3.361.467
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 161.467 161.467
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 161.467 161.467
1041 - ALAGOAS MULHER 3.200.000 3.200.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO 3.200.000 3.200.000
RURAL
607 - IRRIGAÇÃO 100 100
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100 100
3703 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA 100 100
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 6.089.472 6.089.472
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 6.089.472 6.089.472
3708 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 6.089.472 6.089.472
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.000 100.000
3736 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE FOMENTO NA DEFESA SANITÁRIA 100.000 100.000
ANIMAL E VEGETAL
22 - INDÚSTRIA 1.289.408 1.289.408
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.289.408 1.289.408
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.289.408 1.289.408
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 842.069 842.069
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 444.307 444.307
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.032 3.032
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.129.347 2.341.070 8.470.417
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.432.897 1.432.897
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.432.897 1.432.897
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.432.897 1.432.897
695 - TURISMO 6.129.347 908.173 7.037.520
1022 - TURISMO 6.129.347 908.173 7.037.520
3665 - APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA E 6.129.347 6.129.347
QUALIFICAÇÃO NO TURISMO
5034 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS 600.000 600.000
NACIONAL E INTERNACIONAL
5035 - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 308.173 308.173
24 - COMUNICAÇÕES 2.055.000 469.400 2.524.400
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 469.400 469.400
0004 - ADMINISTRAÇÃO 469.400 469.400
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 180.000 180.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 53.400 53.400
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 236.000 236.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 2.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000.000 2.000.000
3761 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE GUARDA DOCUMENTAL DO ESTADO 2.000.000 2.000.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 55.000 55.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 55.000 55.000
26 - TRANSPORTE 1.111.230.171 4.378.869 1.115.609.040
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.273.200 4.378.869 5.652.069
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.273.200 4.378.869 5.652.069
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.078.869 4.078.869
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 1.273.200 1.273.200

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Atividades - Todas as Fontes

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Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 26.284.603 26.284.603


1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 9.069.804 9.069.804
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE 6.000.000 6.000.000
TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E 1.200.000 1.200.000
REQUALIFICAÇÃO URBANA
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 1.869.804 1.869.804
URBANA EM MUNICÍPIOS DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 17.214.799 17.214.799
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO 17.214.799 17.214.799
DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 7.205.000 7.205.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.205.000 1.205.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 200.000 200.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 1.005.000 1.005.000
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 6.000.000 6.000.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 6.000.000 6.000.000
DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE
ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 200.000 200.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 200.000 200.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE 200.000 200.000
MASSA
781 - TRANSPORTE AÉREO 6.000.000 6.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 6.000.000 6.000.000
3671 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA NO INTERIOR 6.000.000 6.000.000
DO ESTADO
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.069.267.368 1.069.267.368
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.069.267.368 1.069.267.368
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 77.724.800 77.724.800
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE 201.000 201.000
CAMARAGIBE-SÃO MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA
PARQUE, PROJETO INTEGRADO ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 2.000.000 2.000.000
3637 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 100.000.000 100.000.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, 68.399.273 68.399.273
TRECHO: MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.500.000 1.500.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO 1.600.000 1.600.000
RIO SÃO FRANCISCO
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 139.110.905 139.110.905
3670 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 7.000.000 7.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 11.000.000 11.000.000
3674 - PROGRAMA VISÃO ALAGOAS 660.731.390 660.731.390
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 800.000 800.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 800.000 800.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 800.000 800.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 200.000 200.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 200.000 200.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS 200.000 200.000
ALAGOANOS
27 - DESPORTO E LAZER 1.217.886 1.217.886
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 1.217.886 1.217.886
1021 - ESPORTE E LAZER 1.217.886 1.217.886
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 1.217.886 1.217.886
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 896.077 896.077
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 446 446
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 446 446
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 446 446
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 895.631 895.631
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 895.631 895.631
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 895.631 895.631

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

TOTAL GERAL 1.924.707.768 3.125.568.314 11.825.770.170 16.876.046.252

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Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
Todas as Fontes 13.761.130.782 3.114.915.470 16.876.046.252
00 - A DEFINIR 531.968 19.000 550.968
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 531.968 19.000 550.968
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 174.000 174.000
3810 - IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ESTUDO POLÍTICO 174.000 174.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 357.968 19.000 376.968
3809 - INCLUSÃO, CONCIENTIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PROJETO DE OPORTUNIDADES NOS PROGRAMAS 357.968 19.000 376.968
SOCIAIS
01 - LEGISLATIVA 455.717.178 18.079.276 473.796.454
031 - AÇÃO LEGISLATIVA 7.000.000 7.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 7.000.000 7.000.000
5208 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL 4.000.000 4.000.000
5209 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 3.000.000 3.000.000
032 - CONTROLE EXTERNO 132.706.406 8.079.276 140.785.683
0004 - ADMINISTRAÇÃO 123.993.810 847.659 124.841.469
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 99.273.551 99.273.551
3828 - MODERNIZAÇÃO DO FUNCONTAS 198.709 198.709
3832 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS 520.000 520.000
3833 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS, SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS 235.000 235.000
5248 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 17.852.320 17.852.320
5249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 309.480 309.480
5250 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 340.428 340.428
5251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCE/AL 128.950 128.950
5252 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSO HUMANOS 1.508.207 1.508.207
5253 - MANUTENÇÃO DO FUNCONTAS 336.950 336.950
5254 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 7.874 7.874
5255 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS 2.900.000 2.900.000
5256 - GESTÃO DE PESSOAS 1.230.000 1.230.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 8.712.596 7.231.617 15.944.213
3824 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 4.468.667 4.468.667
3825 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.000 500.000 600.000
3829 - MODERNIZAÇÃO DO FUNEC 11.811 11.811
3830 - DESENVOLVIMENTO DA TV CIDADÃ 9.842 9.842
3842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE/AL 8.590.942 2.262.950 10.853.892
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 316.010.772 10.000.000 326.010.772
0004 - ADMINISTRAÇÃO 316.010.772 10.000.000 326.010.772
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 80.000.000 80.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 10.000.000 10.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 236.010.772 236.010.772
02 - JUDICIÁRIA 833.670.588 37.603.000 871.273.588
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 764.797.241 37.200.000 801.997.241
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 764.797.241 37.200.000 801.997.241
3709 - MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 13.600.000 13.600.000
3819 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 100.000 100.000
3822 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 23.000.000 23.000.000
3823 - MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 500.000 500.000
5234 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.749.732 1.749.732
5239 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 90.092.184 90.092.184
5240 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 9.000.000 9.000.000
5241 - GESTÃO DE PESSOAS 517.375.816 517.375.816
5242 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.288.028 25.288.028
5243 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 120.841.482 120.841.482
5244 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 150.000 150.000
5246 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA 150.000 150.000
5247 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE ALTERNATIVAS PENAIS E DE ATENÇÃO AO EGRESSO 150.000 150.000
DO SISTEMA PRISIONAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 68.871.346 401.000 69.272.346
0004 - ADMINISTRAÇÃO 68.770.346 203.000 68.973.346
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 10.812.815 10.812.815

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Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 101.000 102.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 57.904.531 57.904.531
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000 2.000
3660 - AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA PGE 1.000 101.000 102.000
5021 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 50.000 50.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 101.000 102.000
3659 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE PARA A PGE 1.000 101.000 102.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 100.000 97.000 197.000
5020 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA 100.000 97.000 197.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000 2.000 4.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000 2.000 4.000
3844 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS 1.000 1.000 2.000
3847 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 1.000 1.000 2.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 281.461.013 11.307.255 292.768.268
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 1.850.771 4.532.500 6.383.271
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.850.771 4.532.500 6.383.271
3818 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS E SEDES ADMINISTRATIVAS 750.000 4.432.500 5.182.500
3820 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL, FÍSICA E AVANÇO TECNOLÓGICO 100.000 100.000
5226 - CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 206.771 206.771
5227 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 894.000 894.000
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 7.017.467 1.470.000 8.487.467
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.812.656 1.812.656
3835 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE APOIO TÉCNICO 1.812.656 1.812.656
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.823.589 930.000 4.753.589
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 3.250.500 590.000 3.840.500
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 573.089 340.000 913.089
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 80.000 540.000 620.000
3826 - CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 80.000 540.000 620.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.301.222 1.301.222
5259 - FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE 1.301.222 1.301.222
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 255.285.634 5.304.755 260.590.389
0004 - ADMINISTRAÇÃO 241.095.559 5.304.755 246.400.314
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.316.371 3.316.371
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 185.000 185.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 237.594.188 237.594.188
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.304.755 5.304.755
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 14.190.075 14.190.075
5228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.835.075 13.835.075
5232 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA MEIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 55.000 55.000
5233 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA-FIM DO MINISTÉRIO PÚBLICO 280.000 280.000
5237 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO 20.000 20.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.910.732 3.910.732
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.910.732 3.910.732
3821 - CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES 150.000 150.000
5230 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 13.066.409 13.066.409
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
5229 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 330.000 330.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 330.000 330.000
5231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 330.000 330.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 790.469.254 154.611.048 945.080.302
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 500.000 500.000
3841 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 500.000 500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 680.088.526 48.824.813 728.913.339
0004 - ADMINISTRAÇÃO 585.211.110 39.930.910 625.142.019
0101 - ENCARGOS CENTRALIZADO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 75.289.221 3.025.000 78.314.221

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Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
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Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 125.197.225 39.000 125.236.225
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 12.155.382 3.116.763 15.272.145
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 369.032.784 369.032.784
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.393.398 33.750.147 35.143.545
3751 - MODERNIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - JÁ! 1.993.000 1.993.000
5011 - CAMPANHA EDUCATIVA NOS MUNICÍPIOS 150.000 150.000
5049 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS 100 100
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 500.000 3.500.000 4.000.000
5276 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 3.500.000 3.500.000
5277 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS 500.000 500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 81.000.810 1.000.000 82.000.810
5024 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMBUSTIVEL 41.100.000 41.100.000
5025 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGUA E ESGOTO 9.200.000 9.200.000
5064 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL 24.050.000 24.050.000
5071 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 6.143.204 1.000.000 7.143.204
5196 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENERGIA ELÉTRICA 507.606 507.606
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 10.644.968 1.000 10.645.968
3701 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ESTADO DE ALAGOAS 2.323.536 2.323.536
3740 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.800.000 3.800.000
3795 - IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE DE NOVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO 780.000 780.000
5067 - ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS E PATRIMONIAIS DA SEFAZ 1.000 1.000
5141 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA CEPAL 1.000 1.000
5142 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 1.640.000 1.640.000
5186 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS 50.000 50.000
5195 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE PÚBLICO 50.432 50.432
5265 - GOVERNO TRABALHANDO 2.000.000 2.000.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 2.441.637 4.392.904 6.834.541
3781 - GOVERNANÇA, CAPACIDADES DIGITAIS E CIBERSEGURANÇA (BID) 1.100.543 2.275.357 3.375.900
3782 - SERVIÇOS DIGITAIS (BID) 1.024.214 2.117.547 3.141.761
3786 - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO (BID) 316.880 316.880
1036 - CRIA - CRIANÇA ALAGOANA 290.000 290.000
5132 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FORTALEÇAM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA 70.000 70.000
POPULAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA INSERIDA NA POBREZA E EXTREMA POBREZA PARA SUPERAÇÃO DAS
DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS
5156 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA 80.000 80.000
INFÂNCIA - SECRIA
5190 - FOMENTO A POLÍTICAS E AÇÕES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE GARANTAM O EFETIVO EXERCÍCIO 70.000 70.000
DO DIREITO À EDUCAÇÃO SOCIALMENTE REFERENCIADA
5191 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO E 70.000 70.000
A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE MATERNO-INFANTIL
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.565.365 105.766.235 108.331.600
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.565.365 105.766.235 108.331.600
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO DO ESTADO 53.000.000 53.000.000
DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - PROFISCO II 2.565.365 52.766.235 55.331.600
124 - CONTROLE INTERNO 10.000 20.000 30.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.000 10.000
5060 - PROMOVER A MELHORIA DO AMBIENTE FÍSICO E TECNOLÓGICO 10.000 10.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 10.000 10.000 20.000
5059 - APERFEIÇOAR AS FERRAMENTAS DE CONTROLE INTERNO 10.000 10.000 20.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.860.000 1.860.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.860.000 1.860.000
5165 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS 1.860.000 1.860.000
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 105.245.363 105.245.363
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 105.245.363 105.245.363
0055 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 105.245.363 105.245.363
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 200.000 200.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 200.000 200.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 200.000 200.000
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 2.067.073.510 76.158.257 2.143.231.767

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Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.961.850.209 37.320.170 1.999.170.379
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.797.392.331 31.367.047 1.828.759.378
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 313.608.110 1.000 313.609.110
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.019.741 1.019.738 6.039.479
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.432.491.949 1.432.491.949
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 46.272.531 25.817.601 72.090.132
3755 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 4.528.708 4.528.708
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 196.336 9 196.345
3633 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 64.118 64.118
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 132.218 132.218
3731 - AMPLIAÇÃO DAS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS. 6 6
3737 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLICIA DE ARAPIRACA 1 1
3742 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
3827 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 17.750.000 17.750.000
5000 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE CREDENCIAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 750.000 750.000
CREDENCIADOS NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
5188 - CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO 17.000.000 17.000.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 145.811.542 953.114 146.764.656
3757 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 686.800 953.114 1.639.914
5275 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 145.124.742 145.124.742
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 500.000 5.000.000 5.500.000
3573 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DETRAN 500.000 2.500.000 3.000.000
3714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 2.500.000 2.500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
5194 - QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES 200.000 200.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 18.789.000 2.576.000 21.365.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 18.789.000 2.576.000 21.365.000
3648 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
3797 - PROMOVER A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
5003 - APOIAR AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.364.000 2.076.000 7.440.000
5004 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO 8.425.000 500.000 8.925.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650.000 650.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 650.000 650.000
5010 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 650.000 650.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.250.000 1.250.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 800.000 800.000
5061 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 800.000 800.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 450.000 450.000
3718 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA SERIS 450.000 450.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 38.176.804 38.176.804
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 460.000 460.000
5006 - FOMENTO DA CULTURA E IMAGEM INSTITUCIONAL MILITAR 460.000 460.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 37.716.804 37.716.804
5048 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 37.716.804 37.716.804
181 - POLICIAMENTO 34.182.530 31.659.218 65.841.748
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.710.030 6.649.000 15.359.030
3646 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 8.710.030 6.649.000 15.359.030
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 24.922.500 23.947.718 48.870.218
3575 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTEL 3.000.000 3.000.000 6.000.000
3608 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - CISP'S 15.000.000 15.000.000
3612 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000.000 5.000.000
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 946.717 946.717
3654 - CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 1.000
3676 - FORTALECIMENTO DO POLICIAMENTO HOMEM-ANIMAL 1.000.000 1.000.000
3732 - AQUISIÇÃO DE AERONAVE DA POLÍCIA CIVIL 1 1
3837 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA TAREFA 19.750.000 19.750.000
5005 - SAÚDE E BEM ESTAR DO POLICIAL MILITAR 1.172.500 1.172.500
1041 - ALAGOAS MULHER 300.000 500.000 800.000

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Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
5012 - AMPLIAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA 300.000 500.000 800.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 250.000 562.500 812.500
3741 - EXPANSÃO DA DOUTRINA DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E ESCOLAR 250.000 562.500 812.500
182 - DEFESA CIVIL 1.227.884 108.436 1.336.320
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
5140 - FOMENTAR AS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DO CBMAL 1.000.000 1.000.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.000 1.000
3760 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA O CBM-AL 1.000 1.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 226.884 108.436 335.320
5040 - RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÓS-DESASTRE 52.775 4.144 56.919
5043 - ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS 74.109 4.292 78.401
5066 - PREVENÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA E COMBATE PÓS-DESASTRE 100.000 100.000 200.000
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 820.812 3.176.437 3.997.249
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 812 812 1.624
3816 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PERICIAS 812 812 1.624
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 820.000 3.175.625 3.995.625
3571 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE INTELIGÊNCIA DA PMAL 820.000 3.175.625 3.995.625
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.076.271 567.995 7.644.266
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.076.271 567.995 7.644.266
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 7.076.271 567.995 7.644.266
363 - ENSINO PROFISSIONAL 1.600.000 500.000 2.100.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.600.000 500.000 2.100.000
5039 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES 1.600.000 500.000 2.100.000
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 50.000 50.000 100.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 50.000 50.000 100.000
3798 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS 50.000 50.000 100.000
SOCIOEDUCATIVAS
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.400.000 200.000 1.600.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 600.000 100.000 700.000
3804 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA MIRIM DO BAIRRO, RONDA SOCIAL EDUCATIVA NAS 300.000 300.000
ESCOLAS E INCLUSÃO PRODUTIVA
5192 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE DIREITO 300.000 100.000 400.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 500.000 500.000
3780 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO, CAPACITAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E 200.000 200.000
FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO SOCIAL E DA REDE ESTRATÉGICA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
COM ENFOQUE NA POLÍTICA SOBRE DROGAS.
3800 - PROJETO RECOMEÇAR E ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 300.000 300.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 300.000 100.000 400.000
3778 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 200.000 200.000
COM AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO AMBITO ESCOLAR
3788 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM 100.000 100.000 200.000
DEPENDÊNCIA QUÍMICA
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 325.707.155 2.430.000 328.137.155
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.116.979 1.250.000 12.366.979
0004 - ADMINISTRAÇÃO 11.116.979 1.250.000 12.366.979
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.470.000 2.470.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.500.000 1.500.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.146.979 7.146.979
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.250.000 1.250.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 304.990.176 130.000 305.120.176
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.120.000 50.000 1.170.000
5198 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS 1.120.000 50.000 1.170.000
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.100.000 1.100.000
5224 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO ESTADO DE 1.100.000 1.100.000
ALAGOAS
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 301.513.169 80.000 301.593.169
3843 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E 100.000 50.000 150.000
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.783.642 2.783.642
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 291.756.836 291.756.836
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 150.000 150.000

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Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
5204 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 220.789 220.789
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 450.000 450.000
5214 - APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.000.000 4.000.000
5219 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 50.000 10.000 60.000
IGD SUAS
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO 1.063.538 20.000 1.083.538
ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS TIPIFICADOS DO SUAS 938.364 938.364
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 570.289 570.289
5202 - CONCESSÃO E COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 570.289 570.289
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 686.718 686.718
5210 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 350.000 350.000
5216 - ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS PARA GARANTIA DE MORADIAS DIGNAS PARA A 336.718 336.718
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 9.600.000 1.050.000 10.650.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 9.600.000 1.050.000 10.650.000
5211 - APOIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E 9.000.000 1.050.000 10.050.000
VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE ALAGOAS
5225 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR COZINHAS SOLIDÁRIAS 600.000 600.000
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.955.927.490 1.400.000 2.957.327.490
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.241.495 1.200.000 19.441.495
0004 - ADMINISTRAÇÃO 18.041.495 1.000.000 19.041.495
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.655.708 12.655.708
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 5.385.787 5.385.787
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000.000 1.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000 400.000
3651 - BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 200.000 200.000 400.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 100.000 100.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 100.000 100.000 200.000
3576 - GESTÃO E CONTROLE DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, 100.000 100.000 200.000
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.937.485.995 2.937.485.995
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 2.937.485.995 2.937.485.995
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 2.697.538.478 2.697.538.478
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 80.221.801 80.221.801
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 58.565.162 58.565.162
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 26.802.091 26.802.091
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 73.363.866 73.363.866
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - DEFENSORIA PÚBLICA 994.597 994.597
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 100.000 100.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 100.000 100.000 200.000
3578 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA 100.000 100.000 200.000
10 - SAÚDE 1.846.325.090 109.356.593 1.955.681.683
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 275.000 10.000 285.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 30.000 10.000 40.000
5045 - FORTALECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 30.000 10.000 40.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 245.000 245.000
5063 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS 245.000 245.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.387.191 250.000 21.637.191
0004 - ADMINISTRAÇÃO 21.387.191 250.000 21.637.191
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 15.243.924 15.243.924
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.419.267 2.419.267
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 200.000 250.000 450.000
5279 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 523.000 523.000
5280 - ENCARGOS CENTRALIZADOS - SAÚDE/AMGESP 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 40.000 42.500 82.500
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 40.000 42.500 82.500
5082 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA EM ALAGOAS 25.000 12.500 37.500
5083 - IMPLEMENTAÇÃO DA REGULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS 15.000 30.000 45.000

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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.251.287 1.622.907 2.874.194
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 950.000 1.000.000 1.950.000
5084 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE 950.000 1.000.000 1.950.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 301.287 622.907 924.194
3852 - SAÚDE DIGITAL (BID) 301.287 622.907 924.194
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 185.000 185.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 185.000 185.000
5085 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 185.000 185.000
301 - ATENÇÃO BÁSICA 13.979.175 100.000 14.079.175
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.444.175 1.444.175
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 1.444.175 1.444.175
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 150.000 100.000 250.000
5072 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À SAÚDE CRIANÇA 150.000 100.000 250.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 12.385.000 12.385.000
5065 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - 12.385.000 12.385.000
RAS
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.371.978.371 100.046.444 1.472.024.816
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 1.371.978.371 83.067.236 1.455.045.608
3764 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.500.000 1.500.000
3765 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL - UNCISAL 300.000 300.000
3767 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL / UNCISAL 600.000 600.000
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 76.842.236 76.842.236
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ESTADO 1.087.419.991 3.575.000 1.090.994.991
5070 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO 167.206.566 167.206.566
5073 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA 1.150.000 250.000 1.400.000
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL DA UNCISAL 85.730.478 85.730.478
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 30.471.336 30.471.336
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 16.979.208 16.979.208
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 15.128.648 15.128.648
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO 1.850.560 1.850.560
ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 37.090.400 37.090.400
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 37.090.400 37.090.400
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 37.090.400 37.090.400
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 500.000 238.000 738.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 500.000 238.000 738.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 500.000 238.000 738.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 16.088.056 7.036.742 23.124.798
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 16.088.056 2.036.742 18.124.798
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, DETERMINANTES E FATORES 15.518.056 2.036.742 17.554.798
DE RISCOS
5087 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, DETERMINANTES E FATORES 570.000 570.000
DE RISCOS NAS UNIDADES DA UNCISAL
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.000.000 5.000.000
3770 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ALAGOAS - LACEN 5.000.000 5.000.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 70.000 10.000 80.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 70.000 10.000 80.000
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 70.000 10.000 80.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 257.000 257.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 257.000 257.000
5080 - DESENVOLVIMENTO E INCORPORAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO EM 122.000 122.000
SAÚDE
5081 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DE TELESSAÚDE 135.000 135.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 383.223.610 383.223.610
0004 - ADMINISTRAÇÃO 383.223.610 383.223.610
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 383.223.610 383.223.610
11 - TRABALHO 11.305.220 700.000 12.005.220
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.090.097 700.000 7.790.097
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.090.097 700.000 7.790.097
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TRABALHO 13.184 13.184

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Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.000.000 3.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 400.000 400.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.076.913 4.076.913
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
333 - EMPREGABILIDADE 3.915.123 3.915.123
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.915.123 3.915.123
3763 - EMPREGA MAIS ALAGOAS 3.000.000 3.000.000
3766 - APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 30.000 30.000
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 655.123 655.123
3771 - FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA 80.000 80.000
3772 - QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 100.000 100.000
3773 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 40.000 40.000
3812 - PROGRAMA CATAMAIS 10.000 10.000
334 - FOMENTO AO TRABALHO 300.000 300.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 300.000 300.000
5181 - EXECUÇÃO DO PROJETO TÔ NO CORRE 300.000 300.000
12 - EDUCAÇÃO 2.353.007.593 341.102.586 2.694.110.179
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 625.147.996 10.002.725 635.150.721
0004 - ADMINISTRAÇÃO 513.521.983 7.557.564 521.079.547
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.323.000 4.323.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 202.133 202.133
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 507.530.127 507.530.127
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.668.856 7.355.431 9.024.287
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 111.626.012 111.626.012
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA SEDUC 111.626.012 111.626.012
1013 - TEMPO DE APRENDER 2.445.161 2.445.161
3661 - CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO E DE APOIO ADMINISTRATIVO 300.000 300.000
5041 - MODERNIZAÇÃO UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.145.161 2.145.161
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 301.287 622.907 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 301.287 622.907 924.194
3783 - EDUCAÇÃO DIGITAL (BID) 301.287 622.907 924.194
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 45.727.050 55.431 45.782.481
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 45.727.050 55.431 45.782.481
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES ESCOLARES 45.727.050 55.431 45.782.481
363 - ENSINO PROFISSIONAL 50.000 50.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 50.000 50.000
5042 - EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PRESENCIAL 25.000 25.000
5044 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE À DISTÂNCIA - EAD 25.000 25.000
364 - ENSINO SUPERIOR 9.500.795 1.500 9.502.295
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 530.000 530.000
5052 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 530.000 530.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 5.755.875 1.500 5.757.375
3838 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA UNEAL 500 500
5099 - EXPANSÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E DOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO 25.000 25.000
5100 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 32.800 32.800
5262 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 1.000.000 1.000.000
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 4.098.075 1.000 4.099.075
5264 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 600.000 600.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 3.214.920 3.214.920
5101 - ASSISTÊNCIA AO DISCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 3.214.920 3.214.920
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 89.183.444 89.183.444
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 89.183.444 89.183.444
3727 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 89.183.444 89.183.444
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.500.000 6.500.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 6.500.000 6.500.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 6.500.000 6.500.000
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 11.536.745 11.536.745
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 11.536.745 11.536.745

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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 11.536.745 11.536.745
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 1.613.161.391 241.034.579 1.854.195.970
0004 - ADMINISTRAÇÃO 960.621.406 960.621.406
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 960.621.406 960.621.406
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 599.607.933 232.034.579 831.642.512
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 5.434.574 5.434.574
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 76.282.713 76.282.713
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 113.885.239 113.885.239
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 1.800.000 1.800.000
3762 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA 10 266.122.580 266.122.580
3785 - FORTALECER O PROGRAMA LER MAIS ALAGOAS 11.000.000 11.000.000
3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 69.848.100 69.848.100
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 14.965.806 14.965.806
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 99.316.501 136.306.782 235.623.283
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 13.752.351 13.752.351
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 19.917.356 3.010.510 22.927.866
1013 - TEMPO DE APRENDER 52.932.052 9.000.000 61.932.052
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 52.932.052 9.000.000 61.932.052
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 40.084.439 202.000 40.286.439
1013 - TEMPO DE APRENDER 28.134.439 202.000 28.336.439
3582 - APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - PSS 14.500.000 14.500.000
3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 10.134.439 202.000 10.336.439
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 3.500.000 3.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 1.950.000 1.950.000
3585 - APOIO À POPULARIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, ACADÊMICOS E 1.500.000 1.500.000
TECNOLÓGICOS - PAPRE
3586 - PROGRAMA DE APOIO À CONSOLIDAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE 450.000 450.000
ALAGOAS - IES
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 10.000.000 10.000.000
3579 - APOIO AOS JOVENS PESQUISADORES 10.000.000 10.000.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 997.890 997.890
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 997.890 997.890
3750 - DIFUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 944.140 944.140
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 53.750 53.750
13 - CULTURA 37.927.189 330.000 38.257.189
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.492.510 330.000 8.822.510
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.492.510 330.000 8.822.510
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.303.552 2.303.552
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 140.000 140.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.178.958 6.178.958
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 10.000 190.000 200.000
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.490.000 1.490.000
1020 - CULTURA 1.490.000 1.490.000
3716 - VALORIZAÇÃO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL DO ESTADO 1.090.000 1.090.000
3719 - VALORIZAÇÃO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO 400.000 400.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 27.944.679 27.944.679
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.110.000 2.110.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.110.000 2.110.000
1020 - CULTURA 25.834.680 25.834.680
3730 - REALIZAÇÃO DA VIRADA CULTURAL 700.000 700.000
3733 - IMPLANTAÇÃO DO ALAGOAS FILMCOMMITION 134.912 134.912
3738 - ALAGOAS CRIATIVA 404.736 404.736
5104 - PROMOÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS CULTURAIS NO ESTADO 6.044.674 6.044.674
5108 - PROMOVER AÇÕES PARA INCLUSÃO DAS MINORIAS NA ARTE E NA CULTURA 1.000.000 1.000.000
5111 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS AGENTES CULTURAIS DO ESTADO 3.892.572 3.892.572
5112 - APOIO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO E EVENTOS/ATIVIDADES 10.001.255 10.001.255
CULTURAIS
5116 - APOIO À ARTE E CULTURA NO BRASIL E NO EXTERIOR 100.000 100.000
5118 - COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE: CULTURA, MUSEUS E BIBLIOTECAS 100.000 100.000

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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
5125 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MESTRES DO PATRIMÔNIO VIVO 1.000.000 1.000.000
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA FORTALECER O FICA 1.956.531 1.956.531
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DOAÇÃO AO FUNDO DE 350.000 350.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC
5282 - APOIO E FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 150.000 150.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 311.677.313 5.385.000 317.062.313
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 229.263.969 5.035.000 234.298.969
0004 - ADMINISTRAÇÃO 212.354.161 5.035.000 217.389.161
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 67.668.203 67.668.203
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 120.000 100.000 220.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 143.472.766 143.472.766
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.093.192 4.935.000 6.028.192
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 16.909.808 16.909.808
5189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RONDA NO BAIRRO 16.909.808 16.909.808
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.000 1.000
1044 - MAIS INCLUSÃO 1.000 1.000
5030 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E PROTAGONISMO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 1.000 1.000
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 101.000 101.000
1044 - MAIS INCLUSÃO 101.000 101.000
3568 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 1.000 1.000
5014 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 100.000 100.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000 50.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000 50.000
3680 - PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS, GARANTINDO 50.000 50.000
POLÍTICAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 78.773.973 78.773.973
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.773.973 78.773.973
5185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUMESE 78.773.973 78.773.973
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3.181.370 350.000 3.531.370
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.891.370 100.000 1.991.370
3577 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EM DIREITOS HUMANOS, MULHER, IGUALDADE RACIAL, POVOS 123.370 123.370
ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3593 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS COM AS TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS HUMANOS, 350.000 350.000
IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA
3594 - IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PREMIAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES E PESSOAS EM DEFESA 300.000 300.000
DOS DIREITOS DAS MULHERES, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, COMUNIDADES TRADICIONAIS E POVOS
ORIGINÁRIOS
3652 - ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 150.000 150.000
3653 - FORTALECIMENTO DA REDE DE DIREITOS HUMANOS E DA REDE DE ASSISTÊNCIA DA MULHER EM 230.000 100.000 330.000
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3678 - FORTALECIMENTO DE CONSELHOS E COMITÊS 50.000 50.000
3683 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO PÚBLICO 300.000 300.000
LGBTQIAPN+
3687 - PROMOÇÃO E APOIO DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES VOLTADAS ÀS TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS 200.000 200.000
HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO
EM SITUAÇÃO DE RUA
3689 - PROMOÇÃO DE AÇÕES E CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À INTOLERÂNCIA 100.000 100.000
RELIGIOSA E AO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL
5002 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL 6.000 6.000
5029 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 50.000 50.000
5036 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA CIDADANIA 1.000 1.000
5123 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES COM ENFOQUE NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE 1.000 1.000
5212 - PROGRAMA DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA DEPENDENTES QUÍMICOS EM RECUPERAÇÃO ORIUNDOS 30.000 30.000
DA REDE ACOLHE E SEUS FAMILIARES
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 700.000 700.000
5172 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA AS JUVENTUDES ALAGOANAS 700.000 700.000
1041 - ALAGOAS MULHER 590.000 250.000 840.000
3592 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O EMPODERAMENTO FEMININO E POLÍTICAS PARA AS 380.000 380.000
MULHERES VULNERÁVEIS, DE POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
3690 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 200.000 250.000 450.000
3691 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS 10.000 10.000
MULHERES
423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 305.000 305.000

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Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 305.000 305.000
3684 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS 200.000 200.000
3686 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS PARA OS POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES 105.000 105.000
TRADICIONAIS
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 1.000 1.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000 1.000
5026 - PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA CAUSA ANIMAL 1.000 1.000
15 - URBANISMO 7.262.785 313.695 7.576.480
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.262.785 313.695 7.576.480
1022 - TURISMO 7.262.785 7.262.785
3663 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 7.062.785 7.062.785
3667 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 200.000 200.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 313.695 313.695
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS 313.695 313.695
16 - HABITAÇÃO 312.047 900.000 1.212.047
482 - HABITAÇÃO URBANA 312.047 900.000 1.212.047
0004 - ADMINISTRAÇÃO 500.000 500.000
3784 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 500.000 500.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 312.047 5.000 317.047
3854 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS HABITACIONAIS 5.000 5.000
5197 - ASSISTÊNCIA E MORADIAS SOCIAIS 312.047 312.047
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 395.000 395.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 195.000 195.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 200.000 200.000
17 - SANEAMENTO 385.856.942 385.856.942
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 55.760.084 55.760.084
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 55.760.084 55.760.084
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 55.760.084 55.760.084
544 - RECURSOS HÍDRICOS 330.096.858 330.096.858
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 330.096.858 330.096.858
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 330.096.858 330.096.858
18 - GESTÃO AMBIENTAL 36.372.660 13.920.148 50.292.808
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.488.416 600.000 18.088.416
0004 - ADMINISTRAÇÃO 17.488.416 600.000 18.088.416
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.103.000 5.103.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 81.000 600.000 681.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 12.303.416 12.303.416
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000 10.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 10.000 10.000
3815 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E PREVENÇÕES DE DESASTRES NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 10.000 10.000
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.804.613 1.804.613
1028 - MEIO AMBIENTE 1.744.613 1.744.613
3600 - DISSEMINAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A PRESERVAÇÃO DO MEIO 532.898 532.898
AMBIENTE
3704 - GESTÃO DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 556.715 556.715
3707 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM E PESQUISAS DE ANIMAIS SILVESTRES 535.000 535.000
5055 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 60.000 60.000
5056 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA AMBIENTAL ESTADUAL 60.000 60.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 60.000 60.000
5144 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HORTAS URBANAS 60.000 60.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 1.440.000 15.000 1.455.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 385.000 385.000
3705 - PROMOVER DIAGNOSTICOS DE ÁREAS VULNERÁVEIS A INUNDAÇÕES E PROCESSOS EROSIVOS 385.000 385.000
1028 - MEIO AMBIENTE 1.055.000 1.055.000
3710 - PROMOVER A POLÍTICA PÚBLICA E DESCENTRALIZAR A GESTÃO AMBIENTAL 1.055.000 1.055.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 15.000 15.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.000 15.000
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600

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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
1028 - MEIO AMBIENTE 582.600 582.600
5238 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
544 - RECURSOS HÍDRICOS 14.167.031 13.095.148 27.262.179
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 13.717.031 12.681.951 26.398.982
3657 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 60.000 1.540.000 1.600.000
3694 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE 494.159 494.159
3695 - IMPLANTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO 700.000 700.000
3696 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - QUALIÁGUA 170.000 170.000
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS ASSOCIADOS 2.700.000 2.700.000
COMPLEMENTARES
5088 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS 700.000 700.000
HIDROGRÁFICAS - PROCOMITÊS EM ALAGOAS
5089 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO 7.254.638 7.254.638
5127 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 400.000 400.000
5128 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 3.638.234 8.441.951 12.080.185
5135 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS - PROMANANCIAIS 250.000 250.000
5193 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 50.000 50.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 250.000 350.000 600.000
5126 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS 250.000 350.000 600.000
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3744 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA E MULHER (COMUNIDADES QUILOMBOLAS) 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 63.197 63.197
3693 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 63.197 63.197
545 - METEOROLOGIA 440.000 200.000 640.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 400.000 200.000 600.000
5137 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE DESASTRES NATURAIS 400.000 200.000 600.000
EM ALAGOAS
1028 - MEIO AMBIENTE 40.000 40.000
5152 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA 20.000 20.000
5281 - MANUTENÇÃO DA SALA DE ALERTA E DO SISTEMA DE ALERTA CLIMÁTICO DE ALAGOAS 20.000 20.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 450.000 450.000
1028 - MEIO AMBIENTE 450.000 450.000
5283 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 450.000 450.000
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 75.459.279 23.919.516 99.378.795
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.975.025 23.105.766 44.080.791
0004 - ADMINISTRAÇÃO 20.970.025 23.105.766 44.075.791
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 11.093.439 11.093.439
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 9.255.336 9.255.336
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 621.250 23.105.766 23.727.016
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 5.000 5.000
3758 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NAS AÇÕES DE GOVERNO 5.000 5.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 47.784.254 813.750 48.598.004
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 4.175.866 13.750 4.189.616
3745 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 1.933.170 1.933.170
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 53.750 53.750
3756 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS E PROJETOS DE CUNHO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO E DE 50.000 50.000
INOVAÇÃO
3846 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLOS ESTADUAIS DE 1.345.932 10.000 1.355.932
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO 793.014 3.750 796.764
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 43.608.388 800.000 44.408.388
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 300.000 200.000 500.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISSERVIÇOS DO 39.758.388 39.758.388
ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 2.900.000 600.000 3.500.000
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 650.000 650.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6.400.000 6.400.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 5.500.000 5.500.000
3581 - APOIO À FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ALAGOAS 5.500.000 5.500.000

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Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 900.000 900.000
3587 - APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO 900.000 900.000
ESTADO DE ALAGOAS - PDPP
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 300.000 300.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 300.000 300.000
3754 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 300.000 300.000
20 - AGRICULTURA 138.708.824 6.685.218 145.394.042
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 49.891.645 843.900 50.735.545
0004 - ADMINISTRAÇÃO 49.891.645 843.900 50.735.545
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.763.330 14.763.330
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 25.030 100.000 125.030
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 35.097.285 35.097.285
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.000 743.900 749.900
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.200.740 1.200.740
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.200.740 1.200.740
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 1.200.740 1.200.740
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 190.006 190.006
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 190.006 190.006
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 190.006 190.006
605 - ABASTECIMENTO 78.372.613 5.014.029 83.386.642
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000 200.000 201.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 1.000 200.000 201.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.005 100.000 200.005
3702 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE AQUICULTURA 100.000 100.000
3712 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE REBANHO BOVINO 100.000 100.000
5017 - FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES 5 5
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 78.271.608 4.714.029 82.985.637
3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 78.271.608 4.514.029 82.785.637
3706 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATADOUROS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 100.000 100.000
3723 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "CEASA PRA TODO 100.000 100.000
DIA"
606 - EXTENSÃO RURAL 3.430.030 261.467 3.691.497
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 30 261.467 261.497
5016 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E REALIZAÇÃO DE PESQUISA 30 30
AGROPECUÁRIA.
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 261.467 261.467
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 30.000 30.000
3747 - PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO RURAL 30.000 30.000
1041 - ALAGOAS MULHER 3.400.000 3.400.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO RURAL 3.400.000 3.400.000
607 - IRRIGAÇÃO 5 100 105
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 100 105
3703 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA 100 100
5129 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS IRRIGADOS DE PRODUÇÃO E APRENDIZAGEM - MIPAS. 5 5
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 5.523.785 565.722 6.089.507
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5.523.750 565.722 6.089.472
3708 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 5.523.750 565.722 6.089.472
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 35 35
5015 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 35 35
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.000 100.000
3736 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE FOMENTO NA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL 100.000 100.000
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 3.280.000 100.000 3.380.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 300.000 100.000 400.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 300.000 100.000 400.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 100.000 400.000
631 - REFORMA AGRÁRIA 2.980.000 2.980.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.350.000 1.350.000
5159 - FOMENTO À FEIRA AGRÁRIA 1.350.000 1.350.000

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Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 220.000 220.000
5091 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS 160.000 160.000
5166 - GESTÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DA REFORMA AGRARIA 60.000 60.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 650.000 650.000
5155 - APOIO ÀS FAMÍLIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 650.000 650.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 760.000 760.000
5164 - REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000 100.000
5168 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS 600.000 600.000
5169 - REALIZAÇÃO DE REORDENAMENTO FUNDIÁRIO 40.000 40.000
5183 - PROMOÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO 10.000 10.000
5245 - ALAGOAS RURAL LEGAL 10.000 10.000
22 - INDÚSTRIA 6.534.905 303.032 6.837.937
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.634.905 103.032 5.737.937
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.274.905 103.032 5.377.937
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.842.069 2.842.069
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.432.836 2.432.836
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 103.032 103.032
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 360.000 360.000
5110 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 360.000 360.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 500.000 500.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 500.000 500.000
5107 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE ECONOMIA, ENERGIA E MINERAÇÃO 500.000 500.000
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 400.000 200.000 600.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 400.000 200.000 600.000
5106 - FORTALECIMENTO EMPRESARIAL 300.000 200.000 500.000
5109 - ATRAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS PARA ALAGOAS 100.000 100.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 35.526.546 1.128.173 36.654.719
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.800.667 1.020.000 24.820.667
0004 - ADMINISTRAÇÃO 23.300.667 1.020.000 24.320.667
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 11.083.766 200.000 11.283.766
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 205.000 400.000 605.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 11.691.901 11.691.901
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 320.000 420.000 740.000
1042 - ALAGOAS MAIS COOPERATIVA 500.000 500.000
5037 - FORMAÇÃO E FOMENTO DAS REDES DE ATUAÇÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E COOPERATIVISMO 100.000 100.000
5182 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA COOPERATIVAS E PARA OS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA 100.000 100.000
SOLIDÁRIA
5187 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO COOPERATIVISMO ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 100.000 100.000
5223 - FORTALECIMENTO E FOMENTO DOS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO E FINANÇAS SOLIDÁRIAS 100.000 100.000
5257 - ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS DO COOPERATIVISMO E DA 100.000 100.000
ECONOMIA SOLIDÁRIA
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 1.698.741 1.698.741
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.198.741 1.198.741
5113 - FORTALECIMENTO E FOMENTO DA PRODUÇÃO ARTESANAL ALAGOANA 798.741 798.741
5117 - FORTALECIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS 20.000 20.000
5119 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 380.000 380.000
1028 - MEIO AMBIENTE 100.000 100.000
5120 - FORTALECIMENTO DE NEGÓCIOS COM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 100.000 100.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 400.000 400.000
5180 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA FACILITA ALAGOAS 400.000 400.000
695 - TURISMO 10.027.138 108.173 10.135.311
1022 - TURISMO 9.927.138 108.173 10.035.311
3664 - DIVERSIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE PRODUTOS TURÍSTICOS DE ALAGOAS 100.000 100.000
3665 - APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA E QUALIFICAÇÃO NO 6.129.347 6.129.347
TURISMO
5023 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS NACIONAL E 2.597.791 2.597.791
INTERNACIONAL
5031 - VIABILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PRODETUR PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES 100.000 100.000
5032 - FOMENTO E FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DE MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS E EVENTOS 200.000 200.000
TURÍSTCOS EM ALAGOAS

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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
5034 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS NACIONAL E 600.000 600.000
INTERNACIONAL
5035 - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 200.000 108.173 308.173
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 100.000 100.000
5033 - REALIZAÇÃO DE PLANOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O TURISMO SUSTENTÁVEL DE
ALAGOAS 100.000 100.000
24 - COMUNICAÇÕES 27.633.248 2.390.000 30.023.248
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.640.130 260.000 14.900.130
0004 - ADMINISTRAÇÃO 14.580.130 260.000 14.840.130
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.924.249 3.924.249
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 103.400 103.400
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 10.230.541 10.230.541
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 321.940 260.000 581.940
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 60.000 60.000
5213 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO 60.000 60.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.000 100.000 150.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 50.000 100.000 150.000
5184 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 50.000 100.000 150.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.728.118 2.000.000 14.728.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.728.118 12.728.118
5266 - PROMOÇÃO DE PLANO DE MIDIAS E CAMPANHAS 12.728.118 12.728.118
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000.000 2.000.000
3761 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE GUARDA DOCUMENTAL DO ESTADO 2.000.000 2.000.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 110.000 110.000
1020 - CULTURA 55.000 55.000
5138 - OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, SALA DE CINEMA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE 55.000 55.000
MÚSICA PARA COMUNIDADE NO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
5139 - PROGRAMAS DE RÁDIO E TV, GERAÇÃO DE CONTEÚDOS E EVENTOS NAS EMISSORAS DO IZP 55.000 55.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 105.000 30.000 135.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 105.000 30.000 135.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 105.000 30.000 135.000
26 - TRANSPORTE 37.219.119 1.140.021.800 1.177.240.919
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.490.187 2.673.200 39.163.387
0004 - ADMINISTRAÇÃO 36.490.187 2.673.200 39.163.387
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 7.247.173 7.247.173
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 29.233.014 29.233.014
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 10.000 400.000 410.000
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 2.273.200 2.273.200
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 26.290.603 26.290.603
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 9.074.804 9.074.804
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E 6.001.000 6.001.000
DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA 1.202.000 1.202.000
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS 1.871.804 1.871.804
DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 17.215.799 17.215.799
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS 17.215.799 17.215.799
VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 7.211.000 7.211.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.209.000 1.209.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 202.000 202.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E 1.007.000 1.007.000
ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 6.002.000 6.002.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E 6.002.000 6.002.000
ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 201.000 201.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 201.000 201.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA 201.000 201.000
781 - TRANSPORTE AÉREO 6.000.000 6.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 6.000.000 6.000.000

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Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
3671 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO 6.000.000 6.000.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 728.932 1.096.643.997 1.097.372.929
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 728.932 1.096.643.997 1.097.372.929
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 77.726.800 77.726.800
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE CAMARAGIBE-SÃO MIGUEL DOS 203.000 203.000
MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE, PROJETO INTEGRADO ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 2.001.000 2.001.000
3637 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 100.000.000 100.000.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, TRECHO: 68.400.273 68.400.273
MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.501.000 1.501.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO RIO SÃO FRANCISCO 1.601.000 1.601.000
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 728.932 158.381.973 159.110.905
3670 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 7.000.000 7.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 19.097.561 19.097.561
3674 - PROGRAMA VISÃO ALAGOAS 660.731.390 660.731.390
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 801.000 801.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 801.000 801.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 801.000 801.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 201.000 201.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 201.000 201.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 201.000 201.000
27 - DESPORTO E LAZER 20.165.122 100.000 20.265.122
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.117.237 100.000 12.217.237
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.117.237 100.000 12.217.237
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 9.221.764 9.221.764
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.795.473 2.795.473
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.700.000 2.700.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.700.000 2.700.000
5157 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE 2.700.000 2.700.000
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 4.747.886 4.747.886
1021 - ESPORTE E LAZER 4.747.886 4.747.886
5162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 3.000.000 3.000.000
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 1.247.886 1.247.886
5170 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE DE RENDIMENTO ALAGOANO 500.000 500.000
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 600.000 600.000
1021 - ESPORTE E LAZER 600.000 600.000
5163 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 500.000 500.000
5174 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS 50.000 50.000
5176 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 50.000 50.000
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.101.855.686 780.794.930 1.882.650.616
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 678.706.116 399.437.564 1.078.143.680
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 678.706.116 399.437.564 1.078.143.680
0004 - CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 5.250.000 5.250.000
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 149.000.446 149.000.446
0098 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 524.455.670 399.437.564 923.893.234
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 141.401.331 141.401.331
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
2056 - EMENDAS PARLAMENTARES 141.401.331 141.401.331
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 281.748.238 381.357.366 663.105.604
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 281.747.138 381.357.366 663.104.504
0006 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS EM FUNDOS E PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS 282.500.000 282.500.000
0007 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES FINANCEIROS E/OU ENTIDADES DA 33.976.546 33.976.546
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL
0008 - BENEFÍCIO ESPECIAL ¿ LEI COMPLEMENTAR N°54/2021 1.010.000 1.010.000
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 142.871.785 142.871.785
0056 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO ALAGOANO DE PARCERIAS - FAP 115.000 115.000

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Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
0100 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 103.793.807 98.737.366 202.531.173
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 45.000 45.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.000 50.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.000 5.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.100 1.100
5235 - CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 1.000 1.000
5236 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O FUNDO FINANCEIRO 100 100
Tesouro 9.719.637.654 1.213.073.545 10.932.711.200
00 - A DEFINIR 531.968 19.000 550.968
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 531.968 19.000 550.968
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 174.000 174.000
3810 - IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ESTUDO POLÍTICO 174.000 174.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 357.968 19.000 376.968
3809 - INCLUSÃO, CONCIENTIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PROJETO DE OPORTUNIDADES NOS PROGRAMAS 357.968 19.000 376.968
SOCIAIS
01 - LEGISLATIVA 449.377.494 16.860.567 466.238.061
031 - AÇÃO LEGISLATIVA 7.000.000 7.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 7.000.000 7.000.000
5208 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL 4.000.000 4.000.000
5209 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 3.000.000 3.000.000
032 - CONTROLE EXTERNO 126.366.722 6.860.567 133.227.289
0004 - ADMINISTRAÇÃO 117.775.779 128.950 117.904.729
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 99.273.551 99.273.551
5248 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 17.852.320 17.852.320
5249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 309.480 309.480
5250 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 340.428 340.428
5251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCE/AL 128.950 128.950
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 8.590.942 6.731.617 15.322.560
3824 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 4.468.667 4.468.667
3842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE/AL 8.590.942 2.262.950 10.853.892
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 316.010.772 10.000.000 326.010.772
0004 - ADMINISTRAÇÃO 316.010.772 10.000.000 326.010.772
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 80.000.000 80.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 10.000.000 10.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 236.010.772 236.010.772
02 - JUDICIÁRIA 732.827.671 902.000 733.729.671
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 663.955.325 500.000 664.455.325
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 663.955.325 500.000 664.455.325
3823 - MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 500.000 500.000
5241 - GESTÃO DE PESSOAS 517.375.816 517.375.816
5242 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.288.028 25.288.028
5243 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 120.841.482 120.841.482
5244 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 150.000 150.000
5246 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA 150.000 150.000
5247 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE ALTERNATIVAS PENAIS E DE ATENÇÃO AO EGRESSO 150.000 150.000
DO SISTEMA PRISIONAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 68.871.346 401.000 69.272.346
0004 - ADMINISTRAÇÃO 68.770.346 203.000 68.973.346
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 10.812.815 10.812.815
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 101.000 102.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 57.904.531 57.904.531
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000 2.000
3660 - AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA PGE 1.000 101.000 102.000
5021 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 50.000 50.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 101.000 102.000
3659 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE PARA A PGE 1.000 101.000 102.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 100.000 97.000 197.000
5020 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA 100.000 97.000 197.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000 1.000 2.000

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Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.000 1.000 2.000
3844 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS 1.000 1.000 2.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 280.706.424 10.177.255 290.883.679
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 1.850.771 4.432.500 6.283.271
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.850.771 4.432.500 6.283.271
3818 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS E SEDES ADMINISTRATIVAS 750.000 4.432.500 5.182.500
5226 - CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 206.771 206.771
5227 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 894.000 894.000
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 6.926.878 670.000 7.596.878
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.812.656 1.812.656
3835 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE APOIO TÉCNICO 1.812.656 1.812.656
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.733.000 130.000 3.863.000
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 3.205.000 90.000 3.295.000
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 528.000 40.000 568.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 80.000 540.000 620.000
3826 - CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 80.000 540.000 620.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.301.222 1.301.222
5259 - FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE 1.301.222 1.301.222
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 254.771.634 5.074.755 259.846.389
0004 - ADMINISTRAÇÃO 240.601.559 5.074.755 245.676.314
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.822.371 2.822.371
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 185.000 185.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 237.594.188 237.594.188
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.074.755 5.074.755
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 14.170.075 14.170.075
5228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.835.075 13.835.075
5232 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA MEIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 55.000 55.000
5233 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA-FIM DO MINISTÉRIO PÚBLICO 280.000 280.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.760.732 3.760.732
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
5230 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 13.066.409 13.066.409
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
5229 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 330.000 330.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 330.000 330.000
5231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 330.000 330.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 764.073.023 45.589.238 809.662.261
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 500.000 500.000
3841 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 500.000 500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 655.652.295 42.569.238 698.221.533
0004 - ADMINISTRAÇÃO 569.340.053 38.068.238 607.408.291
0101 - ENCARGOS CENTRALIZADO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 75.289.221 3.025.000 78.314.221
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 112.297.547 39.000 112.336.547
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 12.005.000 3.116.000 15.121.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 367.745.185 367.745.185
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 10.000 31.888.238 31.898.238
3751 - MODERNIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - JÁ! 1.993.000 1.993.000
5049 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS 100 100
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 500.000 3.500.000 4.000.000
5276 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 3.500.000 3.500.000
5277 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS 500.000 500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 81.000.810 1.000.000 82.000.810
5024 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMBUSTIVEL 41.100.000 41.100.000
5025 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGUA E ESGOTO 9.200.000 9.200.000
5064 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL 24.050.000 24.050.000
5071 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 6.143.204 1.000.000 7.143.204

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Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
5196 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENERGIA ELÉTRICA 507.606 507.606
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 4.521.432 1.000 4.522.432
3795 - IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE DE NOVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO 780.000 780.000
5067 - ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS E PATRIMONIAIS DA SEFAZ 1.000 1.000
5141 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA CEPAL 1.000 1.000
5142 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 1.640.000 1.640.000
5186 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS 50.000 50.000
5195 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE PÚBLICO 50.432 50.432
5265 - GOVERNO TRABALHANDO 2.000.000 2.000.000
1036 - CRIA - CRIANÇA ALAGOANA 290.000 290.000
5132 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FORTALEÇAM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA 70.000 70.000
POPULAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA INSERIDA NA POBREZA E EXTREMA POBREZA PARA SUPERAÇÃO DAS
DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS
5156 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA 80.000 80.000
INFÂNCIA - SECRIA
5190 - FOMENTO A POLÍTICAS E AÇÕES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE GARANTAM O EFETIVO EXERCÍCIO 70.000 70.000
DO DIREITO À EDUCAÇÃO SOCIALMENTE REFERENCIADA
5191 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO E 70.000 70.000
A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE MATERNO-INFANTIL
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.565.365 3.000.000 5.565.365
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.565.365 3.000.000 5.565.365
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO DO ESTADO 3.000.000 3.000.000
DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - PROFISCO II 2.565.365 2.565.365
124 - CONTROLE INTERNO 10.000 20.000 30.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.000 10.000
5060 - PROMOVER A MELHORIA DO AMBIENTE FÍSICO E TECNOLÓGICO 10.000 10.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 10.000 10.000 20.000
5059 - APERFEIÇOAR AS FERRAMENTAS DE CONTROLE INTERNO 10.000 10.000 20.000
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 105.245.363 105.245.363
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 105.245.363 105.245.363
0055 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 105.245.363 105.245.363
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 100.000 100.000
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.744.321.508 42.212.900 1.786.534.408
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.711.918.196 13.378.246 1.725.296.442
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.566.462.236 10.878.246 1.577.340.482
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 183.180.380 1.000 183.181.380
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.019.741 19.738 1.039.479
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.382.262.115 1.382.262.115
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 10.857.508 10.857.508
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 131.218 131.218
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 131.218 131.218
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 145.124.742 145.124.742
5275 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 145.124.742 145.124.742
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 2.500.000 2.500.000
3714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 2.500.000 2.500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
5194 - QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES 200.000 200.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650.000 650.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 650.000 650.000
5010 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 650.000 650.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 450.000 450.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 450.000 450.000
3718 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA SERIS 450.000 450.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 460.000 460.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 460.000 460.000
5006 - FOMENTO DA CULTURA E IMAGEM INSTITUCIONAL MILITAR 460.000 460.000
181 - POLICIAMENTO 25.472.500 24.908.217 50.380.717

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Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 24.922.500 23.845.717 48.768.217
3575 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTEL 3.000.000 3.000.000 6.000.000
3608 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - CISP'S 15.000.000 15.000.000
3612 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000.000 5.000.000
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 845.717 845.717
3676 - FORTALECIMENTO DO POLICIAMENTO HOMEM-ANIMAL 1.000.000 1.000.000
3837 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA TAREFA 19.750.000 19.750.000
5005 - SAÚDE E BEM ESTAR DO POLICIAL MILITAR 1.172.500 1.172.500
1041 - ALAGOAS MULHER 300.000 500.000 800.000
5012 - AMPLIAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA 300.000 500.000 800.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 250.000 562.500 812.500
3741 - EXPANSÃO DA DOUTRINA DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E ESCOLAR 250.000 562.500 812.500
182 - DEFESA CIVIL 1.000.000 1.000.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
5140 - FOMENTAR AS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DO CBMAL 1.000.000 1.000.000
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 820.812 3.176.437 3.997.249
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 812 812 1.624
3816 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PERICIAS 812 812 1.624
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 820.000 3.175.625 3.995.625
3571 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE INTELIGÊNCIA DA PMAL 820.000 3.175.625 3.995.625
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 500.000 500.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 500.000 500.000
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 500.000 500.000
363 - ENSINO PROFISSIONAL 1.600.000 500.000 2.100.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.600.000 500.000 2.100.000
5039 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES 1.600.000 500.000 2.100.000
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 50.000 50.000 100.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 50.000 50.000 100.000
3798 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS 50.000 50.000 100.000
SOCIOEDUCATIVAS
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.400.000 200.000 1.600.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 600.000 100.000 700.000
3804 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA MIRIM DO BAIRRO, RONDA SOCIAL EDUCATIVA NAS 300.000 300.000
ESCOLAS E INCLUSÃO PRODUTIVA
5192 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE DIREITO 300.000 100.000 400.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 500.000 500.000
3780 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO, CAPACITAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E 200.000 200.000
FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO SOCIAL E DA REDE ESTRATÉGICA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
COM ENFOQUE NA POLÍTICA SOBRE DROGAS.
3800 - PROJETO RECOMEÇAR E ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 300.000 300.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 300.000 100.000 400.000
3778 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 200.000 200.000
COM AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO AMBITO ESCOLAR
3788 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM 100.000 100.000 200.000
DEPENDÊNCIA QUÍMICA
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.059.888 2.400.000 35.459.888
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.116.979 1.250.000 12.366.979
0004 - ADMINISTRAÇÃO 11.116.979 1.250.000 12.366.979
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.470.000 2.470.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.500.000 1.500.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.146.979 7.146.979
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.250.000 1.250.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 12.342.909 100.000 12.442.909
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.120.000 50.000 1.170.000
5198 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS 1.120.000 50.000 1.170.000
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.100.000 1.100.000
5224 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO ESTADO DE 1.100.000 1.100.000
ALAGOAS
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.865.902 50.000 8.915.902
3843 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E 100.000 50.000 150.000
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

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Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 30.000 30.000
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.700.000 2.700.000
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 50.000 50.000
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 360.000 360.000
5214 - APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.000.000 4.000.000
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO 997.538 997.538
ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS TIPIFICADOS DO SUAS 628.364 628.364
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 570.289 570.289
5202 - CONCESSÃO E COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 570.289 570.289
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 686.718 686.718
5210 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 350.000 350.000
5216 - ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS PARA GARANTIA DE MORADIAS DIGNAS PARA A 336.718 336.718
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 9.600.000 1.050.000 10.650.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 9.600.000 1.050.000 10.650.000
5211 - APOIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E 9.000.000 1.050.000 10.050.000
VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE ALAGOAS
5225 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR COZINHAS SOLIDÁRIAS 600.000 600.000
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.629.194.744 1.629.194.744
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.629.194.744 1.629.194.744
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.629.194.744 1.629.194.744
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 1.629.184.744 1.629.184.744
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 2.000 2.000
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 2.000 2.000
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 2.000 2.000
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 2.000 2.000
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - DEFENSORIA PÚBLICA 2.000 2.000
10 - SAÚDE 1.590.623.438 94.840.407 1.685.463.845
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 275.000 10.000 285.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 30.000 10.000 40.000
5045 - FORTALECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 30.000 10.000 40.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 245.000 245.000
5063 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS 245.000 245.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.387.191 250.000 21.637.191
0004 - ADMINISTRAÇÃO 21.387.191 250.000 21.637.191
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 15.243.924 15.243.924
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.419.267 2.419.267
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 200.000 250.000 450.000
5279 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 523.000 523.000
5280 - ENCARGOS CENTRALIZADOS - SAÚDE/AMGESP 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 40.000 42.500 82.500
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 40.000 42.500 82.500
5082 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA EM ALAGOAS 25.000 12.500 37.500
5083 - IMPLEMENTAÇÃO DA REGULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS 15.000 30.000 45.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.251.287 1.622.907 2.874.194
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 950.000 1.000.000 1.950.000
5084 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE 950.000 1.000.000 1.950.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 301.287 622.907 924.194
3852 - SAÚDE DIGITAL (BID) 301.287 622.907 924.194
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 185.000 185.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 185.000 185.000
5085 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 185.000 185.000
301 - ATENÇÃO BÁSICA 12.635.000 100.000 12.735.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 100.000 100.000
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 100.000 100.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 150.000 100.000 250.000
5072 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À SAÚDE CRIANÇA 150.000 100.000 250.000

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Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 12.385.000 12.385.000
5065 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - 12.385.000 12.385.000
RAS
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.131.713.469 85.725.000 1.217.438.469
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 1.131.713.469 77.225.000 1.208.938.469
3764 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.500.000 1.500.000
3765 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL - UNCISAL 300.000 300.000
3767 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL / UNCISAL 600.000 600.000
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 71.000.000 71.000.000
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ESTADO 910.406.283 3.575.000 913.981.283
5070 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO 167.206.566 167.206.566
5073 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA 1.150.000 250.000 1.400.000
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL DA UNCISAL 45.741.598 45.741.598
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 7.209.022 7.209.022
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 8.500.000 8.500.000
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 8.000.000 8.000.000
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO 500.000 500.000
ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 31.938.881 31.938.881
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 31.938.881 31.938.881
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 31.938.881 31.938.881
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 238.000 238.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 238.000 238.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 238.000 238.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 7.697.000 6.842.000 14.539.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 7.697.000 1.842.000 9.539.000
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, DETERMINANTES E FATORES 7.697.000 1.842.000 9.539.000
DE RISCOS
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.000.000 5.000.000
3770 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ALAGOAS - LACEN 5.000.000 5.000.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 20.000 10.000 30.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 20.000 10.000 30.000
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 20.000 10.000 30.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 257.000 257.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 257.000 257.000
5080 - DESENVOLVIMENTO E INCORPORAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO EM 122.000 122.000
SAÚDE
5081 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DE TELESSAÚDE 135.000 135.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 383.223.610 383.223.610
0004 - ADMINISTRAÇÃO 383.223.610 383.223.610
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 383.223.610 383.223.610
11 - TRABALHO 10.680.097 700.000 11.380.097
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.090.097 700.000 7.790.097
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.090.097 700.000 7.790.097
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TRABALHO 13.184 13.184
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.000.000 3.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 400.000 400.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.076.913 4.076.913
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
333 - EMPREGABILIDADE 3.290.000 3.290.000
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.290.000 3.290.000
3763 - EMPREGA MAIS ALAGOAS 3.000.000 3.000.000
3766 - APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 30.000 30.000
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 30.000 30.000
3771 - FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA 80.000 80.000
3772 - QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 100.000 100.000
3773 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 40.000 40.000
3812 - PROGRAMA CATAMAIS 10.000 10.000
334 - FOMENTO AO TRABALHO 300.000 300.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 300.000 300.000

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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
5181 - EXECUÇÃO DO PROJETO TÔ NO CORRE 300.000 300.000
12 - EDUCAÇÃO 788.037.323 157.027.271 945.064.594
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 298.786.919 5.602.133 304.389.052
0004 - ADMINISTRAÇÃO 249.441.731 4.302.133 253.743.864
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.300.500 4.300.500
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 202.133 202.133
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 243.472.375 243.472.375
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.668.856 4.100.000 5.768.856
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 49.345.188 49.345.188
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA SEDUC 49.345.188 49.345.188
1013 - TEMPO DE APRENDER 1.300.000 1.300.000
3661 - CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO E DE APOIO ADMINISTRATIVO 300.000 300.000
5041 - MODERNIZAÇÃO UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.000.000 1.000.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 301.287 622.907 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 301.287 622.907 924.194
3783 - EDUCAÇÃO DIGITAL (BID) 301.287 622.907 924.194
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 32.658.784 32.658.784
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 32.658.784 32.658.784
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES ESCOLARES 32.658.784 32.658.784
363 - ENSINO PROFISSIONAL 50.000 50.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 50.000 50.000
5042 - EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PRESENCIAL 25.000 25.000
5044 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE À DISTÂNCIA - EAD 25.000 25.000
364 - ENSINO SUPERIOR 4.252.830 1.500 4.254.330
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 530.000 530.000
5052 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 530.000 530.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 3.722.830 1.500 3.724.330
3838 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA UNEAL 500 500
5099 - EXPANSÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E DOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO 25.000 25.000
5100 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 25.000 25.000
5262 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 1.000.000 1.000.000
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 2.072.830 1.000 2.073.830
5264 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 600.000 600.000
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 89.183.444 89.183.444
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 89.183.444 89.183.444
3727 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 89.183.444 89.183.444
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.000.000 5.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 5.000.000 5.000.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 5.000.000 5.000.000
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.536.745 8.536.745
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 8.536.745 8.536.745
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 8.536.745 8.536.745
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 399.834.532 61.617.287 461.451.819
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.000.000 1.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 357.366.369 56.617.287 413.983.656
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 1.717.287 1.717.287
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40.000.000 40.000.000
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 8.265.633 8.265.633
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 400.000 400.000
3762 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA 10 266.122.580 266.122.580
3785 - FORTALECER O PROGRAMA LER MAIS ALAGOAS 11.000.000 11.000.000
3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 43.567.530 43.567.530
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 6.066.560 6.066.560
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 17.374.360 3.900.000 21.274.360
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 12.752.351 12.752.351
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 2.817.356 2.817.356
1013 - TEMPO DE APRENDER 41.468.163 5.000.000 46.468.163

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Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 41.468.163 5.000.000 46.468.163
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 37.668.336 37.668.336
1013 - TEMPO DE APRENDER 25.718.336 25.718.336
3582 - APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - PSS 14.500.000 14.500.000
3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 8.228.336 8.228.336
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 2.990.000 2.990.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 1.950.000 1.950.000
3585 - APOIO À POPULARIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, ACADÊMICOS E 1.500.000 1.500.000
TECNOLÓGICOS - PAPRE
3586 - PROGRAMA DE APOIO À CONSOLIDAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE 450.000 450.000
ALAGOAS - IES
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 10.000.000 10.000.000
3579 - APOIO AOS JOVENS PESQUISADORES 10.000.000 10.000.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 947.890 947.890
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 947.890 947.890
3750 - DIFUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 944.140 944.140
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 3.750 3.750
13 - CULTURA 37.731.158 330.000 38.061.158
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.492.510 330.000 8.822.510
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.492.510 330.000 8.822.510
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.303.552 2.303.552
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 140.000 140.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.178.958 6.178.958
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 10.000 190.000 200.000
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.490.000 1.490.000
1020 - CULTURA 1.490.000 1.490.000
3716 - VALORIZAÇÃO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL DO ESTADO 1.090.000 1.090.000
3719 - VALORIZAÇÃO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO 400.000 400.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 27.748.648 27.748.648
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.110.000 2.110.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.110.000 2.110.000
1020 - CULTURA 25.638.648 25.638.648
3730 - REALIZAÇÃO DA VIRADA CULTURAL 700.000 700.000
3733 - IMPLANTAÇÃO DO ALAGOAS FILMCOMMITION 134.912 134.912
3738 - ALAGOAS CRIATIVA 404.736 404.736
5104 - PROMOÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS CULTURAIS NO ESTADO 6.044.674 6.044.674
5108 - PROMOVER AÇÕES PARA INCLUSÃO DAS MINORIAS NA ARTE E NA CULTURA 1.000.000 1.000.000
5111 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS AGENTES CULTURAIS DO ESTADO 3.892.572 3.892.572
5112 - APOIO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO E EVENTOS/ATIVIDADES 10.001.255 10.001.255
CULTURAIS
5116 - APOIO À ARTE E CULTURA NO BRASIL E NO EXTERIOR 100.000 100.000
5118 - COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE: CULTURA, MUSEUS E BIBLIOTECAS 100.000 100.000
5125 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MESTRES DO PATRIMÔNIO VIVO 1.000.000 1.000.000
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA FORTALECER O FICA 1.950.223 1.950.223
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DOAÇÃO AO FUNDO DE 310.276 310.276
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 306.900.460 5.305.000 312.205.460
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 224.488.117 4.955.000 229.443.117
0004 - ADMINISTRAÇÃO 207.578.309 4.955.000 212.533.309
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 63.794.543 63.794.543
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 120.000 100.000 220.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 143.472.766 143.472.766
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 191.000 4.855.000 5.046.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 16.909.808 16.909.808
5189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RONDA NO BAIRRO 16.909.808 16.909.808
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.000 1.000
1044 - MAIS INCLUSÃO 1.000 1.000
5030 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E PROTAGONISMO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 1.000 1.000
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 101.000 101.000
1044 - MAIS INCLUSÃO 101.000 101.000

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Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
3568 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 1.000 1.000
5014 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 100.000 100.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000 50.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000 50.000
3680 - PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS, GARANTINDO 50.000 50.000
POLÍTICAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 78.773.973 78.773.973
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.773.973 78.773.973
5185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUMESE 78.773.973 78.773.973
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3.180.370 350.000 3.530.370
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.890.370 100.000 1.990.370
3577 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EM DIREITOS HUMANOS, MULHER, IGUALDADE RACIAL, POVOS 123.370 123.370
ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3593 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS COM AS TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS HUMANOS, 350.000 350.000
IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA
3594 - IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PREMIAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES E PESSOAS EM DEFESA 300.000 300.000
DOS DIREITOS DAS MULHERES, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, COMUNIDADES TRADICIONAIS E POVOS
ORIGINÁRIOS
3652 - ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 150.000 150.000
3653 - FORTALECIMENTO DA REDE DE DIREITOS HUMANOS E DA REDE DE ASSISTÊNCIA DA MULHER EM 230.000 100.000 330.000
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3678 - FORTALECIMENTO DE CONSELHOS E COMITÊS 50.000 50.000
3683 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO PÚBLICO 300.000 300.000
LGBTQIAPN+
3687 - PROMOÇÃO E APOIO DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES VOLTADAS ÀS TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS 200.000 200.000
HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO
EM SITUAÇÃO DE RUA
3689 - PROMOÇÃO DE AÇÕES E CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À INTOLERÂNCIA 100.000 100.000
RELIGIOSA E AO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL
5002 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL 6.000 6.000
5029 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 50.000 50.000
5036 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA CIDADANIA 1.000 1.000
5212 - PROGRAMA DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA DEPENDENTES QUÍMICOS EM RECUPERAÇÃO ORIUNDOS 30.000 30.000
DA REDE ACOLHE E SEUS FAMILIARES
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 700.000 700.000
5172 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA AS JUVENTUDES ALAGOANAS 700.000 700.000
1041 - ALAGOAS MULHER 590.000 250.000 840.000
3592 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O EMPODERAMENTO FEMININO E POLÍTICAS PARA AS 380.000 380.000
MULHERES VULNERÁVEIS, DE POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
3690 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 200.000 250.000 450.000
3691 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS 10.000 10.000
MULHERES
423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 305.000 305.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 305.000 305.000
3684 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS 200.000 200.000
3686 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS PARA OS POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES 105.000 105.000
TRADICIONAIS
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 1.000 1.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000 1.000
5026 - PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA CAUSA ANIMAL 1.000 1.000
15 - URBANISMO 200.000 200.000 400.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000 200.000 400.000
1022 - TURISMO 200.000 200.000
3663 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 200.000 200.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 200.000 200.000
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS 200.000 200.000
16 - HABITAÇÃO 312.047 700.000 1.012.047
482 - HABITAÇÃO URBANA 312.047 700.000 1.012.047
0004 - ADMINISTRAÇÃO 500.000 500.000
3784 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 500.000 500.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 312.047 5.000 317.047
3854 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS HABITACIONAIS 5.000 5.000
5197 - ASSISTÊNCIA E MORADIAS SOCIAIS 312.047 312.047

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Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 195.000 195.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 95.000 95.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
17 - SANEAMENTO 450.000 450.000
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 200.000 200.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 200.000 200.000
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000 200.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 250.000 250.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 250.000 250.000
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 250.000 250.000
18 - GESTÃO AMBIENTAL 20.978.054 215.000 21.193.054
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.053.416 13.053.416
0004 - ADMINISTRAÇÃO 13.053.416 13.053.416
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 748.000 748.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 12.303.416 12.303.416
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000 10.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 10.000 10.000
3815 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E PREVENÇÕES DE DESASTRES NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 10.000 10.000
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 180.000 180.000
1028 - MEIO AMBIENTE 120.000 120.000
5055 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 60.000 60.000
5056 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA AMBIENTAL ESTADUAL 60.000 60.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 60.000 60.000
5144 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HORTAS URBANAS 60.000 60.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 5.000 5.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 5.000 5.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.000 5.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 7.254.638 200.000 7.454.638
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 7.254.638 200.000 7.454.638
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS ASSOCIADOS 200.000 200.000
COMPLEMENTARES
5089 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO 7.254.638 7.254.638
545 - METEOROLOGIA 40.000 40.000
1028 - MEIO AMBIENTE 40.000 40.000
5152 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA 20.000 20.000
5281 - MANUTENÇÃO DA SALA DE ALERTA E DO SISTEMA DE ALERTA CLIMÁTICO DE ALAGOAS 20.000 20.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 450.000 450.000
1028 - MEIO AMBIENTE 450.000 450.000
5283 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 450.000 450.000
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 64.786.627 23.114.516 87.901.143
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.700.025 22.900.766 43.600.791
0004 - ADMINISTRAÇÃO 20.695.025 22.900.766 43.595.791
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 10.818.439 10.818.439
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 9.255.336 9.255.336
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 621.250 22.900.766 23.522.016
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 5.000 5.000
3758 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NAS AÇÕES DE GOVERNO 5.000 5.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.386.602 213.750 37.600.352
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 3.336.602 13.750 3.350.352
3745 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 1.933.170 1.933.170
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 3.750 3.750
3756 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS E PROJETOS DE CUNHO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO E DE 50.000 50.000
INOVAÇÃO
3846 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLOS ESTADUAIS DE 1.345.932 10.000 1.355.932
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO 3.750 3.750 7.500
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 34.050.000 200.000 34.250.000

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Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 200.000 100.000 300.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISSERVIÇOS DO 31.250.000 31.250.000
ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 2.200.000 100.000 2.300.000
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 400.000 400.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6.400.000 6.400.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 5.500.000 5.500.000
3581 - APOIO À FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ALAGOAS 5.500.000 5.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 900.000 900.000
3587 - APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO 900.000 900.000
ESTADO DE ALAGOAS - PDPP
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 300.000 300.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 300.000 300.000
3754 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 300.000 300.000
20 - AGRICULTURA 50.125.887 154.900 50.280.787
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 46.575.645 54.900 46.630.545
0004 - ADMINISTRAÇÃO 46.575.645 54.900 46.630.545
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 11.447.330 11.447.330
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 25.030 25.030
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 35.097.285 35.097.285
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.000 54.900 60.900
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 585.740 585.740
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 585.740 585.740
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 585.740 585.740
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 110.006 110.006
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 110.006 110.006
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 110.006 110.006
605 - ABASTECIMENTO 2.624.426 2.624.426
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000 1.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 1.000 1.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5017 - FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES 5 5
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.623.421 2.623.421
3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2.623.421 2.623.421
606 - EXTENSÃO RURAL 230.030 100.000 330.030
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 30 100.000 100.030
5016 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E REALIZAÇÃO DE PESQUISA 30 30
AGROPECUÁRIA.
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 100.000 100.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 30.000 30.000
3747 - PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO RURAL 30.000 30.000
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO RURAL 200.000 200.000
607 - IRRIGAÇÃO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5129 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS IRRIGADOS DE PRODUÇÃO E APRENDIZAGEM - MIPAS. 5 5
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 35 35
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 35 35
5015 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 35 35
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 3.280.000 100.000 3.380.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 300.000 100.000 400.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 300.000 100.000 400.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 100.000 400.000
631 - REFORMA AGRÁRIA 2.980.000 2.980.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.350.000 1.350.000
5159 - FOMENTO À FEIRA AGRÁRIA 1.350.000 1.350.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 220.000 220.000
5091 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS 160.000 160.000
5166 - GESTÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DA REFORMA AGRARIA 60.000 60.000

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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 650.000 650.000
5155 - APOIO ÀS FAMÍLIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 650.000 650.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 760.000 760.000
5164 - REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000 100.000
5168 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS 600.000 600.000
5169 - REALIZAÇÃO DE REORDENAMENTO FUNDIÁRIO 40.000 40.000
5183 - PROMOÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO 10.000 10.000
5245 - ALAGOAS RURAL LEGAL 10.000 10.000
22 - INDÚSTRIA 5.248.529 300.000 5.548.529
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.348.529 100.000 4.448.529
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.988.529 100.000 4.088.529
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.000.000 2.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.988.529 1.988.529
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 360.000 360.000
5110 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 360.000 360.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 500.000 500.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 500.000 500.000
5107 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE ECONOMIA, ENERGIA E MINERAÇÃO 500.000 500.000
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 400.000 200.000 600.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 400.000 200.000 600.000
5106 - FORTALECIMENTO EMPRESARIAL 300.000 200.000 500.000
5109 - ATRAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS PARA ALAGOAS 100.000 100.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 27.164.302 1.020.000 28.184.302
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.367.770 1.020.000 23.387.770
0004 - ADMINISTRAÇÃO 21.867.770 1.020.000 22.887.770
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 9.650.869 200.000 9.850.869
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 205.000 400.000 605.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 11.691.901 11.691.901
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 320.000 420.000 740.000
1042 - ALAGOAS MAIS COOPERATIVA 500.000 500.000
5037 - FORMAÇÃO E FOMENTO DAS REDES DE ATUAÇÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E COOPERATIVISMO 100.000 100.000
5182 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA COOPERATIVAS E PARA OS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA 100.000 100.000
SOLIDÁRIA
5187 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO COOPERATIVISMO ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 100.000 100.000
5223 - FORTALECIMENTO E FOMENTO DOS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO E FINANÇAS SOLIDÁRIAS 100.000 100.000
5257 - ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS DO COOPERATIVISMO E DA 100.000 100.000
ECONOMIA SOLIDÁRIA
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 1.698.741 1.698.741
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.198.741 1.198.741
5113 - FORTALECIMENTO E FOMENTO DA PRODUÇÃO ARTESANAL ALAGOANA 798.741 798.741
5117 - FORTALECIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS 20.000 20.000
5119 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 380.000 380.000
1028 - MEIO AMBIENTE 100.000 100.000
5120 - FORTALECIMENTO DE NEGÓCIOS COM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 100.000 100.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 400.000 400.000
5180 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA FACILITA ALAGOAS 400.000 400.000
695 - TURISMO 3.097.791 3.097.791
1022 - TURISMO 2.997.791 2.997.791
3664 - DIVERSIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE PRODUTOS TURÍSTICOS DE ALAGOAS 100.000 100.000
5023 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS NACIONAL E 2.597.791 2.597.791
INTERNACIONAL
5031 - VIABILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PRODETUR PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES 100.000 100.000
5032 - FOMENTO E FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DE MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS E EVENTOS 200.000 200.000
TURÍSTCOS EM ALAGOAS
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 100.000 100.000
5033 - REALIZAÇÃO DE PLANOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O TURISMO SUSTENTÁVEL DE
ALAGOAS 100.000 100.000
24 - COMUNICAÇÕES 27.158.848 340.000 27.498.848
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.220.730 210.000 14.430.730
0004 - ADMINISTRAÇÃO 14.160.730 210.000 14.370.730

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Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.744.249 3.744.249
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 50.000 50.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 10.230.541 10.230.541
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 135.940 210.000 345.940
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 60.000 60.000
5213 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO 60.000 60.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.000 100.000 150.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 50.000 100.000 150.000
5184 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 50.000 100.000 150.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.728.118 12.728.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.728.118 12.728.118
5266 - PROMOÇÃO DE PLANO DE MIDIAS E CAMPANHAS 12.728.118 12.728.118
392 - DIFUSÃO CULTURAL 110.000 110.000
1020 - CULTURA 55.000 55.000
5138 - OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, SALA DE CINEMA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE 55.000 55.000
MÚSICA PARA COMUNIDADE NO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
5139 - PROGRAMAS DE RÁDIO E TV, GERAÇÃO DE CONTEÚDOS E EVENTOS NAS EMISSORAS DO IZP 55.000 55.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 50.000 30.000 80.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 50.000 30.000 80.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 50.000 30.000 80.000
26 - TRANSPORTE 32.411.318 29.220.561 61.631.879
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.411.318 1.100.000 33.511.318
0004 - ADMINISTRAÇÃO 32.411.318 1.100.000 33.511.318
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.168.304 3.168.304
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 29.233.014 29.233.014
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 10.000 100.000 110.000
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 1.000.000 1.000.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.000 6.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 5.000 5.000
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E 1.000 1.000
DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA 2.000 2.000
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS 2.000 2.000
DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS 1.000 1.000
VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 6.000 6.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 4.000 4.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 2.000 2.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E 2.000 2.000
ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.000 2.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E 2.000 2.000
ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA 1.000 1.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 28.105.561 28.105.561
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 28.105.561 28.105.561
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 2.000 2.000
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE CAMARAGIBE-SÃO MIGUEL DOS 2.000 2.000
MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE, PROJETO INTEGRADO ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 1.000 1.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, TRECHO: 1.000 1.000
MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.000 1.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO RIO SÃO FRANCISCO 1.000 1.000
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 20.000.000 20.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 8.097.561 8.097.561

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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 1.000 1.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 1.000 1.000
27 - DESPORTO E LAZER 18.947.237 100.000 19.047.237
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.117.237 100.000 12.217.237
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.117.237 100.000 12.217.237
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 9.221.764 9.221.764
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.795.473 2.795.473
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.700.000 2.700.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.700.000 2.700.000
5157 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE 2.700.000 2.700.000
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 3.530.000 3.530.000
1021 - ESPORTE E LAZER 3.530.000 3.530.000
5162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 3.000.000 3.000.000
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 30.000 30.000
5170 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE DE RENDIMENTO ALAGOANO 500.000 500.000
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 600.000 600.000
1021 - ESPORTE E LAZER 600.000 600.000
5163 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 500.000 500.000
5174 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS 50.000 50.000
5176 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 50.000 50.000
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.100.959.609 780.794.930 1.881.754.539
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 678.705.670 399.437.564 1.078.143.234
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 678.705.670 399.437.564 1.078.143.234
0004 - CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 5.250.000 5.250.000
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 149.000.000 149.000.000
0098 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 524.455.670 399.437.564 923.893.234
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 141.401.331 141.401.331
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
2056 - EMENDAS PARLAMENTARES 141.401.331 141.401.331
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 280.852.607 381.357.366 662.209.973
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 280.851.507 381.357.366 662.208.873
0006 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS EM FUNDOS E PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS 282.500.000 282.500.000
0007 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES FINANCEIROS E/OU ENTIDADES DA 33.976.546 33.976.546
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL
0008 - BENEFÍCIO ESPECIAL ¿ LEI COMPLEMENTAR N°54/2021 1.010.000 1.010.000
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 141.976.154 141.976.154
0056 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO ALAGOANO DE PARCERIAS - FAP 115.000 115.000
0100 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 103.793.807 98.737.366 202.531.173
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 45.000 45.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.000 50.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.000 5.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.100 1.100
5235 - CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 1.000 1.000
5236 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O FUNDO FINANCEIRO 100 100
Outras Fontes 4.041.493.127 1.901.841.925 5.943.335.052
01 - LEGISLATIVA 6.339.684 1.218.709 7.558.394
032 - CONTROLE EXTERNO 6.339.684 1.218.709 7.558.394
0004 - ADMINISTRAÇÃO 6.218.031 718.709 6.936.740
3828 - MODERNIZAÇÃO DO FUNCONTAS 198.709 198.709
3832 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS 520.000 520.000
3833 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS, SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS 235.000 235.000
5252 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSO HUMANOS 1.508.207 1.508.207
5253 - MANUTENÇÃO DO FUNCONTAS 336.950 336.950

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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
5254 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 7.874 7.874
5255 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS 2.900.000 2.900.000
5256 - GESTÃO DE PESSOAS 1.230.000 1.230.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 121.654 500.000 621.654
3825 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.000 500.000 600.000
3829 - MODERNIZAÇÃO DO FUNEC 11.811 11.811
3830 - DESENVOLVIMENTO DA TV CIDADÃ 9.842 9.842
02 - JUDICIÁRIA 100.842.916 36.701.000 137.543.916
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 100.841.916 36.700.000 137.541.916
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 100.841.916 36.700.000 137.541.916
3709 - MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 13.600.000 13.600.000
3819 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 100.000 100.000
3822 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 23.000.000 23.000.000
5234 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.749.732 1.749.732
5239 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 90.092.184 90.092.184
5240 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 9.000.000 9.000.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000 1.000 2.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.000 1.000 2.000
3847 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 1.000 1.000 2.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 754.589 1.130.000 1.884.589
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 100.000 100.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 100.000 100.000
3820 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL, FÍSICA E AVANÇO TECNOLÓGICO 100.000 100.000
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 90.589 800.000 890.589
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 90.589 800.000 890.589
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 45.500 500.000 545.500
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 45.089 300.000 345.089
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 514.000 230.000 744.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 494.000 230.000 724.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 494.000 494.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 230.000 230.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 20.000 20.000
5237 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO 20.000 20.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 150.000 150.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 150.000 150.000
3821 - CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES 150.000 150.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 26.396.231 109.021.810 135.418.041
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.436.231 6.255.575 30.691.806
0004 - ADMINISTRAÇÃO 15.871.057 1.862.671 17.733.728
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.899.678 12.899.678
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 150.382 763 151.145
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.287.599 1.287.599
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.383.398 1.861.908 3.245.306
5011 - CAMPANHA EDUCATIVA NOS MUNICÍPIOS 150.000 150.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 6.123.536 6.123.536
3701 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ESTADO DE ALAGOAS 2.323.536 2.323.536
3740 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.800.000 3.800.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 2.441.637 4.392.904 6.834.541
3781 - GOVERNANÇA, CAPACIDADES DIGITAIS E CIBERSEGURANÇA (BID) 1.100.543 2.275.357 3.375.900
3782 - SERVIÇOS DIGITAIS (BID) 1.024.214 2.117.547 3.141.761
3786 - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO (BID) 316.880 316.880
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 102.766.235 102.766.235
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 102.766.235 102.766.235
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO DO ESTADO 50.000.000 50.000.000
DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - PROFISCO II 52.766.235 52.766.235
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.860.000 1.860.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.860.000 1.860.000
5165 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS 1.860.000 1.860.000

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Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 100.000 100.000
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 322.752.002 33.945.357 356.697.359
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 249.932.013 23.941.924 273.873.937
0004 - ADMINISTRAÇÃO 230.930.095 20.488.801 251.418.896
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 130.427.730 130.427.730
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 4.000.000 1.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.229.834 50.229.834
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 46.272.531 14.960.093 61.232.624
3755 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 4.528.708 4.528.708
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 65.118 9 65.127
3633 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 64.118 64.118
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 1.000
3731 - AMPLIAÇÃO DAS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS. 6 6
3737 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLICIA DE ARAPIRACA 1 1
3742 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
3827 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 17.750.000 17.750.000
5000 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE CREDENCIAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 750.000 750.000
CREDENCIADOS NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
5188 - CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO 17.000.000 17.000.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 686.800 953.114 1.639.914
3757 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 686.800 953.114 1.639.914
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 500.000 2.500.000 3.000.000
3573 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DETRAN 500.000 2.500.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 18.789.000 2.576.000 21.365.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 18.789.000 2.576.000 21.365.000
3648 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
3797 - PROMOVER A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
5003 - APOIAR AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.364.000 2.076.000 7.440.000
5004 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO 8.425.000 500.000 8.925.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 800.000 800.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 800.000 800.000
5061 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 800.000 800.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 37.716.804 37.716.804
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 37.716.804 37.716.804
5048 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 37.716.804 37.716.804
181 - POLICIAMENTO 8.710.030 6.751.001 15.461.031
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.710.030 6.649.000 15.359.030
3646 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 8.710.030 6.649.000 15.359.030
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 102.001 102.001
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 101.000 101.000
3654 - CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 1.000
3732 - AQUISIÇÃO DE AERONAVE DA POLÍCIA CIVIL 1 1
182 - DEFESA CIVIL 227.884 108.436 336.320
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.000 1.000
3760 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA O CBM-AL 1.000 1.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 226.884 108.436 335.320
5040 - RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÓS-DESASTRE 52.775 4.144 56.919
5043 - ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS 74.109 4.292 78.401
5066 - PREVENÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA E COMBATE PÓS-DESASTRE 100.000 100.000 200.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 6.576.271 567.995 7.144.266
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.576.271 567.995 7.144.266
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 6.576.271 567.995 7.144.266
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 292.647.267 30.000 292.677.267
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 292.647.267 30.000 292.677.267
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 292.647.267 30.000 292.677.267
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.753.642 2.753.642

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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 289.056.836 289.056.836
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 100.000 100.000
5204 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 220.789 220.789
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 90.000 90.000
5219 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 50.000 10.000 60.000
IGD SUAS
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO 66.000 20.000 86.000
ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS TIPIFICADOS DO SUAS 310.000 310.000
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.326.732.746 1.400.000 1.328.132.746
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.241.495 1.200.000 19.441.495
0004 - ADMINISTRAÇÃO 18.041.495 1.000.000 19.041.495
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.655.708 12.655.708
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 5.385.787 5.385.787
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000.000 1.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000 400.000
3651 - BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 200.000 200.000 400.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 100.000 100.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 100.000 100.000 200.000
3576 - GESTÃO E CONTROLE DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, 100.000 100.000 200.000
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.308.291.251 1.308.291.251
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.308.291.251 1.308.291.251
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 1.068.353.734 1.068.353.734
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 80.219.801 80.219.801
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 58.563.162 58.563.162
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 26.800.091 26.800.091
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 73.361.866 73.361.866
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - DEFENSORIA PÚBLICA 992.597 992.597
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 100.000 100.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 100.000 100.000 200.000
3578 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA 100.000 100.000 200.000
10 - SAÚDE 255.701.652 14.516.186 270.217.838
301 - ATENÇÃO BÁSICA 1.344.175 1.344.175
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.344.175 1.344.175
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 1.344.175 1.344.175
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 240.264.902 14.321.444 254.586.346
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 240.264.902 5.842.236 246.107.138
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 5.842.236 5.842.236
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ESTADO 177.013.708 177.013.708
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL DA UNCISAL 39.988.880 39.988.880
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 23.262.314 23.262.314
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 8.479.208 8.479.208
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 7.128.648 7.128.648
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO 1.350.560 1.350.560
ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.151.519 5.151.519
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.151.519 5.151.519
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.151.519 5.151.519
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 500.000 500.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 500.000 500.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 500.000 500.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 8.391.056 194.742 8.585.798
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8.391.056 194.742 8.585.798
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, DETERMINANTES E FATORES 7.821.056 194.742 8.015.798
DE RISCOS
5087 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, DETERMINANTES E FATORES 570.000 570.000
DE RISCOS NAS UNIDADES DA UNCISAL
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000 50.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 50.000 50.000

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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 50.000 50.000
11 - TRABALHO 625.123 625.123
333 - EMPREGABILIDADE 625.123 625.123
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 625.123 625.123
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 625.123 625.123
12 - EDUCAÇÃO 1.564.970.270 184.075.316 1.749.045.585
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 326.361.077 4.400.592 330.761.669
0004 - ADMINISTRAÇÃO 264.080.252 3.255.431 267.335.683
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 22.500 22.500
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 264.057.752 264.057.752
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.255.431 3.255.431
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 62.280.824 62.280.824
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA SEDUC 62.280.824 62.280.824
1013 - TEMPO DE APRENDER 1.145.161 1.145.161
5041 - MODERNIZAÇÃO UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.145.161 1.145.161
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 13.068.266 55.431 13.123.697
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 13.068.266 55.431 13.123.697
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES ESCOLARES 13.068.266 55.431 13.123.697
364 - ENSINO SUPERIOR 5.247.965 5.247.965
1013 - TEMPO DE APRENDER 2.033.045 2.033.045
5100 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 7.800 7.800
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 2.025.245 2.025.245
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 3.214.920 3.214.920
5101 - ASSISTÊNCIA AO DISCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 3.214.920 3.214.920
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.500.000 1.500.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 1.500.000 1.500.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 1.500.000 1.500.000
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.000.000 3.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 3.000.000 3.000.000
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 3.000.000 3.000.000
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 1.213.326.859 179.417.292 1.392.744.151
0004 - ADMINISTRAÇÃO 959.621.406 959.621.406
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 959.621.406 959.621.406
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 242.241.564 175.417.292 417.658.856
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 3.717.287 3.717.287
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 36.282.713 36.282.713
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 105.619.607 105.619.607
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 1.400.000 1.400.000
3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 26.280.570 26.280.570
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 8.899.246 8.899.246
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 81.942.141 132.406.782 214.348.923
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.000.000 1.000.000
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 17.100.000 3.010.510 20.110.510
1013 - TEMPO DE APRENDER 11.463.889 4.000.000 15.463.889
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 11.463.889 4.000.000 15.463.889
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 2.416.103 202.000 2.618.103
1013 - TEMPO DE APRENDER 2.416.103 202.000 2.618.103
3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 1.906.103 202.000 2.108.103
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 510.000 510.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 50.000 50.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 50.000 50.000
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 50.000 50.000
13 - CULTURA 196.032 196.032
392 - DIFUSÃO CULTURAL 196.032 196.032
1020 - CULTURA 196.032 196.032
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA FORTALECER O FICA 6.308 6.308
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DOAÇÃO AO FUNDO DE 39.724 39.724
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC
5282 - APOIO E FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 150.000 150.000

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Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 4.776.853 80.000 4.856.853
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.775.853 80.000 4.855.853
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.775.853 80.000 4.855.853
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.873.661 3.873.661
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 902.192 80.000 982.192
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.000 1.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000 1.000
5123 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES COM ENFOQUE NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE 1.000 1.000
15 - URBANISMO 7.062.785 113.695 7.176.480
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.062.785 113.695 7.176.480
1022 - TURISMO 7.062.785 7.062.785
3663 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 6.862.785 6.862.785
3667 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 200.000 200.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 113.695 113.695
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS 113.695 113.695
16 - HABITAÇÃO 200.000 200.000
482 - HABITAÇÃO URBANA 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 200.000 200.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
17 - SANEAMENTO 385.406.942 385.406.942
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 55.560.084 55.560.084
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 55.560.084 55.560.084
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 55.560.084 55.560.084
544 - RECURSOS HÍDRICOS 329.846.858 329.846.858
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 329.846.858 329.846.858
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 329.846.858 329.846.858
18 - GESTÃO AMBIENTAL 15.394.606 13.705.148 29.099.754
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.435.000 600.000 5.035.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.435.000 600.000 5.035.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.355.000 4.355.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 80.000 600.000 680.000
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.624.613 1.624.613
1028 - MEIO AMBIENTE 1.624.613 1.624.613
3600 - DISSEMINAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A PRESERVAÇÃO DO MEIO 532.898 532.898
AMBIENTE
3704 - GESTÃO DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 556.715 556.715
3707 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM E PESQUISAS DE ANIMAIS SILVESTRES 535.000 535.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 1.440.000 10.000 1.450.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 385.000 385.000
3705 - PROMOVER DIAGNOSTICOS DE ÁREAS VULNERÁVEIS A INUNDAÇÕES E PROCESSOS EROSIVOS 385.000 385.000
1028 - MEIO AMBIENTE 1.055.000 1.055.000
3710 - PROMOVER A POLÍTICA PÚBLICA E DESCENTRALIZAR A GESTÃO AMBIENTAL 1.055.000 1.055.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 10.000 10.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 10.000 10.000
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
1028 - MEIO AMBIENTE 582.600 582.600
5238 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
544 - RECURSOS HÍDRICOS 6.912.393 12.895.148 19.807.541
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 6.462.393 12.481.951 18.944.344
3657 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 60.000 1.540.000 1.600.000
3694 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE 494.159 494.159
3695 - IMPLANTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO 700.000 700.000
3696 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - QUALIÁGUA 170.000 170.000
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS ASSOCIADOS 2.500.000 2.500.000
COMPLEMENTARES
5088 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS 700.000 700.000
HIDROGRÁFICAS - PROCOMITÊS EM ALAGOAS
5127 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 400.000 400.000

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Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
5128 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 3.638.234 8.441.951 12.080.185
5135 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS - PROMANANCIAIS 250.000 250.000
5193 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 50.000 50.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 250.000 350.000 600.000
5126 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS 250.000 350.000 600.000
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3744 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA E MULHER (COMUNIDADES QUILOMBOLAS) 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 63.197 63.197
3693 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 63.197 63.197
545 - METEOROLOGIA 400.000 200.000 600.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 400.000 200.000 600.000
5137 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE DESASTRES NATURAIS 400.000 200.000 600.000
EM ALAGOAS
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 10.672.652 805.000 11.477.652
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 275.000 205.000 480.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 275.000 205.000 480.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 275.000 275.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 205.000 205.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.397.652 600.000 10.997.652
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 839.264 839.264
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 50.000 50.000
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO 789.264 789.264
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 9.558.388 600.000 10.158.388
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 100.000 100.000 200.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISSERVIÇOS DO 8.508.388 8.508.388
ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 700.000 500.000 1.200.000
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 250.000 250.000
20 - AGRICULTURA 88.582.937 6.530.318 95.113.255
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.316.000 789.000 4.105.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.316.000 789.000 4.105.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.316.000 3.316.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 689.000 689.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 615.000 615.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 615.000 615.000
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 615.000 615.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 80.000 80.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 80.000 80.000
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 80.000 80.000
605 - ABASTECIMENTO 75.748.187 5.014.029 80.762.216
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 200.000 200.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 200.000 200.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.000 100.000 200.000
3702 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE AQUICULTURA 100.000 100.000
3712 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE REBANHO BOVINO 100.000 100.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 75.648.187 4.714.029 80.362.216
3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 75.648.187 4.514.029 80.162.216
3706 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATADOUROS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 100.000 100.000
3723 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "CEASA PRA TODO 100.000 100.000
DIA"
606 - EXTENSÃO RURAL 3.200.000 161.467 3.361.467
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 161.467 161.467
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 161.467 161.467
1041 - ALAGOAS MULHER 3.200.000 3.200.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO RURAL 3.200.000 3.200.000
607 - IRRIGAÇÃO 100 100
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100 100

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Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
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Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
3703 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA 100 100
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 5.523.750 565.722 6.089.472
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5.523.750 565.722 6.089.472
3708 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 5.523.750 565.722 6.089.472
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.000 100.000
3736 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE FOMENTO NA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL 100.000 100.000
22 - INDÚSTRIA 1.286.376 3.032 1.289.408
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.286.376 3.032 1.289.408
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.286.376 3.032 1.289.408
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 842.069 842.069
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 444.307 444.307
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.032 3.032
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 8.362.244 108.173 8.470.417
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.432.897 1.432.897
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.432.897 1.432.897
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.432.897 1.432.897
695 - TURISMO 6.929.347 108.173 7.037.520
1022 - TURISMO 6.929.347 108.173 7.037.520
3665 - APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA E QUALIFICAÇÃO NO 6.129.347 6.129.347
TURISMO
5034 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS NACIONAL E 600.000 600.000
INTERNACIONAL
5035 - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 200.000 108.173 308.173
24 - COMUNICAÇÕES 474.400 2.050.000 2.524.400
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 419.400 50.000 469.400
0004 - ADMINISTRAÇÃO 419.400 50.000 469.400
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 180.000 180.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 53.400 53.400
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 186.000 50.000 236.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 2.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000.000 2.000.000
3761 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE GUARDA DOCUMENTAL DO ESTADO 2.000.000 2.000.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 55.000 55.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 55.000 55.000
26 - TRANSPORTE 4.807.801 1.110.801.239 1.115.609.040
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.078.869 1.573.200 5.652.069
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.078.869 1.573.200 5.652.069
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.078.869 4.078.869
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 1.273.200 1.273.200
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 26.284.603 26.284.603
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 9.069.804 9.069.804
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E 6.000.000 6.000.000
DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA 1.200.000 1.200.000
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS 1.869.804 1.869.804
DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 17.214.799 17.214.799
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS 17.214.799 17.214.799
VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 7.205.000 7.205.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.205.000 1.205.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 200.000 200.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E 1.005.000 1.005.000
ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 6.000.000 6.000.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E 6.000.000 6.000.000
ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 200.000 200.000

