Viso Geral do Sistema A navegabilidade do sistema favorece o aprendizado e intuio. Menus numerados e botes com funcionamento padro em todas as telas auxiliam na operao, deixando o usurio cada vez mais consciente e seguro de suas atividades. Boto de acesso tela de consulta, onde filtros diferenciados podem ser usados para encontrar uma determinada informao. Tela exemplo de CONSULTA. Na rea em amarelo, pode-se digitar parte de um nome e ao TECLAR TAB, o sistema exibir todos os registros que correspondem ao filtro. Boto que inicia o cadastro de um novo registro, habilitando a tela para digitao. Cria o arquivo .Xml da nota fiscal eletrnica e valida os dados do faturamento. para digitao. Habilita a alterao do registro que est sendo exibido na tela. Inicia a excluso do registro que est sendo exibido na tela, sendo finalizada aps confirmao do usurio. Cancela qualquer processo que tenha sido iniciado (incluso, modificao, etc) voltando a tela para o estado inicial. Grava uma insero ou modificao que tenha sido iniciada. Imprime um relatrio baseado na consulta feita na tela. Sai da tela ativa. Boto que d acesso a uma tela de consulta referente ao campo. Por exemplo, ao clicar neste boto ao lado do campo EMPRESA, ser acessada a tela de Consulta de Empresas. Viso Geral do Sistema Transmite para a SEFAZ o arquivo .Xml aps validado e recebe o retorno da transmisso. Reenvia um arquivo .Xml caso tenha acontecido algum erro na transmisso da NF-e. Inutiliza faixa de nota de acordo com o preenchimento dos campos na tela de inutilizao. Acessando o sistema Digite seu cdigo de usurio, tecle ENTER, digite sua senha e tecle ENTER novamente. Cdigo e senha informados no dia da instalao do sistema Depois de digitada a senha corretamente, o sistema exibir a tela com a lista de Empresas e Filiais para que se possa escolher qual ser usada. Selecione a desejada e clique em CARREGAR. Viso Geral do Sistema 2 3 4 1 5 1 Barra de Atalhos: barra que pode ser personalizada, exibindo botes para acessar as telas mais utilizadas por cada usurio, personalizado na tela [6.10]; 2 Barra de Menus: acesso a todas as telas e funes do sistema. 3 Botes de Login: com eles, pode-se mudar a empresa e filial logadas. 4 Barra de Notcias: mensagens, dicas, recursos e notcias dadas diretamente da New Bird para seus clientes, tudo on-line. 5 Barra de Status: informaes bsicas do login atual do sistema. Venda por meio de Cupom Fiscal 1 Quantidade de Produtos: Campo para preenchimento da quantidade do produto escolhido que ser vendida. 2 Valor do Produto: Campo para preenchimento do valor do produto a ser vendido, vem preenchido automaticamente a partir do cadastro do produto. 3 Valor total do Produto: Multiplicao da quantidade de produtos e valor do produto lanado. 4 Listagem de produtos vendidos: Lista de todos os produtos lanados para efetuar a venda. 5 Vendedor: Vendedor atual operando o caixa. 6 Cdigo do Produto/ Cdigo de barras: Cdigo ou cdigo de barras do produto a ser vendido (Pressionando F2 abre a tela de consulta de produto para identificao do cdigo). 7 Subtotal da Venda: Valor total dos itens. 8 Menu Fiscal: Abre menu para administrao dos meios fiscais. 9 Funces Gerenciais: Abre o menu para administrao das operaes do sistema PDV. 10 Sair: Fecha o sistema. 