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Segurana do Trabalho

Programa de Preveno de Riscos Ambientais (Orientaes Bsicas)


Luis Lima
[2013]

Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA (NR 9)

ndice Primeira Parte a) Capa b) ndice c) Documento base Segunda Parte 1. Introduo 2. Objetivo 3. Metas e prioridades 4. Campo de aplicao 5. Definies de riscos ambientais 6. Definies das responsabilidades Terceira Parte 7. Identificao da empresa 8. Atividades da empresa 9. Caractersticas do ambiente de trabalho 10. Quadro de funcionrios 11. Descrio das atividades 12. Qualificao dos responsveis Quarta Parte 13. Estrutura e desenvolvimento do PPRA 14. Estratgias e metodologias de avaliao 15. Mtodos, tcnica, aparelhagens e equipamentos utilizados Quinta Parte 18. Controle dos riscos ambientais 19. Medidas de controle 20. Existncia e aplicao efetiva de E.P.I./E.P.C. 21. Recomendaes gerais 22. Justificativa Sexta Parte 23. Planejamento anual, metas e prioridades Stima Parte 24. Registro, manuteno e divulgao dos dados 25. Consideraes finais 26. Bibliografia Data do documento e assinaturas dos profissionais

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Opes de implementao do programa Para uma grande indstria que possui um organizado Servio Especializado de Segurana, a elaborao do programa no constitui nenhum problema, para um supermercado ou uma oficina de mdio porte, que por lei no necessitam manter um SESMT, isto poder vir a ser um problema. As opes para elaborao, desenvolvimento, implementao do PPRA so: Empresas com SESMT - neste caso o pessoal especializado do SESMT ser responsvel pelas diversas etapas do programa em conjunto com a direo da empresa. Empresas que no possuem SESMT - nesta situao a empresa dever contratar uma firma especializada ou um Engenheiro de Segurana do Trabalho para desenvolvimento das diversas etapas do programa em conjunto com a direo da empresa. Evidentemente que o PPRA tem de ser desenvolvido especificamente para cada tipo de atividade, sendo assim, tornase claro que o programa de uma drogaria deve diferir do programa de uma indstria qumica. Fundamentalmente o PPRA visa preservar a sade e a integridade dos trabalhadores por meio da preveno de riscos, e isto significa: antecipar; reconhecer; avaliar e controlar riscos existentes e que venham a ser introduzidos no ambiente do trabalho.

Observaes
A - Empresas que elaboram o PPRA pela primeira vez. Utilizar as orientaes abaixo na sua totalidade. B - Empresas que j possuem o PPRA, porm no foram realizadas medies dos agentes agressivos. Verificar se os agentes reconhecidos, mas no avaliados indicados no PPRA anterior representam a totalidade dos agentes existentes no estabelecimento. Em caso negativo, revisar o Documento-base incluindo os novos agentes. Em seguida, realizar as medies necessrias utilizando as especificaes constantes do item Tcnica de Avaliao dos Agentes. As etapas anteriores j estaro cumpridas, uma vez que o PPRA j existe, bastando apenas a sua reviso. Concludas as medies, revisar o Plano de Ao anexando quando necessrio os laudos tcnicos no PPRA e preencher o formulrio de registro de revises. C - Instalaes que possuem PPRA com medies efetuadas. Avaliar o atendimento ao Plano de Ao. Atentar para as reavaliaes anuais necessrias previstas ou no no PPRA. Nestas reavaliaes, deve ser considerado se houve alteraes de processo, layout ou atividades que contriburam para modificar os riscos reconhecidos. Em caso positivo, atualizar o PPRA conforme as etapas previstas abaixo. Em seguida, revisar o Plano de Ao, anexar os laudos tcnicos no PPRA e preencher o formulrio de registro de revises do PPRA. A seguir, orientaes bsicas que devem ser utilizadas como uma diretriz, para a elaborao, avaliao ou adequao de um PPRA.

