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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 1/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


01 LEGISLATIVA 22.280.074,28 0,00 22.280.074,28
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 22.280.074,28 0,00 22.280.074,28
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 22.280.074,28 0,00 22.280.074,28
02 JUDICIÁRIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
02.061.0151 AÇÃO JUDICIARIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 18.370.000,00 0,00 18.370.000,00
03.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
03.091.0151 AÇÃO JUDICIARIA 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
03.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 370.000,00 0,00 370.000,00
03.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 370.000,00 0,00 370.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 114.654.388,23 4.273,80 114.658.662,03
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 103.973.871,44 0,00 103.973.871,44
04.122.0010 GESTÃO AMBIENTAL 110.000,00 0,00 110.000,00
04.122.0040 HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS 215.300,00 0,00 215.300,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 103.648.571,44 0,00 103.648.571,44
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.058.401,79 4.273,80 6.062.675,59
04.123.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.058.401,79 4.273,80 6.062.675,59
04.124 CONTROLE INTERNO 98.000,00 0,00 98.000,00
04.124.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 98.000,00 0,00 98.000,00
04.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2.235.000,00 0,00 2.235.000,00
04.125.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.810.000,00 0,00 1.810.000,00
04.125.0187 URBANISMO E ARQUITETURA 425.000,00 0,00 425.000,00
04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 2.202.115,00 0,00 2.202.115,00
04.126.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.202.115,00 0,00 2.202.115,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 60.000,00 0,00 60.000,00
04.131.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 60.000,00 0,00 60.000,00
04.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 27.000,00 0,00 27.000,00
04.541.0010 GESTÃO AMBIENTAL 27.000,00 0,00 27.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 2.445.000,00 0,00 2.445.000,00
06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 855.000,00 0,00 855.000,00
06.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 855.000,00 0,00 855.000,00
06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 380.000,00 0,00 380.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


06.128.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 380.000,00 0,00 380.000,00
06.181 POLICIAMENTO 930.000,00 0,00 930.000,00
06.181.0077 TRÂNSITO E VIDA 930.000,00 0,00 930.000,00
06.452 SERVIÇOS URBANOS 280.000,00 0,00 280.000,00
06.452.0077 TRÂNSITO E VIDA 280.000,00 0,00 280.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.061.684,74 3.097.550,67 13.159.235,41
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.290.720,00 0,00 7.290.720,00
08.122.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 7.290.720,00 0,00 7.290.720,00
08.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 20.000,00 11.854,25 31.854,25
08.123.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 20.000,00 11.854,25 31.854,25
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 100.000,00 0,00 100.000,00
08.241.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 100.000,00 0,00 100.000,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE 500.425,38 106.831,29 607.256,67
08.243.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 250.425,38 0,00 250.425,38
08.243.0009 PROGRAMA JOVEM DO FUTURO 250.000,00 0,00 250.000,00
08.243.0018 PROGRAMA DE ERRACADIÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - PETI 0,00 106.831,29 106.831,29
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.140.539,36 2.868.953,89 5.009.493,25
08.244.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 1.736.256,09 496.486,82 2.232.742,91
08.244.0011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 164.283,27 889.716,73 1.054.000,00
08.244.0012 PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 311.690,56 311.690,56
08.244.0013 PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 0,00 179.500,00 179.500,00
08.244.0014 BOLSA FAMILIA 200.000,00 312.315,77 512.315,77
08.244.0016 GESTÃO DO SUAS 40.000,00 65.320,29 105.320,29
08.244.0017 PROTEÇÃO BASICA SOCIAL ESTADUAL 0,00 582.654,26 582.654,26
08.244.0019 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,00 31.269,46 31.269,46
08.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 109.911,24 109.911,24
08.334.0020 ACESSUAS TRABALHO 0,00 109.911,24 109.911,24
08.482 HABITAÇÃO URBANA 10.000,00 0,00 10.000,00
08.482.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 10.000,00 0,00 10.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 66.845.100,00 66.845.100,00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.865.000,00 4.865.000,00
09.122.0039 PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 4.865.000,00 4.865.000,00
09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 61.980.100,00 61.980.100,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