11 Rodap: Contm informaes sobre o sistema, tais como: data da ltima compilao, verso, impressora fiscal conectada, filial, entre outros. Viso Geral da tela Venda por meio de Cupom Fiscal Menus do PDV O PDV possui dois menus, o Menu Gerencial e o Menu Fiscal, o menu gerencial possui funes para administrao das operaes do sistema PDV e o Menu Fiscal para administrao dos meios fiscais. Venda por meio de Cupom Fiscal Venda Caso no Saiba o cdigo do produto, basta teclar [F2] enquanto com o cursor no campo de [Cdigo Produto] para abrir a tela de Consulta de Produto; Tecle [F9] para alterar a Tabela de preo que o PDV est utilizado! Preencha a quantidade a ser vendida do produto escolhido e tecle TAB ou ENTER Confirme o valor total do produto e tecle TAB ou ENTER; Ao adicionar o Primeiro item do cupom ser efetuada uma pergunta ao vendedor, se deseja usar CPF do cliente ou no, caso sim, dever ser preenchido um pequeno formulrio para que conste no cupom fiscal os dados do cliente, conforme imagem abaixo: Aps adicionado o primeiro item podem ser adicionados N itens at que o cupom esteja sido totalmente preenchido, ao finalizar o lanamento de todos os produtos deve se teclar a tecla [END] para finalizar os lanamentos. Venda por meio de Cupom Fiscal Venda Ser ento exibida a tela de pagamento do cupom, onde sero lanados os dados de pagamento; O campo Subtotal [1] Trar o valor total dos produtos lanados; O valor pode ser alterado utilizando-se de Descontos [2] ou Acrscimos [3] bastando adicionar o valor nos respectivos campos; Confirme o Valor total [4] antes de lanar as formas de pagamento; No campo Forma de pagamento [5] Selecione a forma de pagamento desejada, exemplo: Vista, podem ser escolhidas mltiplas formas de pagamento; No campo [6] informe o valor efetuado pelo cliente na forma de pagamento escolhida, Exemplo: vista, pagando uma compra de R$ 5,00 com uma nota de R$ 20,00, preencha o valor 20 para gerar os R$ 15,00 de troco; No campo [7] Informe a quantidade de parcelas, caso carto ou cheque; Confirme os pagamentos no Grid [8]; Caso deseje alguma informao adicional no cupom, escreva no campo [9]; Venda por meio de Cupom Fiscal Venda O Campo [Recebido] exibir o valor total recebido, o Campo [Falta] exibir o valor que falta ser recebido (sempre deve ser finalizado com o valor 0) e o campo Troco exibir o valor a ser retornado ao cliente; Ao concluir o lanamento dos pagamentos, tecle END novamente e o cupom ser finalizado e impresso; Ser emitido o cupom fiscal da venda, conforme imagem abaixo: Cancelamento de um item Durante um preenchimento de um cupom, caso deseje cancelar um item lanado no cupom pressione [Shift + i]. Clique no item que deseja cancelar e tecle [C]. O item ficar VERMELHO ento estar confirmado o cancelamento, continue o preenchimento do cupom normalmente. Na emisso da venda o item estar como cancelado e o valor, abatido do cupom. Venda por meio de Cupom Fiscal Cancelamento de um cupom Um cupom pode ser cancelado durante o preenchimento ou o ltimo cupom emitido, ambos utilizando o comando [Shift + C], caso pressionado durante o preenchimento do cupom o cupom que est sendo emitido ser cancelado, caso pressionado enquanto no houver cupom em preenchimento ser cancelado o ltimo cupom emitido aps confirmao da operao. Sangria de caixa Clique no menu gerencial e depois no boto [Sangria], uma tela abrir para preenchimento dos campos conforme a imagem abaixo: Venda por meio de Cupom Fiscal Sangria de Caixa Preencha os campos obrigatrios com os dados solicitados, os campos de sangria so configurados na implantao do sistema. Preencha o valor a ser Sangrado do caixa no campo Valor Selecione a conta que vai receber o crdito da sangria no campo Conta Sacador Conta Ser emitido um cupom aps a confirmao exibindo a Sangria, conforme imagem abaixo: Abertura de caixa Para iniciar a jornada fiscal, uma vez no dia, antes das vendas, deve ser aberto o caixa, para abrir o caixa tecle [F3] na tela de venda principal, a leitura