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PRIMEIRA PARTE Nesta etapa ser realizada a apresentao do trabalho com a elaborao da capa, ndice e da folha de rosto para capear o contedo do trabalho. a) Capa - Dever ser utilizada folha de papel timbrado da empresa que estiver realizando o trabalho, contendo: - Ttulo: Programa de Preveno de Riscos Ambientais. - Nome da empresa onde foi realizado o trabalho. - Data da sua concluso, que passara a ser a data do documento base. Lembrar que a apresentao visual de qualquer documento muito importante para garantir credibilidade e seriedade, por isso, recomenda-se seguir as especificaes de alguma norma de redao e apresentao de documentos ou trabalhos. Um conselho ler a norma NBR 14724 e aplicar, quando cabveis, as suas recomendaes de redao e estrutura ao documento do PPRA. Incluir a logomarca da empresa para constituir identidade visual ao documento. b) ndice - O ndice deve figurar em uma folha prpria, contendo o detalhamento do PPRA e as respectivas pginas onde se encontram os assuntos. Verificar se o ndice esta de acordo com os itens colocados c) Documento base - o PPRA propriamente dito; - Uma folha de rosto deve capear o contedo do trabalho; - Com o ttulo Documento Base. SEGUNDA PARTE Nesta etapa deve-se constar: introduo, objetivo, metas, prioridades e campo de aplicao. (Essa parte pode ser genrica para todos os PPRA). 1. INTRODUO Este Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA registra as condies ambientais e atividade exercidas nos locais de trabalho e, articulado com o PCMSO e outros programas, visa atender legislao trabalhista e fornecer condies para que a empresa (NOME DA EMPRESA) possa agir preventivamente, antecipando, reconhecendo, avaliando e controlando os riscos ambientais, os fatores ergonmicos e outros riscos presentes no ambiente de trabalho, levando em considerao a proteo dos trabalhadores e do meio ambiente. A Portaria no 25, de 29/12/1994 (Lei no 6514, de 22 de dezembro de 1994), aprova o texto da Norma Regulamentadora NR 09 que estabelece a obrigatoriedade da elaborao e implantao, por parte de todos os empregadores e instituies que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA. 2. OBJETIVO O PPRA parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa, no campo da preservao da sade e da integridade fsica dos trabalhadores, estando articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, e tem
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por objetivo a preveno da sade e da integridade fsica dos trabalhadores, levando em considerao a proteo do meio ambiente e dos recursos naturais. 3. METAS E PRIORIDADES As metas e as prioridades so as descritas a seguir: 3.1. Metas Desenvolver uma ampla avaliao qualitativa nos locais de trabalho, e caracterizar a exposio da cada trabalhador; Reduzir os nveis de concentrao ou intensidade dos agentes ambientais a valores equivalentes aos nveis de ao num prazo a avaliar. 3.2. Prioridades Aps a constatao de situaes de riscos, nas fases de antecipao, reconhecimento e avaliao, ou na implantao de medidas de controle, definem-se prioridades para implantao destas fases. 4. DEFINIES DE RISCOS AMBIENTAIS Descrever as definies dos riscos ambientais conforme a NR 9. De acordo com o item 9.15 da NR-09 Programa de Preveno de Riscos Ambientais so considerados riscos ambientais os agentes fsicos, qumicos e biolgicos existentes nos ambientes de trabalho que, em funo de sua natureza, concentrao ou intensidade e tempo de exposio, so capazes de causar danos sade do trabalhador. Natureza: origem do agente causador de doena ou acidente de trabalho; Concentrao: grau de concentrao do agente causador de doena ou acidente de trabalho; Intensidade: capacidade de fora que o agente causador de doena ou acidente de trabalho tem ao atingir o trabalhador no seu ambiente de trabalho; Tempo de exposio: o tempo que o trabalhador ficou exposto ao agente causador de doena ou acidente no ambiente de trabalho. a) Riscos Fsicos: Consideram-se agentes de risco fsico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores. (So aqueles gerados por mquinas e condies fsicas caractersticas do local de trabalho). b) Riscos Qumicos: Consideram-se agentes de risco qumico as substncias, compostos ou produtos que esto presentes no ambiente de trabalho e que possam penetrar no organismo do trabalhador. c) Riscos Biolgicos: Consideram-se como agentes de risco biolgico aqueles causados por microorganismos, organismos vivos presentes no ambiente, com exceo do receptor (vermes parasitas, anim ais peonhentos, rpteis venenos, animais marinhos venenosos) como bactrias, fungos, vrus e outros). 5. DEFINIES DAS RESPONSABILIDADES Descrever as definies das responsabilidades do empregador e empregados 6.1. Empregador: O empregador o responsvel por estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade permanente da empresa. Informar aos trabalhadores sobre os riscos ambientais e meios disponveis de proteo. 6.2. Trabalhadores: Os trabalhadores tm como responsabilidade colaborar e participar na implantao e execuo do PPRA.
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Seguir as orientaes recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA; e informar ao seu superior hierrquico direto as ocorrncias que, a seu julgamento, possam implicar em riscos sade dos trabalhadores. 6. INTEGRAO COM A CIPA Os empregados tero participao efetiva no programa, atravs dos seus representantes da CIPA que estiver em gesto, dando sugestes e informando a administrao sobre condies que julgarem de risco. O documento base, suas alteraes e complementaes devero ser apresentados e discutidos na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR-5, sendo uma cpia anexada ao livro de ata dessa comisso. TERCEIRA PARTE Nesta etapa sero informada todas as informaes referente empresa (Identificao, apresentao descrio dos setores, atividades desenvolvidas), as qualificaes e definies dos responsveis, integrao com a CIPA e as definies especificas. 7. IDENTIFICAO DA EMPRESA Informar os dados de identificao da empresa, contendo no mnimo os seguintes itens: Nome Fantasia Razo Social: CNPJ N: CNAE: Atividade Principal: Grau de Risco: Endereo Completo: Telefone: Horrio de Funcionamento da Empresa: Jornada Diria: Data do levantamento de campo: Responsvel pela Inspeo: Nome do Informante da empresa: Nmero de empregados:

8. ATIVIDADES DA EMPRESA Descrever de forma sucinta a atividade principal da empresa, ( A empresa, objeto deste PPRA, desenvolve atividades de..........................................................). 9. CARACTERSTICAS DO AMBIENTE DE TRABALHO Descrever as caractersticas fsicas dos ambientes de trabalho identificando o setor descrevendo o tipo de construo incluindo cobertura, p direito, revestimento de divisrias e pisos alm do tipo de iluminao e ventilao. 10. QUADROS DE FUNCIONRIOS Elaborar planilha contendo a relao de setores e funes alm da quantidade de funcionrios expostos no setor e quantidade de funcionrios por funes,
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Setor aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Qt. Funo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Qt.

11. DESCRIES DAS ATIVIDADES Elaborar planilha contendo os setores, as funes a estes setores e aas descrio das atividades realizadas, conforme. Funo Setor Descries das atividades