106/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Sub-Função, Programas por Categoria Econômica -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Programa de Trabalho
Corrente Capital Total
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 200.000 200.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA 200.000 200.000
781 - TRANSPORTE AÉREO 6.000.000 6.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 6.000.000 6.000.000
3671 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO 6.000.000 6.000.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 728.932 1.068.538.436 1.069.267.368
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 728.932 1.068.538.436 1.069.267.368
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 77.724.800 77.724.800
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE CAMARAGIBE-SÃO MIGUEL DOS 201.000 201.000
MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE, PROJETO INTEGRADO ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 2.000.000 2.000.000
3637 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 100.000.000 100.000.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, TRECHO: 68.399.273 68.399.273
MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.500.000 1.500.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO RIO SÃO FRANCISCO 1.600.000 1.600.000
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 728.932 138.381.973 139.110.905
3670 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 7.000.000 7.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 11.000.000 11.000.000
3674 - PROGRAMA VISÃO ALAGOAS 660.731.390 660.731.390
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 800.000 800.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 800.000 800.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 800.000 800.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 200.000 200.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 200.000 200.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 200.000 200.000
27 - DESPORTO E LAZER 1.217.886 1.217.886
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 1.217.886 1.217.886
1021 - ESPORTE E LAZER 1.217.886 1.217.886
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 1.217.886 1.217.886
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 896.077 896.077
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 446 446
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 446 446
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 446 446
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 895.631 895.631
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 895.631 895.631
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 895.631 895.631
TOTAL GERAL 13.761.130.782 3.114.915.470 16.876.046.252

107/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
300000 - DESPESAS CORRENTES 9.719.637.654 4.041.493.127 13.761.130.782
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.719.035.841 2.590.597.936 8.309.633.777
315000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 992.597 992.597
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.299.447.111 2.424.035.653 7.723.482.764
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 419.588.730 165.569.687 585.158.417
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 628.249.477 628.249.477
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS 628.249.477 628.249.477
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.372.352.336 1.450.895.191 4.823.247.527
332000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 35.000 4.020.000 4.055.000
334000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 27.992.351 80.121.615 108.113.966
334100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 116.384.539 12.037.370 128.421.909
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 53.313.379 42.090.223 95.403.602
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 2.120.000 910.103 3.030.103
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÃO MULTIGOVERNAMENTAL NACIONAIS 110.432 110.432
338000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 100.000 100.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.138.252.019 1.292.042.880 4.430.294.900
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 29.144.616 19.573.000 48.717.616
339400 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes 5.000.000 5.000.000
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.213.073.545 1.901.841.925 3.114.915.470
440000 - INVESTIMENTOS 432.283.615 1.901.841.925 2.334.125.540
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 13.392.406 4.800.346 18.192.752
444100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 1.600.000 1.600.000
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000 8.137.455 8.147.455
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 417.281.209 1.884.375.415 2.301.656.624
449100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.528.708 4.528.708
450000 - INVERSOES FINANCEIRAS 282.615.000 282.615.000
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS 282.615.000 282.615.000
460000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 498.174.930 498.174.930
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS 498.174.930 498.174.930
900000 - RESERVA DE CONTINGENCIA 70.700.666 70.700.666
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
TOTAL GERAL 11.003.411.866 5.943.335.052 16.946.746.918

108/635
PODER LEGISLATIVO

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio


GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão
Tesouro Outras Fontes Total
01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 361.014.363 361.014.363
04000 TRIBUNAL DE CONTAS 138.741.817 138.741.817
04001 FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 2.043.866 2.043.866
TOTAL GERAL 501.800.045 501.800.045

110/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão Conforme os Projetos e Atividades

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 5.250.000 355.764.363 361.014.363


Todas as Fontes 5.250.000 355.764.363 361.014.363
Tesouro 5.250.000 355.764.363 361.014.363
Outras Fontes
04000 - TRIBUNAL DE CONTAS 16.699.213 122.042.603 138.741.817
Todas as Fontes 16.699.213 122.042.603 138.741.817
Tesouro 15.322.560 117.904.729 133.227.289
Outras Fontes 1.376.654 4.137.874 5.514.528
04001 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS 198.709 1.845.157 2.043.866
DO ESTADO DE ALAGOAS
Todas as Fontes 198.709 1.845.157 2.043.866
Tesouro
Outras Fontes 198.709 1.845.157 2.043.866
TOTAL GERAL 10.500.000 33.795.845 959.304.246 1.003.600.090

111/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão conforme Categorias Econômicas -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


ÓRGÃO
Corrente Capital Total
01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 328.260.772 32.753.591 361.014.363
Todas as Fontes 328.260.772 32.753.591 361.014.363
Tesouro 328.260.772 32.753.591 361.014.363
Outras Fontes
04000 - TRIBUNAL DE CONTAS 130.861.249 7.880.567 138.741.817
Todas as Fontes 130.861.249 7.880.567 138.741.817
Tesouro 126.366.722 6.860.567 133.227.289
Outras Fontes 4.494.528 1.020.000 5.514.528
04001 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 1.845.157 198.709 2.043.866
ALAGOAS
Todas as Fontes 1.845.157 198.709 2.043.866
Tesouro
Outras Fontes 1.845.157 198.709 2.043.866
TOTAL GERAL 921.934.356 81.665.734 1.003.600.090

112/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 5.250.000 355.764.363 361.014.363


Todas as Fontes 5.250.000 355.764.363 361.014.363
01 - LEGISLATIVA 333.010.772 333.010.772
031 - AÇÃO LEGISLATIVA 7.000.000 7.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 7.000.000 7.000.000
5208 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL 4.000.000 4.000.000
5209 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 3.000.000 3.000.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 326.010.772 326.010.772
0004 - ADMINISTRAÇÃO 326.010.772 326.010.772
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 80.000.000 80.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 10.000.000 10.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 236.010.772 236.010.772
04 - ADMINISTRAÇÃO 22.753.591 22.753.591
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.753.591 22.753.591
0004 - ADMINISTRAÇÃO 22.753.591 22.753.591
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 22.753.591 22.753.591
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 5.250.000 5.250.000
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 5.250.000 5.250.000
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 5.250.000 5.250.000
0004 - CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 5.250.000 5.250.000
Tesouro 5.250.000 355.764.363 361.014.363
01 - LEGISLATIVA 333.010.772 333.010.772
031 - AÇÃO LEGISLATIVA 7.000.000 7.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 7.000.000 7.000.000
5208 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL 4.000.000 4.000.000
5209 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 3.000.000 3.000.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 326.010.772 326.010.772
0004 - ADMINISTRAÇÃO 326.010.772 326.010.772
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 80.000.000 80.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 10.000.000 10.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 236.010.772 236.010.772
04 - ADMINISTRAÇÃO 22.753.591 22.753.591
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.753.591 22.753.591
0004 - ADMINISTRAÇÃO 22.753.591 22.753.591
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 22.753.591 22.753.591
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 5.250.000 5.250.000
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 5.250.000 5.250.000
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 5.250.000 5.250.000
0004 - CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 5.250.000 5.250.000
Outras Fontes

TOTAL GERAL 5.250.000 355.764.363 361.014.363


04000 - TRIBUNAL DE CONTAS 16.699.213 122.042.603 138.741.817
Todas as Fontes 16.699.213 122.042.603 138.741.817
01 - LEGISLATIVA 16.699.213 122.042.603 138.741.817
032 - CONTROLE EXTERNO 16.699.213 122.042.603 138.741.817
0004 - ADMINISTRAÇÃO 755.000 122.042.603 122.797.603
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 99.273.551 99.273.551
3832 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS 520.000 520.000
3833 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS, SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS 235.000 235.000
5248 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 17.852.320 17.852.320
5249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 309.480 309.480
5250 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 340.428 340.428
5251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCE/AL 128.950 128.950
5254 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 7.874 7.874
5255 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS 2.900.000 2.900.000
5256 - GESTÃO DE PESSOAS 1.230.000 1.230.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 15.944.213 15.944.213
3824 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 4.468.667 4.468.667

113/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3825 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 600.000 600.000


3829 - MODERNIZAÇÃO DO FUNEC 11.811 11.811
3830 - DESENVOLVIMENTO DA TV CIDADÃ 9.842 9.842
3842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE/AL 10.853.892 10.853.892
Tesouro 15.322.560 117.904.729 133.227.289
01 - LEGISLATIVA 15.322.560 117.904.729 133.227.289
032 - CONTROLE EXTERNO 15.322.560 117.904.729 133.227.289
0004 - ADMINISTRAÇÃO 117.904.729 117.904.729
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 99.273.551 99.273.551
5248 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 17.852.320 17.852.320
5249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 309.480 309.480
5250 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 340.428 340.428
5251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCE/AL 128.950 128.950
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 15.322.560 15.322.560
3824 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 4.468.667 4.468.667
3842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE/AL 10.853.892 10.853.892
Outras Fontes 1.376.654 4.137.874 5.514.528
01 - LEGISLATIVA 1.376.654 4.137.874 5.514.528
032 - CONTROLE EXTERNO 1.376.654 4.137.874 5.514.528
0004 - ADMINISTRAÇÃO 755.000 4.137.874 4.892.874
3832 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS 520.000 520.000
3833 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS, SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS 235.000 235.000
5254 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 7.874 7.874
5255 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS 2.900.000 2.900.000
5256 - GESTÃO DE PESSOAS 1.230.000 1.230.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 621.654 621.654
3825 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 600.000 600.000
3829 - MODERNIZAÇÃO DO FUNEC 11.811 11.811
3830 - DESENVOLVIMENTO DA TV CIDADÃ 9.842 9.842
TOTAL GERAL 16.699.213 122.042.603 138.741.817
04001 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 198.709 1.845.157 2.043.866
ESTADO DE ALAGOAS
Todas as Fontes 198.709 1.845.157 2.043.866
01 - LEGISLATIVA 198.709 1.845.157 2.043.866
032 - CONTROLE EXTERNO 198.709 1.845.157 2.043.866
0004 - ADMINISTRAÇÃO 198.709 1.845.157 2.043.866
3828 - MODERNIZAÇÃO DO FUNCONTAS 198.709 198.709
5252 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSO HUMANOS 1.508.207 1.508.207
5253 - MANUTENÇÃO DO FUNCONTAS 336.950 336.950
Tesouro
Outras Fontes 198.709 1.845.157 2.043.866
01 - LEGISLATIVA 198.709 1.845.157 2.043.866
032 - CONTROLE EXTERNO 198.709 1.845.157 2.043.866
0004 - ADMINISTRAÇÃO 198.709 1.845.157 2.043.866
3828 - MODERNIZAÇÃO DO FUNCONTAS 198.709 198.709
5252 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSO HUMANOS 1.508.207 1.508.207
5253 - MANUTENÇÃO DO FUNCONTAS 336.950 336.950
TOTAL GERAL 198.709 1.845.157 2.043.866

114/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
300000 - DESPESAS CORRENTES 454.627.494 6.339.684 460.967.178
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 340.534.323 1.230.000 341.764.323
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 257.033.606 1.230.000 258.263.606
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 83.500.717 83.500.717
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.093.170 5.109.684 119.202.855
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 1.030 1.030
LUCRATIVOS
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 114.086.982 5.109.684 119.196.667
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.158 5.158
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 39.614.158 1.218.709 40.832.867
440000 - INVESTIMENTOS 39.614.158 1.218.709 40.832.867
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 39.614.158 1.218.709 40.832.867
TOTAL GERAL 494.241.652 7.558.394 501.800.045

115/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADUAL

116/635
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ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 361.014.363 361.014.363
01001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 361.014.363 361.014.363
TOTAL GERAL 361.014.363 361.014.363

117/635
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ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O.
Operações Especiais Projetos Atividades Total
01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 5.250.000 355.764.363 361.014.363
01001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 500 - Recursos não Vinculados de 5.250.000 355.764.363 361.014.363
ESTADUAL Todas as Fontes Impostos
TOTAL GERAL 5.250.000 355.764.363 361.014.363

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 5.250.000 355.764.363 361.014.363
Todas as Fontes 5.250.000 355.764.363 361.014.363
01 - LEGISLATIVA 333.010.772 333.010.772
031 - AÇÃO LEGISLATIVA 7.000.000 7.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 7.000.000 7.000.000
5208 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL 4.000.000 4.000.000
5209 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 3.000.000 3.000.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 326.010.772 326.010.772
0004 - ADMINISTRAÇÃO 326.010.772 326.010.772
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 80.000.000 80.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 10.000.000 10.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 236.010.772 236.010.772
04 - ADMINISTRAÇÃO 22.753.591 22.753.591
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.753.591 22.753.591
0004 - ADMINISTRAÇÃO 22.753.591 22.753.591
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 22.753.591 22.753.591
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 5.250.000 5.250.000
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 5.250.000 5.250.000
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 5.250.000 5.250.000
0004 - CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 5.250.000 5.250.000
Tesouro 5.250.000 355.764.363 361.014.363
01 - LEGISLATIVA 333.010.772 333.010.772
031 - AÇÃO LEGISLATIVA 7.000.000 7.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 7.000.000 7.000.000
5208 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL 4.000.000 4.000.000
5209 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 3.000.000 3.000.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 326.010.772 326.010.772
0004 - ADMINISTRAÇÃO 326.010.772 326.010.772
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 80.000.000 80.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 10.000.000 10.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 236.010.772 236.010.772
04 - ADMINISTRAÇÃO 22.753.591 22.753.591
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.753.591 22.753.591
0004 - ADMINISTRAÇÃO 22.753.591 22.753.591
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 22.753.591 22.753.591
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 5.250.000 5.250.000
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 5.250.000 5.250.000
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 5.250.000 5.250.000
0004 - CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 5.250.000 5.250.000
Outras Fontes
TOTAL GERAL 5.250.000 355.764.363 361.014.363
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 5.250.000 355.764.363 361.014.363
01001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 5.250.000 355.764.363 361.014.363
Todas as Fontes 5.250.000 355.764.363 361.014.363
01 - LEGISLATIVA 333.010.772 333.010.772
031 - AÇÃO LEGISLATIVA 7.000.000 7.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 7.000.000 7.000.000
5208 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL 4.000.000 4.000.000
5209 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 3.000.000 3.000.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 326.010.772 326.010.772
0004 - ADMINISTRAÇÃO 326.010.772 326.010.772
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 80.000.000 80.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 10.000.000 10.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 236.010.772 236.010.772
04 - ADMINISTRAÇÃO 22.753.591 22.753.591
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.753.591 22.753.591

119/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
0004 - ADMINISTRAÇÃO 22.753.591 22.753.591
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 22.753.591 22.753.591
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 5.250.000 5.250.000
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 5.250.000 5.250.000
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 5.250.000 5.250.000
0004 - CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 5.250.000 5.250.000
Tesouro 5.250.000 355.764.363 361.014.363
01 - LEGISLATIVA 333.010.772 333.010.772
031 - AÇÃO LEGISLATIVA 7.000.000 7.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 7.000.000 7.000.000
5208 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL 4.000.000 4.000.000
5209 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 3.000.000 3.000.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 326.010.772 326.010.772
0004 - ADMINISTRAÇÃO 326.010.772 326.010.772
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 80.000.000 80.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 10.000.000 10.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 236.010.772 236.010.772
04 - ADMINISTRAÇÃO 22.753.591 22.753.591
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.753.591 22.753.591
0004 - ADMINISTRAÇÃO 22.753.591 22.753.591
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 22.753.591 22.753.591
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 5.250.000 5.250.000
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 5.250.000 5.250.000
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 5.250.000 5.250.000
0004 - CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 5.250.000 5.250.000
Outras Fontes
TOTAL GERAL 5.250.000 355.764.363 361.014.363

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 361.014.363 361.014.363
300000 - DESPESAS CORRENTES 328.260.772 328.260.772
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.260.772 241.260.772
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 189.956.002 189.956.002
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 51.304.770 51.304.770
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.000.000 87.000.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 87.000.000 87.000.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 32.753.591 32.753.591
440000 - INVESTIMENTOS 32.753.591 32.753.591
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 32.753.591 32.753.591
TOTAL GERAL 361.014.363 361.014.363
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 361.014.363 361.014.363
01001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL 361.014.363 361.014.363
300000 - DESPESAS CORRENTES 328.260.772 328.260.772

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.260.772 241.260.772


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 189.956.002 189.956.002
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 51.304.770 51.304.770
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.000.000 87.000.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 87.000.000 87.000.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 32.753.591 32.753.591
440000 - INVESTIMENTOS 32.753.591 32.753.591

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 32.753.591 32.753.591


TOTAL GERAL 361.014.363 361.014.363

121/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

TRIBUNAL DE CONTAS

122/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
04000 - TRIBUNAL DE CONTAS 133.227.289 5.514.528 138.741.817
01002 TRIBUNAL DE CONTAS 133.227.289 133.227.289
01503 ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA 5.485.000 5.485.000
01504 FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS - FUNEC 29.528 29.528
TOTAL GERAL 133.227.289 5.514.528 138.741.817

123/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

04000 - TRIBUNAL DE CONTAS 16.699.213 122.042.603 138.741.817


Todas as 500 - Recursos não Vinculados de 15.322.560 117.904.729 133.227.289
01002 - TRIBUNAL DE CONTAS Fontes Impostos

01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS Todas as 501 - Outros Recursos não Vinculados 1.235.000 4.130.000 5.365.000
CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA Fontes 749 - Outras vinculações de transferências 120.000 120.000
01504 - FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO 703 - Outras Transferências de Convênios 21.654 7.874 29.528
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE Todas as ou Instrumentos Congêneres de outras
ALAGOAS - FUNEC Fontes Entidades
TOTAL GERAL 16.699.213 122.042.603 138.741.817

124/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

04000 - TRIBUNAL DE CONTAS 16.699.213 122.042.603 138.741.817


Todas as Fontes 16.699.213 122.042.603 138.741.817
01 - LEGISLATIVA 16.699.213 122.042.603 138.741.817
032 - CONTROLE EXTERNO 16.699.213 122.042.603 138.741.817
0004 - ADMINISTRAÇÃO 755.000 122.042.603 122.797.603
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 99.273.551 99.273.551
3832 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS 520.000 520.000
3833 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS, SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS 235.000 235.000
5248 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 17.852.320 17.852.320
5249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 309.480 309.480
5250 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 340.428 340.428
5251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCE/AL 128.950 128.950
5254 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 7.874 7.874
5255 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS 2.900.000 2.900.000
5256 - GESTÃO DE PESSOAS 1.230.000 1.230.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 15.944.213 15.944.213
3824 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 4.468.667 4.468.667
3825 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 600.000 600.000
3829 - MODERNIZAÇÃO DO FUNEC 11.811 11.811
3830 - DESENVOLVIMENTO DA TV CIDADÃ 9.842 9.842
3842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE/AL 10.853.892 10.853.892
Tesouro 15.322.560 117.904.729 133.227.289
01 - LEGISLATIVA 15.322.560 117.904.729 133.227.289
032 - CONTROLE EXTERNO 15.322.560 117.904.729 133.227.289
0004 - ADMINISTRAÇÃO 117.904.729 117.904.729
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 99.273.551 99.273.551
5248 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 17.852.320 17.852.320
5249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 309.480 309.480
5250 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 340.428 340.428
5251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCE/AL 128.950 128.950
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 15.322.560 15.322.560
3824 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 4.468.667 4.468.667
3842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE/AL 10.853.892 10.853.892
Outras Fontes 1.376.654 4.137.874 5.514.528
01 - LEGISLATIVA 1.376.654 4.137.874 5.514.528
032 - CONTROLE EXTERNO 1.376.654 4.137.874 5.514.528
0004 - ADMINISTRAÇÃO 755.000 4.137.874 4.892.874
3832 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS 520.000 520.000
3833 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS, SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS 235.000 235.000
5254 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 7.874 7.874
5255 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS 2.900.000 2.900.000
5256 - GESTÃO DE PESSOAS 1.230.000 1.230.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 621.654 621.654
3825 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 600.000 600.000
3829 - MODERNIZAÇÃO DO FUNEC 11.811 11.811
3830 - DESENVOLVIMENTO DA TV CIDADÃ 9.842 9.842
TOTAL GERAL 16.699.213 122.042.603 138.741.817
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 16.699.213 122.042.603 138.741.817
01002 - TRIBUNAL DE CONTAS 15.322.560 117.904.729 133.227.289
Todas as Fontes 15.322.560 117.904.729 133.227.289
01 - LEGISLATIVA 15.322.560 117.904.729 133.227.289
032 - CONTROLE EXTERNO 15.322.560 117.904.729 133.227.289
0004 - ADMINISTRAÇÃO 117.904.729 117.904.729
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 99.273.551 99.273.551
5248 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 17.852.320 17.852.320

125/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 309.480 309.480


5250 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 340.428 340.428
5251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCE/AL 128.950 128.950
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 15.322.560 15.322.560
3824 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 4.468.667 4.468.667
3842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE/AL 10.853.892 10.853.892
Tesouro 15.322.560 117.904.729 133.227.289
01 - LEGISLATIVA 15.322.560 117.904.729 133.227.289
032 - CONTROLE EXTERNO 15.322.560 117.904.729 133.227.289
0004 - ADMINISTRAÇÃO 117.904.729 117.904.729
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 99.273.551 99.273.551
5248 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 17.852.320 17.852.320
5249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 309.480 309.480
5250 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 340.428 340.428
5251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCE/AL 128.950 128.950
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 15.322.560 15.322.560
3824 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 4.468.667 4.468.667
3842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE/AL 10.853.892 10.853.892
Outras Fontes
01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA 1.355.000 4.130.000 5.485.000
Todas as Fontes 1.355.000 4.130.000 5.485.000
01 - LEGISLATIVA 1.355.000 4.130.000 5.485.000
032 - CONTROLE EXTERNO 1.355.000 4.130.000 5.485.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 755.000 4.130.000 4.885.000
3832 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS 520.000 520.000
3833 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS, SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS 235.000 235.000
5255 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS 2.900.000 2.900.000
5256 - GESTÃO DE PESSOAS 1.230.000 1.230.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 600.000 600.000
3825 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 600.000 600.000
Tesouro
Outras Fontes 1.355.000 4.130.000 5.485.000
01 - LEGISLATIVA 1.355.000 4.130.000 5.485.000
032 - CONTROLE EXTERNO 1.355.000 4.130.000 5.485.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 755.000 4.130.000 4.885.000
3832 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS 520.000 520.000
3833 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS, SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS 235.000 235.000
5255 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS 2.900.000 2.900.000
5256 - GESTÃO DE PESSOAS 1.230.000 1.230.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 600.000 600.000
3825 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 600.000 600.000
01504 - FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 21.654 7.874 29.528
ALAGOAS - FUNEC
Todas as Fontes 21.654 7.874 29.528
01 - LEGISLATIVA 21.654 7.874 29.528
032 - CONTROLE EXTERNO 21.654 7.874 29.528
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.874 7.874
5254 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 7.874 7.874
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 21.654 21.654
3829 - MODERNIZAÇÃO DO FUNEC 11.811 11.811
3830 - DESENVOLVIMENTO DA TV CIDADÃ 9.842 9.842
Tesouro
Outras Fontes 21.654 7.874 29.528
01 - LEGISLATIVA 21.654 7.874 29.528
032 - CONTROLE EXTERNO 21.654 7.874 29.528
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.874 7.874
5254 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 7.874 7.874
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 21.654 21.654

126/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3829 - MODERNIZAÇÃO DO FUNEC 11.811 11.811


3830 - DESENVOLVIMENTO DA TV CIDADÃ 9.842 9.842
TOTAL GERAL 16.699.213 122.042.603 138.741.817

127/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
04000 - TRIBUNAL DE CONTAS 133.227.289 5.514.528 138.741.817
300000 - DESPESAS CORRENTES 126.366.722 4.494.528 130.861.249
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.273.551 1.230.000 100.503.551
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 67.077.604 1.230.000 68.307.604
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 32.195.947 32.195.947
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.093.170 3.264.528 30.357.698
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.030 1.030
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 27.086.982 3.264.528 30.351.510
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.158 5.158
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 6.860.567 1.020.000 7.880.567
440000 - INVESTIMENTOS 6.860.567 1.020.000 7.880.567
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.860.567 1.020.000 7.880.567
TOTAL GERAL 133.227.289 5.514.528 138.741.817
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 133.227.289 5.514.528 138.741.817
01002 - TRIBUNAL DE CONTAS 133.227.289 133.227.289
300000 - DESPESAS CORRENTES 126.366.722 126.366.722

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.273.551 99.273.551


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 67.077.604 67.077.604
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 32.195.947 32.195.947
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.093.170 27.093.170
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.030 1.030
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 27.086.982 27.086.982
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.158 5.158

400000 - DESPESAS DE CAPITAL 6.860.567 6.860.567


440000 - INVESTIMENTOS 6.860.567 6.860.567
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.860.567 6.860.567
01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE 5.485.000 5.485.000
MENDONÇA
300000 - DESPESAS CORRENTES 4.465.000 4.465.000
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.230.000 1.230.000

319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.230.000 1.230.000


330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.235.000 3.235.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.235.000 3.235.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.020.000 1.020.000
440000 - INVESTIMENTOS 1.020.000 1.020.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.020.000 1.020.000

01504 - FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 29.528 29.528


ESTADO DE ALAGOAS - FUNEC
300000 - DESPESAS CORRENTES 29.528 29.528
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.528 29.528
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 29.528 29.528
TOTAL GERAL 133.227.289 5.514.528 138.741.817

128/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

FUNDO ESPECIAL DE
DESENVOLVIMENTO DAS
AÇÕES DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS

129/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total

04001 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 2.043.866 2.043.866
ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE 2.043.866 2.043.866
01500 CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

TOTAL GERAL 2.043.866 2.043.866

130/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

04001 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 198.709 1.845.157 2.043.866
DE ALAGOAS
01500 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS 759 - Recursos Vinculados 198.709 1.845.157 2.043.866
AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS Todas as Fontes a Fundos
TOTAL GERAL 198.709 1.845.157 2.043.866

131/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

04001 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 198.709 1.845.157 2.043.866
DE ALAGOAS
Todas as Fontes 198.709 1.845.157 2.043.866
01 - LEGISLATIVA 198.709 1.845.157 2.043.866
032 - CONTROLE EXTERNO 198.709 1.845.157 2.043.866
0004 - ADMINISTRAÇÃO 198.709 1.845.157 2.043.866
3828 - MODERNIZAÇÃO DO FUNCONTAS 198.709 198.709
5252 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSO HUMANOS 1.508.207 1.508.207
5253 - MANUTENÇÃO DO FUNCONTAS 336.950 336.950
Tesouro
Outras Fontes 198.709 1.845.157 2.043.866
01 - LEGISLATIVA 198.709 1.845.157 2.043.866
032 - CONTROLE EXTERNO 198.709 1.845.157 2.043.866
0004 - ADMINISTRAÇÃO 198.709 1.845.157 2.043.866
3828 - MODERNIZAÇÃO DO FUNCONTAS 198.709 198.709
5252 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSO HUMANOS 1.508.207 1.508.207
5253 - MANUTENÇÃO DO FUNCONTAS 336.950 336.950
TOTAL GERAL 198.709 1.845.157 2.043.866
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 198.709 1.845.157 2.043.866
01500 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 198.709 1.845.157 2.043.866
ESTADO DE ALAGOAS
Todas as Fontes 198.709 1.845.157 2.043.866
01 - LEGISLATIVA 198.709 1.845.157 2.043.866
032 - CONTROLE EXTERNO 198.709 1.845.157 2.043.866
0004 - ADMINISTRAÇÃO 198.709 1.845.157 2.043.866
3828 - MODERNIZAÇÃO DO FUNCONTAS 198.709 198.709
5252 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSO HUMANOS 1.508.207 1.508.207
5253 - MANUTENÇÃO DO FUNCONTAS 336.950 336.950
Tesouro
Outras Fontes 198.709 1.845.157 2.043.866
01 - LEGISLATIVA 198.709 1.845.157 2.043.866
032 - CONTROLE EXTERNO 198.709 1.845.157 2.043.866
0004 - ADMINISTRAÇÃO 198.709 1.845.157 2.043.866
3828 - MODERNIZAÇÃO DO FUNCONTAS 198.709 198.709
5252 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSO HUMANOS 1.508.207 1.508.207
5253 - MANUTENÇÃO DO FUNCONTAS 336.950 336.950
TOTAL GERAL 198.709 1.845.157 2.043.866

132/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
04001 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 2.043.866 2.043.866
ESTADO DE ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.845.157 1.845.157
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.845.157 1.845.157
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.845.157 1.845.157
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 198.709 198.709
440000 - INVESTIMENTOS 198.709 198.709
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 198.709 198.709
TOTAL GERAL 2.043.866 2.043.866
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 2.043.866 2.043.866
01500 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TRIBUNAL 2.043.866 2.043.866
DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.845.157 1.845.157
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.845.157 1.845.157
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.845.157 1.845.157
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 198.709 198.709
440000 - INVESTIMENTOS 198.709 198.709
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 198.709 198.709
TOTAL GERAL 2.043.866 2.043.866

133/635
PODER JUDICIÁRIO

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio


GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão
Tesouro Outras Fontes Total
02000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 801.997.241 801.997.241
TOTAL GERAL 801.997.241 801.997.241

135/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão Conforme os Projetos e Atividades

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 37.200.000 764.797.241 801.997.241
Todas as Fontes 37.200.000 764.797.241 801.997.241
Tesouro 500.000 663.955.325 664.455.325
Outras Fontes 36.700.000 100.841.916 137.541.916
TOTAL GERAL 74.400.000 1.529.594.483 1.603.994.483

136/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão conforme Categorias Econômicas -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


ÓRGÃO
Corrente Capital Total
02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 764.797.241 37.200.000 801.997.241
Todas as Fontes 764.797.241 37.200.000 801.997.241
Tesouro 663.955.325 500.000 664.455.325
Outras Fontes 100.841.916 36.700.000 137.541.916
TOTAL GERAL 1.529.594.483 74.400.000 1.603.994.483

137/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 37.200.000 764.797.241 801.997.241


Todas as Fontes 37.200.000 764.797.241 801.997.241
02 - JUDICIÁRIA 37.200.000 764.797.241 801.997.241
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 37.200.000 764.797.241 801.997.241
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 37.200.000 764.797.241 801.997.241
3709 - MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 13.600.000 13.600.000
3819 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 100.000 100.000
3822 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 23.000.000 23.000.000
3823 - MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 500.000 500.000
5234 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.749.732 1.749.732
5239 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 90.092.184 90.092.184
5240 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 9.000.000 9.000.000
5241 - GESTÃO DE PESSOAS 517.375.816 517.375.816
5242 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.288.028 25.288.028
5243 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 120.841.482 120.841.482
5244 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 150.000 150.000
5246 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA 150.000 150.000
5247 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE ALTERNATIVAS PENAIS E DE ATENÇÃO 150.000 150.000
AO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL
Tesouro 500.000 663.955.325 664.455.325
02 - JUDICIÁRIA 500.000 663.955.325 664.455.325
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 500.000 663.955.325 664.455.325
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 500.000 663.955.325 664.455.325
3823 - MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 500.000 500.000
5241 - GESTÃO DE PESSOAS 517.375.816 517.375.816
5242 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.288.028 25.288.028
5243 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 120.841.482 120.841.482
5244 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 150.000 150.000
5246 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA 150.000 150.000
5247 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE ALTERNATIVAS PENAIS E DE ATENÇÃO 150.000 150.000
AO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL
Outras Fontes 36.700.000 100.841.916 137.541.916
02 - JUDICIÁRIA 36.700.000 100.841.916 137.541.916
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 36.700.000 100.841.916 137.541.916
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 36.700.000 100.841.916 137.541.916
3709 - MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 13.600.000 13.600.000
3819 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 100.000 100.000
3822 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 23.000.000 23.000.000
5234 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.749.732 1.749.732
5239 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 90.092.184 90.092.184
5240 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 9.000.000 9.000.000
TOTAL GERAL 37.200.000 764.797.241 801.997.241

138/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
300000 - DESPESAS CORRENTES 663.955.325 100.841.916 764.797.241
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 542.663.843 542.663.843
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 517.375.816 517.375.816
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 25.288.028 25.288.028
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.291.482 100.841.916 222.133.398
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 121.291.482 100.841.916 222.133.398
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 36.700.000 37.200.000
440000 - INVESTIMENTOS 500.000 36.700.000 37.200.000
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 1.000.000 1.000.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 500.000 35.700.000 36.200.000
TOTAL GERAL 664.455.325 137.541.916 801.997.241

139/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

140/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 664.455.325 137.541.916 801.997.241
02003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 664.455.325 664.455.325
02501 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 135.692.184 135.692.184
02561 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.849.732 1.849.732
TOTAL GERAL 664.455.325 137.541.916 801.997.241

141/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 37.200.000 764.797.241 801.997.241


Todas as 500 - Recursos não Vinculados 500.000 663.955.325 664.455.325
02003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Fontes de Impostos
759 - Recursos Vinculados a 32.805.470 9.000.000 41.805.470
02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO Todas as Fundos
PODER JUDICIÁRIO Fontes 760 - Recursos de 3.794.530 90.092.184 93.886.714
Emolumentos, Taxas e Custas
02561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA Todas as 759 - Recursos Vinculados a 100.000 1.749.732 1.849.732
MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS Fontes Fundos
TOTAL GERAL 37.200.000 764.797.241 801.997.241

142/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 37.200.000 764.797.241 801.997.241


Todas as Fontes 37.200.000 764.797.241 801.997.241
02 - JUDICIÁRIA 37.200.000 764.797.241 801.997.241
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 37.200.000 764.797.241 801.997.241
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 37.200.000 764.797.241 801.997.241
3709 - MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 13.600.000 13.600.000
3819 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 100.000 100.000
3822 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 23.000.000 23.000.000
3823 - MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 500.000 500.000
5234 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.749.732 1.749.732
5239 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 90.092.184 90.092.184
5240 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 9.000.000 9.000.000
5241 - GESTÃO DE PESSOAS 517.375.816 517.375.816
5242 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.288.028 25.288.028
5243 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 120.841.482 120.841.482
5244 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 150.000 150.000
5246 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA 150.000 150.000
5247 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE ALTERNATIVAS PENAIS E DE ATENÇÃO 150.000 150.000
AO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL
Tesouro 500.000 663.955.325 664.455.325
02 - JUDICIÁRIA 500.000 663.955.325 664.455.325
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 500.000 663.955.325 664.455.325
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 500.000 663.955.325 664.455.325
3823 - MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 500.000 500.000
5241 - GESTÃO DE PESSOAS 517.375.816 517.375.816
5242 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.288.028 25.288.028
5243 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 120.841.482 120.841.482
5244 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 150.000 150.000
5246 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA 150.000 150.000
5247 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE ALTERNATIVAS PENAIS E DE ATENÇÃO 150.000 150.000
AO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL
Outras Fontes 36.700.000 100.841.916 137.541.916
02 - JUDICIÁRIA 36.700.000 100.841.916 137.541.916
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 36.700.000 100.841.916 137.541.916
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 36.700.000 100.841.916 137.541.916
3709 - MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 13.600.000 13.600.000
3819 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 100.000 100.000
3822 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 23.000.000 23.000.000
5234 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.749.732 1.749.732
5239 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 90.092.184 90.092.184
5240 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 9.000.000 9.000.000
TOTAL GERAL 37.200.000 764.797.241 801.997.241
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 37.200.000 764.797.241 801.997.241
02003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 500.000 663.955.325 664.455.325
Todas as Fontes 500.000 663.955.325 664.455.325
02 - JUDICIÁRIA 500.000 663.955.325 664.455.325
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 500.000 663.955.325 664.455.325
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 500.000 663.955.325 664.455.325
3823 - MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 500.000 500.000
5241 - GESTÃO DE PESSOAS 517.375.816 517.375.816
5242 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.288.028 25.288.028
5243 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 120.841.482 120.841.482
5244 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 150.000 150.000
5246 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA 150.000 150.000
5247 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE ALTERNATIVAS PENAIS E DE 150.000 150.000
ATENÇÃO AO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL
Tesouro 500.000 663.955.325 664.455.325

143/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

02 - JUDICIÁRIA 500.000 663.955.325 664.455.325


061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 500.000 663.955.325 664.455.325
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 500.000 663.955.325 664.455.325
3823 - MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 500.000 500.000
5241 - GESTÃO DE PESSOAS 517.375.816 517.375.816
5242 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.288.028 25.288.028
5243 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 120.841.482 120.841.482
5244 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 150.000 150.000
5246 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA 150.000 150.000
5247 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE ALTERNATIVAS PENAIS E DE 150.000 150.000
ATENÇÃO AO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL
Outras Fontes
02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 36.600.000 99.092.184 135.692.184
Todas as Fontes 36.600.000 99.092.184 135.692.184
02 - JUDICIÁRIA 36.600.000 99.092.184 135.692.184
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 36.600.000 99.092.184 135.692.184
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 36.600.000 99.092.184 135.692.184
3709 - MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 13.600.000 13.600.000
3822 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 23.000.000 23.000.000
5239 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 90.092.184 90.092.184
5240 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 9.000.000 9.000.000
Tesouro
Outras Fontes 36.600.000 99.092.184 135.692.184
02 - JUDICIÁRIA 36.600.000 99.092.184 135.692.184
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 36.600.000 99.092.184 135.692.184
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 36.600.000 99.092.184 135.692.184
3709 - MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 13.600.000 13.600.000
3822 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 23.000.000 23.000.000
5239 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 90.092.184 90.092.184
5240 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 9.000.000 9.000.000
02561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 100.000 1.749.732 1.849.732
ALAGOAS
Todas as Fontes 100.000 1.749.732 1.849.732
02 - JUDICIÁRIA 100.000 1.749.732 1.849.732
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 100.000 1.749.732 1.849.732
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 100.000 1.749.732 1.849.732
3819 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 100.000 100.000
5234 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.749.732 1.749.732
Tesouro
Outras Fontes 100.000 1.749.732 1.849.732
02 - JUDICIÁRIA 100.000 1.749.732 1.849.732
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 100.000 1.749.732 1.849.732
1010 - PROCESSO JUDICIÁRIO 100.000 1.749.732 1.849.732
3819 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 100.000 100.000
5234 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.749.732 1.749.732
TOTAL GERAL 37.200.000 764.797.241 801.997.241

144/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 664.455.325 137.541.916 801.997.241
300000 - DESPESAS CORRENTES 663.955.325 100.841.916 764.797.241
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 542.663.843 542.663.843
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 517.375.816 517.375.816
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 25.288.028 25.288.028
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.291.482 100.841.916 222.133.398
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 121.291.482 100.841.916 222.133.398
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 36.700.000 37.200.000
440000 - INVESTIMENTOS 500.000 36.700.000 37.200.000
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 1.000.000 1.000.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 500.000 35.700.000 36.200.000
TOTAL GERAL 664.455.325 137.541.916 801.997.241
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 664.455.325 137.541.916 801.997.241
02003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 664.455.325 664.455.325
300000 - DESPESAS CORRENTES 663.955.325 663.955.325

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 542.663.843 542.663.843


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 517.375.816 517.375.816
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 25.288.028 25.288.028
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.291.482 121.291.482
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 121.291.482 121.291.482
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 500.000
440000 - INVESTIMENTOS 500.000 500.000

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 500.000 500.000


02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 135.692.184 135.692.184
300000 - DESPESAS CORRENTES 99.092.184 99.092.184
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.092.184 99.092.184
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 99.092.184 99.092.184
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 36.600.000 36.600.000
440000 - INVESTIMENTOS 36.600.000 36.600.000

444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 1.000.000 1.000.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 35.600.000 35.600.000
02561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO 1.849.732 1.849.732
ESTADO DE ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.749.732 1.749.732
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.749.732 1.749.732

339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.749.732 1.749.732


400000 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 100.000
440000 - INVESTIMENTOS 100.000 100.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 100.000 100.000
TOTAL GERAL 664.455.325 137.541.916 801.997.241

145/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

FUNDO ESPECIAL DE
MODERNIZAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO

146/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total

TOTAL GERAL

147/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total

Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária
TOTAL GERAL

148/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária
TOTAL GERAL

149/635
MINISTÉRIO PÚBLICO

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio


GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão
Tesouro Outras Fontes Total
03000 MINISTÉRIO PÚBLICO 219.881.057 219.881.057
TOTAL GERAL 219.881.057 219.881.057

151/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão Conforme os Projetos e Atividades

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
03000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 5.432.500 214.448.557 219.881.057
Todas as Fontes 5.432.500 214.448.557 219.881.057
Tesouro 5.182.500 214.198.557 219.381.057
Outras Fontes 250.000 250.000 500.000
TOTAL GERAL 10.865.000 428.897.114 439.762.114

152/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão conforme Categorias Econômicas -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


ÓRGÃO
Corrente Capital Total
03000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 210.043.802 9.837.255 219.881.057
Todas as Fontes 210.043.802 9.837.255 219.881.057
Tesouro 209.873.802 9.507.255 219.381.057
Outras Fontes 170.000 330.000 500.000
TOTAL GERAL 420.087.604 19.674.510 439.762.114

153/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
03000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 5.432.500 214.448.557 219.881.057
Todas as Fontes 5.432.500 214.448.557 219.881.057
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 5.432.500 214.447.457 219.879.957
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 5.282.500 1.100.771 6.383.271
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 5.282.500 1.100.771 6.383.271
3818 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS E SEDES 5.182.500 5.182.500
ADMINISTRATIVAS
3820 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL, FÍSICA E AVANÇO TECNOLÓGICO 100.000 100.000
5226 - CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 206.771 206.771
5227 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 894.000 894.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 196.189.545 196.189.545
0004 - ADMINISTRAÇÃO 181.999.470 181.999.470
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 176.694.715 176.694.715
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.304.755 5.304.755
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 14.190.075 14.190.075
5228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.835.075 13.835.075
5232 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA MEIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 55.000 55.000
5233 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA-FIM DO MINISTÉRIO PÚBLICO 280.000 280.000
5237 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO 20.000 20.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 150.000 3.760.732 3.910.732
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 150.000 3.760.732 3.910.732
3821 - CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES 150.000 150.000
5230 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 13.066.409 13.066.409
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
5229 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 330.000 330.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 330.000 330.000
5231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MINISTÉRIO 330.000 330.000
PÚBLICO
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.100 1.100
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.100 1.100
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.100 1.100
5235 - CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 1.000 1.000
5236 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O FUNDO FINANCEIRO 100 100
Tesouro 5.182.500 214.198.557 219.381.057
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 5.182.500 214.197.457 219.379.957
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 5.182.500 1.100.771 6.283.271
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 5.182.500 1.100.771 6.283.271
3818 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS E SEDES 5.182.500 5.182.500
ADMINISTRATIVAS
5226 - CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 206.771 206.771
5227 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 894.000 894.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 195.939.545 195.939.545
0004 - ADMINISTRAÇÃO 181.769.470 181.769.470
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 176.694.715 176.694.715
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.074.755 5.074.755
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 14.170.075 14.170.075
5228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.835.075 13.835.075
5232 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA MEIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 55.000 55.000
5233 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA-FIM DO MINISTÉRIO PÚBLICO 280.000 280.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.760.732 3.760.732
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
5230 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 13.066.409 13.066.409
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
5229 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 330.000 330.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 330.000 330.000

154/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
5231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MINISTÉRIO 330.000 330.000
PÚBLICO
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.100 1.100
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.100 1.100
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.100 1.100
5235 - CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 1.000 1.000
5236 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O FUNDO FINANCEIRO 100 100
Outras Fontes 250.000 250.000 500.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 250.000 250.000 500.000
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 100.000 100.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 100.000 100.000
3820 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL, FÍSICA E AVANÇO TECNOLÓGICO 100.000 100.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 250.000 250.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 230.000 230.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 230.000 230.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 20.000 20.000
5237 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO 20.000 20.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 150.000 150.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 150.000 150.000
3821 - CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES 150.000 150.000
TOTAL GERAL 5.432.500 214.448.557 219.881.057

155/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
300000 - DESPESAS CORRENTES 209.873.802 170.000 210.043.802
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.695.815 176.695.815
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 162.482.989 162.482.989
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.212.826 14.212.826
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.177.987 170.000 33.347.987
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 5.000 5.000
LUCRATIVOS
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33.171.987 170.000 33.341.987
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000 1.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 9.507.255 330.000 9.837.255
440000 - INVESTIMENTOS 9.507.255 330.000 9.837.255
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 9.507.255 330.000 9.837.255
TOTAL GERAL 219.381.057 500.000 219.881.057

156/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

MINISTÉRIO PÚBLICO

157/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
03000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 219.381.057 500.000 219.881.057
03004 MINISTÉRIO PÚBLICO 219.381.057 219.381.057
03554 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS 500.000 500.000
TOTAL GERAL 219.381.057 500.000 219.881.057

158/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

03000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 5.432.500 214.448.557 219.881.057


Todas as 500 - Recursos não Vinculados 5.182.500 214.198.557 219.381.057
03004 - MINISTÉRIO PÚBLICO Fontes de Impostos
03554 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO Todas as 759 - Recursos Vinculados a 250.000 250.000 500.000
ESTADO DE ALAGOAS Fontes Fundos
TOTAL GERAL 5.432.500 214.448.557 219.881.057

159/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
03000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 5.432.500 214.448.557 219.881.057
Todas as Fontes 5.432.500 214.448.557 219.881.057
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 5.432.500 214.447.457 219.879.957
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 5.282.500 1.100.771 6.383.271
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 5.282.500 1.100.771 6.383.271
3818 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS E SEDES 5.182.500 5.182.500
ADMINISTRATIVAS
3820 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL, FÍSICA E AVANÇO TECNOLÓGICO 100.000 100.000
5226 - CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 206.771 206.771
5227 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 894.000 894.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 196.189.545 196.189.545
0004 - ADMINISTRAÇÃO 181.999.470 181.999.470
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 176.694.715 176.694.715
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.304.755 5.304.755
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 14.190.075 14.190.075
5228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.835.075 13.835.075
5232 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA MEIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 55.000 55.000
5233 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA-FIM DO MINISTÉRIO PÚBLICO 280.000 280.000
5237 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO 20.000 20.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 150.000 3.760.732 3.910.732
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 150.000 3.760.732 3.910.732
3821 - CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES 150.000 150.000
5230 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 13.066.409 13.066.409
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
5229 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 330.000 330.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 330.000 330.000
5231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MINISTÉRIO 330.000 330.000
PÚBLICO
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.100 1.100
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.100 1.100
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.100 1.100
5235 - CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 1.000 1.000
5236 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O FUNDO FINANCEIRO 100 100
Tesouro 5.182.500 214.198.557 219.381.057
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 5.182.500 214.197.457 219.379.957
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 5.182.500 1.100.771 6.283.271
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 5.182.500 1.100.771 6.283.271
3818 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS E SEDES 5.182.500 5.182.500
ADMINISTRATIVAS
5226 - CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 206.771 206.771
5227 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 894.000 894.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 195.939.545 195.939.545
0004 - ADMINISTRAÇÃO 181.769.470 181.769.470
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 176.694.715 176.694.715
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.074.755 5.074.755
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 14.170.075 14.170.075
5228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.835.075 13.835.075
5232 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA MEIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 55.000 55.000
5233 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA-FIM DO MINISTÉRIO PÚBLICO 280.000 280.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.760.732 3.760.732
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
5230 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 13.066.409 13.066.409
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
5229 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 330.000 330.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 330.000 330.000

160/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
5231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MINISTÉRIO 330.000 330.000
PÚBLICO
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.100 1.100
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.100 1.100
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.100 1.100
5235 - CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 1.000 1.000
5236 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O FUNDO FINANCEIRO 100 100
Outras Fontes 250.000 250.000 500.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 250.000 250.000 500.000
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 100.000 100.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 100.000 100.000
3820 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL, FÍSICA E AVANÇO TECNOLÓGICO 100.000 100.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 250.000 250.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 230.000 230.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 230.000 230.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 20.000 20.000
5237 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO 20.000 20.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 150.000 150.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 150.000 150.000
3821 - CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES 150.000 150.000
TOTAL GERAL 5.432.500 214.448.557 219.881.057
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 5.432.500 214.448.557 219.881.057
03004 - MINISTÉRIO PÚBLICO 5.182.500 214.198.557 219.381.057
Todas as Fontes 5.182.500 214.198.557 219.381.057
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 5.182.500 214.197.457 219.379.957
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 5.182.500 1.100.771 6.283.271
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 5.182.500 1.100.771 6.283.271
3818 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS E SEDES 5.182.500 5.182.500
ADMINISTRATIVAS
5226 - CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 206.771 206.771
5227 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 894.000 894.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 195.939.545 195.939.545
0004 - ADMINISTRAÇÃO 181.769.470 181.769.470
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 176.694.715 176.694.715
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.074.755 5.074.755
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 14.170.075 14.170.075
5228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.835.075 13.835.075
5232 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA MEIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 55.000 55.000
5233 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA-FIM DO MINISTÉRIO PÚBLICO 280.000 280.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.760.732 3.760.732
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
5230 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 13.066.409 13.066.409
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
5229 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 330.000 330.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 330.000 330.000
5231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MINISTÉRIO 330.000 330.000
PÚBLICO
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.100 1.100
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.100 1.100
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.100 1.100
5235 - CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 1.000 1.000
5236 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O FUNDO FINANCEIRO 100 100
Tesouro 5.182.500 214.198.557 219.381.057
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 5.182.500 214.197.457 219.379.957
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 5.182.500 1.100.771 6.283.271

161/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 5.182.500 1.100.771 6.283.271
3818 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS E SEDES 5.182.500 5.182.500
ADMINISTRATIVAS
5226 - CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 206.771 206.771
5227 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 894.000 894.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 195.939.545 195.939.545
0004 - ADMINISTRAÇÃO 181.769.470 181.769.470
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 176.694.715 176.694.715
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.074.755 5.074.755
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 14.170.075 14.170.075
5228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.835.075 13.835.075
5232 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA MEIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 55.000 55.000
5233 - PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA-FIM DO MINISTÉRIO PÚBLICO 280.000 280.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.760.732 3.760.732
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
5230 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.760.732 3.760.732
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 13.066.409 13.066.409
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
5229 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 13.066.409 13.066.409
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 330.000 330.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 330.000 330.000
5231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MINISTÉRIO 330.000 330.000
PÚBLICO
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.100 1.100
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.100 1.100
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.100 1.100
5235 - CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS 1.000 1.000
5236 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O FUNDO FINANCEIRO 100 100
Outras Fontes
03554 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS 250.000 250.000 500.000
Todas as Fontes 250.000 250.000 500.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 250.000 250.000 500.000
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 100.000 100.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 100.000 100.000
3820 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL, FÍSICA E AVANÇO TECNOLÓGICO 100.000 100.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 250.000 250.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 230.000 230.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 230.000 230.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 20.000 20.000
5237 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO 20.000 20.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 150.000 150.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 150.000 150.000
3821 - CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES 150.000 150.000
Tesouro
Outras Fontes 250.000 250.000 500.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 250.000 250.000 500.000
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 100.000 100.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 100.000 100.000
3820 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL, FÍSICA E AVANÇO TECNOLÓGICO 100.000 100.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 250.000 250.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 230.000 230.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 230.000 230.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 20.000 20.000
5237 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO 20.000 20.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 150.000 150.000
1011 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 150.000 150.000
3821 - CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES 150.000 150.000
TOTAL GERAL 5.432.500 214.448.557 219.881.057

162/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
03000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 219.381.057 500.000 219.881.057
300000 - DESPESAS CORRENTES 209.873.802 170.000 210.043.802
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.695.815 176.695.815
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 162.482.989 162.482.989
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.212.826 14.212.826
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.177.987 170.000 33.347.987
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000 5.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33.171.987 170.000 33.341.987
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000 1.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 9.507.255 330.000 9.837.255
440000 - INVESTIMENTOS 9.507.255 330.000 9.837.255
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 9.507.255 330.000 9.837.255
TOTAL GERAL 219.381.057 500.000 219.881.057
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 219.381.057 500.000 219.881.057
03004 - MINISTÉRIO PÚBLICO 219.381.057 219.381.057
300000 - DESPESAS CORRENTES 209.873.802 209.873.802

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.695.815 176.695.815


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 162.482.989 162.482.989
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.212.826 14.212.826
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.177.987 33.177.987
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 5.000 5.000
LUCRATIVOS
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33.171.987 33.171.987

339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000 1.000


400000 - DESPESAS DE CAPITAL 9.507.255 9.507.255
440000 - INVESTIMENTOS 9.507.255 9.507.255
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 9.507.255 9.507.255
03554 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 500.000 500.000
ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 170.000 170.000

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000 170.000


339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 170.000 170.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 330.000 330.000
440000 - INVESTIMENTOS 330.000 330.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 330.000 330.000
TOTAL GERAL 219.381.057 500.000 219.881.057

163/635
PODER EXECUTIVO

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio


GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão
Tesouro Outras Fontes Total
06000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 72.881.288 72.881.288
11001 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 2.814.596 2.814.596
11002 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 19.208.146 19.208.146
11003 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2.642.550 2.642.550
11006 GABINETE CIVIL 36.153.218 36.153.218
11008 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 4.291.692 4.291.692
12000 DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 72.899.369 72.899.369
13000 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 231.695.115 231.695.115
13001 COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS EM LIQUIDAÇÃO 1.414.456 1.414.456
13002 AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS 65.908.293 65.908.293
13003 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS 35.054.527 35.054.527
13004 COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 2.000.000 2.000.000
13005 ALAGOAS PREVIDÊNCIA 2.959.327.490 2.959.327.490
14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 106.756.505 106.756.505
14001 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS 8.903.789 8.903.789
14002 INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 11.706.661 11.706.661
14003 AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 17.766.227 17.766.227
14004 INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 3.840.860 3.840.860
15000 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 330.137.155 330.137.155
16000 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 8.882.754 8.882.754
16001 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 5.377.937 5.377.937
16002 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 55.551.953 55.551.953
16003 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 76.228.417 76.228.417
17000 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 18.205.997 18.205.997
17001 INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 9.817.251 9.817.251
18000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 34.528.632 34.528.632
18001 DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 3.728.558 3.728.558
19000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 155.085.998 155.085.998
19001 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 812.111.919 812.111.919
19002 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 425.553.966 425.553.966
19003 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 201.688.977 201.688.977
19004 POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS 63.908.619 63.908.619
19005 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 578.444 578.444
19006 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 320.385.594 320.385.594
20000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 2.398.931.955 2.398.931.955
20001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 60.606.867 60.606.867
21000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 457.512.672 457.512.672
21002 BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS EM LIQUIDAÇÃO 100.000 100.000
23000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 32.698.409 32.698.409
23001 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 14.869.399 14.869.399
24000 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 8.602.155 8.602.155
24001 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS 6.052.639 6.052.639
24003 SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 7.904.794 7.904.794
26000 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 400.566.834 400.566.834
26002 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM LIQUIDAÇÃO 1.645.607 1.645.607
27000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 1.926.202.962 1.926.202.962
27001 LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO EM LIQUIDAÇÃO 663.168 663.168
27002 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 198.862.833 198.862.833
28000 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 11.705.220 11.705.220
29001 AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.432.897 1.432.897
29003 FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 2.467.242 2.467.242
29004 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 13.142.059 13.142.059
29005 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 27.722.138 27.722.138
30000 SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 133.453.964 133.453.964
34000 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 324.267.010 324.267.010
35000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 296.548.078 296.548.078
35001 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 880.692.841 880.692.841
36000 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 21.265.122 21.265.122

165/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão
Tesouro Outras Fontes Total
37000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 26.956.320 26.956.320
91000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ 1.920.457.768 1.920.457.768
99000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
TOTAL GERAL 15.423.068.574 15.423.068.574

166/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão Conforme os Projetos e Atividades

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
06000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 208.000 72.673.288 72.881.288
Todas as Fontes 208.000 72.673.288 72.881.288
Tesouro 206.000 72.673.288 72.879.288
Outras Fontes 2.000 2.000
11001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 550.968 2.263.628 2.814.596
Todas as Fontes 550.968 2.263.628 2.814.596
Tesouro 550.968 2.263.628 2.814.596
Outras Fontes
11002 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE 19.208.146 19.208.146
ALAGOAS
Todas as Fontes 19.208.146 19.208.146
Tesouro 1.193.307 1.193.307
Outras Fontes 18.014.839 18.014.839
11003 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2.642.550 2.642.550
Todas as Fontes 2.642.550 2.642.550
Tesouro 2.642.550 2.642.550
Outras Fontes
11006 - GABINETE CIVIL 36.153.218 36.153.218
Todas as Fontes 36.153.218 36.153.218
Tesouro 36.153.218 36.153.218
Outras Fontes
11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 4.291.692 4.291.692
Todas as Fontes 4.291.692 4.291.692
Tesouro 4.291.692 4.291.692
Outras Fontes
12000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 6.273.156 66.626.214 72.899.369
Todas as Fontes 6.273.156 66.626.214 72.899.369
Tesouro 5.727.656 64.281.125 70.008.780
Outras Fontes 545.500 2.345.089 2.890.589
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 35.579.465 196.115.649 231.695.115
Todas as Fontes 35.579.465 196.115.649 231.695.115
Tesouro 6.121.388 196.115.649 202.237.037
Outras Fontes 29.458.077 29.458.077
13001 - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E 1.414.456 1.414.456
PATRIMONIAIS EM LIQUIDAÇÃO
Todas as Fontes 1.414.456 1.414.456
Tesouro 1.400.059 1.400.059
Outras Fontes 14.397 14.397
13002 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS 7.100.000 58.808.293 65.908.293
Todas as Fontes 7.100.000 58.808.293 65.908.293
Tesouro 58.753.842 58.753.842
Outras Fontes 7.100.000 54.451 7.154.451
13003 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 35.054.527 35.054.527
ALAGOAS
Todas as Fontes 35.054.527 35.054.527
Tesouro 11.792.213 11.792.213
Outras Fontes 23.262.314 23.262.314
13004 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 2.000.000 2.000.000
Todas as Fontes 2.000.000 2.000.000
Tesouro
Outras Fontes 2.000.000 2.000.000
13005 - ALAGOAS PREVIDÊNCIA 2.800.000 2.956.527.490 2.959.327.490
Todas as Fontes 2.800.000 2.956.527.490 2.959.327.490
Tesouro 1.629.194.744 1.629.194.744
Outras Fontes 2.800.000 1.327.332.746 1.330.132.746
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 92.705.209 14.051.296 106.756.505
Todas as Fontes 92.705.209 14.051.296 106.756.505
Tesouro 2.853.421 14.051.296 16.904.717
Outras Fontes 89.851.788 89.851.788
14001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE 301.000 8.602.789 8.903.789
ALAGOAS

167/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão Conforme os Projetos e Atividades

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
Todas as Fontes 301.000 8.602.789 8.903.789
Tesouro 1.000 4.802.789 4.803.789
Outras Fontes 300.000 3.800.000 4.100.000
14002 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 11.706.661 11.706.661
Todas as Fontes 11.706.661 11.706.661
Tesouro 11.706.661 11.706.661
Outras Fontes
14003 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 200.000 17.566.227 17.766.227
Todas as Fontes 200.000 17.566.227 17.766.227
Tesouro 100.000 16.566.227 16.666.227
Outras Fontes 100.000 1.000.000 1.100.000
14004 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 3.840.860 3.840.860
SUSTENTÁVEL
Todas as Fontes 3.840.860 3.840.860
Tesouro 3.679.393 3.679.393
Outras Fontes 161.467 161.467
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.150.000 327.987.155 330.137.155
Todas as Fontes 2.150.000 327.987.155 330.137.155
Tesouro 150.000 35.309.888 35.459.888
Outras Fontes 2.000.000 292.677.267 294.677.267
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 4.695.742 4.187.012 8.882.754
Todas as Fontes 4.695.742 4.187.012 8.882.754
Tesouro 4.595.742 3.292.748 7.888.490
Outras Fontes 100.000 894.264 994.264
16001 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 5.377.937 5.377.937
Todas as Fontes 5.377.937 5.377.937
Tesouro 4.088.529 4.088.529
Outras Fontes 1.289.408 1.289.408
16002 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 55.551.953 55.551.953
Todas as Fontes 55.551.953 55.551.953
Tesouro 45.018.565 45.018.565
Outras Fontes 10.533.388 10.533.388
16003 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 46.686.439 29.541.978 76.228.417
Todas as Fontes 46.686.439 29.541.978 76.228.417
Tesouro 44.068.336 29.541.978 73.610.314
Outras Fontes 2.618.103 2.618.103
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 18.205.997 18.205.997
Todas as Fontes 18.205.997 18.205.997
Tesouro 18.205.997 18.205.997
Outras Fontes
17001 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 135.000 9.682.251 9.817.251
Todas as Fontes 135.000 9.682.251 9.817.251
Tesouro 80.000 9.212.851 9.292.851
Outras Fontes 55.000 469.400 524.400
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2.729.648 31.798.984 34.528.632
Todas as Fontes 2.729.648 31.798.984 34.528.632
Tesouro 2.729.648 31.752.952 34.482.600
Outras Fontes 46.032 46.032
18001 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 3.728.558 3.728.558
Todas as Fontes 3.728.558 3.728.558
Tesouro 3.578.558 3.578.558
Outras Fontes 150.000 150.000
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 56.253.083 98.832.915 155.085.998
Todas as Fontes 56.253.083 98.832.915 155.085.998
Tesouro 40.726.935 98.532.915 139.259.850
Outras Fontes 15.526.148 300.000 15.826.148
19001 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 11.808.125 800.303.794 812.111.919
Todas as Fontes 11.808.125 800.303.794 812.111.919
Tesouro 11.808.125 800.000.020 811.808.145
Outras Fontes 303.774 303.774

168/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão Conforme os Projetos e Atividades

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
19002 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 10 425.553.956 425.553.966
Todas as Fontes 10 425.553.956 425.553.966
Tesouro 425.257.843 425.257.843
Outras Fontes 10 296.113 296.123
19003 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 1.000 201.687.977 201.688.977
Todas as Fontes 1.000 201.687.977 201.688.977
Tesouro 195.301.520 195.301.520
Outras Fontes 1.000 6.386.457 6.387.457
19004 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.624 63.906.995 63.908.619
Todas as Fontes 1.624 63.906.995 63.908.619
Tesouro 1.624 63.906.995 63.908.619
Outras Fontes
19005 - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 578.444 578.444
Todas as Fontes 578.444 578.444
Tesouro 443.124 443.124
Outras Fontes 135.320 135.320
19006 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 8.000.000 312.385.594 320.385.594
Todas as Fontes 8.000.000 312.385.594 320.385.594
Tesouro
Outras Fontes 8.000.000 312.385.594 320.385.594
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955
Todas as Fontes 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955
Tesouro 595.830.792 56.639.308 652.470.100
Outras Fontes 457.246.441 1.289.215.414 1.746.461.855
20001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 500 60.606.367 60.606.867
Todas as Fontes 500 60.606.367 60.606.867
Tesouro 500 58.558.622 58.559.122
Outras Fontes 2.047.745 2.047.745
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 65.731.600 391.781.072 457.512.672
Todas as Fontes 65.731.600 391.781.072 457.512.672
Tesouro 3.565.365 391.781.072 395.346.437
Outras Fontes 62.166.235 62.166.235
21002 - BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS EM LIQUIDAÇÃO 100.000 100.000
Todas as Fontes 100.000 100.000
Tesouro 100.000 100.000
Outras Fontes
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 3.227.356 29.471.053 32.698.409
Todas as Fontes 3.227.356 29.471.053 32.698.409
Tesouro 13.140.868 13.140.868
Outras Fontes 3.227.356 16.330.185 19.557.541
23001 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 3.064.613 11.804.786 14.869.399
Todas as Fontes 3.064.613 11.804.786 14.869.399
Tesouro 7.837.186 7.837.186
Outras Fontes 3.064.613 3.967.600 7.032.213
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 3.098.370 5.503.785 8.602.155
Todas as Fontes 3.098.370 5.503.785 8.602.155
Tesouro 3.098.370 5.503.785 8.602.155
Outras Fontes
24001 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS 6.052.639 6.052.639
Todas as Fontes 6.052.639 6.052.639
Tesouro 4.962.585 4.962.585
Outras Fontes 1.090.054 1.090.054
24003 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 1.000 7.903.794 7.904.794
Todas as Fontes 1.000 7.903.794 7.904.794
Tesouro 1.000 7.901.169 7.902.169
Outras Fontes 2.625 2.625
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 389.795.637 10.771.197 400.566.834
Todas as Fontes 389.795.637 10.771.197 400.566.834
Tesouro 1.565.000 10.771.197 12.336.197

169/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão Conforme os Projetos e Atividades

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
Outras Fontes 388.230.637 388.230.637
26002 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM LIQUIDAÇÃO 1.645.607 1.645.607
Todas as Fontes 1.645.607 1.645.607
Tesouro 1.641.566 1.641.566
Outras Fontes 4.041 4.041
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 90.742.236 1.835.460.726 1.926.202.962
Todas as Fontes 90.742.236 1.835.460.726 1.926.202.962
Tesouro 78.400.000 1.594.347.438 1.672.747.438
Outras Fontes 12.342.236 241.113.288 253.455.524
27001 - LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO EM LIQUIDAÇÃO 663.168 663.168
Todas as Fontes 663.168 663.168
Tesouro 663.168 663.168
Outras Fontes
27002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 300.000 198.562.833 198.862.833
Todas as Fontes 300.000 198.562.833 198.862.833
Tesouro 300.000 194.194.952 194.494.952
Outras Fontes 4.367.881 4.367.881
28000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 3.915.123 7.790.097 11.705.220
Todas as Fontes 3.915.123 7.790.097 11.705.220
Tesouro 3.290.000 7.790.097 11.080.097
Outras Fontes 625.123 625.123
29001 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.432.897 1.432.897
Todas as Fontes 1.432.897 1.432.897
Tesouro
Outras Fontes 1.432.897 1.432.897
29003 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 2.467.242 2.467.242
Todas as Fontes 2.467.242 2.467.242
Tesouro 2.467.242 2.467.242
Outras Fontes
29004 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO 13.142.059 13.142.059
E SERVIÇOS
Todas as Fontes 13.142.059 13.142.059
Tesouro 13.142.059 13.142.059
Outras Fontes
29005 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 13.492.132 14.230.006 27.722.138
Todas as Fontes 13.492.132 14.230.006 27.722.138
Tesouro 300.000 13.321.833 13.621.833
Outras Fontes 13.192.132 908.173 14.100.305
30000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 8.944.266 124.509.698 133.453.964
Todas as Fontes 8.944.266 124.509.698 133.453.964
Tesouro 1.800.000 124.509.698 126.309.698
Outras Fontes 7.144.266 7.144.266
34000 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 9.118.622 315.148.388 324.267.010
Todas as Fontes 9.118.622 315.148.388 324.267.010
Tesouro 2.950.000 311.334.160 314.284.160
Outras Fontes 6.168.622 3.814.228 9.982.850
35000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 286.137.676 10.410.402 296.548.078
Todas as Fontes 286.137.676 10.410.402 296.548.078
Tesouro 23.000 10.410.402 10.433.402
Outras Fontes 286.114.676 286.114.676
35001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 854.213.056 26.479.785 880.692.841
Todas as Fontes 854.213.056 26.479.785 880.692.841
Tesouro 29.097.561 22.100.916 51.198.477
Outras Fontes 825.115.495 4.378.869 829.494.364
36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 21.265.122 21.265.122
Todas as Fontes 21.265.122 21.265.122
Tesouro 20.047.237 20.047.237
Outras Fontes 1.217.886 1.217.886
37000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 26.956.320 26.956.320
Todas as Fontes 26.956.320 26.956.320

170/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão Conforme os Projetos e Atividades

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
Tesouro 26.956.320 26.956.320
Outras Fontes
91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768
Todas as Fontes 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768
Tesouro 1.918.561.691 1.000.000 1.919.561.691
Outras Fontes 896.077 896.077
TOTAL GERAL 3.838.915.536 6.132.075.783 20.733.744.498 30.704.735.816

171/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão conforme Categorias Econômicas -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


ÓRGÃO
Corrente Capital Total
06000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 71.878.288 1.003.000 72.881.288
Todas as Fontes 71.878.288 1.003.000 72.881.288
Tesouro 71.877.288 1.002.000 72.879.288
Outras Fontes 1.000 1.000 2.000
11001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 2.795.596 19.000 2.814.596
Todas as Fontes 2.795.596 19.000 2.814.596
Tesouro 2.795.596 19.000 2.814.596
Outras Fontes
11002 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 18.458.146 750.000 19.208.146
Todas as Fontes 18.458.146 750.000 19.208.146
Tesouro 1.193.307 1.193.307
Outras Fontes 17.264.839 750.000 18.014.839
11003 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2.448.550 194.000 2.642.550
Todas as Fontes 2.448.550 194.000 2.642.550
Tesouro 2.448.550 194.000 2.642.550
Outras Fontes
11006 - GABINETE CIVIL 35.302.218 851.000 36.153.218
Todas as Fontes 35.302.218 851.000 36.153.218
Tesouro 35.302.218 851.000 36.153.218
Outras Fontes
11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 4.246.692 45.000 4.291.692
Todas as Fontes 4.246.692 45.000 4.291.692
Tesouro 4.246.692 45.000 4.291.692
Outras Fontes
12000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 68.829.369 4.070.000 72.899.369
Todas as Fontes 68.829.369 4.070.000 72.899.369
Tesouro 67.838.780 2.170.000 70.008.780
Outras Fontes 990.589 1.900.000 2.890.589
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 200.146.750 31.548.365 231.695.115
Todas as Fontes 200.146.750 31.548.365 231.695.115
Tesouro 191.581.576 10.655.461 202.237.037
Outras Fontes 8.565.174 20.892.904 29.458.077
13001 - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS EM LIQUIDAÇÃO 1.414.456 1.414.456
Todas as Fontes 1.414.456 1.414.456
Tesouro 1.400.059 1.400.059
Outras Fontes 14.397 14.397
13002 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS 58.395.622 7.512.671 65.908.293
Todas as Fontes 58.395.622 7.512.671 65.908.293
Tesouro 58.353.842 400.000 58.753.842
Outras Fontes 41.780 7.112.671 7.154.451
13003 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS 34.904.527 150.000 35.054.527
Todas as Fontes 34.904.527 150.000 35.054.527
Tesouro 11.642.213 150.000 11.792.213
Outras Fontes 23.262.314 23.262.314
13004 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 2.000.000 2.000.000
Todas as Fontes 2.000.000 2.000.000
Tesouro
Outras Fontes 2.000.000 2.000.000
13005 - ALAGOAS PREVIDÊNCIA 2.955.927.490 3.400.000 2.959.327.490
Todas as Fontes 2.955.927.490 3.400.000 2.959.327.490
Tesouro 1.629.194.744 1.629.194.744
Outras Fontes 1.326.732.746 3.400.000 1.330.132.746
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 101.451.754 5.304.751 106.756.505
Todas as Fontes 101.451.754 5.304.751 106.756.505
Tesouro 16.879.817 24.900 16.904.717
Outras Fontes 84.571.937 5.279.851 89.851.788
14001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS 7.819.789 1.084.000 8.903.789
Todas as Fontes 7.819.789 1.084.000 8.903.789

172/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão conforme Categorias Econômicas -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


ÓRGÃO
Corrente Capital Total
Tesouro 4.803.789 4.803.789
Outras Fontes 3.016.000 1.084.000 4.100.000
14002 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 11.606.661 100.000 11.706.661
Todas as Fontes 11.606.661 100.000 11.706.661
Tesouro 11.606.661 100.000 11.706.661
Outras Fontes
14003 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 17.761.227 5.000 17.766.227
Todas as Fontes 17.761.227 5.000 17.766.227
Tesouro 16.666.227 16.666.227
Outras Fontes 1.095.000 5.000 1.100.000
14004 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 3.549.393 291.467 3.840.860
Todas as Fontes 3.549.393 291.467 3.840.860
Tesouro 3.549.393 130.000 3.679.393
Outras Fontes 161.467 161.467
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 325.707.155 4.430.000 330.137.155
Todas as Fontes 325.707.155 4.430.000 330.137.155
Tesouro 33.059.888 2.400.000 35.459.888
Outras Fontes 292.647.267 2.030.000 294.677.267
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 8.854.004 28.750 8.882.754
Todas as Fontes 8.854.004 28.750 8.882.754
Tesouro 7.864.740 23.750 7.888.490
Outras Fontes 989.264 5.000 994.264
16001 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 5.274.905 103.032 5.377.937
Todas as Fontes 5.274.905 103.032 5.377.937
Tesouro 3.988.529 100.000 4.088.529
Outras Fontes 1.286.376 3.032 1.289.408
16002 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 54.344.697 1.207.256 55.551.953
Todas as Fontes 54.344.697 1.207.256 55.551.953
Tesouro 44.611.309 407.256 45.018.565
Outras Fontes 9.733.388 800.000 10.533.388
16003 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 53.342.907 22.885.510 76.228.417
Todas as Fontes 53.342.907 22.885.510 76.228.417
Tesouro 50.926.804 22.683.510 73.610.314
Outras Fontes 2.416.103 202.000 2.618.103
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 18.005.997 200.000 18.205.997
Todas as Fontes 18.005.997 200.000 18.205.997
Tesouro 18.005.997 200.000 18.205.997
Outras Fontes
17001 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 9.627.251 190.000 9.817.251
Todas as Fontes 9.627.251 190.000 9.817.251
Tesouro 9.152.851 140.000 9.292.851
Outras Fontes 474.400 50.000 524.400
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 34.278.632 250.000 34.528.632
Todas as Fontes 34.278.632 250.000 34.528.632
Tesouro 34.232.600 250.000 34.482.600
Outras Fontes 46.032 46.032
18001 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 3.648.558 80.000 3.728.558
Todas as Fontes 3.648.558 80.000 3.728.558
Tesouro 3.498.558 80.000 3.578.558
Outras Fontes 150.000 150.000
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 120.889.281 34.196.717 155.085.998
Todas as Fontes 120.889.281 34.196.717 155.085.998
Tesouro 111.914.133 27.345.717 139.259.850
Outras Fontes 8.975.148 6.851.000 15.826.148
19001 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 800.436.794 11.675.125 812.111.919
Todas as Fontes 800.436.794 11.675.125 812.111.919
Tesouro 800.133.020 11.675.125 811.808.145
Outras Fontes 303.774 303.774

173/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão conforme Categorias Econômicas -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


ÓRGÃO
Corrente Capital Total
19002 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 425.257.843 296.123 425.553.966
Todas as Fontes 425.257.843 296.123 425.553.966
Tesouro 425.257.843 425.257.843
Outras Fontes 296.123 296.123
19003 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 197.075.051 4.613.926 201.688.977
Todas as Fontes 197.075.051 4.613.926 201.688.977
Tesouro 195.301.520 195.301.520
Outras Fontes 1.773.531 4.613.926 6.387.457
19004 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS 63.548.126 360.493 63.908.619
Todas as Fontes 63.548.126 360.493 63.908.619
Tesouro 63.548.126 360.493 63.908.619
Outras Fontes
19005 - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 569.008 9.436 578.444
Todas as Fontes 569.008 9.436 578.444
Tesouro 442.124 1.000 443.124
Outras Fontes 126.884 8.436 135.320
19006 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 304.309.594 16.076.000 320.385.594
Todas as Fontes 304.309.594 16.076.000 320.385.594
Tesouro
Outras Fontes 304.309.594 16.076.000 320.385.594
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 2.054.903.070 344.028.885 2.398.931.955
Todas as Fontes 2.054.903.070 344.028.885 2.398.931.955
Tesouro 497.669.369 154.800.731 652.470.100
Outras Fontes 1.557.233.701 189.228.154 1.746.461.855
20001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 60.505.367 101.500 60.606.867
Todas as Fontes 60.505.367 101.500 60.606.867
Tesouro 58.457.622 101.500 58.559.122
Outras Fontes 2.047.745 2.047.745
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 390.345.437 67.167.235 457.512.672
Todas as Fontes 390.345.437 67.167.235 457.512.672
Tesouro 390.345.437 5.001.000 395.346.437
Outras Fontes 62.166.235 62.166.235
21002 - BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS EM LIQUIDAÇÃO 95.000 5.000 100.000
Todas as Fontes 95.000 5.000 100.000
Tesouro 95.000 5.000 100.000
Outras Fontes
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 22.103.261 10.595.148 32.698.409
Todas as Fontes 22.103.261 10.595.148 32.698.409
Tesouro 13.140.868 13.140.868
Outras Fontes 8.962.393 10.595.148 19.557.541
23001 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 14.269.399 600.000 14.869.399
Todas as Fontes 14.269.399 600.000 14.869.399
Tesouro 7.837.186 7.837.186
Outras Fontes 6.432.213 600.000 7.032.213
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 7.897.155 705.000 8.602.155
Todas as Fontes 7.897.155 705.000 8.602.155
Tesouro 7.897.155 705.000 8.602.155
Outras Fontes
24001 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS 5.922.020 130.619 6.052.639
Todas as Fontes 5.922.020 130.619 6.052.639
Tesouro 4.882.020 80.565 4.962.585
Outras Fontes 1.040.000 50.054 1.090.054
24003 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 7.804.794 100.000 7.904.794
Todas as Fontes 7.804.794 100.000 7.904.794
Tesouro 7.802.169 100.000 7.902.169
Outras Fontes 2.625 2.625
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 10.561.197 390.005.637 400.566.834
Todas as Fontes 10.561.197 390.005.637 400.566.834

174/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão conforme Categorias Econômicas -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


ÓRGÃO
Corrente Capital Total
Tesouro 10.561.197 1.775.000 12.336.197
Outras Fontes 388.230.637 388.230.637
26002 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM LIQUIDAÇÃO 1.645.607 1.645.607
Todas as Fontes 1.645.607 1.645.607
Tesouro 1.641.566 1.641.566
Outras Fontes 4.041 4.041
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 1.811.119.276 115.083.686 1.926.202.962
Todas as Fontes 1.811.119.276 115.083.686 1.926.202.962
Tesouro 1.578.679.938 94.067.500 1.672.747.438
Outras Fontes 232.439.338 21.016.186 253.455.524
27001 - LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO EM LIQUIDAÇÃO 663.168 663.168
Todas as Fontes 663.168 663.168
Tesouro 663.168 663.168
Outras Fontes
27002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 196.215.539 2.647.294 198.862.833
Todas as Fontes 196.215.539 2.647.294 198.862.833
Tesouro 192.992.819 1.502.133 194.494.952
Outras Fontes 3.222.720 1.145.161 4.367.881
28000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 11.005.220 700.000 11.705.220
Todas as Fontes 11.005.220 700.000 11.705.220
Tesouro 10.380.097 700.000 11.080.097
Outras Fontes 625.123 625.123
29001 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.432.897 1.432.897
Todas as Fontes 1.432.897 1.432.897
Tesouro
Outras Fontes 1.432.897 1.432.897
29003 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 2.467.242 2.467.242
Todas as Fontes 2.467.242 2.467.242
Tesouro 2.467.242 2.467.242
Outras Fontes
29004 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 12.722.059 420.000 13.142.059
Todas as Fontes 12.722.059 420.000 13.142.059
Tesouro 12.722.059 420.000 13.142.059
Outras Fontes
29005 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 26.813.965 908.173 27.722.138
Todas as Fontes 26.813.965 908.173 27.722.138
Tesouro 12.821.833 800.000 13.621.833
Outras Fontes 13.992.132 108.173 14.100.305
30000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 130.135.969 3.317.995 133.453.964
Todas as Fontes 130.135.969 3.317.995 133.453.964
Tesouro 123.559.698 2.750.000 126.309.698
Outras Fontes 6.576.271 567.995 7.144.266
34000 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 314.205.188 10.061.822 324.267.010
Todas as Fontes 314.205.188 10.061.822 324.267.010
Tesouro 309.784.160 4.500.000 314.284.160
Outras Fontes 4.421.028 5.561.822 9.982.850
35000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 10.310.402 286.237.676 296.548.078
Todas as Fontes 10.310.402 286.237.676 296.548.078
Tesouro 10.310.402 123.000 10.433.402
Outras Fontes 286.114.676 286.114.676
35001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 26.908.717 853.784.124 880.692.841
Todas as Fontes 26.908.717 853.784.124 880.692.841
Tesouro 22.100.916 29.097.561 51.198.477
Outras Fontes 4.807.801 824.686.563 829.494.364
36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 21.165.122 100.000 21.265.122
Todas as Fontes 21.165.122 100.000 21.265.122
Tesouro 19.947.237 100.000 20.047.237
Outras Fontes 1.217.886 1.217.886

175/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Órgão conforme Categorias Econômicas -
Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


ÓRGÃO
Corrente Capital Total
37000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 26.356.320 600.000 26.956.320
Todas as Fontes 26.356.320 600.000 26.956.320
Tesouro 26.356.320 600.000 26.956.320
Outras Fontes
91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ 1.135.642.838 784.814.930 1.920.457.768
Todas as Fontes 1.135.642.838 784.814.930 1.920.457.768
Tesouro 1.134.746.761 784.814.930 1.919.561.691
Outras Fontes 896.077 896.077
TOTAL GERAL 24.650.645.120 6.054.090.696 30.704.735.816

176/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

06000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 208.000 72.673.288 72.881.288


Todas as Fontes 208.000 72.673.288 72.881.288
02 - JUDICIÁRIA 208.000 11.163.815 11.371.815
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 204.000 11.163.815 11.367.815
0004 - ADMINISTRAÇÃO 102.000 10.966.815 11.068.815
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 10.812.815 10.812.815
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 102.000 102.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.000 2.000
3660 - AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA PGE 102.000 102.000
5021 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 50.000 50.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 102.000 102.000
3659 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE PARA A PGE 102.000 102.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 197.000 197.000
5020 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA 197.000 197.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.000 4.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 4.000 4.000
3844 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS 2.000 2.000
3847 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 2.000 2.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 60.899.473 60.899.473
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.899.473 60.899.473
0004 - ADMINISTRAÇÃO 60.899.473 60.899.473
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 60.899.473 60.899.473
04 - ADMINISTRAÇÃO 610.000 610.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 610.000 610.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 610.000 610.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 610.000 610.000
Tesouro 206.000 72.673.288 72.879.288
02 - JUDICIÁRIA 206.000 11.163.815 11.369.815
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 204.000 11.163.815 11.367.815
0004 - ADMINISTRAÇÃO 102.000 10.966.815 11.068.815
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 10.812.815 10.812.815
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 102.000 102.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.000 2.000
3660 - AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA PGE 102.000 102.000
5021 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 50.000 50.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 102.000 102.000
3659 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE PARA A PGE 102.000 102.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 197.000 197.000
5020 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA 197.000 197.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000 2.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000 2.000
3844 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS 2.000 2.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 60.899.473 60.899.473
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.899.473 60.899.473
0004 - ADMINISTRAÇÃO 60.899.473 60.899.473
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 60.899.473 60.899.473
04 - ADMINISTRAÇÃO 610.000 610.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 610.000 610.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 610.000 610.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 610.000 610.000
Outras Fontes 2.000 2.000
02 - JUDICIÁRIA 2.000 2.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000 2.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000 2.000
3847 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 2.000 2.000
TOTAL GERAL 208.000 72.673.288 72.881.288
11001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 550.968 2.263.628 2.814.596
Todas as Fontes 550.968 2.263.628 2.814.596

177/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

00 - A DEFINIR 550.968 550.968


122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 550.968 550.968
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 174.000 174.000
3810 - IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ESTUDO POLÍTICO 174.000 174.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 376.968 376.968
3809 - INCLUSÃO, CONCIENTIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PROJETO DE 376.968 376.968
OPORTUNIDADES NOS PROGRAMAS SOCIAIS
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.263.628 2.263.628
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.263.628 2.263.628
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.263.628 2.263.628
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.263.628 2.263.628
Tesouro 550.968 2.263.628 2.814.596
00 - A DEFINIR 550.968 550.968
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 550.968 550.968
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 174.000 174.000
3810 - IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ESTUDO POLÍTICO 174.000 174.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 376.968 376.968
3809 - INCLUSÃO, CONCIENTIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PROJETO DE 376.968 376.968
OPORTUNIDADES NOS PROGRAMAS SOCIAIS
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.263.628 2.263.628
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.263.628 2.263.628
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.263.628 2.263.628
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.263.628 2.263.628
Outras Fontes

TOTAL GERAL 550.968 2.263.628 2.814.596


11002 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 19.208.146 19.208.146
Todas as Fontes 19.208.146 19.208.146
04 - ADMINISTRAÇÃO 19.208.146 19.208.146
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.348.146 17.348.146
0004 - ADMINISTRAÇÃO 17.348.146 17.348.146
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.060.547 14.060.547
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 150.000 150.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.287.599 1.287.599
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.700.000 1.700.000
5011 - CAMPANHA EDUCATIVA NOS MUNICÍPIOS 150.000 150.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.860.000 1.860.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.860.000 1.860.000
5165 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS 1.860.000 1.860.000
Tesouro 1.193.307 1.193.307
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.193.307 1.193.307
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.193.307 1.193.307
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.193.307 1.193.307
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.193.307 1.193.307
Outras Fontes 18.014.839 18.014.839
04 - ADMINISTRAÇÃO 18.014.839 18.014.839
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.154.839 16.154.839
0004 - ADMINISTRAÇÃO 16.154.839 16.154.839
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.867.240 12.867.240
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 150.000 150.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.287.599 1.287.599
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.700.000 1.700.000
5011 - CAMPANHA EDUCATIVA NOS MUNICÍPIOS 150.000 150.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.860.000 1.860.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.860.000 1.860.000
5165 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS 1.860.000 1.860.000
TOTAL GERAL 19.208.146 19.208.146
11003 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2.642.550 2.642.550
Todas as Fontes 2.642.550 2.642.550

178/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

04 - ADMINISTRAÇÃO 2.642.550 2.642.550


122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.642.550 2.642.550
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.642.550 2.642.550
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 603.712 603.712
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 10.000 10.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.878.838 1.878.838
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 150.000 150.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
3645 - IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO DIGITAL
Tesouro 2.642.550 2.642.550
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.642.550 2.642.550
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.642.550 2.642.550
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.642.550 2.642.550
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 603.712 603.712
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 10.000 10.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.878.838 1.878.838
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 150.000 150.000
Outras Fontes

TOTAL GERAL 2.642.550 2.642.550


11006 - GABINETE CIVIL 36.153.218 36.153.218
Todas as Fontes 36.153.218 36.153.218
04 - ADMINISTRAÇÃO 36.153.218 36.153.218
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.153.218 36.153.218
0004 - ADMINISTRAÇÃO 34.153.218 34.153.218
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.734.042 14.734.042
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.001.000 1.001.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 17.568.076 17.568.076
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 850.000 850.000
5049 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS
COLEGIADOS 100 100
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000.000 2.000.000
5265 - GOVERNO TRABALHANDO 2.000.000 2.000.000
Tesouro 36.153.218 36.153.218
04 - ADMINISTRAÇÃO 36.153.218 36.153.218
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.153.218 36.153.218
0004 - ADMINISTRAÇÃO 34.153.218 34.153.218
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.734.042 14.734.042
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.001.000 1.001.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 17.568.076 17.568.076
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 850.000 850.000
5049 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS
COLEGIADOS 100 100
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000.000 2.000.000
5265 - GOVERNO TRABALHANDO 2.000.000 2.000.000
Outras Fontes

TOTAL GERAL 36.153.218 36.153.218


11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 4.291.692 4.291.692
Todas as Fontes 4.291.692 4.291.692
04 - ADMINISTRAÇÃO 4.291.692 4.291.692
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.261.692 4.261.692
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.261.692 4.261.692
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 689.306 689.306
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.547.386 3.547.386
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 25.000 25.000
124 - CONTROLE INTERNO 30.000 30.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.000 10.000
5060 - PROMOVER A MELHORIA DO AMBIENTE FÍSICO E TECNOLÓGICO 10.000 10.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 20.000 20.000
5059 - APERFEIÇOAR AS FERRAMENTAS DE CONTROLE INTERNO 20.000 20.000
Tesouro 4.291.692 4.291.692

179/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

04 - ADMINISTRAÇÃO 4.291.692 4.291.692


122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.261.692 4.261.692
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.261.692 4.261.692
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 689.306 689.306
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.547.386 3.547.386
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 25.000 25.000
124 - CONTROLE INTERNO 30.000 30.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.000 10.000
5060 - PROMOVER A MELHORIA DO AMBIENTE FÍSICO E TECNOLÓGICO 10.000 10.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 20.000 20.000
5059 - APERFEIÇOAR AS FERRAMENTAS DE CONTROLE INTERNO 20.000 20.000
Outras Fontes

TOTAL GERAL 4.291.692 4.291.692


12000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 6.273.156 66.626.214 72.899.369
Todas as Fontes 6.273.156 66.626.214 72.899.369
02 - JUDICIÁRIA 57.904.531 57.904.531
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 57.904.531 57.904.531
0004 - ADMINISTRAÇÃO 57.904.531 57.904.531
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 57.904.531 57.904.531
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 6.273.156 5.715.682 11.988.838
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 6.273.156 2.214.311 8.487.467
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.812.656 1.812.656
3835 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE APOIO TÉCNICO 1.812.656 1.812.656
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.840.500 913.089 4.753.589
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 3.840.500 3.840.500
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 913.089 913.089
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 620.000 620.000
3826 - CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 620.000 620.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.301.222 1.301.222
5259 - FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE 1.301.222 1.301.222
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.501.371 3.501.371
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.501.371 3.501.371
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.316.371 3.316.371
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 185.000 185.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 3.006.000 3.006.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.006.000 3.006.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.006.000 3.006.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.006.000 3.006.000
Tesouro 5.727.656 64.281.125 70.008.780
02 - JUDICIÁRIA 57.904.531 57.904.531
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 57.904.531 57.904.531
0004 - ADMINISTRAÇÃO 57.904.531 57.904.531
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 57.904.531 57.904.531
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 5.727.656 4.876.593 10.604.249
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 5.727.656 1.869.222 7.596.878
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.812.656 1.812.656
3835 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE APOIO TÉCNICO 1.812.656 1.812.656
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.295.000 568.000 3.863.000
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 3.295.000 3.295.000
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 568.000 568.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 620.000 620.000
3826 - CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 620.000 620.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.301.222 1.301.222
5259 - FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE 1.301.222 1.301.222
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.007.371 3.007.371
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.007.371 3.007.371
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.822.371 2.822.371
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 185.000 185.000

180/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

04 - ADMINISTRAÇÃO 1.500.000 1.500.000


122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.500.000 1.500.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.500.000 1.500.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.500.000 1.500.000
Outras Fontes 545.500 2.345.089 2.890.589
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 545.500 839.089 1.384.589
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 545.500 345.089 890.589
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 545.500 345.089 890.589
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 545.500 545.500
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 345.089 345.089
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 494.000 494.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 494.000 494.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 494.000 494.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.506.000 1.506.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.506.000 1.506.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.506.000 1.506.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.506.000 1.506.000
TOTAL GERAL 6.273.156 66.626.214 72.899.369
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 35.579.465 196.115.649 231.695.115
Todas as Fontes 35.579.465 196.115.649 231.695.115
04 - ADMINISTRAÇÃO 33.731.077 54.714.318 88.445.395
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 500.000 500.000
3841 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 500.000 500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.731.077 54.714.318 70.445.395
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.993.000 49.023.318 51.016.318
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.268.566 14.268.566
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 9.000.000 9.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 20.845.104 20.845.104
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 4.909.648 4.909.648
3751 - MODERNIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - JÁ! 1.993.000 1.993.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 4.000.000 4.000.000
5276 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 3.500.000 3.500.000
5277 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 6.903.536 1.691.000 8.594.536
3701 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ESTADO DE ALAGOAS 2.323.536 2.323.536
3740 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.800.000 3.800.000
3795 - IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE DE NOVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE 780.000 780.000
GESTÃO
5141 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA CEPAL 1.000 1.000
5142 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 1.640.000 1.640.000
5186 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO 50.000 50.000
DE PESSOAS
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 6.834.541 6.834.541
3781 - GOVERNANÇA, CAPACIDADES DIGITAIS E CIBERSEGURANÇA (BID) 3.375.900 3.375.900
3782 - SERVIÇOS DIGITAIS (BID) 3.141.761 3.141.761
3786 - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO (BID) 316.880 316.880
3793 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.500.000 17.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 17.500.000 17.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 17.500.000 17.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
10 - SAÚDE 924.194 924.194
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3852 - SAÚDE DIGITAL (BID) 924.194 924.194
12 - EDUCAÇÃO 924.194 924.194
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194

181/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3783 - EDUCAÇÃO DIGITAL (BID) 924.194 924.194


28 - ENCARGOS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 141.401.331 141.401.331
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
2056 - EMENDAS PARLAMENTARES 141.401.331 141.401.331
Tesouro 6.121.388 196.115.649 202.237.037
04 - ADMINISTRAÇÃO 4.273.000 54.714.318 58.987.318
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 500.000 500.000
3841 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 500.000 500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.773.000 54.714.318 57.487.318
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.993.000 49.023.318 51.016.318
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.268.566 14.268.566
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 9.000.000 9.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 20.845.104 20.845.104
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 4.909.648 4.909.648
3751 - MODERNIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - JÁ! 1.993.000 1.993.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 4.000.000 4.000.000
5276 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 3.500.000 3.500.000
5277 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 780.000 1.691.000 2.471.000
3795 - IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE DE NOVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE 780.000 780.000
GESTÃO
5141 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA CEPAL 1.000 1.000
5142 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 1.640.000 1.640.000
5186 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO 50.000 50.000
DE PESSOAS
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.000.000 1.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 1.000.000 1.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 1.000.000 1.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
10 - SAÚDE 924.194 924.194
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3852 - SAÚDE DIGITAL (BID) 924.194 924.194
12 - EDUCAÇÃO 924.194 924.194
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3783 - EDUCAÇÃO DIGITAL (BID) 924.194 924.194
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 141.401.331 141.401.331
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
2056 - EMENDAS PARLAMENTARES 141.401.331 141.401.331
Outras Fontes 29.458.077 29.458.077
04 - ADMINISTRAÇÃO 29.458.077 29.458.077
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.958.077 12.958.077
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 6.123.536 6.123.536
3701 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ESTADO DE ALAGOAS 2.323.536 2.323.536
3740 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.800.000 3.800.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 6.834.541 6.834.541
3781 - GOVERNANÇA, CAPACIDADES DIGITAIS E CIBERSEGURANÇA (BID) 3.375.900 3.375.900
3782 - SERVIÇOS DIGITAIS (BID) 3.141.761 3.141.761
3786 - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO (BID) 316.880 316.880
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.500.000 16.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 16.500.000 16.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 16.500.000 16.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO

TOTAL GERAL 35.579.465 196.115.649 231.695.115

182/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

13001 - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS 1.414.456 1.414.456


EM LIQUIDAÇÃO
Todas as Fontes 1.414.456 1.414.456
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.414.456 1.414.456
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.414.456 1.414.456
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.414.456 1.414.456
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.014.397 1.014.397
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 400.059 400.059
Tesouro 1.400.059 1.400.059
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.400.059 1.400.059
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.400.059 1.400.059
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.400.059 1.400.059
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 400.059 400.059
Outras Fontes 14.397 14.397
04 - ADMINISTRAÇÃO 14.397 14.397
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.397 14.397
0004 - ADMINISTRAÇÃO 14.397 14.397
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.397 14.397
TOTAL GERAL 1.414.456 1.414.456
13002 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS 7.100.000 58.808.293 65.908.293
Todas as Fontes 7.100.000 58.808.293 65.908.293
04 - ADMINISTRAÇÃO 7.100.000 58.808.293 65.908.293
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.808.293 58.808.293
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.000.687 8.000.687
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.991.135 4.991.135
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.145 1.145
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.569.101 2.569.101
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 439.306 439.306
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 50.807.606 50.807.606
5024 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMBUSTIVEL 41.100.000 41.100.000
5025 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGUA E ESGOTO 9.200.000 9.200.000
5196 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENERGIA ELÉTRICA 507.606 507.606
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.100.000 7.100.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 7.100.000 7.100.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 7.100.000 7.100.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
Tesouro 58.753.842 58.753.842
04 - ADMINISTRAÇÃO 58.753.842 58.753.842
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.753.842 58.753.842
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.946.236 7.946.236
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.977.135 4.977.135
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.569.101 2.569.101
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000 400.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 50.807.606 50.807.606
5024 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMBUSTIVEL 41.100.000 41.100.000
5025 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGUA E ESGOTO 9.200.000 9.200.000
5196 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENERGIA ELÉTRICA 507.606 507.606
Outras Fontes 7.100.000 54.451 7.154.451
04 - ADMINISTRAÇÃO 7.100.000 54.451 7.154.451
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.451 54.451
0004 - ADMINISTRAÇÃO 54.451 54.451
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.000 14.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.145 1.145
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 39.306 39.306
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.100.000 7.100.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 7.100.000 7.100.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 7.100.000 7.100.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO

183/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

TOTAL GERAL 7.100.000 58.808.293 65.908.293


13003 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 35.054.527 35.054.527
ALAGOAS
Todas as Fontes 35.054.527 35.054.527
10 - SAÚDE 35.054.527 35.054.527
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.583.191 4.583.191
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.583.191 4.583.191
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.012.924 2.012.924
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.419.267 2.419.267
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 150.000 150.000
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30.471.336 30.471.336
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 30.471.336 30.471.336
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 30.471.336 30.471.336
Tesouro 11.792.213 11.792.213
10 - SAÚDE 11.792.213 11.792.213
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.583.191 4.583.191
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.583.191 4.583.191
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.012.924 2.012.924
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.419.267 2.419.267
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 150.000 150.000
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 7.209.022 7.209.022
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 7.209.022 7.209.022
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 7.209.022 7.209.022
Outras Fontes 23.262.314 23.262.314
10 - SAÚDE 23.262.314 23.262.314
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 23.262.314 23.262.314
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 23.262.314 23.262.314
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 23.262.314 23.262.314
TOTAL GERAL 35.054.527 35.054.527
13004 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 2.000.000 2.000.000
Todas as Fontes 2.000.000 2.000.000
24 - COMUNICAÇÕES 2.000.000 2.000.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 2.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000.000 2.000.000
3761 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE GUARDA DOCUMENTAL DO ESTADO 2.000.000 2.000.000
Tesouro
Outras Fontes 2.000.000 2.000.000
24 - COMUNICAÇÕES 2.000.000 2.000.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 2.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000.000 2.000.000
3761 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE GUARDA DOCUMENTAL DO ESTADO 2.000.000 2.000.000
TOTAL GERAL 2.000.000 2.000.000
13005 - ALAGOAS PREVIDÊNCIA 2.800.000 2.956.527.490 2.959.327.490
Todas as Fontes 2.800.000 2.956.527.490 2.959.327.490
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000 2.000.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000.000 2.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.000.000 2.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 2.000.000 2.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 800.000 2.956.527.490 2.957.327.490
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 19.041.495 19.441.495
0004 - ADMINISTRAÇÃO 19.041.495 19.041.495
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.655.708 12.655.708
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 5.385.787 5.385.787
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000.000 1.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 400.000 400.000

184/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3651 - BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 400.000 400.000


125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3576 - GESTÃO E CONTROLE DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES 200.000 200.000
PÚBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.937.485.995 2.937.485.995
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 2.937.485.995 2.937.485.995
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 2.697.538.478 2.697.538.478
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 80.221.801 80.221.801
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 58.565.162 58.565.162
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 26.802.091 26.802.091
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 73.363.866 73.363.866
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - 994.597 994.597
DEFENSORIA PÚBLICA
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3578 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA 200.000 200.000
Tesouro 1.629.194.744 1.629.194.744
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.629.194.744 1.629.194.744
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.629.194.744 1.629.194.744
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.629.194.744 1.629.194.744
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 1.629.184.744 1.629.184.744
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 2.000 2.000
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 2.000 2.000
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 2.000 2.000
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 2.000 2.000
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - 2.000 2.000
DEFENSORIA PÚBLICA
Outras Fontes 2.800.000 1.327.332.746 1.330.132.746
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000 2.000.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000.000 2.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.000.000 2.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 2.000.000 2.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 800.000 1.327.332.746 1.328.132.746
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 19.041.495 19.441.495
0004 - ADMINISTRAÇÃO 19.041.495 19.041.495
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.655.708 12.655.708
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 5.385.787 5.385.787
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000.000 1.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 400.000 400.000
3651 - BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 400.000 400.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3576 - GESTÃO E CONTROLE DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES 200.000 200.000
PÚBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.308.291.251 1.308.291.251
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.308.291.251 1.308.291.251
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 1.068.353.734 1.068.353.734
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 80.219.801 80.219.801
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 58.563.162 58.563.162
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 26.800.091 26.800.091
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 73.361.866 73.361.866
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - 992.597 992.597
DEFENSORIA PÚBLICA
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3578 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA 200.000 200.000
TOTAL GERAL 2.800.000 2.956.527.490 2.959.327.490
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 92.705.209 14.051.296 106.756.505

