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Inspeção Predial

LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

1.1 - LOCAL

APROVAÇÃO SIM NÃO

1.1.1 A iluminação local interna e de pátio está adequada?


1.1.2 Os cuidados quanto a Ordem, limpeza e arrumação estão
compatíveis?
1.1.3 Vias de acesso e movimentação de pedestres estão sinalizadas e
demarcadas conforme legislação?
1.1.4 Os sistemas de ventilação são ideais para o local e tipo de
trabalho?
1.1.5 As instalações elétricas estão em boas condições? São seguras e
bem mantidas?
1.1.6 As salas do Setor Administrativo (piso, paredes, tetos) estão em
boas condições e limpas?
1.1.7 As salas do Setor Operacional (piso, paredes, tetos) estão em
boas condições e limpas?
1.1.8 As instalações de Armazenagem de cargas (piso, paredes, tetos)
estão em boas condições e limpas?
1.1.9 O mobiliário é ergonomicamente adequado aos trabalhos
desenvolvidos?
1.1.10 As ferramentas e equipamentos utilizados na manutenção
predial são adequados ao trabalho?
1.1.11 Portas, portões, divisórias e muros estão em boas condições e
preservam a segurança patrimonial?
1.1.12 O piso do pátio está adequado a manobras e estacionamento,
suportando o peso dos veículos?
1.1.13 As fiações elétricas e telefônicas estão em áreas seguras e
protegidas?
1.1.14 O sistema de drenagem e de contenção de água está adequado
para evitar interrupções das atividades?

1.2 – SINALIZAÇÃO

1.2.1 Há indicações adequadas para vias de circulação de pedestres,


veículos e caminhões
1.2.2 A sinalização de orientação para visitantes está em boa
condição?
1.2.3 Saídas de emergências estão bem sinalizadas (mínimo 02)?
1.2.4 Os equipamentos de proteção e segurança do local estão
indicados em local visível?
1.2.5 Há uma área de armazenagem separada para produtos
inflamáveis (limpeza e solventes)?
1.2.6 Há sinalizações de advertência (NÂO FUME, USE EPI´s, etc.)?
1.2.7 As áreas de estacionamento de veículos estão em bom estado e
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sinalizado?

1.3 – SEGURANÇA

APROVAÇÃO SIM NÃO

1.3.1 Os EPI´s e Conjunto de Equipamentos para Emergências estão


em boas condições de uso, higienização, guarda, prazo de
validade e são corretamente utilizados?
1.3.2 Porta calços e equipamentos utilizados no pátio estão em
ordem?
1.3.3 O chuveiro de Emergência e lava olhos estão em boas condições
de uso?
1.3.4 O posto de atendimento de primeiros socorros está acessível e
adequadamente equipado para atendimento imediato, a validade
dos materiais está correta?
1.3.5 O Kit de contenção de possíveis vazamentos com produtos
químicos esta disponível e identificado?
1.3.6 As FISPQ´s (fichas de segurança com informações relevantes
dos produtos transportados ou manuseados), estão disponíveis
para consulta em caso de emergências?
1.3.7 Há situações de riscos que precisam ser investigadas para ações
corretivas e preventivas?
1.3.8 Os EPI´s estão sendo utilizados pelos colaboradores expostos a
riscos, conforme Ordem de serviços?

1.4 – SEGURANÇA PATRIMONIAL

APROVAÇÃO SIM N

1.4.1 O local é guardado 24 horas por pessoas ou outros meios


equivalentes?
1.4.2 O local tem portões e portas que são mantidos fechados e
trancados, quando não há necessidade de sua abertura?
1.4.3 Estão sendo preenchidos corretamente os Controles de Acesso
de pessoas e veículos pela Portaria?
1.4.4 As normas internas de estacionamento de veículos no pátio e
estacionamento privativo estão sendo cumpridas pela Área de
Segurança?
1.4.5 A permanência de colaboradores em finais de semana e após
horário comercial está sendo registrada e autorizada pela
gerencia de Área conforme normas internas?
1.4.6 É mantido um controle rigoroso de identificação de veículos e
pedestres que adentram as dependências da EMPRESA?
1.4.7 O “Livro de Ocorrências” da Portaria está sendo corretamente
utilizado?
Inspeção Predial

1.4.8 O responsável pela leitura do “Livro de Ocorrências” está


tomando as providencias cabíveis e estas são evidenciadas por
registros?

1.5 – PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

APROVAÇÃO SIM NÃO

1.5.1 Os sistemas de prevenção e combate a incêndios estão em boas


condições?
1.5.2 Os sistemas de comunicação, alarme e rotas de fugas para
casos de emergências ou incêndios são funcionais?
1.5.3 Há um esquema visível de identificação para evacuação em
casos de emergências?
1.5.4 A eficiência do sistema de água de combate a incêndios está
adequada?
1.5.5 Os extintores estão sendo avaliados quanto ao prazo de validade
e testes hidrostáticos?
1.5.6 A brigada de incêndios está devidamente treinada e realiza
simulações periódicas?

1.6 – MEIO AMBIENTE

APROVAÇÃO SIM NÃO

1.6.1 Existem sinais de contaminações, derrames, manchas no piso?


1.6.2 Há sinalização para conscientização no item “MEIO AMBIENTE”?
1.6.3 A coleta de lixo seletiva (papel, plástico, metal e vidro) está
sendo praticada?
1.6.4 Os Registros de geração de resíduos estão sendo elaborados
corretamente?
1.6.5 Os resíduos gerados pela AGB, estão sendo segregados,
identificados, armazenados e realizadas as disposições finais
corretamente?
1.6.6 Os processos de verificação de fumaça preta e ruídos nos
veículos estão sendo realizados pela área responsável?

1.7– BACIA DE CONTENÇÃO

APROVAÇÃO SIM NÃO

1.7.1 Fissuras nas paredes e piso da bacia?


1.7.2 Condições do mostrador de nível de combustível?
1.7.3 Boca de descarga de combustível?
1.7.4 Condições gerais do suspiro na parte superior do tanque?
1.7.5 Condições gerais da caixa separadora?
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1.7.6 Condições gerais das placas de sinalização de


segurança?
1.7.7 Condições da válvula de descarga superior do tanque?
1.7.8 Condições do cabo terra?

OBSERVAÇÕES:

CASO SEJA CONSTADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU


CORRETIVA:

RELATORIO DE OCORRENCIA N.º DATA:

COORDENADOR SSMA GERENTE DA


ÁREA

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RESPONSAVEL PELA AVALIAÇÃO DATA:

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