12. QUALIFICAES DOS RESPONSVEIS Informar o nome e o cargo dos responsveis pela implementao e elaborao do PPRA. QUARTA PARTE Nessa etapa explica-se como (atravs de que mtodos) o PPRA foi elaborado, conforme as caractersticas da empresa, as tcnicas utilizadas pelo profissional, os riscos presentes, os instrumentos de avaliao utilizados, os resultados das avaliaes e o parecer e as planilhas de reconhecimento de riscos. 13. ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO PPRA O PPRA descrito nesse Documento Base contm os aspectos estruturais do programa, tais como: O planejamento anual com o estabelecimento das metas a serem cumpridas e com os prazos para a sua implantao; a estratgia e a metodologia de ao; a forma de registro; manuteno e divulgao dos dados bem como a periodicidade e forma de avaliao do seu desenvolvimento. O Programa de Preveno de Riscos Ambientais dever incluir as seguintes etapas: Antecipao e reconhecimentos dos riscos; Estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle; Avaliao dos riscos e da exposio dos trabalhadores; Implantao de medidas de controle e avaliao de sua eficcia; Monitoramento da exposio aos riscos; Registro e divulgao dos dados. 14. ESTRATGIAS E METODOLOGIAS DE AVALIAO O PPRA foi elaborado com base no desenvolvimento das etapas que seguem um programa de Higiene Ocupacional, que consiste em antecipao, reconhecimento, avaliao dos riscos ambientais existentes no ambiente de trabalho. A amplitude e a complexidade do PPRA dependero da identificao dos riscos ambientais encontrados na fase da antecipao ou do reconhecimento. 14.1. Antecipao dos Riscos A antecipao dos riscos envolve a anlise de projetos de novas instalaes, mtodos ou processos de trabalho ou da modificao dos j existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de controle, antecipando-se a exposio ao risco ambiental.
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O objetivo a identificao dos riscos potenciais e a introduo das medidas de controle necessrias, antecipando-se a exposio ao risco ambiental. Sempre que ocorrer previso de modificao no processo existente ou projeto de novas instalaes, ser realizado a Anlise Preliminar de Riscos - APR. 14.2. Reconhecimento dos Riscos Esta etapa envolve a avaliao qualitativa e a explicitao, dos riscos existentes nos ambientes de trabalho. As informaes necessrias nesta etapa so: A determinao e localizao das possveis fontes geradoras, trajetrias e meios de propagao, caracterizao das atividades e do tipo de exposio, identificao das funes e determinao do nmero de trabalhadores expostos ao risco. A obteno de dados existentes na empresa, indicativos de possvel comprometimento da sade decorrentes do trabalho, possveis danos sade relacionados aos riscos identificados disponveis na literatura tcnica. A descrio das medidas de controle j existentes na empresa e das possveis alteraes para aumentar a sua eficincia na reduo ou eliminao dos riscos ambientais e informaes obtidas nos seguintes documentos: - Mapas de Riscos Ambientais. - Levantamentos de Riscos nos Postos de Trabalho. - Anlise Preliminar de Riscos APR. Nesta etapa, foram objetos de anlise as instalaes, mtodos e processos de trabalho, visando identificao dos riscos existentes nos ambientes de trabalho. Foram analisados tambm, as fontes geradoras, possveis trajetrias, as funes e o nmero de trabalhadores expostos, os possveis danos sade relacionados aos riscos, a caracterizao das atividades e o tipo de exposio, a obteno de dados existentes na empresa indicativos de possvel comprometimento da sade decorrente do trabalho e as medidas de controle j existentes. Foram realizadas entrevistas com os empregados, consulta rea mdica e levantamentos ambientais realizados anteriormente que serviram de parmetros na elaborao do PPRA. 14.3. Avaliao dos Riscos Esta etapa envolve a avaliao quantitativa, dos riscos existentes nos ambientes de trabalho. Aps a fase de reconhecimento, a equipe tcnica constatou a necessidade de avaliar quantitativamente os seguintes agentes ambientais: (descrever quais) Nessa etapa, foi realizada a avaliao quantitativa dos riscos ambientais para: a) Comprovar o controle da exposio ou a inexistncia dos riscos identificados na etapa de reconhecimento; b) Dimensionar a exposio dos trabalhadores; c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle; d) Monitorar a eficcia das medidas implementadas. O levantamento ambiental de campo foi realizado no(s) dia(s) (inserir data dd/mm/aaaa.), pelo (Informar nome e funo do(s) responsvel(eis) pelo levantamento ambiental) com o acompanhamento do(s) Sr(s).: (Informar nome e funo do(s) acompanhante(s)) Caso alguma avaliao ou parte dela for realizada por pessoa contratada, inserir o nome dos responsveis e os resultados como anexo.
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15. MTODOS, TCNICA, APARELHOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS. Citar as normas tcnicas, metodologias e parmetros utilizados nas avaliaes. As avaliaes seguiram os procedimentos tcnicos estabelecidos pela NR-15 e ou pela Fundacentro e retratam as exposies para cada funo especfica, identificando posto de trabalho, funo analisada, riscos ambientais identificados e resultados das medies comparados com os nveis de ao e/ou limites de tolerncia. Para identificao e quantificao dos riscos ambientais so empregada as seguintes metodologias e tcnicas: Tcnica da medio Medies na Fonte Medies Ambientais Medies da Exposio Objeto medio Mquina Ambientes Pessoas da Aplicao Avaliao do efeito que tem uma mquina ou processo no ambiente de trabalho Avaliao do ambiente geral Avaliao da exposio das pessoas em seu posto de trabalho individual