185/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

Todas as Fontes 92.705.209 14.051.296 106.756.505


20 - AGRICULTURA 92.705.209 14.051.296 106.756.505
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.051.296 14.051.296
0004 - ADMINISTRAÇÃO 14.051.296 14.051.296
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.260.701 2.260.701
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 25.000 25.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 11.740.695 11.740.695
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 24.900 24.900
605 - ABASTECIMENTO 83.085.637 83.085.637
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 200.000 200.000
3702 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE AQUICULTURA 100.000 100.000
3712 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE REBANHO 100.000 100.000
BOVINO
3713 - FORTALECIMENTO DA MALACOCULTURA E DO EXTRATIVISMO DE MOLUSCOS
NO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 82.885.637 82.885.637
3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 82.785.637 82.785.637
3706 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATADOUROS EM MUNICÍPIOS 100.000 100.000
ALAGOANOS
606 - EXTENSÃO RURAL 3.430.000 3.430.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 30.000 30.000
3747 - PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO RURAL 30.000 30.000
1041 - ALAGOAS MULHER 3.400.000 3.400.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO RURAL 3.400.000 3.400.000
607 - IRRIGAÇÃO 100 100
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100 100
3703 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA 100 100
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 6.089.472 6.089.472
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 6.089.472 6.089.472
3708 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 6.089.472 6.089.472
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
3622 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA GESTÃO DE DADOS E
INFORMAÇÕES E FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO ÓRGÃO
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.000 100.000
3736 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE FOMENTO NA DEFESA SANITÁRIA 100.000 100.000
ANIMAL E VEGETAL
Tesouro 2.853.421 14.051.296 16.904.717
20 - AGRICULTURA 2.853.421 14.051.296 16.904.717
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.051.296 14.051.296
0004 - ADMINISTRAÇÃO 14.051.296 14.051.296
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.260.701 2.260.701
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 25.000 25.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 11.740.695 11.740.695
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 24.900 24.900
605 - ABASTECIMENTO 2.623.421 2.623.421
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.623.421 2.623.421
3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2.623.421 2.623.421
606 - EXTENSÃO RURAL 230.000 230.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 30.000 30.000
3747 - PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO RURAL 30.000 30.000
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO RURAL 200.000 200.000
Outras Fontes 89.851.788 89.851.788
20 - AGRICULTURA 89.851.788 89.851.788
605 - ABASTECIMENTO 80.462.216 80.462.216
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 200.000 200.000
3702 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE AQUICULTURA 100.000 100.000
3712 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE REBANHO 100.000 100.000
BOVINO

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 80.262.216 80.262.216


3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 80.162.216 80.162.216
3706 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATADOUROS EM MUNICÍPIOS 100.000 100.000
ALAGOANOS
606 - EXTENSÃO RURAL 3.200.000 3.200.000
1041 - ALAGOAS MULHER 3.200.000 3.200.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO RURAL 3.200.000 3.200.000
607 - IRRIGAÇÃO 100 100
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100 100
3703 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA 100 100
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 6.089.472 6.089.472
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 6.089.472 6.089.472
3708 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 6.089.472 6.089.472
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.000 100.000
3736 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE FOMENTO NA DEFESA SANITÁRIA 100.000 100.000
ANIMAL E VEGETAL

TOTAL GERAL 92.705.209 14.051.296 106.756.505


14001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS 301.000 8.602.789 8.903.789
Todas as Fontes 301.000 8.602.789 8.903.789
20 - AGRICULTURA 301.000 8.602.789 8.903.789
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.602.789 8.602.789
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.602.789 8.602.789
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 6.952.315 6.952.315
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 865.474 865.474
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 685.000 685.000
605 - ABASTECIMENTO 301.000 301.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 201.000 201.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 201.000 201.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 100.000 100.000
3723 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 100.000 100.000
"CEASA PRA TODO DIA"
Tesouro 1.000 4.802.789 4.803.789
20 - AGRICULTURA 1.000 4.802.789 4.803.789
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.802.789 4.802.789
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.802.789 4.802.789
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.936.315 3.936.315
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 865.474 865.474
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000
605 - ABASTECIMENTO 1.000 1.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000 1.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 1.000 1.000
Outras Fontes 300.000 3.800.000 4.100.000
20 - AGRICULTURA 300.000 3.800.000 4.100.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.800.000 3.800.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.800.000 3.800.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.016.000 3.016.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 684.000 684.000
605 - ABASTECIMENTO 300.000 300.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 200.000 200.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 100.000 100.000
3723 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 100.000 100.000
"CEASA PRA TODO DIA"

TOTAL GERAL 301.000 8.602.789 8.903.789


14002 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 11.706.661 11.706.661
Todas as Fontes 11.706.661 11.706.661

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

20 - AGRICULTURA 8.326.661 8.326.661


122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.326.661 8.326.661
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.326.661 8.326.661
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.854.000 1.854.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.472.661 6.472.661
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 3.380.000 3.380.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 400.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 400.000 400.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000 400.000
631 - REFORMA AGRÁRIA 2.980.000 2.980.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.350.000 1.350.000
5159 - FOMENTO À FEIRA AGRÁRIA 1.350.000 1.350.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 220.000 220.000
5091 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS 160.000 160.000
5166 - GESTÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DA REFORMA AGRARIA 60.000 60.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 650.000 650.000
5155 - APOIO ÀS FAMÍLIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 650.000 650.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 760.000 760.000
5164 - REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000 100.000
5168 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS 600.000 600.000
5169 - REALIZAÇÃO DE REORDENAMENTO FUNDIÁRIO 40.000 40.000
5183 - PROMOÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO 10.000 10.000
5245 - ALAGOAS RURAL LEGAL 10.000 10.000
Tesouro 11.706.661 11.706.661
20 - AGRICULTURA 8.326.661 8.326.661
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.326.661 8.326.661
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.326.661 8.326.661
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.854.000 1.854.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.472.661 6.472.661
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 3.380.000 3.380.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 400.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 400.000 400.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000 400.000
631 - REFORMA AGRÁRIA 2.980.000 2.980.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.350.000 1.350.000
5159 - FOMENTO À FEIRA AGRÁRIA 1.350.000 1.350.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 220.000 220.000
5091 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS 160.000 160.000
5166 - GESTÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DA REFORMA AGRARIA 60.000 60.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 650.000 650.000
5155 - APOIO ÀS FAMÍLIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 650.000 650.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 760.000 760.000
5164 - REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000 100.000
5168 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS 600.000 600.000
5169 - REALIZAÇÃO DE REORDENAMENTO FUNDIÁRIO 40.000 40.000
5183 - PROMOÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO 10.000 10.000
5245 - ALAGOAS RURAL LEGAL 10.000 10.000
Outras Fontes

TOTAL GERAL 11.706.661 11.706.661


14003 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 200.000 17.566.227 17.766.227
Todas as Fontes 200.000 17.566.227 17.766.227
04 - ADMINISTRAÇÃO 200.000 200.000
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 200.000 200.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 200.000 200.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 200.000 200.000
20 - AGRICULTURA 17.566.227 17.566.227
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.175.481 16.175.481
0004 - ADMINISTRAÇÃO 16.175.481 16.175.481

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.840.000 1.840.000


2500 - GESTÃO DE PESSOAS 14.325.481 14.325.481
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 10.000 10.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.200.740 1.200.740
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.200.740 1.200.740
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 1.200.740 1.200.740
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 190.006 190.006
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 190.006 190.006
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 190.006 190.006
Tesouro 100.000 16.566.227 16.666.227
04 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 100.000 100.000
20 - AGRICULTURA 16.566.227 16.566.227
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.870.481 15.870.481
0004 - ADMINISTRAÇÃO 15.870.481 15.870.481
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.540.000 1.540.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 14.325.481 14.325.481
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000 5.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 585.740 585.740
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 585.740 585.740
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 585.740 585.740
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 110.006 110.006
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 110.006 110.006
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 110.006 110.006
Outras Fontes 100.000 1.000.000 1.100.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 100.000 100.000
20 - AGRICULTURA 1.000.000 1.000.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 305.000 305.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 305.000 305.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 300.000 300.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000 5.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 615.000 615.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 615.000 615.000
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 615.000 615.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 80.000 80.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 80.000 80.000
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 80.000 80.000
TOTAL GERAL 200.000 17.566.227 17.766.227
14004 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 3.840.860 3.840.860
Todas as Fontes 3.840.860 3.840.860
20 - AGRICULTURA 3.840.860 3.840.860
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.579.318 3.579.318
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.579.318 3.579.318
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.856.314 1.856.314
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 30 30
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.692.974 1.692.974
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 30.000 30.000
605 - ABASTECIMENTO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5017 - FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE 5 5
SEMENTES
606 - EXTENSÃO RURAL 261.497 261.497
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 261.497 261.497

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5016 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E REALIZAÇÃO DE 30 30


PESQUISA AGROPECUÁRIA.
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 261.467 261.467
607 - IRRIGAÇÃO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5129 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS IRRIGADOS DE PRODUÇÃO E APRENDIZAGEM - 5 5
MIPAS.
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 35 35
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 35 35
5015 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 35 35
Tesouro 3.679.393 3.679.393
20 - AGRICULTURA 3.679.393 3.679.393
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.579.318 3.579.318
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.579.318 3.579.318
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.856.314 1.856.314
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 30 30
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.692.974 1.692.974
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 30.000 30.000
605 - ABASTECIMENTO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5017 - FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE 5 5
SEMENTES
606 - EXTENSÃO RURAL 100.030 100.030
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.030 100.030
5016 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E REALIZAÇÃO DE 30 30
PESQUISA AGROPECUÁRIA.
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 100.000 100.000
607 - IRRIGAÇÃO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5129 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS IRRIGADOS DE PRODUÇÃO E APRENDIZAGEM - 5 5
MIPAS.
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 35 35
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 35 35
5015 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 35 35
Outras Fontes 161.467 161.467
20 - AGRICULTURA 161.467 161.467
606 - EXTENSÃO RURAL 161.467 161.467
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 161.467 161.467
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 161.467 161.467
TOTAL GERAL 3.840.860 3.840.860
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.150.000 327.987.155 330.137.155
Todas as Fontes 2.150.000 327.987.155 330.137.155
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000 2.000.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000.000 2.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.000.000 2.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 2.000.000 2.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 327.987.155 328.137.155
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.366.979 12.366.979
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.366.979 12.366.979
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.470.000 2.470.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.500.000 1.500.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.146.979 7.146.979
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.250.000 1.250.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 150.000 304.970.176 305.120.176
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.170.000 1.170.000
5198 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE 1.170.000 1.170.000
ALAGOAS
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES
5218 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE CARÁTER EMERGENCIAL E VULNERABILIDADE
TEMPORÁRIA

190/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.100.000 1.100.000


5224 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO 1.100.000 1.100.000
ESTADO DE ALAGOAS
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 301.443.169 301.593.169
3843 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO, 150.000 150.000
MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.783.642 2.783.642
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 291.756.836 291.756.836
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 150.000 150.000
5204 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA 220.789 220.789
FELIZ
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 450.000 450.000
5214 - APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.000.000 4.000.000
5219 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE 60.000 60.000
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA 1.083.538 1.083.538
FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS 938.364 938.364
TIPIFICADOS DO SUAS
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 570.289 570.289
5202 - CONCESSÃO E COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 570.289 570.289
1037 - CRESCER
5203 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 686.718 686.718
5210 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 350.000 350.000
5216 - ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS PARA GARANTIA DE 336.718 336.718
MORADIAS DIGNAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.650.000 10.650.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 10.650.000 10.650.000
3840 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS
5211 - APOIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, 10.050.000 10.050.000
NUTRICIONAL E VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE ALAGOAS
5225 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR COZINHAS 600.000 600.000
SOLIDÁRIAS
Tesouro 150.000 35.309.888 35.459.888
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 35.309.888 35.459.888
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.366.979 12.366.979
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.366.979 12.366.979
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.470.000 2.470.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.500.000 1.500.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.146.979 7.146.979
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.250.000 1.250.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 150.000 12.292.909 12.442.909
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.170.000 1.170.000
5198 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE 1.170.000 1.170.000
ALAGOAS
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.100.000 1.100.000
5224 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO 1.100.000 1.100.000
ESTADO DE ALAGOAS
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 8.765.902 8.915.902
3843 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO, 150.000 150.000
MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 30.000 30.000
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.700.000 2.700.000
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 50.000 50.000
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 360.000 360.000
5214 - APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.000.000 4.000.000
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA 997.538 997.538
FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS 628.364 628.364
TIPIFICADOS DO SUAS
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 570.289 570.289
5202 - CONCESSÃO E COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 570.289 570.289

191/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 686.718 686.718


5210 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 350.000 350.000
5216 - ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS PARA GARANTIA DE 336.718 336.718
MORADIAS DIGNAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.650.000 10.650.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 10.650.000 10.650.000
5211 - APOIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, 10.050.000 10.050.000
NUTRICIONAL E VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE ALAGOAS
5225 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR COZINHAS 600.000 600.000
SOLIDÁRIAS
Outras Fontes 2.000.000 292.677.267 294.677.267
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000 2.000.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000.000 2.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.000.000 2.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 2.000.000 2.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 292.677.267 292.677.267
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 292.677.267 292.677.267
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 292.677.267 292.677.267
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.753.642 2.753.642
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 289.056.836 289.056.836
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 100.000 100.000
5204 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA 220.789 220.789
FELIZ
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 90.000 90.000
5219 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE 60.000 60.000
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA 86.000 86.000
FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS 310.000 310.000
TIPIFICADOS DO SUAS

TOTAL GERAL 2.150.000 327.987.155 330.137.155


16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 4.695.742 4.187.012 8.882.754
Todas as Fontes 4.695.742 4.187.012 8.882.754
12 - EDUCAÇÃO 997.890 997.890
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 997.890 997.890
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 997.890 997.890
3750 - DIFUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 944.140 944.140
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 53.750 53.750
TECNOLÓGICO
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 3.697.852 4.187.012 7.884.864
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000 3.390.248 3.395.248
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.390.248 3.390.248
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.178.501 1.178.501
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.175.497 2.175.497
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 36.250 36.250
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 5.000 5.000
3758 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NAS AÇÕES DE 5.000 5.000
GOVERNO
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.392.852 796.764 4.189.616
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 3.392.852 796.764 4.189.616
3745 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 1.933.170 1.933.170
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 53.750 53.750
3756 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS E PROJETOS DE CUNHO CIENTÍFICO- 50.000 50.000
TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO
3846 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLOS 1.355.932 1.355.932
ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE 796.764 796.764
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 300.000 300.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 300.000 300.000
3754 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 300.000 300.000

192/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

Tesouro 4.595.742 3.292.748 7.888.490


12 - EDUCAÇÃO 947.890 947.890
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 947.890 947.890
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 947.890 947.890
3750 - DIFUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 944.140 944.140
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 3.750 3.750
TECNOLÓGICO
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 3.647.852 3.292.748 6.940.600
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000 3.285.248 3.290.248
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.285.248 3.285.248
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.078.501 1.078.501
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.175.497 2.175.497
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 31.250 31.250
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 5.000 5.000
3758 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NAS AÇÕES DE 5.000 5.000
GOVERNO
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.342.852 7.500 3.350.352
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 3.342.852 7.500 3.350.352
3745 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 1.933.170 1.933.170
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 3.750 3.750
3756 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS E PROJETOS DE CUNHO CIENTÍFICO- 50.000 50.000
TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO
3846 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLOS 1.355.932 1.355.932
ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE 7.500 7.500
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 300.000 300.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 300.000 300.000
3754 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 300.000 300.000
Outras Fontes 100.000 894.264 994.264
12 - EDUCAÇÃO 50.000 50.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 50.000 50.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 50.000 50.000
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 50.000 50.000
TECNOLÓGICO
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 50.000 894.264 944.264
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 105.000 105.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 105.000 105.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 100.000 100.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000 5.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.000 789.264 839.264
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 50.000 789.264 839.264
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 50.000 50.000
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE 789.264 789.264
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

TOTAL GERAL 4.695.742 4.187.012 8.882.754


16001 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 5.377.937 5.377.937
Todas as Fontes 5.377.937 5.377.937
22 - INDÚSTRIA 5.377.937 5.377.937
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.377.937 5.377.937
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.377.937 5.377.937
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.842.069 2.842.069
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.432.836 2.432.836
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 103.032 103.032
Tesouro 4.088.529 4.088.529
22 - INDÚSTRIA 4.088.529 4.088.529
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.088.529 4.088.529
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.088.529 4.088.529
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.000.000 2.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.988.529 1.988.529

193/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000


Outras Fontes 1.289.408 1.289.408
22 - INDÚSTRIA 1.289.408 1.289.408
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.289.408 1.289.408
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.289.408 1.289.408
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 842.069 842.069
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 444.307 444.307
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.032 3.032
TOTAL GERAL 5.377.937 5.377.937
16002 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 55.551.953 55.551.953
Todas as Fontes 55.551.953 55.551.953
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 55.551.953 55.551.953
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.143.565 11.143.565
0004 - ADMINISTRAÇÃO 11.143.565 11.143.565
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 6.125.000 6.125.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.611.309 4.611.309
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 407.256 407.256
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 44.408.388 44.408.388
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 44.408.388 44.408.388
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 500.000 500.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E 39.758.388 39.758.388
MULTISSERVIÇOS DO ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA 3.500.000 3.500.000
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 650.000 650.000
Tesouro 45.018.565 45.018.565
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 45.018.565 45.018.565
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.768.565 10.768.565
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.768.565 10.768.565
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.950.000 5.950.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.611.309 4.611.309
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 207.256 207.256
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 34.250.000 34.250.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 34.250.000 34.250.000
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 300.000 300.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E 31.250.000 31.250.000
MULTISSERVIÇOS DO ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA 2.300.000 2.300.000
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 400.000 400.000
Outras Fontes 10.533.388 10.533.388
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 10.533.388 10.533.388
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 375.000 375.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 375.000 375.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 175.000 175.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 200.000 200.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.158.388 10.158.388
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 10.158.388 10.158.388
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 200.000 200.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E 8.508.388 8.508.388
MULTISSERVIÇOS DO ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA 1.200.000 1.200.000
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 250.000 250.000
TOTAL GERAL 55.551.953 55.551.953
16003 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 46.686.439 29.541.978 76.228.417
Todas as Fontes 46.686.439 29.541.978 76.228.417
12 - EDUCAÇÃO 40.286.439 40.286.439
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 40.286.439 40.286.439
1013 - TEMPO DE APRENDER 28.336.439 28.336.439

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ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3582 - APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - PSS 14.500.000 14.500.000


3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 10.336.439 10.336.439
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 3.500.000 3.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 1.950.000 1.950.000
3585 - APOIO À POPULARIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1.500.000 1.500.000
CIENTÍFICOS, ACADÊMICOS E TECNOLÓGICOS - PAPRE
3586 - PROGRAMA DE APOIO À CONSOLIDAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 450.000 450.000
SUPERIOR DO ESTADO DE ALAGOAS - IES
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 10.000.000 10.000.000
3579 - APOIO AOS JOVENS PESQUISADORES 10.000.000 10.000.000
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 6.400.000 29.541.978 35.941.978
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.541.978 29.541.978
0004 - ADMINISTRAÇÃO 29.541.978 29.541.978
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.789.938 3.789.938
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.468.530 2.468.530
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 23.283.510 23.283.510
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6.400.000 6.400.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 5.500.000 5.500.000
3581 - APOIO À FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ALAGOAS 5.500.000 5.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 900.000 900.000
3587 - APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS 900.000 900.000
ESTRATÉGICAS DO ESTADO DE ALAGOAS - PDPP
Tesouro 44.068.336 29.541.978 73.610.314
12 - EDUCAÇÃO 37.668.336 37.668.336
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 37.668.336 37.668.336
1013 - TEMPO DE APRENDER 25.718.336 25.718.336
3582 - APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - PSS 14.500.000 14.500.000
3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 8.228.336 8.228.336
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 2.990.000 2.990.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 1.950.000 1.950.000
3585 - APOIO À POPULARIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1.500.000 1.500.000
CIENTÍFICOS, ACADÊMICOS E TECNOLÓGICOS - PAPRE
3586 - PROGRAMA DE APOIO À CONSOLIDAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 450.000 450.000
SUPERIOR DO ESTADO DE ALAGOAS - IES
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 10.000.000 10.000.000
3579 - APOIO AOS JOVENS PESQUISADORES 10.000.000 10.000.000
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 6.400.000 29.541.978 35.941.978
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.541.978 29.541.978
0004 - ADMINISTRAÇÃO 29.541.978 29.541.978
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.789.938 3.789.938
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.468.530 2.468.530
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 23.283.510 23.283.510
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6.400.000 6.400.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 5.500.000 5.500.000
3581 - APOIO À FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ALAGOAS 5.500.000 5.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 900.000 900.000
3587 - APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS 900.000 900.000
ESTRATÉGICAS DO ESTADO DE ALAGOAS - PDPP
Outras Fontes 2.618.103 2.618.103
12 - EDUCAÇÃO 2.618.103 2.618.103
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 2.618.103 2.618.103
1013 - TEMPO DE APRENDER 2.618.103 2.618.103
3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 2.108.103 2.108.103
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 510.000 510.000
TOTAL GERAL 46.686.439 29.541.978 76.228.417
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 18.205.997 18.205.997
Todas as Fontes 18.205.997 18.205.997
24 - COMUNICAÇÕES 18.205.997 18.205.997
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.327.879 5.327.879
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.267.879 5.267.879

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.469.999 2.469.999


2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.697.880 2.697.880
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 60.000 60.000
5213 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO 60.000 60.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 150.000 150.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 150.000 150.000
5184 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 150.000 150.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.728.118 12.728.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.728.118 12.728.118
5266 - PROMOÇÃO DE PLANO DE MIDIAS E CAMPANHAS 12.728.118 12.728.118
Tesouro 18.205.997 18.205.997
24 - COMUNICAÇÕES 18.205.997 18.205.997
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.327.879 5.327.879
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.267.879 5.267.879
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.469.999 2.469.999
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.697.880 2.697.880
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 60.000 60.000
5213 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO 60.000 60.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 150.000 150.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 150.000 150.000
5184 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 150.000 150.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.728.118 12.728.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.728.118 12.728.118
5266 - PROMOÇÃO DE PLANO DE MIDIAS E CAMPANHAS 12.728.118 12.728.118
Outras Fontes

TOTAL GERAL 18.205.997 18.205.997


17001 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 135.000 9.682.251 9.817.251
Todas as Fontes 135.000 9.682.251 9.817.251
24 - COMUNICAÇÕES 135.000 9.682.251 9.817.251
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.572.251 9.572.251
0004 - ADMINISTRAÇÃO 9.572.251 9.572.251
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.454.250 1.454.250
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 103.400 103.400
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.532.661 7.532.661
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 481.940 481.940
392 - DIFUSÃO CULTURAL 110.000 110.000
1020 - CULTURA 55.000 55.000
5138 - OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, SALA DE CINEMA, IMPLANTAÇÃO E 55.000 55.000
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA PARA COMUNIDADE NO ESPAÇO CULTURAL LINDA
MASCARENHAS
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
5139 - PROGRAMAS DE RÁDIO E TV, GERAÇÃO DE CONTEÚDOS E EVENTOS NAS 55.000 55.000
EMISSORAS DO IZP
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 135.000 135.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 135.000 135.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 135.000 135.000
Tesouro 80.000 9.212.851 9.292.851
24 - COMUNICAÇÕES 80.000 9.212.851 9.292.851
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.102.851 9.102.851
0004 - ADMINISTRAÇÃO 9.102.851 9.102.851
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.274.250 1.274.250
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 50.000 50.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.532.661 7.532.661
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 245.940 245.940
392 - DIFUSÃO CULTURAL 110.000 110.000
1020 - CULTURA 55.000 55.000

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5138 - OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, SALA DE CINEMA, IMPLANTAÇÃO E 55.000 55.000


MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA PARA COMUNIDADE NO ESPAÇO CULTURAL LINDA
MASCARENHAS
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
5139 - PROGRAMAS DE RÁDIO E TV, GERAÇÃO DE CONTEÚDOS E EVENTOS NAS 55.000 55.000
EMISSORAS DO IZP
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 80.000 80.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 80.000 80.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 80.000 80.000
Outras Fontes 55.000 469.400 524.400
24 - COMUNICAÇÕES 55.000 469.400 524.400
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 469.400 469.400
0004 - ADMINISTRAÇÃO 469.400 469.400
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 180.000 180.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 53.400 53.400
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 236.000 236.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 55.000 55.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 55.000 55.000
TOTAL GERAL 135.000 9.682.251 9.817.251
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2.729.648 31.798.984 34.528.632
Todas as Fontes 2.729.648 31.798.984 34.528.632
13 - CULTURA 2.729.648 31.798.984 34.528.632
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.353.952 7.353.952
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.353.952 7.353.952
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.303.552 2.303.552
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 140.000 140.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.800.400 4.800.400
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000 110.000
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.490.000 1.490.000
1020 - CULTURA 1.490.000 1.490.000
3716 - VALORIZAÇÃO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1.090.000 1.090.000
MATERIAL DO ESTADO
3719 - VALORIZAÇÃO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO 400.000 400.000
ESTADO
392 - DIFUSÃO CULTURAL 1.239.648 24.445.032 25.684.680
1020 - CULTURA 1.239.648 24.445.032 25.684.680
3730 - REALIZAÇÃO DA VIRADA CULTURAL 700.000 700.000
3733 - IMPLANTAÇÃO DO ALAGOAS FILMCOMMITION 134.912 134.912
3738 - ALAGOAS CRIATIVA 404.736 404.736
5104 - PROMOÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS CULTURAIS NO ESTADO 6.044.674 6.044.674
5108 - PROMOVER AÇÕES PARA INCLUSÃO DAS MINORIAS NA ARTE E NA CULTURA 1.000.000 1.000.000
5111 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS AGENTES CULTURAIS DO ESTADO 3.892.572 3.892.572
5112 - APOIO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO E 10.001.255 10.001.255
EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS
5116 - APOIO À ARTE E CULTURA NO BRASIL E NO EXTERIOR 100.000 100.000
5118 - COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE: CULTURA, MUSEUS E 100.000 100.000
BIBLIOTECAS
5125 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MESTRES DO PATRIMÔNIO VIVO 1.000.000 1.000.000
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA 1.956.531 1.956.531
FORTALECER O FICA
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E 350.000 350.000
DOAÇÃO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC
Tesouro 2.729.648 31.752.952 34.482.600
13 - CULTURA 2.729.648 31.752.952 34.482.600
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.353.952 7.353.952
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.353.952 7.353.952
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.303.552 2.303.552
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 140.000 140.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.800.400 4.800.400
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000 110.000

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.490.000 1.490.000


1020 - CULTURA 1.490.000 1.490.000
3716 - VALORIZAÇÃO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1.090.000 1.090.000
MATERIAL DO ESTADO
3719 - VALORIZAÇÃO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO 400.000 400.000
ESTADO
392 - DIFUSÃO CULTURAL 1.239.648 24.399.000 25.638.648
1020 - CULTURA 1.239.648 24.399.000 25.638.648
3730 - REALIZAÇÃO DA VIRADA CULTURAL 700.000 700.000
3733 - IMPLANTAÇÃO DO ALAGOAS FILMCOMMITION 134.912 134.912
3738 - ALAGOAS CRIATIVA 404.736 404.736
5104 - PROMOÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS CULTURAIS NO ESTADO 6.044.674 6.044.674
5108 - PROMOVER AÇÕES PARA INCLUSÃO DAS MINORIAS NA ARTE E NA CULTURA 1.000.000 1.000.000
5111 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS AGENTES CULTURAIS DO ESTADO 3.892.572 3.892.572
5112 - APOIO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO E 10.001.255 10.001.255
EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS
5116 - APOIO À ARTE E CULTURA NO BRASIL E NO EXTERIOR 100.000 100.000
5118 - COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE: CULTURA, MUSEUS E 100.000 100.000
BIBLIOTECAS
5125 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MESTRES DO PATRIMÔNIO VIVO 1.000.000 1.000.000
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA 1.950.223 1.950.223
FORTALECER O FICA
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E 310.276 310.276
DOAÇÃO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC
Outras Fontes 46.032 46.032
13 - CULTURA 46.032 46.032
392 - DIFUSÃO CULTURAL 46.032 46.032
1020 - CULTURA 46.032 46.032
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA 6.308 6.308
FORTALECER O FICA
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E 39.724 39.724
DOAÇÃO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC

TOTAL GERAL 2.729.648 31.798.984 34.528.632


18001 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 3.728.558 3.728.558
Todas as Fontes 3.728.558 3.728.558
13 - CULTURA 3.728.558 3.728.558
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.468.558 1.468.558
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.468.558 1.468.558
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.378.558 1.378.558
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 90.000 90.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 2.260.000 2.260.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.110.000 2.110.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.110.000 2.110.000
1020 - CULTURA 150.000 150.000
5150 - APOIO E FOMENTO ÀS EXPOSIÇÕES
5282 - APOIO E FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 150.000 150.000
Tesouro 3.578.558 3.578.558
13 - CULTURA 3.578.558 3.578.558
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.468.558 1.468.558
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.468.558 1.468.558
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.378.558 1.378.558
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 90.000 90.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 2.110.000 2.110.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.110.000 2.110.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.110.000 2.110.000
Outras Fontes 150.000 150.000
13 - CULTURA 150.000 150.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 150.000 150.000
1020 - CULTURA 150.000 150.000
5282 - APOIO E FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 150.000 150.000
TOTAL GERAL 3.728.558 3.728.558

198/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 56.253.083 98.832.915 155.085.998


Todas as Fontes 56.253.083 98.832.915 155.085.998
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 56.253.083 98.832.915 155.085.998
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 196.336 98.632.915 98.829.251
0004 - ADMINISTRAÇÃO 98.632.915 98.632.915
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 48.904.282 48.904.282
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 43.228.633 43.228.633
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.500.000 6.500.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 196.336 196.336
3633 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 64.118 64.118
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA 132.218 132.218
PÚBLICA
181 - POLICIAMENTO 56.056.747 56.056.747
0004 - ADMINISTRAÇÃO 15.359.030 15.359.030
3646 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 15.359.030 15.359.030
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 40.697.717 40.697.717
3608 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DOS CENTROS INTEGRADOS DE 15.000.000 15.000.000
SEGURANÇA PÚBLICA - CISP'S
3612 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000.000 5.000.000
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 946.717 946.717
3654 - CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 1.000
3837 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA TAREFA 19.750.000 19.750.000
182 - DEFESA CIVIL 200.000 200.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 200.000 200.000
5066 - PREVENÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA E COMBATE PÓS- 200.000 200.000
DESASTRE
Tesouro 40.726.935 98.532.915 139.259.850
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 40.726.935 98.532.915 139.259.850
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 131.218 98.532.915 98.664.133
0004 - ADMINISTRAÇÃO 98.532.915 98.532.915
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 48.804.282 48.804.282
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 43.228.633 43.228.633
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.500.000 6.500.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 131.218 131.218
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA 131.218 131.218
PÚBLICA
181 - POLICIAMENTO 40.595.717 40.595.717
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 40.595.717 40.595.717
3608 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DOS CENTROS INTEGRADOS DE 15.000.000 15.000.000
SEGURANÇA PÚBLICA - CISP'S
3612 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000.000 5.000.000
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 845.717 845.717
3837 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA TAREFA 19.750.000 19.750.000
Outras Fontes 15.526.148 300.000 15.826.148
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 15.526.148 300.000 15.826.148
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 65.118 100.000 165.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 100.000 100.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 65.118 65.118
3633 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 64.118 64.118
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA 1.000 1.000
PÚBLICA
181 - POLICIAMENTO 15.461.030 15.461.030
0004 - ADMINISTRAÇÃO 15.359.030 15.359.030
3646 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 15.359.030 15.359.030
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 102.000 102.000
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 101.000 101.000
3654 - CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 1.000
182 - DEFESA CIVIL 200.000 200.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 200.000 200.000

199/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5066 - PREVENÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA E COMBATE PÓS- 200.000 200.000


DESASTRE

TOTAL GERAL 56.253.083 98.832.915 155.085.998


19001 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 11.808.125 800.303.794 812.111.919
Todas as Fontes 11.808.125 800.303.794 812.111.919
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 11.808.125 800.303.794 812.111.919
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 795.121.294 795.121.294
0004 - ADMINISTRAÇÃO 795.121.294 795.121.294
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 62.942.523 62.942.523
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 728.241.771 728.241.771
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.937.000 3.937.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650.000 650.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 650.000 650.000
5010 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 650.000 650.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 460.000 460.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 460.000 460.000
5006 - FOMENTO DA CULTURA E IMAGEM INSTITUCIONAL MILITAR 460.000 460.000
181 - POLICIAMENTO 7.812.500 1.972.500 9.785.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 7.000.000 1.172.500 8.172.500
3575 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTEL 6.000.000 6.000.000
3676 - FORTALECIMENTO DO POLICIAMENTO HOMEM-ANIMAL 1.000.000 1.000.000
5005 - SAÚDE E BEM ESTAR DO POLICIAL MILITAR 1.172.500 1.172.500
1041 - ALAGOAS MULHER 800.000 800.000
5012 - AMPLIAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA 800.000 800.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 812.500 812.500
3741 - EXPANSÃO DA DOUTRINA DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E ESCOLAR 812.500 812.500
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 3.995.625 3.995.625
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 3.995.625 3.995.625
3571 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE INTELIGÊNCIA DA PMAL 3.995.625 3.995.625
363 - ENSINO PROFISSIONAL 2.100.000 2.100.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 2.100.000 2.100.000
5039 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES 2.100.000 2.100.000
Tesouro 11.808.125 800.000.020 811.808.145
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 11.808.125 800.000.020 811.808.145
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 794.817.520 794.817.520
0004 - ADMINISTRAÇÃO 794.817.520 794.817.520
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 62.638.749 62.638.749
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 728.241.771 728.241.771
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.937.000 3.937.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650.000 650.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 650.000 650.000
5010 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 650.000 650.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 460.000 460.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 460.000 460.000
5006 - FOMENTO DA CULTURA E IMAGEM INSTITUCIONAL MILITAR 460.000 460.000
181 - POLICIAMENTO 7.812.500 1.972.500 9.785.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 7.000.000 1.172.500 8.172.500
3575 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTEL 6.000.000 6.000.000
3676 - FORTALECIMENTO DO POLICIAMENTO HOMEM-ANIMAL 1.000.000 1.000.000
5005 - SAÚDE E BEM ESTAR DO POLICIAL MILITAR 1.172.500 1.172.500
1041 - ALAGOAS MULHER 800.000 800.000
5012 - AMPLIAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA 800.000 800.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 812.500 812.500
3741 - EXPANSÃO DA DOUTRINA DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E ESCOLAR 812.500 812.500
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 3.995.625 3.995.625
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 3.995.625 3.995.625
3571 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE INTELIGÊNCIA DA PMAL 3.995.625 3.995.625
363 - ENSINO PROFISSIONAL 2.100.000 2.100.000

200/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 2.100.000 2.100.000


5039 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES 2.100.000 2.100.000
Outras Fontes 303.774 303.774
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 303.774 303.774
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 303.774 303.774
0004 - ADMINISTRAÇÃO 303.774 303.774
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 303.774 303.774
TOTAL GERAL 11.808.125 800.303.794 812.111.919
19002 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 10 425.553.956 425.553.966
Todas as Fontes 10 425.553.956 425.553.966
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 10 425.553.956 425.553.966
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9 425.553.956 425.553.965
0004 - ADMINISTRAÇÃO 425.553.956 425.553.956
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 32.056.828 32.056.828
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 392.201.015 392.201.015
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 296.113 296.113
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 9 9
3731 - AMPLIAÇÃO DAS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS. 6 6
3737 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLICIA DE ARAPIRACA 1 1
3742 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
3827 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA
5258 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS
181 - POLICIAMENTO 1 1
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1 1
3732 - AQUISIÇÃO DE AERONAVE DA POLÍCIA CIVIL 1 1
Tesouro 425.257.843 425.257.843
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 425.257.843 425.257.843
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 425.257.843 425.257.843
0004 - ADMINISTRAÇÃO 425.257.843 425.257.843
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 32.056.828 32.056.828
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 392.201.015 392.201.015
Outras Fontes 10 296.113 296.123
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 10 296.113 296.123
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9 296.113 296.122
0004 - ADMINISTRAÇÃO 296.113 296.113
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 296.113 296.113
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 9 9
3731 - AMPLIAÇÃO DAS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS. 6 6
3737 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLICIA DE ARAPIRACA 1 1
3742 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
3827 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
181 - POLICIAMENTO 1 1
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1 1
3732 - AQUISIÇÃO DE AERONAVE DA POLÍCIA CIVIL 1 1
TOTAL GERAL 10 425.553.956 425.553.966
19003 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 1.000 201.687.977 201.688.977
Todas as Fontes 1.000 201.687.977 201.688.977
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 201.687.977 201.688.977
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.687.977 200.687.977
0004 - ADMINISTRAÇÃO 200.687.977 200.687.977
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 13.869.914 13.869.914
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 180.431.606 180.431.606
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.386.457 6.386.457
182 - DEFESA CIVIL 1.000 1.000.000 1.001.000

201/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000


5140 - FOMENTAR AS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DO CBMAL 1.000.000 1.000.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.000 1.000
3760 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA O CBM-AL 1.000 1.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES
5153 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DO CBMAL.
Tesouro 195.301.520 195.301.520
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 195.301.520 195.301.520
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 194.301.520 194.301.520
0004 - ADMINISTRAÇÃO 194.301.520 194.301.520
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 13.869.914 13.869.914
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 180.431.606 180.431.606
182 - DEFESA CIVIL 1.000.000 1.000.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
5140 - FOMENTAR AS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DO CBMAL 1.000.000 1.000.000
Outras Fontes 1.000 6.386.457 6.387.457
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 6.386.457 6.387.457
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.386.457 6.386.457
0004 - ADMINISTRAÇÃO 6.386.457 6.386.457
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.386.457 6.386.457
182 - DEFESA CIVIL 1.000 1.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.000 1.000
3760 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA O CBM-AL 1.000 1.000
TOTAL GERAL 1.000 201.687.977 201.688.977
19004 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.624 63.906.995 63.908.619
Todas as Fontes 1.624 63.906.995 63.908.619
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.624 63.906.995 63.908.619
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 63.906.995 63.906.995
0004 - ADMINISTRAÇÃO 63.906.995 63.906.995
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 25.368.483 25.368.483
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 39.479 39.479
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 38.159.090 38.159.090
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 339.943 339.943
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 1.624 1.624
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.624 1.624
3816 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PERICIAS 1.624 1.624
Tesouro 1.624 63.906.995 63.908.619
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.624 63.906.995 63.908.619
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 63.906.995 63.906.995
0004 - ADMINISTRAÇÃO 63.906.995 63.906.995
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 25.368.483 25.368.483
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 39.479 39.479
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 38.159.090 38.159.090
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 339.943 339.943
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 1.624 1.624
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.624 1.624
3816 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PERICIAS 1.624 1.624
Outras Fontes

TOTAL GERAL 1.624 63.906.995 63.908.619


19005 - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 578.444 578.444
Todas as Fontes 578.444 578.444
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 578.444 578.444
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 443.124 443.124
0004 - ADMINISTRAÇÃO 443.124 443.124
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 443.124 443.124
182 - DEFESA CIVIL 135.320 135.320
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 135.320 135.320
5040 - RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÓS-DESASTRE 56.919 56.919

202/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5043 - ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS 78.401 78.401


Tesouro 443.124 443.124
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 443.124 443.124
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 443.124 443.124
0004 - ADMINISTRAÇÃO 443.124 443.124
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 443.124 443.124
Outras Fontes 135.320 135.320
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 135.320 135.320
182 - DEFESA CIVIL 135.320 135.320
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 135.320 135.320
5040 - RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÓS-DESASTRE 56.919 56.919
5043 - ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS 78.401 78.401
TOTAL GERAL 578.444 578.444
19006 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 8.000.000 312.385.594 320.385.594
Todas as Fontes 8.000.000 312.385.594 320.385.594
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 8.000.000 312.385.594 320.385.594
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000.000 257.503.790 260.503.790
0004 - ADMINISTRAÇÃO 239.753.790 239.753.790
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 130.023.956 130.023.956
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.229.834 50.229.834
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 54.500.000 54.500.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 17.750.000 17.750.000
5000 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE CREDENCIAMENTOS, 750.000 750.000
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE CREDENCIADOS NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
5188 - CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO 17.000.000 17.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 3.000.000 3.000.000
3573 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DETRAN 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.000.000 16.365.000 21.365.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 5.000.000 16.365.000 21.365.000
3648 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
3797 - PROMOVER A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
5003 - APOIAR AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 7.440.000 7.440.000
5004 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO 8.925.000 8.925.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 800.000 800.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 800.000 800.000
5061 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 800.000 800.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 37.716.804 37.716.804
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 37.716.804 37.716.804
5048 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 37.716.804 37.716.804
Tesouro
Outras Fontes 8.000.000 312.385.594 320.385.594
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 8.000.000 312.385.594 320.385.594
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000.000 257.503.790 260.503.790
0004 - ADMINISTRAÇÃO 239.753.790 239.753.790
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 130.023.956 130.023.956
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.229.834 50.229.834
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 54.500.000 54.500.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 17.750.000 17.750.000
5000 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE CREDENCIAMENTOS, 750.000 750.000
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE CREDENCIADOS NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
5188 - CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO 17.000.000 17.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 3.000.000 3.000.000
3573 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DETRAN 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.000.000 16.365.000 21.365.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 5.000.000 16.365.000 21.365.000
3648 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000

203/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3797 - PROMOVER A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000


5003 - APOIAR AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 7.440.000 7.440.000
5004 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO 8.925.000 8.925.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 800.000 800.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 800.000 800.000
5061 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 800.000 800.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 37.716.804 37.716.804
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 37.716.804 37.716.804
5048 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 37.716.804 37.716.804
TOTAL GERAL 8.000.000 312.385.594 320.385.594
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955
Todas as Fontes 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000 6.500.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.500.000 6.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 6.500.000 6.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 6.500.000 6.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
12 - EDUCAÇÃO 1.046.577.234 1.345.854.722 2.392.431.955
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 385.233.316 385.233.316
0004 - ADMINISTRAÇÃO 273.607.303 273.607.303
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 266.351.872 266.351.872
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 7.255.431 7.255.431
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 111.626.012 111.626.012
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA 111.626.012 111.626.012
SEDUC
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 45.782.481 45.782.481
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 45.782.481 45.782.481
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES 45.782.481 45.782.481
ESCOLARES
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 89.183.444 89.183.444
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 89.183.444 89.183.444
3727 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 89.183.444 89.183.444
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.500.000 6.500.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 6.500.000 6.500.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E 6.500.000 6.500.000
IDOSOS
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 11.536.745 11.536.745
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 11.536.745 11.536.745
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 11.536.745 11.536.745
INCLUSIVA
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 893.574.564 960.621.406 1.854.195.970
0004 - ADMINISTRAÇÃO 960.621.406 960.621.406
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 960.621.406 960.621.406
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 831.642.512 831.642.512
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 5.434.574 5.434.574
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA 76.282.713 76.282.713
EDUCAÇÃO BÁSICA
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA 113.885.239 113.885.239
EDUCAÇÃO BÁSICA
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 1.800.000 1.800.000
3762 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA 10 266.122.580 266.122.580
3785 - FORTALECER O PROGRAMA LER MAIS ALAGOAS 11.000.000 11.000.000
3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 69.848.100 69.848.100
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 14.965.806 14.965.806
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 235.623.283 235.623.283
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 13.752.351 13.752.351
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 22.927.866 22.927.866
1013 - TEMPO DE APRENDER 61.932.052 61.932.052
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 61.932.052 61.932.052
Tesouro 595.830.792 56.639.308 652.470.100

204/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

12 - EDUCAÇÃO 595.830.792 56.639.308 652.470.100


122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 55.639.308 55.639.308
0004 - ADMINISTRAÇÃO 6.294.120 6.294.120
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.294.120 2.294.120
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 4.000.000 4.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 49.345.188 49.345.188
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA 49.345.188 49.345.188
SEDUC
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 32.658.784 32.658.784
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 32.658.784 32.658.784
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES 32.658.784 32.658.784
ESCOLARES
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 89.183.444 89.183.444
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 89.183.444 89.183.444
3727 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 89.183.444 89.183.444
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.000.000 5.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 5.000.000 5.000.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E 5.000.000 5.000.000
IDOSOS
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.536.745 8.536.745
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 8.536.745 8.536.745
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 8.536.745 8.536.745
INCLUSIVA
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 460.451.819 1.000.000 461.451.819
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.000.000 1.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 413.983.656 413.983.656
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 1.717.287 1.717.287
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA 40.000.000 40.000.000
EDUCAÇÃO BÁSICA
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA 8.265.633 8.265.633
EDUCAÇÃO BÁSICA
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 400.000 400.000
3762 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA 10 266.122.580 266.122.580
3785 - FORTALECER O PROGRAMA LER MAIS ALAGOAS 11.000.000 11.000.000
3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 43.567.530 43.567.530
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 6.066.560 6.066.560
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 21.274.360 21.274.360
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 12.752.351 12.752.351
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 2.817.356 2.817.356
1013 - TEMPO DE APRENDER 46.468.163 46.468.163
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 46.468.163 46.468.163
Outras Fontes 457.246.441 1.289.215.414 1.746.461.855
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000 6.500.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.500.000 6.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 6.500.000 6.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 6.500.000 6.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
12 - EDUCAÇÃO 450.746.441 1.289.215.414 1.739.961.855
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 329.594.008 329.594.008
0004 - ADMINISTRAÇÃO 267.313.183 267.313.183
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 264.057.752 264.057.752
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.255.431 3.255.431
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 62.280.824 62.280.824
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA 62.280.824 62.280.824
SEDUC
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 13.123.697 13.123.697
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 13.123.697 13.123.697
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES 13.123.697 13.123.697
ESCOLARES
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.500.000 1.500.000

205/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 1.500.000 1.500.000


3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E 1.500.000 1.500.000
IDOSOS
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.000.000 3.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 3.000.000 3.000.000
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 3.000.000 3.000.000
INCLUSIVA
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 433.122.745 959.621.406 1.392.744.151
0004 - ADMINISTRAÇÃO 959.621.406 959.621.406
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 959.621.406 959.621.406
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 417.658.856 417.658.856
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 3.717.287 3.717.287
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA 36.282.713 36.282.713
EDUCAÇÃO BÁSICA
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA 105.619.607 105.619.607
EDUCAÇÃO BÁSICA
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 1.400.000 1.400.000
3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 26.280.570 26.280.570
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 8.899.246 8.899.246
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 214.348.923 214.348.923
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.000.000 1.000.000
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 20.110.510 20.110.510
1013 - TEMPO DE APRENDER 15.463.889 15.463.889
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 15.463.889 15.463.889
TOTAL GERAL 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955
20001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 500 60.606.367 60.606.867
Todas as Fontes 500 60.606.367 60.606.867
12 - EDUCAÇÃO 500 60.606.367 60.606.867
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.377.292 54.377.292
0004 - ADMINISTRAÇÃO 54.377.292 54.377.292
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.323.000 4.323.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 48.285.436 48.285.436
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.768.856 1.768.856
364 - ENSINO SUPERIOR 500 6.229.075 6.229.575
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 530.000 530.000
5052 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 530.000 530.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 500 5.699.075 5.699.575
3838 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA UNEAL 500 500
5262 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS DE EXTENSÃO 1.000.000 1.000.000
UNIVERSITÁRIA
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 4.099.075 4.099.075
5264 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 600.000 600.000
Tesouro 500 58.558.622 58.559.122
12 - EDUCAÇÃO 500 58.558.622 58.559.122
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.354.792 54.354.792
0004 - ADMINISTRAÇÃO 54.354.792 54.354.792
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.300.500 4.300.500
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 48.285.436 48.285.436
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.768.856 1.768.856
364 - ENSINO SUPERIOR 500 4.203.830 4.204.330
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 530.000 530.000
5052 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 530.000 530.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 500 3.673.830 3.674.330
3838 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA UNEAL 500 500
5262 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS DE EXTENSÃO 1.000.000 1.000.000
UNIVERSITÁRIA
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 2.073.830 2.073.830
5264 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 600.000 600.000
Outras Fontes 2.047.745 2.047.745
12 - EDUCAÇÃO 2.047.745 2.047.745

206/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.500 22.500


0004 - ADMINISTRAÇÃO 22.500 22.500
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 22.500 22.500
364 - ENSINO SUPERIOR 2.025.245 2.025.245
1013 - TEMPO DE APRENDER 2.025.245 2.025.245
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 2.025.245 2.025.245
TOTAL GERAL 500 60.606.367 60.606.867
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 65.731.600 391.781.072 457.512.672
Todas as Fontes 65.731.600 391.781.072 457.512.672
04 - ADMINISTRAÇÃO 65.731.600 391.781.072 457.512.672
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 391.781.072 391.781.072
0004 - ADMINISTRAÇÃO 360.586.868 360.586.868
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 70.444.079 70.444.079
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 285.142.789 285.142.789
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 31.193.204 31.193.204
5064 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL 24.050.000 24.050.000
5071 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 7.143.204 7.143.204
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.000 1.000
5067 - ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS E PATRIMONIAIS DA SEFAZ 1.000 1.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 65.731.600 65.731.600
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 65.731.600 65.731.600
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 10.400.000 10.400.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - 55.331.600 55.331.600
PROFISCO II
Tesouro 3.565.365 391.781.072 395.346.437
04 - ADMINISTRAÇÃO 3.565.365 391.781.072 395.346.437
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 391.781.072 391.781.072
0004 - ADMINISTRAÇÃO 360.586.868 360.586.868
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 70.444.079 70.444.079
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 285.142.789 285.142.789
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 31.193.204 31.193.204
5064 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL 24.050.000 24.050.000
5071 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 7.143.204 7.143.204
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.000 1.000
5067 - ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS E PATRIMONIAIS DA SEFAZ 1.000 1.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.565.365 3.565.365
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 3.565.365 3.565.365
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 1.000.000 1.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - 2.565.365 2.565.365
PROFISCO II
Outras Fontes 62.166.235 62.166.235
04 - ADMINISTRAÇÃO 62.166.235 62.166.235
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 62.166.235 62.166.235
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 62.166.235 62.166.235
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 9.400.000 9.400.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - 52.766.235 52.766.235
PROFISCO II

TOTAL GERAL 65.731.600 391.781.072 457.512.672


21002 - BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS EM LIQUIDAÇÃO 100.000 100.000
Todas as Fontes 100.000 100.000
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 100.000 100.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 100.000 100.000
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 100.000 100.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 45.000 45.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.000 50.000

207/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

2700 - MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.000 5.000


Tesouro 100.000 100.000
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 100.000 100.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 100.000 100.000
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 100.000 100.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 45.000 45.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.000 50.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.000 5.000
Outras Fontes

TOTAL GERAL 100.000 100.000


23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 3.227.356 29.471.053 32.698.409
Todas as Fontes 3.227.356 29.471.053 32.698.409
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.227.356 29.471.053 32.698.409
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.866.230 6.866.230
0004 - ADMINISTRAÇÃO 6.866.230 6.866.230
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.398.000 2.398.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.466.230 4.466.230
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 180.000 180.000
1028 - MEIO AMBIENTE 120.000 120.000
5055 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 60.000 60.000
5056 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA AMBIENTAL ESTADUAL 60.000 60.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 60.000 60.000
5144 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HORTAS URBANAS 60.000 60.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 3.227.356 21.334.823 24.562.179
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 2.964.159 20.734.823 23.698.982
3657 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 1.600.000 1.600.000
3694 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE 494.159 494.159
3695 - IMPLANTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO 700.000 700.000
3696 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - QUALIÁGUA 170.000 170.000
5088 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS 700.000 700.000
COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PROCOMITÊS EM ALAGOAS
5089 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO 7.254.638 7.254.638
ALAGOANO
5127 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 400.000 400.000
5128 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 12.080.185 12.080.185
5135 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS - 250.000 250.000
PROMANANCIAIS
5193 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 50.000 50.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 600.000 600.000
5126 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS 600.000 600.000
HÍDRICOS
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3744 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA E MULHER (COMUNIDADES 200.000 200.000
QUILOMBOLAS)
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 63.197 63.197
3693 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 63.197 63.197
545 - METEOROLOGIA 640.000 640.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 600.000 600.000
5137 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE 600.000 600.000
DESASTRES NATURAIS EM ALAGOAS
1028 - MEIO AMBIENTE 40.000 40.000
5152 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA 20.000 20.000
5281 - MANUTENÇÃO DA SALA DE ALERTA E DO SISTEMA DE ALERTA CLIMÁTICO DE 20.000 20.000
ALAGOAS
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 450.000 450.000
1028 - MEIO AMBIENTE 450.000 450.000
5283 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 450.000 450.000
Tesouro 13.140.868 13.140.868

208/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

18 - GESTÃO AMBIENTAL 13.140.868 13.140.868


122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.216.230 5.216.230
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.216.230 5.216.230
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 748.000 748.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.466.230 4.466.230
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 180.000 180.000
1028 - MEIO AMBIENTE 120.000 120.000
5055 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 60.000 60.000
5056 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA AMBIENTAL ESTADUAL 60.000 60.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 60.000 60.000
5144 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HORTAS URBANAS 60.000 60.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 7.254.638 7.254.638
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 7.254.638 7.254.638
5089 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO 7.254.638 7.254.638
ALAGOANO
545 - METEOROLOGIA 40.000 40.000
1028 - MEIO AMBIENTE 40.000 40.000
5152 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA 20.000 20.000
5281 - MANUTENÇÃO DA SALA DE ALERTA E DO SISTEMA DE ALERTA CLIMÁTICO DE 20.000 20.000
ALAGOAS
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 450.000 450.000
1028 - MEIO AMBIENTE 450.000 450.000
5283 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 450.000 450.000
Outras Fontes 3.227.356 16.330.185 19.557.541
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.227.356 16.330.185 19.557.541
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.650.000 1.650.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.650.000 1.650.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.650.000 1.650.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 3.227.356 14.080.185 17.307.541
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 2.964.159 13.480.185 16.444.344
3657 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 1.600.000 1.600.000
3694 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE 494.159 494.159
3695 - IMPLANTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO 700.000 700.000
3696 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - QUALIÁGUA 170.000 170.000
5088 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS 700.000 700.000
COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PROCOMITÊS EM ALAGOAS
5127 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 400.000 400.000
5128 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 12.080.185 12.080.185
5135 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS - 250.000 250.000
PROMANANCIAIS
5193 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 50.000 50.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 600.000 600.000
5126 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS 600.000 600.000
HÍDRICOS
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3744 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA E MULHER (COMUNIDADES 200.000 200.000
QUILOMBOLAS)
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 63.197 63.197
3693 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 63.197 63.197
545 - METEOROLOGIA 600.000 600.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 600.000 600.000
5137 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE 600.000 600.000
DESASTRES NATURAIS EM ALAGOAS

TOTAL GERAL 3.227.356 29.471.053 32.698.409


23001 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 3.064.613 11.804.786 14.869.399
Todas as Fontes 3.064.613 11.804.786 14.869.399
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.064.613 11.804.786 14.869.399
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.222.186 11.222.186

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ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

0004 - ADMINISTRAÇÃO 11.222.186 11.222.186


2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.705.000 2.705.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 680.000 680.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.837.186 7.837.186
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.624.613 1.624.613
1028 - MEIO AMBIENTE 1.624.613 1.624.613
3600 - DISSEMINAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A 532.898 532.898
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
3704 - GESTÃO DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 556.715 556.715
3707 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM E PESQUISAS DE ANIMAIS SILVESTRES 535.000 535.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 1.440.000 1.440.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 385.000 385.000
3705 - PROMOVER DIAGNOSTICOS DE ÁREAS VULNERÁVEIS A INUNDAÇÕES E 385.000 385.000
PROCESSOS EROSIVOS
1028 - MEIO AMBIENTE 1.055.000 1.055.000
3710 - PROMOVER A POLÍTICA PÚBLICA E DESCENTRALIZAR A GESTÃO AMBIENTAL 1.055.000 1.055.000
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
1028 - MEIO AMBIENTE 582.600 582.600
5238 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
Tesouro 7.837.186 7.837.186
18 - GESTÃO AMBIENTAL 7.837.186 7.837.186
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.837.186 7.837.186
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.837.186 7.837.186
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.837.186 7.837.186
Outras Fontes 3.064.613 3.967.600 7.032.213
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.064.613 3.967.600 7.032.213
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.385.000 3.385.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.385.000 3.385.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.705.000 2.705.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 680.000 680.000
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.624.613 1.624.613
1028 - MEIO AMBIENTE 1.624.613 1.624.613
3600 - DISSEMINAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A 532.898 532.898
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
3704 - GESTÃO DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 556.715 556.715
3707 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM E PESQUISAS DE ANIMAIS SILVESTRES 535.000 535.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 1.440.000 1.440.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 385.000 385.000
3705 - PROMOVER DIAGNOSTICOS DE ÁREAS VULNERÁVEIS A INUNDAÇÕES E 385.000 385.000
PROCESSOS EROSIVOS
1028 - MEIO AMBIENTE 1.055.000 1.055.000
3710 - PROMOVER A POLÍTICA PÚBLICA E DESCENTRALIZAR A GESTÃO AMBIENTAL 1.055.000 1.055.000
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
1028 - MEIO AMBIENTE 582.600 582.600
5238 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
TOTAL GERAL 3.064.613 11.804.786 14.869.399
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 3.098.370 5.503.785 8.602.155
Todas as Fontes 3.098.370 5.503.785 8.602.155
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 3.098.370 5.503.785 8.602.155
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.503.785 5.503.785
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.503.785 5.503.785
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.233.260 1.233.260
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 200.000 200.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.715.525 3.715.525
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 355.000 355.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000 50.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000 50.000
3680 - PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS E 50.000 50.000
PRIVADAS, GARANTINDO POLÍTICAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.743.370 2.743.370


1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.903.370 1.903.370
3577 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EM DIREITOS HUMANOS, MULHER, 123.370 123.370
IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3593 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS COM AS TEMÁTICAS MULHER, 350.000 350.000
DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES
TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3594 - IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PREMIAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES E 300.000 300.000
PESSOAS EM DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE
RACIAL, COMUNIDADES TRADICIONAIS E POVOS ORIGINÁRIOS
3652 - ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E 150.000 150.000
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3653 - FORTALECIMENTO DA REDE DE DIREITOS HUMANOS E DA REDE DE 330.000 330.000
ASSISTÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3678 - FORTALECIMENTO DE CONSELHOS E COMITÊS 50.000 50.000
3683 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS 300.000 300.000
DIREITOS DO PÚBLICO LGBTQIAPN+
3687 - PROMOÇÃO E APOIO DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES VOLTADAS ÀS 200.000 200.000
TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS,
COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3689 - PROMOÇÃO DE AÇÕES E CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 100.000 100.000
ENFRENTAMENTO À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E AO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
5019 - FORMAÇÃO CONTINUADA EM GESTÃO E POLÍTICA PÚBLICA
1041 - ALAGOAS MULHER 840.000 840.000
3592 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O EMPODERAMENTO FEMININO E 380.000 380.000
POLÍTICAS PARA AS MULHERES VULNERÁVEIS, DE POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS
3690 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 450.000 450.000
3691 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS 10.000 10.000
DIREITOS DAS MULHERES
423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 305.000 305.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 305.000 305.000
3684 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS 200.000 200.000
3686 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS PARA OS POVOS 105.000 105.000
ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
1039 - RAÍZES DE ALAGOAS
3685 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA
POPULAÇÃO DOS POVOS ORIGINÁRIOS
Tesouro 3.098.370 5.503.785 8.602.155
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 3.098.370 5.503.785 8.602.155
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.503.785 5.503.785
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.503.785 5.503.785
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.233.260 1.233.260
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 200.000 200.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.715.525 3.715.525
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 355.000 355.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000 50.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000 50.000
3680 - PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS E 50.000 50.000
PRIVADAS, GARANTINDO POLÍTICAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.743.370 2.743.370
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.903.370 1.903.370
3577 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EM DIREITOS HUMANOS, MULHER, 123.370 123.370
IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3593 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS COM AS TEMÁTICAS MULHER, 350.000 350.000
DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES
TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3594 - IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PREMIAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES E 300.000 300.000
PESSOAS EM DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE
RACIAL, COMUNIDADES TRADICIONAIS E POVOS ORIGINÁRIOS
3652 - ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E 150.000 150.000
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3653 - FORTALECIMENTO DA REDE DE DIREITOS HUMANOS E DA REDE DE 330.000 330.000
ASSISTÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3678 - FORTALECIMENTO DE CONSELHOS E COMITÊS 50.000 50.000


3683 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS 300.000 300.000
DIREITOS DO PÚBLICO LGBTQIAPN+
3687 - PROMOÇÃO E APOIO DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES VOLTADAS ÀS 200.000 200.000
TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS,
COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3689 - PROMOÇÃO DE AÇÕES E CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 100.000 100.000
ENFRENTAMENTO À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E AO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL
1041 - ALAGOAS MULHER 840.000 840.000
3592 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O EMPODERAMENTO FEMININO E 380.000 380.000
POLÍTICAS PARA AS MULHERES VULNERÁVEIS, DE POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS
3690 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 450.000 450.000
3691 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS 10.000 10.000
DIREITOS DAS MULHERES
423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 305.000 305.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 305.000 305.000
3684 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS 200.000 200.000
3686 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS PARA OS POVOS 105.000 105.000
ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Outras Fontes

TOTAL GERAL 3.098.370 5.503.785 8.602.155


24001 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS 6.052.639 6.052.639
Todas as Fontes 6.052.639 6.052.639
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 130.619 130.619
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 130.619 130.619
0004 - ADMINISTRAÇÃO 130.619 130.619
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 130.619 130.619
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 5.922.020 5.922.020
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.922.020 5.922.020
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.922.020 5.922.020
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.922.020 5.922.020
Tesouro 4.962.585 4.962.585
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 80.565 80.565
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 80.565 80.565
0004 - ADMINISTRAÇÃO 80.565 80.565
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 80.565 80.565
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 4.882.020 4.882.020
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.882.020 4.882.020
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.882.020 4.882.020
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.882.020 4.882.020
Outras Fontes 1.090.054 1.090.054
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 50.054 50.054
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.054 50.054
0004 - ADMINISTRAÇÃO 50.054 50.054
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 50.054 50.054
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 1.040.000 1.040.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.040.000 1.040.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.040.000 1.040.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.040.000 1.040.000
TOTAL GERAL 6.052.639 6.052.639
24003 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 1.000 7.903.794 7.904.794
Todas as Fontes 1.000 7.903.794 7.904.794
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 1.000 7.903.794 7.904.794
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.743.794 7.743.794
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.743.794 7.743.794
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.835.533 3.835.533
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 20.000 20.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.787.261 3.787.261
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 101.000 101.000
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.000 1.000

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1044 - MAIS INCLUSÃO 1.000 1.000


5030 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E PROTAGONISMO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 1.000 1.000
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.000 100.000 101.000
1000 - FASE 0
5001 - PROMOÇÃO DO ACESSO A OPMS E AASI PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
1044 - MAIS INCLUSÃO 1.000 100.000 101.000
3568 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA 1.000 1.000
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5014 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 100.000 100.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 58.000 58.000
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
3570 - CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE PARA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 58.000 58.000
5002 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL 6.000 6.000
5029 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 50.000 50.000
ADOLESCENTE
5036 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA CIDADANIA 1.000 1.000
5123 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES COM ENFOQUE NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE 1.000 1.000
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 1.000 1.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000 1.000
5026 - PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA CAUSA ANIMAL 1.000 1.000
Tesouro 1.000 7.901.169 7.902.169
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 1.000 7.901.169 7.902.169
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.742.169 7.742.169
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.742.169 7.742.169
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.833.908 3.833.908
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 20.000 20.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.787.261 3.787.261
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 101.000 101.000
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.000 1.000
1044 - MAIS INCLUSÃO 1.000 1.000
5030 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E PROTAGONISMO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 1.000 1.000
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.000 100.000 101.000
1044 - MAIS INCLUSÃO 1.000 100.000 101.000
3568 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA 1.000 1.000
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5014 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 100.000 100.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 57.000 57.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 57.000 57.000
5002 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL 6.000 6.000
5029 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 50.000 50.000
ADOLESCENTE
5036 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DA CIDADANIA 1.000 1.000
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 1.000 1.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000 1.000
5026 - PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA CAUSA ANIMAL 1.000 1.000
Outras Fontes 2.625 2.625
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 2.625 2.625
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.625 1.625
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.625 1.625
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.625 1.625
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.000 1.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000 1.000
5123 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES COM ENFOQUE NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE 1.000 1.000
TOTAL GERAL 1.000 7.903.794 7.904.794
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 389.795.637 10.771.197 400.566.834
Todas as Fontes 389.795.637 10.771.197 400.566.834
04 - ADMINISTRAÇÃO 10.459.150 10.459.150

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.459.150 10.459.150


0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.459.150 10.459.150
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.380.000 2.380.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 110.000 110.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.869.150 7.869.150
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
15 - URBANISMO 313.695 313.695
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 313.695 313.695
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 313.695 313.695
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 313.695 313.695
PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS
16 - HABITAÇÃO 900.000 312.047 1.212.047
482 - HABITAÇÃO URBANA 900.000 312.047 1.212.047
0004 - ADMINISTRAÇÃO 500.000 500.000
3784 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 500.000 500.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 5.000 312.047 317.047
3854 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS HABITACIONAIS 5.000 5.000
5197 - ASSISTÊNCIA E MORADIAS SOCIAIS 312.047 312.047
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 395.000 395.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 195.000 195.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 200.000 200.000
17 - SANEAMENTO 385.856.942 385.856.942
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 55.760.084 55.760.084
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 55.760.084 55.760.084
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 55.760.084 55.760.084
544 - RECURSOS HÍDRICOS 330.096.858 330.096.858
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 330.096.858 330.096.858
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 330.096.858 330.096.858
18 - GESTÃO AMBIENTAL 2.725.000 2.725.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000 10.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 10.000 10.000
3815 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E PREVENÇÕES DE DESASTRES NAS BACIAS 10.000 10.000
HIDROGRÁFICAS
542 - CONTROLE AMBIENTAL 15.000 15.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 15.000 15.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.000 15.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 2.700.000 2.700.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 2.700.000 2.700.000
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS 2.700.000 2.700.000
ASSOCIADOS COMPLEMENTARES
Tesouro 1.565.000 10.771.197 12.336.197
04 - ADMINISTRAÇÃO 10.459.150 10.459.150
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.459.150 10.459.150
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.459.150 10.459.150
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.380.000 2.380.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 110.000 110.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.869.150 7.869.150
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
15 - URBANISMO 200.000 200.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000 200.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 200.000 200.000
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 200.000 200.000
PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS
16 - HABITAÇÃO 700.000 312.047 1.012.047
482 - HABITAÇÃO URBANA 700.000 312.047 1.012.047
0004 - ADMINISTRAÇÃO 500.000 500.000
3784 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 500.000 500.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 5.000 312.047 317.047
3854 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS HABITACIONAIS 5.000 5.000

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5197 - ASSISTÊNCIA E MORADIAS SOCIAIS 312.047 312.047


1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 195.000 195.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 95.000 95.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
17 - SANEAMENTO 450.000 450.000
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 200.000 200.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 200.000 200.000
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000 200.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 250.000 250.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 250.000 250.000
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 250.000 250.000
18 - GESTÃO AMBIENTAL 215.000 215.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000 10.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 10.000 10.000
3815 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E PREVENÇÕES DE DESASTRES NAS BACIAS 10.000 10.000
HIDROGRÁFICAS
542 - CONTROLE AMBIENTAL 5.000 5.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 5.000 5.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.000 5.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 200.000 200.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 200.000 200.000
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS 200.000 200.000
ASSOCIADOS COMPLEMENTARES
Outras Fontes 388.230.637 388.230.637
15 - URBANISMO 113.695 113.695
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 113.695 113.695
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 113.695 113.695
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 113.695 113.695
PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS
16 - HABITAÇÃO 200.000 200.000
482 - HABITAÇÃO URBANA 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 200.000 200.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
17 - SANEAMENTO 385.406.942 385.406.942
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 55.560.084 55.560.084
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 55.560.084 55.560.084
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 55.560.084 55.560.084
544 - RECURSOS HÍDRICOS 329.846.858 329.846.858
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 329.846.858 329.846.858
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 329.846.858 329.846.858
18 - GESTÃO AMBIENTAL 2.510.000 2.510.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 10.000 10.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 10.000 10.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 10.000 10.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 2.500.000 2.500.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 2.500.000 2.500.000
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS 2.500.000 2.500.000
ASSOCIADOS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL 389.795.637 10.771.197 400.566.834


26002 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM LIQUIDAÇÃO 1.645.607 1.645.607
Todas as Fontes 1.645.607 1.645.607
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.645.607 1.645.607
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.645.607 1.645.607
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.645.607 1.645.607
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 300.441 300.441
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.345.166 1.345.166
Tesouro 1.641.566 1.641.566
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.641.566 1.641.566

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.641.566 1.641.566


0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.641.566 1.641.566
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 296.400 296.400
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.345.166 1.345.166
Outras Fontes 4.041 4.041
04 - ADMINISTRAÇÃO 4.041 4.041
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.041 4.041
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.041 4.041
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.041 4.041
TOTAL GERAL 1.645.607 1.645.607
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 90.742.236 1.835.460.726 1.926.202.962
Todas as Fontes 90.742.236 1.835.460.726 1.926.202.962
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000 6.500.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.500.000 6.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 6.500.000 6.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 6.500.000 6.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
10 - SAÚDE 84.242.236 1.835.460.726 1.919.702.962
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 285.000 285.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 40.000 40.000
5045 - FORTALECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 40.000 40.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 245.000 245.000
5063 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS 245.000 245.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.054.000 17.054.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 17.054.000 17.054.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 13.231.000 13.231.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
5279 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 523.000 523.000
5280 - ENCARGOS CENTRALIZADOS - SAÚDE/AMGESP 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 82.500 82.500
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 82.500 82.500
5082 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA EM ALAGOAS 37.500 37.500
5083 - IMPLEMENTAÇÃO DA REGULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS 45.000 45.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.950.000 1.950.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 1.950.000 1.950.000
5084 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 1.950.000 1.950.000
INFORMAÇÃO EM SAÚDE
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 185.000 185.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 185.000 185.000
5085 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA 185.000 185.000
SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA 14.079.175 14.079.175
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.444.175 1.444.175
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 1.444.175 1.444.175
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 250.000 250.000
5072 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À SAÚDE CRIANÇA 250.000 250.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 12.385.000 12.385.000
5065 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DAS REDES DE 12.385.000 12.385.000
ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 79.242.236 1.362.311.243 1.441.553.480
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 79.242.236 1.345.332.035 1.424.574.272
3764 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.500.000 1.500.000
3765 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL - 300.000 300.000
UNCISAL
3767 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO 600.000 600.000
ASSISTENCIAL / UNCISAL
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 76.842.236 76.842.236
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO 1.090.994.991 1.090.994.991
ESTADO
5070 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO 167.206.566 167.206.566

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5073 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA 1.400.000 1.400.000
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL DA 85.730.478 85.730.478
UNCISAL
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 16.979.208 16.979.208
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 15.128.648 15.128.648
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E 1.850.560 1.850.560
DE APOIO ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 37.090.400 37.090.400
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 37.090.400 37.090.400
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 37.090.400 37.090.400
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 738.000 738.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 738.000 738.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 738.000 738.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.000.000 18.124.798 23.124.798
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 18.124.798 18.124.798
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 17.554.798 17.554.798
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS
5087 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 570.000 570.000
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS NAS UNIDADES DA UNCISAL
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.000.000 5.000.000
3770 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ALAGOAS - 5.000.000 5.000.000
LACEN
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 80.000 80.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 80.000 80.000
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 80.000 80.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 257.000 257.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 257.000 257.000
5080 - DESENVOLVIMENTO E INCORPORAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PESQUISA 122.000 122.000
E INOVAÇÃO EM SAÚDE
5081 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DE TELESSAÚDE 135.000 135.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 383.223.610 383.223.610
0004 - ADMINISTRAÇÃO 383.223.610 383.223.610
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 383.223.610 383.223.610
Tesouro 78.400.000 1.594.347.438 1.672.747.438
10 - SAÚDE 78.400.000 1.594.347.438 1.672.747.438
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 285.000 285.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 40.000 40.000
5045 - FORTALECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 40.000 40.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 245.000 245.000
5063 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS 245.000 245.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.054.000 17.054.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 17.054.000 17.054.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 13.231.000 13.231.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
5279 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 523.000 523.000
5280 - ENCARGOS CENTRALIZADOS - SAÚDE/AMGESP 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 82.500 82.500
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 82.500 82.500
5082 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA EM ALAGOAS 37.500 37.500
5083 - IMPLEMENTAÇÃO DA REGULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS 45.000 45.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.950.000 1.950.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 1.950.000 1.950.000
5084 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 1.950.000 1.950.000
INFORMAÇÃO EM SAÚDE
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 185.000 185.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 185.000 185.000
5085 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA 185.000 185.000
SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA 12.735.000 12.735.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 100.000 100.000
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 100.000 100.000

217/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 250.000 250.000


5072 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À SAÚDE CRIANÇA 250.000 250.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 12.385.000 12.385.000
5065 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DAS REDES DE 12.385.000 12.385.000
ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 73.400.000 1.136.829.447 1.210.229.447
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 73.400.000 1.128.329.447 1.201.729.447
3764 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.500.000 1.500.000
3765 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL - 300.000 300.000
UNCISAL
3767 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO 600.000 600.000
ASSISTENCIAL / UNCISAL
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 71.000.000 71.000.000
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO 913.981.283 913.981.283
ESTADO
5070 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO 167.206.566 167.206.566
5073 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA 1.400.000 1.400.000
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL DA 45.741.598 45.741.598
UNCISAL
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 8.500.000 8.500.000
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 8.000.000 8.000.000
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E 500.000 500.000
DE APOIO ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 31.938.881 31.938.881
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 31.938.881 31.938.881
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 31.938.881 31.938.881
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 238.000 238.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 238.000 238.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 238.000 238.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.000.000 9.539.000 14.539.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 9.539.000 9.539.000
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 9.539.000 9.539.000
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.000.000 5.000.000
3770 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ALAGOAS - 5.000.000 5.000.000
LACEN
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 30.000 30.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 30.000 30.000
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 30.000 30.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 257.000 257.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 257.000 257.000
5080 - DESENVOLVIMENTO E INCORPORAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PESQUISA 122.000 122.000
E INOVAÇÃO EM SAÚDE
5081 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DE TELESSAÚDE 135.000 135.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 383.223.610 383.223.610
0004 - ADMINISTRAÇÃO 383.223.610 383.223.610
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 383.223.610 383.223.610
Outras Fontes 12.342.236 241.113.288 253.455.524
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000 6.500.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.500.000 6.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 6.500.000 6.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 6.500.000 6.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
10 - SAÚDE 5.842.236 241.113.288 246.955.524
301 - ATENÇÃO BÁSICA 1.344.175 1.344.175
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.344.175 1.344.175
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 1.344.175 1.344.175
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.842.236 225.481.796 231.324.032
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.842.236 217.002.588 222.844.824
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 5.842.236 5.842.236
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO 177.013.708 177.013.708
ESTADO

218/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL DA 39.988.880 39.988.880


UNCISAL
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 8.479.208 8.479.208
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 7.128.648 7.128.648
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E 1.350.560 1.350.560
DE APOIO ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.151.519 5.151.519
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.151.519 5.151.519
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.151.519 5.151.519
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 500.000 500.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 500.000 500.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 500.000 500.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 8.585.798 8.585.798
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8.585.798 8.585.798
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 8.015.798 8.015.798
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS
5087 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 570.000 570.000
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS NAS UNIDADES DA UNCISAL
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000 50.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 50.000 50.000
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 50.000 50.000
TOTAL GERAL 90.742.236 1.835.460.726 1.926.202.962
27001 - LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO EM LIQUIDAÇÃO 663.168 663.168
Todas as Fontes 663.168 663.168
04 - ADMINISTRAÇÃO 50.000 50.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000 50.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 50.000 50.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 50.000 50.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 613.168 613.168
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 613.168 613.168
0004 - ADMINISTRAÇÃO 613.168 613.168
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 613.168 613.168
Tesouro 663.168 663.168
04 - ADMINISTRAÇÃO 50.000 50.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000 50.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 50.000 50.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 50.000 50.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 613.168 613.168
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 613.168 613.168
0004 - ADMINISTRAÇÃO 613.168 613.168
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 613.168 613.168
Outras Fontes

TOTAL GERAL 663.168 663.168


27002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 300.000 198.562.833 198.862.833
Todas as Fontes 300.000 198.562.833 198.862.833
12 - EDUCAÇÃO 300.000 198.562.833 198.862.833
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 300.000 195.240.113 195.540.113
0004 - ADMINISTRAÇÃO 193.094.952 193.094.952
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 202.133 202.133
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 192.892.819 192.892.819
1013 - TEMPO DE APRENDER 300.000 2.145.161 2.445.161
3661 - CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO E DE APOIO 300.000 300.000
ADMINISTRATIVO
5041 - MODERNIZAÇÃO UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DE APOIO 2.145.161 2.145.161
ADMINISTRATIVO
363 - ENSINO PROFISSIONAL 50.000 50.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 50.000 50.000
5042 - EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 25.000 25.000
PRESENCIAL
5044 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE À 25.000 25.000
DISTÂNCIA - EAD

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

364 - ENSINO SUPERIOR 3.272.720 3.272.720


1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER
5092 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
1013 - TEMPO DE APRENDER 57.800 57.800
5099 - EXPANSÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E DOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO 25.000 25.000
5100 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS- 32.800 32.800
GRADUAÇÃO
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 3.214.920 3.214.920
5101 - ASSISTÊNCIA AO DISCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 3.214.920 3.214.920
Tesouro 300.000 194.194.952 194.494.952
12 - EDUCAÇÃO 300.000 194.194.952 194.494.952
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 300.000 194.094.952 194.394.952
0004 - ADMINISTRAÇÃO 193.094.952 193.094.952
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 202.133 202.133
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 192.892.819 192.892.819
1013 - TEMPO DE APRENDER 300.000 1.000.000 1.300.000
3661 - CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO E DE APOIO 300.000 300.000
ADMINISTRATIVO
5041 - MODERNIZAÇÃO UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DE APOIO 1.000.000 1.000.000
ADMINISTRATIVO
363 - ENSINO PROFISSIONAL 50.000 50.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 50.000 50.000
5042 - EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 25.000 25.000
PRESENCIAL
5044 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE À 25.000 25.000
DISTÂNCIA - EAD
364 - ENSINO SUPERIOR 50.000 50.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 50.000 50.000
5099 - EXPANSÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E DOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO 25.000 25.000
5100 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS- 25.000 25.000
GRADUAÇÃO
Outras Fontes 4.367.881 4.367.881
12 - EDUCAÇÃO 4.367.881 4.367.881
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.145.161 1.145.161
1013 - TEMPO DE APRENDER 1.145.161 1.145.161
5041 - MODERNIZAÇÃO UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DE APOIO 1.145.161 1.145.161
ADMINISTRATIVO
364 - ENSINO SUPERIOR 3.222.720 3.222.720
1013 - TEMPO DE APRENDER 7.800 7.800
5100 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS- 7.800 7.800
GRADUAÇÃO
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 3.214.920 3.214.920
5101 - ASSISTÊNCIA AO DISCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 3.214.920 3.214.920
TOTAL GERAL 300.000 198.562.833 198.862.833
28000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 3.915.123 7.790.097 11.705.220
Todas as Fontes 3.915.123 7.790.097 11.705.220
11 - TRABALHO 3.915.123 7.790.097 11.705.220
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.790.097 7.790.097
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.790.097 7.790.097
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TRABALHO 13.184 13.184
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.000.000 3.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 400.000 400.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.076.913 4.076.913
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
333 - EMPREGABILIDADE 3.915.123 3.915.123
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.915.123 3.915.123
3763 - EMPREGA MAIS ALAGOAS 3.000.000 3.000.000
3766 - APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 30.000 30.000
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 655.123 655.123
3771 - FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA 80.000 80.000
3772 - QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 100.000 100.000

220/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3773 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 40.000 40.000


3812 - PROGRAMA CATAMAIS 10.000 10.000
Tesouro 3.290.000 7.790.097 11.080.097
11 - TRABALHO 3.290.000 7.790.097 11.080.097
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.790.097 7.790.097
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.790.097 7.790.097
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TRABALHO 13.184 13.184
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.000.000 3.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 400.000 400.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.076.913 4.076.913
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
333 - EMPREGABILIDADE 3.290.000 3.290.000
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.290.000 3.290.000
3763 - EMPREGA MAIS ALAGOAS 3.000.000 3.000.000
3766 - APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 30.000 30.000
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 30.000 30.000
3771 - FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA 80.000 80.000
3772 - QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 100.000 100.000
3773 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 40.000 40.000
3812 - PROGRAMA CATAMAIS 10.000 10.000
Outras Fontes 625.123 625.123
11 - TRABALHO 625.123 625.123
333 - EMPREGABILIDADE 625.123 625.123
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 625.123 625.123
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 625.123 625.123
TOTAL GERAL 3.915.123 7.790.097 11.705.220
29001 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.432.897 1.432.897
Todas as Fontes 1.432.897 1.432.897
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.432.897 1.432.897
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.432.897 1.432.897
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.432.897 1.432.897
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.432.897 1.432.897
Tesouro
Outras Fontes 1.432.897 1.432.897
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.432.897 1.432.897
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.432.897 1.432.897
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.432.897 1.432.897
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.432.897 1.432.897
TOTAL GERAL 1.432.897 1.432.897
29003 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 2.467.242 2.467.242
Todas as Fontes 2.467.242 2.467.242
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.467.242 2.467.242
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.067.242 2.067.242
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.067.242 2.067.242
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.567.242 1.567.242
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 200.000 200.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 400.000 400.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 400.000 400.000
5180 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA FACILITA ALAGOAS 400.000 400.000
Tesouro 2.467.242 2.467.242
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.467.242 2.467.242
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.067.242 2.067.242
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.067.242 2.067.242
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.567.242 1.567.242
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 200.000 200.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 400.000 400.000

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 400.000 400.000


5180 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA FACILITA ALAGOAS 400.000 400.000
Outras Fontes

TOTAL GERAL 2.467.242 2.467.242


29004 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 13.142.059 13.142.059
SERVIÇOS
Todas as Fontes 13.142.059 13.142.059
22 - INDÚSTRIA 1.460.000 1.460.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 360.000 360.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 360.000 360.000
5110 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 360.000 360.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 500.000 500.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 500.000 500.000
5107 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE ECONOMIA, ENERGIA E 500.000 500.000
MINERAÇÃO
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 600.000 600.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 600.000 600.000
5106 - FORTALECIMENTO EMPRESARIAL 500.000 500.000
5109 - ATRAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS PARA ALAGOAS 100.000 100.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 11.682.059 11.682.059
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.383.318 10.383.318
0004 - ADMINISTRAÇÃO 9.883.318 9.883.318
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.955.000 2.955.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000 5.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.883.318 6.883.318
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 40.000 40.000
1042 - ALAGOAS MAIS COOPERATIVA 500.000 500.000
5037 - FORMAÇÃO E FOMENTO DAS REDES DE ATUAÇÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E 100.000 100.000
COOPERATIVISMO
5182 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA COOPERATIVAS E PARA OS 100.000 100.000
EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
5187 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO COOPERATIVISMO ASSOCIATIVISMO E 100.000 100.000
ECONOMIA SOLIDÁRIA
5223 - FORTALECIMENTO E FOMENTO DOS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO E FINANÇAS 100.000 100.000
SOLIDÁRIAS
5257 - ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS DO 100.000 100.000
COOPERATIVISMO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 1.298.741 1.298.741
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.198.741 1.198.741
5113 - FORTALECIMENTO E FOMENTO DA PRODUÇÃO ARTESANAL ALAGOANA 798.741 798.741
5117 - FORTALECIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS E ARRANJOS 20.000 20.000
PRODUTIVOS
5119 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 380.000 380.000
1028 - MEIO AMBIENTE 100.000 100.000
5120 - FORTALECIMENTO DE NEGÓCIOS COM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 100.000 100.000
Tesouro 13.142.059 13.142.059
22 - INDÚSTRIA 1.460.000 1.460.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 360.000 360.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 360.000 360.000
5110 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 360.000 360.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 500.000 500.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 500.000 500.000
5107 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE ECONOMIA, ENERGIA E 500.000 500.000
MINERAÇÃO
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 600.000 600.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 600.000 600.000
5106 - FORTALECIMENTO EMPRESARIAL 500.000 500.000
5109 - ATRAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS PARA ALAGOAS 100.000 100.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 11.682.059 11.682.059
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.383.318 10.383.318
0004 - ADMINISTRAÇÃO 9.883.318 9.883.318

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.955.000 2.955.000


2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000 5.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.883.318 6.883.318
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 40.000 40.000
1042 - ALAGOAS MAIS COOPERATIVA 500.000 500.000
5037 - FORMAÇÃO E FOMENTO DAS REDES DE ATUAÇÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E 100.000 100.000
COOPERATIVISMO
5182 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA COOPERATIVAS E PARA OS 100.000 100.000
EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
5187 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO COOPERATIVISMO ASSOCIATIVISMO E 100.000 100.000
ECONOMIA SOLIDÁRIA
5223 - FORTALECIMENTO E FOMENTO DOS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO E FINANÇAS 100.000 100.000
SOLIDÁRIAS
5257 - ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS DO 100.000 100.000
COOPERATIVISMO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 1.298.741 1.298.741
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.198.741 1.198.741
5113 - FORTALECIMENTO E FOMENTO DA PRODUÇÃO ARTESANAL ALAGOANA 798.741 798.741
5117 - FORTALECIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS E ARRANJOS 20.000 20.000
PRODUTIVOS
5119 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 380.000 380.000
1028 - MEIO AMBIENTE 100.000 100.000
5120 - FORTALECIMENTO DE NEGÓCIOS COM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 100.000 100.000
Outras Fontes

TOTAL GERAL 13.142.059 13.142.059


29005 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 13.492.132 14.230.006 27.722.138
Todas as Fontes 13.492.132 14.230.006 27.722.138
15 - URBANISMO 7.262.785 7.262.785
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.262.785 7.262.785
1022 - TURISMO 7.262.785 7.262.785
3663 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 7.062.785 7.062.785
3667 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 200.000 200.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.229.347 14.230.006 20.459.353
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.324.042 10.324.042
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.324.042 10.324.042
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.328.627 5.328.627
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 400.000 400.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.195.415 4.195.415
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000 400.000
695 - TURISMO 6.229.347 3.905.964 10.135.311
1022 - TURISMO 6.229.347 3.805.964 10.035.311
3664 - DIVERSIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE PRODUTOS TURÍSTICOS DE 100.000 100.000
ALAGOAS
3665 - APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA E 6.129.347 6.129.347
QUALIFICAÇÃO NO TURISMO
5023 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS 2.597.791 2.597.791
NACIONAL E INTERNACIONAL
5031 - VIABILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PRODETUR PARA DESENVOLVIMENTO DAS 100.000 100.000
REGIÕES
5032 - FOMENTO E FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DE MICRO E PEQUENOS 200.000 200.000
NEGÓCIOS E EVENTOS TURÍSTCOS EM ALAGOAS
5034 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS 600.000 600.000
NACIONAL E INTERNACIONAL
5035 - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 308.173 308.173
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 100.000 100.000
5033 - REALIZAÇÃO DE PLANOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O TURISMO 100.000 100.000
SUSTENTÁVEL DE ALAGOAS
Tesouro 300.000 13.321.833 13.621.833
15 - URBANISMO 200.000 200.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000 200.000
1022 - TURISMO 200.000 200.000
3663 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 200.000 200.000

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ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 100.000 13.321.833 13.421.833


122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.324.042 10.324.042
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.324.042 10.324.042
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.328.627 5.328.627
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 400.000 400.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.195.415 4.195.415
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000 400.000
695 - TURISMO 100.000 2.997.791 3.097.791
1022 - TURISMO 100.000 2.897.791 2.997.791
3664 - DIVERSIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE PRODUTOS TURÍSTICOS DE 100.000 100.000
ALAGOAS
5023 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS 2.597.791 2.597.791
NACIONAL E INTERNACIONAL
5031 - VIABILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PRODETUR PARA DESENVOLVIMENTO DAS 100.000 100.000
REGIÕES
5032 - FOMENTO E FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DE MICRO E PEQUENOS 200.000 200.000
NEGÓCIOS E EVENTOS TURÍSTCOS EM ALAGOAS
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 100.000 100.000
5033 - REALIZAÇÃO DE PLANOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O TURISMO 100.000 100.000
SUSTENTÁVEL DE ALAGOAS
Outras Fontes 13.192.132 908.173 14.100.305
15 - URBANISMO 7.062.785 7.062.785
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.062.785 7.062.785
1022 - TURISMO 7.062.785 7.062.785
3663 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 6.862.785 6.862.785
3667 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 200.000 200.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.129.347 908.173 7.037.520
695 - TURISMO 6.129.347 908.173 7.037.520
1022 - TURISMO 6.129.347 908.173 7.037.520
3665 - APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA E 6.129.347 6.129.347
QUALIFICAÇÃO NO TURISMO
5034 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS 600.000 600.000
NACIONAL E INTERNACIONAL
5035 - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 308.173 308.173
TOTAL GERAL 13.492.132 14.230.006 27.722.138
30000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 8.944.266 124.509.698 133.453.964
Todas as Fontes 8.944.266 124.509.698 133.453.964
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 8.944.266 600.000 9.544.266
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
5194 - QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES 200.000 200.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.644.266 7.644.266
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.644.266 7.644.266
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 7.644.266 7.644.266
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 100.000 100.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 100.000 100.000
3798 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE 100.000 100.000
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.200.000 400.000 1.600.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 300.000 400.000 700.000
3804 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA MIRIM DO BAIRRO, RONDA SOCIAL 300.000 300.000
EDUCATIVA NAS ESCOLAS E INCLUSÃO PRODUTIVA
5192 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE 400.000 400.000
DIREITO
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 500.000 500.000
3780 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO, CAPACITAÇÃO DE CURSOS 200.000 200.000
PROFISSIONALIZANTES E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO SOCIAL E DA
REDE ESTRATÉGICA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM ENFOQUE NA POLÍTICA SOBRE
DROGAS.
3800 - PROJETO RECOMEÇAR E ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO DO SISTEMA 300.000 300.000
SOCIOEDUCATIVO
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 400.000 400.000

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ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3778 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL 200.000 200.000


E OUTRAS DROGAS COM AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO
AMBITO ESCOLAR
3788 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 200.000 200.000
PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 123.909.698 123.909.698
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.105.725 45.105.725
0004 - ADMINISTRAÇÃO 28.195.917 28.195.917
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 20.900.276 20.900.276
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.795.641 4.795.641
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.500.000 2.500.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 16.909.808 16.909.808
5189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RONDA NO BAIRRO 16.909.808 16.909.808
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 78.773.973 78.773.973
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.773.973 78.773.973
5185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUMESE 78.773.973 78.773.973
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 30.000 30.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000 30.000
5212 - PROGRAMA DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA DEPENDENTES QUÍMICOS EM 30.000 30.000
RECUPERAÇÃO ORIUNDOS DA REDE ACOLHE E SEUS FAMILIARES
Tesouro 1.800.000 124.509.698 126.309.698
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.800.000 600.000 2.400.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
5194 - QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES 200.000 200.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 500.000 500.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 500.000 500.000
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 500.000 500.000
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 100.000 100.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 100.000 100.000
3798 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE 100.000 100.000
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.200.000 400.000 1.600.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 300.000 400.000 700.000
3804 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA MIRIM DO BAIRRO, RONDA SOCIAL 300.000 300.000
EDUCATIVA NAS ESCOLAS E INCLUSÃO PRODUTIVA
5192 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE 400.000 400.000
DIREITO
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 500.000 500.000
3780 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO, CAPACITAÇÃO DE CURSOS 200.000 200.000
PROFISSIONALIZANTES E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO SOCIAL E DA
REDE ESTRATÉGICA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM ENFOQUE NA POLÍTICA SOBRE
DROGAS.
3800 - PROJETO RECOMEÇAR E ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO DO SISTEMA 300.000 300.000
SOCIOEDUCATIVO
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 400.000 400.000
3778 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL 200.000 200.000
E OUTRAS DROGAS COM AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO
AMBITO ESCOLAR
3788 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 200.000 200.000
PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 123.909.698 123.909.698
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.105.725 45.105.725
0004 - ADMINISTRAÇÃO 28.195.917 28.195.917
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 20.900.276 20.900.276
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.795.641 4.795.641
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.500.000 2.500.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 16.909.808 16.909.808
5189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RONDA NO BAIRRO 16.909.808 16.909.808
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 78.773.973 78.773.973
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.773.973 78.773.973
5185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUMESE 78.773.973 78.773.973
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 30.000 30.000

225/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000 30.000


5212 - PROGRAMA DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA DEPENDENTES QUÍMICOS EM 30.000 30.000
RECUPERAÇÃO ORIUNDOS DA REDE ACOLHE E SEUS FAMILIARES
Outras Fontes 7.144.266 7.144.266
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 7.144.266 7.144.266
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.144.266 7.144.266
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.144.266 7.144.266
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 7.144.266 7.144.266
TOTAL GERAL 8.944.266 124.509.698 133.453.964
34000 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 9.118.622 315.148.388 324.267.010
Todas as Fontes 9.118.622 315.148.388 324.267.010
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 9.118.622 145.124.742 154.243.364
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.668.622 145.124.742 153.793.364
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.528.708 4.528.708
3755 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 4.528.708 4.528.708
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 1.639.914 145.124.742 146.764.656
3757 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 1.639.914 1.639.914
5275 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 145.124.742 145.124.742
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 2.500.000 2.500.000
3714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 2.500.000 2.500.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 450.000 450.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 450.000 450.000
3718 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA SERIS 450.000 450.000
301 - ATENÇÃO BÁSICA
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
3720 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA
PRISIONAL
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 170.023.646 170.023.646
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 170.023.646 170.023.646
0004 - ADMINISTRAÇÃO 170.023.646 170.023.646
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 35.777.115 35.777.115
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 131.174.339 131.174.339
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.072.192 3.072.192
Tesouro 2.950.000 311.334.160 314.284.160
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 2.950.000 145.124.742 148.074.742
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.500.000 145.124.742 147.624.742
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 145.124.742 145.124.742
5275 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 145.124.742 145.124.742
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 2.500.000 2.500.000
3714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 2.500.000 2.500.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 450.000 450.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 450.000 450.000
3718 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA SERIS 450.000 450.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 166.209.418 166.209.418
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 166.209.418 166.209.418
0004 - ADMINISTRAÇÃO 166.209.418 166.209.418
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 32.945.079 32.945.079
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 131.174.339 131.174.339
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.090.000 2.090.000
Outras Fontes 6.168.622 3.814.228 9.982.850
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 6.168.622 6.168.622
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.168.622 6.168.622
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.528.708 4.528.708
3755 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 4.528.708 4.528.708
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 1.639.914 1.639.914
3757 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 1.639.914 1.639.914
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 3.814.228 3.814.228
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.814.228 3.814.228

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.814.228 3.814.228


2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.832.036 2.832.036
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 982.192 982.192
TOTAL GERAL 9.118.622 315.148.388 324.267.010
35000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 286.137.676 10.410.402 296.548.078
Todas as Fontes 286.137.676 10.410.402 296.548.078
26 - TRANSPORTE 286.137.676 10.410.402 296.548.078
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.410.402 10.410.402
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.410.402 10.410.402
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.668.304 2.668.304
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.632.098 7.632.098
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000 110.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 26.290.603 26.290.603
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 9.074.804 9.074.804
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE 6.001.000 6.001.000
TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E 1.202.000 1.202.000
REQUALIFICAÇÃO URBANA
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 1.871.804 1.871.804
URBANA EM MUNICÍPIOS DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 17.215.799 17.215.799
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO 17.215.799 17.215.799
DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 7.211.000 7.211.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.209.000 1.209.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 202.000 202.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 1.007.000 1.007.000
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 6.002.000 6.002.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 6.002.000 6.002.000
DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 201.000 201.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 201.000 201.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE 201.000 201.000
MASSA
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 251.433.073 251.433.073
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 251.433.073 251.433.073
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 77.726.800 77.726.800
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE 203.000 203.000
CAMARAGIBE-SÃO MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA
PARQUE, PROJETO INTEGRADO ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 2.001.000 2.001.000
3637 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 100.000.000 100.000.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, 68.400.273 68.400.273
TRECHO: MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.501.000 1.501.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO RIO 1.601.000 1.601.000
SÃO FRANCISCO
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 801.000 801.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 801.000 801.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 801.000 801.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 201.000 201.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 201.000 201.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS 201.000 201.000
ALAGOANOS
Tesouro 23.000 10.410.402 10.433.402
26 - TRANSPORTE 23.000 10.410.402 10.433.402
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.410.402 10.410.402
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.410.402 10.410.402
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.668.304 2.668.304
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.632.098 7.632.098
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000 110.000

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.000 6.000


1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 5.000 5.000
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE 1.000 1.000
TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E 2.000 2.000
REQUALIFICAÇÃO URBANA
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 2.000 2.000
URBANA EM MUNICÍPIOS DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO 1.000 1.000
DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 6.000 6.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 4.000 4.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 2.000 2.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 2.000 2.000
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.000 2.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 2.000 2.000
DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE 1.000 1.000
MASSA
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 8.000 8.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 8.000 8.000
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 2.000 2.000
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE 2.000 2.000
CAMARAGIBE-SÃO MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA
PARQUE, PROJETO INTEGRADO ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 1.000 1.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, 1.000 1.000
TRECHO: MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.000 1.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO RIO 1.000 1.000
SÃO FRANCISCO
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 1.000 1.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS 1.000 1.000
ALAGOANOS
Outras Fontes 286.114.676 286.114.676
26 - TRANSPORTE 286.114.676 286.114.676
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 26.284.603 26.284.603
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 9.069.804 9.069.804
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE 6.000.000 6.000.000
TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E 1.200.000 1.200.000
REQUALIFICAÇÃO URBANA
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 1.869.804 1.869.804
URBANA EM MUNICÍPIOS DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 17.214.799 17.214.799
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO 17.214.799 17.214.799
DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 7.205.000 7.205.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.205.000 1.205.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 200.000 200.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 1.005.000 1.005.000
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 6.000.000 6.000.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 6.000.000 6.000.000
DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 200.000 200.000

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 200.000 200.000


3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE 200.000 200.000
MASSA
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 251.425.073 251.425.073
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 251.425.073 251.425.073
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 77.724.800 77.724.800
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE 201.000 201.000
CAMARAGIBE-SÃO MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA
PARQUE, PROJETO INTEGRADO ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 2.000.000 2.000.000
3637 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 100.000.000 100.000.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, 68.399.273 68.399.273
TRECHO: MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.500.000 1.500.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO RIO 1.600.000 1.600.000
SÃO FRANCISCO
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 800.000 800.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 800.000 800.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 800.000 800.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 200.000 200.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 200.000 200.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS 200.000 200.000
ALAGOANOS

TOTAL GERAL 286.137.676 10.410.402 296.548.078


35001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 854.213.056 26.479.785 880.692.841
Todas as Fontes 854.213.056 26.479.785 880.692.841
26 - TRANSPORTE 854.213.056 26.479.785 880.692.841
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.273.200 26.479.785 28.752.985
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.273.200 26.479.785 28.752.985
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.578.869 4.578.869
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 21.600.916 21.600.916
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 2.273.200 2.273.200
781 - TRANSPORTE AÉREO 6.000.000 6.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 6.000.000 6.000.000
3671 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA NO INTERIOR 6.000.000 6.000.000
DO ESTADO
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 845.939.856 845.939.856
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 845.939.856 845.939.856
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 159.110.905 159.110.905
3670 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 7.000.000 7.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 19.097.561 19.097.561
3674 - PROGRAMA VISÃO ALAGOAS 660.731.390 660.731.390
Tesouro 29.097.561 22.100.916 51.198.477
26 - TRANSPORTE 29.097.561 22.100.916 51.198.477
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000.000 22.100.916 23.100.916
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 22.100.916 23.100.916
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 500.000 500.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 21.600.916 21.600.916
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 1.000.000 1.000.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 28.097.561 28.097.561
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 28.097.561 28.097.561
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 20.000.000 20.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 8.097.561 8.097.561
Outras Fontes 825.115.495 4.378.869 829.494.364
26 - TRANSPORTE 825.115.495 4.378.869 829.494.364
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.273.200 4.378.869 5.652.069
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.273.200 4.378.869 5.652.069
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.078.869 4.078.869
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000

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ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 1.273.200 1.273.200


