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DOCS/1903/200800403p.

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SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALCIO DO PLANALTO ANEXO III-B, SALA 217 - BRASLIA-DF CEP: 70.150-900
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 FAX: (0XX61) 3321-0755 E-MAIL: CISETPR@PLANALTO.GOV.BR


PRESIDNCIA DA REPBLICA
CASA CIVIL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


TOMADA DE CONTAS ANUAL

TIPO DE AUDITORIA : Auditoria de Gesto
EXERCCIO : 2007
PROCESSO : 00320.000052/2008-DV
UNIDADE AUDITADA : ARQUIVO NACIONAL
CDIGO UG : 200014
CIDADE : Rio de Janeiro (RJ)
RELATRIO N : 08/2008


PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento s determinaes contidas no inciso III, art.9 da Lei n. 8.443/92,
combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n. 93.872/86 e inciso VIII, art. 14 da
IN/TCU/N. 47/2004, de 27/10/2004, e fundamentado no Relatrio, acolho a concluso expressa no
Certificado de Auditoria, que certificou as contas dos gestores no perodo de 01/01/2007 a
31/12/2007 como REGULARES COM RESSALVA e REGULARES.

2. As questes objeto de ressalvas foram levadas ao conhecimento dos gestores
responsveis, para manifestao, conforme determina a Portaria CGU n 1.950, de 28 de dezembro
de 2007, que aprovou a Norma de Execuo n 05, de 28 de dezembro de 2007, e esto relacionadas
em tpico prprio do Certificado de Auditoria.

3. Desse modo, o processo deve ser encaminhado Excelentssima Senhora Ministra
Chefe da Casa Civil da Presidncia da Repblica, com vistas obteno do Pronunciamento de que
tratam os artigos 82 do Decreto-lei n 200, de 25/2/1967 e 52, da Lei n. 8.443/92, de 16/7/1992,
para posterior remessa ao Tribunal de Contas da Unio.

Braslia, de maro de 2008.

Assinado o original
JOS APARECIDO N. PIRES
Secretrio de Controle Interno/CC/PR

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