As avaliaes foram realizadas com base na NR-15 Atividades e Operaes Insalubres, da Portaria 3.214/78 da Secretaria de Segurana e Sade no Trabalho - SSST, do Ministrio do Trabalho - MTb e American Conference of Governamental Industrial Higyenists - ACGII-I. 15.1. Metodologia de coleta de dados Informar a metodologia utilizada para avaliao quantitativa dos riscos identificados. a) Agente Fsico Rudo - As medies foram efetuadas em locais onde se observou permanncia dos trabalhadores junto s fontes ruidosas, e em outros locais que, mesmo no possuindo fontes sonoras, recebendo influncias de outras reas. Poder ser utilizado decibelmetro e/ou dosmetro, assim escolher abaixo o texto referente ao equipamento utilizado: Utilizando o dosmetro - A fim de avaliar a efetiva exposio dos trabalhadores ao agente fsico rudo, foram realizadas dosimetrias durante a jornada de trabalho utilizando dosmetro digital, previamente calibrado, operando em circuito de compensao A, e circuito de resposta lenta SLOW. Utilizando o decibelmetro - O nvel de presso sonora mdio foi obtido atravs de utilizao de medidor de leitura instantnea, decibelmetro, que avaliou a exposio ao rudo contnuo ou intermitente estando ajustado de forma a operar no circuito de ponderao A e circuito de resposta lenta SLOW. As leituras foram obtidas prximas ao ouvido dos trabalhadores. Calor - Por inspeo nos locais de trabalho, com medies em cada posto de trabalho, conforme NR-15 - Anexo 3. Com respeito s medies propriamente ditas, procura-se avaliar as temperaturas nos perodos do dia em que existe uma maior probabilidade de exposio sobrecarga trmica (condies mais crtica), nos locais mais representativos da exposio, e na altura da regio do corpo mais atingia, quando essa condio existir. Nos locais onde no se verifica uma exposio direta, so realizadas as avaliaes das condies do ambiente como um todo. Clculo do IBUTG - A exposio ao calor foi avaliada atravs do "ndice de Bulbo mido Termmetro de Globo" IBUTG definido pelas equaes que se seguem:
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Ambientes internos ou externos sem carga solar: BUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg Ambientes externos com carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg - tbn = temperatura de bulbo mido natural onde: - tg = temperatura de globo - tbs = temperatura de bulbo seco. Frio - As avaliaes foram realizadas atravs de leitura direta em termmetro de bulbo seco e inspees nas atividades e ambientes de trabalho. Demais Agentes Fsicos - Para a avaliao da exposio dos trabalhadores aos demais agentes fsicos empregado o mtodo qualitativo, atravs da observao dos ambientes de trabalho, tipo de processo e tempo de exposio, conforme critrios estabelecidos na NR-15. b) Agentes Qumicos Mtodo de coleta realizado atravs de amostrador gravimtrico individual junto zona de respirao do operador, utilizando cassete duplo com ciclone M.S.A. A bomba de amostragem foi afixada na cintura do trabalhador, atravs de um cinto, em posio que no atrapalhou a sua operao rotineira. O responsvel pela coleta acompanhou, durante toda a avaliao, o funcionamento da bomba. Quando no for necessria a realizao das avaliaes qumicas poder ser utilizado o texto a seguir: Tendo por base os quadros desenvolvidos pela American Industrial Hygiene Association AIHA, os agentes qumicos que eventualmente podem estar presentes nos locais de trabalho, mas que de acordo com a sua frequncia e natureza no constituem nenhum incmodo e nem risco para a sade ou integridade fsica do trabalhador, sendo assim, no foram necessrias realizao de avaliaes quantitativas das exposies. c) Agentes Biolgicos Por inspeo nos locais de trabalho, conforme NR-15 - Anexo 14. Atividades que envolvem agentes biolgicos, cuja insalubridade caracterizada por inspeo no local de trabalho. d) Iluminamento As medies foram feitas por postos de trabalho, junto aos pontos de operao, com medies instantneas conforme NR-17. Quando em locais indefinidos, as medies foram efetuadas a 0,75 m do piso. Para enquadramento dentro dos limites mnimos de iluminamento especificadas para as diversas atividades, foi considerado o disposto nas Normas da ABNT (NBR 5413). 15.2. Instrumentos utilizado Elaborar planilha, relacionando com detalhes (marca, modelo, tipo) os instrumentos utilizados nas avaliaes quantitativas. Para o levantamento dos dados foi utilizado os seguintes instrumentos: Avaliao quantitativa Agente avaliado Equipamento utilizado Tipo Marca/Fabricante Modelo Identificao N certificado de aferio

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15.3. Resultados das avaliaes dos riscos Informar os resultados das avaliaes realizadas (qualitativa e quantitativa) a) Avaliao Qualitativa Elaborar planilha para cada tipo de funo existente na empresa contendo no mnimo os itens c seguir: Nmero da planilha, funo e setor e os riscos ambientais, seus agentes, a fonte geradora deste risco e o grau de risco. Aps levantamentos realizados nos setores de trabalho, foram identificados os riscos, seus agentes e as fontes geradoras, conforme descritos em planilhas a seguir. Avaliao Qualitativa Planilha n Riscos ambientais Riscos Fsico Qumico Biolgico b) Avaliao Quantitativa Elaborar planilhas para cada tipo de riscos identificado e analisadas quantitativamente, conforme exemplos a seguir: Tendo sido identificado nas etapas de antecipao e reconhecimento, a presena de agentes nocivos, previsto na legislao previdenciria, foram realizadas a avaliaes dos mesmos e os resultados encontram-se nas planilhas a seguir: Avaliao do Agentes Fsicos Calor Setor Avaliado IBUTG M (Kcal/h) Regime de Trabalho(*) Tipo de Atividade (**) LT (***) Funo: Setor:

Agentes

Fonte Geradora

GR

Observaes: (*)Regime de trabalho (***) Limite de Tolerncia Intermitente com perodo de descanso: (Anexo n 3 da NR 15) (1) - no prprio local de trabalho. Quadro n. 2 (2) - em outro local de descanso. Quadro n. 1 (**) Tipos de Atividades (Trabalho) - (L) Leve / (M) Moderado / (P) Pesado Avaliao do Agentes Fsicos - Rudo Setor Avaliado NPSa dB(A) Atenuao NRRsf (*) NPSc dB(A) EPI Tipo Nmero do C.A

Observaes: * Nvel de Reduo de Rudo, conforme o EPI utilizado (C.A do EPI)