781 - TRANSPORTE AÉREO 6.000.000 6.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 6.000.000 6.000.000
3671 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA NO INTERIOR 6.000.000 6.000.000
DO ESTADO
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 817.842.295 817.842.295
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 817.842.295 817.842.295
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 139.110.905 139.110.905
3670 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 7.000.000 7.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 11.000.000 11.000.000
3674 - PROGRAMA VISÃO ALAGOAS 660.731.390 660.731.390
TOTAL GERAL 854.213.056 26.479.785 880.692.841
36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 21.265.122 21.265.122
Todas as Fontes 21.265.122 21.265.122
11 - TRABALHO 300.000 300.000
334 - FOMENTO AO TRABALHO 300.000 300.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 300.000 300.000
5181 - EXECUÇÃO DO PROJETO TÔ NO CORRE 300.000 300.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 700.000 700.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 700.000 700.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 700.000 700.000
5172 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA AS JUVENTUDES ALAGOANAS 700.000 700.000
27 - DESPORTO E LAZER 20.265.122 20.265.122
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.217.237 12.217.237
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.217.237 12.217.237
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 9.221.764 9.221.764
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.795.473 2.795.473
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.700.000 2.700.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.700.000 2.700.000
5157 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE 2.700.000 2.700.000
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 4.747.886 4.747.886
1021 - ESPORTE E LAZER 4.747.886 4.747.886
5162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 3.000.000 3.000.000
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 1.247.886 1.247.886
5170 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE DE 500.000 500.000
RENDIMENTO ALAGOANO
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 600.000 600.000
1021 - ESPORTE E LAZER 600.000 600.000
5163 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 500.000 500.000
5174 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS 50.000 50.000
5176 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 50.000 50.000
Tesouro 20.047.237 20.047.237
11 - TRABALHO 300.000 300.000
334 - FOMENTO AO TRABALHO 300.000 300.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 300.000 300.000
5181 - EXECUÇÃO DO PROJETO TÔ NO CORRE 300.000 300.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 700.000 700.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 700.000 700.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 700.000 700.000
5172 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA AS JUVENTUDES ALAGOANAS 700.000 700.000
27 - DESPORTO E LAZER 19.047.237 19.047.237
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.217.237 12.217.237
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.217.237 12.217.237
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 9.221.764 9.221.764
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.795.473 2.795.473

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000


243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.700.000 2.700.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.700.000 2.700.000
5157 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE 2.700.000 2.700.000
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 3.530.000 3.530.000
1021 - ESPORTE E LAZER 3.530.000 3.530.000
5162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 3.000.000 3.000.000
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 30.000 30.000
5170 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE DE 500.000 500.000
RENDIMENTO ALAGOANO
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 600.000 600.000
1021 - ESPORTE E LAZER 600.000 600.000
5163 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 500.000 500.000
5174 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS 50.000 50.000
5176 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 50.000 50.000
Outras Fontes 1.217.886 1.217.886
27 - DESPORTO E LAZER 1.217.886 1.217.886
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 1.217.886 1.217.886
1021 - ESPORTE E LAZER 1.217.886 1.217.886
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 1.217.886 1.217.886
TOTAL GERAL 21.265.122 21.265.122
37000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 26.956.320 26.956.320
Todas as Fontes 26.956.320 26.956.320
04 - ADMINISTRAÇÃO 26.956.320 26.956.320
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.956.320 26.956.320
0004 - ADMINISTRAÇÃO 26.615.888 26.615.888
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.700.000 1.700.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 24.315.888 24.315.888
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 600.000 600.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 50.432 50.432
5195 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE PÚBLICO 50.432 50.432
1036 - CRIA - CRIANÇA ALAGOANA 290.000 290.000
5132 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FORTALEÇAM O 70.000 70.000
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA INSERIDA NA POBREZA E
EXTREMA POBREZA PARA SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS
5156 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA 80.000 80.000
EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA - SECRIA
5190 - FOMENTO A POLÍTICAS E AÇÕES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE GARANTAM 70.000 70.000
O EFETIVO EXERCÍCIO DO DIREITO À EDUCAÇÃO SOCIALMENTE REFERENCIADA
5191 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM O 70.000 70.000
DESENVOLVIMENTO E A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE MATERNO-INFANTIL
Tesouro 26.956.320 26.956.320
04 - ADMINISTRAÇÃO 26.956.320 26.956.320
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.956.320 26.956.320
0004 - ADMINISTRAÇÃO 26.615.888 26.615.888
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.700.000 1.700.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 24.315.888 24.315.888
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 600.000 600.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 50.432 50.432
5195 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE PÚBLICO 50.432 50.432
1036 - CRIA - CRIANÇA ALAGOANA 290.000 290.000
5132 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FORTALEÇAM O 70.000 70.000
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA INSERIDA NA POBREZA E
EXTREMA POBREZA PARA SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS
5156 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA 80.000 80.000
EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA - SECRIA
5190 - FOMENTO A POLÍTICAS E AÇÕES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE GARANTAM 70.000 70.000
O EFETIVO EXERCÍCIO DO DIREITO À EDUCAÇÃO SOCIALMENTE REFERENCIADA
5191 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM O 70.000 70.000
DESENVOLVIMENTO E A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE MATERNO-INFANTIL
Outras Fontes

TOTAL GERAL 26.956.320 26.956.320

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Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768
Todas as Fontes 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768
04 - ADMINISTRAÇÃO 183.559.584 1.000.000 184.559.584
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.314.221 78.314.221
0101 - ENCARGOS CENTRALIZADO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.000.000 1.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 1.000.000 1.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 1.000.000 1.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 105.245.363 105.245.363
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 105.245.363 105.245.363
0055 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 105.245.363 105.245.363
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.735.898.184 1.735.898.184
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.072.893.680 1.072.893.680
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.072.893.680 1.072.893.680
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 149.000.446 149.000.446
0098 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 923.893.234 923.893.234
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 663.004.504 663.004.504
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 663.004.504 663.004.504
0006 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS EM FUNDOS E PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE 282.500.000 282.500.000
EMPRESAS
0007 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES FINANCEIROS 33.976.546 33.976.546
E/OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL
0008 - BENEFÍCIO ESPECIAL ¿ LEI COMPLEMENTAR N°54/2021 1.010.000 1.010.000
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 142.871.785 142.871.785
0056 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO ALAGOANO DE PARCERIAS - FAP 115.000 115.000
0100 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 202.531.173 202.531.173
Tesouro 1.918.561.691 1.000.000 1.919.561.691
04 - ADMINISTRAÇÃO 183.559.584 1.000.000 184.559.584
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.314.221 78.314.221
0101 - ENCARGOS CENTRALIZADO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.000.000 1.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 1.000.000 1.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 1.000.000 1.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 105.245.363 105.245.363
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 105.245.363 105.245.363
0055 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 105.245.363 105.245.363
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.735.002.107 1.735.002.107
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.072.893.234 1.072.893.234
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.072.893.234 1.072.893.234
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 149.000.000 149.000.000
0098 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 923.893.234 923.893.234
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 662.108.873 662.108.873
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 662.108.873 662.108.873
0006 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS EM FUNDOS E PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE 282.500.000 282.500.000
EMPRESAS
0007 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES FINANCEIROS 33.976.546 33.976.546
E/OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL
0008 - BENEFÍCIO ESPECIAL ¿ LEI COMPLEMENTAR N°54/2021 1.010.000 1.010.000
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 141.976.154 141.976.154
0056 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO ALAGOANO DE PARCERIAS - FAP 115.000 115.000
0100 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 202.531.173 202.531.173
Outras Fontes 896.077 896.077
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 896.077 896.077
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 446 446
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 446 446
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 446 446

232/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função e Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 895.631 895.631


0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 895.631 895.631
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 895.631 895.631
TOTAL GERAL 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768

233/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
300000 - DESPESAS CORRENTES 8.391.181.033 3.934.141.527 12.325.322.560
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.659.141.859 2.589.367.936 7.248.509.796
315000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 992.597 992.597
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.362.554.700 2.422.805.653 6.785.360.353
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 296.587.159 165.569.687 462.156.846
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 628.249.477 628.249.477
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS 628.249.477 628.249.477
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.103.789.697 1.344.773.591 4.448.563.287
332000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 35.000 4.020.000 4.055.000
334000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 27.992.351 80.121.615 108.113.966
334100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 116.384.539 12.037.370 128.421.909
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 53.307.349 42.090.223 95.397.572
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 2.120.000 910.103 3.030.103
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÃO MULTIGOVERNAMENTAL NACIONAIS 110.432 110.432
338000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 100.000 100.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.869.701.568 1.185.921.280 4.055.622.848
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 29.138.458 19.573.000 48.711.458
339400 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes 5.000.000 5.000.000
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.163.452.132 1.863.593.216 3.027.045.348
440000 - INVESTIMENTOS 382.662.202 1.863.593.216 2.246.255.418
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 13.392.406 3.800.346 17.192.752
444100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 1.600.000 1.600.000
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000 8.137.455 8.147.455
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 367.659.796 1.847.126.706 2.214.786.502
449100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.528.708 4.528.708
450000 - INVERSOES FINANCEIRAS 282.615.000 282.615.000
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS 282.615.000 282.615.000
460000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 498.174.930 498.174.930
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS 498.174.930 498.174.930
900000 - RESERVA DE CONTINGENCIA 70.700.666 70.700.666
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
TOTAL GERAL 9.625.333.831 5.797.734.743 15.423.068.574

234/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO

235/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
06000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 72.879.288 2.000 72.881.288
11009 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 68.315.288 2.000 68.317.288
11564 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 4.564.000 4.564.000
TOTAL GERAL 72.879.288 2.000 72.881.288

236/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

06000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 208.000 72.673.288 72.881.288


500 - Recursos não Vinculados de 206.000 68.109.288 68.315.288
Todas as Impostos
11009 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Fontes 754 - Recursos de Operações de 2.000 2.000
Crédito
11564 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA Todas as 500 - Recursos não Vinculados de 4.564.000 4.564.000
GERAL DO ESTADO Fontes Impostos
TOTAL GERAL 208.000 72.673.288 72.881.288

237/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
06000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 208.000 72.673.288 72.881.288
Todas as Fontes 208.000 72.673.288 72.881.288
02 - JUDICIÁRIA 208.000 11.163.815 11.371.815
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 204.000 11.163.815 11.367.815
0004 - ADMINISTRAÇÃO 102.000 10.966.815 11.068.815
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 10.812.815 10.812.815
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 102.000 102.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.000 2.000
3660 - AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA PGE 102.000 102.000
5021 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 50.000 50.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 102.000 102.000
3659 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE PARA A PGE 102.000 102.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 197.000 197.000
5020 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA 197.000 197.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.000 4.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 4.000 4.000
3844 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS 2.000 2.000
3847 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 2.000 2.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 60.899.473 60.899.473
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.899.473 60.899.473
0004 - ADMINISTRAÇÃO 60.899.473 60.899.473
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 60.899.473 60.899.473
04 - ADMINISTRAÇÃO 610.000 610.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 610.000 610.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 610.000 610.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 610.000 610.000
Tesouro 206.000 72.673.288 72.879.288
02 - JUDICIÁRIA 206.000 11.163.815 11.369.815
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 204.000 11.163.815 11.367.815
0004 - ADMINISTRAÇÃO 102.000 10.966.815 11.068.815
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 10.812.815 10.812.815
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 102.000 102.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.000 2.000
3660 - AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA PGE 102.000 102.000
5021 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 50.000 50.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 102.000 102.000
3659 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE PARA A PGE 102.000 102.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 197.000 197.000
5020 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA 197.000 197.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000 2.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000 2.000
3844 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS 2.000 2.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 60.899.473 60.899.473
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.899.473 60.899.473
0004 - ADMINISTRAÇÃO 60.899.473 60.899.473
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 60.899.473 60.899.473
04 - ADMINISTRAÇÃO 610.000 610.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 610.000 610.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 610.000 610.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 610.000 610.000
Outras Fontes 2.000 2.000
02 - JUDICIÁRIA 2.000 2.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000 2.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000 2.000
3847 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 2.000 2.000
TOTAL GERAL 208.000 72.673.288 72.881.288
Linha em branco
Linha em branco 2

238/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
Unidade Orçamentária 208.000 72.673.288 72.881.288
11009 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 208.000 68.109.288 68.317.288
Todas as Fontes 208.000 68.109.288 68.317.288
02 - JUDICIÁRIA 208.000 6.599.815 6.807.815
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 204.000 6.599.815 6.803.815
0004 - ADMINISTRAÇÃO 102.000 6.402.815 6.504.815
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 6.252.815 6.252.815
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
3660 - AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA PGE 102.000 102.000
5021 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 50.000 50.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 102.000 102.000
3659 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE PARA A PGE 102.000 102.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 197.000 197.000
5020 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA 197.000 197.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.000 4.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 4.000 4.000
3844 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS 2.000 2.000
3847 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 2.000 2.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 60.899.473 60.899.473
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.899.473 60.899.473
0004 - ADMINISTRAÇÃO 60.899.473 60.899.473
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 60.899.473 60.899.473
04 - ADMINISTRAÇÃO 610.000 610.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 610.000 610.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 610.000 610.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 610.000 610.000
Tesouro 206.000 68.109.288 68.315.288
02 - JUDICIÁRIA 206.000 6.599.815 6.805.815
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 204.000 6.599.815 6.803.815
0004 - ADMINISTRAÇÃO 102.000 6.402.815 6.504.815
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 6.252.815 6.252.815
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
3660 - AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA PGE 102.000 102.000
5021 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 50.000 50.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 102.000 102.000
3659 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE PARA A PGE 102.000 102.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 197.000 197.000
5020 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA 197.000 197.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000 2.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000 2.000
3844 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS 2.000 2.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 60.899.473 60.899.473
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.899.473 60.899.473
0004 - ADMINISTRAÇÃO 60.899.473 60.899.473
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 60.899.473 60.899.473
04 - ADMINISTRAÇÃO 610.000 610.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 610.000 610.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 610.000 610.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 610.000 610.000
Outras Fontes 2.000 2.000
02 - JUDICIÁRIA 2.000 2.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000 2.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000 2.000
3847 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 2.000 2.000
11564 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 4.564.000 4.564.000
Todas as Fontes 4.564.000 4.564.000
02 - JUDICIÁRIA 4.564.000 4.564.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.564.000 4.564.000

239/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.564.000 4.564.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.560.000 4.560.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 2.000 2.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.000 2.000
Tesouro 4.564.000 4.564.000
02 - JUDICIÁRIA 4.564.000 4.564.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.564.000 4.564.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.564.000 4.564.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.560.000 4.560.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 2.000 2.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.000 2.000
Outras Fontes
TOTAL GERAL 208.000 72.673.288 72.881.288

240/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
06000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 72.879.288 2.000 72.881.288
300000 - DESPESAS CORRENTES 71.877.288 1.000 71.878.288
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.899.473 60.899.473
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 51.151.116 51.151.116
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.748.357 9.748.357
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.977.815 1.000 10.978.815
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 10.976.815 1.000 10.977.815
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000 1.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.002.000 1.000 1.003.000
440000 - INVESTIMENTOS 1.002.000 1.000 1.003.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.002.000 1.000 1.003.000
TOTAL GERAL 72.879.288 2.000 72.881.288
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 72.879.288 2.000 72.881.288
11009 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 68.315.288 2.000 68.317.288
300000 - DESPESAS CORRENTES 67.315.288 1.000 67.316.288

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.899.473 60.899.473


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 51.151.116 51.151.116
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.748.357 9.748.357
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.415.815 1.000 6.416.815
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.414.815 1.000 6.415.815
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000 1.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 1.000 1.001.000

440000 - INVESTIMENTOS 1.000.000 1.000 1.001.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000 1.000 1.001.000
11564 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 4.564.000 4.564.000
ESTADO
300000 - DESPESAS CORRENTES 4.562.000 4.562.000
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.562.000 4.562.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.562.000 4.562.000

400000 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000 2.000


440000 - INVESTIMENTOS 2.000 2.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.000 2.000
TOTAL GERAL 72.879.288 2.000 72.881.288

241/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

GABINETE DO
VICE-GOVERNADOR

242/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
11001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 2.814.596 2.814.596
11013 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 2.814.596 2.814.596
TOTAL GERAL 2.814.596 2.814.596

243/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O.
Operações Especiais Projetos Atividades Total
11001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 550.968 2.263.628 2.814.596
11013 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Todas as Fontes 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 550.968 2.263.628 2.814.596
TOTAL GERAL 550.968 2.263.628 2.814.596

244/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
11001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 550.968 2.263.628 2.814.596
Todas as Fontes 550.968 2.263.628 2.814.596
00 - A DEFINIR 550.968 550.968
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 550.968 550.968
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 174.000 174.000
3810 - IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ESTUDO POLÍTICO 174.000 174.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 376.968 376.968
3809 - INCLUSÃO, CONCIENTIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PROJETO DE OPORTUNIDADES NOS 376.968 376.968
PROGRAMAS SOCIAIS
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.263.628 2.263.628
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.263.628 2.263.628
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.263.628 2.263.628
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.263.628 2.263.628
Tesouro 550.968 2.263.628 2.814.596
00 - A DEFINIR 550.968 550.968
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 550.968 550.968
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 174.000 174.000
3810 - IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ESTUDO POLÍTICO 174.000 174.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 376.968 376.968
3809 - INCLUSÃO, CONCIENTIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PROJETO DE OPORTUNIDADES NOS 376.968 376.968
PROGRAMAS SOCIAIS
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.263.628 2.263.628
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.263.628 2.263.628
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.263.628 2.263.628
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.263.628 2.263.628
Outras Fontes

TOTAL GERAL 550.968 2.263.628 2.814.596


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 550.968 2.263.628 2.814.596
11013 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 550.968 2.263.628 2.814.596
Todas as Fontes 550.968 2.263.628 2.814.596
00 - A DEFINIR 550.968 550.968
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 550.968 550.968
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 174.000 174.000
3810 - IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ESTUDO POLÍTICO 174.000 174.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 376.968 376.968
3809 - INCLUSÃO, CONCIENTIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PROJETO DE OPORTUNIDADES NOS 376.968 376.968
PROGRAMAS SOCIAIS
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.263.628 2.263.628
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.263.628 2.263.628
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.263.628 2.263.628
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.263.628 2.263.628
Tesouro 550.968 2.263.628 2.814.596
00 - A DEFINIR 550.968 550.968
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 550.968 550.968
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 174.000 174.000
3810 - IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ESTUDO POLÍTICO 174.000 174.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 376.968 376.968
3809 - INCLUSÃO, CONCIENTIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PROJETO DE OPORTUNIDADES NOS 376.968 376.968
PROGRAMAS SOCIAIS
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.263.628 2.263.628
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.263.628 2.263.628
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.263.628 2.263.628
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.263.628 2.263.628
Outras Fontes
TOTAL GERAL 550.968 2.263.628 2.814.596

245/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
11001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 2.814.596 2.814.596
300000 - DESPESAS CORRENTES 2.795.596 2.795.596
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.273.628 2.273.628
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.273.628 2.273.628
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 521.968 521.968
334000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 70.000 70.000
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÃO MULTIGOVERNAMENTAL NACIONAIS 60.000 60.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 47.500 47.500
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 344.468 344.468
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 19.000 19.000
440000 - INVESTIMENTOS 19.000 19.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 19.000 19.000
TOTAL GERAL 2.814.596 2.814.596
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 2.814.596 2.814.596
11013 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 2.814.596 2.814.596
300000 - DESPESAS CORRENTES 2.795.596 2.795.596

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.273.628 2.273.628


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.273.628 2.273.628
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 521.968 521.968
334000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 70.000 70.000
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÃO MULTIGOVERNAMENTAL 60.000 60.000
NACIONAIS
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 47.500 47.500

339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 344.468 344.468


400000 - DESPESAS DE CAPITAL 19.000 19.000
440000 - INVESTIMENTOS 19.000 19.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 19.000 19.000
TOTAL GERAL 2.814.596 2.814.596

246/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

AGÊNCIA REGULADORA
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DO ESTADO DE ALAGOAS

247/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
11002 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 1.193.307 18.014.839 19.208.146
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE 1.193.307 18.014.839 19.208.146
11504 ALAGOAS

TOTAL GERAL 1.193.307 18.014.839 19.208.146

248/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

11002 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 19.208.146 19.208.146
500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.193.307 1.193.307
11504 - AGÊNCIA REGULADORA DOS 501 - Outros Recursos não Vinculados 17.037.599 17.037.599
SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE Todas as Fontes
ALAGOAS 717 - Assistência Financeira Transporte 977.240 977.240
Coletivo - Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022
TOTAL GERAL 19.208.146 19.208.146

249/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
11002 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 19.208.146 19.208.146
Todas as Fontes 19.208.146 19.208.146
04 - ADMINISTRAÇÃO 19.208.146 19.208.146
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.348.146 17.348.146
0004 - ADMINISTRAÇÃO 17.348.146 17.348.146
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.060.547 14.060.547
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 150.000 150.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.287.599 1.287.599
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.700.000 1.700.000
5011 - CAMPANHA EDUCATIVA NOS MUNICÍPIOS 150.000 150.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.860.000 1.860.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.860.000 1.860.000
5165 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS 1.860.000 1.860.000
Tesouro 1.193.307 1.193.307
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.193.307 1.193.307
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.193.307 1.193.307
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.193.307 1.193.307
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.193.307 1.193.307
Outras Fontes 18.014.839 18.014.839
04 - ADMINISTRAÇÃO 18.014.839 18.014.839
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.154.839 16.154.839
0004 - ADMINISTRAÇÃO 16.154.839 16.154.839
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.867.240 12.867.240
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 150.000 150.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.287.599 1.287.599
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.700.000 1.700.000
5011 - CAMPANHA EDUCATIVA NOS MUNICÍPIOS 150.000 150.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.860.000 1.860.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.860.000 1.860.000
5165 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS 1.860.000 1.860.000
TOTAL GERAL 19.208.146 19.208.146
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 19.208.146 19.208.146

11504 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 19.208.146 19.208.146
Todas as Fontes 19.208.146 19.208.146
04 - ADMINISTRAÇÃO 19.208.146 19.208.146
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.348.146 17.348.146
0004 - ADMINISTRAÇÃO 17.348.146 17.348.146
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.060.547 14.060.547
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 150.000 150.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.287.599 1.287.599
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.700.000 1.700.000
5011 - CAMPANHA EDUCATIVA NOS MUNICÍPIOS 150.000 150.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.860.000 1.860.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.860.000 1.860.000
5165 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS 1.860.000 1.860.000
Tesouro 1.193.307 1.193.307
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.193.307 1.193.307
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.193.307 1.193.307
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.193.307 1.193.307
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.193.307 1.193.307
Outras Fontes 18.014.839 18.014.839
04 - ADMINISTRAÇÃO 18.014.839 18.014.839
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.154.839 16.154.839
0004 - ADMINISTRAÇÃO 16.154.839 16.154.839
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.867.240 12.867.240
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 150.000 150.000

250/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.287.599 1.287.599
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.700.000 1.700.000
5011 - CAMPANHA EDUCATIVA NOS MUNICÍPIOS 150.000 150.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.860.000 1.860.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.860.000 1.860.000
5165 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS 1.860.000 1.860.000
TOTAL GERAL 19.208.146 19.208.146

251/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
11002 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS 1.193.307 18.014.839 19.208.146
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.193.307 17.264.839 18.458.146
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.287.599 1.287.599
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.079.163 1.079.163
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 208.436 208.436
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.193.307 15.977.240 17.170.547
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.193.307 15.977.240 17.170.547
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 750.000 750.000
440000 - INVESTIMENTOS 750.000 750.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 750.000 750.000
TOTAL GERAL 1.193.307 18.014.839 19.208.146
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.193.307 18.014.839 19.208.146
11504 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO 1.193.307 18.014.839 19.208.146
DE ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.193.307 17.264.839 18.458.146
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.287.599 1.287.599
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.079.163 1.079.163
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 208.436 208.436
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.193.307 15.977.240 17.170.547
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.193.307 15.977.240 17.170.547
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 750.000 750.000

440000 - INVESTIMENTOS 750.000 750.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 750.000 750.000
TOTAL GERAL 1.193.307 18.014.839 19.208.146

252/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

GABINETE CIVIL

253/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
11006 - GABINETE CIVIL 36.153.218 36.153.218
11006 GABINETE CIVIL 36.153.218 36.153.218
TOTAL GERAL 36.153.218 36.153.218

254/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O.
Operações Especiais Projetos Atividades Total
11006 - GABINETE CIVIL 36.153.218 36.153.218
11006 - GABINETE CIVIL Todas as Fontes 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 36.153.218 36.153.218
TOTAL GERAL 36.153.218 36.153.218

255/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
11006 - GABINETE CIVIL 36.153.218 36.153.218
Todas as Fontes 36.153.218 36.153.218
04 - ADMINISTRAÇÃO 36.153.218 36.153.218
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.153.218 36.153.218
0004 - ADMINISTRAÇÃO 34.153.218 34.153.218
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.734.042 14.734.042
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.001.000 1.001.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 17.568.076 17.568.076
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 850.000 850.000
5049 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS 100 100
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000.000 2.000.000
5265 - GOVERNO TRABALHANDO 2.000.000 2.000.000
Tesouro 36.153.218 36.153.218
04 - ADMINISTRAÇÃO 36.153.218 36.153.218
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.153.218 36.153.218
0004 - ADMINISTRAÇÃO 34.153.218 34.153.218
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.734.042 14.734.042
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.001.000 1.001.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 17.568.076 17.568.076
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 850.000 850.000
5049 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS 100 100
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000.000 2.000.000
5265 - GOVERNO TRABALHANDO 2.000.000 2.000.000
Outras Fontes

TOTAL GERAL 36.153.218 36.153.218


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 36.153.218 36.153.218
11006 - GABINETE CIVIL 36.153.218 36.153.218
Todas as Fontes 36.153.218 36.153.218
04 - ADMINISTRAÇÃO 36.153.218 36.153.218
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.153.218 36.153.218
0004 - ADMINISTRAÇÃO 34.153.218 34.153.218
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.734.042 14.734.042
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.001.000 1.001.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 17.568.076 17.568.076
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 850.000 850.000
5049 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS 100 100
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000.000 2.000.000
5265 - GOVERNO TRABALHANDO 2.000.000 2.000.000
Tesouro 36.153.218 36.153.218
04 - ADMINISTRAÇÃO 36.153.218 36.153.218
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.153.218 36.153.218
0004 - ADMINISTRAÇÃO 34.153.218 34.153.218
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.734.042 14.734.042
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.001.000 1.001.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 17.568.076 17.568.076
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 850.000 850.000
5049 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS 100 100
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000.000 2.000.000
5265 - GOVERNO TRABALHANDO 2.000.000 2.000.000
Outras Fontes
TOTAL GERAL 36.153.218 36.153.218

256/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
11006 - GABINETE CIVIL 36.153.218 36.153.218
300000 - DESPESAS CORRENTES 35.302.218 35.302.218
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.568.076 17.568.076
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 16.308.756 16.308.756
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.259.320 1.259.320
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.734.142 17.734.142
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 17.734.142 17.734.142
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 851.000 851.000
440000 - INVESTIMENTOS 851.000 851.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 851.000 851.000
TOTAL GERAL 36.153.218 36.153.218
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 36.153.218 36.153.218
11006 - GABINETE CIVIL 36.153.218 36.153.218
300000 - DESPESAS CORRENTES 35.302.218 35.302.218

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.568.076 17.568.076


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 16.308.756 16.308.756
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.259.320 1.259.320
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.734.142 17.734.142
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 17.734.142 17.734.142
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 851.000 851.000
440000 - INVESTIMENTOS 851.000 851.000

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 851.000 851.000


TOTAL GERAL 36.153.218 36.153.218

257/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO

258/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 4.291.692 4.291.692
11008 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 4.291.692 4.291.692
TOTAL GERAL 4.291.692 4.291.692

259/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O.
Operações Especiais Projetos Atividades Total
11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 4.291.692 4.291.692
11008 - CONTROLADORIA GERAL DO 500 - Recursos não Vinculados de 4.291.692 4.291.692
ESTADO Todas as Fontes Impostos
TOTAL GERAL 4.291.692 4.291.692

260/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 4.291.692 4.291.692
Todas as Fontes 4.291.692 4.291.692
04 - ADMINISTRAÇÃO 4.291.692 4.291.692
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.261.692 4.261.692
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.261.692 4.261.692
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 689.306 689.306
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.547.386 3.547.386
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 25.000 25.000
124 - CONTROLE INTERNO 30.000 30.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.000 10.000
5060 - PROMOVER A MELHORIA DO AMBIENTE FÍSICO E TECNOLÓGICO 10.000 10.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 20.000 20.000
5059 - APERFEIÇOAR AS FERRAMENTAS DE CONTROLE INTERNO 20.000 20.000
Tesouro 4.291.692 4.291.692
04 - ADMINISTRAÇÃO 4.291.692 4.291.692
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.261.692 4.261.692
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.261.692 4.261.692
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 689.306 689.306
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.547.386 3.547.386
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 25.000 25.000
124 - CONTROLE INTERNO 30.000 30.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.000 10.000
5060 - PROMOVER A MELHORIA DO AMBIENTE FÍSICO E TECNOLÓGICO 10.000 10.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 20.000 20.000
5059 - APERFEIÇOAR AS FERRAMENTAS DE CONTROLE INTERNO 20.000 20.000
Outras Fontes

TOTAL GERAL 4.291.692 4.291.692


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 4.291.692 4.291.692
11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 4.291.692 4.291.692
Todas as Fontes 4.291.692 4.291.692
04 - ADMINISTRAÇÃO 4.291.692 4.291.692
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.261.692 4.261.692
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.261.692 4.261.692
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 689.306 689.306
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.547.386 3.547.386
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 25.000 25.000
124 - CONTROLE INTERNO 30.000 30.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.000 10.000
5060 - PROMOVER A MELHORIA DO AMBIENTE FÍSICO E TECNOLÓGICO 10.000 10.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 20.000 20.000
5059 - APERFEIÇOAR AS FERRAMENTAS DE CONTROLE INTERNO 20.000 20.000
Tesouro 4.291.692 4.291.692
04 - ADMINISTRAÇÃO 4.291.692 4.291.692
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.261.692 4.261.692
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.261.692 4.261.692
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 689.306 689.306
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.547.386 3.547.386
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 25.000 25.000
124 - CONTROLE INTERNO 30.000 30.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.000 10.000
5060 - PROMOVER A MELHORIA DO AMBIENTE FÍSICO E TECNOLÓGICO 10.000 10.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 20.000 20.000
5059 - APERFEIÇOAR AS FERRAMENTAS DE CONTROLE INTERNO 20.000 20.000
Outras Fontes
TOTAL GERAL 4.291.692 4.291.692

261/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 4.291.692 4.291.692
300000 - DESPESAS CORRENTES 4.246.692 4.246.692
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.547.386 3.547.386
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.930.160 2.930.160
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 617.226 617.226
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 699.306 699.306
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 699.306 699.306
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 45.000 45.000
440000 - INVESTIMENTOS 45.000 45.000
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 35.000 35.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 10.000 10.000
TOTAL GERAL 4.291.692 4.291.692
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 4.291.692 4.291.692
11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 4.291.692 4.291.692
300000 - DESPESAS CORRENTES 4.246.692 4.246.692

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.547.386 3.547.386


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.930.160 2.930.160
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 617.226 617.226
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 699.306 699.306
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 699.306 699.306
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 45.000 45.000
440000 - INVESTIMENTOS 45.000 45.000

444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 35.000 35.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 10.000 10.000
TOTAL GERAL 4.291.692 4.291.692

262/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

DEFENSORIA PÚBLICA
GERAL DO ESTADO DE
ALAGOAS

263/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
12000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 70.008.780 2.890.589 72.899.369
11011 DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 70.008.780 890.589 70.899.369
11502 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO 2.000.000 2.000.000
TOTAL GERAL 70.008.780 2.890.589 72.899.369

264/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

12000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 6.273.156 66.626.214 72.899.369


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.727.656 64.281.125 70.008.780
11011 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO Todas as
ESTADO DE ALAGOAS Fontes 700 - Outras Transferências de Convênios ou 545.500 345.089 890.589
Instrumentos Congêneres da União
11502 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA Todas as 2.000.000 2.000.000
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO Fontes 759 - Recursos Vinculados a Fundos

TOTAL GERAL 6.273.156 66.626.214 72.899.369

265/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
12000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 6.273.156 66.626.214 72.899.369
Todas as Fontes 6.273.156 66.626.214 72.899.369
02 - JUDICIÁRIA 57.904.531 57.904.531
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 57.904.531 57.904.531
0004 - ADMINISTRAÇÃO 57.904.531 57.904.531
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 57.904.531 57.904.531
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 6.273.156 5.715.682 11.988.838
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 6.273.156 2.214.311 8.487.467
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.812.656 1.812.656
3835 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE APOIO TÉCNICO 1.812.656 1.812.656
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.840.500 913.089 4.753.589
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 3.840.500 3.840.500
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 913.089 913.089
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 620.000 620.000
3826 - CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 620.000 620.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.301.222 1.301.222
5259 - FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE 1.301.222 1.301.222
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.501.371 3.501.371
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.501.371 3.501.371
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.316.371 3.316.371
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 185.000 185.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 3.006.000 3.006.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.006.000 3.006.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.006.000 3.006.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.006.000 3.006.000
Tesouro 5.727.656 64.281.125 70.008.780
02 - JUDICIÁRIA 57.904.531 57.904.531
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 57.904.531 57.904.531
0004 - ADMINISTRAÇÃO 57.904.531 57.904.531
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 57.904.531 57.904.531
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 5.727.656 4.876.593 10.604.249
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 5.727.656 1.869.222 7.596.878
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.812.656 1.812.656
3835 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE APOIO TÉCNICO 1.812.656 1.812.656
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.295.000 568.000 3.863.000
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 3.295.000 3.295.000
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 568.000 568.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 620.000 620.000
3826 - CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 620.000 620.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.301.222 1.301.222
5259 - FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE 1.301.222 1.301.222
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.007.371 3.007.371
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.007.371 3.007.371
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.822.371 2.822.371
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 185.000 185.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.500.000 1.500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.500.000 1.500.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.500.000 1.500.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.500.000 1.500.000
Outras Fontes 545.500 2.345.089 2.890.589
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 545.500 839.089 1.384.589
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 545.500 345.089 890.589
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 545.500 345.089 890.589
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 545.500 545.500
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 345.089 345.089
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 494.000 494.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 494.000 494.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 494.000 494.000

266/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.506.000 1.506.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.506.000 1.506.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.506.000 1.506.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.506.000 1.506.000
TOTAL GERAL 6.273.156 66.626.214 72.899.369
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 6.273.156 66.626.214 72.899.369
11011 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 6.273.156 64.626.214 70.899.369
Todas as Fontes 6.273.156 64.626.214 70.899.369
02 - JUDICIÁRIA 57.904.531 57.904.531
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 57.904.531 57.904.531
0004 - ADMINISTRAÇÃO 57.904.531 57.904.531
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 57.904.531 57.904.531
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 6.273.156 5.221.682 11.494.838
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 6.273.156 2.214.311 8.487.467
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.812.656 1.812.656
3835 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE APOIO TÉCNICO 1.812.656 1.812.656
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.840.500 913.089 4.753.589
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 3.840.500 3.840.500
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 913.089 913.089
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 620.000 620.000
3826 - CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 620.000 620.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.301.222 1.301.222
5259 - FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE 1.301.222 1.301.222
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.007.371 3.007.371
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.007.371 3.007.371
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.822.371 2.822.371
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 185.000 185.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.500.000 1.500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.500.000 1.500.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.500.000 1.500.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.500.000 1.500.000
Tesouro 5.727.656 64.281.125 70.008.780
02 - JUDICIÁRIA 57.904.531 57.904.531
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 57.904.531 57.904.531
0004 - ADMINISTRAÇÃO 57.904.531 57.904.531
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 57.904.531 57.904.531
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 5.727.656 4.876.593 10.604.249
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 5.727.656 1.869.222 7.596.878
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.812.656 1.812.656
3835 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE APOIO TÉCNICO 1.812.656 1.812.656
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.295.000 568.000 3.863.000
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 3.295.000 3.295.000
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 568.000 568.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 620.000 620.000
3826 - CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 620.000 620.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.301.222 1.301.222
5259 - FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE 1.301.222 1.301.222
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.007.371 3.007.371
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.007.371 3.007.371
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.822.371 2.822.371
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 185.000 185.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.500.000 1.500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.500.000 1.500.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.500.000 1.500.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.500.000 1.500.000
Outras Fontes 545.500 345.089 890.589

267/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 545.500 345.089 890.589
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 545.500 345.089 890.589
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 545.500 345.089 890.589
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO À JUSTIÇA 545.500 545.500
5260 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 345.089 345.089
11502 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO 2.000.000 2.000.000
Todas as Fontes 2.000.000 2.000.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 494.000 494.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 494.000 494.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 494.000 494.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 494.000 494.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.506.000 1.506.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.506.000 1.506.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.506.000 1.506.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.506.000 1.506.000
Tesouro
Outras Fontes 2.000.000 2.000.000
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 494.000 494.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 494.000 494.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 494.000 494.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 494.000 494.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.506.000 1.506.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.506.000 1.506.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.506.000 1.506.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.506.000 1.506.000
TOTAL GERAL 6.273.156 66.626.214 72.899.369

268/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
12000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 70.008.780 2.890.589 72.899.369
300000 - DESPESAS CORRENTES 67.838.780 990.589 68.829.369
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.717.187 59.717.187
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 52.087.187 52.087.187
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.630.000 7.630.000
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.121.593 990.589 9.112.182
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 8.101.593 990.589 9.092.182
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.000 20.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 2.170.000 1.900.000 4.070.000
440000 - INVESTIMENTOS 2.170.000 1.900.000 4.070.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.170.000 1.900.000 4.070.000
TOTAL GERAL 70.008.780 2.890.589 72.899.369
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 70.008.780 2.890.589 72.899.369
11011 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS 70.008.780 890.589 70.899.369
300000 - DESPESAS CORRENTES 67.838.780 90.589 67.929.369

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.717.187 59.717.187


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 52.087.187 52.087.187
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.630.000 7.630.000
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.121.593 90.589 8.212.182
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 8.101.593 90.589 8.192.182
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.000 20.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 2.170.000 800.000 2.970.000

440000 - INVESTIMENTOS 2.170.000 800.000 2.970.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.170.000 800.000 2.970.000
11502 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL 2.000.000 2.000.000
DO ESTADO
300000 - DESPESAS CORRENTES 900.000 900.000
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 900.000 900.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 900.000 900.000

400000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.100.000 1.100.000


440000 - INVESTIMENTOS 1.100.000 1.100.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.100.000 1.100.000
TOTAL GERAL 70.008.780 2.890.589 72.899.369

269/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DO PLANEJAMENTO,
GESTÃO E PATRIMÔNIO

270/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 202.237.037 29.458.077 231.695.115
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E 198.982.251 23.334.541 222.316.792
13017 PATRIMÔNIO
13511 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.254.786 6.123.536 9.378.322
TOTAL GERAL 202.237.037 29.458.077 231.695.115

271/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

13000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 35.579.465 196.115.649 231.695.115


500 - Recursos não 6.121.388 192.860.863 198.982.251
Vinculados de Impostos
13017 - SECRETARIA DE ESTADO DO 501 - Outros Recursos não 1.000.000 1.000.000
PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO Todas as Fontes Vinculados
754 - Recursos de 22.334.541 22.334.541
Operações de Crédito
500 - Recursos não 3.254.786 3.254.786
13511 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE Vinculados de Impostos
RECURSOS HUMANOS Todas as Fontes
759 - Recursos Vinculados a 6.123.536 6.123.536
Fundos
TOTAL GERAL 35.579.465 196.115.649 231.695.115

272/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

13000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 35.579.465 196.115.649 231.695.115


Todas as Fontes 35.579.465 196.115.649 231.695.115
04 - ADMINISTRAÇÃO 33.731.077 54.714.318 88.445.395
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 500.000 500.000
3841 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 500.000 500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.731.077 54.714.318 70.445.395
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.993.000 49.023.318 51.016.318
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.268.566 14.268.566
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 9.000.000 9.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 20.845.104 20.845.104
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 4.909.648 4.909.648
3751 - MODERNIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - JÁ! 1.993.000 1.993.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 4.000.000 4.000.000
5276 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 3.500.000 3.500.000
5277 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 6.903.536 1.691.000 8.594.536
3701 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ESTADO DE ALAGOAS 2.323.536 2.323.536
3740 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.800.000 3.800.000
3795 - IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE DE NOVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO 780.000 780.000
5141 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA CEPAL 1.000 1.000
5142 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 1.640.000 1.640.000
5186 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO DE 50.000 50.000
PESSOAS
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 6.834.541 6.834.541
3781 - GOVERNANÇA, CAPACIDADES DIGITAIS E CIBERSEGURANÇA (BID) 3.375.900 3.375.900
3782 - SERVIÇOS DIGITAIS (BID) 3.141.761 3.141.761
3786 - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO (BID) 316.880 316.880
3793 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.500.000 17.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 17.500.000 17.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 17.500.000 17.500.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
10 - SAÚDE 924.194 924.194
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3852 - SAÚDE DIGITAL (BID) 924.194 924.194
12 - EDUCAÇÃO 924.194 924.194
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3783 - EDUCAÇÃO DIGITAL (BID) 924.194 924.194
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 141.401.331 141.401.331
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
2056 - EMENDAS PARLAMENTARES 141.401.331 141.401.331
Tesouro 6.121.388 196.115.649 202.237.037
04 - ADMINISTRAÇÃO 4.273.000 54.714.318 58.987.318
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 500.000 500.000
3841 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 500.000 500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.773.000 54.714.318 57.487.318
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.993.000 49.023.318 51.016.318
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.268.566 14.268.566
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 9.000.000 9.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 20.845.104 20.845.104
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 4.909.648 4.909.648
3751 - MODERNIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - JÁ! 1.993.000 1.993.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 4.000.000 4.000.000

273/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5276 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 3.500.000 3.500.000


5277 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 780.000 1.691.000 2.471.000
3795 - IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE DE NOVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO 780.000 780.000
5141 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA CEPAL 1.000 1.000
5142 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 1.640.000 1.640.000
5186 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO DE 50.000 50.000
PESSOAS
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.000.000 1.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 1.000.000 1.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 1.000.000 1.000.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
10 - SAÚDE 924.194 924.194
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3852 - SAÚDE DIGITAL (BID) 924.194 924.194
12 - EDUCAÇÃO 924.194 924.194
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3783 - EDUCAÇÃO DIGITAL (BID) 924.194 924.194
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 141.401.331 141.401.331
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
2056 - EMENDAS PARLAMENTARES 141.401.331 141.401.331
Outras Fontes 29.458.077 29.458.077
04 - ADMINISTRAÇÃO 29.458.077 29.458.077
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.958.077 12.958.077
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 6.123.536 6.123.536
3701 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ESTADO DE ALAGOAS 2.323.536 2.323.536
3740 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.800.000 3.800.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 6.834.541 6.834.541
3781 - GOVERNANÇA, CAPACIDADES DIGITAIS E CIBERSEGURANÇA (BID) 3.375.900 3.375.900
3782 - SERVIÇOS DIGITAIS (BID) 3.141.761 3.141.761
3786 - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO (BID) 316.880 316.880
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.500.000 16.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 16.500.000 16.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 16.500.000 16.500.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO

TOTAL GERAL 35.579.465 196.115.649 231.695.115


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 35.579.465 196.115.649 231.695.115

13017 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 29.455.929 192.860.863 222.316.792


Todas as Fontes 29.455.929 192.860.863 222.316.792
04 - ADMINISTRAÇÃO 27.607.541 51.459.532 79.067.073
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 500.000 500.000
3841 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 500.000 500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.607.541 51.459.532 61.067.073
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.993.000 45.768.532 47.761.532
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 11.513.780 11.513.780
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 9.000.000 9.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 20.845.104 20.845.104
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 4.409.648 4.409.648
3751 - MODERNIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - JÁ! 1.993.000 1.993.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 4.000.000 4.000.000
5276 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 3.500.000 3.500.000
5277 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 780.000 1.691.000 2.471.000

274/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3795 - IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE DE NOVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO 780.000 780.000


5141 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA CEPAL 1.000 1.000
5142 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 1.640.000 1.640.000
5186 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO DE 50.000 50.000
PESSOAS
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 6.834.541 6.834.541
3781 - GOVERNANÇA, CAPACIDADES DIGITAIS E CIBERSEGURANÇA (BID) 3.375.900 3.375.900
3782 - SERVIÇOS DIGITAIS (BID) 3.141.761 3.141.761
3786 - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO (BID) 316.880 316.880
3793 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.500.000 17.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 17.500.000 17.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 17.500.000 17.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
10 - SAÚDE 924.194 924.194
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3852 - SAÚDE DIGITAL (BID) 924.194 924.194
12 - EDUCAÇÃO 924.194 924.194
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3783 - EDUCAÇÃO DIGITAL (BID) 924.194 924.194
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 141.401.331 141.401.331
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
2056 - EMENDAS PARLAMENTARES 141.401.331 141.401.331
Tesouro 6.121.388 192.860.863 198.982.251
04 - ADMINISTRAÇÃO 4.273.000 51.459.532 55.732.532
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 500.000 500.000
3841 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 500.000 500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.773.000 51.459.532 54.232.532
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.993.000 45.768.532 47.761.532
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 11.513.780 11.513.780
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 9.000.000 9.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 20.845.104 20.845.104
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 4.409.648 4.409.648
3751 - MODERNIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - JÁ! 1.993.000 1.993.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 4.000.000 4.000.000
5276 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 3.500.000 3.500.000
5277 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 780.000 1.691.000 2.471.000
3795 - IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE DE NOVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO 780.000 780.000
5141 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA CEPAL 1.000 1.000
5142 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 1.640.000 1.640.000
5186 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO DE 50.000 50.000
PESSOAS
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.000.000 1.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 1.000.000 1.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 1.000.000 1.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
10 - SAÚDE 924.194 924.194
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3852 - SAÚDE DIGITAL (BID) 924.194 924.194
12 - EDUCAÇÃO 924.194 924.194
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 924.194 924.194
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 924.194 924.194
3783 - EDUCAÇÃO DIGITAL (BID) 924.194 924.194

275/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

28 - ENCARGOS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331


845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 141.401.331 141.401.331
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 141.401.331 141.401.331
2056 - EMENDAS PARLAMENTARES 141.401.331 141.401.331
Outras Fontes 23.334.541 23.334.541
04 - ADMINISTRAÇÃO 23.334.541 23.334.541
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.834.541 6.834.541
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 6.834.541 6.834.541
3781 - GOVERNANÇA, CAPACIDADES DIGITAIS E CIBERSEGURANÇA (BID) 3.375.900 3.375.900
3782 - SERVIÇOS DIGITAIS (BID) 3.141.761 3.141.761
3786 - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO (BID) 316.880 316.880
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.500.000 16.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 16.500.000 16.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 16.500.000 16.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
13511 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 6.123.536 3.254.786 9.378.322
Todas as Fontes 6.123.536 3.254.786 9.378.322
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.123.536 3.254.786 9.378.322
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.123.536 3.254.786 9.378.322
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.254.786 3.254.786
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.754.786 2.754.786
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 500.000 500.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 6.123.536 6.123.536
3701 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ESTADO DE ALAGOAS 2.323.536 2.323.536
3740 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.800.000 3.800.000
Tesouro 3.254.786 3.254.786
04 - ADMINISTRAÇÃO 3.254.786 3.254.786
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.254.786 3.254.786
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.254.786 3.254.786
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.754.786 2.754.786
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 500.000 500.000
Outras Fontes 6.123.536 6.123.536
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.123.536 6.123.536
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.123.536 6.123.536
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 6.123.536 6.123.536
3701 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ESTADO DE ALAGOAS 2.323.536 2.323.536
3740 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.800.000 3.800.000
TOTAL GERAL 35.579.465 196.115.649 231.695.115

276/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 202.237.037 29.458.077 231.695.115
300000 - DESPESAS CORRENTES 191.581.576 8.565.174 200.146.750
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.845.104 20.845.104
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 17.312.078 17.312.078
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.533.026 3.533.026
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.736.472 8.565.174 179.301.646
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 170.736.472 8.565.174 179.301.646
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 10.655.461 20.892.904 31.548.365
440000 - INVESTIMENTOS 10.655.461 20.892.904 31.548.365
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 10.655.461 20.892.904 31.548.365
TOTAL GERAL 202.237.037 29.458.077 231.695.115
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 202.237.037 29.458.077 231.695.115
13017 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E 198.982.251 23.334.541 222.316.792
PATRIMÔNIO
300000 - DESPESAS CORRENTES 188.826.790 2.441.637 191.268.427
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.845.104 20.845.104
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 17.312.078 17.312.078
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.533.026 3.533.026
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 167.981.686 2.441.637 170.423.323
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 167.981.686 2.441.637 170.423.323
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 10.155.461 20.892.904 31.048.365

440000 - INVESTIMENTOS 10.155.461 20.892.904 31.048.365


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 10.155.461 20.892.904 31.048.365
13511 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.254.786 6.123.536 9.378.322
300000 - DESPESAS CORRENTES 2.754.786 6.123.536 8.878.322
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.754.786 6.123.536 8.878.322
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.754.786 6.123.536 8.878.322

400000 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 500.000


440000 - INVESTIMENTOS 500.000 500.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 500.000 500.000
TOTAL GERAL 202.237.037 29.458.077 231.695.115

277/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

COMPANHIA DE
ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS

278/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação Outras
Tesouro Fontes Total

13001 - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS EM 1.400.059 14.397 1.414.456


LIQUIDAÇÃO
COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E 1.400.059 14.397 1.414.456
13510 PATRIMONIAIS EM LIQUIDAÇÃO

TOTAL GERAL 1.400.059 14.397 1.414.456

279/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

13001 - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS EM LIQUIDAÇÃO 1.414.456 1.414.456


500 - Recursos não 1.400.059 1.400.059
13510 - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS Vinculados de Impostos
HUMANOS E PATRIMONIAIS EM LIQUIDAÇÃO Todas as Fontes
501 - Outros Recursos não 14.397 14.397
Vinculados
TOTAL GERAL 1.414.456 1.414.456

280/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
13001 - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS EM 1.414.456 1.414.456
LIQUIDAÇÃO
Todas as Fontes 1.414.456 1.414.456
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.414.456 1.414.456
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.414.456 1.414.456
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.414.456 1.414.456
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.014.397 1.014.397
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 400.059 400.059
Tesouro 1.400.059 1.400.059
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.400.059 1.400.059
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.400.059 1.400.059
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.400.059 1.400.059
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 400.059 400.059
Outras Fontes 14.397 14.397
04 - ADMINISTRAÇÃO 14.397 14.397
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.397 14.397
0004 - ADMINISTRAÇÃO 14.397 14.397
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.397 14.397
TOTAL GERAL 1.414.456 1.414.456
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.414.456 1.414.456
13510 - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS EM 1.414.456 1.414.456
LIQUIDAÇÃO
Todas as Fontes 1.414.456 1.414.456
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.414.456 1.414.456
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.414.456 1.414.456
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.414.456 1.414.456
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.014.397 1.014.397
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 400.059 400.059
Tesouro 1.400.059 1.400.059
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.400.059 1.400.059
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.400.059 1.400.059
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.400.059 1.400.059
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 400.059 400.059
Outras Fontes 14.397 14.397
04 - ADMINISTRAÇÃO 14.397 14.397
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.397 14.397
0004 - ADMINISTRAÇÃO 14.397 14.397
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.397 14.397
TOTAL GERAL 1.414.456 1.414.456

281/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
13001 - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS EM 1.400.059 14.397 1.414.456
LIQUIDAÇÃO
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.400.059 14.397 1.414.456
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.059 400.059
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 359.433 359.433
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40.626 40.626
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000 14.397 1.014.397
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000 14.397 1.014.397
TOTAL GERAL 1.400.059 14.397 1.414.456
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.400.059 14.397 1.414.456
13510 - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E 1.400.059 14.397 1.414.456
PATRIMONIAIS EM LIQUIDAÇÃO
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.400.059 14.397 1.414.456
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.059 400.059
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 359.433 359.433
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40.626 40.626
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000 14.397 1.014.397
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000 14.397 1.014.397
TOTAL GERAL 1.400.059 14.397 1.414.456

282/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

AGÊNCIA DE
MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO DE PROCESSOS

283/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
13002 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS 58.753.842 7.154.451 65.908.293
13548 AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS 58.753.842 7.154.451 65.908.293
TOTAL GERAL 58.753.842 7.154.451 65.908.293

284/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

13002 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS 7.100.000 58.808.293 65.908.293


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 58.753.842 58.753.842
501 - Outros Recursos não Vinculados 50.635 50.635
13548 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO Todas as Fontes 703 - Outras Transferências de Convênios ou
DA GESTÃO DE PROCESSOS 3.816 3.816
Instrumentos Congêneres de outras Entidades
754 - Recursos de Operações de Crédito 7.100.000 7.100.000
TOTAL GERAL 7.100.000 58.808.293 65.908.293

285/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

13002 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS 7.100.000 58.808.293 65.908.293


Todas as Fontes 7.100.000 58.808.293 65.908.293
04 - ADMINISTRAÇÃO 7.100.000 58.808.293 65.908.293
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.808.293 58.808.293
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.000.687 8.000.687
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.991.135 4.991.135
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.145 1.145
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.569.101 2.569.101
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 439.306 439.306
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 50.807.606 50.807.606
5024 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMBUSTIVEL 41.100.000 41.100.000
5025 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGUA E ESGOTO 9.200.000 9.200.000
5196 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENERGIA ELÉTRICA 507.606 507.606
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.100.000 7.100.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 7.100.000 7.100.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO DO 7.100.000 7.100.000
ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
Tesouro 58.753.842 58.753.842
04 - ADMINISTRAÇÃO 58.753.842 58.753.842
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.753.842 58.753.842
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.946.236 7.946.236
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.977.135 4.977.135
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.569.101 2.569.101
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000 400.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 50.807.606 50.807.606
5024 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMBUSTIVEL 41.100.000 41.100.000
5025 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGUA E ESGOTO 9.200.000 9.200.000
5196 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENERGIA ELÉTRICA 507.606 507.606
Outras Fontes 7.100.000 54.451 7.154.451
04 - ADMINISTRAÇÃO 7.100.000 54.451 7.154.451
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.451 54.451
0004 - ADMINISTRAÇÃO 54.451 54.451
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.000 14.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.145 1.145
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 39.306 39.306
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.100.000 7.100.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 7.100.000 7.100.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO DO 7.100.000 7.100.000
ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO

TOTAL GERAL 7.100.000 58.808.293 65.908.293


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 7.100.000 58.808.293 65.908.293
13548 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS 7.100.000 58.808.293 65.908.293
Todas as Fontes 7.100.000 58.808.293 65.908.293
04 - ADMINISTRAÇÃO 7.100.000 58.808.293 65.908.293
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.808.293 58.808.293
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.000.687 8.000.687
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.991.135 4.991.135
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.145 1.145
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.569.101 2.569.101
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 439.306 439.306
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 50.807.606 50.807.606
5024 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMBUSTIVEL 41.100.000 41.100.000
5025 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGUA E ESGOTO 9.200.000 9.200.000
5196 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENERGIA ELÉTRICA 507.606 507.606
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.100.000 7.100.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 7.100.000 7.100.000

286/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 7.100.000 7.100.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
Tesouro 58.753.842 58.753.842
04 - ADMINISTRAÇÃO 58.753.842 58.753.842
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.753.842 58.753.842
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.946.236 7.946.236
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.977.135 4.977.135
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.569.101 2.569.101
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000 400.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 50.807.606 50.807.606
5024 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMBUSTIVEL 41.100.000 41.100.000
5025 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGUA E ESGOTO 9.200.000 9.200.000
5196 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENERGIA ELÉTRICA 507.606 507.606
Outras Fontes 7.100.000 54.451 7.154.451
04 - ADMINISTRAÇÃO 7.100.000 54.451 7.154.451
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.451 54.451
0004 - ADMINISTRAÇÃO 54.451 54.451
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 14.000 14.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.145 1.145
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 39.306 39.306
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.100.000 7.100.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 7.100.000 7.100.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 7.100.000 7.100.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
TOTAL GERAL 7.100.000 58.808.293 65.908.293

287/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
13002 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS 58.753.842 7.154.451 65.908.293
300000 - DESPESAS CORRENTES 58.353.842 41.780 58.395.622
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.629.101 2.629.101
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.538.494 2.538.494
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 90.607 90.607
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.724.741 41.780 55.766.521
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 55.721.941 41.780 55.763.721
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.800 2.800
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 7.112.671 7.512.671
440000 - INVESTIMENTOS 400.000 7.112.671 7.512.671
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 400.000 400.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 7.112.671 7.112.671
TOTAL GERAL 58.753.842 7.154.451 65.908.293
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 58.753.842 7.154.451 65.908.293
13548 - AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE 58.753.842 7.154.451 65.908.293
PROCESSOS
300000 - DESPESAS CORRENTES 58.353.842 41.780 58.395.622
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.629.101 2.629.101
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.538.494 2.538.494
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 90.607 90.607
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.724.741 41.780 55.766.521
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 55.721.941 41.780 55.763.721
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.800 2.800

400000 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 7.112.671 7.512.671


440000 - INVESTIMENTOS 400.000 7.112.671 7.512.671
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 400.000 400.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 7.112.671 7.112.671
TOTAL GERAL 58.753.842 7.154.451 65.908.293

288/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES DO ESTADO
DE ALAGOAS

289/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
13003 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS 11.792.213 23.262.314 35.054.527
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO 11.792.213 23.262.314 35.054.527
13551 DE ALAGOAS

TOTAL GERAL 11.792.213 23.262.314 35.054.527

290/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

13003 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS 35.054.527 35.054.527
500 - Recursos não 11.792.213 11.792.213
13551 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS Vinculados de Impostos
SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS Todas as Fontes
501 - Outros Recursos não 23.262.314 23.262.314
Vinculados
TOTAL GERAL 35.054.527 35.054.527

291/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
13003 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS 35.054.527 35.054.527
Todas as Fontes 35.054.527 35.054.527
10 - SAÚDE 35.054.527 35.054.527
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.583.191 4.583.191
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.583.191 4.583.191
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.012.924 2.012.924
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.419.267 2.419.267
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 150.000 150.000
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30.471.336 30.471.336
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 30.471.336 30.471.336
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 30.471.336 30.471.336
Tesouro 11.792.213 11.792.213
10 - SAÚDE 11.792.213 11.792.213
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.583.191 4.583.191
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.583.191 4.583.191
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.012.924 2.012.924
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.419.267 2.419.267
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 150.000 150.000
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 7.209.022 7.209.022
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 7.209.022 7.209.022
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 7.209.022 7.209.022
Outras Fontes 23.262.314 23.262.314
10 - SAÚDE 23.262.314 23.262.314
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 23.262.314 23.262.314
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 23.262.314 23.262.314
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 23.262.314 23.262.314
TOTAL GERAL 35.054.527 35.054.527
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 35.054.527 35.054.527
13551 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS 35.054.527 35.054.527
Todas as Fontes 35.054.527 35.054.527
10 - SAÚDE 35.054.527 35.054.527
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.583.191 4.583.191
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.583.191 4.583.191
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.012.924 2.012.924
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.419.267 2.419.267
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 150.000 150.000
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30.471.336 30.471.336
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 30.471.336 30.471.336
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 30.471.336 30.471.336
Tesouro 11.792.213 11.792.213
10 - SAÚDE 11.792.213 11.792.213
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.583.191 4.583.191
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.583.191 4.583.191
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.012.924 2.012.924
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.419.267 2.419.267
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 150.000 150.000
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 7.209.022 7.209.022
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 7.209.022 7.209.022
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 7.209.022 7.209.022
Outras Fontes 23.262.314 23.262.314
10 - SAÚDE 23.262.314 23.262.314
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 23.262.314 23.262.314

292/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 23.262.314 23.262.314
5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL 23.262.314 23.262.314
TOTAL GERAL 35.054.527 35.054.527

293/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
13003 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 11.792.213 23.262.314 35.054.527
ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 11.642.213 23.262.314 34.904.527
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.419.267 2.419.267
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.957.106 1.957.106
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 462.161 462.161
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.222.946 23.262.314 32.485.260
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 9.222.946 23.262.314 32.485.260
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 150.000 150.000
440000 - INVESTIMENTOS 150.000 150.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 150.000 150.000
TOTAL GERAL 11.792.213 23.262.314 35.054.527
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 11.792.213 23.262.314 35.054.527
13551 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO 11.792.213 23.262.314 35.054.527
ESTADO DE ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 11.642.213 23.262.314 34.904.527
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.419.267 2.419.267
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.957.106 1.957.106
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 462.161 462.161
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.222.946 23.262.314 32.485.260
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 9.222.946 23.262.314 32.485.260
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 150.000 150.000

440000 - INVESTIMENTOS 150.000 150.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 150.000 150.000
TOTAL GERAL 11.792.213 23.262.314 35.054.527

294/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

ALAGOAS PREVIDÊNCIA

295/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
13005 - ALAGOAS PREVIDÊNCIA 1.629.194.744 1.330.132.746 2.959.327.490
13569 ALAGOAS PREVIDÊNCIA 21.841.495 21.841.495
13570 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE ALAGOAS 193.814.841 193.814.841
13571 FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DE ALAGOAS 878.703.126 902.359.964 1.781.063.090
13572 FUNDO DOS MILITARES DE ALAGOAS 750.491.619 212.116.446 962.608.064
TOTAL GERAL 1.629.194.744 1.330.132.746 2.959.327.490

296/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

13005 - ALAGOAS PREVIDÊNCIA 2.800.000 2.956.527.490 2.959.327.490


754 - Recursos de Operações de Crédito 2.000.000 2.000.000
Todas as
13569 - ALAGOAS PREVIDÊNCIA 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Fontes 800.000 19.041.495 19.841.495
Administração
13570 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA Todas as 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 193.814.841 193.814.841
DO ESTADO DE ALAGOAS Fontes Capitalização (Plano Previdenciário)
500 - Recursos não Vinculados de Impostos 878.703.126 878.703.126
13571 - FUNDO FINANCEIRO DO Todas as
ESTADO DE ALAGOAS Fontes 801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 902.359.964 902.359.964
Repartição (Plano Financeiro)
500 - Recursos não Vinculados de Impostos 750.491.619 750.491.619
13572 - FUNDO DOS MILITARES DE Todas as
ALAGOAS Fontes 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de 212.116.446 212.116.446
Proteção Social dos Militares (SPSM)
TOTAL GERAL 2.800.000 2.956.527.490 2.959.327.490

297/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

13005 - ALAGOAS PREVIDÊNCIA 2.800.000 2.956.527.490 2.959.327.490


Todas as Fontes 2.800.000 2.956.527.490 2.959.327.490
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000 2.000.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000.000 2.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.000.000 2.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 2.000.000 2.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 800.000 2.956.527.490 2.957.327.490
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 19.041.495 19.441.495
0004 - ADMINISTRAÇÃO 19.041.495 19.041.495
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.655.708 12.655.708
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 5.385.787 5.385.787
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000.000 1.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 400.000 400.000
3651 - BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 400.000 400.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3576 - GESTÃO E CONTROLE DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES 200.000 200.000
PÚBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.937.485.995 2.937.485.995
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 2.937.485.995 2.937.485.995
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 2.697.538.478 2.697.538.478
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 80.221.801 80.221.801
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 58.565.162 58.565.162
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 26.802.091 26.802.091
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 73.363.866 73.363.866
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - DEFENSORIA 994.597 994.597
PÚBLICA
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3578 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA 200.000 200.000
Tesouro 1.629.194.744 1.629.194.744
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.629.194.744 1.629.194.744
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.629.194.744 1.629.194.744
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.629.194.744 1.629.194.744
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 1.629.184.744 1.629.184.744
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 2.000 2.000
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 2.000 2.000
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 2.000 2.000
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 2.000 2.000
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - DEFENSORIA 2.000 2.000
PÚBLICA
Outras Fontes 2.800.000 1.327.332.746 1.330.132.746
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000 2.000.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000.000 2.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.000.000 2.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 2.000.000 2.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 800.000 1.327.332.746 1.328.132.746
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 19.041.495 19.441.495
0004 - ADMINISTRAÇÃO 19.041.495 19.041.495
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.655.708 12.655.708
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 5.385.787 5.385.787
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000.000 1.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 400.000 400.000
3651 - BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 400.000 400.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3576 - GESTÃO E CONTROLE DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES 200.000 200.000
PÚBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS

298/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.308.291.251 1.308.291.251


0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.308.291.251 1.308.291.251
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 1.068.353.734 1.068.353.734
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 80.219.801 80.219.801
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 58.563.162 58.563.162
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 26.800.091 26.800.091
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 73.361.866 73.361.866
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - DEFENSORIA 992.597 992.597
PÚBLICA
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3578 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA 200.000 200.000
TOTAL GERAL 2.800.000 2.956.527.490 2.959.327.490
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 2.800.000 2.956.527.490 2.959.327.490
13569 - ALAGOAS PREVIDÊNCIA 2.800.000 19.041.495 21.841.495
Todas as Fontes 2.800.000 19.041.495 21.841.495
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000 2.000.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000.000 2.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.000.000 2.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 2.000.000 2.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 800.000 19.041.495 19.841.495
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 19.041.495 19.441.495
0004 - ADMINISTRAÇÃO 19.041.495 19.041.495
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.655.708 12.655.708
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 5.385.787 5.385.787
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000.000 1.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 400.000 400.000
3651 - BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 400.000 400.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3576 - GESTÃO E CONTROLE DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES 200.000 200.000
PÚBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3578 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA 200.000 200.000
Tesouro
Outras Fontes 2.800.000 19.041.495 21.841.495
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000 2.000.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000.000 2.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.000.000 2.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 2.000.000 2.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 800.000 19.041.495 19.841.495
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 19.041.495 19.441.495
0004 - ADMINISTRAÇÃO 19.041.495 19.041.495
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.655.708 12.655.708
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 5.385.787 5.385.787
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000.000 1.000.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 400.000 400.000
3651 - BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 400.000 400.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
3576 - GESTÃO E CONTROLE DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES 200.000 200.000
PÚBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000

299/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3578 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA 200.000 200.000


13570 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE ALAGOAS 193.814.841 193.814.841
Todas as Fontes 193.814.841 193.814.841
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 193.814.841 193.814.841
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 193.814.841 193.814.841
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 193.814.841 193.814.841
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 193.814.841 193.814.841
Tesouro
Outras Fontes 193.814.841 193.814.841
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 193.814.841 193.814.841
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 193.814.841 193.814.841
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 193.814.841 193.814.841
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 193.814.841 193.814.841
13571 - FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DE ALAGOAS 1.781.063.090 1.781.063.090
Todas as Fontes 1.781.063.090 1.781.063.090
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.781.063.090 1.781.063.090
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.781.063.090 1.781.063.090
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.781.063.090 1.781.063.090
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 1.541.115.573 1.541.115.573
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 80.221.801 80.221.801
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 58.565.162 58.565.162
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 26.802.091 26.802.091
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 73.363.866 73.363.866
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - DEFENSORIA 994.597 994.597
PÚBLICA
Tesouro 878.703.126 878.703.126
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 878.703.126 878.703.126
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 878.703.126 878.703.126
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 878.703.126 878.703.126
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 878.693.126 878.693.126
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 2.000 2.000
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 2.000 2.000
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 2.000 2.000
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 2.000 2.000
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - DEFENSORIA 2.000 2.000
PÚBLICA
Outras Fontes 902.359.964 902.359.964
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 902.359.964 902.359.964
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 902.359.964 902.359.964
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 902.359.964 902.359.964
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 662.422.447 662.422.447
2458 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - ALE 80.219.801 80.219.801
2459 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO 58.563.162 58.563.162
2461 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 26.800.091 26.800.091
2462 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - TC 73.361.866 73.361.866
2463 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - DEFENSORIA 992.597 992.597
PÚBLICA
13572 - FUNDO DOS MILITARES DE ALAGOAS 962.608.064 962.608.064
Todas as Fontes 962.608.064 962.608.064
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 962.608.064 962.608.064
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 962.608.064 962.608.064
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 962.608.064 962.608.064
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 962.608.064 962.608.064
Tesouro 750.491.619 750.491.619
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 750.491.619 750.491.619
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 750.491.619 750.491.619
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 750.491.619 750.491.619
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 750.491.619 750.491.619
Outras Fontes 212.116.446 212.116.446

300/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 212.116.446 212.116.446


272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 212.116.446 212.116.446
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 212.116.446 212.116.446
2456 - ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 212.116.446 212.116.446
TOTAL GERAL 2.800.000 2.956.527.490 2.959.327.490

301/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
13005 - ALAGOAS PREVIDÊNCIA 1.629.194.744 1.330.132.746 2.959.327.490
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.629.194.744 1.326.732.746 2.955.927.490
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.629.194.744 1.313.677.038 2.942.871.782
315000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 992.597 992.597
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.629.194.744 1.311.778.039 2.940.972.784
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 906.402 906.402
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.055.708 13.055.708
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 13.055.708 13.055.708
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 3.400.000 3.400.000
440000 - INVESTIMENTOS 3.400.000 3.400.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.400.000 3.400.000
TOTAL GERAL 1.629.194.744 1.330.132.746 2.959.327.490
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.629.194.744 1.330.132.746 2.959.327.490
13569 - ALAGOAS PREVIDÊNCIA 21.841.495 21.841.495
300000 - DESPESAS CORRENTES 18.441.495 18.441.495

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.385.787 5.385.787


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.479.385 4.479.385
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 906.402 906.402
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.055.708 13.055.708
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 13.055.708 13.055.708
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 3.400.000 3.400.000
440000 - INVESTIMENTOS 3.400.000 3.400.000

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.400.000 3.400.000


13570 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE ALAGOAS 193.814.841 193.814.841
300000 - DESPESAS CORRENTES 193.814.841 193.814.841
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 193.814.841 193.814.841
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 193.814.841 193.814.841
13571 - FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DE ALAGOAS 878.703.126 902.359.964 1.781.063.090
300000 - DESPESAS CORRENTES 878.703.126 902.359.964 1.781.063.090

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 878.703.126 902.359.964 1.781.063.090


315000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 992.597 992.597
LUCRATIVOS
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 878.703.126 901.367.368 1.780.070.493
13572 - FUNDO DOS MILITARES DE ALAGOAS 750.491.619 212.116.446 962.608.064
300000 - DESPESAS CORRENTES 750.491.619 212.116.446 962.608.064

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 750.491.619 212.116.446 962.608.064


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 750.491.619 212.116.446 962.608.064
TOTAL GERAL 1.629.194.744 1.330.132.746 2.959.327.490

302/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E
AQUICULTURA

303/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 16.904.717 89.851.788 106.756.505
14030 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA 15.210.743 89.851.788 105.062.531
FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DE 1.000 1.000
14536 ALAGOAS
14566 INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 1.692.974 1.692.974
TOTAL GERAL 16.904.717 89.851.788 106.756.505

304/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 92.705.209 14.051.296 106.756.505


500 - Recursos não Vinculados de 2.853.421 12.357.322 15.210.743
Impostos
14030 - SECRETARIA DE ESTADO DA 700 - Outras Transferências de 5.611.069 5.611.069
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E Todas as Convênios ou Instrumentos Congêneres
AQUICULTURA Fontes da União
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de 84.240.719 84.240.719
Combate e Erradicação da Pobreza
14536 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO 1.000 1.000
DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DE Todas as 500 - Recursos não Vinculados de
ALAGOAS Fontes Impostos

14566 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O Todas as 500 - Recursos não Vinculados de 1.692.974 1.692.974
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL Fontes Impostos
TOTAL GERAL 92.705.209 14.051.296 106.756.505

305/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 92.705.209 14.051.296 106.756.505


Todas as Fontes 92.705.209 14.051.296 106.756.505
20 - AGRICULTURA 92.705.209 14.051.296 106.756.505
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.051.296 14.051.296
0004 - ADMINISTRAÇÃO 14.051.296 14.051.296
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.260.701 2.260.701
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 25.000 25.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 11.740.695 11.740.695
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 24.900 24.900
605 - ABASTECIMENTO 83.085.637 83.085.637
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 200.000 200.000
3702 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE AQUICULTURA 100.000 100.000
3712 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE REBANHO BOVINO 100.000 100.000
3713 - FORTALECIMENTO DA MALACOCULTURA E DO EXTRATIVISMO DE MOLUSCOS NO ESTADO
DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 82.885.637 82.885.637
3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 82.785.637 82.785.637
3706 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATADOUROS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 100.000 100.000
606 - EXTENSÃO RURAL 3.430.000 3.430.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 30.000 30.000
3747 - PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO RURAL 30.000 30.000
1041 - ALAGOAS MULHER 3.400.000 3.400.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO RURAL 3.400.000 3.400.000
607 - IRRIGAÇÃO 100 100
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100 100
3703 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA 100 100
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 6.089.472 6.089.472
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 6.089.472 6.089.472
3708 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 6.089.472 6.089.472
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
3622 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES E
FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO ÓRGÃO
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.000 100.000
3736 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE FOMENTO NA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E 100.000 100.000
VEGETAL
Tesouro 2.853.421 14.051.296 16.904.717
20 - AGRICULTURA 2.853.421 14.051.296 16.904.717
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.051.296 14.051.296
0004 - ADMINISTRAÇÃO 14.051.296 14.051.296
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.260.701 2.260.701
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 25.000 25.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 11.740.695 11.740.695
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 24.900 24.900
605 - ABASTECIMENTO 2.623.421 2.623.421
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.623.421 2.623.421
3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2.623.421 2.623.421
606 - EXTENSÃO RURAL 230.000 230.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 30.000 30.000
3747 - PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO RURAL 30.000 30.000
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO RURAL 200.000 200.000
Outras Fontes 89.851.788 89.851.788
20 - AGRICULTURA 89.851.788 89.851.788
605 - ABASTECIMENTO 80.462.216 80.462.216
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 200.000 200.000
3702 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE AQUICULTURA 100.000 100.000
3712 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE REBANHO BOVINO 100.000 100.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 80.262.216 80.262.216

306/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 80.162.216 80.162.216


3706 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATADOUROS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 100.000 100.000
606 - EXTENSÃO RURAL 3.200.000 3.200.000
1041 - ALAGOAS MULHER 3.200.000 3.200.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO RURAL 3.200.000 3.200.000
607 - IRRIGAÇÃO 100 100
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100 100
3703 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA 100 100
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 6.089.472 6.089.472
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 6.089.472 6.089.472
3708 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 6.089.472 6.089.472
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.000 100.000
3736 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE FOMENTO NA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E 100.000 100.000
VEGETAL

TOTAL GERAL 92.705.209 14.051.296 106.756.505


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 92.705.209 14.051.296 106.756.505
14030 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA 92.705.209 12.357.322 105.062.531
Todas as Fontes 92.705.209 12.357.322 105.062.531
20 - AGRICULTURA 92.705.209 12.357.322 105.062.531
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.357.322 12.357.322
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.357.322 12.357.322
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.259.701 2.259.701
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 25.000 25.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 10.047.721 10.047.721
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 24.900 24.900
605 - ABASTECIMENTO 83.085.637 83.085.637
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 200.000 200.000
3702 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE AQUICULTURA 100.000 100.000
3712 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE REBANHO BOVINO 100.000 100.000
3713 - FORTALECIMENTO DA MALACOCULTURA E DO EXTRATIVISMO DE MOLUSCOS NO
ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 82.885.637 82.885.637
3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 82.785.637 82.785.637
3706 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATADOUROS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 100.000 100.000
606 - EXTENSÃO RURAL 3.430.000 3.430.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 30.000 30.000
3747 - PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO RURAL 30.000 30.000
1041 - ALAGOAS MULHER 3.400.000 3.400.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO RURAL 3.400.000 3.400.000
607 - IRRIGAÇÃO 100 100
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100 100
3703 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA 100 100
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 6.089.472 6.089.472
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 6.089.472 6.089.472
3708 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 6.089.472 6.089.472
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
3622 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES
E FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO ÓRGÃO
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.000 100.000
3736 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE FOMENTO NA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E 100.000 100.000
VEGETAL
Tesouro 2.853.421 12.357.322 15.210.743
20 - AGRICULTURA 2.853.421 12.357.322 15.210.743
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.357.322 12.357.322
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.357.322 12.357.322

307/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.259.701 2.259.701


2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 25.000 25.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 10.047.721 10.047.721
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 24.900 24.900
605 - ABASTECIMENTO 2.623.421 2.623.421
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.623.421 2.623.421
3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2.623.421 2.623.421
606 - EXTENSÃO RURAL 230.000 230.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 30.000 30.000
3747 - PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO RURAL 30.000 30.000
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO RURAL 200.000 200.000
Outras Fontes 89.851.788 89.851.788
20 - AGRICULTURA 89.851.788 89.851.788
605 - ABASTECIMENTO 80.462.216 80.462.216
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 200.000 200.000
3702 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE AQUICULTURA 100.000 100.000
3712 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE REBANHO BOVINO 100.000 100.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 80.262.216 80.262.216
3580 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 80.162.216 80.162.216
3706 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATADOUROS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 100.000 100.000
606 - EXTENSÃO RURAL 3.200.000 3.200.000
1041 - ALAGOAS MULHER 3.200.000 3.200.000
3735 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E EXTENSÃO RURAL 3.200.000 3.200.000
607 - IRRIGAÇÃO 100 100
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100 100
3703 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA 100 100
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 6.089.472 6.089.472
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 6.089.472 6.089.472
3708 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 6.089.472 6.089.472
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.000 100.000
3736 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE FOMENTO NA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E 100.000 100.000
VEGETAL
14536 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DE ALAGOAS 1.000 1.000
Todas as Fontes 1.000 1.000
20 - AGRICULTURA 1.000 1.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000 1.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000 1.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.000 1.000
Tesouro 1.000 1.000
20 - AGRICULTURA 1.000 1.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000 1.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000 1.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.000 1.000
Outras Fontes
14566 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 1.692.974 1.692.974
Todas as Fontes 1.692.974 1.692.974
20 - AGRICULTURA 1.692.974 1.692.974
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.692.974 1.692.974
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.692.974 1.692.974
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.692.974 1.692.974
Tesouro 1.692.974 1.692.974
20 - AGRICULTURA 1.692.974 1.692.974
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.692.974 1.692.974
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.692.974 1.692.974
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.692.974 1.692.974
Outras Fontes

308/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

TOTAL GERAL 92.705.209 14.051.296 106.756.505

309/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 16.904.717 89.851.788 106.756.505
300000 - DESPESAS CORRENTES 16.879.817 84.571.937 101.451.754
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.740.695 11.740.695
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 9.796.841 9.796.841
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.943.854 1.943.854
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.139.122 84.571.937 89.711.059
332000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 4.000.000 4.000.000
338000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 100.000 100.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.139.122 80.471.937 85.611.059
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 24.900 5.279.851 5.304.751
440000 - INVESTIMENTOS 24.900 5.279.851 5.304.751
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 600.000 600.000
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.514.029 4.514.029
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 24.900 165.822 190.722
TOTAL GERAL 16.904.717 89.851.788 106.756.505
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 16.904.717 89.851.788 106.756.505
14030 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E 15.210.743 89.851.788 105.062.531
AQUICULTURA
300000 - DESPESAS CORRENTES 15.185.843 84.571.937 99.757.780
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.047.721 10.047.721
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 8.103.867 8.103.867
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.943.854 1.943.854
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.138.122 84.571.937 89.710.059
332000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 4.000.000 4.000.000
338000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 100.000 100.000

339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.138.122 80.471.937 85.610.059


400000 - DESPESAS DE CAPITAL 24.900 5.279.851 5.304.751
440000 - INVESTIMENTOS 24.900 5.279.851 5.304.751
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 600.000 600.000
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 4.514.029 4.514.029
LUCRATIVOS
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 24.900 165.822 190.722

14536 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL DO 1.000 1.000


ESTADO DE ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.000 1.000
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000 1.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.000 1.000
14566 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 1.692.974 1.692.974
SUSTENTÁVEL
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.692.974 1.692.974
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.692.974 1.692.974
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.692.974 1.692.974
TOTAL GERAL 16.904.717 89.851.788 106.756.505

310/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
E ABASTECIMENTO DE
ALAGOAS

311/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
14001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS 4.803.789 4.100.000 8.903.789
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE 4.803.789 4.100.000 8.903.789
14528 ALAGOAS

TOTAL GERAL 4.803.789 4.100.000 8.903.789

312/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

14001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS 301.000 8.602.789 8.903.789


500 - Recursos não 1.000 4.802.789 4.803.789
14528 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E Vinculados de Impostos
ABASTECIMENTO DE ALAGOAS Todas as Fontes
501 - Outros Recursos não 300.000 3.800.000 4.100.000
Vinculados
TOTAL GERAL 301.000 8.602.789 8.903.789

313/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
14001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS 301.000 8.602.789 8.903.789
Todas as Fontes 301.000 8.602.789 8.903.789
20 - AGRICULTURA 301.000 8.602.789 8.903.789
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.602.789 8.602.789
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.602.789 8.602.789
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 6.952.315 6.952.315
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 865.474 865.474
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 685.000 685.000
605 - ABASTECIMENTO 301.000 301.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 201.000 201.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 201.000 201.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 100.000 100.000
3723 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "CEASA PRA 100.000 100.000
TODO DIA"
Tesouro 1.000 4.802.789 4.803.789
20 - AGRICULTURA 1.000 4.802.789 4.803.789
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.802.789 4.802.789
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.802.789 4.802.789
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.936.315 3.936.315
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 865.474 865.474
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000
605 - ABASTECIMENTO 1.000 1.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000 1.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 1.000 1.000
Outras Fontes 300.000 3.800.000 4.100.000
20 - AGRICULTURA 300.000 3.800.000 4.100.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.800.000 3.800.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.800.000 3.800.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.016.000 3.016.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 684.000 684.000
605 - ABASTECIMENTO 300.000 300.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 200.000 200.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 100.000 100.000
3723 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "CEASA PRA 100.000 100.000
TODO DIA"

TOTAL GERAL 301.000 8.602.789 8.903.789


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 301.000 8.602.789 8.903.789

14528 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS 301.000 8.602.789 8.903.789


Todas as Fontes 301.000 8.602.789 8.903.789
20 - AGRICULTURA 301.000 8.602.789 8.903.789
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.602.789 8.602.789
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.602.789 8.602.789
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 6.952.315 6.952.315
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 865.474 865.474
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 685.000 685.000
605 - ABASTECIMENTO 301.000 301.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 201.000 201.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 201.000 201.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 100.000 100.000
3723 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "CEASA PRA 100.000 100.000
TODO DIA"
Tesouro 1.000 4.802.789 4.803.789
20 - AGRICULTURA 1.000 4.802.789 4.803.789

314/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.802.789 4.802.789
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.802.789 4.802.789
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.936.315 3.936.315
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 865.474 865.474
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000
605 - ABASTECIMENTO 1.000 1.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000 1.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 1.000 1.000
Outras Fontes 300.000 3.800.000 4.100.000
20 - AGRICULTURA 300.000 3.800.000 4.100.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.800.000 3.800.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.800.000 3.800.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.016.000 3.016.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 684.000 684.000
605 - ABASTECIMENTO 300.000 300.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 200.000 200.000
3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DO PRODUTOR 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 100.000 100.000
3723 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "CEASA PRA 100.000 100.000
TODO DIA"
TOTAL GERAL 301.000 8.602.789 8.903.789

315/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
14001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS 4.803.789 4.100.000 8.903.789
300000 - DESPESAS CORRENTES 4.803.789 3.016.000 7.819.789
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 865.474 865.474
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 709.237 709.237
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 156.237 156.237
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.938.315 3.016.000 6.954.315
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.938.315 3.016.000 6.954.315
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.084.000 1.084.000
440000 - INVESTIMENTOS 1.084.000 1.084.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.084.000 1.084.000
TOTAL GERAL 4.803.789 4.100.000 8.903.789
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 4.803.789 4.100.000 8.903.789
14528 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO 4.803.789 4.100.000 8.903.789
DE ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 4.803.789 3.016.000 7.819.789
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 865.474 865.474
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 709.237 709.237
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 156.237 156.237
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.938.315 3.016.000 6.954.315
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.938.315 3.016.000 6.954.315
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.084.000 1.084.000

440000 - INVESTIMENTOS 1.084.000 1.084.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.084.000 1.084.000
TOTAL GERAL 4.803.789 4.100.000 8.903.789

316/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

INSTITUTO DE TERRAS E
REFORMA AGRÁRIA DE
ALAGOAS

317/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
14002 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 11.706.661 11.706.661
14541 INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 11.706.661 11.706.661
TOTAL GERAL 11.706.661 11.706.661

318/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

14002 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 11.706.661 11.706.661


14541 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA 500 - Recursos não Vinculados de 11.706.661 11.706.661
AGRÁRIA DE ALAGOAS Todas as Fontes Impostos
TOTAL GERAL 11.706.661 11.706.661

319/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
14002 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 11.706.661 11.706.661
Todas as Fontes 11.706.661 11.706.661
20 - AGRICULTURA 8.326.661 8.326.661
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.326.661 8.326.661
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.326.661 8.326.661
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.854.000 1.854.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.472.661 6.472.661
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 3.380.000 3.380.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 400.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 400.000 400.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000 400.000
631 - REFORMA AGRÁRIA 2.980.000 2.980.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.350.000 1.350.000
5159 - FOMENTO À FEIRA AGRÁRIA 1.350.000 1.350.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 220.000 220.000
5091 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS 160.000 160.000
5166 - GESTÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DA REFORMA AGRARIA 60.000 60.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 650.000 650.000
5155 - APOIO ÀS FAMÍLIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 650.000 650.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 760.000 760.000
5164 - REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000 100.000
5168 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS 600.000 600.000
5169 - REALIZAÇÃO DE REORDENAMENTO FUNDIÁRIO 40.000 40.000
5183 - PROMOÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO 10.000 10.000
5245 - ALAGOAS RURAL LEGAL 10.000 10.000
Tesouro 11.706.661 11.706.661
20 - AGRICULTURA 8.326.661 8.326.661
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.326.661 8.326.661
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.326.661 8.326.661
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.854.000 1.854.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.472.661 6.472.661
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 3.380.000 3.380.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 400.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 400.000 400.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000 400.000
631 - REFORMA AGRÁRIA 2.980.000 2.980.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.350.000 1.350.000
5159 - FOMENTO À FEIRA AGRÁRIA 1.350.000 1.350.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 220.000 220.000
5091 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS 160.000 160.000
5166 - GESTÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DA REFORMA AGRARIA 60.000 60.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 650.000 650.000
5155 - APOIO ÀS FAMÍLIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 650.000 650.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 760.000 760.000
5164 - REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000 100.000
5168 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS 600.000 600.000
5169 - REALIZAÇÃO DE REORDENAMENTO FUNDIÁRIO 40.000 40.000
5183 - PROMOÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO 10.000 10.000
5245 - ALAGOAS RURAL LEGAL 10.000 10.000
Outras Fontes

TOTAL GERAL 11.706.661 11.706.661


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 11.706.661 11.706.661
14541 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 11.706.661 11.706.661
Todas as Fontes 11.706.661 11.706.661
20 - AGRICULTURA 8.326.661 8.326.661
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.326.661 8.326.661

320/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.326.661 8.326.661
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.854.000 1.854.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.472.661 6.472.661
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 3.380.000 3.380.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 400.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 400.000 400.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000 400.000
631 - REFORMA AGRÁRIA 2.980.000 2.980.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.350.000 1.350.000
5159 - FOMENTO À FEIRA AGRÁRIA 1.350.000 1.350.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 220.000 220.000
5091 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS 160.000 160.000
5166 - GESTÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DA REFORMA AGRARIA 60.000 60.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 650.000 650.000
5155 - APOIO ÀS FAMÍLIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 650.000 650.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 760.000 760.000
5164 - REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000 100.000
5168 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS 600.000 600.000
5169 - REALIZAÇÃO DE REORDENAMENTO FUNDIÁRIO 40.000 40.000
5183 - PROMOÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO 10.000 10.000
5245 - ALAGOAS RURAL LEGAL 10.000 10.000
Tesouro 11.706.661 11.706.661
20 - AGRICULTURA 8.326.661 8.326.661
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.326.661 8.326.661
0004 - ADMINISTRAÇÃO 8.326.661 8.326.661
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.854.000 1.854.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.472.661 6.472.661
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 3.380.000 3.380.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 400.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 400.000 400.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000 400.000
631 - REFORMA AGRÁRIA 2.980.000 2.980.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.350.000 1.350.000
5159 - FOMENTO À FEIRA AGRÁRIA 1.350.000 1.350.000
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 220.000 220.000
5091 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS 160.000 160.000
5166 - GESTÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DA REFORMA AGRARIA 60.000 60.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 650.000 650.000
5155 - APOIO ÀS FAMÍLIAS NA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 650.000 650.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 760.000 760.000
5164 - REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000 100.000
5168 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS 600.000 600.000
5169 - REALIZAÇÃO DE REORDENAMENTO FUNDIÁRIO 40.000 40.000
5183 - PROMOÇÃO DO CADASTRO FUNDIÁRIO 10.000 10.000
5245 - ALAGOAS RURAL LEGAL 10.000 10.000
Outras Fontes
TOTAL GERAL 11.706.661 11.706.661

321/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras
Recursos do Tesouro Fontes Recurso de Todas as Fontes

14002 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS 11.706.661 11.706.661


300000 - DESPESAS CORRENTES 11.606.661 11.606.661
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.472.661 6.472.661
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.188.354 5.188.354
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.284.307 1.284.307
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.134.000 5.134.000
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.300.000 1.300.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.834.000 3.834.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 100.000
440000 - INVESTIMENTOS 100.000 100.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 100.000 100.000
TOTAL GERAL 11.706.661 11.706.661
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 11.706.661 11.706.661

11.706.661 11.706.661
14541 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS

300000 - DESPESAS CORRENTES 11.606.661 11.606.661


310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.472.661 6.472.661
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.188.354 5.188.354
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.284.307 1.284.307
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.134.000 5.134.000
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 1.300.000 1.300.000
LUCRATIVOS
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.834.000 3.834.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 100.000
440000 - INVESTIMENTOS 100.000 100.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 100.000 100.000
TOTAL GERAL 11.706.661 11.706.661

322/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

AGÊNCIA DE DEFESA E
INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA
DE ALAGOAS

323/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
14003 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 16.666.227 1.100.000 17.766.227
14555 AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 16.666.227 1.100.000 17.766.227
TOTAL GERAL 16.666.227 1.100.000 17.766.227

324/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

14003 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 200.000 17.566.227 17.766.227


500 - Recursos não Vinculados 100.000 16.566.227 16.666.227
14555 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO de Impostos
AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS Todas as Fontes
501 - Outros Recursos não 100.000 1.000.000 1.100.000
Vinculados
TOTAL GERAL 200.000 17.566.227 17.766.227

325/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
14003 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 200.000 17.566.227 17.766.227
Todas as Fontes 200.000 17.566.227 17.766.227
04 - ADMINISTRAÇÃO 200.000 200.000
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 200.000 200.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 200.000 200.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 200.000 200.000
20 - AGRICULTURA 17.566.227 17.566.227
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.175.481 16.175.481
0004 - ADMINISTRAÇÃO 16.175.481 16.175.481
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.840.000 1.840.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 14.325.481 14.325.481
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 10.000 10.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.200.740 1.200.740
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.200.740 1.200.740
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 1.200.740 1.200.740
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 190.006 190.006
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 190.006 190.006
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 190.006 190.006
Tesouro 100.000 16.566.227 16.666.227
04 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 100.000 100.000
20 - AGRICULTURA 16.566.227 16.566.227
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.870.481 15.870.481
0004 - ADMINISTRAÇÃO 15.870.481 15.870.481
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.540.000 1.540.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 14.325.481 14.325.481
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000 5.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 585.740 585.740
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 585.740 585.740
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 585.740 585.740
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 110.006 110.006
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 110.006 110.006
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 110.006 110.006
Outras Fontes 100.000 1.000.000 1.100.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 100.000 100.000
20 - AGRICULTURA 1.000.000 1.000.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 305.000 305.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 305.000 305.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 300.000 300.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000 5.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 615.000 615.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 615.000 615.000
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 615.000 615.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 80.000 80.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 80.000 80.000
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 80.000 80.000
TOTAL GERAL 200.000 17.566.227 17.766.227
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 200.000 17.566.227 17.766.227
14555 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 200.000 17.566.227 17.766.227
Todas as Fontes 200.000 17.566.227 17.766.227
04 - ADMINISTRAÇÃO 200.000 200.000

326/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 200.000 200.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 200.000 200.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 200.000 200.000
20 - AGRICULTURA 17.566.227 17.566.227
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.175.481 16.175.481
0004 - ADMINISTRAÇÃO 16.175.481 16.175.481
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.840.000 1.840.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 14.325.481 14.325.481
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 10.000 10.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.200.740 1.200.740
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.200.740 1.200.740
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 1.200.740 1.200.740
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 190.006 190.006
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 190.006 190.006
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 190.006 190.006
Tesouro 100.000 16.566.227 16.666.227
04 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 100.000 100.000
20 - AGRICULTURA 16.566.227 16.566.227
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.870.481 15.870.481
0004 - ADMINISTRAÇÃO 15.870.481 15.870.481
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.540.000 1.540.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 14.325.481 14.325.481
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000 5.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 585.740 585.740
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 585.740 585.740
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 585.740 585.740
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 110.006 110.006
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 110.006 110.006
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 110.006 110.006
Outras Fontes 100.000 1.000.000 1.100.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
609 - DEFESA AGROPECAUARIA 100.000 100.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACINAL 100.000 100.000
20 - AGRICULTURA 1.000.000 1.000.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 305.000 305.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 305.000 305.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 300.000 300.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000 5.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 615.000 615.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 615.000 615.000
5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA 615.000 615.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 80.000 80.000
1023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 80.000 80.000
5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA 80.000 80.000
TOTAL GERAL 200.000 17.566.227 17.766.227

327/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
14003 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE ALAGOAS 16.666.227 1.100.000 17.766.227
300000 - DESPESAS CORRENTES 16.666.227 1.095.000 17.761.227
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.325.481 14.325.481
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 12.519.831 12.519.831
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.805.650 1.805.650
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.340.746 1.095.000 3.435.746
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.340.746 1.095.000 3.435.746
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 5.000
440000 - INVESTIMENTOS 5.000 5.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.000 5.000
TOTAL GERAL 16.666.227 1.100.000 17.766.227
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 16.666.227 1.100.000 17.766.227
14555 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DE 16.666.227 1.100.000 17.766.227
ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 16.666.227 1.095.000 17.761.227
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.325.481 14.325.481
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 12.519.831 12.519.831
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.805.650 1.805.650
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.340.746 1.095.000 3.435.746
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.340.746 1.095.000 3.435.746
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 5.000

440000 - INVESTIMENTOS 5.000 5.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.000 5.000
TOTAL GERAL 16.666.227 1.100.000 17.766.227

328/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

INSTITUTO DE INOVAÇÃO
PARA O
DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL

329/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
14004 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 3.679.393 161.467 3.840.860
INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 3.679.393 161.467 3.840.860
14566 SUSTENTÁVEL

TOTAL GERAL 3.679.393 161.467 3.840.860

330/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

14004 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 3.840.860 3.840.860


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.679.393 3.679.393
14566 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O Todas as Fontes 700 - Outras Transferências de Convênios
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 161.467 161.467
ou Instrumentos Congêneres da União
TOTAL GERAL 3.840.860 3.840.860

331/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
14004 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 3.840.860 3.840.860
Todas as Fontes 3.840.860 3.840.860
20 - AGRICULTURA 3.840.860 3.840.860
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.579.318 3.579.318
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.579.318 3.579.318
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.856.314 1.856.314
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 30 30
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.692.974 1.692.974
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 30.000 30.000
605 - ABASTECIMENTO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5017 - FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES 5 5
606 - EXTENSÃO RURAL 261.497 261.497
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 261.497 261.497
5016 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E REALIZAÇÃO DE PESQUISA 30 30
AGROPECUÁRIA.
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 261.467 261.467
607 - IRRIGAÇÃO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5129 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS IRRIGADOS DE PRODUÇÃO E APRENDIZAGEM - MIPAS. 5 5
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 35 35
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 35 35
5015 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 35 35
Tesouro 3.679.393 3.679.393
20 - AGRICULTURA 3.679.393 3.679.393
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.579.318 3.579.318
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.579.318 3.579.318
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.856.314 1.856.314
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 30 30
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.692.974 1.692.974
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 30.000 30.000
605 - ABASTECIMENTO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5017 - FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES 5 5
606 - EXTENSÃO RURAL 100.030 100.030
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.030 100.030
5016 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E REALIZAÇÃO DE PESQUISA 30 30
AGROPECUÁRIA.
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 100.000 100.000
607 - IRRIGAÇÃO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5129 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS IRRIGADOS DE PRODUÇÃO E APRENDIZAGEM - MIPAS. 5 5
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 35 35
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 35 35
5015 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 35 35
Outras Fontes 161.467 161.467
20 - AGRICULTURA 161.467 161.467
606 - EXTENSÃO RURAL 161.467 161.467
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 161.467 161.467
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 161.467 161.467
TOTAL GERAL 3.840.860 3.840.860
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 3.840.860 3.840.860
14566 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 3.840.860 3.840.860
Todas as Fontes 3.840.860 3.840.860
20 - AGRICULTURA 3.840.860 3.840.860
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.579.318 3.579.318
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.579.318 3.579.318

332/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.856.314 1.856.314
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 30 30
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.692.974 1.692.974
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 30.000 30.000
605 - ABASTECIMENTO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5017 - FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES 5 5
606 - EXTENSÃO RURAL 261.497 261.497
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 261.497 261.497
5016 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E REALIZAÇÃO DE PESQUISA 30 30
AGROPECUÁRIA.
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 261.467 261.467
607 - IRRIGAÇÃO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5129 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS IRRIGADOS DE PRODUÇÃO E APRENDIZAGEM - MIPAS. 5 5
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 35 35
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 35 35
5015 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 35 35
Tesouro 3.679.393 3.679.393
20 - AGRICULTURA 3.679.393 3.679.393
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.579.318 3.579.318
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.579.318 3.579.318
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.856.314 1.856.314
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 30 30
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.692.974 1.692.974
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 30.000 30.000
605 - ABASTECIMENTO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5017 - FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES 5 5
606 - EXTENSÃO RURAL 100.030 100.030
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 100.030 100.030
5016 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E REALIZAÇÃO DE PESQUISA 30 30
AGROPECUÁRIA.
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 100.000 100.000
607 - IRRIGAÇÃO 5 5
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 5 5
5129 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS IRRIGADOS DE PRODUÇÃO E APRENDIZAGEM - MIPAS. 5 5
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 35 35
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 35 35
5015 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 35 35
Outras Fontes 161.467 161.467
20 - AGRICULTURA 161.467 161.467
606 - EXTENSÃO RURAL 161.467 161.467
1025 - POLÍTICA AGRÍCOLA 161.467 161.467
5018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 161.467 161.467
TOTAL GERAL 3.840.860 3.840.860

333/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
14004 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 3.679.393 161.467 3.840.860
300000 - DESPESAS CORRENTES 3.549.393 3.549.393
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.692.974 1.692.974
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.692.974 1.692.974
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.856.419 1.856.419
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.856.419 1.856.419
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 130.000 161.467 291.467
440000 - INVESTIMENTOS 130.000 161.467 291.467
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 130.000 161.467 291.467
TOTAL GERAL 3.679.393 161.467 3.840.860
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 3.679.393 161.467 3.840.860
14566 - INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 3.679.393 161.467 3.840.860
SUSTENTÁVEL
300000 - DESPESAS CORRENTES 3.549.393 3.549.393
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.692.974 1.692.974
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.692.974 1.692.974
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.856.419 1.856.419
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.856.419 1.856.419
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 130.000 161.467 291.467
440000 - INVESTIMENTOS 130.000 161.467 291.467

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 130.000 161.467 291.467


TOTAL GERAL 3.679.393 161.467 3.840.860

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DA ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

335/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 35.459.888 294.677.267 330.137.155
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 28.803.697 2.000.000 30.803.697
15024 SOCIAL
15526 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.656.191 292.677.267 299.333.458
TOTAL GERAL 35.459.888 294.677.267 330.137.155

336/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.150.000 327.987.155 330.137.155

15024 - SECRETARIA DE ESTADO DA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 28.803.697 28.803.697
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Todas as Fontes 754 - Recursos de Operações de Crédito 2.000.000 2.000.000
500 - Recursos não Vinculados de Impostos 150.000 6.506.191 6.656.191
660 - Transferência de Recursos do Fundo 1.542.659 1.542.659
Nacional de Assistência Social - FNAS
662 - Transferências de Recursos dos 854 854
15526 - FUNDO ESTADUAL DE Fundos Municipais de Assistência Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL Todas as Fontes
665 - Transferências de Convênios e 4.918 4.918
Instrumentos Congêneres vinculados à
Assistência Social
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de 291.128.836 291.128.836
Combate e Erradicação da Pobreza
TOTAL GERAL 2.150.000 327.987.155 330.137.155

337/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.150.000 327.987.155 330.137.155


