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PENA DE URUBU - COLCHÕES

CNPJ: 77.777.444/0001-44 CC: GERAL Folha Mensal


Mensalista Janeiro de 2023
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

22 ROMÁRIO REGGAE NATIRUTS 51458 2 1


PROVADOR DE COLCHÕES Admissão: 01/11/2021
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 HORAS NORMAIS 220:00 1.320,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 000,00
150 HORAS EXTRAS 50% 0,00 000,00

Assinatura do Funcionário
200 HORAS EXTRAS 100% 0,00 000,00
201 INDENIZ. INTERVALO INTRAJORNADA SUPRIMID 0,00 000,00
998 I.N.S.S. 0,00 000,00
999 IMPOSTO DE RENDA 0,00 000,00

Total de Vencimentos Total de Descontos

/
1.320,00 000,00

Data


/
Valor Líquido 1.320,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.320,00 000,00 000,00 000,00 000,00 00,00


PENA DE URUBU - COLCHÕES
CNPJ: 77.777.444/0001-44 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2023
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

22 ROMÁRIO REGGAE NATIRUTS 51458 2 1


PROVADOR DE COLCHÕES Admissão: 01/11/2021
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


1 HORAS NORMAIS 220:00 1.320,00
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 000,00

Assinatura do Funcionário
150 HORAS EXTRAS 50% 0,00 000,00
200 HORAS EXTRAS 100% 0,00 000,00
201 INDENIZ. INTERVALO INTRAJORNADA SUPRIMID 0,00 000,00
998 I.N.S.S. 0,00 000,00
999 IMPOSTO DE RENDA 0,00 000,00

/
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.320,00 000,00

/
Valor Líquido
 1.320,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.320,00 000,00 000,00 000,00 000,00 00,00


PENA DE URUBU - COLCHÕES
CNPJ: 77.777.444/0001-44 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2023
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

22 ROMÁRIO REGGAE NATIRUTS 51458 2 1


PROVADOR DE COLCHÕES Admissão: 01/11/2021
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 HORAS NORMAIS 220:00 1.320,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 000,00
150 HORAS EXTRAS 50% 0,00 000,00

Assinatura do Funcionário
200 HORAS EXTRAS 100% 0,00 000,00
201 INDENIZ. INTERVALO INTRAJORNADA SUPRIMID 0,00 000,00
998 I.N.S.S. 0,00 000,00
999 IMPOSTO DE RENDA 0,00 000,00

Total de Vencimentos Total de Descontos

/
1.320,00 000,00

Data


/
Valor Líquido 1,320,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1,320,00 000,00 000,00 000,00 000,00 00,00

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