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* Limites de Tolerncia para rudo contnuo ou intermitente 85 dB(A) para 8 horas de exposio diria (Anexo n 1 da NR 15) Clculo de Atenuao do Rudo com o uso do EPI Considerando a forma de utilizao do equipamento pelos trabalhadores e os ensaios realizados, para a avaliao da eficcia do EPI estaremos utilizando o mtodo do NRR (Noise Reduction Rate), que permite resumir os dados de atenuao do protetor auricular em um nico valor global, aplicando-se a seguinte frmula: NPSc = NPSA (f x NRR-7) onde: NPSc = Nvel de presso sonora com proteo NPSa = Nvel de presso sonora do ambiente NRRsf = Nvel de reduo de rudo (subject fit) * Segundo Critrio da NIOSH ( EUA ) Avaliao de Nveis de Iluminncia NBR 5413 Setor Avaliado Avaliao lux Tipo de luz (*) NBR 5413 f = Fator de reduo f=0,75 para tipo concha, f=0,50 para tipo plug com material expandido e f=0,30 para os outros tipos de protetores auditivos)

Observaes: (*) Tipo de luz: N = luz natural / A = luz artificial / M = Mista * Os valores mnimos de iluminancia a serem observados nos locais de trabalho so os valores estabelecidos na NBR5413, Norma Brasileira registrada no INMETRO. Produtos Qumicos Caso seja manipulado algum tipo de produto qumico, utilize da planilha abaixo para relaciona-los, caso contrario desconsidere este item. Relao dos Produtos Qumicos Setor

Produtos

Composio

Observao: Todos os produtos qumicos existentes na empresa possuem as suas respectivas Ficha de Informaes de Segurana de Produto Qumico (FISPQ), contendo as informaes sobres os produtos e esto em conformidade com a norma NBR 14.725 da Associao Brasileira de Normas Tcnicas. Estes mesmos produtos so manuseados por funcionrios treinados. c) Interpetraes dos resultados Apresentar neste campo as concluses do responsvel pela elaborao do PPRA devendo conter informao clara e objetiva a respeito dos agentes nocivos, referentes potencialidade de causar prejuzo sade ou integridade fsica do trabalhador;
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Vamos esclarecer que PPRA um programa e no LTCAT. Se for includo qualquer laudo no PPRA, feito por voc
(TST) tem que mencionar como "PARECER TCNICO" e no como LAUDO TCNICO, pois esse somente os Mdicos do Trabalho e Engenheiros de Segurana podem assinar. 1. Agentes Fsicos (Rudo) - Considerando o estabelecido pelo Anexo I da NR 15, da Portaria 3.214/78 do MTE (Limites de Tolerncia para Rudo Contnuo ou Intermitente) e os valores encontrados nas avaliaes, no (s) setor(es) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, apresentaram nveis de presso sonora abaixo de 85 dB(A), e desta forma no se caracterizam as atividades desenvolvidas neste local como insalubre porem no (s) setor(es) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, apresentaram nveis de presso acima de 85 dB (A), caracterizando as atividades desenvolvidas neste setor como insalubre. 2. Agentes Fsicos (Calor) - Considerando o estabelecido pelo Anexo n 3 da NR 15, da Portaria 3.214/78 do MTE (Limite de Tolerncia para Exposio ao Calor), os funcionrios do(s) setor(es), esto expostos a temperaturas extremas, porem de acordo com as caractersticas das atividades realizadas pelos funcionrios e os valores encontrados no caracterizam a atividade como insalubre. Os demais funcionrios de outros setores ficam situados em ambientes climatizados onde as temperaturas so amenas no expondo a temperaturas altas. 3. Agentes Qumicos - Tendo por base os quadros desenvolvidos pela American Industrial Hygiene Association AJHA, os agentes qumicos que eventualmente podem estar presentes nos locais de trabalho, mas que de acordo com a sua frequncia e natureza no constituem nenhum incmodo e nem risco para a sade ou integridade fsica do trabalhador, sendo assim, no foi necessria a realizao de avaliaes quantitativas das exposies. No(s) setor(es) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx h contato habitual e intermitente, no ocasional com produtos qumicos diversos, provenientes de servios de limpeza. Destacamos ento aos trabalhadores quanto importncia do uso dos E.P.l. s (Equipamento de Proteo Individual) adequados visando a no ocorrncia de acidentes. Observamos que nas atividades realizadas no(s) setor(es) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx h liberao de partculas em suspenso (xxxxxxxxxxxxxxxx) proveniente xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, porem no observamos nenhum tipo de mal ou desconforto por parte dos funcionrios, por isso aconselhamos apenas o uso de mascaras descartveis. 4. Agentes Biolgicos - As atividades de limpeza envolvem agentes biolgicos, porm o contato e a exposio a estes agentes ocorrem de forma ocasional e no permanente e no constam no Anexo 14 da NR 15. Caso no haja exposio a agentes nocivos prejudiciais sade ou integridade fsica constante no Anexo IV do Decreto n. 3.048/99, pode ser utilizado o seguinte texto: Nas atividades e ambientes avaliados na empresa no h exposio a agentes nocivos constantes no Anexo IV do Decreto n. 3.048/99 e Norma Regulamentadora n 9 do M.T.E., com potencial de prejuzo sade ou a integridade fsica dos seus empregados, desde que mantidas as caractersticas ambientais encontradas na data da vistoria. Podemos assim afirmar, que o desempenho das atividades relacionadas acima no deve ser considerado como tempo de atividade especial, no cabendo desta forma a converso de tempo para aposentadoria especial. QUINTA PARTE Nesta etapa sero informadas as medidas de controle a serem implantadas (medidas de controle coletivo; de carter administrativo ou de organizao do trabalho; e ou utilizao de epi.).
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16. CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS Envolve a adoo de medidas necessrias e suficientes para a eliminao ou reduo dos riscos ambientais. As medidas preventivas sero obrigatrias sempre que for atingido o nvel de ao, incluindo o monitoramento peridico, informao aos trabalhadores e o controle mdico. O PPRA ser de abrangncia e profundidade gradual s caractersticas dos riscos e das necessidades de controle, sendo que nos locais onde no sejam identificados riscos, se limitar ao registro e divulgao dos dados coletados em campo. 16.1. Implantao de Medidas de Controle A implantao de medidas de controle dever ser executada sempre que forem identificados riscos sade do trabalhador ou quando os agentes avaliados se apresentarem em valores superiores aos estabelecidos na Norma Regulamentadora NR-15 ou, na ausncia destes, os valores de limite de exposio Ocupacional adotado pela American Conference of Governamental Industrial Higyenists - ACGIH, ou ainda os limites de exposio estabelecida em negociao coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critrios tcnicos legais estabelecidos. Quando se caracterizar o nexo causal entre danos observados na sade dos trabalhadores e a situao de trabalho a que eles ficam expostos, nesse caso tambm devero ser implementadas medidas de controle dos agentes nos locais de trabalho. Sero adotadas as medidas necessrias para a eliminao, minimizao ou controle de riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situaes: - Identificao, na fase de antecipao, de risco potencial sade. - Constatao, na fase de reconhecimento, de riscos efetivo a sade. - Quando, atravs do controle mdico de sade ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na sade dos trabalhadores e a situao de trabalho a que eles ficam expostos. 16.2. Priorizao das Medidas de Controle Aps a avaliao, os riscos ambientais os mesmos sero classificados em categorias de acordo com as tabelas a seguir. Consideraes Tcnica da Exposio Abaixo de 50% do L.T. 50%> L.T. < 100%. Acima de 100% do L.T. Muito acima do L.T ou IPVS. Situao da Exposio Aceitvel De Ateno Critica De Emergncia