09.272.0039 PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 61.980.100,00 61.980.100,00
10 SAÚDE 52.894.227,42 199.031.433,79 251.925.661,21
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.156.000,00 8.296.341,68 10.452.341,68
10.122.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 2.156.000,00 8.296.341,68 10.452.341,68
10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 99.000,00 1.110.999,98 1.209.999,98
10.123.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 99.000,00 1.110.999,98 1.209.999,98
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 50.298.227,42 114.539.054,53 164.837.281,95
10.301.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 44.988.227,42 92.091.500,00 137.079.727,42
10.301.0054 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 7.194.572,56 7.194.572,56
10.301.0058 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 5.310.000,00 15.252.981,97 20.562.981,97
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 330.000,00 71.341.812,88 71.671.812,88
10.302.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
10.302.0030 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 7.925.139,48 7.925.139,48
10.302.0055 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.000,00 60.386.673,40 60.406.673,40
10.302.0151 AÇÃO JUDICIARIA 310.000,00 1.930.000,00 2.240.000,00
10.304 VIGILÃNCIA SANITÁRIA 0,00 515.000,00 515.000,00
10.304.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 400.000,00 400.000,00
10.304.0057 VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 115.000,00 115.000,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 11.000,00 2.888.224,72 2.899.224,72
10.305.0056 COMBATE A DST/AIDS 10.000,00 427.556,72 437.556,72
10.305.0057 VIGILÂNCIA EM SAUDE 1.000,00 2.460.668,00 2.461.668,00
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 340.000,00 340.000,00
10.306.0053 VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 340.000,00 340.000,00
11 TRABALHO 450.000,00 0,00 450.000,00
11.334 FOMENTO AO TRABALHO 450.000,00 0,00 450.000,00
11.334.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 450.000,00 0,00 450.000,00
12 EDUCAÇÃO 26.352.480,00 251.961.749,26 278.314.229,26
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 340.000,00 0,00 340.000,00
12.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 340.000,00 0,00 340.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.000.000,00 189.336.104,08 195.336.104,08
12.361.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 5.000.000,00 178.423.374,19 183.423.374,19
12.361.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 7.122.729,89 7.122.729,89
12.361.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000.000,00 3.790.000,00 4.790.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


12.362 ENSINO MÉDIO 10.012.480,00 95.000,00 10.107.480,00
12.362.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 10.012.480,00 95.000,00 10.107.480,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 10.000.000,00 60.369.694,18 70.369.694,18
12.365.0220 DESENVOVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 10.000.000,00 60.369.694,18 70.369.694,18
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 580.485,00 580.485,00
12.366.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 0,00 501.485,00 501.485,00
12.366.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 79.000,00 79.000,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 1.580.466,00 1.580.466,00
12.367.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 0,00 1.573.466,00 1.573.466,00
12.367.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 7.000,00 7.000,00
13 CULTURA 2.470.000,00 0,00 2.470.000,00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 320.000,00 0,00 320.000,00
13.122.0005 DIVERSIDADE CULTURAL 320.000,00 0,00 320.000,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00
13.392.0005 DIVERSIDADE CULTURAL 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00
15 URBANISMO 27.387.644,07 3.018.427,44 30.406.071,51
15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 585.000,00 0,00 585.000,00
15.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 585.000,00 0,00 585.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 8.680.000,00 3.018.427,44 11.698.427,44
15.451.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 8.680.000,00 3.018.427,44 11.698.427,44
15.452 SERVIÇOS URBANOS 14.522.644,07 0,00 14.522.644,07
15.452.0041 AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
15.452.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 2.232.644,07 0,00 2.232.644,07
15.452.0047 PARQUES E JARDINS 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00
15.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 4.780.000,00 0,00 4.780.000,00
15.452.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 450.000,00 0,00 450.000,00
15.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
15.512.0046 SANEAMENTO BASICO PAVIMENTAÇÃO 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
15.695 TURISMO 600.000,00 0,00 600.000,00
15.695.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 600.000,00 0,00 600.000,00
16 HABITAÇÃO 130.000,00 0,00 130.000,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 130.000,00 0,00 130.000,00
16.482.0004 HABITAÇÃO 130.000,00 0,00 130.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