Todas as Fontes 2.150.000 327.987.155 330.137.155
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000 2.000.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000.000 2.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.000.000 2.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 2.000.000 2.000.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 327.987.155 328.137.155
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.366.979 12.366.979
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.366.979 12.366.979
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.470.000 2.470.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.500.000 1.500.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.146.979 7.146.979
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.250.000 1.250.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 150.000 304.970.176 305.120.176
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.170.000 1.170.000
5198 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS 1.170.000 1.170.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES
5218 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE CARÁTER EMERGENCIAL E VULNERABILIDADE
TEMPORÁRIA
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.100.000 1.100.000
5224 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO ESTADO 1.100.000 1.100.000
DE ALAGOAS
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 301.443.169 301.593.169
3843 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO, 150.000 150.000
AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.783.642 2.783.642
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 291.756.836 291.756.836
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 150.000 150.000
5204 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 220.789 220.789
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 450.000 450.000
5214 - APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.000.000 4.000.000
5219 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 60.000 60.000
SOCIAL - IGD SUAS
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO 1.083.538 1.083.538
CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS TIPIFICADOS 938.364 938.364
DO SUAS
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 570.289 570.289
5202 - CONCESSÃO E COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 570.289 570.289
1037 - CRESCER
5203 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 686.718 686.718
5210 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 350.000 350.000
5216 - ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS PARA GARANTIA DE MORADIAS 336.718 336.718
DIGNAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.650.000 10.650.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 10.650.000 10.650.000
3840 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS
5211 - APOIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E 10.050.000 10.050.000
VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE ALAGOAS
5225 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR COZINHAS SOLIDÁRIAS 600.000 600.000
Tesouro 150.000 35.309.888 35.459.888
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 35.309.888 35.459.888
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.366.979 12.366.979
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.366.979 12.366.979
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.470.000 2.470.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.500.000 1.500.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.146.979 7.146.979
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.250.000 1.250.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 150.000 12.292.909 12.442.909

338/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.170.000 1.170.000


5198 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS 1.170.000 1.170.000
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.100.000 1.100.000
5224 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO ESTADO 1.100.000 1.100.000
DE ALAGOAS
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 8.765.902 8.915.902
3843 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO, 150.000 150.000
AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 30.000 30.000
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.700.000 2.700.000
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 50.000 50.000
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 360.000 360.000
5214 - APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.000.000 4.000.000
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO 997.538 997.538
CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS TIPIFICADOS 628.364 628.364
DO SUAS
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 570.289 570.289
5202 - CONCESSÃO E COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 570.289 570.289
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 686.718 686.718
5210 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 350.000 350.000
5216 - ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS PARA GARANTIA DE MORADIAS 336.718 336.718
DIGNAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.650.000 10.650.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 10.650.000 10.650.000
5211 - APOIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E 10.050.000 10.050.000
VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE ALAGOAS
5225 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR COZINHAS SOLIDÁRIAS 600.000 600.000
Outras Fontes 2.000.000 292.677.267 294.677.267
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000 2.000.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000.000 2.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.000.000 2.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 2.000.000 2.000.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 292.677.267 292.677.267
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 292.677.267 292.677.267
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 292.677.267 292.677.267
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.753.642 2.753.642
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 289.056.836 289.056.836
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 100.000 100.000
5204 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 220.789 220.789
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 90.000 90.000
5219 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 60.000 60.000
SOCIAL - IGD SUAS
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO 86.000 86.000
CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS TIPIFICADOS 310.000 310.000
DO SUAS

TOTAL GERAL 2.150.000 327.987.155 330.137.155


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 2.150.000 327.987.155 330.137.155
15024 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.000.000 28.803.697 30.803.697
Todas as Fontes 2.000.000 28.803.697 30.803.697
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000 2.000.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000.000 2.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.000.000 2.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 2.000.000 2.000.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.803.697 28.803.697
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.366.979 12.366.979

339/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.366.979 12.366.979


2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.470.000 2.470.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.500.000 1.500.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.146.979 7.146.979
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.250.000 1.250.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 5.786.718 5.786.718
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.100.000 1.100.000
5224 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO ESTADO 1.100.000 1.100.000
DE ALAGOAS
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000.000 4.000.000
5214 - APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.000.000 4.000.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 686.718 686.718
5210 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 350.000 350.000
5216 - ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS PARA GARANTIA DE MORADIAS 336.718 336.718
DIGNAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.650.000 10.650.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 10.650.000 10.650.000
3840 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS
5211 - APOIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E 10.050.000 10.050.000
VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE ALAGOAS
5225 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR COZINHAS SOLIDÁRIAS 600.000 600.000
Tesouro 28.803.697 28.803.697
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.803.697 28.803.697
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.366.979 12.366.979
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.366.979 12.366.979
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.470.000 2.470.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.500.000 1.500.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.146.979 7.146.979
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.250.000 1.250.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 5.786.718 5.786.718
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.100.000 1.100.000
5224 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO ESTADO 1.100.000 1.100.000
DE ALAGOAS
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000.000 4.000.000
5214 - APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.000.000 4.000.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 686.718 686.718
5210 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 350.000 350.000
5216 - ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS PARA GARANTIA DE MORADIAS 336.718 336.718
DIGNAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.650.000 10.650.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 10.650.000 10.650.000
5211 - APOIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E 10.050.000 10.050.000
VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE ALAGOAS
5225 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR COZINHAS SOLIDÁRIAS 600.000 600.000
Outras Fontes 2.000.000 2.000.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000 2.000.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000.000 2.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.000.000 2.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 2.000.000 2.000.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 299.183.458 299.333.458
Todas as Fontes 150.000 299.183.458 299.333.458
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 299.183.458 299.333.458
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 150.000 299.183.458 299.333.458
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.170.000 1.170.000
5198 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS 1.170.000 1.170.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES
5218 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE CARÁTER EMERGENCIAL E VULNERABILIDADE
TEMPORÁRIA
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 297.443.169 297.593.169

340/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3843 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO, 150.000 150.000


AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.783.642 2.783.642
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 291.756.836 291.756.836
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 150.000 150.000
5204 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 220.789 220.789
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 450.000 450.000
5219 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 60.000 60.000
SOCIAL - IGD SUAS
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO 1.083.538 1.083.538
CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS TIPIFICADOS 938.364 938.364
DO SUAS
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 570.289 570.289
5202 - CONCESSÃO E COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 570.289 570.289
1037 - CRESCER
5203 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
Tesouro 150.000 6.506.191 6.656.191
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 6.506.191 6.656.191
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 150.000 6.506.191 6.656.191
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.170.000 1.170.000
5198 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS 1.170.000 1.170.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000 4.765.902 4.915.902
3843 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO, 150.000 150.000
AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 30.000 30.000
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.700.000 2.700.000
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 50.000 50.000
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 360.000 360.000
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO 997.538 997.538
CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS TIPIFICADOS 628.364 628.364
DO SUAS
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 570.289 570.289
5202 - CONCESSÃO E COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 570.289 570.289
Outras Fontes 292.677.267 292.677.267
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 292.677.267 292.677.267
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 292.677.267 292.677.267
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 292.677.267 292.677.267
5199 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.753.642 2.753.642
5200 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 289.056.836 289.056.836
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 100.000 100.000
5204 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 220.789 220.789
5206 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 90.000 90.000
5219 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 60.000 60.000
SOCIAL - IGD SUAS
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO 86.000 86.000
CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM SERVIÇOS TIPIFICADOS 310.000 310.000
DO SUAS
TOTAL GERAL 2.150.000 327.987.155 330.137.155

341/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 35.459.888 294.677.267 330.137.155
300000 - DESPESAS CORRENTES 33.059.888 292.647.267 325.707.155
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.196.979 7.196.979
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.854.460 5.854.460
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.342.519 1.342.519
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.862.909 292.647.267 318.510.176
334100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 370.289 6.524.870 6.895.159
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.128.364 310.000 6.438.364
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 19.364.256 285.812.397 305.176.653
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 2.400.000 2.030.000 4.430.000
440000 - INVESTIMENTOS 2.400.000 2.030.000 4.430.000
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 2.350.000 20.000 2.370.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 50.000 2.010.000 2.060.000
TOTAL GERAL 35.459.888 294.677.267 330.137.155
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 35.459.888 294.677.267 330.137.155
15024 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E 28.803.697 2.000.000 30.803.697
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
300000 - DESPESAS CORRENTES 26.503.697 26.503.697
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.196.979 7.196.979
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.854.460 5.854.460
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.342.519 1.342.519
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.306.718 19.306.718
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 5.500.000 5.500.000
LUCRATIVOS
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 13.806.718 13.806.718
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 2.300.000 2.000.000 4.300.000
440000 - INVESTIMENTOS 2.300.000 2.000.000 4.300.000
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 2.300.000 2.300.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.000 2.000.000
15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.656.191 292.677.267 299.333.458
300000 - DESPESAS CORRENTES 6.556.191 292.647.267 299.203.458

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.556.191 292.647.267 299.203.458


334100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 370.289 6.524.870 6.895.159
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 628.364 310.000 938.364
LUCRATIVOS
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.557.538 285.812.397 291.369.935
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 30.000 130.000
440000 - INVESTIMENTOS 100.000 30.000 130.000

444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 50.000 20.000 70.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 50.000 10.000 60.000
TOTAL GERAL 35.459.888 294.677.267 330.137.155

342/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DA CIÊNCIA, DA
TECNOLOGIA E DA
INOVAÇÃO

343/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 7.888.490 994.264 8.882.754
16026 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 7.858.490 7.858.490
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE EDUCAÇÃO 30.000 994.264 1.024.264
16531 SUPERIOR

TOTAL GERAL 7.888.490 994.264 8.882.754

344/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 4.695.742 4.187.012 8.882.754


16026 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA 500 - Recursos não 4.588.242 3.270.248 7.858.490
TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO Todas as Fontes Vinculados de Impostos
500 - Recursos não 7.500 22.500 30.000
16531 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, Vinculados de Impostos
TECNOLÓGICO E DE EDUCAÇÃO SUPERIOR Todas as Fontes
759 - Recursos Vinculados a 100.000 894.264 994.264
Fundos
TOTAL GERAL 4.695.742 4.187.012 8.882.754

345/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 4.695.742 4.187.012 8.882.754


Todas as Fontes 4.695.742 4.187.012 8.882.754
12 - EDUCAÇÃO 997.890 997.890
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 997.890 997.890
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 997.890 997.890
3750 - DIFUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 944.140 944.140
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 53.750 53.750
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 3.697.852 4.187.012 7.884.864
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000 3.390.248 3.395.248
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.390.248 3.390.248
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.178.501 1.178.501
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.175.497 2.175.497
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 36.250 36.250
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 5.000 5.000
3758 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NAS AÇÕES DE GOVERNO 5.000 5.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.392.852 796.764 4.189.616
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 3.392.852 796.764 4.189.616
3745 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 1.933.170 1.933.170
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 53.750 53.750
3756 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS E PROJETOS DE CUNHO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO E DE 50.000 50.000
INOVAÇÃO
3846 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLOS ESTADUAIS DE 1.355.932 1.355.932
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO 796.764 796.764
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 300.000 300.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 300.000 300.000
3754 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 300.000 300.000
Tesouro 4.595.742 3.292.748 7.888.490
12 - EDUCAÇÃO 947.890 947.890
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 947.890 947.890
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 947.890 947.890
3750 - DIFUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 944.140 944.140
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 3.750 3.750
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 3.647.852 3.292.748 6.940.600
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000 3.285.248 3.290.248
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.285.248 3.285.248
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.078.501 1.078.501
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.175.497 2.175.497
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 31.250 31.250
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 5.000 5.000
3758 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NAS AÇÕES DE GOVERNO 5.000 5.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.342.852 7.500 3.350.352
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 3.342.852 7.500 3.350.352
3745 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 1.933.170 1.933.170
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 3.750 3.750
3756 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS E PROJETOS DE CUNHO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO E DE 50.000 50.000
INOVAÇÃO
3846 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLOS ESTADUAIS DE 1.355.932 1.355.932
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO 7.500 7.500
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 300.000 300.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 300.000 300.000
3754 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 300.000 300.000
Outras Fontes 100.000 894.264 994.264
12 - EDUCAÇÃO 50.000 50.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 50.000 50.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 50.000 50.000
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 50.000 50.000

346/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 50.000 894.264 944.264


122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 105.000 105.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 105.000 105.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 100.000 100.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000 5.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.000 789.264 839.264
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 50.000 789.264 839.264
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 50.000 50.000
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO 789.264 789.264
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

TOTAL GERAL 4.695.742 4.187.012 8.882.754


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 4.695.742 4.187.012 8.882.754
16026 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 4.588.242 3.270.248 7.858.490
Todas as Fontes 4.588.242 3.270.248 7.858.490
12 - EDUCAÇÃO 944.140 944.140
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 944.140 944.140
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 944.140 944.140
3750 - DIFUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 944.140 944.140
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 3.644.102 3.270.248 6.914.350
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000 3.270.248 3.275.248
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.270.248 3.270.248
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.074.751 1.074.751
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.175.497 2.175.497
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 20.000 20.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 5.000 5.000
3758 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NAS AÇÕES DE GOVERNO 5.000 5.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.339.102 3.339.102
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 3.339.102 3.339.102
3745 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 1.933.170 1.933.170
3756 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS E PROJETOS DE CUNHO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO E DE 50.000 50.000
INOVAÇÃO
3846 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLOS ESTADUAIS DE 1.355.932 1.355.932
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 300.000 300.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 300.000 300.000
3754 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 300.000 300.000
Tesouro 4.588.242 3.270.248 7.858.490
12 - EDUCAÇÃO 944.140 944.140
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 944.140 944.140
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 944.140 944.140
3750 - DIFUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 944.140 944.140
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 3.644.102 3.270.248 6.914.350
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000 3.270.248 3.275.248
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.270.248 3.270.248
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.074.751 1.074.751
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.175.497 2.175.497
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 20.000 20.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 5.000 5.000
3758 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NAS AÇÕES DE GOVERNO 5.000 5.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.339.102 3.339.102
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 3.339.102 3.339.102
3745 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 1.933.170 1.933.170
3756 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS E PROJETOS DE CUNHO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO E DE 50.000 50.000
INOVAÇÃO
3846 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLOS ESTADUAIS DE 1.355.932 1.355.932
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 300.000 300.000

347/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 300.000 300.000


3754 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 300.000 300.000
Outras Fontes
16531 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 107.500 916.764 1.024.264
Todas as Fontes 107.500 916.764 1.024.264
12 - EDUCAÇÃO 53.750 53.750
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 53.750 53.750
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 53.750 53.750
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 53.750 53.750
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 53.750 916.764 970.514
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 120.000 120.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 120.000 120.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 103.750 103.750
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 16.250 16.250
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 53.750 796.764 850.514
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 53.750 796.764 850.514
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 53.750 53.750
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO 796.764 796.764
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Tesouro 7.500 22.500 30.000
12 - EDUCAÇÃO 3.750 3.750
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 3.750 3.750
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 3.750 3.750
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 3.750 3.750
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 3.750 22.500 26.250
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.000 15.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 15.000 15.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.750 3.750
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 11.250 11.250
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.750 7.500 11.250
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 3.750 7.500 11.250
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 3.750 3.750
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO 7.500 7.500
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Outras Fontes 100.000 894.264 994.264
12 - EDUCAÇÃO 50.000 50.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 50.000 50.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 50.000 50.000
3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 50.000 50.000
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 50.000 894.264 944.264
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 105.000 105.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 105.000 105.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 100.000 100.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000 5.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.000 789.264 839.264
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 50.000 789.264 839.264
3746 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 50.000 50.000
5136 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO 789.264 789.264
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
TOTAL GERAL 4.695.742 4.187.012 8.882.754

348/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO 7.888.490 994.264 8.882.754
300000 - DESPESAS CORRENTES 7.864.740 989.264 8.854.004
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.175.497 2.175.497
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.814.737 1.814.737
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 360.760 360.760
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.689.243 989.264 6.678.507
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 850.000 850.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.839.243 989.264 5.828.507
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 23.750 5.000 28.750
440000 - INVESTIMENTOS 23.750 5.000 28.750
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 23.750 5.000 28.750
TOTAL GERAL 7.888.490 994.264 8.882.754
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 7.888.490 994.264 8.882.754
16026 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA 7.858.490 7.858.490
INOVAÇÃO
300000 - DESPESAS CORRENTES 7.838.490 7.838.490
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.175.497 2.175.497
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.814.737 1.814.737
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 360.760 360.760
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.662.993 5.662.993
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS 850.000 850.000
LUCRATIVOS
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.812.993 4.812.993
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 20.000
440000 - INVESTIMENTOS 20.000 20.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 20.000 20.000
16531 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE 30.000 994.264 1.024.264
EDUCAÇÃO SUPERIOR
300000 - DESPESAS CORRENTES 26.250 989.264 1.015.514

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.250 989.264 1.015.514


339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 26.250 989.264 1.015.514
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 3.750 5.000 8.750
440000 - INVESTIMENTOS 3.750 5.000 8.750
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.750 5.000 8.750
TOTAL GERAL 7.888.490 994.264 8.882.754

349/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

INSTITUTO DE
METROLOGIA E QUALIDADE

350/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
16001 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 4.088.529 1.289.408 5.377.937
16537 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 4.088.529 1.289.408 5.377.937
TOTAL GERAL 4.088.529 1.289.408 5.377.937

351/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

16001 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 5.377.937 5.377.937


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.088.529 4.088.529
16537 - INSTITUTO DE METROLOGIA Todas as
E QUALIDADE Fontes 700 - Outras Transferências de Convênios ou 1.289.408 1.289.408
Instrumentos Congêneres da União
TOTAL GERAL 5.377.937 5.377.937

352/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
16001 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 5.377.937 5.377.937
Todas as Fontes 5.377.937 5.377.937
22 - INDÚSTRIA 5.377.937 5.377.937
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.377.937 5.377.937
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.377.937 5.377.937
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.842.069 2.842.069
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.432.836 2.432.836
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 103.032 103.032
Tesouro 4.088.529 4.088.529
22 - INDÚSTRIA 4.088.529 4.088.529
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.088.529 4.088.529
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.088.529 4.088.529
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.000.000 2.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.988.529 1.988.529
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
Outras Fontes 1.289.408 1.289.408
22 - INDÚSTRIA 1.289.408 1.289.408
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.289.408 1.289.408
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.289.408 1.289.408
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 842.069 842.069
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 444.307 444.307
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.032 3.032
TOTAL GERAL 5.377.937 5.377.937
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 5.377.937 5.377.937
16537 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 5.377.937 5.377.937
Todas as Fontes 5.377.937 5.377.937
22 - INDÚSTRIA 5.377.937 5.377.937
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.377.937 5.377.937
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.377.937 5.377.937
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.842.069 2.842.069
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.432.836 2.432.836
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 103.032 103.032
Tesouro 4.088.529 4.088.529
22 - INDÚSTRIA 4.088.529 4.088.529
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.088.529 4.088.529
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.088.529 4.088.529
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.000.000 2.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.988.529 1.988.529
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
Outras Fontes 1.289.408 1.289.408
22 - INDÚSTRIA 1.289.408 1.289.408
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.289.408 1.289.408
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.289.408 1.289.408
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 842.069 842.069
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 444.307 444.307
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.032 3.032
TOTAL GERAL 5.377.937 5.377.937

353/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
16001 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 4.088.529 1.289.408 5.377.937
300000 - DESPESAS CORRENTES 3.988.529 1.286.376 5.274.905
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.988.529 444.307 2.432.836
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.590.858 427.576 2.018.434
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 397.671 16.731 414.402
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000.000 842.069 2.842.069
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.000 842.069 2.842.069
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 3.032 103.032
440000 - INVESTIMENTOS 100.000 3.032 103.032
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 100.000 3.032 103.032
TOTAL GERAL 4.088.529 1.289.408 5.377.937
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 4.088.529 1.289.408 5.377.937
16537 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 4.088.529 1.289.408 5.377.937
300000 - DESPESAS CORRENTES 3.988.529 1.286.376 5.274.905

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.988.529 444.307 2.432.836


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.590.858 427.576 2.018.434
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 397.671 16.731 414.402
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000.000 842.069 2.842.069
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.000 842.069 2.842.069
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 3.032 103.032
440000 - INVESTIMENTOS 100.000 3.032 103.032

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 100.000 3.032 103.032


TOTAL GERAL 4.088.529 1.289.408 5.377.937

354/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

INSTITUTO DE TECNOLOGIA
EM INFORMÁTICA E
INFORMAÇÃO

355/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
16002 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 45.018.565 10.533.388 55.551.953
16506 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 45.018.565 10.533.388 55.551.953
TOTAL GERAL 45.018.565 10.533.388 55.551.953

356/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

16002 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 55.551.953 55.551.953


500 - Recursos não Vinculados 45.018.565 45.018.565
16506 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM de Impostos
INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO Todas as Fontes
501 - Outros Recursos não 10.533.388 10.533.388
Vinculados
TOTAL GERAL 55.551.953 55.551.953

357/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

16002 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 55.551.953 55.551.953


Todas as Fontes 55.551.953 55.551.953
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 55.551.953 55.551.953
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.143.565 11.143.565
0004 - ADMINISTRAÇÃO 11.143.565 11.143.565
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 6.125.000 6.125.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.611.309 4.611.309
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 407.256 407.256
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 44.408.388 44.408.388
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 44.408.388 44.408.388
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 500.000 500.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISSERVIÇOS DO 39.758.388 39.758.388
ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 3.500.000 3.500.000
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 650.000 650.000
Tesouro 45.018.565 45.018.565
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 45.018.565 45.018.565
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.768.565 10.768.565
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.768.565 10.768.565
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.950.000 5.950.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.611.309 4.611.309
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 207.256 207.256
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 34.250.000 34.250.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 34.250.000 34.250.000
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 300.000 300.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISSERVIÇOS DO 31.250.000 31.250.000
ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 2.300.000 2.300.000
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 400.000 400.000
Outras Fontes 10.533.388 10.533.388
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 10.533.388 10.533.388
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 375.000 375.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 375.000 375.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 175.000 175.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 200.000 200.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.158.388 10.158.388
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 10.158.388 10.158.388
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 200.000 200.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISSERVIÇOS DO 8.508.388 8.508.388
ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 1.200.000 1.200.000
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 250.000 250.000
TOTAL GERAL 55.551.953 55.551.953
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 55.551.953 55.551.953
16506 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 55.551.953 55.551.953
Todas as Fontes 55.551.953 55.551.953
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 55.551.953 55.551.953
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.143.565 11.143.565
0004 - ADMINISTRAÇÃO 11.143.565 11.143.565
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 6.125.000 6.125.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.611.309 4.611.309
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 407.256 407.256
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 44.408.388 44.408.388
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 44.408.388 44.408.388
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 500.000 500.000

358/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISSERVIÇOS DO 39.758.388 39.758.388


ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 3.500.000 3.500.000
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 650.000 650.000
Tesouro 45.018.565 45.018.565
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 45.018.565 45.018.565
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.768.565 10.768.565
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.768.565 10.768.565
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.950.000 5.950.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.611.309 4.611.309
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 207.256 207.256
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 34.250.000 34.250.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 34.250.000 34.250.000
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 300.000 300.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISSERVIÇOS DO 31.250.000 31.250.000
ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 2.300.000 2.300.000
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 400.000 400.000
Outras Fontes 10.533.388 10.533.388
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 10.533.388 10.533.388
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 375.000 375.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 375.000 375.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 175.000 175.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 200.000 200.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.158.388 10.158.388
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 10.158.388 10.158.388
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 200.000 200.000
5105 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISSERVIÇOS DO 8.508.388 8.508.388
ESTADO DE ALAGOAS
5115 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 1.200.000 1.200.000
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 250.000 250.000
TOTAL GERAL 55.551.953 55.551.953

359/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
16002 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 45.018.565 10.533.388 55.551.953
300000 - DESPESAS CORRENTES 44.611.309 9.733.388 54.344.697
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.611.309 4.611.309
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.769.628 3.769.628
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 841.681 841.681
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000.000 9.733.388 49.733.388
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 40.000.000 9.733.388 49.733.388
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 407.256 800.000 1.207.256
440000 - INVESTIMENTOS 407.256 800.000 1.207.256
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 407.256 800.000 1.207.256
TOTAL GERAL 45.018.565 10.533.388 55.551.953
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 45.018.565 10.533.388 55.551.953
16506 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E 45.018.565 10.533.388 55.551.953
INFORMAÇÃO
300000 - DESPESAS CORRENTES 44.611.309 9.733.388 54.344.697
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.611.309 4.611.309
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.769.628 3.769.628
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 841.681 841.681
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000.000 9.733.388 49.733.388
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 40.000.000 9.733.388 49.733.388
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 407.256 800.000 1.207.256

440000 - INVESTIMENTOS 407.256 800.000 1.207.256


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 407.256 800.000 1.207.256
TOTAL GERAL 45.018.565 10.533.388 55.551.953

360/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

FUNDAÇÃO DE AMPARO À
PESQUISA DO ESTADO DE
ALAGOAS

361/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
16003 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 73.610.314 2.618.103 76.228.417
16514 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 73.610.314 2.618.103 76.228.417
TOTAL GERAL 73.610.314 2.618.103 76.228.417

362/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

16003 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 46.686.439 29.541.978 76.228.417


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 44.068.336 29.541.978 73.610.314
16514 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À 501 - Outros Recursos não Vinculados 400.000 400.000
PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS Todas as Fontes
700 - Outras Transferências de Convênios ou 2.218.103 2.218.103
Instrumentos Congêneres da União
TOTAL GERAL 46.686.439 29.541.978 76.228.417

363/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

16003 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 46.686.439 29.541.978 76.228.417


Todas as Fontes 46.686.439 29.541.978 76.228.417
12 - EDUCAÇÃO 40.286.439 40.286.439
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 40.286.439 40.286.439
1013 - TEMPO DE APRENDER 28.336.439 28.336.439
3582 - APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - PSS 14.500.000 14.500.000
3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 10.336.439 10.336.439
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 3.500.000 3.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 1.950.000 1.950.000
3585 - APOIO À POPULARIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, 1.500.000 1.500.000
ACADÊMICOS E TECNOLÓGICOS - PAPRE
3586 - PROGRAMA DE APOIO À CONSOLIDAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO 450.000 450.000
ESTADO DE ALAGOAS - IES
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 10.000.000 10.000.000
3579 - APOIO AOS JOVENS PESQUISADORES 10.000.000 10.000.000
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 6.400.000 29.541.978 35.941.978
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.541.978 29.541.978
0004 - ADMINISTRAÇÃO 29.541.978 29.541.978
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.789.938 3.789.938
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.468.530 2.468.530
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 23.283.510 23.283.510
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6.400.000 6.400.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 5.500.000 5.500.000
3581 - APOIO À FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ALAGOAS 5.500.000 5.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 900.000 900.000
3587 - APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS 900.000 900.000
ESTRATÉGICAS DO ESTADO DE ALAGOAS - PDPP
Tesouro 44.068.336 29.541.978 73.610.314
12 - EDUCAÇÃO 37.668.336 37.668.336
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 37.668.336 37.668.336
1013 - TEMPO DE APRENDER 25.718.336 25.718.336
3582 - APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - PSS 14.500.000 14.500.000
3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 8.228.336 8.228.336
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 2.990.000 2.990.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 1.950.000 1.950.000
3585 - APOIO À POPULARIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, 1.500.000 1.500.000
ACADÊMICOS E TECNOLÓGICOS - PAPRE
3586 - PROGRAMA DE APOIO À CONSOLIDAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO 450.000 450.000
ESTADO DE ALAGOAS - IES
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 10.000.000 10.000.000
3579 - APOIO AOS JOVENS PESQUISADORES 10.000.000 10.000.000
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 6.400.000 29.541.978 35.941.978
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.541.978 29.541.978
0004 - ADMINISTRAÇÃO 29.541.978 29.541.978
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.789.938 3.789.938
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.468.530 2.468.530
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 23.283.510 23.283.510
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6.400.000 6.400.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 5.500.000 5.500.000
3581 - APOIO À FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ALAGOAS 5.500.000 5.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 900.000 900.000
3587 - APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS 900.000 900.000
ESTRATÉGICAS DO ESTADO DE ALAGOAS - PDPP
Outras Fontes 2.618.103 2.618.103
12 - EDUCAÇÃO 2.618.103 2.618.103
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 2.618.103 2.618.103
1013 - TEMPO DE APRENDER 2.618.103 2.618.103
3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 2.108.103 2.108.103
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 510.000 510.000
TOTAL GERAL 46.686.439 29.541.978 76.228.417

364/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 46.686.439 29.541.978 76.228.417
16514 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 46.686.439 29.541.978 76.228.417
Todas as Fontes 46.686.439 29.541.978 76.228.417
12 - EDUCAÇÃO 40.286.439 40.286.439
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 40.286.439 40.286.439
1013 - TEMPO DE APRENDER 28.336.439 28.336.439
3582 - APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - PSS 14.500.000 14.500.000
3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 10.336.439 10.336.439
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 3.500.000 3.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 1.950.000 1.950.000
3585 - APOIO À POPULARIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, 1.500.000 1.500.000
ACADÊMICOS E TECNOLÓGICOS - PAPRE
3586 - PROGRAMA DE APOIO À CONSOLIDAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO 450.000 450.000
ESTADO DE ALAGOAS - IES
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 10.000.000 10.000.000
3579 - APOIO AOS JOVENS PESQUISADORES 10.000.000 10.000.000
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 6.400.000 29.541.978 35.941.978
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.541.978 29.541.978
0004 - ADMINISTRAÇÃO 29.541.978 29.541.978
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.789.938 3.789.938
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.468.530 2.468.530
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 23.283.510 23.283.510
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6.400.000 6.400.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 5.500.000 5.500.000
3581 - APOIO À FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ALAGOAS 5.500.000 5.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 900.000 900.000
3587 - APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS 900.000 900.000
ESTRATÉGICAS DO ESTADO DE ALAGOAS - PDPP
Tesouro 44.068.336 29.541.978 73.610.314
12 - EDUCAÇÃO 37.668.336 37.668.336
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 37.668.336 37.668.336
1013 - TEMPO DE APRENDER 25.718.336 25.718.336
3582 - APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - PSS 14.500.000 14.500.000
3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 8.228.336 8.228.336
3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 2.990.000 2.990.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 1.950.000 1.950.000
3585 - APOIO À POPULARIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, 1.500.000 1.500.000
ACADÊMICOS E TECNOLÓGICOS - PAPRE
3586 - PROGRAMA DE APOIO À CONSOLIDAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO 450.000 450.000
ESTADO DE ALAGOAS - IES
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 10.000.000 10.000.000
3579 - APOIO AOS JOVENS PESQUISADORES 10.000.000 10.000.000
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 6.400.000 29.541.978 35.941.978
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.541.978 29.541.978
0004 - ADMINISTRAÇÃO 29.541.978 29.541.978
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.789.938 3.789.938
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.468.530 2.468.530
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 23.283.510 23.283.510
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6.400.000 6.400.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 5.500.000 5.500.000
3581 - APOIO À FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ALAGOAS 5.500.000 5.500.000
1024 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 900.000 900.000
3587 - APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS 900.000 900.000
ESTRATÉGICAS DO ESTADO DE ALAGOAS - PDPP
Outras Fontes 2.618.103 2.618.103
12 - EDUCAÇÃO 2.618.103 2.618.103
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 2.618.103 2.618.103
1013 - TEMPO DE APRENDER 2.618.103 2.618.103

365/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3583 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 2.108.103 2.108.103


3584 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISAS 510.000 510.000
TOTAL GERAL 46.686.439 29.541.978 76.228.417

366/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
16003 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 73.610.314 2.618.103 76.228.417
300000 - DESPESAS CORRENTES 50.926.804 2.416.103 53.342.907
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.468.530 2.468.530
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.178.297 2.178.297
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 290.233 290.233
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.458.274 2.416.103 50.874.377
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 1.270.000 910.103 2.180.103
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 47.184.274 1.506.000 48.690.274
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000 4.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 22.683.510 202.000 22.885.510
440000 - INVESTIMENTOS 22.683.510 202.000 22.885.510
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 22.683.510 202.000 22.885.510
TOTAL GERAL 73.610.314 2.618.103 76.228.417
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 73.610.314 2.618.103 76.228.417
16514 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE 73.610.314 2.618.103 76.228.417
ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 50.926.804 2.416.103 53.342.907
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.468.530 2.468.530
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.178.297 2.178.297
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 290.233 290.233
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.458.274 2.416.103 50.874.377
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS 1.270.000 910.103 2.180.103
LUCRATIVOS
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 47.184.274 1.506.000 48.690.274
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000 4.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 22.683.510 202.000 22.885.510
440000 - INVESTIMENTOS 22.683.510 202.000 22.885.510
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 22.683.510 202.000 22.885.510
TOTAL GERAL 73.610.314 2.618.103 76.228.417

367/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DA COMUNICAÇÃO

368/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 18.205.997 18.205.997
17010 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 18.205.997 18.205.997
TOTAL GERAL 18.205.997 18.205.997

369/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O.
Operações Especiais Projetos Atividades Total
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 18.205.997 18.205.997
17010 - SECRETARIA DE ESTADO DA 500 - Recursos não Vinculados de 18.205.997 18.205.997
COMUNICAÇÃO Todas as Fontes Impostos
TOTAL GERAL 18.205.997 18.205.997

370/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 18.205.997 18.205.997
Todas as Fontes 18.205.997 18.205.997
24 - COMUNICAÇÕES 18.205.997 18.205.997
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.327.879 5.327.879
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.267.879 5.267.879
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.469.999 2.469.999
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.697.880 2.697.880
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 60.000 60.000
5213 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO 60.000 60.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 150.000 150.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 150.000 150.000
5184 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 150.000 150.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.728.118 12.728.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.728.118 12.728.118
5266 - PROMOÇÃO DE PLANO DE MIDIAS E CAMPANHAS 12.728.118 12.728.118
Tesouro 18.205.997 18.205.997
24 - COMUNICAÇÕES 18.205.997 18.205.997
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.327.879 5.327.879
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.267.879 5.267.879
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.469.999 2.469.999
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.697.880 2.697.880
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 60.000 60.000
5213 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO 60.000 60.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 150.000 150.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 150.000 150.000
5184 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 150.000 150.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.728.118 12.728.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.728.118 12.728.118
5266 - PROMOÇÃO DE PLANO DE MIDIAS E CAMPANHAS 12.728.118 12.728.118
Outras Fontes

TOTAL GERAL 18.205.997 18.205.997


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 18.205.997 18.205.997

17010 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 18.205.997 18.205.997


Todas as Fontes 18.205.997 18.205.997
24 - COMUNICAÇÕES 18.205.997 18.205.997
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.327.879 5.327.879
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.267.879 5.267.879
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.469.999 2.469.999
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.697.880 2.697.880
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 60.000 60.000
5213 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO 60.000 60.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 150.000 150.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 150.000 150.000
5184 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 150.000 150.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.728.118 12.728.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.728.118 12.728.118
5266 - PROMOÇÃO DE PLANO DE MIDIAS E CAMPANHAS 12.728.118 12.728.118
Tesouro 18.205.997 18.205.997
24 - COMUNICAÇÕES 18.205.997 18.205.997
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.327.879 5.327.879
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.267.879 5.267.879
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.469.999 2.469.999
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.697.880 2.697.880

371/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 60.000 60.000
5213 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO 60.000 60.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 150.000 150.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 150.000 150.000
5184 - PROMOÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 150.000 150.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.728.118 12.728.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.728.118 12.728.118
5266 - PROMOÇÃO DE PLANO DE MIDIAS E CAMPANHAS 12.728.118 12.728.118
Outras Fontes
TOTAL GERAL 18.205.997 18.205.997

372/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 18.205.997 18.205.997
300000 - DESPESAS CORRENTES 18.005.997 18.005.997
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.697.880 2.697.880
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.244.940 2.244.940
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 452.940 452.940
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.308.117 15.308.117
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 15.308.117 15.308.117
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 200.000
440000 - INVESTIMENTOS 200.000 200.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 200.000 200.000
TOTAL GERAL 18.205.997 18.205.997
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 18.205.997 18.205.997
17010 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 18.205.997 18.205.997
300000 - DESPESAS CORRENTES 18.005.997 18.005.997

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.697.880 2.697.880


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.244.940 2.244.940
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 452.940 452.940
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.308.117 15.308.117
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 15.308.117 15.308.117
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 200.000
440000 - INVESTIMENTOS 200.000 200.000

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 200.000 200.000


TOTAL GERAL 18.205.997 18.205.997

373/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

INSTITUTO ZUMBI DOS


PALMARES

374/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
17001 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 9.292.851 524.400 9.817.251
17517 INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 9.292.851 524.400 9.817.251
TOTAL GERAL 9.292.851 524.400 9.817.251

375/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O.
Operações Especiais Projetos Atividades Total
17001 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 135.000 9.682.251 9.817.251
500 - Recursos não Vinculados de Impostos 80.000 9.212.851 9.292.851
17517 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES Todas as Fontes
501 - Outros Recursos não Vinculados 55.000 469.400 524.400
TOTAL GERAL 135.000 9.682.251 9.817.251

376/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

17001 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 135.000 9.682.251 9.817.251


Todas as Fontes 135.000 9.682.251 9.817.251
24 - COMUNICAÇÕES 135.000 9.682.251 9.817.251
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.572.251 9.572.251
0004 - ADMINISTRAÇÃO 9.572.251 9.572.251
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.454.250 1.454.250
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 103.400 103.400
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.532.661 7.532.661
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 481.940 481.940
392 - DIFUSÃO CULTURAL 110.000 110.000
1020 - CULTURA 55.000 55.000
5138 - OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, SALA DE CINEMA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE 55.000 55.000
MÚSICA PARA COMUNIDADE NO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
5139 - PROGRAMAS DE RÁDIO E TV, GERAÇÃO DE CONTEÚDOS E EVENTOS NAS EMISSORAS DO IZP 55.000 55.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 135.000 135.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 135.000 135.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 135.000 135.000
Tesouro 80.000 9.212.851 9.292.851
24 - COMUNICAÇÕES 80.000 9.212.851 9.292.851
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.102.851 9.102.851
0004 - ADMINISTRAÇÃO 9.102.851 9.102.851
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.274.250 1.274.250
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 50.000 50.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.532.661 7.532.661
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 245.940 245.940
392 - DIFUSÃO CULTURAL 110.000 110.000
1020 - CULTURA 55.000 55.000
5138 - OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, SALA DE CINEMA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE 55.000 55.000
MÚSICA PARA COMUNIDADE NO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
5139 - PROGRAMAS DE RÁDIO E TV, GERAÇÃO DE CONTEÚDOS E EVENTOS NAS EMISSORAS DO IZP 55.000 55.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 80.000 80.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 80.000 80.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 80.000 80.000
Outras Fontes 55.000 469.400 524.400
24 - COMUNICAÇÕES 55.000 469.400 524.400
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 469.400 469.400
0004 - ADMINISTRAÇÃO 469.400 469.400
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 180.000 180.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 53.400 53.400
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 236.000 236.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 55.000 55.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 55.000 55.000
TOTAL GERAL 135.000 9.682.251 9.817.251
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 135.000 9.682.251 9.817.251
17517 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 135.000 9.682.251 9.817.251
Todas as Fontes 135.000 9.682.251 9.817.251
24 - COMUNICAÇÕES 135.000 9.682.251 9.817.251
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.572.251 9.572.251
0004 - ADMINISTRAÇÃO 9.572.251 9.572.251
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.454.250 1.454.250
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 103.400 103.400
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.532.661 7.532.661
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 481.940 481.940

377/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

392 - DIFUSÃO CULTURAL 110.000 110.000


1020 - CULTURA 55.000 55.000
5138 - OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, SALA DE CINEMA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE 55.000 55.000
MÚSICA PARA COMUNIDADE NO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
5139 - PROGRAMAS DE RÁDIO E TV, GERAÇÃO DE CONTEÚDOS E EVENTOS NAS EMISSORAS DO IZP 55.000 55.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 135.000 135.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 135.000 135.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 135.000 135.000
Tesouro 80.000 9.212.851 9.292.851
24 - COMUNICAÇÕES 80.000 9.212.851 9.292.851
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.102.851 9.102.851
0004 - ADMINISTRAÇÃO 9.102.851 9.102.851
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.274.250 1.274.250
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 50.000 50.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.532.661 7.532.661
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 245.940 245.940
392 - DIFUSÃO CULTURAL 110.000 110.000
1020 - CULTURA 55.000 55.000
5138 - OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, SALA DE CINEMA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE 55.000 55.000
MÚSICA PARA COMUNIDADE NO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
5139 - PROGRAMAS DE RÁDIO E TV, GERAÇÃO DE CONTEÚDOS E EVENTOS NAS EMISSORAS DO IZP 55.000 55.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 80.000 80.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 80.000 80.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 80.000 80.000
Outras Fontes 55.000 469.400 524.400
24 - COMUNICAÇÕES 55.000 469.400 524.400
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 469.400 469.400
0004 - ADMINISTRAÇÃO 469.400 469.400
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 180.000 180.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 53.400 53.400
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 236.000 236.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 55.000 55.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 55.000 55.000
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL LINDA MASCARENHAS 55.000 55.000
TOTAL GERAL 135.000 9.682.251 9.817.251

378/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
17001 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 9.292.851 524.400 9.817.251
300000 - DESPESAS CORRENTES 9.152.851 474.400 9.627.251
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.532.661 7.532.661
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.030.326 6.030.326
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.502.335 1.502.335
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.620.190 474.400 2.094.590
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.620.190 474.400 2.094.590
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 140.000 50.000 190.000
440000 - INVESTIMENTOS 140.000 50.000 190.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 140.000 50.000 190.000
TOTAL GERAL 9.292.851 524.400 9.817.251
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 9.292.851 524.400 9.817.251
17517 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 9.292.851 524.400 9.817.251
300000 - DESPESAS CORRENTES 9.152.851 474.400 9.627.251

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.532.661 7.532.661


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.030.326 6.030.326
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.502.335 1.502.335
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.620.190 474.400 2.094.590
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.620.190 474.400 2.094.590
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 140.000 50.000 190.000
440000 - INVESTIMENTOS 140.000 50.000 190.000

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 140.000 50.000 190.000


TOTAL GERAL 9.292.851 524.400 9.817.251

379/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DA CULTURA

380/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 34.482.600 46.032 34.528.632
18021 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 31.222.101 31.222.101
18557 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS 3.260.499 46.032 3.306.531
TOTAL GERAL 34.482.600 46.032 34.528.632

381/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2.729.648 31.798.984 34.528.632


18021 - SECRETARIA DE ESTADO DA Todas as 2.729.648 28.492.453 31.222.101
CULTURA Fontes 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.260.499 3.260.499


18557 - FUNDO DE Todas as 501 - Outros Recursos não Vinculados 39.724 39.724
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES Fontes
CULTURAIS 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - 6.308 6.308
LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
TOTAL GERAL 2.729.648 31.798.984 34.528.632

382/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2.729.648 31.798.984 34.528.632


Todas as Fontes 2.729.648 31.798.984 34.528.632
13 - CULTURA 2.729.648 31.798.984 34.528.632
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.353.952 7.353.952
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.353.952 7.353.952
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.303.552 2.303.552
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 140.000 140.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.800.400 4.800.400
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000 110.000
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.490.000 1.490.000
1020 - CULTURA 1.490.000 1.490.000
3716 - VALORIZAÇÃO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL DO 1.090.000 1.090.000
ESTADO
3719 - VALORIZAÇÃO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO 400.000 400.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 1.239.648 24.445.032 25.684.680
1020 - CULTURA 1.239.648 24.445.032 25.684.680
3730 - REALIZAÇÃO DA VIRADA CULTURAL 700.000 700.000
3733 - IMPLANTAÇÃO DO ALAGOAS FILMCOMMITION 134.912 134.912
3738 - ALAGOAS CRIATIVA 404.736 404.736
5104 - PROMOÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS CULTURAIS NO ESTADO 6.044.674 6.044.674
5108 - PROMOVER AÇÕES PARA INCLUSÃO DAS MINORIAS NA ARTE E NA CULTURA 1.000.000 1.000.000
5111 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS AGENTES CULTURAIS DO ESTADO 3.892.572 3.892.572
5112 - APOIO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO E 10.001.255 10.001.255
EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS
5116 - APOIO À ARTE E CULTURA NO BRASIL E NO EXTERIOR 100.000 100.000
5118 - COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE: CULTURA, MUSEUS E BIBLIOTECAS 100.000 100.000
5125 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MESTRES DO PATRIMÔNIO VIVO 1.000.000 1.000.000
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA FORTALECER O 1.956.531 1.956.531
FICA
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DOAÇÃO AO 350.000 350.000
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC
Tesouro 2.729.648 31.752.952 34.482.600
13 - CULTURA 2.729.648 31.752.952 34.482.600
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.353.952 7.353.952
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.353.952 7.353.952
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.303.552 2.303.552
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 140.000 140.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.800.400 4.800.400
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000 110.000
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.490.000 1.490.000
1020 - CULTURA 1.490.000 1.490.000
3716 - VALORIZAÇÃO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL DO 1.090.000 1.090.000
ESTADO
3719 - VALORIZAÇÃO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO 400.000 400.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 1.239.648 24.399.000 25.638.648
1020 - CULTURA 1.239.648 24.399.000 25.638.648
3730 - REALIZAÇÃO DA VIRADA CULTURAL 700.000 700.000
3733 - IMPLANTAÇÃO DO ALAGOAS FILMCOMMITION 134.912 134.912
3738 - ALAGOAS CRIATIVA 404.736 404.736
5104 - PROMOÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS CULTURAIS NO ESTADO 6.044.674 6.044.674
5108 - PROMOVER AÇÕES PARA INCLUSÃO DAS MINORIAS NA ARTE E NA CULTURA 1.000.000 1.000.000
5111 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS AGENTES CULTURAIS DO ESTADO 3.892.572 3.892.572
5112 - APOIO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO E 10.001.255 10.001.255
EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS
5116 - APOIO À ARTE E CULTURA NO BRASIL E NO EXTERIOR 100.000 100.000
5118 - COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE: CULTURA, MUSEUS E BIBLIOTECAS 100.000 100.000
5125 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MESTRES DO PATRIMÔNIO VIVO 1.000.000 1.000.000
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA FORTALECER O 1.950.223 1.950.223
FICA
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DOAÇÃO AO 310.276 310.276
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC

383/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

Outras Fontes 46.032 46.032


13 - CULTURA 46.032 46.032
392 - DIFUSÃO CULTURAL 46.032 46.032
1020 - CULTURA 46.032 46.032
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA FORTALECER O 6.308 6.308
FICA
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DOAÇÃO AO 39.724 39.724
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC

TOTAL GERAL 2.729.648 31.798.984 34.528.632


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 2.729.648 31.798.984 34.528.632
18021 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 2.729.648 28.492.453 31.222.101
Todas as Fontes 2.729.648 28.492.453 31.222.101
13 - CULTURA 2.729.648 28.492.453 31.222.101
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.353.952 7.353.952
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.353.952 7.353.952
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.303.552 2.303.552
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 140.000 140.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.800.400 4.800.400
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000 110.000
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.490.000 1.490.000
1020 - CULTURA 1.490.000 1.490.000
3716 - VALORIZAÇÃO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL DO 1.090.000 1.090.000
ESTADO
3719 - VALORIZAÇÃO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO 400.000 400.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 1.239.648 21.138.501 22.378.149
1020 - CULTURA 1.239.648 21.138.501 22.378.149
3730 - REALIZAÇÃO DA VIRADA CULTURAL 700.000 700.000
3733 - IMPLANTAÇÃO DO ALAGOAS FILMCOMMITION 134.912 134.912
3738 - ALAGOAS CRIATIVA 404.736 404.736
5104 - PROMOÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS CULTURAIS NO ESTADO 6.044.674 6.044.674
5108 - PROMOVER AÇÕES PARA INCLUSÃO DAS MINORIAS NA ARTE E NA CULTURA 1.000.000 1.000.000
5111 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS AGENTES CULTURAIS DO ESTADO 3.892.572 3.892.572
5112 - APOIO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO E 10.001.255 10.001.255
EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS
5116 - APOIO À ARTE E CULTURA NO BRASIL E NO EXTERIOR 100.000 100.000
5118 - COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE: CULTURA, MUSEUS E BIBLIOTECAS 100.000 100.000
Tesouro 2.729.648 28.492.453 31.222.101
13 - CULTURA 2.729.648 28.492.453 31.222.101
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.353.952 7.353.952
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.353.952 7.353.952
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.303.552 2.303.552
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 140.000 140.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.800.400 4.800.400
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000 110.000
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.490.000 1.490.000
1020 - CULTURA 1.490.000 1.490.000
3716 - VALORIZAÇÃO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL DO 1.090.000 1.090.000
ESTADO
3719 - VALORIZAÇÃO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO 400.000 400.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 1.239.648 21.138.501 22.378.149
1020 - CULTURA 1.239.648 21.138.501 22.378.149
3730 - REALIZAÇÃO DA VIRADA CULTURAL 700.000 700.000
3733 - IMPLANTAÇÃO DO ALAGOAS FILMCOMMITION 134.912 134.912
3738 - ALAGOAS CRIATIVA 404.736 404.736
5104 - PROMOÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS CULTURAIS NO ESTADO 6.044.674 6.044.674
5108 - PROMOVER AÇÕES PARA INCLUSÃO DAS MINORIAS NA ARTE E NA CULTURA 1.000.000 1.000.000
5111 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS AGENTES CULTURAIS DO ESTADO 3.892.572 3.892.572

384/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5112 - APOIO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO E 10.001.255 10.001.255


EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS
5116 - APOIO À ARTE E CULTURA NO BRASIL E NO EXTERIOR 100.000 100.000
5118 - COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE: CULTURA, MUSEUS E BIBLIOTECAS 100.000 100.000
Outras Fontes
18557 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS 3.306.531 3.306.531
Todas as Fontes 3.306.531 3.306.531
13 - CULTURA 3.306.531 3.306.531
392 - DIFUSÃO CULTURAL 3.306.531 3.306.531
1020 - CULTURA 3.306.531 3.306.531
5125 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MESTRES DO PATRIMÔNIO VIVO 1.000.000 1.000.000
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA FORTALECER O 1.956.531 1.956.531
FICA
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DOAÇÃO AO 350.000 350.000
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC
Tesouro 3.260.499 3.260.499
13 - CULTURA 3.260.499 3.260.499
392 - DIFUSÃO CULTURAL 3.260.499 3.260.499
1020 - CULTURA 3.260.499 3.260.499
5125 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MESTRES DO PATRIMÔNIO VIVO 1.000.000 1.000.000
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA FORTALECER O 1.950.223 1.950.223
FICA
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DOAÇÃO AO 310.276 310.276
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC
Outras Fontes 46.032 46.032
13 - CULTURA 46.032 46.032
392 - DIFUSÃO CULTURAL 46.032 46.032
1020 - CULTURA 46.032 46.032
5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS SEGMENTOS, PARA FORTALECER O 6.308 6.308
FICA
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DOAÇÃO AO 39.724 39.724
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS - FDAC
TOTAL GERAL 2.729.648 31.798.984 34.528.632

385/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 34.482.600 46.032 34.528.632
300000 - DESPESAS CORRENTES 34.232.600 46.032 34.278.632
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.800.400 4.800.400
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.980.529 3.980.529
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 819.871 819.871
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.432.200 46.032 29.478.232
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 29.432.200 46.032 29.478.232
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 250.000
440000 - INVESTIMENTOS 250.000 250.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 250.000 250.000
TOTAL GERAL 34.482.600 46.032 34.528.632
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 34.482.600 46.032 34.528.632
18021 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 31.222.101 31.222.101
300000 - DESPESAS CORRENTES 30.972.101 30.972.101

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.800.400 4.800.400


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.980.529 3.980.529
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 819.871 819.871
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.171.701 26.171.701
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 26.171.701 26.171.701
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 250.000
440000 - INVESTIMENTOS 250.000 250.000

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 250.000 250.000


18557 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS 3.260.499 46.032 3.306.531
300000 - DESPESAS CORRENTES 3.260.499 46.032 3.306.531
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.260.499 46.032 3.306.531
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.260.499 46.032 3.306.531
TOTAL GERAL 34.482.600 46.032 34.528.632

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

DIRETORIA DE TEATROS DO
ESTADO DE ALAGOAS

387/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
18001 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 3.578.558 150.000 3.728.558
18520 DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 3.578.558 150.000 3.728.558
TOTAL GERAL 3.578.558 150.000 3.728.558

388/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O.
Operações Especiais Projetos Atividades Total
18001 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 3.728.558 3.728.558
500 - Recursos não Vinculados de 3.578.558 3.578.558
18520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE Impostos
ALAGOAS Todas as Fontes
501 - Outros Recursos não 150.000 150.000
Vinculados
TOTAL GERAL 3.728.558 3.728.558

389/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
18001 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 3.728.558 3.728.558
Todas as Fontes 3.728.558 3.728.558
13 - CULTURA 3.728.558 3.728.558
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.468.558 1.468.558
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.468.558 1.468.558
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.378.558 1.378.558
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 90.000 90.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 2.260.000 2.260.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.110.000 2.110.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.110.000 2.110.000
1020 - CULTURA 150.000 150.000
5150 - APOIO E FOMENTO ÀS EXPOSIÇÕES
5282 - APOIO E FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 150.000 150.000
Tesouro 3.578.558 3.578.558
13 - CULTURA 3.578.558 3.578.558
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.468.558 1.468.558
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.468.558 1.468.558
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.378.558 1.378.558
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 90.000 90.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 2.110.000 2.110.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.110.000 2.110.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.110.000 2.110.000
Outras Fontes 150.000 150.000
13 - CULTURA 150.000 150.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 150.000 150.000
1020 - CULTURA 150.000 150.000
5282 - APOIO E FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 150.000 150.000
TOTAL GERAL 3.728.558 3.728.558
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 3.728.558 3.728.558
18520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 3.728.558 3.728.558
Todas as Fontes 3.728.558 3.728.558
13 - CULTURA 3.728.558 3.728.558
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.468.558 1.468.558
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.468.558 1.468.558
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.378.558 1.378.558
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 90.000 90.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 2.260.000 2.260.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.110.000 2.110.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.110.000 2.110.000
1020 - CULTURA 150.000 150.000
5150 - APOIO E FOMENTO ÀS EXPOSIÇÕES
5282 - APOIO E FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 150.000 150.000
Tesouro 3.578.558 3.578.558
13 - CULTURA 3.578.558 3.578.558
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.468.558 1.468.558
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.468.558 1.468.558
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.378.558 1.378.558
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 90.000 90.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 2.110.000 2.110.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.110.000 2.110.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.110.000 2.110.000
Outras Fontes 150.000 150.000
13 - CULTURA 150.000 150.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 150.000 150.000
1020 - CULTURA 150.000 150.000
5282 - APOIO E FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 150.000 150.000

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
TOTAL GERAL 3.728.558 3.728.558

391/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
18001 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 3.578.558 150.000 3.728.558
300000 - DESPESAS CORRENTES 3.498.558 150.000 3.648.558
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.378.558 1.378.558
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.156.139 1.156.139
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 222.419 222.419
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.120.000 150.000 2.270.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.120.000 150.000 2.270.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 80.000 80.000
440000 - INVESTIMENTOS 80.000 80.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 80.000 80.000
TOTAL GERAL 3.578.558 150.000 3.728.558
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 3.578.558 150.000 3.728.558
18520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS 3.578.558 150.000 3.728.558
300000 - DESPESAS CORRENTES 3.498.558 150.000 3.648.558

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.378.558 1.378.558


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.156.139 1.156.139
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 222.419 222.419
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.120.000 150.000 2.270.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.120.000 150.000 2.270.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 80.000 80.000
440000 - INVESTIMENTOS 80.000 80.000

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 80.000 80.000


TOTAL GERAL 3.578.558 150.000 3.728.558

392/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DA SEGURANÇA PÚBLICA

393/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 139.259.850 15.826.148 155.085.998
19033 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 139.259.850 102.000 139.361.850
19563 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 15.524.148 15.524.148
19565 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 200.000 200.000
TOTAL GERAL 139.259.850 15.826.148 155.085.998

394/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 56.253.083 98.832.915 155.085.998


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.726.935 98.532.915 139.259.850
19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA Todas as
SEGURANÇA PÚBLICA Fontes 700 - Outras Transferências de Convênios ou 102.000 102.000
Instrumentos Congêneres da União
501 - Outros Recursos não Vinculados 1.000 1.000
19563 - FUNDO ESPECIAL DE Todas as 713 - Transferências Fundo a Fundo de 8.274.148 8.274.148
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE Fontes Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP
ALAGOAS
759 - Recursos Vinculados a Fundos 7.149.000 100.000 7.249.000
19565 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA Todas as 200.000 200.000
CIVIL Fontes 759 - Recursos Vinculados a Fundos

TOTAL GERAL 56.253.083 98.832.915 155.085.998

395/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 56.253.083 98.832.915 155.085.998
Todas as Fontes 56.253.083 98.832.915 155.085.998
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 56.253.083 98.832.915 155.085.998
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 196.336 98.632.915 98.829.251
0004 - ADMINISTRAÇÃO 98.632.915 98.632.915
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 48.904.282 48.904.282
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 43.228.633 43.228.633
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.500.000 6.500.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 196.336 196.336
3633 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 64.118 64.118
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 132.218 132.218
181 - POLICIAMENTO 56.056.747 56.056.747
0004 - ADMINISTRAÇÃO 15.359.030 15.359.030
3646 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 15.359.030 15.359.030
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 40.697.717 40.697.717
3608 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA 15.000.000 15.000.000
PÚBLICA - CISP'S
3612 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000.000 5.000.000
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 946.717 946.717
3654 - CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 1.000
3837 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA TAREFA 19.750.000 19.750.000
182 - DEFESA CIVIL 200.000 200.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 200.000 200.000
5066 - PREVENÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA E COMBATE PÓS-DESASTRE 200.000 200.000
Tesouro 40.726.935 98.532.915 139.259.850
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 40.726.935 98.532.915 139.259.850
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 131.218 98.532.915 98.664.133
0004 - ADMINISTRAÇÃO 98.532.915 98.532.915
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 48.804.282 48.804.282
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 43.228.633 43.228.633
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.500.000 6.500.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 131.218 131.218
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 131.218 131.218
181 - POLICIAMENTO 40.595.717 40.595.717
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 40.595.717 40.595.717
3608 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA 15.000.000 15.000.000
PÚBLICA - CISP'S
3612 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000.000 5.000.000
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 845.717 845.717
3837 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA TAREFA 19.750.000 19.750.000
Outras Fontes 15.526.148 300.000 15.826.148
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 15.526.148 300.000 15.826.148
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 65.118 100.000 165.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 100.000 100.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 65.118 65.118
3633 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 64.118 64.118
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 1.000
181 - POLICIAMENTO 15.461.030 15.461.030
0004 - ADMINISTRAÇÃO 15.359.030 15.359.030
3646 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 15.359.030 15.359.030
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 102.000 102.000
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 101.000 101.000
3654 - CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 1.000
182 - DEFESA CIVIL 200.000 200.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 200.000 200.000
5066 - PREVENÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA E COMBATE PÓS-DESASTRE 200.000 200.000
TOTAL GERAL 56.253.083 98.832.915 155.085.998
Linha em branco

396/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total

Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 56.253.083 98.832.915 155.085.998
19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 40.828.935 98.532.915 139.361.850
Todas as Fontes 40.828.935 98.532.915 139.361.850
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 40.828.935 98.532.915 139.361.850
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 132.218 98.532.915 98.665.133
0004 - ADMINISTRAÇÃO 98.532.915 98.532.915
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 48.804.282 48.804.282
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 43.228.633 43.228.633
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.500.000 6.500.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 132.218 132.218
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 132.218 132.218
181 - POLICIAMENTO 40.696.717 40.696.717
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 40.696.717 40.696.717
3608 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA 15.000.000 15.000.000
PÚBLICA - CISP'S
3612 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000.000 5.000.000
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 946.717 946.717
3837 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA TAREFA 19.750.000 19.750.000
Tesouro 40.726.935 98.532.915 139.259.850
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 40.726.935 98.532.915 139.259.850
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 131.218 98.532.915 98.664.133
0004 - ADMINISTRAÇÃO 98.532.915 98.532.915
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 48.804.282 48.804.282
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 43.228.633 43.228.633
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.500.000 6.500.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 131.218 131.218
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 131.218 131.218
181 - POLICIAMENTO 40.595.717 40.595.717
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 40.595.717 40.595.717
3608 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA 15.000.000 15.000.000
PÚBLICA - CISP'S
3612 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000.000 5.000.000
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 845.717 845.717
3837 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA TAREFA 19.750.000 19.750.000
Outras Fontes 102.000 102.000
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 102.000 102.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000 1.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.000 1.000
3658 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 1.000
181 - POLICIAMENTO 101.000 101.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 101.000 101.000
3614 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 101.000 101.000
19563 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 15.424.148 100.000 15.524.148
Todas as Fontes 15.424.148 100.000 15.524.148
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 15.424.148 100.000 15.524.148
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 64.118 100.000 164.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 100.000 100.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 64.118 64.118
3633 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 64.118 64.118
181 - POLICIAMENTO 15.360.030 15.360.030
0004 - ADMINISTRAÇÃO 15.359.030 15.359.030
3646 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 15.359.030 15.359.030
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.000 1.000
3654 - CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 1.000
Tesouro
Outras Fontes 15.424.148 100.000 15.524.148
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 15.424.148 100.000 15.524.148

397/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 64.118 100.000 164.118
0004 - ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 100.000 100.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 64.118 64.118
3633 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 64.118 64.118
181 - POLICIAMENTO 15.360.030 15.360.030
0004 - ADMINISTRAÇÃO 15.359.030 15.359.030
3646 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 15.359.030 15.359.030
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.000 1.000
3654 - CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 1.000
19565 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 200.000 200.000
Todas as Fontes 200.000 200.000
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 200.000 200.000
182 - DEFESA CIVIL 200.000 200.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 200.000 200.000
5066 - PREVENÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA E COMBATE PÓS-DESASTRE 200.000 200.000
Tesouro
Outras Fontes 200.000 200.000
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 200.000 200.000
182 - DEFESA CIVIL 200.000 200.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 200.000 200.000
5066 - PREVENÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA E COMBATE PÓS-DESASTRE 200.000 200.000
TOTAL GERAL 56.253.083 98.832.915 155.085.998

398/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 139.259.850 15.826.148 155.085.998
300000 - DESPESAS CORRENTES 111.914.133 8.975.148 120.889.281
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.228.633 43.228.633
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 41.316.617 41.316.617
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.912.016 1.912.016
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.685.500 8.975.148 77.660.648
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 68.650.500 8.975.148 77.625.648
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 35.000 35.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 27.345.717 6.851.000 34.196.717
440000 - INVESTIMENTOS 27.345.717 6.851.000 34.196.717
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 27.345.717 6.851.000 34.196.717
TOTAL GERAL 139.259.850 15.826.148 155.085.998
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 139.259.850 15.826.148 155.085.998
19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 139.259.850 102.000 139.361.850
300000 - DESPESAS CORRENTES 111.914.133 1.000 111.915.133

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.228.633 43.228.633


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 41.316.617 41.316.617
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.912.016 1.912.016
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.685.500 1.000 68.686.500
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 68.650.500 1.000 68.651.500
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 35.000 35.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 27.345.717 101.000 27.446.717

440000 - INVESTIMENTOS 27.345.717 101.000 27.446.717


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 27.345.717 101.000 27.446.717
19563 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE 15.524.148 15.524.148
ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 8.874.148 8.874.148
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.874.148 8.874.148
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 8.874.148 8.874.148

400000 - DESPESAS DE CAPITAL 6.650.000 6.650.000


440000 - INVESTIMENTOS 6.650.000 6.650.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.650.000 6.650.000
19565 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 200.000 200.000
300000 - DESPESAS CORRENTES 100.000 100.000
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000 100.000

339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 100.000 100.000


400000 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 100.000
440000 - INVESTIMENTOS 100.000 100.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 100.000 100.000
TOTAL GERAL 139.259.850 15.826.148 155.085.998

399/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE ALAGOAS

400/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
19001 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 811.808.145 303.774 812.111.919
19034 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 811.808.145 303.774 812.111.919
TOTAL GERAL 811.808.145 303.774 812.111.919

401/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

19001 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 11.808.125 800.303.794 812.111.919


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 11.808.125 800.000.020 811.808.145
19034 - POLÍCIA MILITAR DO Todas as
ESTADO DE ALAGOAS Fontes 700 - Outras Transferências de Convênios ou 303.774 303.774
Instrumentos Congêneres da União
TOTAL GERAL 11.808.125 800.303.794 812.111.919

402/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
19001 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 11.808.125 800.303.794 812.111.919
Todas as Fontes 11.808.125 800.303.794 812.111.919
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 11.808.125 800.303.794 812.111.919
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 795.121.294 795.121.294
0004 - ADMINISTRAÇÃO 795.121.294 795.121.294
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 62.942.523 62.942.523
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 728.241.771 728.241.771
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.937.000 3.937.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650.000 650.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 650.000 650.000
5010 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 650.000 650.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 460.000 460.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 460.000 460.000
5006 - FOMENTO DA CULTURA E IMAGEM INSTITUCIONAL MILITAR 460.000 460.000
181 - POLICIAMENTO 7.812.500 1.972.500 9.785.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 7.000.000 1.172.500 8.172.500
3575 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTEL 6.000.000 6.000.000
3676 - FORTALECIMENTO DO POLICIAMENTO HOMEM-ANIMAL 1.000.000 1.000.000
5005 - SAÚDE E BEM ESTAR DO POLICIAL MILITAR 1.172.500 1.172.500
1041 - ALAGOAS MULHER 800.000 800.000
5012 - AMPLIAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA 800.000 800.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 812.500 812.500
3741 - EXPANSÃO DA DOUTRINA DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E ESCOLAR 812.500 812.500
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 3.995.625 3.995.625
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 3.995.625 3.995.625
3571 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE INTELIGÊNCIA DA PMAL 3.995.625 3.995.625
363 - ENSINO PROFISSIONAL 2.100.000 2.100.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 2.100.000 2.100.000
5039 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES 2.100.000 2.100.000
Tesouro 11.808.125 800.000.020 811.808.145
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 11.808.125 800.000.020 811.808.145
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 794.817.520 794.817.520
0004 - ADMINISTRAÇÃO 794.817.520 794.817.520
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 62.638.749 62.638.749
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 728.241.771 728.241.771
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.937.000 3.937.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650.000 650.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 650.000 650.000
5010 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 650.000 650.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 460.000 460.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 460.000 460.000
5006 - FOMENTO DA CULTURA E IMAGEM INSTITUCIONAL MILITAR 460.000 460.000
181 - POLICIAMENTO 7.812.500 1.972.500 9.785.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 7.000.000 1.172.500 8.172.500
3575 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTEL 6.000.000 6.000.000
3676 - FORTALECIMENTO DO POLICIAMENTO HOMEM-ANIMAL 1.000.000 1.000.000
5005 - SAÚDE E BEM ESTAR DO POLICIAL MILITAR 1.172.500 1.172.500
1041 - ALAGOAS MULHER 800.000 800.000
5012 - AMPLIAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA 800.000 800.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 812.500 812.500
3741 - EXPANSÃO DA DOUTRINA DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E ESCOLAR 812.500 812.500
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 3.995.625 3.995.625
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 3.995.625 3.995.625
3571 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE INTELIGÊNCIA DA PMAL 3.995.625 3.995.625
363 - ENSINO PROFISSIONAL 2.100.000 2.100.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 2.100.000 2.100.000
5039 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES 2.100.000 2.100.000
Outras Fontes 303.774 303.774

403/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 303.774 303.774
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 303.774 303.774
0004 - ADMINISTRAÇÃO 303.774 303.774
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 303.774 303.774
TOTAL GERAL 11.808.125 800.303.794 812.111.919
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 11.808.125 800.303.794 812.111.919
19034 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 11.808.125 800.303.794 812.111.919
Todas as Fontes 11.808.125 800.303.794 812.111.919
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 11.808.125 800.303.794 812.111.919
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 795.121.294 795.121.294
0004 - ADMINISTRAÇÃO 795.121.294 795.121.294
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 62.942.523 62.942.523
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 728.241.771 728.241.771
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.937.000 3.937.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650.000 650.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 650.000 650.000
5010 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 650.000 650.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 460.000 460.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 460.000 460.000
5006 - FOMENTO DA CULTURA E IMAGEM INSTITUCIONAL MILITAR 460.000 460.000
181 - POLICIAMENTO 7.812.500 1.972.500 9.785.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 7.000.000 1.172.500 8.172.500
3575 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTEL 6.000.000 6.000.000
3676 - FORTALECIMENTO DO POLICIAMENTO HOMEM-ANIMAL 1.000.000 1.000.000
5005 - SAÚDE E BEM ESTAR DO POLICIAL MILITAR 1.172.500 1.172.500
1041 - ALAGOAS MULHER 800.000 800.000
5012 - AMPLIAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA 800.000 800.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 812.500 812.500
3741 - EXPANSÃO DA DOUTRINA DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E ESCOLAR 812.500 812.500
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 3.995.625 3.995.625
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 3.995.625 3.995.625
3571 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE INTELIGÊNCIA DA PMAL 3.995.625 3.995.625
363 - ENSINO PROFISSIONAL 2.100.000 2.100.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 2.100.000 2.100.000
5039 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES 2.100.000 2.100.000
Tesouro 11.808.125 800.000.020 811.808.145
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 11.808.125 800.000.020 811.808.145
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 794.817.520 794.817.520
0004 - ADMINISTRAÇÃO 794.817.520 794.817.520
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 62.638.749 62.638.749
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 728.241.771 728.241.771
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.937.000 3.937.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650.000 650.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 650.000 650.000
5010 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 650.000 650.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 460.000 460.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 460.000 460.000
5006 - FOMENTO DA CULTURA E IMAGEM INSTITUCIONAL MILITAR 460.000 460.000
181 - POLICIAMENTO 7.812.500 1.972.500 9.785.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 7.000.000 1.172.500 8.172.500
3575 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTEL 6.000.000 6.000.000
3676 - FORTALECIMENTO DO POLICIAMENTO HOMEM-ANIMAL 1.000.000 1.000.000
5005 - SAÚDE E BEM ESTAR DO POLICIAL MILITAR 1.172.500 1.172.500
1041 - ALAGOAS MULHER 800.000 800.000
5012 - AMPLIAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA 800.000 800.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 812.500 812.500

404/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
3741 - EXPANSÃO DA DOUTRINA DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E ESCOLAR 812.500 812.500
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 3.995.625 3.995.625
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 3.995.625 3.995.625
3571 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE INTELIGÊNCIA DA PMAL 3.995.625 3.995.625
363 - ENSINO PROFISSIONAL 2.100.000 2.100.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 2.100.000 2.100.000
5039 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES 2.100.000 2.100.000
Outras Fontes 303.774 303.774
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 303.774 303.774
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 303.774 303.774
0004 - ADMINISTRAÇÃO 303.774 303.774
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 303.774 303.774
TOTAL GERAL 11.808.125 800.303.794 812.111.919

405/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
19001 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 811.808.145 303.774 812.111.919
300000 - DESPESAS CORRENTES 800.133.020 303.774 800.436.794
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 728.241.771 728.241.771
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 728.048.878 728.048.878
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 192.893 192.893
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.891.249 303.774 72.195.023
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 71.891.249 303.774 72.195.023
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 11.675.125 11.675.125
440000 - INVESTIMENTOS 11.675.125 11.675.125
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 11.675.125 11.675.125
TOTAL GERAL 811.808.145 303.774 812.111.919
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 811.808.145 303.774 812.111.919
19034 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 811.808.145 303.774 812.111.919
300000 - DESPESAS CORRENTES 800.133.020 303.774 800.436.794

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 728.241.771 728.241.771


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 728.048.878 728.048.878
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 192.893 192.893
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.891.249 303.774 72.195.023
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 71.891.249 303.774 72.195.023
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 11.675.125 11.675.125
440000 - INVESTIMENTOS 11.675.125 11.675.125

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 11.675.125 11.675.125


TOTAL GERAL 811.808.145 303.774 812.111.919

406/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO


DE ALAGOAS

407/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
19002 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 425.257.843 296.123 425.553.966
19035 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 425.257.843 296.123 425.553.966
TOTAL GERAL 425.257.843 296.123 425.553.966

408/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O.
Operações Especiais Projetos Atividades Total
19002 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 10 425.553.956 425.553.966
500 - Recursos não Vinculados de 425.257.843 425.257.843
19035 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE Impostos
Todas as Fontes
ALAGOAS
501 - Outros Recursos não Vinculados 10 296.113 296.123
TOTAL GERAL 10 425.553.956 425.553.966

409/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
19002 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 10 425.553.956 425.553.966
Todas as Fontes 10 425.553.956 425.553.966
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 10 425.553.956 425.553.966
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9 425.553.956 425.553.965
0004 - ADMINISTRAÇÃO 425.553.956 425.553.956
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 32.056.828 32.056.828
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 392.201.015 392.201.015
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 296.113 296.113
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 9 9
3731 - AMPLIAÇÃO DAS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS. 6 6
3737 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLICIA DE ARAPIRACA 1 1
3742 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
3827 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA
5258 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS
181 - POLICIAMENTO 1 1
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1 1
3732 - AQUISIÇÃO DE AERONAVE DA POLÍCIA CIVIL 1 1
Tesouro 425.257.843 425.257.843
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 425.257.843 425.257.843
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 425.257.843 425.257.843
0004 - ADMINISTRAÇÃO 425.257.843 425.257.843
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 32.056.828 32.056.828
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 392.201.015 392.201.015
Outras Fontes 10 296.113 296.123
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 10 296.113 296.123
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9 296.113 296.122
0004 - ADMINISTRAÇÃO 296.113 296.113
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 296.113 296.113
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 9 9
3731 - AMPLIAÇÃO DAS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS. 6 6
3737 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLICIA DE ARAPIRACA 1 1
3742 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
3827 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
181 - POLICIAMENTO 1 1
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1 1
3732 - AQUISIÇÃO DE AERONAVE DA POLÍCIA CIVIL 1 1
TOTAL GERAL 10 425.553.956 425.553.966
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 10 425.553.956 425.553.966
19035 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 10 425.553.956 425.553.966
Todas as Fontes 10 425.553.956 425.553.966
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 10 425.553.956 425.553.966
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9 425.553.956 425.553.965
0004 - ADMINISTRAÇÃO 425.553.956 425.553.956
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 32.056.828 32.056.828
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 392.201.015 392.201.015
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 296.113 296.113
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 9 9
3731 - AMPLIAÇÃO DAS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS. 6 6
3737 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLICIA DE ARAPIRACA 1 1
3742 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
3827 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1

410/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA
5258 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS
181 - POLICIAMENTO 1 1
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1 1
3732 - AQUISIÇÃO DE AERONAVE DA POLÍCIA CIVIL 1 1
Tesouro 425.257.843 425.257.843
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 425.257.843 425.257.843
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 425.257.843 425.257.843
0004 - ADMINISTRAÇÃO 425.257.843 425.257.843
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 32.056.828 32.056.828
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 392.201.015 392.201.015
Outras Fontes 10 296.113 296.123
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 10 296.113 296.123
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9 296.113 296.122
0004 - ADMINISTRAÇÃO 296.113 296.113
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 296.113 296.113
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 9 9
3731 - AMPLIAÇÃO DAS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS. 6 6
3737 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLICIA DE ARAPIRACA 1 1
3742 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
3827 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL 1 1
181 - POLICIAMENTO 1 1
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1 1
3732 - AQUISIÇÃO DE AERONAVE DA POLÍCIA CIVIL 1 1
TOTAL GERAL 10 425.553.956 425.553.966

411/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
19002 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 425.257.843 296.123 425.553.966
300000 - DESPESAS CORRENTES 425.257.843 425.257.843
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 392.201.015 392.201.015
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 364.912.119 364.912.119
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 27.288.896 27.288.896
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.056.828 33.056.828
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33.056.828 33.056.828
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 296.123 296.123
440000 - INVESTIMENTOS 296.123 296.123
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 296.123 296.123
TOTAL GERAL 425.257.843 296.123 425.553.966
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 425.257.843 296.123 425.553.966
19035 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 425.257.843 296.123 425.553.966
300000 - DESPESAS CORRENTES 425.257.843 425.257.843

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 392.201.015 392.201.015


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 364.912.119 364.912.119
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 27.288.896 27.288.896
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.056.828 33.056.828
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33.056.828 33.056.828
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 296.123 296.123
440000 - INVESTIMENTOS 296.123 296.123

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 296.123 296.123


TOTAL GERAL 425.257.843 296.123 425.553.966

412/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DE
ALAGOAS

413/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
19003 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 195.301.520 6.387.457 201.688.977
19036 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 195.301.520 6.387.457 201.688.977
TOTAL GERAL 195.301.520 6.387.457 201.688.977

414/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

19003 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 1.000 201.687.977 201.688.977


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 195.301.520 195.301.520
501 - Outros Recursos não Vinculados 2.880.926 2.880.926
19036 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR Todas as Fontes 753 - Recursos Provenientes de Taxas,
DO ESTADO DE ALAGOAS 2.537.782 2.537.782
Contribuições e Preços Públicos
759 - Recursos Vinculados a Fundos 1.000 967.749 968.749
TOTAL GERAL 1.000 201.687.977 201.688.977

415/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
19003 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 1.000 201.687.977 201.688.977
Todas as Fontes 1.000 201.687.977 201.688.977
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 201.687.977 201.688.977
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.687.977 200.687.977
0004 - ADMINISTRAÇÃO 200.687.977 200.687.977
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 13.869.914 13.869.914
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 180.431.606 180.431.606
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.386.457 6.386.457
182 - DEFESA CIVIL 1.000 1.000.000 1.001.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
5140 - FOMENTAR AS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DO CBMAL 1.000.000 1.000.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.000 1.000
3760 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA O CBM-AL 1.000 1.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES
5153 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DO CBMAL.
Tesouro 195.301.520 195.301.520
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 195.301.520 195.301.520
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 194.301.520 194.301.520
0004 - ADMINISTRAÇÃO 194.301.520 194.301.520
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 13.869.914 13.869.914
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 180.431.606 180.431.606
182 - DEFESA CIVIL 1.000.000 1.000.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
5140 - FOMENTAR AS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DO CBMAL 1.000.000 1.000.000
Outras Fontes 1.000 6.386.457 6.387.457
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 6.386.457 6.387.457
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.386.457 6.386.457
0004 - ADMINISTRAÇÃO 6.386.457 6.386.457
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.386.457 6.386.457
182 - DEFESA CIVIL 1.000 1.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.000 1.000
3760 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA O CBM-AL 1.000 1.000
TOTAL GERAL 1.000 201.687.977 201.688.977
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.000 201.687.977 201.688.977

19036 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 1.000 201.687.977 201.688.977


Todas as Fontes 1.000 201.687.977 201.688.977
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 201.687.977 201.688.977
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.687.977 200.687.977
0004 - ADMINISTRAÇÃO 200.687.977 200.687.977
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 13.869.914 13.869.914
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 180.431.606 180.431.606
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.386.457 6.386.457
182 - DEFESA CIVIL 1.000 1.000.000 1.001.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
5140 - FOMENTAR AS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DO CBMAL 1.000.000 1.000.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.000 1.000
3760 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA O CBM-AL 1.000 1.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES
5153 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DO CBMAL.
Tesouro 195.301.520 195.301.520
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 195.301.520 195.301.520
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 194.301.520 194.301.520
0004 - ADMINISTRAÇÃO 194.301.520 194.301.520
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 13.869.914 13.869.914
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 180.431.606 180.431.606
182 - DEFESA CIVIL 1.000.000 1.000.000

416/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
5140 - FOMENTAR AS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DO CBMAL 1.000.000 1.000.000
Outras Fontes 1.000 6.386.457 6.387.457
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.000 6.386.457 6.387.457
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.386.457 6.386.457
0004 - ADMINISTRAÇÃO 6.386.457 6.386.457
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.386.457 6.386.457
182 - DEFESA CIVIL 1.000 1.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.000 1.000
3760 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA O CBM-AL 1.000 1.000
TOTAL GERAL 1.000 201.687.977 201.688.977

417/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
19003 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS 195.301.520 6.387.457 201.688.977
300000 - DESPESAS CORRENTES 195.301.520 1.773.531 197.075.051
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.431.606 180.431.606
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 180.431.606 180.431.606
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.869.914 1.773.531 16.643.445
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 14.869.914 1.773.531 16.643.445
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 4.613.926 4.613.926
440000 - INVESTIMENTOS 4.613.926 4.613.926
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.613.926 4.613.926
TOTAL GERAL 195.301.520 6.387.457 201.688.977
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 195.301.520 6.387.457 201.688.977
19036 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE 195.301.520 6.387.457 201.688.977
ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 195.301.520 1.773.531 197.075.051
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.431.606 180.431.606
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 180.431.606 180.431.606
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.869.914 1.773.531 16.643.445
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 14.869.914 1.773.531 16.643.445
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 4.613.926 4.613.926
440000 - INVESTIMENTOS 4.613.926 4.613.926

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.613.926 4.613.926


TOTAL GERAL 195.301.520 6.387.457 201.688.977

418/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

PERÍCIA OFICIAL DO
ESTADO DE ALAGOAS -
PO/AL

419/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
19004 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS 63.908.619 63.908.619
19047 POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS 63.908.619 63.908.619
TOTAL GERAL 63.908.619 63.908.619

420/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O.
Operações Especiais Projetos Atividades Total
19004 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.624 63.906.995 63.908.619
19047 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE 500 - Recursos não Vinculados de 1.624 63.906.995 63.908.619
ALAGOAS Todas as Fontes Impostos
TOTAL GERAL 1.624 63.906.995 63.908.619

421/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
19004 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.624 63.906.995 63.908.619
Todas as Fontes 1.624 63.906.995 63.908.619
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.624 63.906.995 63.908.619
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 63.906.995 63.906.995
0004 - ADMINISTRAÇÃO 63.906.995 63.906.995
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 25.368.483 25.368.483
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 39.479 39.479
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 38.159.090 38.159.090
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 339.943 339.943
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 1.624 1.624
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.624 1.624
3816 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PERICIAS 1.624 1.624
Tesouro 1.624 63.906.995 63.908.619
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.624 63.906.995 63.908.619
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 63.906.995 63.906.995
0004 - ADMINISTRAÇÃO 63.906.995 63.906.995
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 25.368.483 25.368.483
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 39.479 39.479
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 38.159.090 38.159.090
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 339.943 339.943
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 1.624 1.624
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.624 1.624
3816 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PERICIAS 1.624 1.624
Outras Fontes

TOTAL GERAL 1.624 63.906.995 63.908.619


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.624 63.906.995 63.908.619
19047 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS 1.624 63.906.995 63.908.619
Todas as Fontes 1.624 63.906.995 63.908.619
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.624 63.906.995 63.908.619
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 63.906.995 63.906.995
0004 - ADMINISTRAÇÃO 63.906.995 63.906.995
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 25.368.483 25.368.483
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 39.479 39.479
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 38.159.090 38.159.090
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 339.943 339.943
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 1.624 1.624
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.624 1.624
3816 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PERICIAS 1.624 1.624
Tesouro 1.624 63.906.995 63.908.619
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.624 63.906.995 63.908.619
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 63.906.995 63.906.995
0004 - ADMINISTRAÇÃO 63.906.995 63.906.995
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 25.368.483 25.368.483
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 39.479 39.479
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 38.159.090 38.159.090
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 339.943 339.943
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 1.624 1.624
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 1.624 1.624
3816 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PERICIAS 1.624 1.624
Outras Fontes
TOTAL GERAL 1.624 63.906.995 63.908.619

422/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
19004 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS 63.908.619 63.908.619
300000 - DESPESAS CORRENTES 63.548.126 63.548.126
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.159.090 38.159.090
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31.063.940 31.063.940
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.095.150 7.095.150
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.389.036 25.389.036
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 25.388.794 25.388.794
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 242 242
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 360.493 360.493
440000 - INVESTIMENTOS 360.493 360.493
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 406 406
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 360.087 360.087
TOTAL GERAL 63.908.619 63.908.619
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 63.908.619 63.908.619
19047 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS 63.908.619 63.908.619
300000 - DESPESAS CORRENTES 63.548.126 63.548.126

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.159.090 38.159.090


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31.063.940 31.063.940
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.095.150 7.095.150
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.389.036 25.389.036
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 25.388.794 25.388.794
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 242 242
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 360.493 360.493

440000 - INVESTIMENTOS 360.493 360.493


444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 406 406
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 360.087 360.087
TOTAL GERAL 63.908.619 63.908.619

423/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

COORDENADORIA
ESTADUAL DE DEFESA
CIVIL - CEDEC

424/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
19005 - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 443.124 135.320 578.444
19049 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 443.124 135.320 578.444
TOTAL GERAL 443.124 135.320 578.444

425/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

19005 - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 578.444 578.444


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 443.124 443.124
19049 - COORDENADORIA ESTADUAL Todas as
DE DEFESA CIVIL Fontes 711 - Demais Transferências Obrigatórias não 135.320 135.320
Decorrentes de Repartições de Receitas.
TOTAL GERAL 578.444 578.444

426/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
19005 - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 578.444 578.444
Todas as Fontes 578.444 578.444
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 578.444 578.444
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 443.124 443.124
0004 - ADMINISTRAÇÃO 443.124 443.124
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 443.124 443.124
182 - DEFESA CIVIL 135.320 135.320
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 135.320 135.320
5040 - RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÓS-DESASTRE 56.919 56.919
5043 - ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS 78.401 78.401
Tesouro 443.124 443.124
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 443.124 443.124
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 443.124 443.124
0004 - ADMINISTRAÇÃO 443.124 443.124
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 443.124 443.124
Outras Fontes 135.320 135.320
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 135.320 135.320
182 - DEFESA CIVIL 135.320 135.320
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 135.320 135.320
5040 - RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÓS-DESASTRE 56.919 56.919
5043 - ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS 78.401 78.401
TOTAL GERAL 578.444 578.444
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 578.444 578.444
19049 - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 578.444 578.444
Todas as Fontes 578.444 578.444
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 578.444 578.444
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 443.124 443.124
0004 - ADMINISTRAÇÃO 443.124 443.124
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 443.124 443.124
182 - DEFESA CIVIL 135.320 135.320
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 135.320 135.320
5040 - RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÓS-DESASTRE 56.919 56.919
5043 - ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS 78.401 78.401
Tesouro 443.124 443.124
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 443.124 443.124
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 443.124 443.124
0004 - ADMINISTRAÇÃO 443.124 443.124
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 443.124 443.124
Outras Fontes 135.320 135.320
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 135.320 135.320
182 - DEFESA CIVIL 135.320 135.320
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 135.320 135.320
5040 - RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÓS-DESASTRE 56.919 56.919
5043 - ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS 78.401 78.401
TOTAL GERAL 578.444 578.444

427/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
19005 - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 443.124 135.320 578.444
300000 - DESPESAS CORRENTES 442.124 126.884 569.008
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 442.124 126.884 569.008
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 442.124 126.884 569.008
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 8.436 9.436
440000 - INVESTIMENTOS 1.000 8.436 9.436
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4.292 4.292
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.000 4.144 5.144
TOTAL GERAL 443.124 135.320 578.444
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 443.124 135.320 578.444
19049 - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 443.124 135.320 578.444
300000 - DESPESAS CORRENTES 442.124 126.884 569.008

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 442.124 126.884 569.008


339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 442.124 126.884 569.008
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 8.436 9.436
440000 - INVESTIMENTOS 1.000 8.436 9.436
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4.292 4.292
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.000 4.144 5.144
TOTAL GERAL 443.124 135.320 578.444

428/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DE ALAGOAS

429/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
19006 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 320.385.594 320.385.594
19512 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 320.385.594 320.385.594
TOTAL GERAL 320.385.594 320.385.594

430/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

19006 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 8.000.000 312.385.594 320.385.594


501 - Outros Recursos não 8.000.000 311.737.951 319.737.951
19512 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE Vinculados
TRÂNSITO DE ALAGOAS Todas as Fontes
752 - Recursos Vinculados ao 647.643 647.643
Trânsito
TOTAL GERAL 8.000.000 312.385.594 320.385.594

431/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

19006 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 8.000.000 312.385.594 320.385.594


Todas as Fontes 8.000.000 312.385.594 320.385.594
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 8.000.000 312.385.594 320.385.594
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000.000 257.503.790 260.503.790
0004 - ADMINISTRAÇÃO 239.753.790 239.753.790
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 130.023.956 130.023.956
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.229.834 50.229.834
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 54.500.000 54.500.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 17.750.000 17.750.000
5000 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE CREDENCIAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E 750.000 750.000
CONTROLE DE CREDENCIADOS NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
5188 - CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO 17.000.000 17.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 3.000.000 3.000.000
3573 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DETRAN 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.000.000 16.365.000 21.365.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 5.000.000 16.365.000 21.365.000
3648 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
3797 - PROMOVER A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
5003 - APOIAR AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 7.440.000 7.440.000
5004 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO 8.925.000 8.925.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 800.000 800.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 800.000 800.000
5061 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 800.000 800.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 37.716.804 37.716.804
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 37.716.804 37.716.804
5048 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 37.716.804 37.716.804
Tesouro
Outras Fontes 8.000.000 312.385.594 320.385.594
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 8.000.000 312.385.594 320.385.594
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000.000 257.503.790 260.503.790
0004 - ADMINISTRAÇÃO 239.753.790 239.753.790
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 130.023.956 130.023.956
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.229.834 50.229.834
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 54.500.000 54.500.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 17.750.000 17.750.000
5000 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE CREDENCIAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E 750.000 750.000
CONTROLE DE CREDENCIADOS NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
5188 - CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO 17.000.000 17.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 3.000.000 3.000.000
3573 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DETRAN 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.000.000 16.365.000 21.365.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 5.000.000 16.365.000 21.365.000
3648 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
3797 - PROMOVER A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
5003 - APOIAR AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 7.440.000 7.440.000
5004 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO 8.925.000 8.925.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 800.000 800.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 800.000 800.000
5061 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 800.000 800.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 37.716.804 37.716.804
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 37.716.804 37.716.804
5048 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 37.716.804 37.716.804
TOTAL GERAL 8.000.000 312.385.594 320.385.594
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 8.000.000 312.385.594 320.385.594

432/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

19512 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 8.000.000 312.385.594 320.385.594


Todas as Fontes 8.000.000 312.385.594 320.385.594
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 8.000.000 312.385.594 320.385.594
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000.000 257.503.790 260.503.790
0004 - ADMINISTRAÇÃO 239.753.790 239.753.790
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 130.023.956 130.023.956
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.229.834 50.229.834
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 54.500.000 54.500.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 17.750.000 17.750.000
5000 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE CREDENCIAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E 750.000 750.000
CONTROLE DE CREDENCIADOS NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
5188 - CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO 17.000.000 17.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 3.000.000 3.000.000
3573 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DETRAN 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.000.000 16.365.000 21.365.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 5.000.000 16.365.000 21.365.000
3648 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
3797 - PROMOVER A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
5003 - APOIAR AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 7.440.000 7.440.000
5004 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO 8.925.000 8.925.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 800.000 800.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 800.000 800.000
5061 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 800.000 800.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 37.716.804 37.716.804
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 37.716.804 37.716.804
5048 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 37.716.804 37.716.804
Tesouro
Outras Fontes 8.000.000 312.385.594 320.385.594
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 8.000.000 312.385.594 320.385.594
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000.000 257.503.790 260.503.790
0004 - ADMINISTRAÇÃO 239.753.790 239.753.790
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 130.023.956 130.023.956
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.229.834 50.229.834
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 54.500.000 54.500.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 17.750.000 17.750.000
5000 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE CREDENCIAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E 750.000 750.000
CONTROLE DE CREDENCIADOS NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
5188 - CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO 17.000.000 17.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 3.000.000 3.000.000
3573 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DETRAN 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.000.000 16.365.000 21.365.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 5.000.000 16.365.000 21.365.000
3648 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
3797 - PROMOVER A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS 2.500.000 2.500.000
5003 - APOIAR AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 7.440.000 7.440.000
5004 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO 8.925.000 8.925.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 800.000 800.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 800.000 800.000
5061 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 800.000 800.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 37.716.804 37.716.804
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 37.716.804 37.716.804
5048 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 37.716.804 37.716.804
TOTAL GERAL 8.000.000 312.385.594 320.385.594

433/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
19006 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 320.385.594 320.385.594
300000 - DESPESAS CORRENTES 304.309.594 304.309.594
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.229.834 50.229.834
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 40.858.554 40.858.554
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.371.280 9.371.280
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 254.079.760 254.079.760
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 234.779.760 234.779.760
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.300.000 19.300.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 16.076.000 16.076.000
440000 - INVESTIMENTOS 16.076.000 16.076.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 16.076.000 16.076.000
TOTAL GERAL 320.385.594 320.385.594
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 320.385.594 320.385.594
19512 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 320.385.594 320.385.594
300000 - DESPESAS CORRENTES 304.309.594 304.309.594

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.229.834 50.229.834


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 40.858.554 40.858.554
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.371.280 9.371.280
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 254.079.760 254.079.760
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 234.779.760 234.779.760
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.300.000 19.300.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 16.076.000 16.076.000

440000 - INVESTIMENTOS 16.076.000 16.076.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 16.076.000 16.076.000
TOTAL GERAL 320.385.594 320.385.594

434/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

435/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 652.470.100 1.746.461.855 2.398.931.955
20020 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 652.470.100 1.746.461.855 2.398.931.955
TOTAL GERAL 652.470.100 1.746.461.855 2.398.931.955

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 595.830.792 56.639.308 652.470.100
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 98.729.816 1.081.368.427 1.180.098.243
Transferências de Impostos
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da 175.121.615 175.121.615
União - VAAF
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da 10.619.607 10.619.607
União - VAAR
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 132.406.782 198.610.173 331.016.956
550 - Transferência do Salário-Educação 11.436.258 9.236.813 20.673.072
20020 - SECRETARIA DE Todas as
ESTADO DA EDUCAÇÃO Fontes 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes 10.510 10.510
ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes 10.610.053 10.610.053
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes 1.820.526 1.820.526
ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE)
570 - Transferências do Governo Federal referentes a 9.991.274 9.991.274
Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
Educação
754 - Recursos de Operações de Crédito 6.500.000 6.500.000
TOTAL GERAL 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955


Todas as Fontes 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000 6.500.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.500.000 6.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 6.500.000 6.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 6.500.000 6.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
12 - EDUCAÇÃO 1.046.577.234 1.345.854.722 2.392.431.955
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 385.233.316 385.233.316
0004 - ADMINISTRAÇÃO 273.607.303 273.607.303
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 266.351.872 266.351.872
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 7.255.431 7.255.431
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 111.626.012 111.626.012
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA SEDUC 111.626.012 111.626.012
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 45.782.481 45.782.481
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 45.782.481 45.782.481
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES ESCOLARES 45.782.481 45.782.481
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 89.183.444 89.183.444
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 89.183.444 89.183.444
3727 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 89.183.444 89.183.444
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.500.000 6.500.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 6.500.000 6.500.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 6.500.000 6.500.000
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 11.536.745 11.536.745
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 11.536.745 11.536.745
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 11.536.745 11.536.745
INCLUSIVA
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 893.574.564 960.621.406 1.854.195.970
0004 - ADMINISTRAÇÃO 960.621.406 960.621.406
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 960.621.406 960.621.406
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 831.642.512 831.642.512
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 5.434.574 5.434.574
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA 76.282.713 76.282.713
EDUCAÇÃO BÁSICA
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA 113.885.239 113.885.239
EDUCAÇÃO BÁSICA
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 1.800.000 1.800.000
3762 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA 10 266.122.580 266.122.580
3785 - FORTALECER O PROGRAMA LER MAIS ALAGOAS 11.000.000 11.000.000
3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 69.848.100 69.848.100
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 14.965.806 14.965.806
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 235.623.283 235.623.283
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 13.752.351 13.752.351
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 22.927.866 22.927.866
1013 - TEMPO DE APRENDER 61.932.052 61.932.052
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 61.932.052 61.932.052
Tesouro 595.830.792 56.639.308 652.470.100
12 - EDUCAÇÃO 595.830.792 56.639.308 652.470.100
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 55.639.308 55.639.308
0004 - ADMINISTRAÇÃO 6.294.120 6.294.120
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.294.120 2.294.120
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 4.000.000 4.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 49.345.188 49.345.188
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA SEDUC 49.345.188 49.345.188
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 32.658.784 32.658.784
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 32.658.784 32.658.784
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES ESCOLARES 32.658.784 32.658.784
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 89.183.444 89.183.444
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 89.183.444 89.183.444

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3727 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 89.183.444 89.183.444


366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.000.000 5.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 5.000.000 5.000.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 5.000.000 5.000.000
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.536.745 8.536.745
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 8.536.745 8.536.745
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 8.536.745 8.536.745
INCLUSIVA
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 460.451.819 1.000.000 461.451.819
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.000.000 1.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 413.983.656 413.983.656
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 1.717.287 1.717.287
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA 40.000.000 40.000.000
EDUCAÇÃO BÁSICA
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA 8.265.633 8.265.633
EDUCAÇÃO BÁSICA
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 400.000 400.000
3762 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA 10 266.122.580 266.122.580
3785 - FORTALECER O PROGRAMA LER MAIS ALAGOAS 11.000.000 11.000.000
3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 43.567.530 43.567.530
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 6.066.560 6.066.560
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 21.274.360 21.274.360
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 12.752.351 12.752.351
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 2.817.356 2.817.356
1013 - TEMPO DE APRENDER 46.468.163 46.468.163
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 46.468.163 46.468.163
Outras Fontes 457.246.441 1.289.215.414 1.746.461.855
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000 6.500.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.500.000 6.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 6.500.000 6.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 6.500.000 6.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
12 - EDUCAÇÃO 450.746.441 1.289.215.414 1.739.961.855
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 329.594.008 329.594.008
0004 - ADMINISTRAÇÃO 267.313.183 267.313.183
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 264.057.752 264.057.752
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.255.431 3.255.431
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 62.280.824 62.280.824
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA SEDUC 62.280.824 62.280.824
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 13.123.697 13.123.697
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 13.123.697 13.123.697
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES ESCOLARES 13.123.697 13.123.697
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.500.000 1.500.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 1.500.000 1.500.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 1.500.000 1.500.000
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.000.000 3.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 3.000.000 3.000.000
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 3.000.000 3.000.000
INCLUSIVA
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 433.122.745 959.621.406 1.392.744.151
0004 - ADMINISTRAÇÃO 959.621.406 959.621.406
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 959.621.406 959.621.406
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 417.658.856 417.658.856
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 3.717.287 3.717.287
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA 36.282.713 36.282.713
EDUCAÇÃO BÁSICA
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA 105.619.607 105.619.607
EDUCAÇÃO BÁSICA
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 1.400.000 1.400.000

439/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 26.280.570 26.280.570


3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 8.899.246 8.899.246
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 214.348.923 214.348.923
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.000.000 1.000.000
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 20.110.510 20.110.510
1013 - TEMPO DE APRENDER 15.463.889 15.463.889
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 15.463.889 15.463.889
TOTAL GERAL 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955
20020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955
Todas as Fontes 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000 6.500.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.500.000 6.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 6.500.000 6.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO 6.500.000 6.500.000
GASTO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
12 - EDUCAÇÃO 1.046.577.234 1.345.854.722 2.392.431.955
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 385.233.316 385.233.316
0004 - ADMINISTRAÇÃO 273.607.303 273.607.303
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 266.351.872 266.351.872
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 7.255.431 7.255.431
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 111.626.012 111.626.012
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA 111.626.012 111.626.012
SEDUC
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 45.782.481 45.782.481
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 45.782.481 45.782.481
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES 45.782.481 45.782.481
ESCOLARES
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 89.183.444 89.183.444
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 89.183.444 89.183.444
3727 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 89.183.444 89.183.444
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.500.000 6.500.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 6.500.000 6.500.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E 6.500.000 6.500.000
IDOSOS
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 11.536.745 11.536.745
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 11.536.745 11.536.745
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 11.536.745 11.536.745
INCLUSIVA
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 893.574.564 960.621.406 1.854.195.970
0004 - ADMINISTRAÇÃO 960.621.406 960.621.406
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 960.621.406 960.621.406
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 831.642.512 831.642.512
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 5.434.574 5.434.574
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA 76.282.713 76.282.713
EDUCAÇÃO BÁSICA
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA 113.885.239 113.885.239
EDUCAÇÃO BÁSICA
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 1.800.000 1.800.000
3762 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA 10 266.122.580 266.122.580
3785 - FORTALECER O PROGRAMA LER MAIS ALAGOAS 11.000.000 11.000.000
3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 69.848.100 69.848.100
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 14.965.806 14.965.806
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 235.623.283 235.623.283
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 13.752.351 13.752.351
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 22.927.866 22.927.866
1013 - TEMPO DE APRENDER 61.932.052 61.932.052
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 61.932.052 61.932.052

