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Nº da Conta: 00001300118141

2ª Via
www.vivo.com.br/meuvivo
Mês de referência: 05/2020 Fale conosco: Central de Relacionamento
Período: 25/04/2020 a 24/05/2020 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Data de emissão: 01/06/2020 Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
JESSICA COELHO DE OLIVEIRA
RUA FRANCISCA ALVES DO PINHO 45
JARDIM NOVA ESPERANCA
13058-480 CAMPINAS - SP Vencimento
10/06/2020

Total a Pagar
R$ 49,99

Aguarde informações
Seus Números Vivo
19-99960-6784
referentes ao Vivo Valoriza

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel
066/POS/SMP - VIVO CONTROLE-3GB ILIM_

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
de 25/04/2020 a 24/05/2020 Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
VIVO CONTROLE-3GB ILIM_ 1 1 49,99 - - 49,99
BÔNUS CONTA DIGITAL 1 1 0,00 500MB - 0,00
Subtotal Serviços Contratados 49,99

TOTAL A PAGAR 49,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2%
e juros de 1% ao mês em conta futura.
ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.

vivo Vencimento Total a Pagar - R$


Nome do Cliente
JESSICA COELHO DE OLIVEIRA 10/06/2020 49,99

Cód. Débito Automático 1300118141-8 N° da Conta 00001300118141 Mês Referência 05/2020

846300000003 499900801006 013001181414 920052001566 Autenticação Mecânica

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JESSICA COELHO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 403.980.498-82
RUA FRANCISCA ALVES DO PINHO 45 Inscrição Estadual: ISENTO
JARDIM NOVA ESPERANCA Número da Conta: 00001300118141
13058-480 CAMPINAS - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES


Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 26937722/06/2020 Nº Série: BT Sub-Série: 1
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - Cidade Monções Período: 25/04/2020 a 24/05/2020 Emissão: 01/06/2020
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 108383949112 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód. Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$


1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 1 25% 49,99
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 49,99
Informações Complementares
ICMS 25,00% Base de Cálculo R$ 49,99 Valor ICMS R$ 12,50 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 37,49 Valor PIS R$ 0,24 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 37,49 Valor COFINS R$ 1,12 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
Contribuição para o FUST 1% = R$0,36 e FUNTTEL 0,5% = R$0,18 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 0fc9a034cba53a586c35c92693f528d1

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 19-99960-6784


SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CONTROLE-3GB ILIM_
Serviços Telefônica Brasil 25/04/20 a 24/05/20 - - 49,99
Subtotal 49,99
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
BÔNUS CONTA DIGITAL 25/04/20 a 24/05/20 500MB - 0,00

VALOR DO VIVO MÓVEL 19-99960-6784


Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 49,99

Total 49,99

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE


Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela Vivo através do serviço de débito automático em conta-corrente no banco, agência e conta-corrente
por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento.
No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 1300118141-8


Nome do Cliente:
Nome do Correntista:
CPF/CNPJ: RG: Órgão Emissor:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data Assinatura do titular da conta corrente

846300000003 499900801006 013001181414 920052001566


Número da Conta: 00001300118141 Mês de Referência: 05/2020 Pág. 02/02

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