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Boleto Sexta

O documento apresenta um demonstrativo financeiro do Condomínio Vila Verde Jabotiana, detalhando receitas e despesas entre 01/07/2024 e 31/07/2024. O saldo final em 31/07/2024 é de R$ 127.210,90, após considerar as despesas totais de R$ 136.198,90 e receitas de R$ 135.412,15. Além disso, inclui informações sobre taxas, multas e serviços prestados ao condomínio.

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O documento apresenta um demonstrativo financeiro do Condomínio Vila Verde Jabotiana, detalhando receitas e despesas entre 01/07/2024 e 31/07/2024. O saldo final em 31/07/2024 é de R$ 127.210,90, após considerar as despesas totais de R$ 136.198,90 e receitas de R$ 135.412,15. Além disso, inclui informações sobre taxas, multas e serviços prestados ao condomínio.

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2ª via 01/09/2024 14:53

Nordeste Condominial
CONDOMINIO VILA VERDE JABOTIANA Unidade 09/2024
(21.999.887/0001-43) RUA DO HORTO, SN JABOTIANA - 0801 EBANO

2849106 0001/0000515-5 001/00388300911-0 03/09/2024 100,00

____________________________________________________________________ MANUTENÇÃO DA PISCINA - QUIMICA - PRODUTOS 384,00


Composição da cobrança PRODUTOS PARA JARDINAGEM 1.793,23
MATERIAL DE PINTURA 2.203,80
TAXA USO DO SALÃO DE FESTAS (06/09/2024-SALÃO DE 100,00 MANUTENÇÃO DE BOMBAS 1.000,00
FESTAS - INTEGRAL) DEDETIZACAO 400,00
MONITORAMENTO ELETRONICO 600,00
____________________________________________________________________ LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA 400,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO LIMPEZA DE CAIXA D AGUA 400,00
ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024 UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS 3.252,56
MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 550,00
-------------------------------------------------------------------- MANUTENÇÃO GERADOR 241,40
SALDO EM 30/06/2024 127.997,65 MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO 2.161,27
TAXA ORDINÁRIA 165.644,10 MOVEIS E UTENSILIOS 2.167,00
ACORDOS JUDICIAIS 4.789,41 OBRAS E BENFEITORIAS 3.200,00
PAGAMENTO DE TAXA A MAIOR 341,06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.606,30
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA -37.431,45 LAUDO - VISTORIA TÉCNICA 1.412,00
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO -1.207,96 PAGAMENTO EMPRÉSTIMO - ENERGIA SOLAR 7.977,81
TAG - ADESIVO VEICULAR 200,00 BOMBEIRO HIDRAULICO 270,00
TAXA USO DO SALÃO DE FESTAS 1.000,00 VIGILANCIA 20.244,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 460,66 DESPESAS BANCARIAS 44,00
ESPAÇO GOURMET 360,00 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 156,10
RESSARCIMENTO TAXA SALÃO DE FESTAS -100,00 TARIFA FOLHA DE PAGTO 60,00
TAXA EXTRA - USO AR CONDICIONADO SALÃO DE FESTA 491,15 IRRF BANCÁRIO 114,78
MULTA POR ATRASO 223,79 TOTAL DAS DESPESAS 136.198,90
JUROS 150,54 SALDO EM 31/07/2024 127.210,90
ATUALIZAÇÃO MONETARIA 27,37 ____________________________________________________________________
RENDIMENTOS DE POUPANÇA 463,47 DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS 0,01
TOTAL DAS RECEITAS 135.412,15 SALDO ANTERIOR 127.997,65
SALARIOS 18.435,05 RECEITAS (+) 135.412,15
VALE TRANSPORTE 1.566,00 DESPESAS (-) 136.198,90
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 7.048,50 SALDO ATUAL 127.210,90
PLANO ODONTOLOGICO 343,20 SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE SICREDI" 38.214,54
VALE COMBUSTIVEL 1.476,00 SALDO "SICREDI: CAPITAL SOCIAL SICREDI" 1.069,27
FARDAMENTOS E EPI 37,48 SALDO "BRADESCO: CONTA POUPANÇA - BRADESCO" 87.314,14
PROGRAMAS GERENCIAMENTO DE RISCOS PCMSO-PGR 583,33 SALDO "BRADESCO: FUNDO DE PEQUENAS DESPESAS GESTÃO ATUAL" 470,31
TAXA ADM 58,10 SALDO "BRADESCO: APLICAÇÃOINVEST FACIL - BRADESCO" 141,64
INSS - FOLHA 7.492,17 SALDO "BRADESCO: CONTA CORRENTE BRADESCO" 1,00
FGTS 1.768,39 SALDO TOTAL 127.210,90
PIS -FOLHA 221,05
RETENCAO INSS 2.640,00
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL 1.528,77
ENERGIA 8.098,84
TELEFONIA 276,12
GAS 10.964,11
HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2.401,02
HONORARIOS ADVOCATICIOS 2.118,00
REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS 309,98
SERVIÇOS GRAFICOS 267,60
SEGURO PREDIAL 1.041,63
AJUDA DE CUSTOS - SINDICO 1.412,00
CONTRATO - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO 1.000,00
UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE 30,78
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS 6.063,04
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6.218,37
MATERIAL ELETRICO 413,42
PRODUTOS PARA LIMPEZA 747,71

FILIPE GEAN SANTOS FERREIRA (83860690582) (0801 EBANO)

481-2 48190.00003 00005.150388 83009.110145 1 98280000010000


Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD 0001/0000515-5

CONDOMINIO VILA VERDE JABOTIANA (21.999.887/0001-43)


RUA DO HORTO, SN JABOTIANA - ARACAJU SE 49095-812
001/00388300911-0

01/09/2024 2849106 n 01/09/2024

001 R$ 03/09/2024
Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,00 Juros 0,033% a.d.= R$0,03/dia

100,00

FILIPE GEAN SANTOS FERREIRA (83860690582) (0801 EBANO)


RUA DO HORTO, SN (0801 EBANO) JABOTIANA
49095-812 ARACAJU-SE
CONDOMINIO VILA VERDE JABOTIANA 21.999.887/0001-43
FILIPE GEAN SANTOS FERREIRA
RUA DO HORTO, SN (0801 EBANO) JABOTIANA
49095-812 ARACAJU-SE
0801 EBANO
Portaria

CONDOMINIO VILA VERDE JABOTIANA - 0801 EBANO


Vencimento: 03/09/2024

00000000 0001

Para uso dos correios


( )Mudou-se ( )Não procurado Entregador
( )Endereço insuficiente ( )Ausente
( )Não existe nº indicado ( )Falecido
( )Desconhecido ( )Informação escrita por 3º
( )Recusado ( )CEP errado ou não inform.
Data Registrado ao serviço postal em

Remetente
Nordeste Condominial
RUA LOURIVAL ANDRADE, 138 -
ARACAJU/SE - B. INACIO BARBOSA - CEP:
49040-320
www.nordestecondominial.com.br

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