440/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

Tesouro 595.830.792 56.639.308 652.470.100


12 - EDUCAÇÃO 595.830.792 56.639.308 652.470.100
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 55.639.308 55.639.308
0004 - ADMINISTRAÇÃO 6.294.120 6.294.120
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.294.120 2.294.120
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 4.000.000 4.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 49.345.188 49.345.188
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA 49.345.188 49.345.188
SEDUC
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 32.658.784 32.658.784
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 32.658.784 32.658.784
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES 32.658.784 32.658.784
ESCOLARES
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 89.183.444 89.183.444
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 89.183.444 89.183.444
3727 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 89.183.444 89.183.444
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.000.000 5.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 5.000.000 5.000.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E 5.000.000 5.000.000
IDOSOS
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.536.745 8.536.745
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 8.536.745 8.536.745
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 8.536.745 8.536.745
INCLUSIVA
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 460.451.819 1.000.000 461.451.819
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.000.000 1.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 413.983.656 413.983.656
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 1.717.287 1.717.287
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA 40.000.000 40.000.000
EDUCAÇÃO BÁSICA
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA 8.265.633 8.265.633
EDUCAÇÃO BÁSICA
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 400.000 400.000
3762 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA 10 266.122.580 266.122.580
3785 - FORTALECER O PROGRAMA LER MAIS ALAGOAS 11.000.000 11.000.000
3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 43.567.530 43.567.530
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 6.066.560 6.066.560
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 21.274.360 21.274.360
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 12.752.351 12.752.351
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 2.817.356 2.817.356
1013 - TEMPO DE APRENDER 46.468.163 46.468.163
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 46.468.163 46.468.163
Outras Fontes 457.246.441 1.289.215.414 1.746.461.855
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000 6.500.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.500.000 6.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 6.500.000 6.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO 6.500.000 6.500.000
GASTO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
12 - EDUCAÇÃO 450.746.441 1.289.215.414 1.739.961.855
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 329.594.008 329.594.008
0004 - ADMINISTRAÇÃO 267.313.183 267.313.183
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 264.057.752 264.057.752
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.255.431 3.255.431
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 62.280.824 62.280.824
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA 62.280.824 62.280.824
SEDUC
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 13.123.697 13.123.697
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 13.123.697 13.123.697
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS UNIDADES 13.123.697 13.123.697
ESCOLARES

441/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.500.000 1.500.000


1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 1.500.000 1.500.000
3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E 1.500.000 1.500.000
IDOSOS
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.000.000 3.000.000
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 3.000.000 3.000.000
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 3.000.000 3.000.000
INCLUSIVA
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 433.122.745 959.621.406 1.392.744.151
0004 - ADMINISTRAÇÃO 959.621.406 959.621.406
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 959.621.406 959.621.406
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 417.658.856 417.658.856
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO 3.717.287 3.717.287
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO DA 36.282.713 36.282.713
EDUCAÇÃO BÁSICA
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA 105.619.607 105.619.607
EDUCAÇÃO BÁSICA
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 1.400.000 1.400.000
3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 26.280.570 26.280.570
3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS 8.899.246 8.899.246
3796 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 214.348.923 214.348.923
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.000.000 1.000.000
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 20.110.510 20.110.510
1013 - TEMPO DE APRENDER 15.463.889 15.463.889
3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 15.463.889 15.463.889
TOTAL GERAL 1.053.077.234 1.345.854.722 2.398.931.955

442/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 652.470.100 1.746.461.855 2.398.931.955
300000 - DESPESAS CORRENTES 497.669.369 1.557.233.701 2.054.903.070
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.294.120 1.223.679.159 1.226.973.279
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.294.120 1.068.612.321 1.071.906.441
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 155.066.838 155.066.838
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 494.375.249 333.554.543 827.929.792
334000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 27.852.351 80.121.615 107.973.966
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 41.932.985 33.168.266 75.101.251
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 424.502.665 220.264.662 644.767.327
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 87.248 87.248
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 154.800.731 189.228.154 344.028.885
440000 - INVESTIMENTOS 154.800.731 189.228.154 344.028.885
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 10.000.000 10.000.000
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.055.431 3.055.431
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 144.800.731 186.172.723 330.973.454
TOTAL GERAL 652.470.100 1.746.461.855 2.398.931.955
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 652.470.100 1.746.461.855 2.398.931.955
20020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 652.470.100 1.746.461.855 2.398.931.955
300000 - DESPESAS CORRENTES 497.669.369 1.557.233.701 2.054.903.070
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.294.120 1.223.679.159 1.226.973.279

319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.294.120 1.068.612.321 1.071.906.441


319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 155.066.838 155.066.838
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 494.375.249 333.554.543 827.929.792
334000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 27.852.351 80.121.615 107.973.966
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 41.932.985 33.168.266 75.101.251
LUCRATIVOS
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 424.502.665 220.264.662 644.767.327
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 87.248 87.248
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 154.800.731 189.228.154 344.028.885
440000 - INVESTIMENTOS 154.800.731 189.228.154 344.028.885
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 10.000.000 10.000.000
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 3.055.431 3.055.431
LUCRATIVOS
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 144.800.731 186.172.723 330.973.454
TOTAL GERAL 652.470.100 1.746.461.855 2.398.931.955

443/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE ALAGOAS

444/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
20001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 58.559.122 2.047.745 60.606.867
20516 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 58.559.122 2.047.745 60.606.867
TOTAL GERAL 58.559.122 2.047.745 60.606.867

445/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

20001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 500 60.606.367 60.606.867


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 500 58.558.622 58.559.122
501 - Outros Recursos não Vinculados 22.500 22.500
570 - Transferências do Governo Federal referentes a 1.769.176 1.769.176
20516 - UNIVERSIDADE Todas as Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
ESTADUAL DE ALAGOAS Fontes
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e 217.098 217.098
Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 38.971 38.971
Congêneres dos Municípios
TOTAL GERAL 500 60.606.367 60.606.867

446/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
20001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 500 60.606.367 60.606.867
Todas as Fontes 500 60.606.367 60.606.867
12 - EDUCAÇÃO 500 60.606.367 60.606.867
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.377.292 54.377.292
0004 - ADMINISTRAÇÃO 54.377.292 54.377.292
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.323.000 4.323.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 48.285.436 48.285.436
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.768.856 1.768.856
364 - ENSINO SUPERIOR 500 6.229.075 6.229.575
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 530.000 530.000
5052 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 530.000 530.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 500 5.699.075 5.699.575
3838 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA UNEAL 500 500
5262 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS DE EXTENSÃO 1.000.000 1.000.000
UNIVERSITÁRIA
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 4.099.075 4.099.075
5264 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 600.000 600.000
Tesouro 500 58.558.622 58.559.122
12 - EDUCAÇÃO 500 58.558.622 58.559.122
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.354.792 54.354.792
0004 - ADMINISTRAÇÃO 54.354.792 54.354.792
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.300.500 4.300.500
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 48.285.436 48.285.436
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.768.856 1.768.856
364 - ENSINO SUPERIOR 500 4.203.830 4.204.330
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 530.000 530.000
5052 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 530.000 530.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 500 3.673.830 3.674.330
3838 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA UNEAL 500 500
5262 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS DE EXTENSÃO 1.000.000 1.000.000
UNIVERSITÁRIA
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 2.073.830 2.073.830
5264 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 600.000 600.000
Outras Fontes 2.047.745 2.047.745
12 - EDUCAÇÃO 2.047.745 2.047.745
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.500 22.500
0004 - ADMINISTRAÇÃO 22.500 22.500
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 22.500 22.500
364 - ENSINO SUPERIOR 2.025.245 2.025.245
1013 - TEMPO DE APRENDER 2.025.245 2.025.245
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 2.025.245 2.025.245
TOTAL GERAL 500 60.606.367 60.606.867
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 500 60.606.367 60.606.867
20516 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 500 60.606.367 60.606.867
Todas as Fontes 500 60.606.367 60.606.867
12 - EDUCAÇÃO 500 60.606.367 60.606.867
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.377.292 54.377.292
0004 - ADMINISTRAÇÃO 54.377.292 54.377.292
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.323.000 4.323.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 48.285.436 48.285.436
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.768.856 1.768.856
364 - ENSINO SUPERIOR 500 6.229.075 6.229.575
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 530.000 530.000
5052 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 530.000 530.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 500 5.699.075 5.699.575
3838 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA UNEAL 500 500

447/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
5262 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS DE EXTENSÃO 1.000.000 1.000.000
UNIVERSITÁRIA
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 4.099.075 4.099.075
5264 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 600.000 600.000
Tesouro 500 58.558.622 58.559.122
12 - EDUCAÇÃO 500 58.558.622 58.559.122
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.354.792 54.354.792
0004 - ADMINISTRAÇÃO 54.354.792 54.354.792
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.300.500 4.300.500
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 48.285.436 48.285.436
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.768.856 1.768.856
364 - ENSINO SUPERIOR 500 4.203.830 4.204.330
1012 - CONSTRUÇÃO DO SABER 530.000 530.000
5052 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 530.000 530.000
1013 - TEMPO DE APRENDER 500 3.673.830 3.674.330
3838 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA UNEAL 500 500
5262 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS DE EXTENSÃO 1.000.000 1.000.000
UNIVERSITÁRIA
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 2.073.830 2.073.830
5264 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 600.000 600.000
Outras Fontes 2.047.745 2.047.745
12 - EDUCAÇÃO 2.047.745 2.047.745
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.500 22.500
0004 - ADMINISTRAÇÃO 22.500 22.500
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 22.500 22.500
364 - ENSINO SUPERIOR 2.025.245 2.025.245
1013 - TEMPO DE APRENDER 2.025.245 2.025.245
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 2.025.245 2.025.245
TOTAL GERAL 500 60.606.367 60.606.867

448/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
20001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 58.559.122 2.047.745 60.606.867
300000 - DESPESAS CORRENTES 58.457.622 2.047.745 60.505.367
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.285.436 48.285.436
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 40.042.018 40.042.018
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.243.418 8.243.418
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.172.186 2.047.745 12.219.931
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 9.571.686 2.047.745 11.619.431
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 600.500 600.500
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 101.500 101.500
440000 - INVESTIMENTOS 101.500 101.500
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 101.500 101.500
TOTAL GERAL 58.559.122 2.047.745 60.606.867
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 58.559.122 2.047.745 60.606.867
20516 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 58.559.122 2.047.745 60.606.867
300000 - DESPESAS CORRENTES 58.457.622 2.047.745 60.505.367

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.285.436 48.285.436


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 40.042.018 40.042.018
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.243.418 8.243.418
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.172.186 2.047.745 12.219.931
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 9.571.686 2.047.745 11.619.431
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 600.500 600.500
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 101.500 101.500

440000 - INVESTIMENTOS 101.500 101.500


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 101.500 101.500
TOTAL GERAL 58.559.122 2.047.745 60.606.867

449/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA

450/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 395.346.437 62.166.235 457.512.672
21018 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 385.637.868 9.400.000 395.037.868
21513 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 9.708.569 52.766.235 62.474.804
TOTAL GERAL 395.346.437 62.166.235 457.512.672

451/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 65.731.600 391.781.072 457.512.672


500 - Recursos não Vinculados 1.000.000 384.637.868 385.637.868
de Impostos
Todas as 501 - Outros Recursos não 1.000.000 1.000.000
21018 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Fontes Vinculados
754 - Recursos de Operações 8.400.000 8.400.000
de Crédito
500 - Recursos não Vinculados 2.565.365 7.143.204 9.708.569
21513 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E Todas as de Impostos
DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO Fontes 754 - Recursos de Operações 52.766.235 52.766.235
de Crédito
TOTAL GERAL 65.731.600 391.781.072 457.512.672

452/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 65.731.600 391.781.072 457.512.672


Todas as Fontes 65.731.600 391.781.072 457.512.672
04 - ADMINISTRAÇÃO 65.731.600 391.781.072 457.512.672
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 391.781.072 391.781.072
0004 - ADMINISTRAÇÃO 360.586.868 360.586.868
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 70.444.079 70.444.079
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 285.142.789 285.142.789
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 31.193.204 31.193.204
5064 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL 24.050.000 24.050.000
5071 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 7.143.204 7.143.204
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.000 1.000
5067 - ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS E PATRIMONIAIS DA SEFAZ 1.000 1.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 65.731.600 65.731.600
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 65.731.600 65.731.600
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 10.400.000 10.400.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - PROFISCO II 55.331.600 55.331.600
Tesouro 3.565.365 391.781.072 395.346.437
04 - ADMINISTRAÇÃO 3.565.365 391.781.072 395.346.437
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 391.781.072 391.781.072
0004 - ADMINISTRAÇÃO 360.586.868 360.586.868
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 70.444.079 70.444.079
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 285.142.789 285.142.789
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 31.193.204 31.193.204
5064 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL 24.050.000 24.050.000
5071 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 7.143.204 7.143.204
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.000 1.000
5067 - ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS E PATRIMONIAIS DA SEFAZ 1.000 1.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.565.365 3.565.365
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 3.565.365 3.565.365
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 1.000.000 1.000.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - PROFISCO II 2.565.365 2.565.365
Outras Fontes 62.166.235 62.166.235
04 - ADMINISTRAÇÃO 62.166.235 62.166.235
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 62.166.235 62.166.235
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 62.166.235 62.166.235
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 9.400.000 9.400.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - PROFISCO II 52.766.235 52.766.235
TOTAL GERAL 65.731.600 391.781.072 457.512.672
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 65.731.600 391.781.072 457.512.672
21018 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 10.400.000 384.637.868 395.037.868
Todas as Fontes 10.400.000 384.637.868 395.037.868
04 - ADMINISTRAÇÃO 10.400.000 384.637.868 395.037.868
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 384.637.868 384.637.868
0004 - ADMINISTRAÇÃO 360.586.868 360.586.868
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 70.444.079 70.444.079
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 285.142.789 285.142.789
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 24.050.000 24.050.000
5064 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL 24.050.000 24.050.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.000 1.000
5067 - ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS E PATRIMONIAIS DA SEFAZ 1.000 1.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.400.000 10.400.000

453/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 10.400.000 10.400.000


3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 10.400.000 10.400.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
Tesouro 1.000.000 384.637.868 385.637.868
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 384.637.868 385.637.868
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 384.637.868 384.637.868
0004 - ADMINISTRAÇÃO 360.586.868 360.586.868
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 70.444.079 70.444.079
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 5.000.000 5.000.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 285.142.789 285.142.789
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 24.050.000 24.050.000
5064 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL 24.050.000 24.050.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.000 1.000
5067 - ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS E PATRIMONIAIS DA SEFAZ 1.000 1.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.000.000 1.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 1.000.000 1.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 1.000.000 1.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
Outras Fontes 9.400.000 9.400.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 9.400.000 9.400.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 9.400.000 9.400.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 9.400.000 9.400.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 9.400.000 9.400.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
21513 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 55.331.600 7.143.204 62.474.804
Todas as Fontes 55.331.600 7.143.204 62.474.804
04 - ADMINISTRAÇÃO 55.331.600 7.143.204 62.474.804
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.143.204 7.143.204
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 7.143.204 7.143.204
5071 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 7.143.204 7.143.204
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 55.331.600 55.331.600
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 55.331.600 55.331.600
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - PROFISCO II 55.331.600 55.331.600
Tesouro 2.565.365 7.143.204 9.708.569
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.565.365 7.143.204 9.708.569
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.143.204 7.143.204
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 7.143.204 7.143.204
5071 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 7.143.204 7.143.204
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.565.365 2.565.365
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 2.565.365 2.565.365
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - PROFISCO II 2.565.365 2.565.365
Outras Fontes 52.766.235 52.766.235
04 - ADMINISTRAÇÃO 52.766.235 52.766.235
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 52.766.235 52.766.235
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 52.766.235 52.766.235
3681 - PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - PROFISCO II 52.766.235 52.766.235
TOTAL GERAL 65.731.600 391.781.072 457.512.672

454/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 395.346.437 62.166.235 457.512.672
300000 - DESPESAS CORRENTES 390.345.437 390.345.437
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 285.142.789 285.142.789
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 257.372.056 257.372.056
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 27.770.733 27.770.733
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.202.648 105.202.648
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 105.202.648 105.202.648
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 5.001.000 62.166.235 67.167.235
440000 - INVESTIMENTOS 5.001.000 62.166.235 67.167.235
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.001.000 62.166.235 67.167.235
TOTAL GERAL 395.346.437 62.166.235 457.512.672
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 395.346.437 62.166.235 457.512.672
21018 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 385.637.868 9.400.000 395.037.868
300000 - DESPESAS CORRENTES 381.636.868 381.636.868

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 285.142.789 285.142.789


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 257.372.056 257.372.056
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 27.770.733 27.770.733
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.494.079 96.494.079
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 96.494.079 96.494.079
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 4.001.000 9.400.000 13.401.000
440000 - INVESTIMENTOS 4.001.000 9.400.000 13.401.000

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.001.000 9.400.000 13.401.000


21513 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 9.708.569 52.766.235 62.474.804
FAZENDÁRIO
300000 - DESPESAS CORRENTES 8.708.569 8.708.569
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.708.569 8.708.569
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 8.708.569 8.708.569

400000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 52.766.235 53.766.235


440000 - INVESTIMENTOS 1.000.000 52.766.235 53.766.235
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000 52.766.235 53.766.235
TOTAL GERAL 395.346.437 62.166.235 457.512.672

455/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS HIDRICOS

456/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 13.140.868 19.557.541 32.698.409
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 5.086.230 5.086.230
23032 HÍDRICOS
23543 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8.054.638 19.557.541 27.612.179
TOTAL GERAL 13.140.868 19.557.541 32.698.409

457/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 3.227.356 29.471.053 32.698.409
23032 - SECRETARIA DE ESTADO DO 5.086.230 5.086.230
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS Todas as Fontes 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
HÍDRICOS
500 - Recursos não Vinculados de Impostos 8.054.638 8.054.638
700 - Outras Transferências de Convênios ou 1.007.356 150.000 1.157.356
Instrumentos Congêneres da União
708 - Transferência da União Referente à 1.479.432 1.479.432
Compensação Financeira de Recursos
23543 - FUNDO ESTADUAL DE Minerais
Todas as Fontes
RECURSOS HÍDRICOS
709 - Transferência da União referente à 720.000 6.770.421 7.490.421
Compensação Financeira de Recursos Hídricos
759 - Recursos Vinculados a Fundos 500.000 500.000
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de 1.500.000 7.430.332 8.930.332
Combate e Erradicação da Pobreza
TOTAL GERAL 3.227.356 29.471.053 32.698.409

458/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 3.227.356 29.471.053 32.698.409
Todas as Fontes 3.227.356 29.471.053 32.698.409
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.227.356 29.471.053 32.698.409
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.866.230 6.866.230
0004 - ADMINISTRAÇÃO 6.866.230 6.866.230
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.398.000 2.398.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.466.230 4.466.230
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 180.000 180.000
1028 - MEIO AMBIENTE 120.000 120.000
5055 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 60.000 60.000
5056 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA AMBIENTAL ESTADUAL 60.000 60.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 60.000 60.000
5144 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HORTAS URBANAS 60.000 60.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 3.227.356 21.334.823 24.562.179
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 2.964.159 20.734.823 23.698.982
3657 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 1.600.000 1.600.000
3694 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE 494.159 494.159
3695 - IMPLANTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO 700.000 700.000
3696 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - QUALIÁGUA 170.000 170.000
5088 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS 700.000 700.000
HIDROGRÁFICAS - PROCOMITÊS EM ALAGOAS
5089 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO 7.254.638 7.254.638
5127 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 400.000 400.000
5128 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 12.080.185 12.080.185
5135 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS - PROMANANCIAIS 250.000 250.000
5193 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 50.000 50.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 600.000 600.000
5126 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS 600.000 600.000
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3744 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA E MULHER (COMUNIDADES QUILOMBOLAS) 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 63.197 63.197
3693 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 63.197 63.197
545 - METEOROLOGIA 640.000 640.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 600.000 600.000
5137 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE DESASTRES 600.000 600.000
NATURAIS EM ALAGOAS
1028 - MEIO AMBIENTE 40.000 40.000
5152 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA 20.000 20.000
5281 - MANUTENÇÃO DA SALA DE ALERTA E DO SISTEMA DE ALERTA CLIMÁTICO DE ALAGOAS 20.000 20.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 450.000 450.000
1028 - MEIO AMBIENTE 450.000 450.000
5283 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 450.000 450.000
Tesouro 13.140.868 13.140.868
18 - GESTÃO AMBIENTAL 13.140.868 13.140.868
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.216.230 5.216.230
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.216.230 5.216.230
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 748.000 748.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.466.230 4.466.230
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 180.000 180.000
1028 - MEIO AMBIENTE 120.000 120.000
5055 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 60.000 60.000
5056 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA AMBIENTAL ESTADUAL 60.000 60.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 60.000 60.000
5144 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HORTAS URBANAS 60.000 60.000

459/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

544 - RECURSOS HÍDRICOS 7.254.638 7.254.638


1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 7.254.638 7.254.638
5089 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO 7.254.638 7.254.638
545 - METEOROLOGIA 40.000 40.000
1028 - MEIO AMBIENTE 40.000 40.000
5152 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA 20.000 20.000
5281 - MANUTENÇÃO DA SALA DE ALERTA E DO SISTEMA DE ALERTA CLIMÁTICO DE ALAGOAS 20.000 20.000
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 450.000 450.000
1028 - MEIO AMBIENTE 450.000 450.000
5283 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 450.000 450.000
Outras Fontes 3.227.356 16.330.185 19.557.541
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.227.356 16.330.185 19.557.541
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.650.000 1.650.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.650.000 1.650.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.650.000 1.650.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 3.227.356 14.080.185 17.307.541
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 2.964.159 13.480.185 16.444.344
3657 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 1.600.000 1.600.000
3694 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE 494.159 494.159
3695 - IMPLANTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO 700.000 700.000
3696 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - QUALIÁGUA 170.000 170.000
5088 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS 700.000 700.000
HIDROGRÁFICAS - PROCOMITÊS EM ALAGOAS
5127 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 400.000 400.000
5128 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 12.080.185 12.080.185
5135 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS - PROMANANCIAIS 250.000 250.000
5193 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 50.000 50.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 600.000 600.000
5126 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS 600.000 600.000
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3744 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA E MULHER (COMUNIDADES QUILOMBOLAS) 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 63.197 63.197
3693 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 63.197 63.197
545 - METEOROLOGIA 600.000 600.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 600.000 600.000
5137 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE DESASTRES 600.000 600.000
NATURAIS EM ALAGOAS

TOTAL GERAL 3.227.356 29.471.053 32.698.409


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 3.227.356 29.471.053 32.698.409

23032 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 5.086.230 5.086.230
Todas as Fontes 5.086.230 5.086.230
18 - GESTÃO AMBIENTAL 5.086.230 5.086.230
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.866.230 4.866.230
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.866.230 4.866.230
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 398.000 398.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.466.230 4.466.230
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 180.000 180.000
1028 - MEIO AMBIENTE 120.000 120.000
5055 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 60.000 60.000
5056 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA AMBIENTAL ESTADUAL 60.000 60.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 60.000 60.000
5144 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HORTAS URBANAS 60.000 60.000
545 - METEOROLOGIA 40.000 40.000
1028 - MEIO AMBIENTE 40.000 40.000

460/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5152 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA 20.000 20.000


5281 - MANUTENÇÃO DA SALA DE ALERTA E DO SISTEMA DE ALERTA CLIMÁTICO DE ALAGOAS 20.000 20.000
Tesouro 5.086.230 5.086.230
18 - GESTÃO AMBIENTAL 5.086.230 5.086.230
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.866.230 4.866.230
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.866.230 4.866.230
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 398.000 398.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000 1.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.466.230 4.466.230
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000 1.000
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 180.000 180.000
1028 - MEIO AMBIENTE 120.000 120.000
5055 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 60.000 60.000
5056 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA AMBIENTAL ESTADUAL 60.000 60.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 60.000 60.000
5144 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HORTAS URBANAS 60.000 60.000
545 - METEOROLOGIA 40.000 40.000
1028 - MEIO AMBIENTE 40.000 40.000
5152 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA 20.000 20.000
5281 - MANUTENÇÃO DA SALA DE ALERTA E DO SISTEMA DE ALERTA CLIMÁTICO DE ALAGOAS 20.000 20.000
Outras Fontes
23543 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3.227.356 24.384.823 27.612.179
Todas as Fontes 3.227.356 24.384.823 27.612.179
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.227.356 24.384.823 27.612.179
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000.000 2.000.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.000.000 2.000.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.000.000 2.000.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 3.227.356 21.334.823 24.562.179
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 2.964.159 20.734.823 23.698.982
3657 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 1.600.000 1.600.000
3694 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE 494.159 494.159
3695 - IMPLANTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO 700.000 700.000
3696 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - QUALIÁGUA 170.000 170.000
5088 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE 700.000 700.000
BACIAS HIDROGRÁFICAS - PROCOMITÊS EM ALAGOAS
5089 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO 7.254.638 7.254.638
5127 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 400.000 400.000
5128 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 12.080.185 12.080.185
5135 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS - PROMANANCIAIS 250.000 250.000
5193 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 50.000 50.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 600.000 600.000
5126 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS 600.000 600.000
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3744 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA E MULHER (COMUNIDADES QUILOMBOLAS) 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 63.197 63.197
3693 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 63.197 63.197
545 - METEOROLOGIA 600.000 600.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 600.000 600.000
5137 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE DESASTRES 600.000 600.000
NATURAIS EM ALAGOAS
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 450.000 450.000
1028 - MEIO AMBIENTE 450.000 450.000
5283 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 450.000 450.000
Tesouro 8.054.638 8.054.638
18 - GESTÃO AMBIENTAL 8.054.638 8.054.638
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 350.000 350.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 350.000 350.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 350.000 350.000

461/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

544 - RECURSOS HÍDRICOS 7.254.638 7.254.638


1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 7.254.638 7.254.638
5089 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO 7.254.638 7.254.638
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 450.000 450.000
1028 - MEIO AMBIENTE 450.000 450.000
5283 - FOMENTO À PESQUISA E AO APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 450.000 450.000
Outras Fontes 3.227.356 16.330.185 19.557.541
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.227.356 16.330.185 19.557.541
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.650.000 1.650.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.650.000 1.650.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.650.000 1.650.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 3.227.356 14.080.185 17.307.541
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 2.964.159 13.480.185 16.444.344
3657 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS 1.600.000 1.600.000
3694 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE 494.159 494.159
3695 - IMPLANTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO 700.000 700.000
3696 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - QUALIÁGUA 170.000 170.000
5088 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE 700.000 700.000
BACIAS HIDROGRÁFICAS - PROCOMITÊS EM ALAGOAS
5127 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 400.000 400.000
5128 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 12.080.185 12.080.185
5135 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS - PROMANANCIAIS 250.000 250.000
5193 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 50.000 50.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 600.000 600.000
5126 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS 600.000 600.000
1041 - ALAGOAS MULHER 200.000 200.000
3744 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA E MULHER (COMUNIDADES QUILOMBOLAS) 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 63.197 63.197
3693 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 63.197 63.197
545 - METEOROLOGIA 600.000 600.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 600.000 600.000
5137 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE DESASTRES 600.000 600.000
NATURAIS EM ALAGOAS
TOTAL GERAL 3.227.356 29.471.053 32.698.409

462/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 13.140.868 19.557.541 32.698.409
300000 - DESPESAS CORRENTES 13.140.868 8.962.393 22.103.261
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.466.230 4.466.230
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.752.992 3.752.992
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 713.238 713.238
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.674.638 8.962.393 17.637.031
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 8.674.638 8.962.393 17.637.031
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 10.595.148 10.595.148
440000 - INVESTIMENTOS 10.595.148 10.595.148
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 10.595.148 10.595.148
TOTAL GERAL 13.140.868 19.557.541 32.698.409
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 13.140.868 19.557.541 32.698.409
23032 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS 5.086.230 5.086.230
RECURSOS HÍDRICOS
300000 - DESPESAS CORRENTES 5.086.230 5.086.230
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.466.230 4.466.230
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.752.992 3.752.992
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 713.238 713.238
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 620.000 620.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 620.000 620.000
23543 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8.054.638 19.557.541 27.612.179

300000 - DESPESAS CORRENTES 8.054.638 8.962.393 17.017.031


330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.054.638 8.962.393 17.017.031
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 8.054.638 8.962.393 17.017.031
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 10.595.148 10.595.148
440000 - INVESTIMENTOS 10.595.148 10.595.148
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 10.595.148 10.595.148

TOTAL GERAL 13.140.868 19.557.541 32.698.409

463/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

INSTITUTO DO MEIO
AMBIENTE DO ESTADO DE
ALAGOAS

464/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
23001 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 7.837.186 7.032.213 14.869.399
23542 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 7.837.186 7.032.213 14.869.399
TOTAL GERAL 7.837.186 7.032.213 14.869.399

465/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

23001 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 3.064.613 11.804.786 14.869.399


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.837.186 7.837.186
23542 - INSTITUTO DO MEIO 501 - Outros Recursos não Vinculados 3.015.000 3.967.600 6.982.600
AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS Todas as Fontes
703 - Outras Transferências de Convênios ou 49.613 49.613
Instrumentos Congêneres de outras Entidades
TOTAL GERAL 3.064.613 11.804.786 14.869.399

466/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
23001 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 3.064.613 11.804.786 14.869.399
Todas as Fontes 3.064.613 11.804.786 14.869.399
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.064.613 11.804.786 14.869.399
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.222.186 11.222.186
0004 - ADMINISTRAÇÃO 11.222.186 11.222.186
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.705.000 2.705.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 680.000 680.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.837.186 7.837.186
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.624.613 1.624.613
1028 - MEIO AMBIENTE 1.624.613 1.624.613
3600 - DISSEMINAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A PRESERVAÇÃO DO 532.898 532.898
MEIO AMBIENTE
3704 - GESTÃO DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 556.715 556.715
3707 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM E PESQUISAS DE ANIMAIS SILVESTRES 535.000 535.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 1.440.000 1.440.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 385.000 385.000
3705 - PROMOVER DIAGNOSTICOS DE ÁREAS VULNERÁVEIS A INUNDAÇÕES E PROCESSOS 385.000 385.000
EROSIVOS
1028 - MEIO AMBIENTE 1.055.000 1.055.000
3710 - PROMOVER A POLÍTICA PÚBLICA E DESCENTRALIZAR A GESTÃO AMBIENTAL 1.055.000 1.055.000
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
1028 - MEIO AMBIENTE 582.600 582.600
5238 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
Tesouro 7.837.186 7.837.186
18 - GESTÃO AMBIENTAL 7.837.186 7.837.186
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.837.186 7.837.186
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.837.186 7.837.186
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.837.186 7.837.186
Outras Fontes 3.064.613 3.967.600 7.032.213
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.064.613 3.967.600 7.032.213
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.385.000 3.385.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.385.000 3.385.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.705.000 2.705.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 680.000 680.000
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.624.613 1.624.613
1028 - MEIO AMBIENTE 1.624.613 1.624.613
3600 - DISSEMINAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A PRESERVAÇÃO DO 532.898 532.898
MEIO AMBIENTE
3704 - GESTÃO DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 556.715 556.715
3707 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM E PESQUISAS DE ANIMAIS SILVESTRES 535.000 535.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 1.440.000 1.440.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 385.000 385.000
3705 - PROMOVER DIAGNOSTICOS DE ÁREAS VULNERÁVEIS A INUNDAÇÕES E PROCESSOS 385.000 385.000
EROSIVOS
1028 - MEIO AMBIENTE 1.055.000 1.055.000
3710 - PROMOVER A POLÍTICA PÚBLICA E DESCENTRALIZAR A GESTÃO AMBIENTAL 1.055.000 1.055.000
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
1028 - MEIO AMBIENTE 582.600 582.600
5238 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
TOTAL GERAL 3.064.613 11.804.786 14.869.399
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 3.064.613 11.804.786 14.869.399
23542 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 3.064.613 11.804.786 14.869.399
Todas as Fontes 3.064.613 11.804.786 14.869.399
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.064.613 11.804.786 14.869.399
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.222.186 11.222.186
0004 - ADMINISTRAÇÃO 11.222.186 11.222.186
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.705.000 2.705.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 680.000 680.000

467/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.837.186 7.837.186
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.624.613 1.624.613
1028 - MEIO AMBIENTE 1.624.613 1.624.613
3600 - DISSEMINAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A PRESERVAÇÃO DO 532.898 532.898
MEIO AMBIENTE
3704 - GESTÃO DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 556.715 556.715
3707 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM E PESQUISAS DE ANIMAIS SILVESTRES 535.000 535.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 1.440.000 1.440.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 385.000 385.000
3705 - PROMOVER DIAGNOSTICOS DE ÁREAS VULNERÁVEIS A INUNDAÇÕES E PROCESSOS 385.000 385.000
EROSIVOS
1028 - MEIO AMBIENTE 1.055.000 1.055.000
3710 - PROMOVER A POLÍTICA PÚBLICA E DESCENTRALIZAR A GESTÃO AMBIENTAL 1.055.000 1.055.000
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
1028 - MEIO AMBIENTE 582.600 582.600
5238 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
Tesouro 7.837.186 7.837.186
18 - GESTÃO AMBIENTAL 7.837.186 7.837.186
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.837.186 7.837.186
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.837.186 7.837.186
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.837.186 7.837.186
Outras Fontes 3.064.613 3.967.600 7.032.213
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.064.613 3.967.600 7.032.213
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.385.000 3.385.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.385.000 3.385.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.705.000 2.705.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 680.000 680.000
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.624.613 1.624.613
1028 - MEIO AMBIENTE 1.624.613 1.624.613
3600 - DISSEMINAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A PRESERVAÇÃO DO 532.898 532.898
MEIO AMBIENTE
3704 - GESTÃO DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 556.715 556.715
3707 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM E PESQUISAS DE ANIMAIS SILVESTRES 535.000 535.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 1.440.000 1.440.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 385.000 385.000
3705 - PROMOVER DIAGNOSTICOS DE ÁREAS VULNERÁVEIS A INUNDAÇÕES E PROCESSOS 385.000 385.000
EROSIVOS
1028 - MEIO AMBIENTE 1.055.000 1.055.000
3710 - PROMOVER A POLÍTICA PÚBLICA E DESCENTRALIZAR A GESTÃO AMBIENTAL 1.055.000 1.055.000
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
1028 - MEIO AMBIENTE 582.600 582.600
5238 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 582.600 582.600
TOTAL GERAL 3.064.613 11.804.786 14.869.399

468/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
23001 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 7.837.186 7.032.213 14.869.399
300000 - DESPESAS CORRENTES 7.837.186 6.432.213 14.269.399
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.837.186 50.000 7.887.186
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.452.312 50.000 6.502.312
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.384.874 1.384.874
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.382.213 6.382.213
332000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 20.000 20.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.362.213 6.362.213
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 600.000
440000 - INVESTIMENTOS 600.000 600.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 600.000 600.000
TOTAL GERAL 7.837.186 7.032.213 14.869.399
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 7.837.186 7.032.213 14.869.399

7.837.186 7.032.213 14.869.399


23542 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS

300000 - DESPESAS CORRENTES 7.837.186 6.432.213 14.269.399


310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.837.186 50.000 7.887.186
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.452.312 50.000 6.502.312
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.384.874 1.384.874
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.382.213 6.382.213
332000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 20.000 20.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.362.213 6.362.213

400000 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 600.000


440000 - INVESTIMENTOS 600.000 600.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 600.000 600.000
TOTAL GERAL 7.837.186 7.032.213 14.869.399

469/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DA MULHER E DOS
DIREITOS HUMANOS

470/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 8.602.155 8.602.155
24037 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 8.562.155 8.562.155
24574 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 40.000 40.000
TOTAL GERAL 8.602.155 8.602.155

471/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 3.098.370 5.503.785 8.602.155
24037 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS 500 - Recursos não Vinculados 3.088.370 5.473.785 8.562.155
DIREITOS HUMANOS Todas as Fontes de Impostos
24574 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS 500 - Recursos não Vinculados 10.000 30.000 40.000
DIREITOS DAS MULHERES Todas as Fontes de Impostos
TOTAL GERAL 3.098.370 5.503.785 8.602.155

472/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 3.098.370 5.503.785 8.602.155
Todas as Fontes 3.098.370 5.503.785 8.602.155
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 3.098.370 5.503.785 8.602.155
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.503.785 5.503.785
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.503.785 5.503.785
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.233.260 1.233.260
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 200.000 200.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.715.525 3.715.525
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 355.000 355.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000 50.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000 50.000
3680 - PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS, GARANTINDO 50.000 50.000
POLÍTICAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.743.370 2.743.370
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.903.370 1.903.370
3577 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EM DIREITOS HUMANOS, MULHER, IGUALDADE RACIAL, 123.370 123.370
POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3593 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS COM AS TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS HUMANOS, 350.000 350.000
IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA
3594 - IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PREMIAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES E PESSOAS EM DEFESA 300.000 300.000
DOS DIREITOS DAS MULHERES, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, COMUNIDADES TRADICIONAIS E
POVOS ORIGINÁRIOS
3652 - ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 150.000 150.000
3653 - FORTALECIMENTO DA REDE DE DIREITOS HUMANOS E DA REDE DE ASSISTÊNCIA DA MULHER EM 330.000 330.000
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3678 - FORTALECIMENTO DE CONSELHOS E COMITÊS 50.000 50.000
3683 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO 300.000 300.000
PÚBLICO LGBTQIAPN+
3687 - PROMOÇÃO E APOIO DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES VOLTADAS ÀS TEMÁTICAS MULHER, 200.000 200.000
DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3689 - PROMOÇÃO DE AÇÕES E CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À 100.000 100.000
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E AO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
5019 - FORMAÇÃO CONTINUADA EM GESTÃO E POLÍTICA PÚBLICA
1041 - ALAGOAS MULHER 840.000 840.000
3592 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O EMPODERAMENTO FEMININO E POLÍTICAS PARA AS 380.000 380.000
MULHERES VULNERÁVEIS, DE POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
3690 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 450.000 450.000
3691 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS 10.000 10.000
MULHERES
423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 305.000 305.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 305.000 305.000
3684 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS 200.000 200.000
3686 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS PARA OS POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES 105.000 105.000
TRADICIONAIS
1039 - RAÍZES DE ALAGOAS
3685 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DOS
POVOS ORIGINÁRIOS
Tesouro 3.098.370 5.503.785 8.602.155
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 3.098.370 5.503.785 8.602.155
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.503.785 5.503.785
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.503.785 5.503.785
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.233.260 1.233.260
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 200.000 200.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.715.525 3.715.525
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 355.000 355.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000 50.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000 50.000
3680 - PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS, GARANTINDO 50.000 50.000
POLÍTICAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.743.370 2.743.370

473/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.903.370 1.903.370


3577 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EM DIREITOS HUMANOS, MULHER, IGUALDADE RACIAL, 123.370 123.370
POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3593 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS COM AS TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS HUMANOS, 350.000 350.000
IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA
3594 - IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PREMIAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES E PESSOAS EM DEFESA 300.000 300.000
DOS DIREITOS DAS MULHERES, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, COMUNIDADES TRADICIONAIS E
POVOS ORIGINÁRIOS
3652 - ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 150.000 150.000
3653 - FORTALECIMENTO DA REDE DE DIREITOS HUMANOS E DA REDE DE ASSISTÊNCIA DA MULHER EM 330.000 330.000
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3678 - FORTALECIMENTO DE CONSELHOS E COMITÊS 50.000 50.000
3683 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO 300.000 300.000
PÚBLICO LGBTQIAPN+
3687 - PROMOÇÃO E APOIO DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES VOLTADAS ÀS TEMÁTICAS MULHER, 200.000 200.000
DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3689 - PROMOÇÃO DE AÇÕES E CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À 100.000 100.000
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E AO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL
1041 - ALAGOAS MULHER 840.000 840.000
3592 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O EMPODERAMENTO FEMININO E POLÍTICAS PARA AS 380.000 380.000
MULHERES VULNERÁVEIS, DE POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
3690 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 450.000 450.000
3691 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS 10.000 10.000
MULHERES
423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 305.000 305.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 305.000 305.000
3684 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS 200.000 200.000
3686 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS PARA OS POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES 105.000 105.000
TRADICIONAIS
Outras Fontes

TOTAL GERAL 3.098.370 5.503.785 8.602.155


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 3.098.370 5.503.785 8.602.155

24037 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 3.088.370 5.473.785 8.562.155
Todas as Fontes 3.088.370 5.473.785 8.562.155
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 3.088.370 5.473.785 8.562.155
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.473.785 5.473.785
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.473.785 5.473.785
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.208.260 1.208.260
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 200.000 200.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.715.525 3.715.525
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 350.000 350.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000 50.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000 50.000
3680 - PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS, GARANTINDO 50.000 50.000
POLÍTICAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.733.370 2.733.370
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.903.370 1.903.370
3577 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EM DIREITOS HUMANOS, MULHER, IGUALDADE RACIAL, 123.370 123.370
POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3593 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS COM AS TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS HUMANOS, 350.000 350.000
IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA
3594 - IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PREMIAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES E PESSOAS EM 300.000 300.000
DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, COMUNIDADES TRADICIONAIS
E POVOS ORIGINÁRIOS
3652 - ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 150.000 150.000
3653 - FORTALECIMENTO DA REDE DE DIREITOS HUMANOS E DA REDE DE ASSISTÊNCIA DA MULHER 330.000 330.000
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3678 - FORTALECIMENTO DE CONSELHOS E COMITÊS 50.000 50.000
3683 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO 300.000 300.000
PÚBLICO LGBTQIAPN+

474/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3687 - PROMOÇÃO E APOIO DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES VOLTADAS ÀS TEMÁTICAS MULHER, 200.000 200.000
DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3689 - PROMOÇÃO DE AÇÕES E CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À 100.000 100.000
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E AO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
5019 - FORMAÇÃO CONTINUADA EM GESTÃO E POLÍTICA PÚBLICA
1041 - ALAGOAS MULHER 830.000 830.000
3592 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O EMPODERAMENTO FEMININO E POLÍTICAS PARA AS 380.000 380.000
MULHERES VULNERÁVEIS, DE POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
3690 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 450.000 450.000
423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 305.000 305.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 305.000 305.000
3684 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS 200.000 200.000
3686 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS PARA OS POVOS ORIGINÁRIOS E 105.000 105.000
COMUNIDADES TRADICIONAIS
1039 - RAÍZES DE ALAGOAS
3685 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DOS
POVOS ORIGINÁRIOS
Tesouro 3.088.370 5.473.785 8.562.155
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 3.088.370 5.473.785 8.562.155
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.473.785 5.473.785
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.473.785 5.473.785
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.208.260 1.208.260
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 200.000 200.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.715.525 3.715.525
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 350.000 350.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000 50.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000 50.000
3680 - PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS, GARANTINDO 50.000 50.000
POLÍTICAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.733.370 2.733.370
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.903.370 1.903.370
3577 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EM DIREITOS HUMANOS, MULHER, IGUALDADE RACIAL, 123.370 123.370
POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3593 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS COM AS TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS HUMANOS, 350.000 350.000
IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA
3594 - IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PREMIAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES E PESSOAS EM 300.000 300.000
DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, COMUNIDADES TRADICIONAIS
E POVOS ORIGINÁRIOS
3652 - ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 150.000 150.000
3653 - FORTALECIMENTO DA REDE DE DIREITOS HUMANOS E DA REDE DE ASSISTÊNCIA DA MULHER 330.000 330.000
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3678 - FORTALECIMENTO DE CONSELHOS E COMITÊS 50.000 50.000
3683 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO 300.000 300.000
PÚBLICO LGBTQIAPN+
3687 - PROMOÇÃO E APOIO DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES VOLTADAS ÀS TEMÁTICAS MULHER, 200.000 200.000
DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3689 - PROMOÇÃO DE AÇÕES E CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À 100.000 100.000
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E AO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL
1041 - ALAGOAS MULHER 830.000 830.000
3592 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O EMPODERAMENTO FEMININO E POLÍTICAS PARA AS 380.000 380.000
MULHERES VULNERÁVEIS, DE POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
3690 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 450.000 450.000
423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 305.000 305.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 305.000 305.000
3684 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS 200.000 200.000
3686 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS PARA OS POVOS ORIGINÁRIOS E 105.000 105.000
COMUNIDADES TRADICIONAIS
Outras Fontes
24574 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 10.000 30.000 40.000
Todas as Fontes 10.000 30.000 40.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 10.000 30.000 40.000

475/635
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ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000 30.000


0004 - ADMINISTRAÇÃO 30.000 30.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 25.000 25.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000 5.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 10.000 10.000
1041 - ALAGOAS MULHER 10.000 10.000
3691 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS 10.000 10.000
MULHERES
Tesouro 10.000 30.000 40.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 10.000 30.000 40.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000 30.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 30.000 30.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 25.000 25.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000 5.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 10.000 10.000
1041 - ALAGOAS MULHER 10.000 10.000
3691 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS 10.000 10.000
MULHERES
Outras Fontes
TOTAL GERAL 3.098.370 5.503.785 8.602.155

476/635
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ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 8.602.155 8.602.155
300000 - DESPESAS CORRENTES 7.897.155 7.897.155
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.715.525 3.715.525
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.070.409 3.070.409
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 645.116 645.116
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.181.630 4.181.630
332000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 35.000 35.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.146.630 4.146.630
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 705.000 705.000
440000 - INVESTIMENTOS 705.000 705.000
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 100.000 100.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 605.000 605.000
TOTAL GERAL 8.602.155 8.602.155
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 8.602.155 8.602.155
24037 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS 8.562.155 8.562.155
HUMANOS
300000 - DESPESAS CORRENTES 7.862.155 7.862.155
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.715.525 3.715.525
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.070.409 3.070.409
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 645.116 645.116
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.146.630 4.146.630
332000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 35.000 35.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.111.630 4.111.630

400000 - DESPESAS DE CAPITAL 700.000 700.000


440000 - INVESTIMENTOS 700.000 700.000
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 100.000 100.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 600.000 600.000
24574 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS 40.000 40.000
MULHERES
300000 - DESPESAS CORRENTES 35.000 35.000

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000 35.000


339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 35.000 35.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 5.000
440000 - INVESTIMENTOS 5.000 5.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.000 5.000
TOTAL GERAL 8.602.155 8.602.155

477/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR
DE ALAGOAS -AL

478/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
24001 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS 4.962.585 1.090.054 6.052.639
24547 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 1.882.020 1.090.054 2.972.074
24573 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS 3.080.565 3.080.565
TOTAL GERAL 4.962.585 1.090.054 6.052.639

479/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

24001 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS 6.052.639 6.052.639


500 - Recursos não Vinculados 1.882.020 1.882.020
24547 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO de Impostos
CONSUMIDOR Todas as Fontes
759 - Recursos Vinculados a 1.090.054 1.090.054
Fundos
24573 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 500 - Recursos não Vinculados 3.080.565 3.080.565
CONSUMIDOR DE ALAGOAS Todas as Fontes de Impostos
TOTAL GERAL 6.052.639 6.052.639

480/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
24001 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS 6.052.639 6.052.639
Todas as Fontes 6.052.639 6.052.639
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 130.619 130.619
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 130.619 130.619
0004 - ADMINISTRAÇÃO 130.619 130.619
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 130.619 130.619
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 5.922.020 5.922.020
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.922.020 5.922.020
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.922.020 5.922.020
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 5.922.020 5.922.020
Tesouro 4.962.585 4.962.585
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 80.565 80.565
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 80.565 80.565
0004 - ADMINISTRAÇÃO 80.565 80.565
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 80.565 80.565
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 4.882.020 4.882.020
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.882.020 4.882.020
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.882.020 4.882.020
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.882.020 4.882.020
Outras Fontes 1.090.054 1.090.054
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 50.054 50.054
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.054 50.054
0004 - ADMINISTRAÇÃO 50.054 50.054
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 50.054 50.054
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 1.040.000 1.040.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.040.000 1.040.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.040.000 1.040.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.040.000 1.040.000
TOTAL GERAL 6.052.639 6.052.639
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 6.052.639 6.052.639
24547 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.972.074 2.972.074
Todas as Fontes 2.972.074 2.972.074
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 50.054 50.054
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.054 50.054
0004 - ADMINISTRAÇÃO 50.054 50.054
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 50.054 50.054
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 2.922.020 2.922.020
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.922.020 2.922.020
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.922.020 2.922.020
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.922.020 2.922.020
Tesouro 1.882.020 1.882.020
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 1.882.020 1.882.020
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.882.020 1.882.020
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.882.020 1.882.020
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.882.020 1.882.020
Outras Fontes 1.090.054 1.090.054
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 50.054 50.054
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.054 50.054
0004 - ADMINISTRAÇÃO 50.054 50.054
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 50.054 50.054
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 1.040.000 1.040.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.040.000 1.040.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.040.000 1.040.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.040.000 1.040.000
24573 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS 3.080.565 3.080.565
Todas as Fontes 3.080.565 3.080.565

481/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 80.565 80.565
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 80.565 80.565
0004 - ADMINISTRAÇÃO 80.565 80.565
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 80.565 80.565
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 3.000.000 3.000.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000.000 3.000.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.000.000 3.000.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.000.000 3.000.000
Tesouro 3.080.565 3.080.565
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 80.565 80.565
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 80.565 80.565
0004 - ADMINISTRAÇÃO 80.565 80.565
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 80.565 80.565
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 3.000.000 3.000.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000.000 3.000.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.000.000 3.000.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.000.000 3.000.000
Outras Fontes
TOTAL GERAL 6.052.639 6.052.639

482/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
24001 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS 4.962.585 1.090.054 6.052.639
300000 - DESPESAS CORRENTES 4.882.020 1.040.000 5.922.020
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.882.020 1.040.000 5.922.020
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.882.020 1.040.000 5.922.020
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 80.565 50.054 130.619
440000 - INVESTIMENTOS 80.565 50.054 130.619
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 50.054 50.054
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 80.565 80.565
TOTAL GERAL 4.962.585 1.090.054 6.052.639
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 4.962.585 1.090.054 6.052.639
24547 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 1.882.020 1.090.054 2.972.074
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.882.020 1.040.000 2.922.020

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.882.020 1.040.000 2.922.020


339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.882.020 1.040.000 2.922.020
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 50.054 50.054
440000 - INVESTIMENTOS 50.054 50.054
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 50.054 50.054
24573 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE 3.080.565 3.080.565
ALAGOAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 3.000.000 3.000.000
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000.000 3.000.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.000 3.000.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 80.565 80.565
440000 - INVESTIMENTOS 80.565 80.565
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 80.565 80.565

TOTAL GERAL 4.962.585 1.090.054 6.052.639

483/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DA INFRAESTRUTURA

484/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 12.336.197 388.230.637 400.566.834
26031 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 12.331.197 388.230.637 400.561.834
26562 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 5.000 5.000
TOTAL GERAL 12.336.197 388.230.637 400.566.834

485/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 389.795.637 10.771.197 400.566.834


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.560.000 10.771.197 12.331.197
700 - Outras Transferências de Convênios ou 8.123.695 8.123.695
Instrumentos Congêneres da União
26031 - SECRETARIA DE ESTADO DA Todas as 754 - Recursos de Operações de Crédito 329.075.709 329.075.709
INFRAESTRUTURA Fontes
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 50.000.250 50.000.250
Administração Direta
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de 1.030.983 1.030.983
Combate e Erradicação da Pobreza
26562 - FUNDO ESTADUAL DE Todas as 5.000 5.000
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Fontes 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL GERAL 389.795.637 10.771.197 400.566.834

486/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 389.795.637 10.771.197 400.566.834


Todas as Fontes 389.795.637 10.771.197 400.566.834
04 - ADMINISTRAÇÃO 10.459.150 10.459.150
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.459.150 10.459.150
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.459.150 10.459.150
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.380.000 2.380.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 110.000 110.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.869.150 7.869.150
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
15 - URBANISMO 313.695 313.695
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 313.695 313.695
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 313.695 313.695
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS 313.695 313.695
MUNICÍPIOS
16 - HABITAÇÃO 900.000 312.047 1.212.047
482 - HABITAÇÃO URBANA 900.000 312.047 1.212.047
0004 - ADMINISTRAÇÃO 500.000 500.000
3784 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 500.000 500.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 5.000 312.047 317.047
3854 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS HABITACIONAIS 5.000 5.000
5197 - ASSISTÊNCIA E MORADIAS SOCIAIS 312.047 312.047
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 395.000 395.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 195.000 195.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 200.000 200.000
17 - SANEAMENTO 385.856.942 385.856.942
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 55.760.084 55.760.084
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 55.760.084 55.760.084
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 55.760.084 55.760.084
544 - RECURSOS HÍDRICOS 330.096.858 330.096.858
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 330.096.858 330.096.858
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 330.096.858 330.096.858
18 - GESTÃO AMBIENTAL 2.725.000 2.725.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000 10.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 10.000 10.000
3815 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E PREVENÇÕES DE DESASTRES NAS BACIAS 10.000 10.000
HIDROGRÁFICAS
542 - CONTROLE AMBIENTAL 15.000 15.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 15.000 15.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.000 15.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 2.700.000 2.700.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 2.700.000 2.700.000
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS 2.700.000 2.700.000
ASSOCIADOS COMPLEMENTARES
Tesouro 1.565.000 10.771.197 12.336.197
04 - ADMINISTRAÇÃO 10.459.150 10.459.150
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.459.150 10.459.150
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.459.150 10.459.150
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.380.000 2.380.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 110.000 110.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.869.150 7.869.150
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
15 - URBANISMO 200.000 200.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000 200.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 200.000 200.000
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS 200.000 200.000
MUNICÍPIOS
16 - HABITAÇÃO 700.000 312.047 1.012.047
482 - HABITAÇÃO URBANA 700.000 312.047 1.012.047
0004 - ADMINISTRAÇÃO 500.000 500.000

487/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3784 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 500.000 500.000


1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 5.000 312.047 317.047
3854 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS HABITACIONAIS 5.000 5.000
5197 - ASSISTÊNCIA E MORADIAS SOCIAIS 312.047 312.047
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 195.000 195.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 95.000 95.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
17 - SANEAMENTO 450.000 450.000
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 200.000 200.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 200.000 200.000
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000 200.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 250.000 250.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 250.000 250.000
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 250.000 250.000
18 - GESTÃO AMBIENTAL 215.000 215.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000 10.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 10.000 10.000
3815 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E PREVENÇÕES DE DESASTRES NAS BACIAS 10.000 10.000
HIDROGRÁFICAS
542 - CONTROLE AMBIENTAL 5.000 5.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 5.000 5.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.000 5.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 200.000 200.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 200.000 200.000
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS 200.000 200.000
ASSOCIADOS COMPLEMENTARES
Outras Fontes 388.230.637 388.230.637
15 - URBANISMO 113.695 113.695
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 113.695 113.695
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 113.695 113.695
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS 113.695 113.695
MUNICÍPIOS
16 - HABITAÇÃO 200.000 200.000
482 - HABITAÇÃO URBANA 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 200.000 200.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
17 - SANEAMENTO 385.406.942 385.406.942
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 55.560.084 55.560.084
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 55.560.084 55.560.084
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 55.560.084 55.560.084
544 - RECURSOS HÍDRICOS 329.846.858 329.846.858
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 329.846.858 329.846.858
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 329.846.858 329.846.858
18 - GESTÃO AMBIENTAL 2.510.000 2.510.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 10.000 10.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 10.000 10.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 10.000 10.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 2.500.000 2.500.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 2.500.000 2.500.000
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS 2.500.000 2.500.000
ASSOCIADOS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL 389.795.637 10.771.197 400.566.834


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 389.795.637 10.771.197 400.566.834
26031 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 389.790.637 10.771.197 400.561.834
Todas as Fontes 389.790.637 10.771.197 400.561.834
04 - ADMINISTRAÇÃO 10.459.150 10.459.150

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.459.150 10.459.150


0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.459.150 10.459.150
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.380.000 2.380.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 110.000 110.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.869.150 7.869.150
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
15 - URBANISMO 313.695 313.695
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 313.695 313.695
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 313.695 313.695
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS 313.695 313.695
MUNICÍPIOS
16 - HABITAÇÃO 895.000 312.047 1.207.047
482 - HABITAÇÃO URBANA 895.000 312.047 1.207.047
0004 - ADMINISTRAÇÃO 500.000 500.000
3784 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 500.000 500.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 312.047 312.047
5197 - ASSISTÊNCIA E MORADIAS SOCIAIS 312.047 312.047
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 395.000 395.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 195.000 195.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 200.000 200.000
17 - SANEAMENTO 385.856.942 385.856.942
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 55.760.084 55.760.084
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 55.760.084 55.760.084
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 55.760.084 55.760.084
544 - RECURSOS HÍDRICOS 330.096.858 330.096.858
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 330.096.858 330.096.858
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 330.096.858 330.096.858
18 - GESTÃO AMBIENTAL 2.725.000 2.725.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000 10.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 10.000 10.000
3815 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E PREVENÇÕES DE DESASTRES NAS BACIAS 10.000 10.000
HIDROGRÁFICAS
542 - CONTROLE AMBIENTAL 15.000 15.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 15.000 15.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.000 15.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 2.700.000 2.700.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 2.700.000 2.700.000
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS 2.700.000 2.700.000
ASSOCIADOS COMPLEMENTARES
Tesouro 1.560.000 10.771.197 12.331.197
04 - ADMINISTRAÇÃO 10.459.150 10.459.150
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.459.150 10.459.150
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.459.150 10.459.150
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.380.000 2.380.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 110.000 110.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.869.150 7.869.150
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
15 - URBANISMO 200.000 200.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000 200.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 200.000 200.000
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS 200.000 200.000
MUNICÍPIOS
16 - HABITAÇÃO 695.000 312.047 1.007.047
482 - HABITAÇÃO URBANA 695.000 312.047 1.007.047
0004 - ADMINISTRAÇÃO 500.000 500.000
3784 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 500.000 500.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 312.047 312.047
5197 - ASSISTÊNCIA E MORADIAS SOCIAIS 312.047 312.047
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 195.000 195.000

489/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 95.000 95.000


3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
17 - SANEAMENTO 450.000 450.000
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 200.000 200.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 200.000 200.000
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000 200.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 250.000 250.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 250.000 250.000
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 250.000 250.000
18 - GESTÃO AMBIENTAL 215.000 215.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000 10.000
1018 - SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES 10.000 10.000
3815 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E PREVENÇÕES DE DESASTRES NAS BACIAS 10.000 10.000
HIDROGRÁFICAS
542 - CONTROLE AMBIENTAL 5.000 5.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 5.000 5.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.000 5.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 200.000 200.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 200.000 200.000
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS 200.000 200.000
ASSOCIADOS COMPLEMENTARES
Outras Fontes 388.230.637 388.230.637
15 - URBANISMO 113.695 113.695
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 113.695 113.695
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 113.695 113.695
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS 113.695 113.695
MUNICÍPIOS
16 - HABITAÇÃO 200.000 200.000
482 - HABITAÇÃO URBANA 200.000 200.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 200.000 200.000
3743 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS 100.000 100.000
17 - SANEAMENTO 385.406.942 385.406.942
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 55.560.084 55.560.084
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 55.560.084 55.560.084
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 55.560.084 55.560.084
544 - RECURSOS HÍDRICOS 329.846.858 329.846.858
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 329.846.858 329.846.858
3801 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 329.846.858 329.846.858
18 - GESTÃO AMBIENTAL 2.510.000 2.510.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 10.000 10.000
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 10.000 10.000
3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 10.000 10.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 2.500.000 2.500.000
1029 - GESTÃO DAS ÁGUAS 2.500.000 2.500.000
3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS 2.500.000 2.500.000
ASSOCIADOS COMPLEMENTARES
26562 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 5.000 5.000
Todas as Fontes 5.000 5.000
16 - HABITAÇÃO 5.000 5.000
482 - HABITAÇÃO URBANA 5.000 5.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 5.000 5.000
3854 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS HABITACIONAIS 5.000 5.000
Tesouro 5.000 5.000
16 - HABITAÇÃO 5.000 5.000
482 - HABITAÇÃO URBANA 5.000 5.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 5.000 5.000
3854 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS HABITACIONAIS 5.000 5.000
Outras Fontes

490/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

TOTAL GERAL 389.795.637 10.771.197 400.566.834

491/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 12.336.197 388.230.637 400.566.834
300000 - DESPESAS CORRENTES 10.561.197 10.561.197
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.869.150 7.869.150
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.561.003 6.561.003
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.308.147 1.308.147
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.692.047 2.692.047
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.592.047 2.592.047
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100.000 100.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.775.000 388.230.637 390.005.637
440000 - INVESTIMENTOS 1.775.000 388.230.637 390.005.637
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 500.000 500.000
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000 10.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.265.000 388.230.637 389.495.637
TOTAL GERAL 12.336.197 388.230.637 400.566.834
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 12.336.197 388.230.637 400.566.834
26031 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 12.331.197 388.230.637 400.561.834
300000 - DESPESAS CORRENTES 10.561.197 10.561.197

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.869.150 7.869.150


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.561.003 6.561.003
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.308.147 1.308.147
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.692.047 2.692.047
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.592.047 2.592.047
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100.000 100.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.770.000 388.230.637 390.000.637

440000 - INVESTIMENTOS 1.770.000 388.230.637 390.000.637


444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 500.000 500.000
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 10.000 10.000
LUCRATIVOS
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.260.000 388.230.637 389.490.637
26562 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 5.000 5.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 5.000

440000 - INVESTIMENTOS 5.000 5.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.000 5.000
TOTAL GERAL 12.336.197 388.230.637 400.566.834

492/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DE ALAGOAS S.A.

493/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
26002 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM LIQUIDAÇÃO 1.641.566 4.041 1.645.607
26539 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM LIQUIDAÇÃO 1.641.566 4.041 1.645.607
TOTAL GERAL 1.641.566 4.041 1.645.607

494/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

26002 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM LIQUIDAÇÃO 1.645.607 1.645.607


500 - Recursos não Vinculados de 1.641.566 1.641.566
26539 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S. Impostos
A. EM LIQUIDAÇÃO Todas as Fontes
501 - Outros Recursos não 4.041 4.041
Vinculados
TOTAL GERAL 1.645.607 1.645.607

495/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
26002 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM LIQUIDAÇÃO 1.645.607 1.645.607
Todas as Fontes 1.645.607 1.645.607
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.645.607 1.645.607
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.645.607 1.645.607
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.645.607 1.645.607
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 300.441 300.441
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.345.166 1.345.166
Tesouro 1.641.566 1.641.566
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.641.566 1.641.566
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.641.566 1.641.566
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.641.566 1.641.566
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 296.400 296.400
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.345.166 1.345.166
Outras Fontes 4.041 4.041
04 - ADMINISTRAÇÃO 4.041 4.041
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.041 4.041
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.041 4.041
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.041 4.041
TOTAL GERAL 1.645.607 1.645.607
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.645.607 1.645.607
26539 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM LIQUIDAÇÃO 1.645.607 1.645.607
Todas as Fontes 1.645.607 1.645.607
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.645.607 1.645.607
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.645.607 1.645.607
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.645.607 1.645.607
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 300.441 300.441
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.345.166 1.345.166
Tesouro 1.641.566 1.641.566
04 - ADMINISTRAÇÃO 1.641.566 1.641.566
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.641.566 1.641.566
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.641.566 1.641.566
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 296.400 296.400
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.345.166 1.345.166
Outras Fontes 4.041 4.041
04 - ADMINISTRAÇÃO 4.041 4.041
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.041 4.041
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.041 4.041
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.041 4.041
TOTAL GERAL 1.645.607 1.645.607

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
26002 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM LIQUIDAÇÃO 1.641.566 4.041 1.645.607
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.641.566 4.041 1.645.607
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.345.166 1.345.166
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.345.166 1.345.166
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 296.400 4.041 300.441
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 296.400 4.041 300.441
TOTAL GERAL 1.641.566 4.041 1.645.607
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.641.566 4.041 1.645.607
26539 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM 1.641.566 4.041 1.645.607
LIQUIDAÇÃO
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.641.566 4.041 1.645.607
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.345.166 1.345.166
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.345.166 1.345.166
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 296.400 4.041 300.441
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 296.400 4.041 300.441
TOTAL GERAL 1.641.566 4.041 1.645.607

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 1.672.747.438 253.455.524 1.926.202.962
27023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 500.000 6.500.000 7.000.000
27524 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1.672.247.438 246.955.524 1.919.202.962
TOTAL GERAL 1.672.747.438 253.455.524 1.926.202.962

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

27000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 90.742.236 1.835.460.726 1.926.202.962


27023 - 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000 500.000
SECRETARIA DE Todas as
ESTADO DA SAÚDE Fontes 754 - Recursos de Operações de Crédito 6.500.000 6.500.000

500 - Recursos não Vinculados de Impostos 78.400.000 1.593.847.438 1.672.247.438


600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 193.237.477 193.237.477
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações
e Serviços Públicos de Saúde
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 7.128.648 7.128.648
provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede
de Serviços Públicos de Saúde
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 30.287 30.287
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações
e Serviços Públicos de Saúde ¿ Recursos destinados ao
enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
27524 - FUNDO Todas as
ESTADUAL DE SAÚDE Fontes 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 34.344 34.344
provenientes dos Governos Municipais
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e 1.545.302 1.545.302
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
706 - Transferência Especial da União 31.472.673 31.472.673
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei 749 749
Complementar 173/2020
749 - Outras vinculações de transferências 7.663.809 7.663.809
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da 5.842.236 5.842.236
Pobreza
TOTAL GERAL 90.742.236 1.835.460.726 1.926.202.962

500/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

27000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 90.742.236 1.835.460.726 1.926.202.962


Todas as Fontes 90.742.236 1.835.460.726 1.926.202.962
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000 6.500.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.500.000 6.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 6.500.000 6.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 6.500.000 6.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
10 - SAÚDE 84.242.236 1.835.460.726 1.919.702.962
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 285.000 285.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 40.000 40.000
5045 - FORTALECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 40.000 40.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 245.000 245.000
5063 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS 245.000 245.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.054.000 17.054.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 17.054.000 17.054.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 13.231.000 13.231.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
5279 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 523.000 523.000
5280 - ENCARGOS CENTRALIZADOS - SAÚDE/AMGESP 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 82.500 82.500
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 82.500 82.500
5082 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA EM ALAGOAS 37.500 37.500
5083 - IMPLEMENTAÇÃO DA REGULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS 45.000 45.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.950.000 1.950.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 1.950.000 1.950.000
5084 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM 1.950.000 1.950.000
SAÚDE
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 185.000 185.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 185.000 185.000
5085 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 185.000 185.000
301 - ATENÇÃO BÁSICA 14.079.175 14.079.175
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.444.175 1.444.175
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 1.444.175 1.444.175
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 250.000 250.000
5072 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À SAÚDE CRIANÇA 250.000 250.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 12.385.000 12.385.000
5065 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DAS REDES DE 12.385.000 12.385.000
ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 79.242.236 1.362.311.243 1.441.553.480
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 79.242.236 1.345.332.035 1.424.574.272
3764 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.500.000 1.500.000
3765 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL - UNCISAL 300.000 300.000
3767 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL / 600.000 600.000
UNCISAL
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 76.842.236 76.842.236
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ESTADO 1.090.994.991 1.090.994.991
5070 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO 167.206.566 167.206.566
5073 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA 1.400.000 1.400.000
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL DA 85.730.478 85.730.478
UNCISAL
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 16.979.208 16.979.208
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 15.128.648 15.128.648
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE 1.850.560 1.850.560
APOIO ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 37.090.400 37.090.400
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 37.090.400 37.090.400
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 37.090.400 37.090.400
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 738.000 738.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 738.000 738.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 738.000 738.000

501/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.000.000 18.124.798 23.124.798


1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 18.124.798 18.124.798
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 17.554.798 17.554.798
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS
5087 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 570.000 570.000
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS NAS UNIDADES DA UNCISAL
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.000.000 5.000.000
3770 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ALAGOAS - 5.000.000 5.000.000
LACEN
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 80.000 80.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 80.000 80.000
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 80.000 80.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 257.000 257.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 257.000 257.000
5080 - DESENVOLVIMENTO E INCORPORAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PESQUISA E 122.000 122.000
INOVAÇÃO EM SAÚDE
5081 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DE TELESSAÚDE 135.000 135.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 383.223.610 383.223.610
0004 - ADMINISTRAÇÃO 383.223.610 383.223.610
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 383.223.610 383.223.610
Tesouro 78.400.000 1.594.347.438 1.672.747.438
10 - SAÚDE 78.400.000 1.594.347.438 1.672.747.438
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 285.000 285.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 40.000 40.000
5045 - FORTALECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 40.000 40.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 245.000 245.000
5063 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS 245.000 245.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.054.000 17.054.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 17.054.000 17.054.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 13.231.000 13.231.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
5279 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 523.000 523.000
5280 - ENCARGOS CENTRALIZADOS - SAÚDE/AMGESP 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 82.500 82.500
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 82.500 82.500
5082 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA EM ALAGOAS 37.500 37.500
5083 - IMPLEMENTAÇÃO DA REGULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS 45.000 45.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.950.000 1.950.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 1.950.000 1.950.000
5084 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM 1.950.000 1.950.000
SAÚDE
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 185.000 185.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 185.000 185.000
5085 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 185.000 185.000
301 - ATENÇÃO BÁSICA 12.735.000 12.735.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 100.000 100.000
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 100.000 100.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 250.000 250.000
5072 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À SAÚDE CRIANÇA 250.000 250.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 12.385.000 12.385.000
5065 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DAS REDES DE 12.385.000 12.385.000
ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 73.400.000 1.136.829.447 1.210.229.447
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 73.400.000 1.128.329.447 1.201.729.447
3764 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.500.000 1.500.000
3765 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL - UNCISAL 300.000 300.000
3767 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL / 600.000 600.000
UNCISAL
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 71.000.000 71.000.000
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ESTADO 913.981.283 913.981.283

502/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5070 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO 167.206.566 167.206.566


5073 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA 1.400.000 1.400.000
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL DA 45.741.598 45.741.598
UNCISAL
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 8.500.000 8.500.000
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 8.000.000 8.000.000
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE 500.000 500.000
APOIO ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 31.938.881 31.938.881
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 31.938.881 31.938.881
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 31.938.881 31.938.881
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 238.000 238.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 238.000 238.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 238.000 238.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.000.000 9.539.000 14.539.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 9.539.000 9.539.000
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 9.539.000 9.539.000
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.000.000 5.000.000
3770 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ALAGOAS - 5.000.000 5.000.000
LACEN
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 30.000 30.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 30.000 30.000
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 30.000 30.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 257.000 257.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 257.000 257.000
5080 - DESENVOLVIMENTO E INCORPORAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PESQUISA E 122.000 122.000
INOVAÇÃO EM SAÚDE
5081 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DE TELESSAÚDE 135.000 135.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 383.223.610 383.223.610
0004 - ADMINISTRAÇÃO 383.223.610 383.223.610
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 383.223.610 383.223.610
Outras Fontes 12.342.236 241.113.288 253.455.524
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000 6.500.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.500.000 6.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 6.500.000 6.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 6.500.000 6.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
10 - SAÚDE 5.842.236 241.113.288 246.955.524
301 - ATENÇÃO BÁSICA 1.344.175 1.344.175
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.344.175 1.344.175
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 1.344.175 1.344.175
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.842.236 225.481.796 231.324.032
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.842.236 217.002.588 222.844.824
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 5.842.236 5.842.236
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ESTADO 177.013.708 177.013.708
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL DA 39.988.880 39.988.880
UNCISAL
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 8.479.208 8.479.208
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 7.128.648 7.128.648
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE 1.350.560 1.350.560
APOIO ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.151.519 5.151.519
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.151.519 5.151.519
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.151.519 5.151.519
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 500.000 500.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 500.000 500.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 500.000 500.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 8.585.798 8.585.798
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8.585.798 8.585.798

503/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 8.015.798 8.015.798


DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS
5087 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 570.000 570.000
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS NAS UNIDADES DA UNCISAL
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000 50.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 50.000 50.000
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 50.000 50.000
TOTAL GERAL 90.742.236 1.835.460.726 1.926.202.962
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 90.742.236 1.835.460.726 1.926.202.962
27023 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 6.500.000 500.000 7.000.000
Todas as Fontes 6.500.000 500.000 7.000.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000 6.500.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.500.000 6.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 6.500.000 6.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 6.500.000 6.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
10 - SAÚDE 500.000 500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 500.000 500.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 500.000 500.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 500.000 500.000
Tesouro 500.000 500.000
10 - SAÚDE 500.000 500.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 500.000 500.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 500.000 500.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 500.000 500.000
Outras Fontes 6.500.000 6.500.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.500.000 6.500.000
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.500.000 6.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 6.500.000 6.500.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 6.500.000 6.500.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 84.242.236 1.834.960.726 1.919.202.962
Todas as Fontes 84.242.236 1.834.960.726 1.919.202.962
10 - SAÚDE 84.242.236 1.834.960.726 1.919.202.962
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 285.000 285.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 40.000 40.000
5045 - FORTALECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 40.000 40.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 245.000 245.000
5063 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS 245.000 245.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.554.000 16.554.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 16.554.000 16.554.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.731.000 12.731.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
5279 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 523.000 523.000
5280 - ENCARGOS CENTRALIZADOS - SAÚDE/AMGESP 3.000.000 3.000.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 82.500 82.500
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 82.500 82.500
5082 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA EM ALAGOAS 37.500 37.500
5083 - IMPLEMENTAÇÃO DA REGULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS 45.000 45.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.950.000 1.950.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 1.950.000 1.950.000
5084 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.950.000 1.950.000
EM SAÚDE
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 185.000 185.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 185.000 185.000
5085 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 185.000 185.000
301 - ATENÇÃO BÁSICA 14.079.175 14.079.175

504/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.444.175 1.444.175


5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 1.444.175 1.444.175
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 250.000 250.000
5072 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À SAÚDE CRIANÇA 250.000 250.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 12.385.000 12.385.000
5065 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DAS REDES DE 12.385.000 12.385.000
ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 79.242.236 1.362.311.243 1.441.553.480
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 79.242.236 1.345.332.035 1.424.574.272
3764 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.500.000 1.500.000
3765 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL - UNCISAL 300.000 300.000
3767 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO 600.000 600.000
ASSISTENCIAL / UNCISAL
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 76.842.236 76.842.236
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ESTADO 1.090.994.991 1.090.994.991
5070 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO 167.206.566 167.206.566
5073 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA 1.400.000 1.400.000
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL DA 85.730.478 85.730.478
UNCISAL
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 16.979.208 16.979.208
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 15.128.648 15.128.648
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE 1.850.560 1.850.560
APOIO ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 37.090.400 37.090.400
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 37.090.400 37.090.400
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 37.090.400 37.090.400
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 738.000 738.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 738.000 738.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 738.000 738.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.000.000 18.124.798 23.124.798
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 18.124.798 18.124.798
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 17.554.798 17.554.798
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS
5087 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 570.000 570.000
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS NAS UNIDADES DA UNCISAL
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.000.000 5.000.000
3770 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ALAGOAS - 5.000.000 5.000.000
LACEN
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 80.000 80.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 80.000 80.000
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 80.000 80.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 257.000 257.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 257.000 257.000
5080 - DESENVOLVIMENTO E INCORPORAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PESQUISA E 122.000 122.000
INOVAÇÃO EM SAÚDE
5081 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DE TELESSAÚDE 135.000 135.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 383.223.610 383.223.610
0004 - ADMINISTRAÇÃO 383.223.610 383.223.610
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 383.223.610 383.223.610
Tesouro 78.400.000 1.593.847.438 1.672.247.438
10 - SAÚDE 78.400.000 1.593.847.438 1.672.247.438
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 285.000 285.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 40.000 40.000
5045 - FORTALECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 40.000 40.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 245.000 245.000
5063 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS 245.000 245.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.554.000 16.554.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO 16.554.000 16.554.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 12.731.000 12.731.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
5279 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 523.000 523.000

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5280 - ENCARGOS CENTRALIZADOS - SAÚDE/AMGESP 3.000.000 3.000.000


125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 82.500 82.500
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 82.500 82.500
5082 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA EM ALAGOAS 37.500 37.500
5083 - IMPLEMENTAÇÃO DA REGULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS 45.000 45.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.950.000 1.950.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 1.950.000 1.950.000
5084 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.950.000 1.950.000
EM SAÚDE
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 185.000 185.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 185.000 185.000
5085 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 185.000 185.000
301 - ATENÇÃO BÁSICA 12.735.000 12.735.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 100.000 100.000
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 100.000 100.000
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 250.000 250.000
5072 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À SAÚDE CRIANÇA 250.000 250.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 12.385.000 12.385.000
5065 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DAS REDES DE 12.385.000 12.385.000
ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 73.400.000 1.136.829.447 1.210.229.447
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 73.400.000 1.128.329.447 1.201.729.447
3764 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.500.000 1.500.000
3765 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL - UNCISAL 300.000 300.000
3767 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO 600.000 600.000
ASSISTENCIAL / UNCISAL
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 71.000.000 71.000.000
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ESTADO 913.981.283 913.981.283
5070 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO 167.206.566 167.206.566
5073 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA 1.400.000 1.400.000
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL DA 45.741.598 45.741.598
UNCISAL
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 8.500.000 8.500.000
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 8.000.000 8.000.000
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE 500.000 500.000
APOIO ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 31.938.881 31.938.881
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 31.938.881 31.938.881
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 31.938.881 31.938.881
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 238.000 238.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 238.000 238.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 238.000 238.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.000.000 9.539.000 14.539.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 9.539.000 9.539.000
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 9.539.000 9.539.000
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.000.000 5.000.000
3770 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE ALAGOAS - 5.000.000 5.000.000
LACEN
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 30.000 30.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 30.000 30.000
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 30.000 30.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 257.000 257.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 257.000 257.000
5080 - DESENVOLVIMENTO E INCORPORAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PESQUISA E 122.000 122.000
INOVAÇÃO EM SAÚDE
5081 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DE TELESSAÚDE 135.000 135.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 383.223.610 383.223.610
0004 - ADMINISTRAÇÃO 383.223.610 383.223.610
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 383.223.610 383.223.610
Outras Fontes 5.842.236 241.113.288 246.955.524

506/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

10 - SAÚDE 5.842.236 241.113.288 246.955.524


301 - ATENÇÃO BÁSICA 1.344.175 1.344.175
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.344.175 1.344.175
5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 1.344.175 1.344.175
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.842.236 225.481.796 231.324.032
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.842.236 217.002.588 222.844.824
3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 5.842.236 5.842.236
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ESTADO 177.013.708 177.013.708
5076 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO ASSISTENCIAL DA 39.988.880 39.988.880
UNCISAL
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 8.479.208 8.479.208
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE 7.128.648 7.128.648
5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE 1.350.560 1.350.560
APOIO ASSISTENCIAL/UNCISAL
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.151.519 5.151.519
1015 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 5.151.519 5.151.519
5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.151.519 5.151.519
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 500.000 500.000
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 500.000 500.000
5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E PRODUTOS 500.000 500.000
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 8.585.798 8.585.798
1014 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8.585.798 8.585.798
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 8.015.798 8.015.798
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS
5087 - VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, AGRAVOS, 570.000 570.000
DETERMINANTES E FATORES DE RISCOS NAS UNIDADES DA UNCISAL
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000 50.000
1016 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA SAÚDE 50.000 50.000
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 50.000 50.000
TOTAL GERAL 90.742.236 1.835.460.726 1.926.202.962

507/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 1.672.747.438 253.455.524 1.926.202.962
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.578.679.938 232.439.338 1.811.119.276
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 383.223.610 383.223.610
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 359.064.830 359.064.830
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 24.158.780 24.158.780
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.195.456.328 232.439.338 1.427.895.666
334100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 116.014.250 5.512.500 121.526.750
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.000.000 3.000.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.071.122.078 226.926.838 1.298.048.916
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 320.000 320.000
339400 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes 5.000.000 5.000.000
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 94.067.500 21.016.186 115.083.686
440000 - INVESTIMENTOS 94.067.500 21.016.186 115.083.686
444100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 1.600.000 1.600.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 92.467.500 21.016.186 113.483.686
TOTAL GERAL 1.672.747.438 253.455.524 1.926.202.962
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.672.747.438 253.455.524 1.926.202.962
27023 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 500.000 6.500.000 7.000.000
300000 - DESPESAS CORRENTES 500.000 500.000
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000 500.000

339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 500.000 500.000


400000 - DESPESAS DE CAPITAL 6.500.000 6.500.000
440000 - INVESTIMENTOS 6.500.000 6.500.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.500.000 6.500.000
27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1.672.247.438 246.955.524 1.919.202.962
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.578.179.938 232.439.338 1.810.619.276

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 383.223.610 383.223.610


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 359.064.830 359.064.830
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 24.158.780 24.158.780
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.194.956.328 232.439.338 1.427.395.666
334100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 116.014.250 5.512.500 121.526.750
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.000.000 3.000.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.070.622.078 226.926.838 1.297.548.916

339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 320.000 320.000


339400 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 5.000.000 5.000.000
Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio
Público do qual o Ente Não Participe
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 94.067.500 14.516.186 108.583.686
440000 - INVESTIMENTOS 94.067.500 14.516.186 108.583.686
444100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 1.600.000 1.600.000

449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 92.467.500 14.516.186 106.983.686


TOTAL GERAL 1.672.747.438 253.455.524 1.926.202.962

508/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DO TRABALHO E EMPREGO

509/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
28000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 11.080.097 625.123 11.705.220
28027 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 11.026.913 625.123 11.652.036
28507 FUNDO DO TRABALHO DO ESTADO DE ALAGOAS 53.184 53.184
TOTAL GERAL 11.080.097 625.123 11.705.220

510/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

28000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 3.915.123 7.790.097 11.705.220


500 - Recursos não Vinculados de 3.250.000 7.776.913 11.026.913
28027 - SECRETARIA DE ESTADO DO Impostos
TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO Todas as Fontes
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de 625.123 625.123
Combate e Erradicação da Pobreza
28507 - FUNDO DO TRABALHO DO ESTADO 500 - Recursos não Vinculados de 40.000 13.184 53.184
DE ALAGOAS Todas as Fontes Impostos
TOTAL GERAL 3.915.123 7.790.097 11.705.220

511/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
28000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 3.915.123 7.790.097 11.705.220
Todas as Fontes 3.915.123 7.790.097 11.705.220
11 - TRABALHO 3.915.123 7.790.097 11.705.220
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.790.097 7.790.097
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.790.097 7.790.097
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TRABALHO 13.184 13.184
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.000.000 3.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 400.000 400.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.076.913 4.076.913
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
333 - EMPREGABILIDADE 3.915.123 3.915.123
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.915.123 3.915.123
3763 - EMPREGA MAIS ALAGOAS 3.000.000 3.000.000
3766 - APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 30.000 30.000
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 655.123 655.123
3771 - FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA 80.000 80.000
3772 - QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 100.000 100.000
3773 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 40.000 40.000
3812 - PROGRAMA CATAMAIS 10.000 10.000
Tesouro 3.290.000 7.790.097 11.080.097
11 - TRABALHO 3.290.000 7.790.097 11.080.097
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.790.097 7.790.097
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.790.097 7.790.097
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TRABALHO 13.184 13.184
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.000.000 3.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 400.000 400.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.076.913 4.076.913
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
333 - EMPREGABILIDADE 3.290.000 3.290.000
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.290.000 3.290.000
3763 - EMPREGA MAIS ALAGOAS 3.000.000 3.000.000
3766 - APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 30.000 30.000
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 30.000 30.000
3771 - FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA 80.000 80.000
3772 - QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 100.000 100.000
3773 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 40.000 40.000
3812 - PROGRAMA CATAMAIS 10.000 10.000
Outras Fontes 625.123 625.123
11 - TRABALHO 625.123 625.123
333 - EMPREGABILIDADE 625.123 625.123
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 625.123 625.123
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 625.123 625.123
TOTAL GERAL 3.915.123 7.790.097 11.705.220
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 3.915.123 7.790.097 11.705.220
28027 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 3.875.123 7.776.913 11.652.036
Todas as Fontes 3.875.123 7.776.913 11.652.036
11 - TRABALHO 3.875.123 7.776.913 11.652.036
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.776.913 7.776.913
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.776.913 7.776.913
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.000.000 3.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 400.000 400.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.076.913 4.076.913
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
333 - EMPREGABILIDADE 3.875.123 3.875.123
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.875.123 3.875.123
3763 - EMPREGA MAIS ALAGOAS 3.000.000 3.000.000

512/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
3766 - APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 30.000 30.000
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 655.123 655.123
3771 - FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA 80.000 80.000
3772 - QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 100.000 100.000
3812 - PROGRAMA CATAMAIS 10.000 10.000
Tesouro 3.250.000 7.776.913 11.026.913
11 - TRABALHO 3.250.000 7.776.913 11.026.913
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.776.913 7.776.913
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.776.913 7.776.913
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 3.000.000 3.000.000
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 400.000 400.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.076.913 4.076.913
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
333 - EMPREGABILIDADE 3.250.000 3.250.000
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.250.000 3.250.000
3763 - EMPREGA MAIS ALAGOAS 3.000.000 3.000.000
3766 - APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 30.000 30.000
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 30.000 30.000
3771 - FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA 80.000 80.000
3772 - QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 100.000 100.000
3812 - PROGRAMA CATAMAIS 10.000 10.000
Outras Fontes 625.123 625.123
11 - TRABALHO 625.123 625.123
333 - EMPREGABILIDADE 625.123 625.123
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 625.123 625.123
3769 - APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS 625.123 625.123
28507 - FUNDO DO TRABALHO DO ESTADO DE ALAGOAS 40.000 13.184 53.184
Todas as Fontes 40.000 13.184 53.184
11 - TRABALHO 40.000 13.184 53.184
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.184 13.184
0004 - ADMINISTRAÇÃO 13.184 13.184
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TRABALHO 13.184 13.184
333 - EMPREGABILIDADE 40.000 40.000
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 40.000 40.000
3773 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 40.000 40.000
Tesouro 40.000 13.184 53.184
11 - TRABALHO 40.000 13.184 53.184
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.184 13.184
0004 - ADMINISTRAÇÃO 13.184 13.184
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TRABALHO 13.184 13.184
333 - EMPREGABILIDADE 40.000 40.000
1026 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 40.000 40.000
3773 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 40.000 40.000
Outras Fontes
TOTAL GERAL 3.915.123 7.790.097 11.705.220

513/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
28000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 11.080.097 625.123 11.705.220
300000 - DESPESAS CORRENTES 10.380.097 625.123 11.005.220
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.176.913 4.176.913
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.449.534 3.449.534
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 727.379 727.379
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.203.184 625.123 6.828.307
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.203.184 625.123 6.828.307
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 700.000 700.000
440000 - INVESTIMENTOS 700.000 700.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 700.000 700.000
TOTAL GERAL 11.080.097 625.123 11.705.220
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 11.080.097 625.123 11.705.220
28027 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E 11.026.913 625.123 11.652.036
QUALIFICAÇÃO
300000 - DESPESAS CORRENTES 10.326.913 625.123 10.952.036
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.176.913 4.176.913
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.449.534 3.449.534
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 727.379 727.379
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.150.000 625.123 6.775.123
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 6.150.000 625.123 6.775.123
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 700.000 700.000

440000 - INVESTIMENTOS 700.000 700.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 700.000 700.000
28507 - FUNDO DO TRABALHO DO ESTADO DE ALAGOAS 53.184 53.184
300000 - DESPESAS CORRENTES 53.184 53.184
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.184 53.184
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 53.184 53.184

TOTAL GERAL 11.080.097 625.123 11.705.220

514/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E TURISMO

515/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total

TOTAL GERAL

516/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total

Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária
TOTAL GERAL

517/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária
TOTAL GERAL

518/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

AGÊNCIA DE FOMENTO DE
ALAGOAS

519/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
29001 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.432.897 1.432.897
29505 AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.432.897 1.432.897
TOTAL GERAL 1.432.897 1.432.897

520/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O.
Operações Especiais Projetos Atividades Total
29001 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.432.897 1.432.897
29505 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS Todas as Fontes 501 - Outros Recursos não Vinculados 1.432.897 1.432.897
TOTAL GERAL 1.432.897 1.432.897

521/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
29001 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.432.897 1.432.897
Todas as Fontes 1.432.897 1.432.897
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.432.897 1.432.897
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.432.897 1.432.897
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.432.897 1.432.897
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.432.897 1.432.897
Tesouro
Outras Fontes 1.432.897 1.432.897
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.432.897 1.432.897
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.432.897 1.432.897
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.432.897 1.432.897
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.432.897 1.432.897
TOTAL GERAL 1.432.897 1.432.897
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.432.897 1.432.897
29505 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.432.897 1.432.897
Todas as Fontes 1.432.897 1.432.897
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.432.897 1.432.897
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.432.897 1.432.897
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.432.897 1.432.897
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.432.897 1.432.897
Tesouro
Outras Fontes 1.432.897 1.432.897
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.432.897 1.432.897
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.432.897 1.432.897
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.432.897 1.432.897
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.432.897 1.432.897
TOTAL GERAL 1.432.897 1.432.897

522/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
29001 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.432.897 1.432.897
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.432.897 1.432.897
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.432.897 1.432.897
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.432.897 1.432.897
TOTAL GERAL 1.432.897 1.432.897
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.432.897 1.432.897
29505 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 1.432.897 1.432.897

300000 - DESPESAS CORRENTES 1.432.897 1.432.897


330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.432.897 1.432.897
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.432.897 1.432.897
TOTAL GERAL 1.432.897 1.432.897

523/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

FUNDO DE REGISTRO E DO
COMÉRCIO

524/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
29003 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 2.467.242 2.467.242
29534 FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 2.467.242 2.467.242
TOTAL GERAL 2.467.242 2.467.242

525/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O.
Operações Especiais Projetos Atividades Total
29003 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 2.467.242 2.467.242
29534 - FUNDO DE REGISTRO E DO 500 - Recursos não Vinculados de 2.467.242 2.467.242
COMÉRCIO Todas as Fontes Impostos
TOTAL GERAL 2.467.242 2.467.242

526/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
29003 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 2.467.242 2.467.242
Todas as Fontes 2.467.242 2.467.242
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.467.242 2.467.242
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.067.242 2.067.242
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.067.242 2.067.242
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.567.242 1.567.242
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 200.000 200.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 400.000 400.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 400.000 400.000
5180 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA FACILITA ALAGOAS 400.000 400.000
Tesouro 2.467.242 2.467.242
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.467.242 2.467.242
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.067.242 2.067.242
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.067.242 2.067.242
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.567.242 1.567.242
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 200.000 200.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 400.000 400.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 400.000 400.000
5180 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA FACILITA ALAGOAS 400.000 400.000
Outras Fontes

TOTAL GERAL 2.467.242 2.467.242


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 2.467.242 2.467.242
29534 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 2.467.242 2.467.242
Todas as Fontes 2.467.242 2.467.242
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.467.242 2.467.242
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.067.242 2.067.242
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.067.242 2.067.242
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.567.242 1.567.242
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 200.000 200.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 400.000 400.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 400.000 400.000
5180 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA FACILITA ALAGOAS 400.000 400.000
Tesouro 2.467.242 2.467.242
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.467.242 2.467.242
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.067.242 2.067.242
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.067.242 2.067.242
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 1.567.242 1.567.242
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 200.000 200.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 400.000 400.000
1035 - ALAGOAS MAIS DIGITAL 400.000 400.000
5180 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA FACILITA ALAGOAS 400.000 400.000
Outras Fontes
TOTAL GERAL 2.467.242 2.467.242

527/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
29003 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 2.467.242 2.467.242
300000 - DESPESAS CORRENTES 2.467.242 2.467.242
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.467.242 2.467.242
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.467.242 2.467.242
TOTAL GERAL 2.467.242 2.467.242
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 2.467.242 2.467.242
29534 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO 2.467.242 2.467.242

300000 - DESPESAS CORRENTES 2.467.242 2.467.242


330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.467.242 2.467.242
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.467.242 2.467.242
TOTAL GERAL 2.467.242 2.467.242

528/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO DE
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

529/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
30000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 126.309.698 7.144.266 133.453.964
30041 SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 126.279.698 7.144.266 133.423.964
30567 FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 30.000 30.000
TOTAL GERAL 126.309.698 7.144.266 133.453.964

530/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

30000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 8.944.266 124.509.698 133.453.964


500 - Recursos não Vinculados de 1.800.000 124.479.698 126.279.698
30041 - SECRETARIA DE ESTADO DE Todas as Impostos
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA Fontes 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de 7.144.266 7.144.266
Combate e Erradicação da Pobreza
30567 - FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS Todas as 500 - Recursos não Vinculados de 30.000 30.000
SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS Fontes Impostos
TOTAL GERAL 8.944.266 124.509.698 133.453.964

531/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

30000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 8.944.266 124.509.698 133.453.964


Todas as Fontes 8.944.266 124.509.698 133.453.964
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 8.944.266 600.000 9.544.266
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
5194 - QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES 200.000 200.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.644.266 7.644.266
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.644.266 7.644.266
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 7.644.266 7.644.266
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 100.000 100.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 100.000 100.000
3798 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS 100.000 100.000
SOCIOEDUCATIVAS
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.200.000 400.000 1.600.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 300.000 400.000 700.000
3804 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA MIRIM DO BAIRRO, RONDA SOCIAL EDUCATIVA 300.000 300.000
NAS ESCOLAS E INCLUSÃO PRODUTIVA
5192 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE DIREITO 400.000 400.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 500.000 500.000
3780 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO, CAPACITAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E 200.000 200.000
FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO SOCIAL E DA REDE ESTRATÉGICA DE PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA COM ENFOQUE NA POLÍTICA SOBRE DROGAS.
3800 - PROJETO RECOMEÇAR E ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 300.000 300.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 400.000 400.000
3778 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS 200.000 200.000
DROGAS COM AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO AMBITO ESCOLAR
3788 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA 200.000 200.000
PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 123.909.698 123.909.698
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.105.725 45.105.725
0004 - ADMINISTRAÇÃO 28.195.917 28.195.917
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 20.900.276 20.900.276
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.795.641 4.795.641
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.500.000 2.500.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 16.909.808 16.909.808
5189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RONDA NO BAIRRO 16.909.808 16.909.808
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 78.773.973 78.773.973
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.773.973 78.773.973
5185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUMESE 78.773.973 78.773.973
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 30.000 30.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000 30.000
5212 - PROGRAMA DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA DEPENDENTES QUÍMICOS EM RECUPERAÇÃO 30.000 30.000
ORIUNDOS DA REDE ACOLHE E SEUS FAMILIARES
Tesouro 1.800.000 124.509.698 126.309.698
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.800.000 600.000 2.400.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
5194 - QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES 200.000 200.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 500.000 500.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 500.000 500.000
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 500.000 500.000
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 100.000 100.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 100.000 100.000
3798 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS 100.000 100.000
SOCIOEDUCATIVAS
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.200.000 400.000 1.600.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 300.000 400.000 700.000
3804 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA MIRIM DO BAIRRO, RONDA SOCIAL EDUCATIVA 300.000 300.000
NAS ESCOLAS E INCLUSÃO PRODUTIVA
5192 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE DIREITO 400.000 400.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 500.000 500.000

532/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3780 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO, CAPACITAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E 200.000 200.000


FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO SOCIAL E DA REDE ESTRATÉGICA DE PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA COM ENFOQUE NA POLÍTICA SOBRE DROGAS.
3800 - PROJETO RECOMEÇAR E ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 300.000 300.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 400.000 400.000
3778 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS 200.000 200.000
DROGAS COM AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO AMBITO ESCOLAR
3788 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA 200.000 200.000
PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 123.909.698 123.909.698
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.105.725 45.105.725
0004 - ADMINISTRAÇÃO 28.195.917 28.195.917
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 20.900.276 20.900.276
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.795.641 4.795.641
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.500.000 2.500.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 16.909.808 16.909.808
5189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RONDA NO BAIRRO 16.909.808 16.909.808
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 78.773.973 78.773.973
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.773.973 78.773.973
5185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUMESE 78.773.973 78.773.973
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 30.000 30.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000 30.000
5212 - PROGRAMA DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA DEPENDENTES QUÍMICOS EM RECUPERAÇÃO 30.000 30.000
ORIUNDOS DA REDE ACOLHE E SEUS FAMILIARES
Outras Fontes 7.144.266 7.144.266
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 7.144.266 7.144.266
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.144.266 7.144.266
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.144.266 7.144.266
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 7.144.266 7.144.266
TOTAL GERAL 8.944.266 124.509.698 133.453.964
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 8.944.266 124.509.698 133.453.964
30041 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 8.944.266 124.479.698 133.423.964
Todas as Fontes 8.944.266 124.479.698 133.423.964
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 8.944.266 600.000 9.544.266
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
5194 - QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES 200.000 200.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.644.266 7.644.266
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.644.266 7.644.266
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 7.644.266 7.644.266
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 100.000 100.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 100.000 100.000
3798 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS 100.000 100.000
SOCIOEDUCATIVAS
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.200.000 400.000 1.600.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 300.000 400.000 700.000
3804 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA MIRIM DO BAIRRO, RONDA SOCIAL EDUCATIVA 300.000 300.000
NAS ESCOLAS E INCLUSÃO PRODUTIVA
5192 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE DIREITO 400.000 400.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 500.000 500.000
3780 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO, CAPACITAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E 200.000 200.000
FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO SOCIAL E DA REDE ESTRATÉGICA DE PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA COM ENFOQUE NA POLÍTICA SOBRE DROGAS.
3800 - PROJETO RECOMEÇAR E ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO DO SISTEMA 300.000 300.000
SOCIOEDUCATIVO
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 400.000 400.000
3778 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS 200.000 200.000
DROGAS COM AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO AMBITO ESCOLAR
3788 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA 200.000 200.000
PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

533/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

14 - DIREITOS DA CIDADANIA 123.879.698 123.879.698


122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.105.725 45.105.725
0004 - ADMINISTRAÇÃO 28.195.917 28.195.917
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 20.900.276 20.900.276
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.795.641 4.795.641
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.500.000 2.500.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 16.909.808 16.909.808
5189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RONDA NO BAIRRO 16.909.808 16.909.808
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 78.773.973 78.773.973
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.773.973 78.773.973
5185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUMESE 78.773.973 78.773.973
Tesouro 1.800.000 124.479.698 126.279.698
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.800.000 600.000 2.400.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000 200.000
1034 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 200.000 200.000
5194 - QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES 200.000 200.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 500.000 500.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 500.000 500.000
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 500.000 500.000
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 100.000 100.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 100.000 100.000
3798 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS 100.000 100.000
SOCIOEDUCATIVAS
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.200.000 400.000 1.600.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 300.000 400.000 700.000
3804 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA MIRIM DO BAIRRO, RONDA SOCIAL EDUCATIVA 300.000 300.000
NAS ESCOLAS E INCLUSÃO PRODUTIVA
5192 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE DIREITO 400.000 400.000
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 500.000 500.000
3780 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO, CAPACITAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E 200.000 200.000
FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO SOCIAL E DA REDE ESTRATÉGICA DE PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA COM ENFOQUE NA POLÍTICA SOBRE DROGAS.
3800 - PROJETO RECOMEÇAR E ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO DO SISTEMA 300.000 300.000
SOCIOEDUCATIVO
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 400.000 400.000
3778 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS 200.000 200.000
DROGAS COM AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO AMBITO ESCOLAR
3788 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA 200.000 200.000
PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 123.879.698 123.879.698
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.105.725 45.105.725
0004 - ADMINISTRAÇÃO 28.195.917 28.195.917
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 20.900.276 20.900.276
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.795.641 4.795.641
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.500.000 2.500.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 16.909.808 16.909.808
5189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RONDA NO BAIRRO 16.909.808 16.909.808
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 78.773.973 78.773.973
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.773.973 78.773.973
5185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUMESE 78.773.973 78.773.973
Outras Fontes 7.144.266 7.144.266
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 7.144.266 7.144.266
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.144.266 7.144.266
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.144.266 7.144.266
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 7.144.266 7.144.266
30567 - FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 30.000 30.000
Todas as Fontes 30.000 30.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 30.000 30.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 30.000 30.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000 30.000

534/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

5212 - PROGRAMA DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA DEPENDENTES QUÍMICOS EM RECUPERAÇÃO 30.000 30.000
ORIUNDOS DA REDE ACOLHE E SEUS FAMILIARES
Tesouro 30.000 30.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 30.000 30.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 30.000 30.000
1027 - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000 30.000
5212 - PROGRAMA DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA DEPENDENTES QUÍMICOS EM RECUPERAÇÃO 30.000 30.000
ORIUNDOS DA REDE ACOLHE E SEUS FAMILIARES
Outras Fontes
TOTAL GERAL 8.944.266 124.509.698 133.453.964

535/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
30000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 126.309.698 7.144.266 133.453.964
300000 - DESPESAS CORRENTES 123.559.698 6.576.271 130.135.969
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.795.641 4.795.641
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.087.878 4.087.878
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 707.763 707.763
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.764.057 6.576.271 125.340.328
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 500.000 5.111.958 5.611.958
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 118.214.057 1.464.313 119.678.370
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.000 50.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 2.750.000 567.995 3.317.995
440000 - INVESTIMENTOS 2.750.000 567.995 3.317.995
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 567.995 567.995
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.750.000 2.750.000
TOTAL GERAL 126.309.698 7.144.266 133.453.964
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 126.309.698 7.144.266 133.453.964
30041 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 126.279.698 7.144.266 133.423.964
300000 - DESPESAS CORRENTES 123.529.698 6.576.271 130.105.969

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.795.641 4.795.641


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.087.878 4.087.878
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 707.763 707.763
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.734.057 6.576.271 125.310.328
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 500.000 5.111.958 5.611.958
LUCRATIVOS
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 118.184.057 1.464.313 119.648.370

