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Nota Fiscal

LEANDRO CORDEIRO BISSOLI Conta de Energia Elétrica


R MONTE CASTELO 60 AP 1702 Nº 091562025 Série C
Data de Emissão: 09/03/2022
AVIACAO Data de Apresentação: 10/03/2022
11702-720 PRAIA GRANDE SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210042385156
Leitura Próximo Mês: 06/04/2022

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco


04 PRGBU063-00000060 10420833 715217648 EB53.309F.DBB1.5EC1.AFCC.994A.9FF9.F784

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para
Gestão Hídrica).

LEANDRO CORDEIRO BISSOLI CPF: 110.475.827-08


R MONTE CASTELO, 60 AP 1702 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
AVIACAO
11702-720 PRAIA GRANDE - SP

0800 010 2570 715217648 INSTALAÇÃO


MAR/2022 18/04/2022 465,86
www.cpfl.com.br 2092072992

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 906303491619 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,11% 0,52% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/22 432,000 kWh 0,39175926 169,24 169,24 25,00 42,31 126,93 0,14 0,66 Esc Hídrica
0601 Consumo - TE MAR/22 432,000 kWh 0,44002315 190,09 190,09 25,00 47,52 142,57 0,16 0,74 24 Dias
0601 Adicional de Bandeira Vermelha MAR/22 82,31 82,31 25,00 20,58 61,73 0,07 0,32 Esc Hídrica
09 Dias
0804 Juros de Mora DEZ/21 3,71
0805 Multa por Atraso Pgto DEZ/21 7,75
0805 Atualização Monetária IPCA DEZ/21 2,76
Total Distribuidora 455,86
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal MAR/22 10,00

Total Consolidado 465,86 441,64 110,41 331,23 0,37 1,72

2022 MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


432 33 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
355 28 Consumo kWh 0,29199000 0,32795000 09/03/2022 04/02/2022 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
333 29 10420833 Ativa 18580 18148 1,00 432 06/04/2022
2021 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
356 31
NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
352 33
OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
328 28
SET llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
349 33
AGO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
321 31
JUL llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
293 29
JUN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
323 31
MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
350 30
ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
442 29 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
520 33

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação


estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 25/03/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
18/02/22 R$ 362,45 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal DÉBITO AUTOMÁTICO CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 210042385156 465,86 18/04/2022
BANCO 756 AGÊNCIA 4327
N° 091562025 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
PAPELARIA E BAZAR NOVA ESTRELA AV PRESIDENTE KENNEDY 3897 - AVIACAO
Loja 1499 - EP-P. G. AVIACAO AV PRESIDENTE KENNEDY 2538 - PARQUE SITIO SAO SEBASTI
ELARIA E BAZAR AV PRESIDENTE KENNEDY, 4531 - VILA OCEANICA
Pague aqui - PIX
Autenticação Mecânica
836300000046 658601103125 034984912021 100423851565

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