X ser emitida em todas as vezes. Uma vez aberto o caixa, s ser necessrio abrir novamente no dia posterior. Venda por meio de Cupom Fiscal Fechamento do dia Ao Finalizar as vendas dirias o caixa deve ser fechado para emisso da leitura Z, para fechamento do caixa, tecle [F4] na tela principal. Uma tela ser aberta para confirmao da operao, confirme e a leitura Z ser emitida na impressora fiscal, conforme imagem. Venda por meio de Nota Fiscal Eletrnica Passo 1 - Cadastro do distribuidor (Cliente) Tela 1.3.6. O Processo no sistema Guardio para emisso de Notas fiscais eletrnicas composto por 4 passos: Cadastro do distribuidor Pedido de Venda Faturamento Emisso da nota Campos para preenchimento obrigatrio: Guia [Dados gerais] - Nome/Razo (obrigatrio) Nome do cliente (fsica) Razo social do cliente (jurdica); - Fantasia/Apeli. (obrigatrio) Apelido/Nome comum (fsica) Nome de fantasia (jurdica); - CPF/CNPJ (obrigatrio) CPF (fsica) ou CNPJ (jurdica) (somente os nmeros); - CEP (opcional), pode ser pesquisado utilizando o boto [F5]; - Endereo (obrigatrio) Logradouro do cliente; - N (opcional) Nmero do endereo do cliente; - Bairro/Cidade/UF/Pas dados do endereo do cliente; Venda por meio de Nota Fiscal Eletrnica Campos para preenchimento obrigatrio: Guia [Entrega / Cobrana] - Essa guia encontram-se os campos para preenchimento dos dados de endereo, caso sejam os mesmos do endereo principal basta clicar no boto [Copiar Endereo Principal]; O endereo de entrega ser o endereo utilizado na emisso das notas fiscais e portanto no pode estar incompleto. Venda por meio de Nota Fiscal Eletrnica Passo 2 - Pedido de Venda Tela 4.1.3.1 O Pedido de venda o processo do sistema onde informa-se o distribuidor que est fazendo a compra e quais os produtos que o mesmo est solicitando. Insero de um pedido Aps apertar [Inserir] - Informar a modalidade/Tabela de preo que vai ser utilizada, dependendo da tabela os produtos tero um percentual de desconto diferente. - Cliente (obrigatrio) cdigo do cliente para quem o pedido est sendo realizado. - Produto (obrigatrio) Para adicionar/alterar ou retirar itens do pedido deve-se utilizar os botes referente a essas aes, e ento preencher os campos: R$ unitrio Valor unitrio do produto Quantidade Quantidade a ser vendida Desconto (%) Percentual de desconto sobre o produto Desconto (R$) Valor de desconto sobre o produto Depois de concluda a adio de todos os produtos do oramento, clicar no boto [totaliza o pedido] Venda por meio de Nota Fiscal Eletrnica Passo 3 Faturamento Tela 4.1.4.1 O Faturamento o processo onde transforma-se o pedido em uma pr-nota criando tambm registros financeiros. Faturar um pedido Para faturar uma mercadoria, primeiro deve-se clicar em [Novo] e escolher o pedido a ser faturado, aps isso, preencher os dados: Guia [Dados da nota fiscal] Espcie (obrigatrio) Espcie/Srie da nota fiscal Pr-cadastrado na tela 1.6.4. CFOP (obrigatrio) CDIGO FISCAL DE OPERAES E DE PRESTAES do faturamento. Valor do frete Valor em R$ do frete Base Clc. ICMS Valor em R$ da base de clculo de ICMS Alquota ICMS (%) Percentual de ICMS tributado Valor do seguro Valor em R$ cobrado em seguro Base Clc. ICMS Subst. Valor em R$ da base de clculo de ICMS de substituio. Alquota ICMS Subst. Percentual de ICMS de substituio tributado. Outras despesas Valor em R$ referente a outras despesas Total de desconto Valor em R$ total de descontos Guia [Destinatrio] Confirma os dados do destinatrio, pode alterar a condio de pagamento. Guia [Produtos] Guia para verificao dos produtos do faturamento Venda por meio de Nota Fiscal Eletrnica Passo 3 Faturamento Tela 4.1.4.1 Guia [Transportadora] Seleciona uma transportadora para o faturamento, tambm devem ser preenchidos os campos espcie, marca, nmero, quantidade(de volumes) e o tipo do frete. Guia [Cobrana] Preencher os campos: Prazo: Para gerao dos ttulos basta preencher quantos dias, a partir do vencimento inicial, estaro criados ou prximos ttulos, separando-os por TAB e finalizando com a 0 dias, exemplo: Para gerar ttulo para 30 e 60 dias deve-se preencher dessa forma: 30 TAB 60 TAB 0 TAB. Aps o 0 TAB ser exibido uma pergunta para confirmao dos ttulos e depois os mesmos sero exibidos para conferncia e se necessrio, correo. Confirme clicando em [Confirma] Venda por meio de Nota Fiscal Eletrnica Passo 4 Emisso da Nota Guardio NF-e Clique no boto [WebService] localizado na barra de atalhos no canto inferior esquerdo do Sistema Guardio. O WebService exibir sua tela inicial e estar pronto para uso. Venda por meio de Nota Fiscal Eletrnica Passo 4 Emisso da Nota Guardio NF-e Tela 1 WebService 1.1 As partes Perodo,Srie,N Fatura,Cliente,N Pedido eUF so respectivamente filtros de pesquisa, onde aperfeioar a sua pesquisa. Em Ordenao voc poder organizar em ordem por N Pr Nota,Data,Pedido eCliente. E em Processamento, como o prprio nome j diz, ele te mostrar os processos envolvidos. Na guia Retorno voc ver o retorno da SEFAZ. Para Selecionar uma nota j pesquisada pressione a Barra de Espao, para selecionar todas as notas selecione boto F5, e para desfazer a seleo escolha F6. Venda por meio de Nota Fiscal Eletrnica Passo 4 Emisso da Nota Guardio NF-e Tela 1 WebService 1.2 - As partes Perodo, Srie, Situao da Nfe, Chave Acesso, Cliente, Usurio, N Pedido e UF so respectivamente filtros de pesquisa, onde voc aperfeioar a sua pesquisa. - Em Ordenao voc poder organizar em ordem por N Pr Nota,Data,Pedido e Cliente. - Depois da pesquisa filtrada, selecione uma nota e pressione F5 para ficar ciente do N da chave desta nota selecionada. Venda por meio de Nota Fiscal Eletrnica Passo 4 Emisso da Nota Guardio NF-e OPERAES DO WEBSERVICE EMISSO DE NF-e Aps o faturamento j realizado (Guardio), acesse o menu do WebService, no item 1.1. Preencha os filtros necessrios para completar a consulta. Selecione as notas que deseja emitir. Logo aps pressione o boto validar, caso ocorra tudo em perfeitas condies, o sistema por si s, retornar automaticamente e far a impresso do DANFe. CANCELAMENTOS DE NF-e Acesse o menu 1.2 para fazer seu cancelamento. Preencha os filtros necessrios para a consulta da sua nota fiscal eletrnica. Preencha os filtros necessrios para a consulta da sua nota fiscal eletrnica. Seleciona a nota (barra de espao ou F5 para selecionar o n da chave da mesma). E clique em cancelar, logo depois surgir outro menu. Nesse novo menu , preencha os dados que se pede corretamente e confirme o cancelamento. INUTILIZAO DE FAIXA DE NF-e Selecione o Menu 1.3 (Inutilizao de faixa) Preencha os filtros de pesquisa para consultar uma nota. Selecione o boto Consultar. No quadro do lado esquerdo do menu , aparecer as notas pesquisadas, selecione uma. E clique no boto Inutilizar. Outras Operaes do Sistema Consulta de Estoque Tela 2.4.1. No campo superior esquerdo informa-se por qual informao ir ser pesquisado (Cdigo, Descrio, Subgrupo...) No campo em amarelo digite o produto que procura. Aps o retorno da busca, utilize o Grid inferior para selecionar o item e no superior para checar informaes. Estoque: Quantidade em estoque do produto selecionado. Preo Venda: Valor do venda do produto sem desconto. Reservado: Quantidade do produto separado para venda (Pedido de venda realizado). Encomendado: Quantidade do produto receber.