Categoria de Risco das Normas de Higiene do Trabalho da FUNDACENTRO. Consideraes Quando detectada alguma exposio sade dos empregados, ser comunicado ao Mdico do Trabalho coordenador do PCMSO, para as devidas providncias. Da mesma forma, toda vez que houver suspeita mdica com relao exposio ambiental, o Mdico do Trabalho responsvel pelo PCMSO, acionar o tcnico responsvel pelo PPRA, para
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as avaliaes e sugestes de controles necessrios eliminao, reduo a nveis tolerveis de exposio e/ou aplicao de medidas de proteo aos empregados. Devero ainda ser propostas medidas necessrias e suficientes para a eliminao, minimizao ou controle dos riscos ambientais sempre que for verificada uma ou mais das seguintes situaes: - Riscos potenciais na fase de antecipao - Quando forem constatados riscos evidentes a sade na fase de reconhecimento, - Quando os resultados das avaliaes quantitativas forem superiores aos valores limites previstos na NR-15 ou na ACGIH (American Conference of Governamental Industrial Hygienists). - Quando, aps a avaliao quantitativa dos agentes, for constatada exposio acima dos Nveis de ao, quais sejam: para agentes qumicos, metade dos Limites de Tolerncia; para rudo, a dose de 0,5. - Finalmente quando, atravs do controle mdico da sade, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na sade dos trabalhadores e a situao de trabalho a que eles ficam expostos. 17. MEDIDAS DE CONTROLE O controle dos riscos ambientais se far com a adoo de medidas necessrias e suficientes para que eliminao ou reduo dos riscos ocorra primeiramente na fonte geradora. As medidas de controle a serem implantadas devem obedecer a seguinte ordem hierrquica: 1 - Medidas de controle coletivo; 2 - Medidas de carter administrativo ou de organizao do trabalho; e 3 - Utilizao de EPI. 17.1. Medidas de carter coletivo Sero implementadas medidas de carter coletivo conforme descrito abaixo: a) medidas que eliminem ou reduzam a utilizao ou a formao de agentes prejudiciais sade; b) medidas que previnam a liberao ou disseminao desses agentes prejudiciais sade; c) medidas que reduzam os nveis ou a concentrao desses agentes no ambiente de trabalho. 17.2. Medidas Administrativas ou de Organizao do Trabalho Informar as medidas administrativas ou de organizao do trabalho sugeridas As medidas administrativas ou de organizao do trabalho sugeridas so as seguintes: - Treinamentos: Recomenda-se neste item providncias na busca de amenizar, controlar ou eliminar os riscos encontrados atravs da implantao de medidas de carter coletivo. Dever ser fornecido aos trabalhadores treinamento (cursos e ou palestras) para instru-los quanto aos procedimentos adequados para assegurar a eficcia dessas medidas de proteo e quanto a possveis limitaes das mesmas. Todo treinamento deve ser feito com comprovante de participao assinado pelo trabalhador. - Ordem de Servios: Implantao de ordens de servios, alertando os empregados sobre os riscos existentes nos locais de trabalho conforme item 1.7 b da NR 1 da Portaria 3214/78. - Exames mdicos: Atentar sobre os achados clnicos nos exames previstos no Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional - NR-7.