339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.000 50.000


400000 - DESPESAS DE CAPITAL 2.750.000 567.995 3.317.995
440000 - INVESTIMENTOS 2.750.000 567.995 3.317.995
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 567.995 567.995
LUCRATIVOS
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.750.000 2.750.000
30567 - FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS 30.000 30.000
DROGAS
300000 - DESPESAS CORRENTES 30.000 30.000
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000 30.000
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 30.000 30.000
TOTAL GERAL 126.309.698 7.144.266 133.453.964

536/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO DE
RESSOCIALIZAÇÃO E
INCLUSÃO SOCIAL

537/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
34000 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 314.284.160 9.982.850 324.267.010
34051 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 314.284.160 982.192 315.266.352
34568 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS 9.000.658 9.000.658
TOTAL GERAL 314.284.160 9.982.850 324.267.010

538/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

34000 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 9.118.622 315.148.388 324.267.010


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.950.000 311.334.160 314.284.160
34051 - SECRETARIA DE ESTADO DE Todas as Fontes 700 - Outras Transferências de Convênios
RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 982.192 982.192
ou Instrumentos Congêneres da União
712 - Transferências Fundo a Fundo de 6.168.622 2.682.036 8.850.658
34568 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN
Todas as Fontes
ESTADO DE ALAGOAS
759 - Recursos Vinculados a Fundos 150.000 150.000
TOTAL GERAL 9.118.622 315.148.388 324.267.010

539/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
34000 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 9.118.622 315.148.388 324.267.010
Todas as Fontes 9.118.622 315.148.388 324.267.010
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 9.118.622 145.124.742 154.243.364
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.668.622 145.124.742 153.793.364
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.528.708 4.528.708
3755 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 4.528.708 4.528.708
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 1.639.914 145.124.742 146.764.656
3757 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 1.639.914 1.639.914
5275 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 145.124.742 145.124.742
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 2.500.000 2.500.000
3714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 2.500.000 2.500.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 450.000 450.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 450.000 450.000
3718 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA SERIS 450.000 450.000
301 - ATENÇÃO BÁSICA
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
3720 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 170.023.646 170.023.646
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 170.023.646 170.023.646
0004 - ADMINISTRAÇÃO 170.023.646 170.023.646
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 35.777.115 35.777.115
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 131.174.339 131.174.339
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.072.192 3.072.192
Tesouro 2.950.000 311.334.160 314.284.160
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 2.950.000 145.124.742 148.074.742
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.500.000 145.124.742 147.624.742
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 145.124.742 145.124.742
5275 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 145.124.742 145.124.742
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 2.500.000 2.500.000
3714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 2.500.000 2.500.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 450.000 450.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 450.000 450.000
3718 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA SERIS 450.000 450.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 166.209.418 166.209.418
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 166.209.418 166.209.418
0004 - ADMINISTRAÇÃO 166.209.418 166.209.418
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 32.945.079 32.945.079
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 131.174.339 131.174.339
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.090.000 2.090.000
Outras Fontes 6.168.622 3.814.228 9.982.850
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 6.168.622 6.168.622
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.168.622 6.168.622
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.528.708 4.528.708
3755 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 4.528.708 4.528.708
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 1.639.914 1.639.914
3757 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 1.639.914 1.639.914
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 3.814.228 3.814.228
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.814.228 3.814.228
0004 - ADMINISTRAÇÃO 3.814.228 3.814.228
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.832.036 2.832.036
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 982.192 982.192
TOTAL GERAL 9.118.622 315.148.388 324.267.010
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 9.118.622 315.148.388 324.267.010
34051 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 2.950.000 312.316.352 315.266.352
Todas as Fontes 2.950.000 312.316.352 315.266.352
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 2.950.000 145.124.742 148.074.742

540/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.500.000 145.124.742 147.624.742
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 145.124.742 145.124.742
5275 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 145.124.742 145.124.742
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 2.500.000 2.500.000
3714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 2.500.000 2.500.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 450.000 450.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 450.000 450.000
3718 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA SERIS 450.000 450.000
301 - ATENÇÃO BÁSICA
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
3720 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 167.191.610 167.191.610
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 167.191.610 167.191.610
0004 - ADMINISTRAÇÃO 167.191.610 167.191.610
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 32.945.079 32.945.079
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 131.174.339 131.174.339
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.072.192 3.072.192
Tesouro 2.950.000 311.334.160 314.284.160
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 2.950.000 145.124.742 148.074.742
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.500.000 145.124.742 147.624.742
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 145.124.742 145.124.742
5275 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 145.124.742 145.124.742
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 2.500.000 2.500.000
3714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 2.500.000 2.500.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 450.000 450.000
1017 - SEGURANÇA INTEGRADA 450.000 450.000
3718 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA SERIS 450.000 450.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 166.209.418 166.209.418
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 166.209.418 166.209.418
0004 - ADMINISTRAÇÃO 166.209.418 166.209.418
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 32.945.079 32.945.079
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 131.174.339 131.174.339
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.090.000 2.090.000
Outras Fontes 982.192 982.192
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 982.192 982.192
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 982.192 982.192
0004 - ADMINISTRAÇÃO 982.192 982.192
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 982.192 982.192
34568 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS 6.168.622 2.832.036 9.000.658
Todas as Fontes 6.168.622 2.832.036 9.000.658
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 6.168.622 6.168.622
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.168.622 6.168.622
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.528.708 4.528.708
3755 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 4.528.708 4.528.708
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 1.639.914 1.639.914
3757 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 1.639.914 1.639.914
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 2.832.036 2.832.036
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.832.036 2.832.036
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.832.036 2.832.036
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.832.036 2.832.036
Tesouro
Outras Fontes 6.168.622 2.832.036 9.000.658
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 6.168.622 6.168.622
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.168.622 6.168.622
0004 - ADMINISTRAÇÃO 4.528.708 4.528.708
3755 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 4.528.708 4.528.708
1019 - RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 1.639.914 1.639.914
3757 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 1.639.914 1.639.914

541/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 2.832.036 2.832.036
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.832.036 2.832.036
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.832.036 2.832.036
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.832.036 2.832.036
TOTAL GERAL 9.118.622 315.148.388 324.267.010

542/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
34000 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 314.284.160 9.982.850 324.267.010
300000 - DESPESAS CORRENTES 309.784.160 4.421.028 314.205.188
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 131.174.339 131.174.339
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 117.514.078 117.514.078
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 13.660.261 13.660.261
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 178.609.821 4.421.028 183.030.849
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 178.609.821 4.421.028 183.030.849
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 4.500.000 5.561.822 10.061.822
440000 - INVESTIMENTOS 4.500.000 5.561.822 10.061.822
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.500.000 1.033.114 5.533.114
449100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.528.708 4.528.708
TOTAL GERAL 314.284.160 9.982.850 324.267.010
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 314.284.160 9.982.850 324.267.010
34051 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO 314.284.160 982.192 315.266.352
SOCIAL
300000 - DESPESAS CORRENTES 309.784.160 902.192 310.686.352
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 131.174.339 131.174.339
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 117.514.078 117.514.078
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 13.660.261 13.660.261
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 178.609.821 902.192 179.512.013
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 178.609.821 902.192 179.512.013
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 4.500.000 80.000 4.580.000

440000 - INVESTIMENTOS 4.500.000 80.000 4.580.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.500.000 80.000 4.580.000
34568 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS 9.000.658 9.000.658
300000 - DESPESAS CORRENTES 3.518.836 3.518.836
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.518.836 3.518.836
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.518.836 3.518.836
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 5.481.822 5.481.822

440000 - INVESTIMENTOS 5.481.822 5.481.822


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 953.114 953.114
449100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.528.708 4.528.708
TOTAL GERAL 314.284.160 9.982.850 324.267.010

543/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E
DESENVOLVIMENTO
URBANO

544/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
35000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 10.433.402 286.114.676 296.548.078
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO 10.433.402 286.114.676 296.548.078
35032 URBANO

TOTAL GERAL 10.433.402 286.114.676 296.548.078

545/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

35000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 286.137.676 10.410.402 296.548.078


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 23.000 10.410.402 10.433.402
704 - Transferências da União Referentes a 15.115.403 15.115.403
35032 - SECRETARIA DE ESTADO DE Compensações Financeiras pela Exploração
TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO Todas as de Recursos Naturais
URBANO Fontes
754 - Recursos de Operações de Crédito 220.999.023 220.999.023
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 50.000.250 50.000.250
Administração Direta
TOTAL GERAL 286.137.676 10.410.402 296.548.078

546/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

35000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 286.137.676 10.410.402 296.548.078


Todas as Fontes 286.137.676 10.410.402 296.548.078
26 - TRANSPORTE 286.137.676 10.410.402 296.548.078
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.410.402 10.410.402
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.410.402 10.410.402
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.668.304 2.668.304
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.632.098 7.632.098
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000 110.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 26.290.603 26.290.603
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 9.074.804 9.074.804
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 6.001.000 6.001.000
E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA 1.202.000 1.202.000
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM 1.871.804 1.871.804
MUNICÍPIOS DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 17.215.799 17.215.799
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E 17.215.799 17.215.799
ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 7.211.000 7.211.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.209.000 1.209.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 202.000 202.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E 1.007.000 1.007.000
ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 6.002.000 6.002.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 6.002.000 6.002.000
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 201.000 201.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 201.000 201.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA 201.000 201.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 251.433.073 251.433.073
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 251.433.073 251.433.073
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 77.726.800 77.726.800
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE CAMARAGIBE-SÃO 203.000 203.000
MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE, PROJETO INTEGRADO
ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 2.001.000 2.001.000
3637 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 100.000.000 100.000.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, TRECHO: 68.400.273 68.400.273
MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.501.000 1.501.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO RIO SÃO 1.601.000 1.601.000
FRANCISCO
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 801.000 801.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 801.000 801.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 801.000 801.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 201.000 201.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 201.000 201.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 201.000 201.000
Tesouro 23.000 10.410.402 10.433.402
26 - TRANSPORTE 23.000 10.410.402 10.433.402
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.410.402 10.410.402
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.410.402 10.410.402
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.668.304 2.668.304
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.632.098 7.632.098
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000 110.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.000 6.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 5.000 5.000
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 1.000 1.000
E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA 2.000 2.000
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM 2.000 2.000
MUNICÍPIOS DE ALAGOAS

547/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000


3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E 1.000 1.000
ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 6.000 6.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 4.000 4.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 2.000 2.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E 2.000 2.000
ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.000 2.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 2.000 2.000
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA 1.000 1.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 8.000 8.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 8.000 8.000
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 2.000 2.000
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE CAMARAGIBE-SÃO 2.000 2.000
MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE, PROJETO INTEGRADO
ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 1.000 1.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, TRECHO: 1.000 1.000
MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.000 1.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO RIO SÃO 1.000 1.000
FRANCISCO
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 1.000 1.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 1.000 1.000
Outras Fontes 286.114.676 286.114.676
26 - TRANSPORTE 286.114.676 286.114.676
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 26.284.603 26.284.603
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 9.069.804 9.069.804
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 6.000.000 6.000.000
E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA 1.200.000 1.200.000
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM 1.869.804 1.869.804
MUNICÍPIOS DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 17.214.799 17.214.799
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E 17.214.799 17.214.799
ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 7.205.000 7.205.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.205.000 1.205.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 200.000 200.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E 1.005.000 1.005.000
ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 6.000.000 6.000.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 6.000.000 6.000.000
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 200.000 200.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 200.000 200.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA 200.000 200.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 251.425.073 251.425.073
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 251.425.073 251.425.073
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 77.724.800 77.724.800
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE CAMARAGIBE-SÃO 201.000 201.000
MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE, PROJETO INTEGRADO
ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 2.000.000 2.000.000
3637 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 100.000.000 100.000.000

548/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, TRECHO: 68.399.273 68.399.273
MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.500.000 1.500.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO RIO SÃO 1.600.000 1.600.000
FRANCISCO
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 800.000 800.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 800.000 800.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 800.000 800.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 200.000 200.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 200.000 200.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 200.000 200.000
TOTAL GERAL 286.137.676 10.410.402 296.548.078
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 286.137.676 10.410.402 296.548.078
35032 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 286.137.676 10.410.402 296.548.078
Todas as Fontes 286.137.676 10.410.402 296.548.078
26 - TRANSPORTE 286.137.676 10.410.402 296.548.078
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.410.402 10.410.402
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.410.402 10.410.402
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.668.304 2.668.304
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.632.098 7.632.098
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000 110.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 26.290.603 26.290.603
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 9.074.804 9.074.804
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE 6.001.000 6.001.000
TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E REQUALIFICAÇÃO 1.202.000 1.202.000
URBANA
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM 1.871.804 1.871.804
MUNICÍPIOS DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 17.215.799 17.215.799
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E 17.215.799 17.215.799
ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 7.211.000 7.211.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.209.000 1.209.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 202.000 202.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E 1.007.000 1.007.000
ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 6.002.000 6.002.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 6.002.000 6.002.000
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 201.000 201.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 201.000 201.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA 201.000 201.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 251.433.073 251.433.073
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 251.433.073 251.433.073
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 77.726.800 77.726.800
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE CAMARAGIBE-SÃO 203.000 203.000
MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE, PROJETO INTEGRADO
ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 2.001.000 2.001.000
3637 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 100.000.000 100.000.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, TRECHO: 68.400.273 68.400.273
MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.501.000 1.501.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO RIO SÃO 1.601.000 1.601.000
FRANCISCO
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 801.000 801.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 801.000 801.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 801.000 801.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 201.000 201.000

549/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 201.000 201.000


3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 201.000 201.000
Tesouro 23.000 10.410.402 10.433.402
26 - TRANSPORTE 23.000 10.410.402 10.433.402
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.410.402 10.410.402
0004 - ADMINISTRAÇÃO 10.410.402 10.410.402
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 2.668.304 2.668.304
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.632.098 7.632.098
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000 110.000
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.000 6.000
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 5.000 5.000
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE 1.000 1.000
TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E REQUALIFICAÇÃO 2.000 2.000
URBANA
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM 2.000 2.000
MUNICÍPIOS DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E 1.000 1.000
ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 6.000 6.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 4.000 4.000
3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 2.000 2.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E 2.000 2.000
ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.000 2.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 2.000 2.000
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA 1.000 1.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 8.000 8.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 8.000 8.000
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 2.000 2.000
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE CAMARAGIBE-SÃO 2.000 2.000
MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE, PROJETO INTEGRADO
ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 1.000 1.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, TRECHO: 1.000 1.000
MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.000 1.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO RIO SÃO 1.000 1.000
FRANCISCO
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 1.000 1.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 1.000 1.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.000 1.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 1.000 1.000
Outras Fontes 286.114.676 286.114.676
26 - TRANSPORTE 286.114.676 286.114.676
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 26.284.603 26.284.603
1031 - URBANISMO SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS 9.069.804 9.069.804
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE 6.000.000 6.000.000
TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS
3635 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E REQUALIFICAÇÃO 1.200.000 1.200.000
URBANA
3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM 1.869.804 1.869.804
MUNICÍPIOS DE ALAGOAS
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 17.214.799 17.214.799
3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E 17.214.799 17.214.799
ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
452 - SERVIÇOS URBANOS 7.205.000 7.205.000

550/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações
Especiais Projetos Atividades Total

1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 1.205.000 1.205.000


3628 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 200.000 200.000
3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E 1.005.000 1.005.000
ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 6.000.000 6.000.000
3629 - PROGRAMA VIDA NOVA NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 6.000.000 6.000.000
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE ALAGOAS
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 200.000 200.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 200.000 200.000
3625 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA 200.000 200.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 251.425.073 251.425.073
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 251.425.073 251.425.073
3626 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 77.724.800 77.724.800
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE CAMARAGIBE-SÃO 201.000 201.000
MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS (IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE, PROJETO INTEGRADO
ROTA ECOLÓGICA)
3630 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE 2.000.000 2.000.000
3637 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 100.000.000 100.000.000
3640 - DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, TRECHO: 68.399.273 68.399.273
MACEIÓ/BARRA DE SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL 1.500.000 1.500.000
3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO RIO SÃO 1.600.000 1.600.000
FRANCISCO
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 800.000 800.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 800.000 800.000
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO 800.000 800.000
785 - TRANSPORTE ESPECIAIS 200.000 200.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 200.000 200.000
3639 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE PORTOS E AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS 200.000 200.000
TOTAL GERAL 286.137.676 10.410.402 296.548.078

551/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recursos do Recurso de Outras Recurso de Todas as
Tesouro Fontes Fontes
35000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 10.433.402 286.114.676 296.548.078
300000 - DESPESAS CORRENTES 10.310.402 10.310.402
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.632.098 7.632.098
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 7.632.098 7.632.098
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.678.304 2.678.304
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.508.304 2.508.304
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 170.000 170.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 123.000 286.114.676 286.237.676
440000 - INVESTIMENTOS 123.000 286.114.676 286.237.676
444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 7.000 3.126.000 3.133.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 116.000 282.988.676 283.104.676
TOTAL GERAL 10.433.402 286.114.676 296.548.078
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 10.433.402 286.114.676 296.548.078
35032 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E 10.433.402 286.114.676 296.548.078
DESENVOLVIMENTO URBANO
300000 - DESPESAS CORRENTES 10.310.402 10.310.402
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.632.098 7.632.098
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 7.632.098 7.632.098
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.678.304 2.678.304
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.508.304 2.508.304
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 170.000 170.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 123.000 286.114.676 286.237.676

440000 - INVESTIMENTOS 123.000 286.114.676 286.237.676


444000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 7.000 3.126.000 3.133.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 116.000 282.988.676 283.104.676
TOTAL GERAL 10.433.402 286.114.676 296.548.078

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
35001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 51.198.477 829.494.364 880.692.841
35538 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 51.198.477 829.494.364 880.692.841
TOTAL GERAL 51.198.477 829.494.364 880.692.841

554/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

35001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 854.213.056 26.479.785 880.692.841


500 - Recursos não Vinculados de Impostos 29.097.561 22.100.916 51.198.477
501 - Outros Recursos não Vinculados 2.273.200 500.000 2.773.200
700 - Outras Transferências de Convênios ou 8.149.995 8.149.995
Instrumentos Congêneres da União
704 - Transferências da União Referentes a 41.207.078 41.207.078
Compensações Financeiras pela Exploração de
35538 - DEPARTAMENTO DE Todas as Recursos Naturais
ESTRADAS DE RODAGEM Fontes
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no 5.753.331 5.753.331
Domínio Econômico - CIDE
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.878.869 3.878.869
754 - Recursos de Operações de Crédito 667.731.390 667.731.390
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 100.000.500 100.000.500
Administração Direta
TOTAL GERAL 854.213.056 26.479.785 880.692.841

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
35001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 854.213.056 26.479.785 880.692.841
Todas as Fontes 854.213.056 26.479.785 880.692.841
26 - TRANSPORTE 854.213.056 26.479.785 880.692.841
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.273.200 26.479.785 28.752.985
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.273.200 26.479.785 28.752.985
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.578.869 4.578.869
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 21.600.916 21.600.916
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 2.273.200 2.273.200
781 - TRANSPORTE AÉREO 6.000.000 6.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 6.000.000 6.000.000
3671 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA NO INTERIOR DO 6.000.000 6.000.000
ESTADO
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 845.939.856 845.939.856
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 845.939.856 845.939.856
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 159.110.905 159.110.905
3670 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 7.000.000 7.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 19.097.561 19.097.561
3674 - PROGRAMA VISÃO ALAGOAS 660.731.390 660.731.390
Tesouro 29.097.561 22.100.916 51.198.477
26 - TRANSPORTE 29.097.561 22.100.916 51.198.477
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000.000 22.100.916 23.100.916
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 22.100.916 23.100.916
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 500.000 500.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 21.600.916 21.600.916
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 1.000.000 1.000.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 28.097.561 28.097.561
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 28.097.561 28.097.561
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 20.000.000 20.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 8.097.561 8.097.561
Outras Fontes 825.115.495 4.378.869 829.494.364
26 - TRANSPORTE 825.115.495 4.378.869 829.494.364
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.273.200 4.378.869 5.652.069
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.273.200 4.378.869 5.652.069
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.078.869 4.078.869
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 1.273.200 1.273.200
781 - TRANSPORTE AÉREO 6.000.000 6.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 6.000.000 6.000.000
3671 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA NO INTERIOR DO 6.000.000 6.000.000
ESTADO
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 817.842.295 817.842.295
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 817.842.295 817.842.295
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 139.110.905 139.110.905
3670 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 7.000.000 7.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 11.000.000 11.000.000
3674 - PROGRAMA VISÃO ALAGOAS 660.731.390 660.731.390
TOTAL GERAL 854.213.056 26.479.785 880.692.841
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 854.213.056 26.479.785 880.692.841
35538 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 854.213.056 26.479.785 880.692.841
Todas as Fontes 854.213.056 26.479.785 880.692.841
26 - TRANSPORTE 854.213.056 26.479.785 880.692.841
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.273.200 26.479.785 28.752.985
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2.273.200 26.479.785 28.752.985
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.578.869 4.578.869
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 21.600.916 21.600.916
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 2.273.200 2.273.200
781 - TRANSPORTE AÉREO 6.000.000 6.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 6.000.000 6.000.000
3671 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA NO INTERIOR DO 6.000.000 6.000.000
ESTADO
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 845.939.856 845.939.856
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 845.939.856 845.939.856
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 159.110.905 159.110.905
3670 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 7.000.000 7.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 19.097.561 19.097.561
3674 - PROGRAMA VISÃO ALAGOAS 660.731.390 660.731.390
Tesouro 29.097.561 22.100.916 51.198.477
26 - TRANSPORTE 29.097.561 22.100.916 51.198.477
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000.000 22.100.916 23.100.916
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 22.100.916 23.100.916
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 500.000 500.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 21.600.916 21.600.916
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 1.000.000 1.000.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 28.097.561 28.097.561
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 28.097.561 28.097.561
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 20.000.000 20.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 8.097.561 8.097.561
Outras Fontes 825.115.495 4.378.869 829.494.364
26 - TRANSPORTE 825.115.495 4.378.869 829.494.364
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.273.200 4.378.869 5.652.069
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.273.200 4.378.869 5.652.069
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 4.078.869 4.078.869
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000 300.000
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DER 1.273.200 1.273.200
781 - TRANSPORTE AÉREO 6.000.000 6.000.000
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 6.000.000 6.000.000
3671 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA NO INTERIOR DO 6.000.000 6.000.000
ESTADO
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 817.842.295 817.842.295
1032 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E OBRAS PÚBLICAS 817.842.295 817.842.295
3662 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO 139.110.905 139.110.905
3670 - PROGRAMA CONECTA ALAGOAS 7.000.000 7.000.000
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 11.000.000 11.000.000
3674 - PROGRAMA VISÃO ALAGOAS 660.731.390 660.731.390
TOTAL GERAL 854.213.056 26.479.785 880.692.841

557/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
35001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 51.198.477 829.494.364 880.692.841
300000 - DESPESAS CORRENTES 22.100.916 4.807.801 26.908.717
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.600.916 21.600.916
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 17.980.523 17.980.523
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.620.393 3.620.393
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000 4.807.801 5.307.801
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 500.000 4.534.801 5.034.801
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 273.000 273.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 29.097.561 824.686.563 853.784.124
440000 - INVESTIMENTOS 29.097.561 824.686.563 853.784.124
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 29.097.561 824.686.563 853.784.124
TOTAL GERAL 51.198.477 829.494.364 880.692.841
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 51.198.477 829.494.364 880.692.841
35538 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 51.198.477 829.494.364 880.692.841
300000 - DESPESAS CORRENTES 22.100.916 4.807.801 26.908.717

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.600.916 21.600.916


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 17.980.523 17.980.523
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.620.393 3.620.393
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000 4.807.801 5.307.801
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 500.000 4.534.801 5.034.801
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 273.000 273.000
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 29.097.561 824.686.563 853.784.124

440000 - INVESTIMENTOS 29.097.561 824.686.563 853.784.124


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 29.097.561 824.686.563 853.784.124
TOTAL GERAL 51.198.477 829.494.364 880.692.841

558/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

SECRETARIA DE ESTADO
DO ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE

559/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 20.047.237 1.217.886 21.265.122
36021 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 20.017.237 20.017.237
36522 FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES 30.000 1.217.886 1.247.886
TOTAL GERAL 20.047.237 1.217.886 21.265.122

560/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 21.265.122 21.265.122


36021 - SECRETARIA DE ESTADO DO 20.017.237 20.017.237
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Todas as Fontes 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

500 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000 30.000


36522 - FUNDO ESPECIAL DE Todas as Fontes 711 - Demais Transferências Obrigatórias não
DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES 1.217.886 1.217.886
Decorrentes de Repartições de Receitas.
TOTAL GERAL 21.265.122 21.265.122

561/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 21.265.122 21.265.122
Todas as Fontes 21.265.122 21.265.122
11 - TRABALHO 300.000 300.000
334 - FOMENTO AO TRABALHO 300.000 300.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 300.000 300.000
5181 - EXECUÇÃO DO PROJETO TÔ NO CORRE 300.000 300.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 700.000 700.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 700.000 700.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 700.000 700.000
5172 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA AS JUVENTUDES ALAGOANAS 700.000 700.000
27 - DESPORTO E LAZER 20.265.122 20.265.122
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.217.237 12.217.237
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.217.237 12.217.237
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 9.221.764 9.221.764
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.795.473 2.795.473
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.700.000 2.700.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.700.000 2.700.000
5157 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE 2.700.000 2.700.000
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 4.747.886 4.747.886
1021 - ESPORTE E LAZER 4.747.886 4.747.886
5162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 3.000.000 3.000.000
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 1.247.886 1.247.886
5170 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE DE RENDIMENTO 500.000 500.000
ALAGOANO
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 600.000 600.000
1021 - ESPORTE E LAZER 600.000 600.000
5163 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 500.000 500.000
5174 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS 50.000 50.000
5176 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 50.000 50.000
Tesouro 20.047.237 20.047.237
11 - TRABALHO 300.000 300.000
334 - FOMENTO AO TRABALHO 300.000 300.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 300.000 300.000
5181 - EXECUÇÃO DO PROJETO TÔ NO CORRE 300.000 300.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 700.000 700.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 700.000 700.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 700.000 700.000
5172 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA AS JUVENTUDES ALAGOANAS 700.000 700.000
27 - DESPORTO E LAZER 19.047.237 19.047.237
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.217.237 12.217.237
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.217.237 12.217.237
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 9.221.764 9.221.764
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.795.473 2.795.473
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.700.000 2.700.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.700.000 2.700.000
5157 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE 2.700.000 2.700.000
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 3.530.000 3.530.000
1021 - ESPORTE E LAZER 3.530.000 3.530.000
5162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 3.000.000 3.000.000
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 30.000 30.000
5170 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE DE RENDIMENTO 500.000 500.000
ALAGOANO
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 600.000 600.000
1021 - ESPORTE E LAZER 600.000 600.000
5163 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 500.000 500.000

562/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
5174 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS 50.000 50.000
5176 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 50.000 50.000
Outras Fontes 1.217.886 1.217.886
27 - DESPORTO E LAZER 1.217.886 1.217.886
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 1.217.886 1.217.886
1021 - ESPORTE E LAZER 1.217.886 1.217.886
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 1.217.886 1.217.886
TOTAL GERAL 21.265.122 21.265.122
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 21.265.122 21.265.122
36021 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 20.017.237 20.017.237
Todas as Fontes 20.017.237 20.017.237
11 - TRABALHO 300.000 300.000
334 - FOMENTO AO TRABALHO 300.000 300.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 300.000 300.000
5181 - EXECUÇÃO DO PROJETO TÔ NO CORRE 300.000 300.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 700.000 700.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 700.000 700.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 700.000 700.000
5172 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA AS JUVENTUDES ALAGOANAS 700.000 700.000
27 - DESPORTO E LAZER 19.017.237 19.017.237
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.217.237 12.217.237
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.217.237 12.217.237
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 9.221.764 9.221.764
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.795.473 2.795.473
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.700.000 2.700.000
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.700.000 2.700.000
5157 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE 2.700.000 2.700.000
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 3.500.000 3.500.000
1021 - ESPORTE E LAZER 3.500.000 3.500.000
5162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 3.000.000 3.000.000
5170 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE DE RENDIMENTO 500.000 500.000
ALAGOANO
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 600.000 600.000
1021 - ESPORTE E LAZER 600.000 600.000
5163 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 500.000 500.000
5174 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS 50.000 50.000
5176 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 50.000 50.000
Tesouro 20.017.237 20.017.237
11 - TRABALHO 300.000 300.000
334 - FOMENTO AO TRABALHO 300.000 300.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 300.000 300.000
5181 - EXECUÇÃO DO PROJETO TÔ NO CORRE 300.000 300.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 700.000 700.000
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 700.000 700.000
1040 - CONSTRUINDO O FUTURO - JUVENTUDES 700.000 700.000
5172 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA AS JUVENTUDES ALAGOANAS 700.000 700.000
27 - DESPORTO E LAZER 19.017.237 19.017.237
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.217.237 12.217.237
0004 - ADMINISTRAÇÃO 12.217.237 12.217.237
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 9.221.764 9.221.764
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 100.000 100.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.795.473 2.795.473
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000 100.000
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.700.000 2.700.000

563/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
1043 - PACTO CONTRA A FOME E A POBREZA 2.700.000 2.700.000
5157 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE 2.700.000 2.700.000
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 3.500.000 3.500.000
1021 - ESPORTE E LAZER 3.500.000 3.500.000
5162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 3.000.000 3.000.000
5170 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE DE RENDIMENTO 500.000 500.000
ALAGOANO
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 600.000 600.000
1021 - ESPORTE E LAZER 600.000 600.000
5163 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 500.000 500.000
5174 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS 50.000 50.000
5176 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 50.000 50.000
Outras Fontes
36522 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES 1.247.886 1.247.886
Todas as Fontes 1.247.886 1.247.886
27 - DESPORTO E LAZER 1.247.886 1.247.886
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 1.247.886 1.247.886
1021 - ESPORTE E LAZER 1.247.886 1.247.886
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 1.247.886 1.247.886
Tesouro 30.000 30.000
27 - DESPORTO E LAZER 30.000 30.000
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 30.000 30.000
1021 - ESPORTE E LAZER 30.000 30.000
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 30.000 30.000
Outras Fontes 1.217.886 1.217.886
27 - DESPORTO E LAZER 1.217.886 1.217.886
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 1.217.886 1.217.886
1021 - ESPORTE E LAZER 1.217.886 1.217.886
5167 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 1.217.886 1.217.886
TOTAL GERAL 21.265.122 21.265.122

564/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Fontes
36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 20.047.237 1.217.886 21.265.122
300000 - DESPESAS CORRENTES 19.947.237 1.217.886 21.165.122
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.795.473 2.795.473
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.343.864 2.343.864
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 451.609 451.609
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.151.764 1.217.886 18.369.649
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 17.151.764 1.217.886 18.369.649
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 100.000
440000 - INVESTIMENTOS 100.000 100.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 100.000 100.000
TOTAL GERAL 20.047.237 1.217.886 21.265.122
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 20.047.237 1.217.886 21.265.122
36021 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E 20.017.237 20.017.237
JUVENTUDE
300000 - DESPESAS CORRENTES 19.917.237 19.917.237
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.795.473 2.795.473
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.343.864 2.343.864
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 451.609 451.609
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.121.764 17.121.764
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 17.121.764 17.121.764
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 100.000

440000 - INVESTIMENTOS 100.000 100.000


449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 100.000 100.000
36522 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES 30.000 1.217.886 1.247.886
300000 - DESPESAS CORRENTES 30.000 1.217.886 1.247.886
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000 1.217.886 1.247.886
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 30.000 1.217.886 1.247.886

TOTAL GERAL 20.047.237 1.217.886 21.265.122

565/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

ENCARGOS GERAIS DO
ESTADO - RECURSOS SOB
SUPERVISÃO DA SEFAZ

566/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ 1.919.561.691 896.077 1.920.457.768
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA 1.919.561.691 896.077 1.920.457.768
91997 SEFAZ

TOTAL GERAL 1.919.561.691 896.077 1.920.457.768

567/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO conforme Projetos e Atividades - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgão / U.O. Operações
Especiais Projetos Atividades Total

91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768
500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.918.561.691 1.000.000 1.919.561.691
704 - Transferências da União Referentes a 643.434 643.434
Compensações Financeiras pela Exploração de
Recursos Naturais
708 - Transferência da União Referente à 60.000 60.000
91997 - ENCARGOS GERAIS DO Compensação Financeira de Recursos Minerais
ESTADO - RECURSOS SOB Todas as Fontes
SUPERVISÃO DA SEFAZ 709 - Transferência da União referente à 86.900 86.900
Compensação Financeira de Recursos Hídricos
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção 105.297 105.297
no Domínio Econômico - CIDE
757 - Recursos de Depósitos Judiciais ¿ Lides 446 446
das quais o Ente faz parte
TOTAL GERAL 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768

568/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações Projetos Atividades Total
Especiais
91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768
Todas as Fontes 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768
04 - ADMINISTRAÇÃO 183.559.584 1.000.000 184.559.584
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.314.221 78.314.221
0101 - ENCARGOS CENTRALIZADO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.000.000 1.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 1.000.000 1.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 1.000.000 1.000.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 105.245.363 105.245.363
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 105.245.363 105.245.363
0055 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 105.245.363 105.245.363
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.735.898.184 1.735.898.184
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.072.893.680 1.072.893.680
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.072.893.680 1.072.893.680
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 149.000.446 149.000.446
0098 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 923.893.234 923.893.234
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 663.004.504 663.004.504
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 663.004.504 663.004.504
0006 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS EM FUNDOS E PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS 282.500.000 282.500.000
0007 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES FINANCEIROS E/OU 33.976.546 33.976.546
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL
0008 - BENEFÍCIO ESPECIAL ¿ LEI COMPLEMENTAR N°54/2021 1.010.000 1.010.000
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 142.871.785 142.871.785
0056 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO ALAGOANO DE PARCERIAS - FAP 115.000 115.000
0100 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 202.531.173 202.531.173
Tesouro 1.918.561.691 1.000.000 1.919.561.691
04 - ADMINISTRAÇÃO 183.559.584 1.000.000 184.559.584
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.314.221 78.314.221
0101 - ENCARGOS CENTRALIZADO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.000.000 1.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 1.000.000 1.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO 1.000.000 1.000.000
DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 105.245.363 105.245.363
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 105.245.363 105.245.363
0055 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 105.245.363 105.245.363
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.735.002.107 1.735.002.107
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.072.893.234 1.072.893.234
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.072.893.234 1.072.893.234
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 149.000.000 149.000.000
0098 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 923.893.234 923.893.234
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 662.108.873 662.108.873
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 662.108.873 662.108.873
0006 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS EM FUNDOS E PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS 282.500.000 282.500.000
0007 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES FINANCEIROS E/OU 33.976.546 33.976.546
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL
0008 - BENEFÍCIO ESPECIAL ¿ LEI COMPLEMENTAR N°54/2021 1.010.000 1.010.000
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 141.976.154 141.976.154
0056 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO ALAGOANO DE PARCERIAS - FAP 115.000 115.000
0100 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 202.531.173 202.531.173
Outras Fontes 896.077 896.077
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 896.077 896.077
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 446 446
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 446 446
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 446 446
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 895.631 895.631
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 895.631 895.631

569/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações Projetos Atividades Total
Especiais
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 895.631 895.631
TOTAL GERAL 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768
91997 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768
Todas as Fontes 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768
04 - ADMINISTRAÇÃO 183.559.584 1.000.000 184.559.584
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.314.221 78.314.221
0101 - ENCARGOS CENTRALIZADO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.000.000 1.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 1.000.000 1.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 1.000.000 1.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 105.245.363 105.245.363
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 105.245.363 105.245.363
0055 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 105.245.363 105.245.363
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.735.898.184 1.735.898.184
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.072.893.680 1.072.893.680
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.072.893.680 1.072.893.680
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 149.000.446 149.000.446
0098 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 923.893.234 923.893.234
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 663.004.504 663.004.504
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 663.004.504 663.004.504
0006 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS EM FUNDOS E PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS 282.500.000 282.500.000
0007 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES FINANCEIROS E/OU 33.976.546 33.976.546
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL
0008 - BENEFÍCIO ESPECIAL ¿ LEI COMPLEMENTAR N°54/2021 1.010.000 1.010.000
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 142.871.785 142.871.785
0056 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO ALAGOANO DE PARCERIAS - FAP 115.000 115.000
0100 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 202.531.173 202.531.173
Tesouro 1.918.561.691 1.000.000 1.919.561.691
04 - ADMINISTRAÇÃO 183.559.584 1.000.000 184.559.584
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
0004 - ADMINISTRAÇÃO 78.314.221 78.314.221
0101 - ENCARGOS CENTRALIZADO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.314.221 78.314.221
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.000.000 1.000.000
1033 - GESTÃO FISCAL, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 1.000.000 1.000.000
3679 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 1.000.000 1.000.000
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 105.245.363 105.245.363
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 105.245.363 105.245.363
0055 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 105.245.363 105.245.363
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.735.002.107 1.735.002.107
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.072.893.234 1.072.893.234
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 1.072.893.234 1.072.893.234
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 149.000.000 149.000.000
0098 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 923.893.234 923.893.234
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 662.108.873 662.108.873
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 662.108.873 662.108.873
0006 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS EM FUNDOS E PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS 282.500.000 282.500.000
0007 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES FINANCEIROS E/OU 33.976.546 33.976.546
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL
0008 - BENEFÍCIO ESPECIAL ¿ LEI COMPLEMENTAR N°54/2021 1.010.000 1.010.000
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 141.976.154 141.976.154
0056 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO ALAGOANO DE PARCERIAS - FAP 115.000 115.000
0100 - SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA DO ESTADO DE ALAGOAS 202.531.173 202.531.173
Outras Fontes 896.077 896.077
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 896.077 896.077

570/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Operações Projetos Atividades Total
Especiais
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 446 446
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 446 446
0081 - PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS 446 446
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 895.631 895.631
0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS 895.631 895.631
0051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 895.631 895.631
TOTAL GERAL 1.919.457.768 1.000.000 1.920.457.768

571/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação Recurso de Outras Recurso de Todas as
Recursos do Tesouro Fontes Fontes
91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ 1.919.561.691 896.077 1.920.457.768
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.134.746.761 896.077 1.135.642.838
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.466.792 255.466.792
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 150.221.429 150.221.429
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 105.245.363 105.245.363
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 628.249.477 628.249.477
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS 628.249.477 628.249.477
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 251.030.492 896.077 251.926.569
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 223.627.292 896.077 224.523.369
339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 27.403.200 27.403.200
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 784.814.930 784.814.930
440000 - INVESTIMENTOS 4.025.000 4.025.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.025.000 4.025.000
450000 - INVERSOES FINANCEIRAS 282.615.000 282.615.000
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS 282.615.000 282.615.000
460000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 498.174.930 498.174.930
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS 498.174.930 498.174.930
TOTAL GERAL 1.919.561.691 896.077 1.920.457.768
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 1.919.561.691 896.077 1.920.457.768
91997 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB 1.919.561.691 896.077 1.920.457.768
SUPERVISÃO DA SEFAZ
300000 - DESPESAS CORRENTES 1.134.746.761 896.077 1.135.642.838

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.466.792 255.466.792


319000 - APLICAÇÕES DIRETAS 150.221.429 150.221.429
319100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 105.245.363 105.245.363
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 628.249.477 628.249.477
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS 628.249.477 628.249.477
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 251.030.492 896.077 251.926.569

339000 - APLICAÇÕES DIRETAS 223.627.292 896.077 224.523.369


339100 - APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 27.403.200 27.403.200
400000 - DESPESAS DE CAPITAL 784.814.930 784.814.930
440000 - INVESTIMENTOS 4.025.000 4.025.000
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.025.000 4.025.000
450000 - INVERSOES FINANCEIRAS 282.615.000 282.615.000
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS 282.615.000 282.615.000

460000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 498.174.930 498.174.930


469000 - APLICAÇÕES DIRETAS 498.174.930 498.174.930
TOTAL GERAL 1.919.561.691 896.077 1.920.457.768

572/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

573/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por UO Conforme Fontes de Recursos - Todas as
Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código da UO / Especificação
Tesouro Outras Fontes Total
99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
TOTAL GERAL 70.700.666 70.700.666

574/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Função, Subfunção e Programas, segundo os Projetos e
Atividades - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Operações Especiais Projetos Atividades Total
99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
Todas as Fontes 70.700.666 70.700.666
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
Tesouro 70.700.666 70.700.666
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
Outras Fontes

TOTAL GERAL 70.700.666 70.700.666


Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 70.700.666 70.700.666
99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
Todas as Fontes 70.700.666 70.700.666
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
Tesouro 70.700.666 70.700.666
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
Outras Fontes
TOTAL GERAL 70.700.666 70.700.666

575/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa Por sua Natureza - Todas as Fontes

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Código / Especificação
Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes
99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
900000 - RESERVA DE CONTINGENCIA 70.700.666 70.700.666
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
TOTAL GERAL 70.700.666 70.700.666
Linha em branco
Linha em branco 2
Unidade Orçamentária 70.700.666 70.700.666
99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666

900000 - RESERVA DE CONTINGENCIA 70.700.666 70.700.666


900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.700.666 70.700.666
TOTAL GERAL 70.700.666 70.700.666

576/635
ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTO

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio


GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Orçamento Geral Distribuição por Órgãos (Investimentos)

RECURSOS DE TODAS AS
FONTES
Valor (EM R$ 1,00)
13530 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 1.500.000
21515 - ALAGOAS ATIVOS 5.000.000
26537 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 9.538.466
29529 - GÁS DE ALAGOAS S.A. 7.486.640

TOTAL GERAL 23.525.106

578/635
Consolidação da Receita por Natureza - Recurso de todas as Fontes
(Investimentos)

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Categoria / Origem / Natureza
Recursos do Tesouro Recursos de Outras Fontes Recurso de Todas as Fontes

TOTAL
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Demonstrativo da despesa por órgão e função - recursos de todas as fontes
(Investimentos)

Recursos de Todas as Fontes (R$ 1,00)


Órgãos / Funções
Total

13004 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 1.500.000


23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.500.000
21001 - ALAGOAS ATIVOS 5.000.000
04 - ADMINISTRAÇÃO 5.000.000
26001 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 9.538.466
17 - SANEAMENTO 9.538.466
29002 - GÁS DE ALAGOAS S.A. 7.486.640
25 - ENERGIA 7.486.640
TOTAL GERAL 23.525.106

580/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Unidades Orçamentárias

RECURSOS DE TODAS AS FONTES


OPERAÇÕES
ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

13530 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 1.500.000,00 1.500.000,00

Fonte
501 - Outros Recursos não Vinculados 1.500.000,00 1.500.000,00
TOTAL 1.500.000,00 1.500.000,00
Separador
Programa de Trabalho
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.500.000,00 1.500.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.500.000,00 1.500.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO 1.500.000,00 1.500.000,00
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.500.000,00 1.500.000,00
3130045302312200042700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.500.000,00 1.500.000,00
TOTAL 1.500.000,00 1.500.000,00
Separador
Natureza
449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000 500.000
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.000 1.000.000
TOTAL 1.500.000 1.500.000
Separador 1.500.000 1.500.000

581/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Unidades Orçamentárias

RECURSOS DE TODAS AS FONTES


OPERAÇÕES
ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

21515 - ALAGOAS ATIVOS 5.000.000,00 5.000.000,00

Fonte
501 - Outros Recursos não Vinculados 5.000.000,00 5.000.000,00
TOTAL 5.000.000,00 5.000.000,00
Separador
Programa de Trabalho
04 - ADMINISTRAÇÃO 5.000.000,00 5.000.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000.000,00 5.000.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO 5.000.000,00 5.000.000,00
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000.000,00 5.000.000,00
3210015150412200042700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000.000,00 5.000.000,00
TOTAL 5.000.000,00 5.000.000,00
Separador
Natureza
449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.000.000 5.000.000
TOTAL 5.000.000 5.000.000
Separador 5.000.000 5.000.000

582/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Unidades Orçamentárias

RECURSOS DE TODAS AS FONTES


OPERAÇÕES
ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

26537 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 9.538.465,52 9.538.465,52

Fonte
501 - Outros Recursos não Vinculados 9.537.611,91 9.537.611,91
898 - Recursos a Classificar 853,61 853,61
TOTAL 9.538.465,52 9.538.465,52
Separador
Programa de Trabalho
17 - SANEAMENTO 9.538.465,52 9.538.465,52
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 9.538.465,52 9.538.465,52
1030 - ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 9.538.465,52 9.538.465,52
3734 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MACEIÓ 9.538.465,52 9.538.465,52
3260015371751210303734 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 9.538.465,52 9.538.465,52
DE MACEIÓ
TOTAL 9.538.465,52 9.538.465,52
Separador
Natureza
449051 - OBRAS E INSTALACOES 9.538.466 9.538.466
TOTAL 9.538.466 9.538.466
Separador 9.538.466 9.538.466

583/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Consolidação da Despesa por Unidades Orçamentárias

RECURSOS DE TODAS AS FONTES


OPERAÇÕES
ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

29529 - GÁS DE ALAGOAS S.A. 7.486.640,00 7.486.640,00

Fonte
501 - Outros Recursos não Vinculados 7.486.640,00 7.486.640,00
TOTAL 7.486.640,00 7.486.640,00
Separador
Programa de Trabalho
25 - ENERGIA 7.486.640,00 7.486.640,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.486.640,00 7.486.640,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO 7.486.640,00 7.486.640,00
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 7.486.640,00 7.486.640,00
3290025292512200042200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 7.486.640,00 7.486.640,00
TOTAL 7.486.640,00 7.486.640,00
Separador
Natureza
449051 - OBRAS E INSTALACOES 7.486.640 7.486.640
TOTAL 7.486.640 7.486.640
Separador 7.486.640 7.486.640

584/635
DEMONSTRATIVO DE
COMPATIBILIDADE DA
LOA COM AS METAS E
PRIORIDADES DO PPA

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio


GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
COMPATIBILIDADE PPA E LOA 2023

Região de Unidade de Meta Valor


Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento

AGÊNCIA DE DEFESA E 5268 - PROMOÇÃO DA DEFESA 210 - TODO FISCALIZAÇÃO 0 1.200.740


1023 - AGROPECUÁRIA ESTADO REALIZADA %
INSPEÇÃO
AGROPECUÁRIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO 210 - TODO 100 190.006
ALAGOAS - 14555 5269 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA ESTADO AÇÃO REALIZADA %

3679 - PROGRAMA DE 4 7.100.000


SUSTENTABILIDADE FISCAL,
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 210 - TODO PRO-GESTÃO ALAGOAS %
PÚBLICO DO ESTADO DE ESTADO IMPLANTADO
ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
5024 - ENCARGOS 0 41.100.000
CENTRALIZADOS DE 210 - TODO
AGÊNCIA DE ÓRGÃO MANTIDO %
1033 - GESTÃO FISCAL, ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTADO
MODERNIZAÇÃO DA COMBUSTIVEL
TRANSPARÊNCIA E
GESTÃO DE PROCESSOS INTEGRIDADE 5025 - ENCARGOS
- 13548 1 9.200.000
CENTRALIZADOS DA 210 - TODO
ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGUA E ESTADO ÁGUA E ESGOTO PAGO %
ESGOTO
5196 - ENCARGOS 4 507.606
CENTRALIZADOS DA ENCARGOS
210 - TODO
ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENERGIA ESTADO CENTRALIZADOS %
ELÉTRICA LIQUIDADOS

3679 - PROGRAMA DE 4 2.000.000


1033 - GESTÃO FISCAL, SUSTENTABILIDADE FISCAL,
TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 210 - TODO PRO-GESTÃO ALAGOAS %
INTEGRIDADE PÚBLICO DO ESTADO DE ESTADO IMPLANTADO
ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3576 - GESTÃO E CONTROLE DA 80 200.000
ALAGOAS PREVIDÊNCIA - BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS 210 - TODO RECADASTRAMENTO
13569 SERVIDORES PÚBLICOS, ESTADO REALIZADO UND
1034 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO PÚBLICA 3578 - EDUCAÇÃO 210 - TODO PROGRAMA 25 200.000
PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA ESTADO IMPLEMENTADO %

3651 - BOAS PRÁTICAS DE 210 - TODO PROGRAMA 100 400.000


%
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADO IMPLEMENTADO
5208 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA 0 4.000.000
DE TV DA ASSEMBLEIA 210 - TODO
ASSEMBLÉIA 1034 - - -
LEGISLATIVA ESTADUAL ESTADO
LEGISLATIVA ESTADUAL MODERNIZAÇÃO DA
- 01001 GESTÃO PÚBLICA 5209 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA 210 - TODO 0 3.000.000
DO LEGISLATIVO ESTADO - -

COMPANHIA DE EDIÇÃO, 1034 - 3761 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO 25 2.000.000


IMPRESSÃO E MODERNIZAÇÃO DA COMPLEXO DE GUARDA 210 - TODO CONSTRUÍDO E %
PUBLICAÇÃO - 13530 GESTÃO PÚBLICA DOCUMENTAL DO ESTADO ESTADO APARELHADO
COMPANHIA DE 3734 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 60 9.538.466
SANEAMENTO DE 1030 - ENERGIA, GÁS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE 204 - REGIÃO SISTEMA AMPLIADO %
ALAGOAS - 26537 SANEAMENTO MACEIÓ METROPOLITANA

1034 - 5059 - APERFEIÇOAR AS SISTEMA 50 20.000


CONTROLADORIA GERAL MODERNIZAÇÃO DA FERRAMENTAS DE CONTROLE 210 - TODO DESENVOLVIDO E UND
DO ESTADO - 11008 GESTÃO PÚBLICA INTERNO ESTADO IMPLEMENTADO
5040 - RECONSTRUÇÃO E PATRIMÔNIO 100 56.919
1018 - SEGURANÇA DA RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO 210 - TODO RECONSTRUÍDO E %
COORDENADORIA VIDA E DO PÓS-DESASTRE ESTADO RECUPERADO
ESTADUAL DE DEFESA PATRIMÔNIO E
CIVIL - 19049 MITIGAÇÃO DE 5043 - ATENDIMENTO A VÍTIMAS 100 78.401
DE DESASTRES NATURAIS E 210 - TODO
DESASTRES POPULAÇÃO AFETADA %
TECNOLÓGICOS ESTADO

1017 - SEGURANÇA 3760 - CONSTRUÇÃO DE 210 - TODO 2 1.000


INTEGRADA UNIDADES PARA O CBM-AL ESTADO UNIDADE CONSTRUÍDA UND

CORPO DE BOMBEIROS 1018 - SEGURANÇA DA 19 0


MILITAR DO ESTADO DE VIDA E DO 5153 - MANUTENÇÃO PREDIAL E
ALAGOAS - 19036 PATRIMÔNIO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DO 210 - TODO UNIDADE REFORMADA UND
MITIGAÇÃO DE CBMAL. ESTADO
DESASTRES
3836 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA 210 - TODO 25 3.840.500
1027 - DIREITOS POPULAÇÃO À JUSTIÇA ESTADO PESSOA ASSISTIDA UND
HUMANOS, CIDADANIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL 5260 - PROMOÇÃO DA 210 - TODO 1.000 913.089
ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESTADO PESSOA ASSISTIDA UND
DEFENSORIA PÚBLICA
GERAL DO ESTADO DE 1032 - 25 620.000
INFRAESTRUTURA 3826 - CONSTRUÇÃO DE SEDES
ALAGOAS - 11011 210 - TODO
LOGÍSTICA E OBRAS PRÓPRIAS DA DEFENSORIA SEDE CONSTRUÍDA %
ESTADO
PÚBLICAS PÚBLICA
1034 - 5259 - FORTALECIMENTO DA 210 - TODO 4.000 1.301.222
MODERNIZAÇÃO DA PESSOA ASSISTIDA UND
INTERAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE ESTADO
GESTÃO PÚBLICA
3662 - CONSERVAÇÃO E 1.959 159.110.905
1032 - RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA 210 - TODO RODOVIA CONSERVADA
DEPARTAMENTO DE KM
ESTADO E RESTAURADA
ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA DO ESTADO
LOGÍSTICA E OBRAS
- 35538 3670 - PROGRAMA CONECTA 210 - TODO
PÚBLICAS 25 7.000.000
ALAGOAS ESTADO PROGRAMA PROMOVIDO %

586/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
3671 - IMPLANTAÇÃO E 25 6.000.000
MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA % DE
210 - TODO
AEROVIÁRIA NO INTERIOR DO OBRA EXECUTADA EXECUÇÃO
ESTADO
1032 - ESTADO FÍSICA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
ESTRADAS DE RODAGEM LOGÍSTICA E OBRAS
3673 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA 210 - TODO INFRAESTRUTURA 25 19.097.561
- 35538 PÚBLICAS %
DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA ESTADO EXECUTADA
3674 - PROGRAMA VISÃO 210 - TODO 25 660.731.390
ALAGOAS ESTADO PROGRAMA PROMOVIDO %

3648 - IMPLANTAÇÃO DE 20 2.500.000


SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS 210 - TODO MUNICIPIO ATENDIDO MUNICÍPIO
MUNICÍPIOS ALAGOANOS ESTADO

3797 - PROMOVER A 20 2.500.000


MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 210 - TODO MUNICÍPIO ATENDIDO UND
DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS ESTADO

5000 - IMPLANTAÇÃO E 500 750.000


AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE
CREDENCIAMENTOS, 210 - TODO
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTADO AÇÃO REALIZADA UND
1018 - SEGURANÇA DA CREDENCIADOS NOS MUNICÍPIOS
VIDA E DO ALAGOANOS
PATRIMÔNIO E
DEPARTAMENTO MITIGAÇÃO DE 5003 - APOIAR AS AÇÕES DE 210 - TODO 0 7.440.000
CONVÊNIO VIGENTE UND
ESTADUAL DE TRÂNSITO DESASTRES SEGURANÇA PÚBLICA ESTADO
DE ALAGOAS - 19512 5004 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE 360 8.925.000
FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO 210 - TODO AÇÃO REALIZADA UND
TRÂNSITO ESTADO

5048 - IMPLEMENTAÇÃO DAS 300 37.716.804


AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O 210 - TODO AÇÃO EDUCATIVA UND
TRÂNSITO ESTADO REALIZADA

5188 - CAMPANHAS 12 17.000.000


PUBLICITÁRIAS DE 210 - TODO CAMPANHA REALIZADA UND
CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO ESTADO

1032 - 1 3.000.000
INFRAESTRUTURA 3573 - CONSTRUÇÃO DE 210 - TODO UNIDADE CONSTRUÍDA UND
LOGÍSTICA E OBRAS UNIDADES DO DETRAN ESTADO
PÚBLICAS
5150 - APOIO E FOMENTO ÀS 204 - REGIÃO 200 0
EXPOSIÇÕES METROPOLITANA ARTE CÊNICA APOIADA UND
DIRETORIA DE TEATROS
DO ESTADO DE 1020 - CULTURA MANIFESTAÇÕES 25 150.000
5282 - APOIO E FOMENTO ÀS ARTÍSTICAS E
ALAGOAS - 18520 204 - REGIÃO
MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E UND
METROPOLITANA CULTURAIS APOIADAS E
CULTURAIS FOMENTADAS
3679 - PROGRAMA DE 4 1.000.000
ENCARGOS GERAIS DO 1033 - GESTÃO FISCAL, SUSTENTABILIDADE FISCAL,
ESTADO - RECURSOS 210 - TODO PRO-GESTÃO ALAGOAS
TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO %
SOB SUPERVISÃO DA PÚBLICO DO ESTADO DE ESTADO IMPLANTADO
INTEGRIDADE
SEFAZ - 91997 ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
ESCOLA DE CONTAS 25 600.000
PÚBLICAS CONSELHEIRO 1034 - 3825 - GESTÃO DA TECNOLOGIA 210 - TODO
JOSÉ ALFREDO DE MODERNIZAÇÃO DA SISTEMA IMPLANTADO %
DA INFORMAÇÃO ESTADO
MENDONÇA - 01503 GESTÃO PÚBLICA

3581 - APOIO À FORMAÇÃO DE 5 5.500.000


RECURSOS HUMANOS EM 210 - TODO EDITAL LANÇADO UND
ALAGOAS ESTADO

3582 - APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO 210 - TODO 5 14.500.000


1013 - TEMPO DE STRICTO SENSU - PSS ESTADO EDITAL LANÇADO UND
APRENDER
3583 - APOIO A PROGRAMAS 210 - TODO 8 10.336.439
ESPECIAIS ESTADO EDITAL LANÇADO UND

3584 - APOIO AOS GRUPOS DE 210 - TODO 4 3.500.000


PESQUISAS ESTADO EDITAL LANÇADO UND

3585 - APOIO À POPULARIZAÇÃO, 4 1.500.000


PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE
EVENTOS CIENTÍFICOS, 210 - TODO EDITAL LANÇADO UND
FUNDAÇÃO DE AMPARO ACADÊMICOS E TECNOLÓGICOS - ESTADO
À PESQUISA DO ESTADO PAPRE
DE ALAGOAS - 16514
3586 - PROGRAMA DE APOIO À 2 450.000
CONSOLIDAÇÃO DAS
1024 - INOVAÇÃO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO 210 - TODO EDITAL LANÇADO UND
COMPETITIVIDADE SUPERIOR DO ESTADO DE ESTADO
ALAGOAS - IES
3587 - APOIO À PESQUISA E 3 900.000
DESENVOLVIMENTO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS 210 - TODO EDITAL LANÇADO UND
ESTRATÉGICAS DO ESTADO DE ESTADO
ALAGOAS - PDPP
1040 - CONSTRUINDO 3 10.000.000
O FUTURO - 3579 - APOIO AOS JOVENS 210 - TODO JOVENS ATENDIDOS UND
JUVENTUDES PESQUISADORES ESTADO

3746 - FOMENTO AO 1 53.750


FUNDO DE EMPREENDEDORISMO E A 210 - TODO PROGRAMA EXECUTADO UND
DESENVOLVIMENTO INOVAÇÃO ESTADO
CIENTÍFICO, 1024 - INOVAÇÃO E
TECNOLÓGICO E DE COMPETITIVIDADE 3777 - DIFUSÃO, AMPLIAÇÃO E 1 53.750
EDUCAÇÃO SUPERIOR - POPULARIZAÇÃO DO 210 - TODO
CONHECIMENTO CIENTÍFICO E ESTADO PROGRAMA EXECUTADO UND
16531
TECNOLÓGICO

587/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
FUNDO DE 1 796.764
DESENVOLVIMENTO 5136 - FORTALECIMENTO DA
CIENTÍFICO, GESTÃO E AMPLIAÇÃO DOS POLOS
1024 - INOVAÇÃO E 210 - TODO
TECNOLÓGICO E DE ESTADUAIS DE POLO FORTALECIDO UND
COMPETITIVIDADE ESTADO
EDUCAÇÃO SUPERIOR - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
16531 TECNOLÓGICO

5125 - CONCESSÃO DE BOLSAS 720 1.000.000


PARA OS MESTRES DO 210 - TODO MESTRE DA CULTURA UND
PATRIMÔNIO VIVO ESTADO POPULAR APOIADO

5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE 26 1.956.531


FUNDO DE EDITAIS INCLUINDO NOVOS 210 - TODO
DESENVOLVIMENTO DE SEGMENTOS, PARA FORTALECER O ESTADO EDITAL PUBLICADO UND
AÇÕES CULTURAIS - 1020 - CULTURA FICA
18557
5161 - CONCESSÃO DE INCENTIVO 25 350.000
FISCAL PARA APOIO A PROJETOS
CULTURAIS E DOAÇÃO AO FUNDO 210 - TODO AÇÃO REALIZADA UND
DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTADO
CULTURAIS - FDAC
3701 - REALIZAÇÃO DE 25 2.323.536
CONCURSO PÚBLICO ESTADO DE 210 - TODO
FUNDO DE CONCURSO REALIZADO UND
1034 - ALAGOAS ESTADO
DESENVOLVIMENTO DE
RECURSOS HUMANOS - MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO PÚBLICA 3740 - PROGRAMA DE 25 3.800.000
13511 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 210 - TODO PROGRAMA %
PÚBLICO ESTADO IMPLANTADO

3681 - PROJETO DE 25 55.331.600


FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO 210 - TODO
1033 - GESTÃO FISCAL, FAZENDÁRIA DE ALAGOAS - ESTADO PROFISCAL IMPLANTADO %
MODERNIZAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TRANSPARÊNCIA E PROFISCO II
FAZENDÁRIO - 21513 INTEGRIDADE
5071 - MODERNIZAÇÃO 210 - TODO 1 7.143.204
FAZENDÁRIA ESTADO ÓRGÃO MODERNIZADO UND

FUNDO DE REGISTRO E 1035 - ALAGOAS MAIS 5180 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA 210 - TODO 0 400.000
DO COMÉRCIO - 29534 DIGITAL FACILITA ALAGOAS ESTADO PESSOA CAPACITADA UND

FUNDO DO TRABALHO 500 40.000


1026 - GERAÇÃO DE 3773 - QUALIFICAÇÃO 210 - TODO TRABALHADOR
DO ESTADO DE UND
EMPREGO E RENDA PROFISSIONAL ESTADO CAPACITADO
ALAGOAS - 28507
3667 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA 25 200.000
DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 210 - TODO INFRAESTRUTURA %
DE ALAGOAS ESTADO EXECUTADA

5034 - AMPLIAÇÃO E 25 600.000


FUNDO DO TURISMO - CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO 210 - TODO
29533 1022 - TURISMO ALAGOAS NOS MERCADOS ESTADO AÇÃO REALIZADA %
NACIONAL E INTERNACIONAL
5035 - MODERNIZAÇÃO E 25 308.173
CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE 210 - TODO CENTRO CONVENÇÕES %
CONVENÇÕES ESTADO REFORMADO, AMPLIADO

3819 - MODERNIZAÇÃO DA 1 100.000


FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA 210 - TODO
MAGISTRATURA DO ESTADO DE ESTADO ÓRGÃO MODERNIZADO UND
ESCOLA SUPERIOR DA
MAGISTRATURA DO 1010 - PROCESSO ALAGOAS
ESTADO DE ALAGOAS - JUDICIÁRIO
5234 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA 1 1.749.732
02561 SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO 210 - TODO ÓRGÃO MANTIDO UND
ESTADO DE ALAGOAS ESTADO

FUNDO ESPECIAL DE 250 11.811


COMUNICAÇÃO DO 3829 - MODERNIZAÇÃO DO FUNEC 210 - TODO FUNDO MODERNIZADO %
1034 - ESTADO
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO PÚBLICA 3830 - DESENVOLVIMENTO DA TV 210 - TODO 25 9.842
ALAGOAS - FUNEC - TV IMPLANTADA %
01504 CIDADÃ ESTADO

FUNDO ESPECIAL DE 5167 - APOIO AOS ATLETAS, 170 1.247.886


DESENVOLVIMENTO DOS 1021 - ESPORTE E PARATLETAS E TÉCNICOS DE 210 - TODO APOIO REALIZADO UND
ESPORTES - 36522 LAZER ALAGOAS ESTADO

3709 - MODERNIZAÇÃO DO PODER 210 - TODO 100 13.600.000


JUDICIÁRIO - FUNJURIS ESTADO ORGÃO MODERNIZADO %

% DE 25 23.000.000
3822 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E 210 - TODO EXECUÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE OBRA EXECUTADA
AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ESTADO FÍSICA
MODERNIZAÇÃO DO 1010 - PROCESSO
PODER JUDICIÁRIO - JUDICIÁRIO 5239 - MANUTENÇÃO DO PODER 210 - TODO 100 90.092.184
02501 JUDICIÁRIO - FUNJURIS ESTADO ÓRGÃO MANTIDO %

5240 - ACOMPANHAMENTO DAS 100 9.000.000


ATIVIDADES DAS SERVENTIAS 210 - TODO ÓRGÃO MANTIDO %
EXTRAJUDICIAIS ESTADO

3633 - VALORIZAÇÃO DOS 50 64.118


PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA 210 - TODO PROFISSIONAL
FUNDO ESPECIAL DE UND
PÚBLICA ESTADO QUALIFICADO
SEGURANÇA PÚBLICA 1017 - SEGURANÇA
DO ESTADO DE INTEGRADA 3654 - CONSTRUÇÃO, E REFORMA UNIDADE DE 1 1.000
ALAGOAS - 19563 DE UNIDADES DE SEGURANÇA 210 - TODO SEGURANÇA PÚBLICA %
PÚBLICA ESTADO CONSTRUÍDA
3820 - FORTALECIMENTO DA 25 100.000
ESTRUTURA INSTITUCIONAL, 210 - TODO ÓRGÃO APARELHADO E %
FÍSICA E AVANÇO TECNOLÓGICO ESTADO MODERNIZADO
FUNDO ESPECIAL DO 1011 - GESTÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTRATÉGICA DO
3821 - CAPACITAÇÃO DE 210 - TODO CAPACITAÇÃO 25 150.000
ESTADO DE ALAGOAS - %
MINISTÉRIO PÚBLICO MEMBROS E SERVIDORES ESTADO REALIZADA
03554
5237 - MANUTENÇÃO DO FUNDO 210 - TODO 0 20.000
ESPECIAL DO MINISTÉRIO ESTADO ENTIDADE MANTIDA UND

588/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
1018 - SEGURANÇA DA 30.000 0
VIDA E DO 5218 - AÇÕES
PATRIMÔNIO E SOCIOASSISTENCIAIS DE CARÁTER 210 - TODO
PESSOA ATENDIDA UND
MITIGAÇÃO DE EMERGENCIAL E ESTADO
DESASTRES VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

3843 - IMPLEMENTAÇÃO DO 102 150.000


SISTEMA ESTADUAL DE
INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO, 210 - TODO MUNICIPIO ATENDIDO MUNICÍPIO
AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIA ESTADO
SOCIOASSISTENCIAL
5199 - FORTALECIMENTO DOS 102 2.783.642
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 210 - TODO MUNICIPIO ATENDIDO MUNICÍPIO
ESPECIAL ESTADO

5200 - FORTALECIMENTO DOS 102 291.756.836


SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 210 - TODO MUNICIPIO ATENDIDO MUNICÍPIO
BÁSICA ESTADO

5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA 1.002 150.000


EDUCAÇÃO CONTINUADA NO 210 - TODO TÉCNICO CAPACITADO UND
AMBITO DO SUAS ESTADO

1027 - DIREITOS 5204 - FORTALECIMENTO DO 102 220.789


FUNDO ESTADUAL DE HUMANOS, CIDADANIA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 210 - TODO MUNICIPIO ATENDIDO MUNICÍPIO
ASSISTÊNCIA SOCIAL - E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SUAS - CRIANÇA FELIZ ESTADO
15526
5206 - FORTALECIMENTO DO 210 - TODO CONSELHO 1 450.000
CONTROLE SOCIAL ESTADO FORTALECIDO UND

5219 - FORTALECIMENTO DA 0 60.000


GESTÃO DESCENTRALIZADA DO 210 - TODO
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA ESTADO MUNICIPIO ATENDIDO MUNICÍPIO
SOCIAL - IGD SUAS
5220 - FORTALECIMENTO DA 0 1.083.538
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO 210 - TODO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO ESTADO MUNICIPIO ATENDIDO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE 20 938.364
ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE 210 - TODO INSTITUIÇÃO UND
EXECUTAM SERVIÇOS TIPIFICADOS ESTADO BENEFICIADA
DO SUAS
1033 - GESTÃO FISCAL, 5202 - CONCESSÃO E 102 570.289
TRANSPARÊNCIA E COFINANCIAMENTO DE 210 - TODO MUNICIPIO ATENDIDO MUNICÍPIO
INTEGRIDADE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADO

5203 - FORTALECIMENTO DO 102 0


PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 210 - TODO
1037 - CRESCER MUNICIPIO ATENDIDO MUNICÍPIO
TRABALHO INFANTIL ESTADO

1018 - SEGURANÇA DA 100 200.000


VIDA E DO 5066 - PREVENÇÃO A SITUAÇÃO
FUNDO ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E DE RISCO E EMERGÊNCIA E 210 - TODO POPULAÇÃO AFETADA %
DEFESA CIVIL - 19565 MITIGAÇÃO DE COMBATE PÓS-DESASTRE ESTADO
DESASTRES
3691 - IMPLEMENTAÇÃO DE 500 10.000
FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO,
1041 - ALAGOAS 210 - TODO
DEFESA DOS DIREITOS MULHER ASSISTIDA UND
MULHER DEFESA E PROTEÇÃO DOS ESTADO
DAS MULHERES - 24574 DIREITOS DAS MULHERES
FUNDO ESTADUAL DE 1031 - URBANISMO 2 5.000
HABITAÇÃO DE SOCIAL - 3854 - IMPLEMENTAÇÃO DE 210 - TODO
INTERESSE SOCIAL - INTERVENÇÃO NOS POLITICAS HABITACIONAIS ESTADO POLÍTICA FOMENTADA %
26562 TERRITÓRIOS
5212 - PROGRAMA DE APOIO 0 30.000
FUNDO ESTADUAL DE PSICOSSOCIAL PARA
1027 - DIREITOS
POLÍTICAS SOBRE 210 - TODO
HUMANOS, CIDADANIA DEPENDENTES QUÍMICOS EM MUNICÍPIO ATENDIDO UND
ÁLCOOL E OUTRAS RECUPERAÇÃO ORIUNDOS DA ESTADO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DROGAS - 30567 REDE ACOLHE E SEUS FAMILIARES
1018 - SEGURANÇA DA 1 600.000
VIDA E DO 5137 - OPERACIONALIZAÇÃO E
PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO DA REDE DE 210 - TODO SISTEMA AMPLIADO %
MITIGAÇÃO DE MONITORAMENTO DE DESASTRES ESTADO
DESASTRES NATURAIS EM ALAGOAS

5283 - FOMENTO À PESQUISA E AO 25 450.000


210 - TODO ESTUDOS E PESQUISAS
1028 - MEIO AMBIENTE APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS UND
PÚBLICAS ESTADO REALIZADOS

3657 - IMPLANTAÇÃO DO 48 1.600.000


PROGRAMA DE BARRAGENS 210 - TODO BARRAGEM UND
SUBTERRÂNEAS ESTADO CONSTRUÍDA

3694 - IMPLANTAÇÃO DO 210 - TODO 25 494.159


PROGRAMA ÁGUA DOCE ESTADO SISTEMA IMPLANTADO UND
FUNDO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS - 3695 - IMPLANTAÇÃO DO PACTO 90 700.000
23543 NACIONAL PELA GESTÃO DAS 210 - TODO PROJETO REALIZADO %
ÁGUAS - PROGESTÃO ESTADO

1029 - GESTÃO DAS 3696 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO 175 170.000


DA QUALIDADE DA ÁGUA - 210 - TODO
ÁGUAS PONTO MEDIDO UND
QUALIÁGUA ESTADO

5088 - IMPLEMENTAÇÃO DO 5 700.000


PROGRAMA NACIONAL DE
FORTALECIMENTO DOS COMITÊS 210 - TODO COMITÊ FORTALECIDO %
DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ESTADO
PROCOMITÊS EM ALAGOAS
5089 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO 25 7.254.638
DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR 210 - TODO AGÊNCIA IMPLANTADA %
DO SERTÃO ALAGOANO ESTADO

589/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
5127 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO 210 - TODO 25 400.000
DE RECURSOS HÍDRICOS ESTADO PESSOAL CAPACITADO UND

5128 - IMPLEMENTAÇÃO DA 210 - TODO POLÍTICA 1 12.080.185


POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS ESTADO IMPLEMENTADA %

1029 - GESTÃO DAS 5135 - IMPLANTAÇÃO DO MICRO-BACIA 10 250.000


ÁGUAS PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE 210 - TODO HIDROGRÁFICA UND
MANANCIAIS - PROMANANCIAIS ESTADO REVITALIZADA
5193 - IMPLANTAÇÃO DO 1 50.000
FUNDO ESTADUAL DE PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA 210 - TODO PROGRAMA %
RECURSOS HÍDRICOS - HÍDRICA ESTADO IMPLANTADO
23543
1034 - 5126 - MODERNIZAÇÃO DA PRÉDIO AMPLIADO, 1 600.000
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ÓRGÃO 204 - REGIÃO REFORMADO E %
GESTÃO PÚBLICA GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS METROPOLITANA MODERNIZADO
3744 - IMPLANTAÇÃO DO 100 200.000
1041 - ALAGOAS PROGRAMA ÁGUA E MULHER 210 - TODO PESSOA BENEFICIADA UND
MULHER (COMUNIDADES QUILOMBOLAS) ESTADO

1043 - PACTO CONTRA 3693 - IMPLEMENTAÇÃO DO 210 - TODO 20 63.197


A FOME E A POBREZA PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS ESTADO SISTEMA EXECUTADO UND

5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 25 1.444.175


BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA 210 - TODO AÇÃO BÁSICA MANTIDA %
PENITENCIÁRIO ESTADO

5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE 100 738.000


SANITÁRIO DE SERVIÇOS, 210 - TODO INSPEÇÃO REALIZADA UND
AMBIENTES E PRODUTOS ESTADO

1014 - ATENÇÃO 5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE 0 17.554.798


BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, 210 - TODO
EM SAÚDE AGRAVOS, DETERMINANTES E ESTADO MUNICÍPIO APOIADO UND
FATORES DE RISCOS
5087 - VIGILÂNCIA E CONTROLE 2 570.000
EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS,
204 - REGIÃO
AGRAVOS, DETERMINANTES E UNIDADE ATENDIDA UND
METROPOLITANA
FATORES DE RISCOS NAS
UNIDADES DA UNCISAL
201 - REGIÃO UNIDADE REFORMADA E 2 300.000
AGRESTE AMPLIADA UND

202 - REGIÃO UNIDADE REFORMADA E 1 100.000


NORTE AMPLIADA UND

204 - REGIÃO UNIDADE REFORMADA E 6 700.000


3764 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE METROPOLITANA AMPLIADA UND
UNIDADES DE SAÚDE
205 - REGIÃO DO UNIDADE REFORMADA E 3 300.000
ALTO SERTÃO AMPLIADA UND

209 - REGIÃO 1 100.000


SERRANA DOS UNIDADE REFORMADA E UND
QUILOMBOS AMPLIADA

3765 - CONSTRUÇÃO DE 2 300.000


UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE 204 - REGIÃO UNIDADE CONSTRUÍDA UND
APOIO ASSISTENCIAL - UNCISAL METROPOLITANA

2 600.000
3767 - REFORMA E AMPLIAÇÃO 204 - REGIÃO UNIDADE REFORMADA E
DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E UND
METROPOLITANA AMPLIADA
DE APOIO ASSISTENCIAL / UNCISAL
FUNDO ESTADUAL DE
SAÚDE - 27524
201 - REGIÃO 4 43.000.000
AGRESTE UNIDADE CONSTRUÍDA UND

204 - REGIÃO 4 8.000.000


METROPOLITANA UNIDADE CONSTRUÍDA UND
3768 - CONSTRUÇÃO DE
UNIDADES DE SAÚDE 208 - REGIÃO DO 2 20.000.000
1015 - PLANALTO DA UNIDADE CONSTRUÍDA UND
FORTALECIMENTO DAS BORBOREMA
REDES DE ATENÇÃO À
SAÚDE 210 - TODO 1 5.842.236
ESTADO UNIDADE CONSTRUÍDA UND

3770 - CONSTRUÇÃO DO 1 5.000.000


LABORATÓRIO CENTRAL DE 204 - REGIÃO
SAÚDE PÚBLICA DE ALAGOAS - METROPOLITANA UNIDADE CONSTRUÍDA UND
LACEN
5045 - FORTALECIMENTO DO 210 - TODO FUNDO ESTADUAL DE 1 40.000
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ESTADO SAÚDE FORTALECIDO UND

5069 - QUALIFICAÇÃO DA 0 1.090.994.991


ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 210 - TODO ATENDIMENTO %
COMPLEXIDADE NO ESTADO ESTADO AMPLIADO

25 167.206.566
5070 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE 210 - TODO MUNICÍPIO APOIADO UND
DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO ESTADO

5072 - PROMOÇÃO DO 25 250.000


DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À 210 - TODO EIXO IMPLANTADO %
SAÚDE CRIANÇA ESTADO

5073 - QUALIFICAÇÃO DOS 25 1.400.000


SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL 210 - TODO SERVIÇO QUALIFICADO %
À SAÚDE DA CRIANÇA ESTADO

5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À 210 - TODO 100 37.090.400


ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO MUNICÍPIO APOIADO UND

5076 - FORTALECIMENTO DAS 8 85.730.478


UNIDADES ASSISTENCIAIS DE 210 - TODO UNIDADE FORTALECIDA %
APOIO ASSISTENCIAL DA UNCISAL ESTADO

590/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
5082 - IMPLEMENTAÇÃO DO 25 37.500
1015 - SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA 210 - TODO SISTEMA %
EM ALAGOAS ESTADO IMPLEMENTADO
FORTALECIMENTO DAS
REDES DE ATENÇÃO À 5083 - IMPLEMENTAÇÃO DA 25 45.000
SAÚDE REGULAÇÃO NO ESTADO DE 210 - TODO SISTEMA %
ALAGOAS ESTADO IMPLEMENTADO

5063 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E 1 245.000


GESTÃO ESTRATÉGICA E 210 - TODO PARTICIPATIVA DO SUS %
PARTICIPATIVA DO SUS ESTADO IMPLEMEN
5065 - QUALIFICAÇÃO DA 25 12.385.000
ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO 210 - TODO
ORDENADORA DAS REDES DE ESTADO MUNICÍPIO APOIADO UND
ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
5074 - MODERNIZAÇÃO DO 25 15.128.648
PARQUE TECNOLÓGICO DAS 210 - TODO PARQUE TECNOLÓGICO %
UNIDADES DE SAÚDE ESTADO MODERNIZADO

5079 - FORTALECIMENTO DA REDE 25 80.000


DE OUVIDORIAS EM SAÚDE DO 210 - TODO REDE FORTALECIDA %
FUNDO ESTADUAL DE ESTADO
SUS
SAÚDE - 27524
5080 - DESENVOLVIMENTO E 100 122.000
1016 - INCORPORAÇÃO DE CIÊNCIA E 210 - TODO
DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA, PESQUISA E ESTADO AÇÃO REALIZADA %
GESTÃO DA SAÚDE INOVAÇÃO EM SAÚDE
5081 - IMPLEMENTAÇÃO E 0 135.000
CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO 210 - TODO NÚCLEO %
ESTADUAL DE TELESSAÚDE ESTADO IMPLEMENTADO

5084 - IMPLEMENTAÇÃO DE 25 1.950.000


POLÍTICAS DE GESTÃO DE 210 - TODO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM ESTADO POLÍTICA IMPLANTADA %
SAÚDE
5085 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA 25 185.000
210 - TODO POLÍTICA
DE GESTÃO DO TRABALHO E DA %
ESTADO IMPLEMENTADA
EDUCAÇÃO NA SAÚDE
5086 - MODERNIZAÇÃO DO 25 1.850.560
PARQUE TECNOLÓGICO DAS 204 - REGIÃO PARQUE TECNOLÓGICO
UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE METROPOLITANA MODERNIZADO %
APOIO ASSISTENCIAL/UNCISAL
1027 - DIREITOS 5123 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES 8.000 1.000
FUNDO PARA INFÂNCIA E HUMANOS, CIDADANIA COM ENFOQUE NA CRIANÇA E NO 210 - TODO CRIANÇA/ADOLESCENTE UND
ADOLESCÊNCIA - 30545 E ASSISTÊNCIA SOCIAL ADOLESCENTE ESTADO ATENDIDA (O)

1019 - 100 1.639.914


FUNDO PENITENCIÁRIO RESSOCIALIZAÇÃO E 3757 - MODERNIZAÇÃO DO 210 - TODO EQUIPAMENTO
DO ESTADO DE GESTÃO DA PRIVAÇÃO %
SISTEMA PRISIONAL ESTADO MODERNIZADO
ALAGOAS - 34568 DE LIBERDADE
1034 - 210 - TODO 1 2.000.000
GABINETE CIVIL - 11006 MODERNIZAÇÃO DA 5265 - GOVERNO TRABALHANDO POPULAÇÃO ATENDIDA %
ESTADO
GESTÃO PÚBLICA
1034 - 3810 - IMPLANTAÇÃO DO 210 - TODO 20 174.000
MODERNIZAÇÃO DA APOIO CONCEDIDO %
ESCRITÓRIO DE ESTUDO POLÍTICO ESTADO
GESTÃO PÚBLICA
GABINETE DO VICE- 3809 - INCLUSÃO, 5 376.968
GOVERNADOR - 11013 CONCIENTIZAÇÃO E
1043 - PACTO CONTRA QUALIFICAÇÃO - PROJETO DE 210 - TODO CURSO OFERTADO UND
A FOME E A POBREZA OPORTUNIDADES NOS ESTADO
PROGRAMAS SOCIAIS
INSTITUTO DE 1 30.471.336
ASSISTÊNCIA À SAÚDE 1015 - 5143 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-
DOS SERVIDORES DO FORTALECIMENTO DAS HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E 210 - TODO USUÁRIO ATENDIDO UND
ESTADO DE ALAGOAS - REDES DE ATENÇÃO À PSICOSSOCIAL ESTADO
13551 SAÚDE

1023 - 1 201.000
DESENVOLVIMENTO 3607 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES 204 - REGIÃO
INSTITUTO DE GALPÃO CONSTRUIDO UND
ECONÔMICO DO PRODUTOR METROPOLITANA
DESENVOLVIMENTO
RURAL E 3723 - CONSTRUÇÃO DO
COMPLEXO 25 100.000
ABASTECIMENTO DE 1043 - PACTO CONTRA COMPLEXO ALIMENTAR PARA 210 - TODO
ALAGOAS - 14528 CONSTRUÍDO E %
A FOME E A POBREZA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADO
"CEASA PRA TODO DIA" APARELHADO

201 - REGIÃO AGRICULTORES 0 5


AGRESTE FAMILIARES ASSISTIDOS UND
204 - REGIÃO AGRICULTORES 0 5
METROPOLITANA FAMILIARES ASSISTIDOS UND
205 - REGIÃO DO AGRICULTORES 0 5
5016 - PRESTAÇÃO DE ALTO SERTÃO FAMILIARES ASSISTIDOS UND
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 206 - REGIÃO DO AGRICULTORES 0 5
EXTENSÃO RURAL E REALIZAÇÃO MÉDIO SERTÃO FAMILIARES ASSISTIDOS UND
INSTITUTO DE DE PESQUISA AGROPECUÁRIA.
INOVAÇÃO PARA O 207 - REGIÃO DO 0 5
1025 - POLÍTICA BAIXO SÃO AGRICULTORES
DESENVOLVIMENTO UND
AGRÍCOLA FRANCISCO FAMILIARES ASSISTIDOS
RURAL SUSTENTÁVEL -
14566 209 - REGIÃO 0 5
SERRANA DOS AGRICULTORES UND
QUILOMBOS FAMILIARES ASSISTIDOS

5017 - FORTALECIMENTO E 0 5
ESTRUTURAÇÃO DE BANCOS 204 - REGIÃO AGRICULTORES UND
COMUNITÁRIOS DE SEMENTES METROPOLITANA FAMILIARES ASSISTIDOS

5018 - AQUISIÇÃO DE AGRICULTORES 0 261.467


EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS 204 - REGIÃO FAMILIARES UND
AGRÍCOLAS METROPOLITANA BENEFICIADOS

591/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
5129 - IMPLANTAÇÃO DE 0 5
1025 - POLÍTICA MÓDULOS IRRIGADOS DE 204 - REGIÃO
AGRÍCOLA PRODUÇÃO E APRENDIZAGEM - METROPOLITANA FAMÍLIA ATENDIDA UND
MIPAS.
AGRICULTORES 0 5
201 - REGIÃO FAMILIARES UND
AGRESTE BENEFICIADOS
AGRICULTORES 0 5
204 - REGIÃO FAMILIARES UND
METROPOLITANA BENEFICIADOS

INSTITUTO DE AGRICULTORES 0 5
205 - REGIÃO DO FAMILIARES
INOVAÇÃO PARA O UND
ALTO SERTÃO BENEFICIADOS
DESENVOLVIMENTO
RURAL SUSTENTÁVEL - AGRICULTORES 0 5
14566 1043 - PACTO CONTRA 5015 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - 206 - REGIÃO DO FAMILIARES UND
A FOME E A POBREZA PAA MÉDIO SERTÃO BENEFICIADOS
207 - REGIÃO DO AGRICULTORES 0 5
BAIXO SÃO FAMILIARES UND
FRANCISCO BENEFICIADOS
208 - REGIÃO DO AGRICULTORES 0 5
PLANALTO DA FAMILIARES UND
BORBOREMA BENEFICIADOS
209 - REGIÃO AGRICULTORES 0 5
SERRANA DOS FAMILIARES UND
QUILOMBOS BENEFICIADOS
5103 - REESTRUTURAÇÃO DO 25 500.000
DATACENTER DO GOVERNO DO 210 - TODO DATACENTER %
ESTADO DE ALAGOAS ESTADO REESTRUTURADO

5105 - AMPLIAÇÃO E 25 39.758.388


MODERNIZAÇÃO DA REDE
210 - TODO
INTEGRADA CONVERGENTE E REDE IMPLANTADA %
ESTADO
INSTITUTO DE MULTISSERVIÇOS DO ESTADO DE
1034 - ALAGOAS
TECNOLOGIA EM MODERNIZAÇÃO DA
INFORMÁTICA E 5115 - IMPLANTAÇÃO E 25 3.500.000
GESTÃO PÚBLICA
INFORMAÇÃO - 16506 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA 210 - TODO PLANO IMPLANTADO E %
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO IMPLEMENTADO
ESTADO DE ALAGOAS
5121 - PROMOÇÃO DA 25 650.000
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA 210 - TODO REDE IMPLANTADA %
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADO

1023 - 32 1.350.000
DESENVOLVIMENTO 5159 - FOMENTO À FEIRA AGRÁRIA 210 - TODO FEIRA REALIZADA UND
ECONÔMICO ESTADO

5091 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE 210 - TODO COMUNIDADE 6 160.000


COMUNIDADES QUILOMBOLAS ESTADO CERTIFICADA UND
1025 - POLÍTICA
AGRÍCOLA 5166 - GESTÃO DAS UNIDADES 250 60.000
PRODUTIVAS DA REFORMA 210 - TODO FAMÍLIA ATENDIDA UND
AGRARIA ESTADO

1027 - DIREITOS 500 650.000


HUMANOS, CIDADANIA 5155 - APOIO ÀS FAMÍLIAS NA 210 - TODO FAMÍLIA ASSISTIDA UND
INSTITUTO DE TERRAS E E ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA ESTADO
REFORMA AGRÁRIA DE
ALAGOAS - 14541 5164 - REALIZAÇÃO DE 210 - TODO 500 100.000
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ESTADO IMÓVEL REGULARIZADO UND

5168 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 210 - TODO ATENDIMENTO 12 600.000


AGRÁRIOS ESTADO REALIZADO UND
1031 - URBANISMO
SOCIAL - 5169 - REALIZAÇÃO DE 210 - TODO 200 40.000
INTERVENÇÃO NOS REORDENAMENTO FUNDIÁRIO ESTADO IMÓVEL REGULARIZADO UND
TERRITÓRIOS
5183 - PROMOÇÃO DO CADASTRO 210 - TODO 10 10.000
FUNDIÁRIO ESTADO IMÓVEL CADASTRADO UND

210 - TODO EMISSÃO DE TÍTULO DE 200 10.000


5245 - ALAGOAS RURAL LEGAL ESTADO PROPRIEDADE UND

1018 - SEGURANÇA DA 25 385.000


VIDA E DO 3705 - PROMOVER DIAGNOSTICOS
PATRIMÔNIO E DE ÁREAS VULNERÁVEIS A 210 - TODO ESTUDO/PLANO/PROJET %
MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES E PROCESSOS ESTADO O REALIZADO
DESASTRES EROSIVOS

50 532.898
3600 - DISSEMINAÇÃO E
CONSCIENTIZAÇÃO DAS 210 - TODO EVENTO PROMOVIDO %
INFORMAÇÕES SOBRE A ESTADO
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO DO MEIO 3704 - GESTÃO DE CONTROLE E 50 556.715


AMBIENTE DO ESTADO RECUPERAÇÃO DO MEIO 210 - TODO MEIO AMBIENTE %
DE ALAGOAS - 23542 AMBIENTE ESTADO RECUPERADO

1028 - MEIO AMBIENTE 3707 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO 25 535.000


DE TRIAGEM E PESQUISAS DE 210 - TODO CENTRO IMPLANTADO %
ANIMAIS SILVESTRES ESTADO

3710 - PROMOVER A POLÍTICA 25 1.055.000


PÚBLICA E DESCENTRALIZAR A 210 - TODO GESTÃO AMBIENTAL %
GESTÃO AMBIENTAL ESTADO IMPLEMENTADA

% DE 25 582.600
5238 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 210 - TODO EXECUÇÃO
UNIDADE RECUPERADA
DEGRADADAS ESTADO FÍSICA

592/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
5138 - OFICINAS DE ARTES 0 55.000
CÊNICAS, SALA DE CINEMA,
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 204 - REGIÃO
1020 - CULTURA ESCOLA DE MÚSICA PARA METROPOLITANA CULTURA FORTALECIDA UND
COMUNIDADE NO ESPAÇO
INSTITUTO ZUMBI DOS CULTURAL LINDA MASCARENHAS
PALMARES - 17517
3748 - RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO 204 - REGIÃO ESPAÇO CULTURAL 40 135.000
CULTURAL LINDA MASCARENHAS METROPOLITANA RESTAURADO UND
1034 -
MODERNIZAÇÃO DA 5139 - PROGRAMAS DE RÁDIO E 0 55.000
GESTÃO PÚBLICA TV, GERAÇÃO DE CONTEÚDOS E 210 - TODO CULTURA FORTALECIDA UND
EVENTOS NAS EMISSORAS DO IZP ESTADO

UNIDADE AMPLIADA, 3.900.000 3.900.000


204 - REGIÃO CONSTRUÍDA E %
3818 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO METROPOLITANA APARELHADA
E REFORMAS DE PROMOTORIAS E
SEDES ADMINISTRATIVAS UNIDADE AMPLIADA, 1.282.500 1.282.500
205 - REGIÃO DO CONSTRUÍDA E %
ALTO SERTÃO APARELHADA
5226 - CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E 210 - TODO 0 206.771
EXTRAORDINÁRIAS ESTADO ENTIDADE MANTIDA UND

5227 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO 0 894.000


DE INTELIGENCIA DO MINISTÉRIO 210 - TODO ENTIDADE MANTIDA UND
PÚBLICO ESTADO

5228 - MANUTENÇÃO DAS 0 13.835.075


ATIVIDADES DO MINISTÉRIO 210 - TODO ENTIDADE MANTIDA UND
PÚBLICO ESTADO

5229 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 0 13.066.409


AOS MEMBROS E SERVIDORES DO 210 - TODO AUXÍLIO CONCEDIDO UND
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO
1011 - GESTÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO - ESTRATÉGICA DO 5230 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 0 3.760.732
03004 DA ESCOLA SUPERIOR DO 210 - TODO
MINISTÉRIO PÚBLICO ENTIDADE MANTIDA UND
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO

5231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 0 330.000


DO CENTRO DE APOIO 210 - TODO ENTIDADE MANTIDA UND
OPERACIONAL DO MINISTÉRIO ESTADO
PÚBLICO
5232 - PROJETOS E INICIATIVAS 0 55.000
ESTRATÉGICAS DA ÁREA MEIO DO 210 - TODO ATIVIDADE PROMOVIDA UND
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO

5233 - PROJETOS E INICIATIVAS 0 280.000


ESTRATÉGICAS DA ÁREA-FIM DO 210 - TODO ATIVIDADE PROMOVIDA UND
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO

5235 - CUMPRIMENTO DE 210 - TODO 0 1.000


DECISÕES JUDICIAIS ESTADO ENTIDADE MANTIDA UND

5236 - CONTRIBUIÇÃO 0 100


SUPLEMENTAR DO MINISTÉRIO 210 - TODO
PÚBLICO PARA O FUNDO ESTADO ENTIDADE MANTIDA UND
FINANCEIRO
POLÍCIA CIENTÍFICA DO 100 1.624
ESTADO DE ALAGOAS - 1017 - SEGURANÇA 3816 - IMPLANTAÇÃO DO 210 - TODO COMPLEXO UND
19047 INTEGRADA COMPLEXO DE PERICIAS ESTADO CONSTRUÍDO

205 - REGIÃO DO 1 3
ALTO SERTÃO DELEGACIA AMPLIADA %
3731 - AMPLIAÇÃO DAS
DELEGACIAS ESPECIALIZADAS ÀS 209 - REGIÃO 1 3
DELEGACIAS REGIONAIS. SERRANA DOS DELEGACIA AMPLIADA %
QUILOMBOS
3732 - AQUISIÇÃO DE AERONAVE 210 - TODO 1 1
DA POLÍCIA CIVIL ESTADO VEÍCULO ADQUIRIDO UND

CENTRAL DE % DE 25 1
3737 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL 201 - REGIÃO FLAGRANTES EXECUÇÃO
POLÍCIA CIVIL DO
1017 - SEGURANÇA DE POLICIA DE ARAPIRACA AGRESTE
ESTADO DE ALAGOAS - CONSTRUÍDA FÍSICA
19035 INTEGRADA
% DE 25 1
3742 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 204 - REGIÃO ACADEMIA CONSTRUÍDA EXECUÇÃO
SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL METROPOLITANA FÍSICA
3827 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA 1 1
ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA 204 - REGIÃO ESTRUTURA %
CIVIL METROPOLITANA MODERNIZADA

5258 - CAPACITAÇÃO E 1.996 0


TREINAMENTO EM RECURSOS 210 - TODO PROFISSIONAL UND
HUMANOS ESTADO CAPACITADO

3575 - CONSTRUÇÃO E REFORMA 210 - TODO QUARTEL CONSTRUIDO 2 6.000.000


DE QUARTEL ESTADO E REFORMADO UND

3676 - FORTALECIMENTO DO 210 - TODO 100 1.000.000


POLICIAMENTO HOMEM-ANIMAL ESTADO AÇÃO REALIZADA %

5005 - SAÚDE E BEM ESTAR DO 210 - TODO UNIDADE REFORMADA E 25 1.172.500


POLICIAL MILITAR ESTADO AMPLIADA %
POLÍCIA MILITAR DO 1017 - SEGURANÇA 5006 - FOMENTO DA CULTURA E 210 - TODO
ESTADO DE ALAGOAS - 1 460.000
INTEGRADA IMAGEM INSTITUCIONAL MILITAR ESTADO BANDA MODERNIZADA %
19034
5010 - PROMOVER A 100 650.000
MODERNIZAÇÃO DO 210 - TODO POPULAÇÃO ATENDIDA %
POLICIAMENTO OSTENSIVO ESTADO

5039 - FORMAÇÃO E POLICIAL MILITAR 25 2.100.000


CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS 210 - TODO FORMADO E UND
MILITARES ESTADO CAPACITADO

593/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
1034 - 3571 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE 1 3.995.625
MODERNIZAÇÃO DA TECNOLÓGICO E DE INTELIGÊNCIA 210 - TODO PARQUE TECNOLÓGICO %
GESTÃO PÚBLICA DA PMAL ESTADO MODERNIZADO
POLÍCIA MILITAR DO 1041 - ALAGOAS 5012 - AMPLIAÇÃO DA PATRULHA 210 - TODO 1 800.000
ESTADO DE ALAGOAS - REDE FORTALECIDA %
MULHER MARIA DA PENHA ESTADO
19034
3741 - EXPANSÃO DA DOUTRINA REDE DE ATENDIMENTO 1 812.500
1043 - PACTO CONTRA DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO 210 - TODO IMPLEMENTADA E UND
A FOME E A POBREZA E ESCOLAR ESTADO FORTALECIDA.
1032 - 1 102.000
INFRAESTRUTURA 3659 - CONSTRUÇÃO DA NOVA 210 - TODO
LOGÍSTICA E OBRAS SEDE PARA A PGE ESTADO SEDE CONSTRUÍDA %
PÚBLICAS
3844 - AQUISIÇÃO E/OU 1 2.000
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 210 - TODO
PROCURADORIA GERAL SISTEMA ADQUIRIDO UND
DE GESTÃO DE PROCESSOS ESTADO
DO ESTADO - 11009
1034 - SISTEMA 1 2.000
MODERNIZAÇÃO DA 210 - TODO
3847 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESENVOLVIDO E UND
GESTÃO PÚBLICA ESTADO IMPLEMENTADO
5020 - MODERNIZAÇÃO DO 210 - TODO PARQUE TECNOLÓGICO 25 197.000
PARQUE DE TECNOLOGIA ESTADO MODERNIZADO %

RESERVA DE 0999 - RESERVA DE 9999 - RESERVA DE 210 - TODO 0 70.700.666


CONTINGÊNCIA - 99999 CONTINGÊNCIA CONTINGÊNCIA ESTADO - -

3702 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES 210 - TODO 30 100.000


DE AQUICULTURA ESTADO PESCADOR ASSISTIDO UND

3703 - FORTALECIMENTO DA 210 - TODO AGRICULTOR FAMILIAR 25 100


AGRICULTURA IRRIGADA ESTADO ASSISTIDO UND

3708 - FORTALECIMENTO DAS 210 - TODO AGRICULTOR FAMILIAR 3.000 6.089.472


CADEIAS PRODUTIVAS ESTADO ASSISTIDO UND

3712 - CONSTRUÇÃO DE 1 100.000


INFRAESTRUTURA PARA 201 - REGIÃO
COMERCIALIZAÇÃO DE REBANHO AGRESTE OBRA CONSTRUÍDA UND
1025 - POLÍTICA
AGRÍCOLA BOVINO

3713 - FORTALECIMENTO DA 202 - REGIÃO 20 0


PESSOA ASSISTIDA UND
MALACOCULTURA E DO NORTE
EXTRATIVISMO DE MOLUSCOS NO 204 - REGIÃO 30 0
ESTADO DE ALAGOAS METROPOLITANA PESSOA ASSISTIDA UND

3736 - PROMOÇÃO DE AÇÕES 200 100.000


ESTRATÉGICAS DE FOMENTO NA 210 - TODO
SECRETARIA DE ESTADO DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E ESTADO PESSOA ATENDIDA UND
DA AGRICULTURA, VEGETAL
PECUÁRIA, PESCA E
AQUICULTURA - 14030 3622 - IMPLANTAÇÃO DE 10 0
ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA
1034 - GESTÃO DE DADOS E
MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÕES E FERRAMENTAS 210 - TODO BASE IMPLANTADA %
GESTÃO PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS ESTADO
PROGRAMAS E PROJETOS DO
ÓRGÃO
1040 - CONSTRUINDO 50 30.000
O FUTURO - 3747 - PROMOÇÃO DO 210 - TODO PESSOA CAPACITADA UND
JUVENTUDES EMPREENDEDORISMO RURAL ESTADO

3735 - FORTALECIMENTO DA 250 3.400.000


1041 - ALAGOAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL 210 - TODO PESSOA ATENDIDA UND
MULHER E EXTENSÃO RURAL ESTADO

3580 - FORTALECIMENTO DA 210 - TODO 70.000 82.785.637


AGRICULTURA FAMILIAR ESTADO FAMÍLIA ATENDIDA UND
1043 - PACTO CONTRA
A FOME E A POBREZA 3706 - CONSTRUÇÃO E MATADOURO 1 100.000
EQUIPAMENTO DE MATADOUROS 205 - REGIÃO DO CONSTRUÍDO E UND
EM MUNICÍPIOS ALAGOANOS ALTO SERTÃO EQUIPADO
5224 - IMPLEMENTAÇÃO DE 100 1.100.000
1026 - GERAÇÃO DE POLÍTICAS PARA FOMENTO DA 210 - TODO
EMPREGO E RENDA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO ESTADO ESTADO PESSOA ATENDIDA UND
DE ALAGOAS
1027 - DIREITOS 1 4.000.000
HUMANOS, CIDADANIA 5214 - APOIO AOS PROJETOS DE 210 - TODO INSTITUIÇÃO UND
E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESTADO BENEFICIADA

3679 - PROGRAMA DE 4 2.000.000


1033 - GESTÃO FISCAL, SUSTENTABILIDADE FISCAL,
TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 210 - TODO PRO-GESTÃO ALAGOAS %
INTEGRIDADE PÚBLICO DO ESTADO DE ESTADO IMPLANTADO
ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO 3840 - CONSTRUÇÃO DE 210 - TODO 2 0
DA ASSISTÊNCIA E COMPLEXOS NUTRICIONAIS ESTADO MUNICÍPIO BENEFICIADO UND
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - 15024 5210 - FORTALECIMENTO DO 0 350.000
CONSELHO ESTADUAL DE 210 - TODO CONSELHO UND
SEGURANÇA ALIMENTAR ESTADO FORTALECIDO

5211 - APOIO A POPULAÇÃO EM 49.500 10.050.000


SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA
1043 - PACTO CONTRA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E 210 - TODO PESSOA ATENDIDA UND
A FOME E A POBREZA VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO
ESTADO DE ALAGOAS
5216 - ARTICULAÇÃO DAS 100 336.718
POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS
PARA GARANTIA DE MORADIAS 210 - TODO
DIGNAS PARA A POPULAÇÃO EM ESTADO FAMÍLIA BENEFICIADA UND
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL

594/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
SECRETARIA DE ESTADO 102 600.000
DA ASSISTÊNCIA E 5225 - IMPLEMENTAÇÃO DE
1043 - PACTO CONTRA 210 - TODO
DESENVOLVIMENTO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MUNICÍPIO ATENDIDO UND
A FOME E A POBREZA ESTADO
SOCIAL - 15024 FOMENTAR COZINHAS SOLIDÁRIAS

5001 - PROMOÇÃO DO ACESSO A 48 0


OPMS E AASI PARA PESSOAS COM 210 - TODO
1000 - FASE 0 ENTIDADE APOIADA UND
DEFICIÊNCIA ESTADO

3570 - CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE 4 0


1026 - GERAÇÃO DE EMPREGABILIDADE PARA PESSOA 210 - TODO PROGRAMA UND
EMPREGO E RENDA COM DEFICIÊNCIA ESTADO IMPLANTADO

5002 - FORTALECIMENTO DAS 210 - TODO CONSELHO 48 6.000


INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL ESTADO FORTALECIDO UND

5026 - PROMOÇÃO DE AÇÕES 210 - TODO ATENDIMENTO 17.800 1.000


PARA CAUSA ANIMAL ESTADO REALIZADO UND
1027 - DIREITOS
HUMANOS, CIDADANIA 5029 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E 30.068 50.000
DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA 210 - TODO CRIANÇA/ADOLESCENTE UND
SECRETARIA DE ESTADO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTADO ATENDIDA (O)
DA CIDADANIA E DA E DO ADOLESCENTE
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA - 24038 5036 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E 57 1.000
DEFESA DO DIREITO DA 210 - TODO ATIVIDADES APOIADAS E UND
CIDADANIA ESTADO PROMOVIDAS

3568 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE 4 1.000


DESENVOLVIMENTO DE 210 - TODO
HABILIDADES PARA PESSOAS COM ESTADO CENTRO IMPLANTADO UND
DEFICIÊNCIA
5014 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E 30.720 100.000
1044 - MAIS INCLUSÃO DEFESA DO DIREITO DA PESSOA 210 - TODO PcD ASSISTIDA UND
COM DEFICIÊNCIA ESTADO

5030 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E 82.230 1.000


PROTAGONISMO DOS DIREITOS DA 210 - TODO ATENDIMENTO UND
PESSOA IDOSA ESTADO REALIZADO

3745 - FOMENTO AO 1 1.933.170


210 - TODO
EMPREENDEDORISMO E A PROGRAMA EXECUTADO UND
ESTADO
INOVAÇÃO
3750 - DIFUSÃO E AMPLIAÇÃO DO 1 944.140
CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 210 - TODO PROGRAMA EXECUTADO UND
TECNOLÓGICO ESTADO

3754 - POPULARIZAÇÃO DA 2 300.000


CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 210 - TODO PROJETO REALIZADO UND
INOVAÇÃO ESTADO
1024 - INOVAÇÃO E
SECRETARIA DE ESTADO COMPETITIVIDADE 3756 - REALIZAÇÃO E APOIO DE 4 50.000
DA CIÊNCIA, DA EVENTOS E PROJETOS DE CUNHO 210 - TODO
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO E DE ESTADO PROJETO APOIADO UND
TECNOLOGIA E DA
INOVAÇÃO - 16026 INOVAÇÃO
3846 - FORTALECIMENTO DA 5 1.355.932
GESTÃO, AMPLIAÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DE POLOS 210 - TODO POLO FORTALECIDO E
ESTADUAIS DE ESTADO IMPLANTADO UND
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO

1 5.000
3758 - DESENVOLVIMENTO E
1035 - ALAGOAS MAIS 210 - TODO FERRAMENTA DIGITAL
DIFUSÃO DE FERRAMENTAS UND
DIGITAL ESTADO DESENVOLVIDA
DIGITAIS NAS AÇÕES DE GOVERNO

5184 - PROMOÇÃO DA 0 150.000


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA 204 - REGIÃO
SECRETARIA DE ESTADO 1034 - REDE IMPLANTADA %
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA METROPOLITANA
DA COMUNICAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DA
17010 GESTÃO PÚBLICA 5213 - PROGRAMA DE 204 - REGIÃO PROFISSIONAL 0 60.000
QUALIFICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO METROPOLITANA QUALIFICADO UND

3716 - VALORIZAÇÃO, PROTEÇÃO PATRIMÔNIO 6 1.090.000


E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 210 - TODO RESTAURADO E UND
CULTURAL MATERIAL DO ESTADO ESTADO PRESERVADO
3719 - VALORIZAÇÃO E REGISTRO 4 400.000
DO PATRIMÔNIO CULTURAL 210 - TODO PATRIMÔNIO IMATERIAL UND
IMATERIAL DO ESTADO ESTADO VALORIZADO

3730 - REALIZAÇÃO DA VIRADA 210 - TODO 1 700.000


CULTURAL ESTADO EVENTO REALIZADO UND

3733 - IMPLANTAÇÃO DO 210 - TODO 1 134.912


ALAGOAS FILMCOMMITION ESTADO AÇÃO REALIZADA UND

210 - TODO 20 404.736


3738 - ALAGOAS CRIATIVA ESTADO AÇÃO REALIZADA UND

SECRETARIA DE ESTADO 5104 - PROMOÇÃO E APOIO AOS 210 - TODO


1020 - CULTURA 14 6.044.674
DA CULTURA - 18021 FESTIVAIS CULTURAIS NO ESTADO ESTADO APOIO REALIZADO UND

5108 - PROMOVER AÇÕES PARA 10 1.000.000


INCLUSÃO DAS MINORIAS NA ARTE 210 - TODO ATIVIDADE PROMOVIDA UND
E NA CULTURA ESTADO

5111 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA 3.553 3.892.572


PARA OS AGENTES CULTURAIS DO 210 - TODO CAPACITAÇÃO UND
ESTADO ESTADO REALIZADA

5112 - APOIO E REALIZAÇÃO DE 180 10.001.255


AÇÕES DO CALENDÁRIO 210 - TODO
CULTURAL DO ESTADO E ESTADO APOIO REALIZADO UND
EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS
5116 - APOIO À ARTE E CULTURA 210 - TODO 10 100.000
NO BRASIL E NO EXTERIOR ESTADO APOIO REALIZADO UND

595/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
5118 - COORDENAÇÃO DOS 15 100.000
SECRETARIA DE ESTADO 1020 - CULTURA SISTEMAS ESTADUAIS DE: 210 - TODO APOIO REALIZADO UND
DA CULTURA - 18021 CULTURA, MUSEUS E BIBLIOTECAS ESTADO
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS 20 5.434.574
POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES 210 - TODO QUADRA CONSTRUÍDA UND
DE ENSINO ESTADO

3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO 15 76.282.713


E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE 210 - TODO UNIDADE CONSTRUÍDA UND
ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADO

3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E 13 113.885.239


ADEQUAÇÃO DE UNIDADES 210 - TODO
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO ESTADO UNIDADE REFORMADA UND
BÁSICA
3727 - CONSTRUÇÃO E 30 89.183.444
EQUIPAMENTO DE CRECHES E 210 - TODO UNIDADE CONSTRUÍDA UND
PRÉ-ESCOLA ESTADO

3729 - FORMAÇÃO INICIAL E 1.000 1.800.000


CONTINUADA PARA SERVIDORES 210 - TODO SERVIDOR CAPACITADO UND
DA EDUCAÇÃO ESTADO E TREINADO

3762 - IMPLEMENTAÇÃO E PROJETOS E 12 266.122.580


FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO 210 - TODO PROGRAMAS UND
PROGRAMA ESCOLA 10 ESTADO IMPLEMENTADOS
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS 13.008 11.536.745
AÇÕES DE FOMENTO DA 210 - TODO ALUNO ATENDIDO UND
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA ESTADO
1012 - CONSTRUÇÃO
DO SABER 3785 - FORTALECER O PROGRAMA 210 - TODO 175.542 11.000.000
LER MAIS ALAGOAS ESTADO ALUNO ATENDIDO UND

3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E 210 - TODO SISTEMA DE GESTÃO 309 69.848.100


TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO ESTADO IMPLANTADO UND

SECRETARIA DE ESTADO 3792 - PROMOVER A 315.430 6.500.000


ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO 210 - TODO
DA EDUCAÇÃO - 20020 ALUNO ATENDIDO UND
DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ESTADO

3794 - IMPLANTAR E 103.131 14.965.806


210 - TODO
IMPLEMENTAR POLÍTICAS ALUNO ATENDIDO UND
ESTADO
EDUCACIONAIS ESTRATÉGICAS
3796 - FORTALECIMENTO DO 120.000 235.623.283
PROGRAMA DE TRANSPORTE 210 - TODO ALUNO ATENDIDO UND
ESCOLAR ESTADO

3803 - MELHORIA E QUALIDADE 175.542 13.752.351


DA OFERTA EDUCACIONAL DA 210 - TODO ALUNO ATENDIDO UND
EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADO

3811 - AÇÕES DE 337 22.927.866


FORTALECIMENTO DA GESTÃO 210 - TODO CONSELHO ATENDIDO UND
ESCOLAR ESTADO

5267 - MANUTENÇÃO DAS 0 111.626.012


ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 210 - TODO ATIVIDADES APOIADAS E UND
PEDAGOGICAS DA SEDUC ESTADO PROMOVIDAS

3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO 23.146 61.932.052


1013 - TEMPO DE PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE 210 - TODO ALUNO ATENDIDO UND
APRENDER TEMPO INTEGRAL ESTADO

3679 - PROGRAMA DE 4 6.500.000


1033 - GESTÃO FISCAL, SUSTENTABILIDADE FISCAL,
TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 210 - TODO PRO-GESTÃO ALAGOAS %
INTEGRIDADE PÚBLICO DO ESTADO DE ESTADO IMPLANTADO
ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO 582.328 45.782.481
1043 - PACTO CONTRA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS 210 - TODO ALUNO ATENDIDO UND
A FOME E A POBREZA UNIDADES ESCOLARES ESTADO

3679 - PROGRAMA DE 25 10.400.000


SUSTENTABILIDADE FISCAL,
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 210 - TODO PRO-GESTÃO ALAGOAS %
1033 - GESTÃO FISCAL, PÚBLICO DO ESTADO DE ESTADO IMPLANTADO
TRANSPARÊNCIA E ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO INTEGRIDADE 5064 - PROGRAMA DE 1 24.050.000
DA FAZENDA - 21018 210 - TODO PROGRAMA
COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO UND
FISCAL ESTADO IMPLANTADO

1034 - 5067 - ESTRUTURAS 1 1.000


MODERNIZAÇÃO DA TECNOLÓGICAS E PATRIMONIAIS 210 - TODO ÓRGÃO MODERNIZADO UND
GESTÃO PÚBLICA DA SEFAZ ESTADO

5106 - FORTALECIMENTO 210 - TODO INFRAESTRUTURA 1 500.000


EMPRESARIAL ESTADO IMPLANTADA UND

5107 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 5 500.000


TÉCNICOS NAS ÁREAS DE 210 - TODO ESTUDOS TÉCNICOS
ECONOMIA, ENERGIA E ESTADO REALIZADOS UND
MINERAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO 1023 - 5109 - ATRAÇÃO DE NOVOS 16 100.000
DA INDÚSTRIA, 210 - TODO
DESENVOLVIMENTO EMPREENDIMENTOS PARA EMPRESA PROSPECTADA UND
COMÉRCIO E SERVIÇOS - ECONÔMICO ESTADO
ALAGOAS
29031
5110 - DESENVOLVIMENTO E 6 360.000
FOMENTO DA INDÚSTRIA, 210 - TODO REUNIÕES DO CONEDES UND
COMÉRCIO E SERVIÇOS ESTADO REALIZADAS

5113 - FORTALECIMENTO E 800.000 798.741


FOMENTO DA PRODUÇÃO 210 - TODO VALOR UND
ARTESANAL ALAGOANA ESTADO COMERCIALIZADO

596/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
5117 - FORTALECIMENTO E APOIO 2 20.000
AO DESENVOLVIMENTO DE AGLOMERADO
210 - TODO
CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVO APOIADO UND
1023 - ESTADO
PRODUTIVOS E/OU FORTALECIDO
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO 5119 - FOMENTO AO 100 380.000
EMPREENDEDORISMO E A MICRO E 210 - TODO MICRO E PEQUENA UND
PEQUENOS NEGÓCIOS ESTADO EMPRESA INCENTIVADA

5120 - FORTALECIMENTO DE 20 100.000


210 - TODO EMPREENDIMENTO
1028 - MEIO AMBIENTE NEGÓCIOS COM IMPACTO UND
SOCIOAMBIENTAL ESTADO FOMENTADO

5037 - FORMAÇÃO E FOMENTO 1 100.000


DAS REDES DE ATUAÇÃO DE 210 - TODO
ECONOMIA SOLIDÁRIA E ESTADO REDE FORTALECIDA UND
COOPERATIVISMO
SECRETARIA DE ESTADO
DA INDÚSTRIA, 5182 - FORMAÇÃO E 1 100.000
COMÉRCIO E SERVIÇOS - QUALIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO OU
COOPERATIVAS E PARA OS 210 - TODO COOPERATIVA
29031 UND
EMPREENDIMENTOS DE ESTADO FOMENTADA
ECONOMIA SOLIDÁRIA
5187 - DESENVOLVIMENTO E 30 100.000
1042 - ALAGOAS MAIS FOMENTO DO COOPERATIVISMO ASSOCIAÇÃO OU
210 - TODO
COOPERATIVA ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA COOPERATIVA UND
ESTADO
SOLIDÁRIA FOMENTADA

5223 - FORTALECIMENTO E INSTRUMENTOS DE 1 100.000


FOMENTO DOS INSTRUMENTOS DE 210 - TODO FINANÇA E CRÉDITO UND
CRÉDITO E FINANÇAS SOLIDÁRIAS ESTADO FORTALECIDOS
5257 - ORGANIZAÇÃO E 1 100.000
FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSOCIAÇÃO OU
SOCIAL DAS POLÍTICAS DO 210 - TODO COOPERATIVA UND
COOPERATIVISMO E DA ECONOMIA ESTADO FOMENTADA
SOLIDÁRIA
1018 - SEGURANÇA DA 3815 - CONSTRUÇÃO DE 3 10.000
VIDA E DO BARRAGENS E PREVENÇÕES DE 210 - TODO
PATRIMÔNIO E OBRA RELIZADA %
DESASTRES NAS BACIAS ESTADO
MITIGAÇÃO DE HIDROGRÁFICAS
DESASTRES
3801 - IMPLANTAÇÃO DA 40 330.096.858
INFRAESTRUTURA DE 210 - TODO SISTEMA IMPLANTADO %
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTADO
1029 - GESTÃO DAS
ÁGUAS 3802 - CONSTRUÇÃO DO CANAL 50 2.700.000
DO SERTÃO ALAGOANO E SEUS 210 - TODO
INVESTIMENTOS ASSOCIADOS ESTADO CANAL IMPLANTADO %
COMPLEMENTARES
3808 - IMPLANTAÇÃO DE 40 15.000
SECRETARIA DE ESTADO SISTEMAS DE DRENAGEM DE 210 - TODO SISTEMA IMPLANTADO %
DA INFRAESTRUTURA - 1030 - ENERGIA, GÁS E ÁGUAS PLUVIAIS ESTADO
26031 SANEAMENTO
3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 210 - TODO 25 55.760.084
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ESTADO SISTEMA IMPLANTADO %

3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE 7 313.695


1031 - URBANISMO AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E 210 - TODO
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS ESTADO MUNICÍPIO ASSISTIDO UND
SOCIAL -
INTERVENÇÃO NOS MUNICÍPIOS
TERRITÓRIOS 5197 - ASSISTÊNCIA E MORADIAS 210 - TODO MORADIA 2.500 312.047
SOCIAIS ESTADO REGULARIZADA UND

3743 - CONSTRUÇÃO DE 210 - TODO 500 195.000


UNIDADES HABITACIONAIS ESTADO UNIDADE CONSTRUÍDA UND
1043 - PACTO CONTRA
A FOME E A POBREZA 3749 - MELHORIAS DAS UNIDADES 210 - TODO 2.000 200.000
HABITACIONAIS ESTADO UNIDADE RECUPERADA UND

3577 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS 10 123.370


POLÍTICAS EM DIREITOS
HUMANOS, MULHER, IGUALDADE
RACIAL, POVOS ORIGINÁRIOS, 210 - TODO AÇÃO REALIZADA UND
COMUNIDADES TRADICIONAIS, ESTADO
LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA
3593 - REALIZAÇÃO DE 10 350.000
CAMPANHAS EDUCATIVAS COM AS
TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS
HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, 210 - TODO
POVOS ORIGINÁRIOS, ESTADO AÇÃO REALIZADA UND
SECRETARIA DE ESTADO 1027 - DIREITOS COMUNIDADES TRADICIONAIS,
DA MULHER E DOS LGBTQIAPN+ E POPULAÇÃO EM
HUMANOS, CIDADANIA
DIREITOS HUMANOS - SITUAÇÃO DE RUA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
24037
3594 - IMPLEMENTAÇÃO E 5 300.000
DIVULGAÇÃO DAS PREMIAÇÕES
PARA INSTITUIÇÕES E PESSOAS EM
DEFESA DOS DIREITOS DAS 210 - TODO
MULHERES, DIREITOS HUMANOS, ESTADO PREMIAÇÃO REALIZADA UND
IGUALDADE RACIAL,
COMUNIDADES TRADICIONAIS E
POVOS ORIGINÁRIOS
3652 - ATENDIMENTO ÀS VITIMAS 600 150.000
DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS 210 - TODO
HUMANOS E VIOLÊNCIA ESTADO VÍTIMA ATENDIDA UND
DOMÉSTICA

597/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
3653 - FORTALECIMENTO DA REDE 2 330.000
DE DIREITOS HUMANOS E DA
REDE DE ASSISTÊNCIA DA MULHER 210 - TODO CENTRO FORTALECIDO UND
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA ESTADO
DOMÉSTICA
3678 - FORTALECIMENTO DE 210 - TODO CONSELHO E COMITÊ 35 50.000
CONSELHOS E COMITÊS ESTADO FORTALECIDO UND

3680 - PROMOÇÃO E 10 50.000


ARTICULAÇÃO DE AÇÕES COM
ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS, 210 - TODO
GARANTINDO POLÍTICAS DE ESTADO AÇÃO REALIZADA UND
DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
3683 - IMPLEMENTAÇÃO DE 100 300.000
POLÍTICAS DE PROMOÇÃO,
DEFESA E PROTEÇÃO DOS 210 - TODO POPULAÇÃO ATENDIDA UND
DIREITOS DO PÚBLICO ESTADO
LGBTQIAPN+
1027 - DIREITOS
HUMANOS, CIDADANIA 3684 - PROMOÇÃO E 20 200.000
FORTALECIMENTO DOS DIREITOS 210 - TODO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÃO REALIZADA UND
DOS POVOS ORIGINÁRIOS ESTADO

3686 - FORTALECIMENTO DE 20 105.000


POLÍTICAS TRANSVERSAIS PARA 210 - TODO
OS POVOS ORIGINÁRIOS E ESTADO AÇÃO REALIZADA UND
COMUNIDADES TRADICIONAIS
SECRETARIA DE ESTADO
DA MULHER E DOS 3687 - PROMOÇÃO E APOIO DE 20 200.000
DIREITOS HUMANOS - ENTIDADES E INSTITUIÇÕES
24037 VOLTADAS ÀS TEMÁTICAS
MULHER, DIREITOS HUMANOS, 210 - TODO AÇÃO REALIZADA UND
IGUALDADE RACIAL, POVOS ESTADO
ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES
TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3689 - PROMOÇÃO DE AÇÕES E 10 100.000
CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DE ENFRENTAMENTO À 210 - TODO AÇÃO REALIZADA UND
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E AO ESTADO
PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL
1034 - 5019 - FORMAÇÃO CONTINUADA 210 - TODO 30 0
MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIADA UND
EM GESTÃO E POLÍTICA PÚBLICA ESTADO
GESTÃO PÚBLICA
3685 - DESENVOLVIMENTO DE 30 0
1039 - RAÍZES DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E 210 - TODO
ALAGOAS SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESTADO AÇÃO REALIZADA UND
DOS POVOS ORIGINÁRIOS
3592 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES 15 380.000
VOLTADAS PARA O
EMPODERAMENTO FEMININO E
POLÍTICAS PARA AS MULHERES 210 - TODO AÇÃO REALIZADA UND
1041 - ALAGOAS VULNERÁVEIS, DE POVOS ESTADO
MULHER ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS
3690 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA 210 - TODO CENTRO CONSTRUÍDO E 25 450.000
MULHER BRASILEIRA ESTADO ESTRUTURADO UND

3679 - PROGRAMA DE 4 6.500.000


1033 - GESTÃO FISCAL, SUSTENTABILIDADE FISCAL,
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 210 - TODO PRO-GESTÃO ALAGOAS %
DA SAÚDE - 27023 INTEGRIDADE PÚBLICO DO ESTADO DE ESTADO IMPLANTADO
ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3608 - CONSTRUÇÃO E 8 15.000.000
APARELHAMENTO DOS CENTROS 210 - TODO
INTEGRADOS DE SEGURANÇA ESTADO CENTRO CONSTRUÍDO UND
PÚBLICA - CISP'S
3612 - CONSTRUÇÃO E 3 5.000.000
APARELHAMENTO DE UNIDADES 210 - TODO UNIDADE CONSTRUÍDA UND
DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADO E EQUIPADA
SECRETARIA DE ESTADO 1017 - SEGURANÇA 3614 - FORTALECIMENTO DAS 25 946.717
DA SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 210 - TODO
INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA UNIDADE FORTALECIDA %
- 19033 ESTADO
PÚBLICA
3658 - CAPACITAÇÃO E 25 132.218
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 204 - REGIÃO
PÚBLICOS DA SEGURANÇA METROPOLITANA SERVIDOR CAPACITADO %
PÚBLICA
3837 - IMPLEMENTAÇÃO DO 210 - TODO 5 19.750.000
PROGRAMA FORÇA TAREFA ESTADO MUNICÍPIO ATENDIDO UND

SECRETARIA DE ESTADO 1034 - 20 0


DE GOVERNANÇA MODERNIZAÇÃO DA 3645 - IMPLANTAÇÃO DO 210 - TODO PLATAFORMA UND
CORPORATIVA - 11015 GESTÃO PÚBLICA GOVERNO DIGITAL ESTADO IMPLANTADA

1034 - 5195 - IMPLEMENTAÇÃO DE 1 50.432


MODERNIZAÇÃO DA AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE 210 - TODO PROJETO IMPLANTADO %
GESTÃO PÚBLICA INTERESSE PÚBLICO ESTADO

5132 - IMPLEMENTAÇÃO DE 75 70.000


POLÍTICAS PÚBLICAS QUE
SECRETARIA DE ESTADO FORTALEÇAM O
DE GOVERNO - 37001 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PERCENTUAL DE
1036 - CRIA - CRIANÇA POPULAÇÃO DA PRIMEIRA 210 - TODO FAMÍLIAS
UND
ALAGOANA INFÂNCIA INSERIDA NA POBREZA E ESTADO VULNERABILIZADAS
EXTREMA POBREZA PARA REDUZIDO
SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES
SOCIOECONÔMICAS

598/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
5156 - IMPLEMENTAÇÃO DOS 25 80.000
PROGRAMAS E AÇÕES DA 210 - TODO PROGRAMA
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA ESTADO IMPLEMENTADO %
PRIMEIRA INFÂNCIA - SECRIA
5190 - FOMENTO A POLÍTICAS E 400 70.000
AÇÕES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
QUE GARANTAM O EFETIVO 210 - TODO PROFISSIONAL
EXERCÍCIO DO DIREITO À ESTADO QUALIFICADO UND
SECRETARIA DE ESTADO 1036 - CRIA - CRIANÇA
DE GOVERNO - 37001 ALAGOANA EDUCAÇÃO SOCIALMENTE
REFERENCIADA
5191 - IMPLEMENTAÇÃO DE 119 70.000
POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE
AÇÕES QUE VISEM O MORBIMORTALIDADE
210 - TODO
DESENVOLVIMENTO E A REDUÇÃO ESTADO MATERNO-INFANTIL UND
DA MORBIMORTALIDADE REDUZIDA
MATERNO-INFANTIL
3804 - IMPLANTAÇÃO DO 25 300.000
PROGRAMA PATRULHA MIRIM DO
BAIRRO, RONDA SOCIAL 210 - TODO PESSOA ATENDIDA UND
EDUCATIVA NAS ESCOLAS E ESTADO
INCLUSÃO PRODUTIVA
1017 - SEGURANÇA 5189 - MANUTENÇÃO DAS 0 16.909.808
INTEGRADA 210 - TODO SEGURANÇA PÚBLICA
ATIVIDADES DO PROGRAMA %
RONDA NO BAIRRO ESTADO MODERNIZADA

5192 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, 50 400.000


MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO 210 - TODO PESSOA ATENDIDA %
DA CASA DE DIREITO ESTADO

3780 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE 25 200.000


APOIO, CAPACITAÇÃO DE CURSOS
PROFISSIONALIZANTES E
FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
210 - TODO
DE REINSERÇÃO SOCIAL E DA PESSOA ATENDIDA UND
ESTADO
REDE ESTRATÉGICA DE
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM
1019 - ENFOQUE NA POLÍTICA SOBRE
RESSOCIALIZAÇÃO E DROGAS.
GESTÃO DA PRIVAÇÃO
DE LIBERDADE 3798 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, 1 100.000
SECRETARIA DE ESTADO AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO % DE
210 - TODO
DE PREVENÇÃO À DE UNIDADES DE MEDIDAS UNIDADE CONSTRUÍDA EXECUÇÃO
ESTADO
VIOLÊNCIA - 30041 SOCIOEDUCATIVAS FÍSICA

3800 - PROJETO RECOMEÇAR E 50 300.000


ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO 210 - TODO ADOLESCENTE UND
DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO ESTADO ATENDIDO

3778 - FORTALECIMENTO DA 10 200.000


POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO USO
E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS COM AÇÕES VOLTADAS À 210 - TODO MUNICÍPIO ATENDIDO UND
PREVENÇÃO PRIMÁRIA E ESTADO
SECUNDÁRIA NO AMBITO
1027 - DIREITOS ESCOLAR
HUMANOS, CIDADANIA
3779 - IMPLEMENTAÇÃO E 100 7.644.266
E ASSISTÊNCIA SOCIAL 210 - TODO
FORTALECIMENTO DA REDE PESSOA ACOLHIDA UND
ACOLHE ALAGOAS ESTADO

3788 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E 1 200.000


APARELHAMENTO DO CENTRO DE 210 - TODO
ACOLHIMENTO PARA PESSOAS ESTADO OBRA CONSTRUÍDA KM
COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
1034 - 5194 - QUALIFICAÇÃO, 25 200.000
MODERNIZAÇÃO DA VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE 210 - TODO PESSOA ATENDIDA %
GESTÃO PÚBLICA VIDA DOS SERVIDORES ESTADO

1017 - SEGURANÇA 3718 - FORMAÇÃO E 210 - TODO 100 450.000


INTEGRADA CAPACITAÇÃO DA SERIS ESTADO SERVIDOR CAPACITADO %

3720 - IMPLANTAÇÃO DE 100 0


1019 - SERVIÇOS PARA PESSOAS 210 - TODO PROJETO IMPLANTADO %
SECRETARIA DE ESTADO RESSOCIALIZAÇÃO E EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL ESTADO
DE RESSOCIALIZAÇÃO E GESTÃO DA PRIVAÇÃO
INCLUSÃO SOCIAL - DE LIBERDADE 5275 - MANUTENÇÃO DAS 210 - TODO 100 145.124.742
UNIDADES PRISIONAIS ESTADO SISTEMA MANTIDO %
34051
1032 - 100 2.500.000
INFRAESTRUTURA 3714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 210 - TODO
LOGÍSTICA E OBRAS PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS ESTADO UNIDADE CONSTRUÍDA UND
PÚBLICAS
3634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, 30 6.001.000
PLANOS E PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA DE 210 - TODO ESTUDO/PLANO/PROJET
TRANSPORTE E ESTADO O REALIZADO %
DESENVOLVIMENTO URBANO NO
ESTADO DE ALAGOAS
1031 - URBANISMO
SOCIAL - 3635 - IMPLANTAÇÃO DE 28 1.202.000
SECRETARIA DE ESTADO INTERVENÇÃO NOS INFRAESTRUTURA DE 210 - TODO INFRAESTRUTURA
%
DE TRANSPORTE E TERRITÓRIOS DESENVOLVIMENTO E ESTADO IMPLANTADA
DESENVOLVIMENTO REQUALIFICAÇÃO URBANA
URBANO - 35032 3638 - PROGRAMA MINHA CIDADE 40 1.871.804
LINDA E IMPLANTAÇÃO DE % DE
210 - TODO
INFRAESTRUTURA URBANA EM OBRA EXECUTADA EXECUÇÃO
ESTADO
MUNICÍPIOS DE ALAGOAS FÍSICA

1032 - 10 201.000
INFRAESTRUTURA 3625 - IMPLANTAÇÃO DA 204 - REGIÃO CORREDOR
LOGÍSTICA E OBRAS ESTRUTURA DE CORREDOR DE %
METROPOLITANA IMPLANTADO
PÚBLICAS TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA

599/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
3626 - IMPLANTAÇÃO DE % DE 30 77.726.800
INFRAESTRUTURA DE 210 - TODO EXECUÇÃO
OBRA EXECUTADA
TRANSPORTE E LOGÍSTICA ESTADO FÍSICA
3627 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA 20 203.000
AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA
DE CAMARAGIBE-SÃO MIGUEL DOS % DE
MILAGRES-PORTO DE PEDRAS 202 - REGIÃO EXECUÇÃO
OBRA EXECUTADA
(IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA NORTE FÍSICA
PARQUE, PROJETO INTEGRADO
ROTA ECOLÓGICA)
3628 - IMPLANTAÇÃO DE 15 202.000
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE 210 - TODO SISTEMA VIÁRIO %
MOBILIDADE URBANA ESTADO IMPLANTADO

20 2.001.000
3630 - IMPLANTAÇÃO DE 202 - REGIÃO SISTEMA VIÁRIO
INFRAESTRUTURA DE %
NORTE IMPLANTADO
INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO NORTE

3636 - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA 25 1.007.000


E RECUPERAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE 210 - TODO INFRAESTRUTURA %
E ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ESTADO RECUPERADA
ALAGOAS
1032 -
INFRAESTRUTURA 3637 - PROGRAMA CONECTA 210 - TODO 30 100.000.000
ALAGOAS ESTADO PROGRAMA PROMOVIDO %
LOGÍSTICA E OBRAS
SECRETARIA DE ESTADO PÚBLICAS 3639 - IMPLANTAÇÃO E 25 201.000
DE TRANSPORTE E MELHORIAS DE PORTOS E % DE
210 - TODO
DESENVOLVIMENTO AEROPORTOS EM MUNICÍPIOS OBRA EXECUTADA EXECUÇÃO
ESTADO
URBANO - 35032 ALAGOANOS FÍSICA

3640 - DUPLICAÇÃO, 25 68.400.273


RESTAURAÇÃO COM MELHORIAS % DE
204 - REGIÃO
DA RODOVIA AL 101 NORTE, OBRA EXECUTADA EXECUÇÃO
METROPOLITANA
TRECHO: MACEIÓ/BARRA DE FÍSICA
SANTO ANTÔNIO
3641 - IMPLANTAÇÃO DE 10 1.501.000
INFRAESTRUTURA DE 210 - TODO SISTEMA VIÁRIO %
INTERLIGAÇÃO VIÁRIA EIXO SUL ESTADO IMPLANTADO

3642 - CAMINHOS DO IMPERADOR 20 1.601.000


E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS NA 210 - TODO SISTEMA VIÁRIO %
REGIÃO DO RIO SÃO FRANCISCO ESTADO IMPLANTADO

3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE 25 17.215.799


PONTA A PONTA E IMPLANTAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE VIAS E 210 - TODO INFRAESTRUTURA %
ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO ESTADO IMPLANTADA
DE ALAGOAS
3644 - RECUPERAÇÃO DO MODAL 210 - TODO INFRAESTRUTURA 15 801.000
FERROVIÁRIO ESTADO RECUPERADA %

3629 - PROGRAMA VIDA NOVA 30 6.002.000


NAS GROTAS E IMPLANTAÇÃO DE
1043 - PACTO CONTRA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE 210 - TODO INFRAESTRUTURA
A FOME E A POBREZA E ACESSIBILIDADE EM ESTADO EXECUTADA %
COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO
ESTADO DE ALAGOAS
5162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA 210 - TODO 0 3.000.000
BOLSA ATLETA ESTADO APOIO CONCEDIDO %

5163 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 210 - TODO 0 500.000


DE ESPORTE E LAZER ESTADO AÇÃO REALIZADA %

5170 - APOIO AO 0 500.000


1021 - ESPORTE E DESENVOLVIMENTO E 210 - TODO
LAZER FORTALECIMENTO DO ESPORTE ESTADO APOIO REALIZADO UND
DE RENDIMENTO ALAGOANO

SECRETARIA DE ESTADO 5174 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 210 - TODO 0 50.000


FEDERAIS ESTADO CONVÊNIO FIRMADO UND
DO ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE - 36021 5176 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 210 - TODO 0 50.000
ESTADUAIS ESTADO CONVÊNIO FIRMADO UND

0 700.000
5172 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 210 - TODO
1040 - CONSTRUINDO ATIVIDADE PROMOVIDA UND
PARA AS JUVENTUDES ALAGOANAS ESTADO
O FUTURO -
JUVENTUDES 5181 - EXECUÇÃO DO PROJETO TÔ 210 - TODO BENEFICIÁRIO 0 300.000
NO CORRE ESTADO ATENDIDO UND

1043 - PACTO CONTRA 5157 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA 210 - TODO BENEFICIÁRIO 0 2.700.000
A FOME E A POBREZA NA BASE DO ESPORTE ESTADO ATENDIDO UND

5055 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA 210 - TODO 102 60.000


DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESTADO MUNICÍPIO ATENDIDO UND

5056 - DESENVOLVIMENTO DA 210 - TODO 30 60.000


POLÍTICA AMBIENTAL ESTADUAL ESTADO MUNICÍPIO ATENDIDO UND
SECRETARIA DE ESTADO 1028 - MEIO AMBIENTE 5152 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO 210 - TODO 1 20.000
DO MEIO AMBIENTE E PLANO IMPLANTADO UND
DE AÇÃO CLIMÁTICA ESTADO
DOS RECURSOS
HÍDRICOS - 23032 5281 - MANUTENÇÃO DA SALA DE 102 20.000
ALERTA E DO SISTEMA DE ALERTA 210 - TODO SALA E SISTEMA DE UND
CLIMÁTICO DE ALAGOAS ESTADO ALERTA MANTIDOS

1043 - PACTO CONTRA 5144 - IMPLEMENTAÇÃO DO 210 - TODO 25 60.000


A FOME E A POBREZA PROJETO HORTAS URBANAS ESTADO PROJETO IMPLANTADO %

SECRETARIA DE ESTADO 1031 - URBANISMO 5276 - DESAPROPRIAÇÃO DE 210 - TODO IMÓVEL 10 3.500.000
IMÓVEIS ESTADO DESAPROPRIADO UND
DO PLANEJAMENTO, SOCIAL -
GESTÃO E PATRIMÔNIO - INTERVENÇÃO NOS 5277 - REGULARIZAÇÃO DE 210 - TODO 100 500.000
13017 TERRITÓRIOS IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADO IMÓVEL REGULARIZADO UND

600/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
3679 - PROGRAMA DE 4 17.500.000
1033 - GESTÃO FISCAL, SUSTENTABILIDADE FISCAL,
TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO 210 - TODO PRO-GESTÃO ALAGOAS %
INTEGRIDADE PÚBLICO DO ESTADO DE ESTADO IMPLANTADO
ALAGOAS/PRÓ-GESTÃO
3795 - IMPLANTAÇÃO E 25 780.000
CONTINUIDADE DE NOVOS 210 - TODO
SISTEMAS INTEGRADOS DE ESTADO SISTEMA ADQUIRIDO UND
GESTÃO
3841 - FORTALECIMENTO DO 210 - TODO PLANEJAMENTO E 25 500.000
PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADO GESTÃO FORTALECIDOS %
1034 - 5141 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL 210 - TODO 25 1.000
MODERNIZAÇÃO DA DA CEPAL ESTADO ENTIDADE MANTIDA UND
GESTÃO PÚBLICA
5142 - FOMENTO À PESQUISA E AO 0 1.640.000
APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS 210 - TODO ATIVIDADE PROMOVIDA %
PÚBLICAS ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO
DO PLANEJAMENTO, 5186 - DESENVOLVIMENTO E 25 50.000
GESTÃO E PATRIMÔNIO - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 210 - TODO
13017 ESTADUAL DE GESTÃO DE ESTADO AÇÃO REALIZADA %
PESSOAS
3781 - GOVERNANÇA, 11 3.375.900
CAPACIDADES DIGITAIS E 210 - TODO SERVIÇO UND
CIBERSEGURANÇA (BID) ESTADO TRANSFORMADO

210 - TODO SERVIÇO 11 3.141.761


3782 - SERVIÇOS DIGITAIS (BID) ESTADO TRANSFORMADO UND

210 - TODO PROGRAMA 11 924.194


1035 - ALAGOAS MAIS 3783 - EDUCAÇÃO DIGITAL (BID) ESTADO IMPLANTADO %
DIGITAL
3786 - ADMINISTRAÇÃO, 210 - TODO SERVIÇO 11 316.880
AUDITORIA E AVALIAÇÃO (BID) ESTADO TRANSFORMADO UND

3793 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 210 - TODO 15 0


DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADO SISTEMA IMPLANTADO UND

210 - TODO PROGRAMA 11 924.194


3852 - SAÚDE DIGITAL (BID) %
ESTADO IMPLANTADO
210 - TODO TRABALHADOR 50.000 3.000.000
3763 - EMPREGA MAIS ALAGOAS ESTADO CAPACITADO UND

3766 - APOIO AOS CATADORES DE 210 - TODO TRABALHADOR 1.840 30.000


MATERIAIS RECICLÁVEIS ESTADO CAPACITADO UND

SECRETARIA DE ESTADO 3769 - APOIO AOS 210 - TODO TRABALHADOR 2.000 655.123
TRABALHADORES RURAIS ESTADO APOIADO UND
DO TRABALHO, 1026 - GERAÇÃO DE
EMPREGO E EMPREGO E RENDA 3771 - FOMENTO À INCLUSÃO 210 - TODO EMPREENDIMENTO 1 80.000
QUALIFICAÇÃO - 28027 PRODUTIVA ESTADO FOMENTADO UND

3772 - QUALIFICAÇÃO DOS 210 - TODO TRABALHADOR 2.000 100.000


TRABALHADORES ESTADO QUALIFICADO UND

210 - TODO 1.000 10.000


3812 - PROGRAMA CATAMAIS ESTADO CONVÊNIO FIRMADO UND

3663 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA 25 7.062.785


DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 210 - TODO PROJETO IMPLANTADO %
DE ALAGOAS ESTADO

3664 - DIVERSIFICAÇÃO E 10 100.000


AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE 210 - TODO NOVOS PRODUTOS
PRODUTOS TURÍSTICOS DE ESTADO FORMATADOS UND
ALAGOAS
3665 - APOIO E EXECUÇÃO DE 1.000 6.129.347
PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DA 210 - TODO PROFISSIONAL
MÃO-DE-OBRA E QUALIFICAÇÃO ESTADO CAPACITADO UND
NO TURISMO
1022 - TURISMO 5023 - AMPLIAÇÃO E 25 2.597.791
CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO 210 - TODO
SECRETARIA DE ESTADO ALAGOAS NOS MERCADOS ESTADO AÇÃO REALIZADA %
DO TURISMO - 29032 NACIONAL E INTERNACIONAL
5031 - VIABILIZAÇÃO DOS 25 100.000
RECURSOS DO PRODETUR PARA 210 - TODO PRODETUR APOIADO %
DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES ESTADO

5032 - FOMENTO E 25 200.000


FORTALECIMENTO DO SEGMENTO
DE MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 210 - TODO EVENTO PROMOVIDO %
E EVENTOS TURÍSTCOS EM ESTADO
ALAGOAS
5033 - REALIZAÇÃO DE PLANOS 5 100.000
1024 - INOVAÇÃO E DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE 210 - TODO ESTUDOS E PESQUISAS
COMPETITIVIDADE O TURISMO SUSTENTÁVEL DE ESTADO REALIZADOS UND
ALAGOAS
3824 - MODERNIZAÇÃO DO 25 4.468.667
1034 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 204 - REGIÃO ORGÃO MODERNIZADO %
TRIBUNAL DE CONTAS - DE ALAGOAS METROPOLITANA
MODERNIZAÇÃO DA
01002 GESTÃO PÚBLICA 3842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA 204 - REGIÃO 25 10.853.892
DA INFORMAÇÃO DO TCE/AL METROPOLITANA SISTEMA IMPLANTADO %

3823 - MODERNIZAÇÃO DOS 210 - TODO 100 500.000


ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADO ORGÃO MODERNIZADO %

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 1010 - PROCESSO 210 - TODO 100 517.375.816


02003 JUDICIÁRIO 5241 - GESTÃO DE PESSOAS ESTADO ÓRGÃO MANTIDO %

5242 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210 - TODO 100 25.288.028


INTRAORÇAMENTÁRIAS ESTADO ÓRGÃO MANTIDO %

601/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Região de Unidade de Meta Valor
Unidade Orçamentária Programa Ação Produto
Planejamento Medida Física Orçamento
5243 - MANUTENÇÃO DOS 210 - TODO 100 120.841.482
ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADO ÓRGÃO MANTIDO %

5244 - MANUTENÇÃO DA 100 150.000


CORREGEDORIA GERAL DE 210 - TODO ÓRGÃO MANTIDO %
JUSTIÇA ESTADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 1010 - PROCESSO 5246 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA 210 - TODO 100 150.000
02003 JUDICIÁRIO SUPERIOR DE MAGISTRATURA ESTADO ÓRGÃO MANTIDO %

5247 - MANUTENÇÃO DA 100 150.000


EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE
ALTERNATIVAS PENAIS E DE 210 - TODO ÓRGÃO MANTIDO %
ATENÇÃO AO EGRESSO DO ESTADO
SISTEMA PRISIONAL
1012 - CONSTRUÇÃO 5052 - CAPACITAÇÃO E 210 - TODO 0 530.000
DO SABER DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS ESTADO PESSOAL CAPACITADO UND

% DE 3 500
3838 - CONSTRUÇÃO DE 210 - TODO EXECUÇÃO
UNIDADE CONSTRUÍDA
UNIDADES DA UNEAL ESTADO FÍSICA

0 1.000.000
5262 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE 210 - TODO
UNIVERSIDADE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS ESTADO BOLSAS CONCEDIDAS ALUNO
ESTADUAL DE ALAGOAS
1013 - TEMPO DE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
- 20516
APRENDER
5263 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS 0 4.099.075
DE GRADUAÇÃO E PÓS- 210 - TODO CURSO OFERTADO UND
GRADUAÇÃO ESTADO

5264 - IMPLANTAÇÃO DO 0 600.000


PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 210 - TODO ALUNO ATENDIDO UND
ESTUDANTIL ESTADO

1012 - CONSTRUÇÃO 5092 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO 204 - REGIÃO 25 0


DO SABER ADMINISTRATIVA METROPOLITANA GESTÃO QUALIFICADA %

3661 - CONSTRUÇÃO DAS 1 300.000


UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA 210 - TODO UNIDADE CONSTRUÍDA UND
EXTENSÃO E DE APOIO ESTADO
ADMINISTRATIVO
5041 - MODERNIZAÇÃO UNIDADES 25 2.145.161
DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO 204 - REGIÃO UNIDADES %
E DE APOIO ADMINISTRATIVO METROPOLITANA MODERNIZADAS

5042 - EXPANSÃO DE OFERTA DE 2.710 25.000


VAGAS EM CURSOS DE EDUCAÇÃO 210 - TODO VAGA OFERTADA UND
UNIVERSIDADE PROFISSIONAL PRESENCIAL ESTADO
ESTADUAL DE CIÊNCIAS 1013 - TEMPO DE
DA SAÚDE DE ALAGOAS APRENDER 5044 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS 1 25.000
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA 210 - TODO
- 27556 CURSO OFERTADO UND
MODALIDADE À DISTÂNCIA - EAD ESTADO

5099 - EXPANSÃO DOS PROJETOS 20 25.000


DE PESQUISA E DOS PROGRAMAS 204 - REGIÃO PROJETO IMPLANTADO UND
DE EXTENSÃO METROPOLITANA

5100 - EXPANSÃO E 0 32.800


FORTALECIMENTO DOS CURSOS 204 - REGIÃO
DE GRADUAÇÃO E PÓS- METROPOLITANA CURSO OFERTADO UND
GRADUAÇÃO
5101 - ASSISTÊNCIA AO DISCENTE 500 3.214.920
1043 - PACTO CONTRA EM SITUAÇÃO DE 204 - REGIÃO ALUNO ATENDIDO UND
A FOME E A POBREZA VULNERABILIDADE SOCIAL METROPOLITANA

602/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE PPA E LOA - PROGRAMA DE GESTÃO

Programa Unidade Orçamentária Ação Valor Orçamento


2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.840.000
DO ÓRGÃO
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 14.325.481
DE ALAGOAS - 14555 2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 10.000
3851 - REVISÃO DA ESTRUTURA 200.000
ORGANIZACINAL
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.432.897
AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS - 29505
DO ÓRGÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 4.991.135
DO ÓRGÃO
AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 1.145
PROCESSOS - 13548 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.569.101
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 439.306
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 14.060.547
DO ÓRGÃO
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 150.000
ESTRUTURAS FÍSICAS
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.287.599
DO ESTADO DE ALAGOAS - 11504 2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.700.000
5011 - CAMPANHA EDUCATIVA NOS 150.000
MUNICÍPIOS
5165 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 1.860.000
DELEGADOS
ALAGOAS ATIVOS - 21515 2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 12.655.708
DO ÓRGÃO
0004 - ALAGOAS PREVIDÊNCIA - 13569
ADMINISTRAÇÃO 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 5.385.787
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 80.000.000
DO ÓRGÃO
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 10.000.000
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL - 01001 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 236.010.772
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 22.753.591
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.014.397
COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
DO ÓRGÃO
HUMANOS E PATRIMONIAIS EM LIQUIDAÇÃO -
13510 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 400.059
COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E 1.500.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO
PUBLICAÇÃO - 13530
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 689.306
DO ÓRGÃO
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.547.386
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - 11008
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 25.000
5060 - PROMOVER A MELHORIA DO 10.000
AMBIENTE FÍSICO E TECNOLÓGICO
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 443.124
19049 DO ÓRGÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 13.869.914
DO ÓRGÃO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 180.431.606
ALAGOAS - 19036 2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.386.457
5140 - FOMENTAR AS ATIVIDADES DE 1.000.000
ENSINO E PESQUISA DO CBMAL

603/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Programa Unidade Orçamentária Ação Valor Orçamento
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.822.371
DO ÓRGÃO
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 185.000
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
ALAGOAS - 11011 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 57.904.531
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.500.000
3835 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE APOIO 1.812.656
TÉCNICO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 4.578.869
DO ÓRGÃO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 21.600.916
35538 2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000
3672 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 2.273.200
ESTRUTURA FÍSICA DO DER
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 130.023.956
DO ÓRGÃO
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 5.000.000
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
ALAGOAS - 19512 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 50.229.834
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 54.500.000
5061 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE 800.000
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.110.000
DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS DO ÓRGÃO
- 18520 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.378.558
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 90.000
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - RECURSOS SOB 0101 - ENCARGOS CENTRALIZADO DA 78.314.221
SUPERVISÃO DA SEFAZ - 91997 ADMINISTRAÇÃO GERAL
3832 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE 520.000
0004 - CONTAS
ADMINISTRAÇÃO
3833 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 235.000
MEMBROS, SERVIDORES E GESTORES
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ PÚBLICOS
ALFREDO DE MENDONÇA - 01503
5255 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE 2.900.000
CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL DE
CONTAS
5256 - GESTÃO DE PESSOAS 1.230.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 3.789.938
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ÓRGÃO
DE ALAGOAS - 16514 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.468.530
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 23.283.510
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 103.750
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, DO ÓRGÃO
TECNOLÓGICO E DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - 16531
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 16.250
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.754.786
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS DO ÓRGÃO
HUMANOS - 13511
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 500.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 494.000
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA DO ÓRGÃO
PÚBLICA GERAL DO ESTADO - 11502
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.506.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 4.560.000
DO ÓRGÃO
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 2.000
GERAL DO ESTADO - 11564 ESTRUTURAS FÍSICAS
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.567.242
DO ÓRGÃO
FUNDO DE REGISTRO E DO COMÉRCIO - 29534 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 200.000
ESTRUTURAS FÍSICAS
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000

604/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Programa Unidade Orçamentária Ação Valor Orçamento
FUNDO DO TRABALHO DO ESTADO DE ALAGOAS - 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 13.184
28507 DO FUNDO DO TRABALHO
FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO 1.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DE
DO ÓRGÃO
ALAGOAS - 14536
FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO DO TRIBUNAL 7.874
5254 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE
DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS - FUNEC -
COMUNICAÇÃO
01504
3828 - MODERNIZAÇÃO DO FUNCONTAS 198.709
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS 5252 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM 1.508.207
AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RECURSO HUMANOS
ALAGOAS - 01500
5253 - MANUTENÇÃO DO FUNCONTAS 336.950
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 100.000
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DO ÓRGÃO
ESTADO DE ALAGOAS - 19563 3646 - FORTALECIMENTO DAS 15.359.030
INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 230.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO
ESTADO DE ALAGOAS - 03554
5198 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE 1.170.000
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE
15526
ALAGOAS
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.922.020
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DO ÓRGÃO
24547
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 50.054
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 25.000
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS DO ÓRGÃO
MULHERES - 24574
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.000
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.000.000
23543 DO ÓRGÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 12.731.000
0004 - DO ÓRGÃO
ADMINISTRAÇÃO
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 383.223.610
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 27524
5279 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO 523.000
ESTADUAL DE SAÚDE
5280 - ENCARGOS CENTRALIZADOS - 3.000.000
SAÚDE/AMGESP
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.625
FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 30545
DO ÓRGÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.832.036
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS - DO ÓRGÃO
34568 3755 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES 4.528.708
PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 14.734.042
DO ÓRGÃO
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 1.001.000
ESTRUTURAS FÍSICAS
GABINETE CIVIL - 11006 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 17.568.076
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 850.000
5049 - FORTALECIMENTO DAS 100
ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS
COLEGIADOS
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - 11013 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.263.628
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 7.486.640
GÁS DE ALAGOAS S.A. - 29529
ESTRUTURAS FÍSICAS
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.012.924
DO ÓRGÃO
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 1.000
SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS - 13551 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.419.267
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 150.000

605/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Programa Unidade Orçamentária Ação Valor Orçamento
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 6.952.315
DO ÓRGÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 100.000
ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - 14528 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 865.474
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 685.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.856.314
DO ÓRGÃO
INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 30
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - 14566 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.385.948
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 30.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.842.069
DO ÓRGÃO
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE - 16537 2500 - GESTÃO DE PESSOAS
2.432.836
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 103.032
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 3.000.000
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO DO ÓRGÃO
CONSUMIDOR DE ALAGOAS - 24573
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 80.565
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 6.125.000
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E DO ÓRGÃO
INFORMAÇÃO - 16506 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.611.309
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 407.256
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.854.000
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE DO ÓRGÃO
ALAGOAS - 14541 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.472.661
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.705.000
DO ÓRGÃO
0004 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 680.000
ALAGOAS - 23542
ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.837.186
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.454.250
DO ÓRGÃO
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 103.400
INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES - 17517 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.532.661
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 481.940
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 50.000
LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO EM DO ÓRGÃO
LIQUIDAÇÃO - 27527
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 613.168
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 176.694.715
MINISTÉRIO PÚBLICO - 03004
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 5.074.755
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 25.368.483
DO ÓRGÃO
POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS - 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 39.479
19047 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 38.159.090
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 339.943
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 32.056.828
DO ÓRGÃO
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 1.000.000
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS - 19035 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 392.201.015
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 296.113
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 62.942.523
DO ÓRGÃO
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS - 19034
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 728.241.771
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.937.000

606/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Programa Unidade Orçamentária Ação Valor Orçamento
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 6.252.815
DO ÓRGÃO
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 100.000
ESTRUTURAS FÍSICAS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 11009 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 60.899.473
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 610.000
3660 - AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS 102.000
FÍSICAS DA PGE
5021 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 50.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.259.701
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 25.000
PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA - 14030 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 10.047.721
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 24.900
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.470.000
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 1.500.000
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 15024 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.146.979
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.250.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 3.833.908
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E DA 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 20.000
PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 24038 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.787.261
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 101.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.074.751
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA
0004 - TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO - 16026 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.175.497
ADMINISTRAÇÃO 2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 20.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.469.999
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO - 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.697.880
17010 2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000
5266 - PROMOÇÃO DE PLANO DE MIDIAS 12.728.118
E CAMPANHAS
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.303.552
DO ÓRGÃO
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 140.000
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - 18021 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.800.400
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.226.973.279
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 20020
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 7.255.431
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 70.444.079
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 21018 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 5.000.000
ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 285.142.789
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.955.000
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 5.000
COMÉRCIO E SERVIÇOS - 29031 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 6.883.318
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 40.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.380.000
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - DO ÓRGÃO
26031 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 110.000
ESTRUTURAS FÍSICAS

607/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Programa Unidade Orçamentária Ação Valor Orçamento
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.869.150
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - 2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000
26031
3784 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS 500.000
MUNICÍPIOS
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.208.260
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 200.000
DIREITOS HUMANOS - 24037 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 3.715.525
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 350.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 500.000
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - 27023
DO ÓRGÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 48.804.282
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ÓRGÃO
- 19033 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 43.228.633
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 6.500.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 603.712
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNANÇA 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 10.000
CORPORATIVA - 11015 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.878.838
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 150.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.700.000
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - 37001
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 24.315.888
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 600.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 20.900.276
DO ÓRGÃO
0004 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.795.641
ADMINISTRAÇÃO VIOLÊNCIA - 30041 2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 2.500.000
5185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 78.773.973
DA SUMESE
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 32.945.079
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E DO ÓRGÃO
INCLUSÃO SOCIAL - 34051 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 131.174.339
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 3.072.192
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2.668.304
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO - 35032 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 7.632.098
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 110.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 9.221.764
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 100.000
JUVENTUDE - 36021 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 2.795.473
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 100.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 398.000
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 1.000
DOS RECURSOS HÍDRICOS - 23032 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.466.230
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 11.513.780
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 9.000.000
GESTÃO E PATRIMÔNIO - 13017 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 20.845.104
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 4.409.648

608/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Programa Unidade Orçamentária Ação Valor Orçamento
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 3751 - MODERNIZAÇÃO DAS CENTRAIS 1.993.000
GESTÃO E PATRIMÔNIO - 13017 DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - JÁ!
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 3.000.000
DO ÓRGÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO 2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 400.000
E QUALIFICAÇÃO - 28027 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.076.913
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 300.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 5.328.627
DO ÓRGÃO
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 400.000
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - 29032 ESTRUTURAS FÍSICAS
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 4.195.415
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 400.000
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 300.441
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. EM DO ÓRGÃO
0004 - LIQUIDAÇÃO - 26539
ADMINISTRAÇÃO 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1.345.166
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 99.273.551
5248 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE 17.852.320
CONTAS
5249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO 309.480
TRIBUNAL DE CONTAS - 01002 DELIBERATIVO
5250 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 340.428
MUNICIPAL
5251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 128.950
FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCE/AL
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 4.323.000
DO ÓRGÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - 20516
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 48.285.436
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO 1.768.856
2200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS 202.133
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ESTRUTURAS FÍSICAS
DE ALAGOAS - 27556
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 192.892.819

609/635
DEMONSTRATIVO DE
COMPATIBILIDADE ENTRE
LDO E LOA

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio


DEMONSTRATIVO DE
COMPATIBILIDADE LDO - LOA

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000


art. 5, inciso I

Valores correntes em R$ milhões


Especificação LDO 2024 LOA 2024
Receita Total 16.153,27 14.596,85
Receita Primária 14.481,43 12.994,36
Despesa Total 16.200,91 14.596,85
Despesa Primária 15.028,48 13.470,42
Resultado Primário -547,05 -476,07
Resultado Nominal -560,98 -947,77
Dívida Consolidada 12.292,43 11.193,21
Dívida Líquida 11.107,30 7.606,36
OBS: Metodologia utilizada disponível no Manual de Demonstrativos Fiscais 2023, 13ª edição.
ORÇAMENTO DA CRIANÇA
E ADOLESCENTE - OCA

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio


Governo do Estado do Alagoas
ANEXO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA)

Exercício: 2024
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 2.432.711.949 2.372.255.159
CULTURA 22.252.108 6.377.454
17001 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 110.000 31.526
17517 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES 110.000 31.526
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
5138 - OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, 500 3 - DESPESAS 55.000 15.763
SALA DE CINEMA, IMPLANTAÇÃO E CORRENTES
1020 - CULTURA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA
24 - 392 - DIFUSÃO PARA COMUNIDADE NO ESPAÇO
Não CULTURAL LINDA MASCARENHAS
COMUNICAÇÕES CULTURAL
exclusivo
5139 - PROGRAMAS DE RÁDIO E TV, 500 3 - DESPESAS 55.000 15.763
1034 - MODERNIZAÇÃO
GERAÇÃO DE CONTEÚDOS E EVENTOS CORRENTES
DA GESTÃO PÚBLICA
NAS EMISSORAS DO IZP
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 21.442.108 6.145.308
18021 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 18.485.577 5.297.966
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
3730 - REALIZAÇÃO DA VIRADA 500 3 - DESPESAS 700.000 200.620
CULTURAL CORRENTES
3733 - IMPLANTAÇÃO DO ALAGOAS 500 3 - DESPESAS 134.912 38.666
FILMCOMMITION CORRENTES
500 3 - DESPESAS 404.736 115.997
3738 - ALAGOAS CRIATIVA
CORRENTES
5104 - PROMOÇÃO E APOIO AOS 500 3 - DESPESAS 6.044.674 1.732.404
FESTIVAIS CULTURAIS NO ESTADO CORRENTES
5108 - PROMOVER AÇÕES PARA 500 3 - DESPESAS 1.000.000 286.600
392 - DIFUSÃO INCLUSÃO DAS MINORIAS NA ARTE E
Não 13 - CULTURA 1020 - CULTURA CORRENTES
CULTURAL NA CULTURA
exclusivo
5112 - APOIO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES 5 0 0 3 - DESPESAS 10.001.255 2.866.360
DO CALENDÁRIO CULTURAL DO CORRENTES
ESTADO E EVENTOS/ATIVIDADES
CULTURAIS
5116 - APOIO À ARTE E CULTURA NO 500 3 - DESPESAS 100.000 28.660
BRASIL E NO EXTERIOR CORRENTES
5118 - COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS 500 3 - DESPESAS 100.000 28.660
ESTADUAIS DE: CULTURA, MUSEUS E CORRENTES
BIBLIOTECAS
18557 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS 2.956.531 847.342
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 1/14
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
5125 - CONCESSÃO DE BOLSAS PARA 500 3 - DESPESAS 1.000.000 286.600
OS MESTRES DO PATRIMÔNIO VIVO CORRENTES
392 - DIFUSÃO 5130 - AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE 500 3 - DESPESAS 1.950.223 558.934
Não 13 - CULTURA 1020 - CULTURA
CULTURAL EDITAIS INCLUINDO NOVOS CORRENTES
exclusivo
SEGMENTOS, PARA FORTALECER O 6.308 1.808
716 3 - DESPESAS
FICA
CORRENTES
18001 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS
18520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 700.000 200.620
36021 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 700.000 200.620
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
422 - DIREITOS 500 3 - DESPESAS 700.000 200.620
14 - DIREITOS DA 1040 - CONSTRUINDO O 5172 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES
Não INDIVIDUAIS, CORRENTES
CIDADANIA FUTURO - JUVENTUDES PARA AS JUVENTUDES ALAGOANAS
exclusivo COLETIVOS E DIFUSOS

DESPORTO E LAZER 7.547.886 3.053.466


36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 7.547.886 3.053.466
36021 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 6.300.000 1.805.580
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
243 - ASSISTÊNCIA A 500 3 - DESPESAS 2.700.000 773.820
1043 - PACTO CONTRA 5157 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA NA
CRIANÇA E AO CORRENTES
A FOME E A POBREZA BASE DO ESPORTE
ADOLESCENTE
5162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA 500 3 - DESPESAS 3.000.000 859.800
BOLSA ATLETA CORRENTES
811 - DESPORTO DE 1021 - ESPORTE E
27 - DESPORTO E RENDIMENTO LAZER 5170 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E 5 0 0 3 - DESPESAS 500.000 143.300
Não
LAZER FORTALECIMENTO DO ESPORTE DE CORRENTES
exclusivo
RENDIMENTO ALAGOANO
5174 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 500 3 - DESPESAS 50.000 14.330
812 - DESPORTO 1021 - ESPORTE E FEDERAIS CORRENTES
COMUNITÁRIO LAZER 5176 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 50.000 14.330
500 3 - DESPESAS
ESTADUAIS CORRENTES
36522 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES 1.247.886 1.247.886
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
500 3 - DESPESAS 30.000 30.000
27 - DESPORTO E 811 - DESPORTO DE 1021 - ESPORTE E 5167 - APOIO AOS ATLETAS, CORRENTES
Exclusivo LAZER RENDIMENTO LAZER PARATLETAS E TÉCNICOS DE ALAGOAS 1.217.886 1.217.886
711 3 - DESPESAS
CORRENTES
EDUCAÇÃO 2.402.911.955 2.362.824.240
16003 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 10.000.000 2.866.000
16514 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS 10.000.000 2.866.000
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 2/14
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
571 - 500 3 - DESPESAS 10.000.000 2.866.000
1040 - CONSTRUINDO O 3579 - APOIO AOS JOVENS
Não 12 - EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO CORRENTES
FUTURO - JUVENTUDES PESQUISADORES
exclusivo CIENTÍFICO
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 2.392.431.955 2.359.770.734
20020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 2.392.431.955 2.359.770.734
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
500 3 - DESPESAS 2.294.120 2.294.120
CORRENTES
2500 - GESTÃO DE PESSOAS
540 3 - DESPESAS 264.057.752 264.057.752
CORRENTES
500 4 - DESPESAS 4.000.000 4.000.000
0004 - ADMINISTRAÇÃO
DE CAPITAL
540 4 - DESPESAS 3.000.000 3.000.000
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO DE CAPITAL
GERAL 550 4 - DESPESAS 255.431 255.431
DE CAPITAL
500 3 - DESPESAS 49.345.188 49.345.188
CORRENTES
5267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1012 - CONSTRUÇÃO 540 3 - DESPESAS 53.299.442 53.299.442
ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA
DO SABER CORRENTES
SEDUC
550 3 - DESPESAS 8.981.382 8.981.382
CORRENTES
365 - EDUCAÇÃO 1012 - CONSTRUÇÃO 3727 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO 500 4 - DESPESAS 89.183.444 89.183.444
INFANTIL DO SABER DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA DE CAPITAL
500 3 - DESPESAS 5.000.000 5.000.000
CORRENTES
12 - EDUCAÇÃO 3792 - PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO E
Exclusivo 366 - EDUCAÇÃO DE 1012 - CONSTRUÇÃO 1.000.000 1.000.000
A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E 540 3 - DESPESAS
JOVENS E ADULTOS DO SABER CORRENTES
IDOSOS
550 3 - DESPESAS 500.000 500.000
CORRENTES
500 3 - DESPESAS 8.536.745 8.536.745
CORRENTES
3774 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE
367 - EDUCAÇÃO 1012 - CONSTRUÇÃO 540 3 - DESPESAS 2.000.000 2.000.000
FOMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E
ESPECIAL DO SABER CORRENTES
INCLUSIVA
550 3 - DESPESAS 1.000.000 1.000.000
CORRENTES
500 3 - DESPESAS 1.000.000 1.000.000
CORRENTES
540 3 - DESPESAS 761.011.233 761.011.233
0004 - ADMINISTRAÇÃO 2500 - GESTÃO DE PESSOAS
CORRENTES
368 - EDUCAÇÃO 544 3 - DESPESAS 198.610.173 198.610.173
BÁSICA CORRENTES
500 4 - DESPESAS 1.717.287 1.717.287
3668 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE CAPITAL
1012 - CONSTRUÇÃO
POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE
DO SABER 540 4 - DESPESAS 3.717.287 3.717.287
ENSINO
DE CAPITAL

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 3/14
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
500 4 - DESPESAS 40.000.000 40.000.000
3669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E DE CAPITAL
EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE
ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 540 4 - DESPESAS 36.282.713 36.282.713
DE CAPITAL
500 3 - DESPESAS 8.265.633 8.265.633
CORRENTES
3726 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E
95.000.000 95.000.000
ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 5 4 1 3 - DESPESAS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA CORRENTES
543 3 - DESPESAS 10.619.607 10.619.607
CORRENTES
500 3 - DESPESAS 400.000 400.000
3729 - FORMAÇÃO INICIAL E CORRENTES
CONTINUADA PARA SERVIDORES DA
EDUCAÇÃO 540 3 - DESPESAS 1.400.000 1.400.000
CORRENTES
3762 - IMPLEMENTAÇÃO E 500 3 - DESPESAS 266.122.580 266.122.580
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CORRENTES
PROGRAMA ESCOLA 10
3785 - FORTALECER O PROGRAMA LER 500 4 - DESPESAS 11.000.000 11.000.000
MAIS ALAGOAS DE CAPITAL
500 3 - DESPESAS 43.567.530 43.567.530
3791 - PLANO DE INOVAÇÃO E CORRENTES
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 540 3 - DESPESAS 26.280.570 26.280.570
CORRENTES
500 3 - DESPESAS 6.066.560 6.066.560
368 - EDUCAÇÃO 1012 - CONSTRUÇÃO 3794 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CORRENTES
12 - EDUCAÇÃO
Exclusivo BÁSICA DO SABER POLÍTICAS EDUCACIONAIS
ESTRATÉGICAS 540 3 - DESPESAS 8.899.246 8.899.246
CORRENTES
500 3 - DESPESAS 17.374.360 17.374.360
CORRENTES
4 - DESPESAS 3.900.000 3.900.000
DE CAPITAL
3796 - FORTALECIMENTO DO 541 3 - DESPESAS 80.121.615 80.121.615
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRENTES
544 4 - DESPESAS 132.406.782 132.406.782
DE CAPITAL
553 3 - DESPESAS 1.820.526 1.820.526
CORRENTES
500 3 - DESPESAS 12.752.351 12.752.351
3803 - MELHORIA E QUALIDADE DA CORRENTES
OFERTA EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO
BÁSICA 540 3 - DESPESAS 1.000.000 1.000.000
CORRENTES
500 3 - DESPESAS 2.817.356 2.817.356
CORRENTES
540 3 - DESPESAS 10.100.000 10.100.000
3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA CORRENTES
GESTÃO ESCOLAR 3.000.000 3.000.000
4 - DESPESAS
DE CAPITAL
550 3 - DESPESAS 7.000.000 7.000.000
CORRENTES

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 4/14
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
1012 - CONSTRUÇÃO 3811 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA 5 5 1 4 - DESPESAS 10.510 10.510
DO SABER GESTÃO ESCOLAR DE CAPITAL
500 3 - DESPESAS 41.468.163 41.468.163
CORRENTES
4 - DESPESAS 5.000.000 5.000.000
DE CAPITAL
368 - EDUCAÇÃO 540 3 - DESPESAS 1.050.000 1.050.000
12 - EDUCAÇÃO 3775 - OFERTA DE EDUCAÇÃO
Exclusivo BÁSICA 1013 - TEMPO DE CORRENTES
PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE TEMPO
APRENDER 4 - DESPESAS 4.000.000 4.000.000
INTEGRAL
DE CAPITAL
550 3 - DESPESAS 422.615 422.615
CORRENTES
570 3 - DESPESAS 9.991.274 9.991.274
CORRENTES
500 3 - DESPESAS 32.658.784 9.360.007
CORRENTES
550 3 - DESPESAS 2.458.213 704.524
3799 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO CORRENTES
306 - ALIMENTAÇÃO E 1043 - PACTO CONTRA
Não 12 - EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS
NUTRIÇÃO A FOME E A POBREZA 55.431 15.887
exclusivo UNIDADES ESCOLARES 4 - DESPESAS
DE CAPITAL
552 3 - DESPESAS 10.610.053 3.040.841
CORRENTES
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 60.000 17.196
23032 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 60.000 17.196
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
541 - PRESERVAÇÃO E 500 3 - DESPESAS 60.000 17.196
18 - GESTÃO 1043 - PACTO CONTRA 5144 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
Não CONSERVAÇÃO CORRENTES
AMBIENTAL A FOME E A POBREZA HORTAS URBANAS
exclusivo AMBIENTAL

24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 350.000 100.310


24037 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 350.000 100.310
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
3593 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS 500 3 - DESPESAS 350.000 100.310
EDUCATIVAS COM AS TEMÁTICAS CORRENTES
422 - DIREITOS 1027 - DIREITOS MULHER, DIREITOS HUMANOS,
14 - DIREITOS DA
Não INDIVIDUAIS, HUMANOS, CIDADANIA IGUALDADE RACIAL, POVOS
CIDADANIA
exclusivo COLETIVOS E DIFUSOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES
TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
37000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 70.000 70.000
37001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 70.000 70.000
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
5190 - FOMENTO A POLÍTICAS E AÇÕES 5 0 0 3 - DESPESAS 70.000 70.000
PARA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE CORRENTES
04 - 122 - ADMINISTRAÇÃO 1036 - CRIA - CRIANÇA
GARANTAM O EFETIVO EXERCÍCIO DO
Exclusivo ADMINISTRAÇÃO GERAL ALAGOANA
DIREITO À EDUCAÇÃO SOCIALMENTE
REFERENCIADA

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 5/14
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
PROGRAMAÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL 319.627.546 91.941.829
ASSISTÊNCIA SOCIAL 315.809.458 90.718.439
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 315.433.458 90.560.740
15024 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 16.100.000 4.614.260
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
5224 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 500 3 - DESPESAS 1.100.000 315.260
1026 - GERAÇÃO DE
PARA FOMENTO DA ECONOMIA CORRENTES
EMPREGO E RENDA
SOLIDÁRIA NO ESTADO DE ALAGOAS
1027 - DIREITOS 500 3 - DESPESAS 4.000.000 1.146.400
244 - ASSISTÊNCIA 5214 - APOIO AOS PROJETOS DE
HUMANOS, CIDADANIA CORRENTES
COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
5210 - FORTALECIMENTO DO 500 3 - DESPESAS 350.000 100.310
1043 - PACTO CONTRA
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA CORRENTES
08 - ASSISTÊNCIA A FOME E A POBREZA
Não ALIMENTAR
SOCIAL
exclusivo
5211 - APOIO A POPULAÇÃO EM 500 3 - DESPESAS 9.000.000 2.579.400
SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA CORRENTES
ALIMENTAR, NUTRICIONAL E
VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO 4 - DESPESAS 1.050.000 300.930
306 - ALIMENTAÇÃO E 1043 - PACTO CONTRA
NUTRIÇÃO A FOME E A POBREZA DE ALAGOAS DE CAPITAL
5225 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 500 3 - DESPESAS 600.000 171.960
PÚBLICAS PARA FOMENTAR COZINHAS CORRENTES
SOLIDÁRIAS
15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 299.333.458 85.946.480
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
1027 - DIREITOS 5204 - FORTALECIMENTO DO 660 3 - DESPESAS 220.789 220.789
08 - ASSISTÊNCIA 244 - ASSISTÊNCIA
HUMANOS, CIDADANIA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO CORRENTES
Exclusivo SOCIAL COMUNITÁRIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS - CRIANÇA FELIZ
500 3 - DESPESAS 1.120.000 320.992
5198 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL CORRENTES
0004 - ADMINISTRAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO
DE ALAGOAS 4 - DESPESAS 50.000 14.330
DE CAPITAL
3843 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 500 3 - DESPESAS 100.000 28.660
ESTADUAL DE INFORMAÇÃO, CORRENTES
MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E 50.000 14.330
4 - DESPESAS
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
DE CAPITAL
08 - ASSISTÊNCIA 244 - ASSISTÊNCIA 500 3 - DESPESAS 30.000 8.598
Não
SOCIAL COMUNITÁRIA CORRENTES
exclusivo
1027 - DIREITOS
660 3 - DESPESAS 575.870 165.044
HUMANOS, CIDADANIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRENTES
5199 - FORTALECIMENTO DOS
662 3 - DESPESAS 854 245
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL CORRENTES
665 3 - DESPESAS 4.918 1.409
CORRENTES
761 3 - DESPESAS 2.172.000 622.495
CORRENTES

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 6/14
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
500 3 - DESPESAS 2.700.000 773.820
CORRENTES
5200 - FORTALECIMENTO DOS
660 3 - DESPESAS 100.000 28.660
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA CORRENTES
761 3 - DESPESAS 288.956.836 82.815.029
CORRENTES
500 3 - DESPESAS 50.000 14.330
5201 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CORRENTES
CONTINUADA NO AMBITO DO SUAS 660 3 - DESPESAS 100.000 28.660
CORRENTES
500 3 - DESPESAS 360.000 103.176
5206 - FORTALECIMENTO DO CORRENTES
CONTROLE SOCIAL 90.000 25.794
660 3 - DESPESAS
1027 - DIREITOS CORRENTES
HUMANOS, CIDADANIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL 660 3 - DESPESAS 50.000 14.330
08 - ASSISTÊNCIA 244 - ASSISTÊNCIA 5219 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Não CORRENTES
SOCIAL COMUNITÁRIA DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO
exclusivo
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS 4 - DESPESAS 10.000 2.866
DE CAPITAL
500 3 - DESPESAS 997.538 285.894
5220 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO CORRENTES
DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA 660 3 - DESPESAS 66.000 18.916
BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO CORRENTES
- IGD PBF
4 - DESPESAS 20.000 5.732
DE CAPITAL
500 3 - DESPESAS 628.364 180.089
5221 - APOIO AOS PROJETOS DE CORRENTES
ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXECUTAM
SERVIÇOS TIPIFICADOS DO SUAS 660 3 - DESPESAS 310.000 88.846
CORRENTES
1033 - GESTÃO FISCAL, 5202 - CONCESSÃO E 500 3 - DESPESAS 570.289 163.445
TRANSPARÊNCIA E COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CORRENTES
INTEGRIDADE EVENTUAIS

24003 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 6.000 1.720


24038 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 6.000 1.720
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
422 - DIREITOS 1027 - DIREITOS 500 3 - DESPESAS 6.000 1.720
14 - DIREITOS DA 5002 - FORTALECIMENTO DAS
Não INDIVIDUAIS, HUMANOS, CIDADANIA CORRENTES
CIDADANIA INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL
exclusivo COLETIVOS E DIFUSOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL
36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 300.000 85.980
36021 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 300.000 85.980
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
500 3 - DESPESAS 300.000 85.980
334 - FOMENTO AO 1040 - CONSTRUINDO O 5181 - EXECUÇÃO DO PROJETO TÔ NO
Não 11 - TRABALHO CORRENTES
TRABALHO FUTURO - JUVENTUDES CORRE
exclusivo

37000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 70.000 70.000


37001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 70.000 70.000

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 7/14
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
5132 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 500 3 - DESPESAS 70.000 70.000
PÚBLICAS QUE FORTALEÇAM O CORRENTES
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA
04 - 122 - ADMINISTRAÇÃO 1036 - CRIA - CRIANÇA
POPULAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Exclusivo ADMINISTRAÇÃO GERAL ALAGOANA
INSERIDA NA POBREZA E EXTREMA
POBREZA PARA SUPERAÇÃO DAS
DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS

DIREITOS DA CIDADANIA 3.818.088 1.223.389


15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 336.718 96.503
15024 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 336.718 96.503
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
5216 - ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS 500 3 - DESPESAS 336.718 96.503
SOCIOASSISTENCIAIS PARA GARANTIA CORRENTES
08 - ASSISTÊNCIA 244 - ASSISTÊNCIA 1043 - PACTO CONTRA
Não DE MORADIAS DIGNAS PARA A
SOCIAL COMUNITÁRIA A FOME E A POBREZA
exclusivo POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL

24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 2.748.370 823.353


24037 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS 2.738.370 820.487
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
3680 - PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE 5 0 0 3 - DESPESAS 50.000 50.000
243 - ASSISTÊNCIA A 1027 - DIREITOS
14 - DIREITOS DA AÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS E CORRENTES
CRIANÇA E AO HUMANOS, CIDADANIA
Exclusivo CIDADANIA PRIVADAS, GARANTINDO POLÍTICAS DE
ADOLESCENTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
3577 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS 500 3 - DESPESAS 123.370 35.358
POLÍTICAS EM DIREITOS HUMANOS, CORRENTES
MULHER, IGUALDADE RACIAL, POVOS
ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES
TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
300.000 85.980
3594 - IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO 5 0 0 3 - DESPESAS
DAS PREMIAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES CORRENTES
E PESSOAS EM DEFESA DOS DIREITOS
DAS MULHERES, DIREITOS HUMANOS,
422 - DIREITOS 1027 - DIREITOS IGUALDADE RACIAL, COMUNIDADES
14 - DIREITOS DA
Não INDIVIDUAIS, HUMANOS, CIDADANIA TRADICIONAIS E POVOS ORIGINÁRIOS
CIDADANIA
exclusivo COLETIVOS E DIFUSOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3652 - ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE 500 3 - DESPESAS 150.000 42.990
VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CORRENTES
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

3653 - FORTALECIMENTO DA REDE DE 5 0 0 3 - DESPESAS 230.000 65.918


DIREITOS HUMANOS E DA REDE DE CORRENTES
ASSISTÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO 4 - DESPESAS 100.000 28.660
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CAPITAL
3678 - FORTALECIMENTO DE 500 3 - DESPESAS 50.000 14.330
CONSELHOS E COMITÊS CORRENTES

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 8/14
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
3683 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 500 3 - DESPESAS 300.000 85.980
DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO CORRENTES
DOS DIREITOS DO PÚBLICO
LGBTQIAPN+
3687 - PROMOÇÃO E APOIO DE 500 3 - DESPESAS 200.000 57.320
ENTIDADES E INSTITUIÇÕES VOLTADAS CORRENTES
ÀS TEMÁTICAS MULHER, DIREITOS
1027 - DIREITOS
HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, POVOS
HUMANOS, CIDADANIA
ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRADICIONAIS, LGBTQIAPN+ E
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
3689 - PROMOÇÃO DE AÇÕES E 500 3 - DESPESAS 100.000 28.660
422 - DIREITOS CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CORRENTES
INDIVIDUAIS, ENFRENTAMENTO À INTOLERÂNCIA
COLETIVOS E DIFUSOS RELIGIOSA E AO PRECONCEITO ÉTNICO-
RACIAL
14 - DIREITOS DA 3592 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES 500 3 - DESPESAS 380.000 108.908
Não
CIDADANIA VOLTADAS PARA O EMPODERAMENTO CORRENTES
exclusivo
FEMININO E POLÍTICAS PARA AS
MULHERES VULNERÁVEIS, DE POVOS
ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES
1041 - ALAGOAS
TRADICIONAIS
MULHER
500 3 - DESPESAS 200.000 57.320
3690 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CORRENTES
MULHER BRASILEIRA 250.000 71.650
4 - DESPESAS
DE CAPITAL
3684 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO 5 0 0 3 - DESPESAS 200.000 57.320
DOS DIREITOS DOS POVOS CORRENTES
1027 - DIREITOS ORIGINÁRIOS
423 - ASSISTÊNCIA AOS
HUMANOS, CIDADANIA 3686 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS 5 0 0 3 - DESPESAS 105.000 30.093
POVOS INDÍGENAS
E ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSVERSAIS PARA OS POVOS CORRENTES
ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS
24574 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 10.000 2.866
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
422 - DIREITOS 3691 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 500 3 - DESPESAS 10.000 2.866
14 - DIREITOS DA 1041 - ALAGOAS
Não INDIVIDUAIS, DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO CORRENTES
CIDADANIA MULHER
exclusivo COLETIVOS E DIFUSOS DOS DIREITOS DAS MULHERES
24003 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 153.000 80.233
24038 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 152.000 79.233
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
422 - DIREITOS 1027 - DIREITOS 5029 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E 500 3 - DESPESAS 50.000 50.000
14 - DIREITOS DA
INDIVIDUAIS, HUMANOS, CIDADANIA DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO CORRENTES
Exclusivo CIDADANIA
COLETIVOS E DIFUSOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL ADOLESCENTE
3568 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE 500 3 - DESPESAS 1.000 287
DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES CORRENTES
242 - ASSISTÊNCIA AO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
14 - DIREITOS DA
Não PORTADOR DE 1044 - MAIS INCLUSÃO
CIDADANIA 5014 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E 100.000 28.660
exclusivo DEFICIÊNCIA 500 3 - DESPESAS
DEFESA DO DIREITO DA PESSOA COM CORRENTES
DEFICIÊNCIA

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 9/14
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
422 - DIREITOS 1027 - DIREITOS 500 3 - DESPESAS 1.000 287
14 - DIREITOS DA 5036 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E
Não INDIVIDUAIS, HUMANOS, CIDADANIA CORRENTES
CIDADANIA DEFESA DO DIREITO DA CIDADANIA
exclusivo COLETIVOS E DIFUSOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL
30545 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 1.000 1.000
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
422 - DIREITOS 1027 - DIREITOS 5123 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES 759 3 - DESPESAS 1.000 1.000
14 - DIREITOS DA
INDIVIDUAIS, HUMANOS, CIDADANIA COM ENFOQUE NA CRIANÇA E NO CORRENTES
Exclusivo CIDADANIA
COLETIVOS E DIFUSOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL ADOLESCENTE

36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 500.000 143.300


36021 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 500.000 143.300
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
500 3 - DESPESAS 500.000 143.300
27 - DESPORTO E 812 - DESPORTO 1021 - ESPORTE E 5163 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE
Não CORRENTES
LAZER COMUNITÁRIO LAZER ESPORTE E LAZER
exclusivo
37000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 80.000 80.000
37001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 80.000 80.000
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
5156 - IMPLEMENTAÇÃO DOS 500 3 - DESPESAS 80.000 80.000
04 - 122 - ADMINISTRAÇÃO 1036 - CRIA - CRIANÇA PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA CORRENTES
Exclusivo ADMINISTRAÇÃO GERAL ALAGOANA EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA
INFÂNCIA - SECRIA

PROMOÇÃO À VIDA SAUDÁVEL 1.602.374.948 460.410.388


HABITAÇÃO 312.047 89.433
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 312.047 89.433
26031 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 312.047 89.433
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
1031 - URBANISMO 500 3 - DESPESAS 312.047 89.433
482 - HABITAÇÃO 5197 - ASSISTÊNCIA E MORADIAS
Não 16 - HABITAÇÃO SOCIAL - INTERVENÇÃO CORRENTES
URBANA SOCIAIS
exclusivo NOS TERRITÓRIOS

SANEAMENTO 65.513.549 18.718.863


23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 200.000
23543 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 200.000
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
3744 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 709 3 - DESPESAS 200.000
18 - GESTÃO 544 - RECURSOS 1041 - ALAGOAS
- ÁGUA E MULHER (COMUNIDADES CORRENTES
AMBIENTAL HÍDRICOS MULHER
QUILOMBOLAS)
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 55.775.084 15.985.139
26031 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 55.775.084 15.985.139
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 10/14
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
500 4 - DESPESAS 200.000 57.320
DE CAPITAL
700 4 - DESPESAS 2.300.000 659.180
512 - SANEAMENTO 1030 - ENERGIA, GÁS E 3814 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DE CAPITAL
17 - SANEAMENTO
BÁSICO URBANO SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 52.229.101 14.968.860
754 4 - DESPESAS
DE CAPITAL
Não
exclusivo 761 4 - DESPESAS 1.030.983 295.480
DE CAPITAL
500 4 - DESPESAS 5.000 1.433
18 - GESTÃO 542 - CONTROLE 1030 - ENERGIA, GÁS E 3808 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DE CAPITAL
AMBIENTAL AMBIENTAL SANEAMENTO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 700 4 - DESPESAS 10.000 2.866
DE CAPITAL
26001 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 9.538.466 2.733.724
26537 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 9.538.466 2.733.724
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
501 4 - DESPESAS 9.537.612 2.733.480
512 - SANEAMENTO 1030 - ENERGIA, GÁS E 3734 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DE CAPITAL
Não 17 - SANEAMENTO
BÁSICO URBANO SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MACEIÓ 898 4 - DESPESAS 854 245
exclusivo
DE CAPITAL
SAÚDE 1.536.549.352 441.602.092
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 1.536.479.352 441.532.092
27023 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 500.000 143.300
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
500 3 - DESPESAS 500.000 143.300
122 - ADMINISTRAÇÃO 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Não 10 - SAÚDE 0004 - ADMINISTRAÇÃO CORRENTES
GERAL DO ÓRGÃO
exclusivo
27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1.535.979.352 441.388.792
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
1015 - 500 3 - DESPESAS 150.000 150.000
5072 - PROMOÇÃO DO CORRENTES
FORTALECIMENTO DAS
301 - ATENÇÃO BÁSICA DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À
REDES DE ATENÇÃO À 4 - DESPESAS 100.000 100.000
SAÚDE CRIANÇA
SAÚDE DE CAPITAL
10 - SAÚDE
Exclusivo 1.150.000 1.150.000
1015 - 500 3 - DESPESAS
302 - ASSISTÊNCIA 5073 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRENTES
FORTALECIMENTO DAS
HOSPITALAR E DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA
REDES DE ATENÇÃO À 4 - DESPESAS 250.000 250.000
AMBULATORIAL CRIANÇA
SAÚDE DE CAPITAL
1015 - 500 3 - DESPESAS 30.000 8.598
FORTALECIMENTO DAS 5045 - FORTALECIMENTO DO FUNDO CORRENTES
REDES DE ATENÇÃO À ESTADUAL DE SAÚDE 10.000 2.866
121 - PLANEJAMENTO E 4 - DESPESAS
SAÚDE
ORÇAMENTO DE CAPITAL
Não 10 - SAÚDE 1016 - 500 3 - DESPESAS 245.000 70.217
exclusivo 5063 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO
DESENVOLVIMENTO E CORRENTES
ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS
GESTÃO DA SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 500 3 - DESPESAS 12.731.000 3.648.705
0004 - ADMINISTRAÇÃO
GERAL DO ÓRGÃO CORRENTES

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 11/14
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
500 3 - DESPESAS 200.000 57.320
CORRENTES
2700 - MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO
4 - DESPESAS 100.000 28.660
122 - ADMINISTRAÇÃO DE CAPITAL
0004 - ADMINISTRAÇÃO
GERAL 5279 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO 523.000 149.892
500 3 - DESPESAS
ESTADUAL DE SAÚDE CORRENTES
5280 - ENCARGOS CENTRALIZADOS - 500 3 - DESPESAS 3.000.000 859.800
SAÚDE/AMGESP CORRENTES
500 3 - DESPESAS 25.000 7.165
5082 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA CORRENTES
NACIONAL DE AUDITORIA EM ALAGOAS 4 - DESPESAS 12.500 3.582
1015 -
125 - NORMATIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS DE CAPITAL
FISCALIZAÇÃO REDES DE ATENÇÃO À 15.000 4.299
500 3 - DESPESAS
SAÚDE
5083 - IMPLEMENTAÇÃO DA CORRENTES
REGULAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS 4 - DESPESAS 30.000 8.598
DE CAPITAL
500 3 - DESPESAS 950.000 272.270
1016 - 5084 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS CORRENTES
126 - TECNOLOGIA DA
DESENVOLVIMENTO E DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO 1.000.000 286.600
GESTÃO DA SAÚDE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 4 - DESPESAS
DE CAPITAL
1016 - 5085 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE 500 3 - DESPESAS 185.000 53.021
128 - FORMAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO TRABALHO E DA CORRENTES
RECURSOS HUMANOS
GESTÃO DA SAÚDE EDUCAÇÃO NA SAÚDE
500 3 - DESPESAS 100.000 28.660
1014 - ATENÇÃO 5068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CORRENTES
Não 10 - SAÚDE BÁSICA E VIGILÂNCIA BÁSICAS DE SAÚDE NO SISTEMA
exclusivo EM SAÚDE PENITENCIÁRIO 600 3 - DESPESAS 1.344.175 385.241
301 - ATENÇÃO BÁSICA CORRENTES
1016 - 5065 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO 500 3 - DESPESAS 12.385.000 3.549.541
DESENVOLVIMENTO E PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DAS CORRENTES
GESTÃO DA SAÚDE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
3764 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 500 4 - DESPESAS 1.500.000 429.900
UNIDADES DE SAÚDE DE CAPITAL
3765 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 500 4 - DESPESAS 300.000 85.980
ASSISTENCIAIS E DE APOIO DE CAPITAL
ASSISTENCIAL - UNCISAL
3767 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS 500 4 - DESPESAS 600.000 171.960
UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO DE CAPITAL
ASSISTENCIAL / UNCISAL

1015 - 500 4 - DESPESAS 71.000.000 20.348.600


302 - ASSISTÊNCIA 3768 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE DE CAPITAL
FORTALECIMENTO DAS
HOSPITALAR E SAÚDE
REDES DE ATENÇÃO À 761 4 - DESPESAS 5.842.236 1.674.385
AMBULATORIAL
SAÚDE DE CAPITAL
500 3 - DESPESAS 910.406.283 260.922.441
CORRENTES
4 - DESPESAS 3.575.000 1.024.595
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
DE CAPITAL
DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO
ESTADO 600 3 - DESPESAS 137.811.847 39.496.875
CORRENTES
602 3 - DESPESAS 30.287 8.680
CORRENTES

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 12/14
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
622 3 - DESPESAS 34.344 9.843
CORRENTES
706 3 - DESPESAS 31.472.673 9.020.068
5069 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA CORRENTES
DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO
ESTADO 707 3 - DESPESAS 749 215
1015 - CORRENTES
FORTALECIMENTO DAS 749 3 - DESPESAS 7.663.809 2.196.448
REDES DE ATENÇÃO À CORRENTES
SAÚDE
5070 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE 500 3 - DESPESAS 167.206.566 47.921.402
ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO CORRENTES
302 - ASSISTÊNCIA
500 3 - DESPESAS 45.741.598 13.109.542
HOSPITALAR E 5076 - FORTALECIMENTO DAS
AMBULATORIAL CORRENTES
UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO
ASSISTENCIAL DA UNCISAL 600 3 - DESPESAS 39.988.880 11.460.813
CORRENTES
500 4 - DESPESAS 8.000.000 2.292.800
5074 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE CAPITAL
TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE
SAÚDE 601 4 - DESPESAS 7.128.648 2.043.071
1016 - DE CAPITAL
DESENVOLVIMENTO E
GESTÃO DA SAÚDE 5086 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE 500 4 - DESPESAS 500.000 143.300
TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE CAPITAL
ASSISTENCIAIS E DE APOIO 631 4 - DESPESAS 1.350.560 387.070
ASSISTENCIAL/UNCISAL DE CAPITAL
1015 - 500 3 - DESPESAS 31.938.881 9.153.683
303 - SUPORTE CORRENTES
FORTALECIMENTO DAS 5075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À
PROFILÁTICO E
Não 10 - SAÚDE REDES DE ATENÇÃO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.151.519 1.476.425
TERAPÊUTICO 600 3 - DESPESAS
exclusivo SAÚDE
CORRENTES
500 4 - DESPESAS 238.000 68.211
1014 - ATENÇÃO 5077 - VIGILÂNCIA E CONTROLE DE CAPITAL
304 - VIGILÂNCIA
BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E
SANITÁRIA 600 3 - DESPESAS 500.000 143.300
EM SAÚDE PRODUTOS
CORRENTES
500 3 - DESPESAS 7.697.000 2.205.960
CORRENTES
5078 - VIGILÂNCIA E CONTROLE 4 - DESPESAS 1.842.000 527.917
EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, DE CAPITAL
AGRAVOS, DETERMINANTES E FATORES 6 0 0 3 - DESPESAS 7.821.056 2.241.515
1014 - ATENÇÃO DE RISCOS
BÁSICA E VIGILÂNCIA CORRENTES
EM SAÚDE 631 4 - DESPESAS 194.742 55.813
305 - VIGILÂNCIA DE CAPITAL
EPIDEMIOLÓGICA
5087 - VIGILÂNCIA E CONTROLE 600 3 - DESPESAS 570.000 163.362
EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS, CORRENTES
AGRAVOS, DETERMINANTES E FATORES
DE RISCOS NAS UNIDADES DA UNCISAL
1015 - 5.000.000 1.433.000
3770 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO 5 0 0 4 - DESPESAS
FORTALECIMENTO DAS DE CAPITAL
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE
REDES DE ATENÇÃO À
ALAGOAS - LACEN
SAÚDE
500 3 - DESPESAS 20.000 5.732
422 - DIREITOS 1016 - CORRENTES
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE
INDIVIDUAIS, DESENVOLVIMENTO E
OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS 4 - DESPESAS 10.000 2.866
COLETIVOS E DIFUSOS GESTÃO DA SAÚDE
DE CAPITAL

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 13/14
ORÇAMENTO
EIXO OCA / SUBEIXO OCA / ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO TOTAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
422 - DIREITOS 1016 - 600 3 - DESPESAS 50.000 14.330
5079 - FORTALECIMENTO DA REDE DE
INDIVIDUAIS, DESENVOLVIMENTO E CORRENTES
OUVIDORIAS EM SAÚDE DO SUS
COLETIVOS E DIFUSOS GESTÃO DA SAÚDE
5080 - DESENVOLVIMENTO E 500 3 - DESPESAS 122.000 34.965
INCORPORAÇÃO DE CIÊNCIA E CORRENTES
Não 10 - SAÚDE 573 - DIFUSÃO DO
1016 - TECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO
exclusivo CONHECIMENTO
DESENVOLVIMENTO E EM SAÚDE
CIENTÍFICO E
GESTÃO DA SAÚDE 5081 - IMPLEMENTAÇÃO E 135.000 38.691
TECNOLÓGICO 500 3 - DESPESAS
CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL CORRENTES
DE TELESSAÚDE
37000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 70.000 70.000
37001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 70.000 70.000
CATEGORIA
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO FONTE
TIPO OCA DE DESPESA
5191 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 500 3 - DESPESAS 70.000 70.000
PÚBLICAS ATRAVÉS DE AÇÕES QUE CORRENTES
04 - 122 - ADMINISTRAÇÃO 1036 - CRIA - CRIANÇA
VISEM O DESENVOLVIMENTO E A
Exclusivo ADMINISTRAÇÃO GERAL ALAGOANA
REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE
MATERNO-INFANTIL

TOTAL 4.354.714.443 2.924.607.377

Dados atualizados em: 14/09/2023 20:24:15


espaçamento

Índice de Ações Não Exclusivas: 29,15%. Fonte: IBGE - Projeção da população por sexo e idade simples Página 14/14
FUNDO ESTADUAL DE
ERRADICAÇÃO DA
POBREZA- FECOEP

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio


GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
ANEXO FECOEP - EIXO HABITAÇÃO

Órgão / Unidade Orçamentária Valor em R$


Total do Eixo

629/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
ANEXO FECOEP - EIXO EDUCAÇÃO

Órgão / Unidade Orçamentária Valor em R$


27002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 3.214.920
27556 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 3.214.920
Fiscal 3.214.920
Programa de Trabalho Função Subfunção Fonte Categoria
12.364. 1043. 5101 - ASSISTÊNCIA AO DISCENTE EM 12 - EDUCAÇÃO 364 - ENSINO 761 3 - DESPESAS 3.214.920
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SUPERIOR CORRENTES
Total por PT 3.214.920

linha em branco
Total do Eixo 3.214.920

628/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
ANEXO FECOEP - EIXO NUTRIÇÃO

Órgão / Unidade Orçamentária Valor em R$


Total do Eixo

630/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
ANEXO FECOEP - EIXO REFORÇO DE RENDA

Órgão / Unidade Orçamentária Valor em R$


28000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 625.123
28027 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO 625.123
Fiscal 625.123
Programa de Trabalho Função Subfunção Fonte Categoria
11.333. 1026. 3769 - APOIO AOS 11 - TRABALHO 333 - 761 3 - DESPESAS 625.123
TRABALHADORES RURAIS EMPREGABILIDADE CORRENTES
Total por PT 625.123

linha em branco
Total do Eixo 625.123

631/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
ANEXO FECOEP - EIXO SAÚDE

Órgão / Unidade Orçamentária Valor em R$


27000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 5.842.236
27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 5.842.236
Seguridade Social 5.842.236
Programa de Trabalho Função Subfunção Fonte Categoria
10.302. 1015. 3768 - CONSTRUÇÃO DE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 761 4 - DESPESAS DE 5.842.236
UNIDADES DE SAÚDE AMBULATORIAL CAPITAL
Total por PT 5.842.236

linha em branco
Total do Eixo 5.842.236

632/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
ANEXO FECOEP - EIXO OUTROS

Órgão / Unidade Orçamentária Valor em R$


14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 84.240.719
14030 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA 84.240.719
Fiscal 84.240.719
Programa de Trabalho Função Subfunção Fonte Categoria
20.605. 1043. 3580 - FORTALECIMENTO 20 - AGRICULTURA 605 - ABASTECIMENTO 761 3 - DESPESAS 70.602.939
DA AGRICULTURA FAMILIAR CORRENTES
4 - DESPESAS DE 4.513.930
CAPITAL
Total por PT 75.116.869

linha em branco
20.606. 1041. 3735 - FORTALECIMENTO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSÃO RURAL 761 3 - DESPESAS 3.200.000
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E CORRENTES
EXTENSÃO RURAL 3.200.000
Total por PT
linha em branco
20.608. 1025. 3708 - FORTALECIMENTO 20 - AGRICULTURA 608 - PROMOÇÃO DA 761 3 - DESPESAS 5.423.850
DAS CADEIAS PRODUTIVAS PRODUÇÃO AGROPECUARIA CORRENTES
4 - DESPESAS DE 500.000
CAPITAL
Total por PT 5.923.850

linha em branco
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 291.128.836
15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 291.128.836
Seguridade Social 291.128.836
Programa de Trabalho Função Subfunção Fonte Categoria

08.244. 1027. 5199 - FORTALECIMENTO 08 - ASSISTÊNCIA 244 - ASSISTÊNCIA 761 3 - DESPESAS 2.172.000
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL SOCIAL COMUNITÁRIA CORRENTES
ESPECIAL 2.172.000
Total por PT
linha em branco
08.244. 1027. 5200 - FORTALECIMENTO 08 - ASSISTÊNCIA 244 - ASSISTÊNCIA 761 3 - DESPESAS 288.956.836
DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SOCIAL COMUNITÁRIA CORRENTES
Total por PT 288.956.836

linha em branco
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 8.930.332
23543 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8.930.332
Fiscal 8.930.332
Programa de Trabalho Função Subfunção Fonte Categoria
18.544. 1029. 3657 - IMPLANTAÇÃO DO 18 - GESTÃO 544 - RECURSOS HÍDRICOS 761 4 - DESPESAS DE 1.500.000
PROGRAMA DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS AMBIENTAL CAPITAL
Total por PT 1.500.000

linha em branco
18.544. 1029. 5128 - IMPLEMENTAÇÃO 18 - GESTÃO 544 - RECURSOS HÍDRICOS 761 4 - DESPESAS DE 7.430.332
DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS AMBIENTAL CAPITAL
Total por PT 7.430.332

linha em branco
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 1.030.983
26031 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 1.030.983
Fiscal 1.030.983
Programa de Trabalho Função Subfunção Fonte Categoria
17.512. 1030. 3814 - IMPLANTAÇÃO DO 17 - SANEAMENTO 512 - SANEAMENTO BÁSICO 7 6 1 4 - DESPESAS DE 1.030.983
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO CAPITAL
Total por PT 1.030.983

linha em branco
30000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 7.144.266
30041 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 7.144.266
Fiscal 7.144.266

Programa de Trabalho Função Subfunção Fonte Categoria

633/635
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2024
Órgão / Unidade Orçamentária Valor em R$
06.244. 1027. 3779 - IMPLEMENTAÇÃO E 06 - SEGURANÇA 244 - ASSISTÊNCIA 761 3 - DESPESAS 6.576.271
FORTALECIMENTO DA REDE ACOLHE ALAGOAS PÚBLICA COMUNITÁRIA CORRENTES
4 - DESPESAS DE 567.995
CAPITAL
Total por PT 7.144.266

linha em branco
Total do Eixo 392.475.136

634/635
Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

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