18 GESTÃO AMBIENTAL 2.378.695,68 369.000,00 2.747.695,68
18.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
18.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 413.395,68 369.000,00 782.395,68
18.541.0010 GESTÃO AMBIENTAL 227.725,22 0,00 227.725,22
18.541.0147 RECICLAGEM E RESIDUOS SÓLIDOS 21.945,00 0,00 21.945,00
18.541.0148 PRESERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃO 134.805,00 0,00 134.805,00
18.541.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 18.920,46 0,00 18.920,46
18.541.0216 RECUPERAÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS DO PARQUE NATURAL MUNC. MICO LEAO DOU 10.000,00 369.000,00 379.000,00
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 165.300,00 0,00 165.300,00
18.542.0010 GESTÃO AMBIENTAL 165.300,00 0,00 165.300,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 900.000,00 0,00 900.000,00
19.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 900.000,00 0,00 900.000,00
19.122.0003 DIFUSÃO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA 900.000,00 0,00 900.000,00
20 AGRICULTURA 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00
20.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00
20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 310.000,00 0,00 310.000,00
20.604.0006 PRODUÇÃO AGROPECUARIA 310.000,00 0,00 310.000,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00
20.608.0006 PRODUÇÃO AGROPECUARIA 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00
22 INDÚSTRIA 400.000,00 0,00 400.000,00
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 400.000,00 0,00 400.000,00
22.661.0170 CONDOMINIO LOGISTICO 400.000,00 0,00 400.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 9.798.450,00 545.855,70 10.344.305,70
23.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 75.000,00 0,00 75.000,00
23.391.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 75.000,00 0,00 75.000,00
23.452 SERVIÇOS URBANOS 48.000,00 0,00 48.000,00
23.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 48.000,00 0,00 48.000,00
23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 460.000,00 0,00 460.000,00
23.691.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 420.000,00 0,00 420.000,00
23.691.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00 0,00 40.000,00
23.692 COMERCIALIZAÇÃO 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


23.692.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
23.695 TURISMO 1.515.450,00 545.855,70 2.061.305,70
23.695.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 1.115.450,00 545.855,70 1.661.305,70
23.695.0158 PROMOÇÃO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO 300.000,00 0,00 300.000,00
23.695.0161 INFORMAÇÕES, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS 100.000,00 0,00 100.000,00
23.813 LAZER 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
23.813.0063 PROMOÇÃO DE EVENTOS 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
24 COMUNICAÇÃO 453.790,00 0,00 453.790,00
24.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 453.790,00 0,00 453.790,00
24.131.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 453.790,00 0,00 453.790,00
25 ENERGIA 1.825.100,00 26.675.206,24 28.500.306,24
25.752 ENERGIA ELÉTRICA 1.825.100,00 26.675.206,24 28.500.306,24
25.752.0042 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.700.100,00 26.675.206,24 28.375.306,24
25.752.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 125.000,00 0,00 125.000,00
26 TRANSPORTE 3.164.494,23 324.105,77 3.488.600,00
26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 182.600,00 0,00 182.600,00
26.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 182.600,00 0,00 182.600,00
26.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.000,00 0,00 7.000,00
26.123.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 7.000,00 0,00 7.000,00
26.452 SERVIÇOS URBANOS 280.000,00 0,00 280.000,00
26.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 280.000,00 0,00 280.000,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.594.894,23 324.105,77 2.919.000,00
26.782.0026 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.594.894,23 324.105,77 2.919.000,00
26.785 TRANSPORTE ESPECIAIS 100.000,00 0,00 100.000,00
26.785.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 100.000,00 0,00 100.000,00
27 DESPORTO E LAZER 4.568.789,74 521.625,00 5.090.414,74
27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 283.900,00 0,00 283.900,00
27.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 283.900,00 0,00 283.900,00
27.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 115.000,00 0,00 115.000,00
27.125.0026 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 115.000,00 0,00 115.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 3.787.389,74 521.625,00 4.309.014,74
27.812.0002 DESPORTO E LAZER 1.167.389,74 521.625,00 1.689.014,74
27.812.0036 ESPORTE EM AÇÃO 680.000,00 0,00 680.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


27.812.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00
27.812.0190 CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS 290.000,00 0,00 290.000,00
27.813 LAZER 382.500,00 0,00 382.500,00
27.813.0036 ESPORTE EM AÇÃO 382.500,00 0,00 382.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 10.935.000,00 0,00 10.935.000,00
28.841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 10.175.000,00 0,00 10.175.000,00
28.841.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 10.175.000,00 0,00 10.175.000,00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 510.000,00 0,00 510.000,00
28.843.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 510.000,00 0,00 510.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 250.000,00 0,00 250.000,00
28.846.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 250.000,00 0,00 250.000,00
TOTAL 316.519.818,39 552.394.327,67 868.914.146,06

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 8/8
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00
TOTAL 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00

TOTAL GERAL 332.619.818,39 552.394.327,67 885.014.146,06

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