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- Ergonomia: Observar as normas sobre ergonomia - NR- 17, referente ao tempo de trabalho e o descanso exigido por esta norma, para os digitadores. - Iluminao - A iluminao artificial da empresa formada, em sua maioria, por lmpadas mistas, fluorescentes e incandescentes. necessrio que as condies de iluminao natural ou artificial dos locais de trabalho sejam apropriadas para o tipo de atividade a ser desenvolvida. A iluminao geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incmodos e contrastes excessivos. Iluminao deficiente ou excessiva pode dificultar as tarefas, causar fadiga, perturbao visuais, queda na produtividade, acidentes de trabalho e ofuscamento. 17.3. Equipamentos de Proteo Individual De acordo com o item 6.2 da NR-06, a empresa obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservao e funcionamento, nas seguintes circunstncias: a) Sempre que as medidas de proteo coletiva forem tecnicamente inviveis ou no oferecerem completa proteo contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou doenas profissionais e do trabalho; b) Enquanto as medidas de proteo coletiva estiverem sendo implantadas; c) Para atender as situaes de emergncia. A aquisio, distribuio e controle dos EPIs utilizados na empresa compreendem as seguintes etapas: a) Seleo dos EPIs tecnicamente adequado ao risco e atividade do trabalhador; b) Treinamento do trabalhador sobre a maneira correta de utilizao, conservao e higienizao dos EPIs; c) Procedimento para distribuio, controle e fiscalizao do uso. Os equipamentos de proteo individual devem obrigatoriamente possuir Certificado de Aprovao no Ministrio do Trabalho. 18. EXISTNCIA E APLICAO EFETIVA DE E.P.I./E.P.C. Informar a existncia e aplicao efetiva de Equipamento de Proteo Individual (EPI), ou Equipamento de Proteo Coletiva (EPC), que neutralizem ou atenuem os efeitos da nocividade dos agentes em relao aos limites de tolerncia estabelecidos, devendo constar: - Tipo do equipamento. n do certificado de aprovao, finalidade do equipamento e funes ou setor que os utilizam. - Se a utilizao do EPC ou do EPI reduzir a nocividade do agente nocivo de modo a atenuar ou a neutralizar seus efeitos em relao aos limites de tolerncia legais estabelecidos; - As especificaes a respeito dos EPC e dos EPI utilizados, listando os Certificados de Aprovao (CA) e, respectivamente, os prazos de validade, a periodicidade das trocas e o controle de fornecimento aos trabalhadores; 18.1. Equipamentos de Proteo Coletiva EPC Todo dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou mvel de abrangncia coletiva, destinado a preservar a integridade fsica e a sade dos trabalhadores usurios e terceiros.

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Elaborar planilha informando os EPC`s existente na empresa contendo no mnimo a descrio e a finalidade do EPC informado Principais EPCs usados na empresa Descrio

Finalidade

* Alem dos Equipamentos de Preveno e Combate a Incndios existentes na empresa. 18.2. Equipamentos de Proteo Individual Todo dispositivo ou produto de uso pessoal e individual utilizado pelo trabalhador, de fabricao nacional ou estrangeira, destinado a proteger a sade e a integridade fsica do trabalhados durante o exerccio de suas atividades. Os EPIs so empregados, de modo rotineiro ou excepcionalmente, nas seguintes circunstncias: Sempre que as medidas de proteo coletivas forem tecnicamente inviveis ou que no ofeream completa proteo ao empregado quer no aspecto de acidentes e/ou doenas profissionais ou do trabalho. Enquanto as medidas de proteo estiverem sendo desenvolvidas. Quando o trabalhador se expe diretamente a riscos no controlveis por outros meios tcnicos de segurana Quando o trabalhador se expe a riscos apenas parcialmente controlados por outros recursos tcnicos Em casos de emergncia, ou seja, quando a rotina do trabalho quebrada por qualquer anormalidade, exigindo o uso de proteo complementar e temporria pelos trabalhadores envolvidos. A ttulo precrio, em perodo de instalao, reparos ou substituio de dispositivos, para impedir o contato do trabalhador com o fator de risco. A empresa adquire os EPIs adequado ao risco de cada atividade, somente os aprovado pelo rgo nacional competente em matria de segurana e sade no trabalho, orienta e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservao, exigir seu uso e substitui imediatamente, quando danificado ou extraviado; Principais EPIs usados na empresa Elaborar planilha informando os EPIs utilizados na empresa, contendo no mnimo o tipo do equipamento, sua finalidade e o n do CA. A empresa utiliza os EPIs abaixo relacionados: Tipo do Equipamento Finalidade do Equipamento N do (CA)

Caso no haja necessidade do uso de epi poder ser utilizado o seguinte texto: Por no haver exposio a agentes nocivos, no h a necessidade do uso de Equipamentos de Proteo Individual EPI pelos empregados. Comentrios

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A simples informao da existncia de EPI ou de EPC, por si s, no descaracteriza o enquadramento da atividade. No caso de indicao de uso de EPI, deve ser analisada tambm a efetiva utilizao dos mesmos durante toda a jornada de trabalho, bem como, analisadas as condies de conservao, higienizao peridica e substituies h tempos regulares, na dependncia da vida til dos mesmos, cabendo empresa explicitar essas informaes no PPRA e no PPP. 19. RECOMENDAES GERAIS Este campo deve ser utilizado para o registro de recomendaes de natureza geral, adicionalmente aquelas previstas na NR-9, que podem ser importantes dentro do Programa de Preveno de Acidentes do estabelecimento. Caso no haja nenhuma recomendao, excluir este item! Recomendamos observar as medidas de ao no corpo do programa, a fim de controle, no intuito de preservarmos a sade dos trabalhadores, bem como: - Recomendar aos funcionrios o comprimento das normas de segurana do trabalho - Realizar Limpeza constante dos aparelhos de ar condicionado (dutos, filtros de ar e bandejas de gua) - Sempre que possvel, manter janelas abertas para renovao do ar viciado. - Os produtos qumicos utilizados na empresa, devero ser armazenados separadamente, por tipo, e local apropriado. - Limpar periodicamente as luminrias visando aumentar a capacidade de iluminamento - Definir o plano de arrumao das mesas de modo que as luminrias fiquem bem acima das mesas e/o (deslocamento da luminria). - Estudar viabilidade de instalao de dispositivos atenuadores de rudo em mquinas e equipamentos. - Instalar os dispositivos de segurana acionamento e parada nas mquinas impressoras que no possuem e revisar os j instalados. - Manter todos os equipamentos e/ou ferramentas em perfeitas condies de uso, realizando manuteno preventiva. - Evitar as improvisaes de ferramentas, na execuo dos servios em geral. - Manter o local de trabalho limpo e organizado, para evitar acidentes. - Adequar os nveis de iluminamento aos valores recomendados pelas NBR 5413 e NR-17. - Proteger e conservar as instalaes e equipamentos de combate a incndio e sua sinalizao. - Manter os materiais e/ou mercadorias afastados das paredes a uma distncia mnima de 0,50 metros NR- 11 - Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado guarda e conservao, atravs de palestras dilogos dirio de segurana e outros meios disponveis. Como tambm exigir seu uso. 20. JUSTIFICATIVA Informar as justificativas para as recomendaes do item anterior. As recomendaes propostas no item anterior visam amenizar riscos de acidentes, atravs de medidas de proteo, criando um ambiente adequado, contribuindo para melhoria da qualidade e produtividade no trabalho, despertando o comprometimento de todos com a organizao, preveno e segurana, bem como, o cumprimento da legislao vigente. Caso no haja nenhuma recomendao, excluir este item! SEXTA PARTE

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Nesta etapa ser apresentado o plano de ao com metas, prioridades e cronograma alm da periodicidade, forma de avaliao e reviso do PPRA 21 - PLANEJAMENTO ANUAL, METAS E PRIORIDADES O Plano dever incluir todas as atividades identificadas nas fases de reconhecimento, avaliao ou definidas como medidas de controle. Os responsveis e prazos de cada atividade devero ser condensados com o responsvel da instalao. Devem ser relacionadas em cronograma conforme modelo a seguir, as metas estabelecidas bem como o planejamento para o cumprimento destas metas. De acordo com o levantamento de campo, foi elaborado um plano de ao contemplando atividades, metas e prioridades a serem implementadas de forma a eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais. As recomendaes existentes no cronograma devem ser verificadas durante a realizao do PPRA e indicam um possvel caminho a ser traado, no excluindo a possibilidade da existncia de outras que no foram mencionadas. Exemplo de Planilha de Cronograma: AES DO PPRA ITEM ATIVIDADES/MEDIDAS DE CONTROLE N PRAZO RESPONSVEL

Caso no haja medidas a serem implantadas, justificar. De acordo com o levantamento ambiental, no h exposio dos empregados a agentes nocivos, sendo assim no necessrio o estabelecimento de medidas de controle. STIMA PARTE Nesta etapa ser informado como ser o registro, a manuteno e a divulgao dos dados, como se dar a participao dos funcionrios no programa, as consideraes finais onde ser informada a responsabilidade da empresa e do responsvel pela elaborao do documento tambm se dar o encerramento do documento data e assinaturas dos profissionais responsveis pela elaborao do PPRA e pelo cumprimento do mesmo. 22. REGISTRO, MANUTENO E DIVULGAO DOS DADOS Neste item ser informado como ser o registro a manuteno e divulgao dos dados O DocumentoBase do PPRA dever: Ser mantido arquivado no estabelecimento por um perodo mnimo de 20 anos, bem como aqueles inerentes ao tema. Ser apresentado CIPA Comisso Interna de Preveno de Acidentes durante uma de suas reunies, devendo sua cpia ser anexada ao livro de atas desta comisso.
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Ser revisado sempre que necessrio e pelo menos uma vez ao ano com o objetivo de avaliar o seu desenvolvimento e realizar os ajustes necessrios, assim como o monitoramento ou reavaliao para verificao da eficcia das medidas de controle implementadas. Estar sempre disponvel aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes. Observaes Os empregados tero participao efetiva no programa, atravs dos seus representantes da CIPA que estiver em gesto, dando sugestes e informando a administrao sobre condies que julgarem de risco. A divulgao dos dados poder ser feita de diversas maneiras dependendo do porte do estabelecimento, as mais comuns so: - Treinamentos especficos; - Reunies setoriais; - Via terminal de vdeo para consulta dos usurios; - Reunies de CIPA e SIPAT; - Boletins e jornais internos; - Programa de integrao de novos empregados; Palestras avulsas. 23. CONSIDERAES FINAIS Neste item ser informado a responsabilidade da empresa, a identificao e a responsabilidade do profissional que elaborou o programa, alem da habilitao para executa-lo. O presente trabalho tem a responsabilidade tcnica e assinado por (NOME DO PROFISSIONAL),Tcnico de Segurana do Trabalho, com registro no MTE n 9999999. Sua habilitao para executar tal tarefa est explcita na N o r m a R e g u l a m e n t a d o r a N R - 9 , i t e m 9.3.1.1 da Portaria GM n. 3.214, de 08 de junho de 1978; e n a Portaria n 3.275, de 21 de setembro de 1989. A responsabilidade tcnica do presente documento que foi confeccionado pelo profissional acima identificado e abaixo assinado restringe-se exclusivamente as avaliaes e recomendaes realizadas pelo mesmo, ficando sob inteira responsabilidade da Empresa a implantao e acompanhamento das medidas de correo. Desta forma de inteira responsabilidade da mesma, a utilizao e o cumprimento das medidas propostas no cronograma de aes e demais sugestes para sua implementao. 24. BIBLIOGRAFIA Devem ser informados todos os documentos, livros, apostilas e outros materiais consultados, durante a elaborao do PPRA. -x-x-x-x-x-x-x-x DATA DO DOCUMENTO E ASSINATURAS DOS PROFISSIONAIS Colocar a data de realizao do documento, que ser a data do Documento Base.

Nos locais destinado s assinaturas, devero ser inscrito:


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Responsvel pela empresa: Nome, Cargo ou Funo e o numero do RG. Responsvel pela elaborao do documento: Nome, Cargo ou Funo, numero do RG e o nmero de seu registro no respectivo conselho de classe.

Local e data (Cidade, Dia de ___Ms___ de _Ano_.) ______________________________________ ______________________________________ O responsvel pela EMPRESA devera assinar O responsvel pela elaborao do PPRA devera neste campo assinar neste campo

-x-x-x-x-x-x-

Se voc continuar a fazer sempre o que fez, continuar obtendo sempre o que obteve. Para conseguir um resultado diferente voc ter de fazer algo diferente....

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