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PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

ESTADO DE PERNAMBUCO

ORÇAMENTO

EXERCICIO: 2022

Avenida Jonas Camelo de Almeida, nº 17, Centro. Buíque - PE - CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03
Prefeitura Municipal de Buíque - 2022
AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


Lei 4.320/64 Anexo 1
Consolidado

RECEITA VALOR DESPESA VALOR


Receitas Correntes 136.437.615,00 Despesas Correntes 142.388.439,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.387.100,00 Pessoal e Encargos Sociais 97.988.410,00
Contribuições 9.314.000,00 Juros e Encargos da Dívida 3.000,00
Receita Patrimonial 816.000,00 Outras Despesas Correntes 44.397.029,00
Receita de Serviços 113.950,00
Transferências Correntes 118.679.465,00
Outras Receitas Correntes 1.127.100,00
Receitas Correntes (Intra-Orçamentária) 13.931.500,00
Contribuições (Intra-Orçamentária) 13.931.500,00

Déficit 5.950.824,00 Superávit 0,00

TOTAL 156.319.939,00 TOTAL 142.388.439,00

Superávit do Orçamento Corrente 6.141.676,00 Déficit do Orçamento Corrente 0,00

Receitas de Capital 8.836.951,00 Despesas de Capital 14.978.627,00


Operações de Crédito 0,00 Investimentos 14.648.627,00
Alienação de Bens 150.000,00 Inversões Financeiras 30.000,00
Transferências de Capital 8.686.951,00 Amortização da Dívida 300.000,00

TOTAL 14.978.627,00 TOTAL 14.978.627,00


Receitas Correntes 150.369.115,00 Despesas Correntes 142.388.439,00
Receitas de Capital 8.836.951,00 Despesas de Capital 14.978.627,00
Reserva de Contingência 1.839.000,00

TOTAL 159.206.066,00 TOTAL 159.206.066,00

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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.437.615,00
1.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.387.100,00 0,00
1.1.1.0.00.0.0.00 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 5.962.000,00 0,00 0,00
1.1.1.2.00.0.0.00 Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00 2.122.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.50.0.0.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0,00 0,00 1.872.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.2.50.0.1.00 500.000 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e
1.1.1.2.50.0.2.00 500.000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros de Mora
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida
1.1.1.2.50.0.4.00 500.000 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
1.1.1.2.53.0.0.00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
1.1.1.2.53.0.1.00 500.000 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.3.00.0.0.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0,00 0,00 0,00 2.265.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.01.0.0.00 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.01.0.1.00 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 500.000 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 0,00 0,00 2.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.1.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.1.1.00 500.000 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
1.1.1.3.03.4.0.00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -
1.1.1.3.03.4.1.00 500.000 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
1.1.1.4.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 1.575.000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4.51.0.0.00 Impostos sobre Serviços 0,00 0,00 1.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.51.1.0.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 0,00 1.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
1.1.1.4.51.1.1.00 500.000 1.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.0.00.0.0.00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 425.100,00 0,00 0,00


1.1.2.1.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00 0,00 296.100,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 0,00 0,00 296.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 296.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Coleta de Lixo 500.000 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.17 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 500.000 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.21 Taxas de serviços Cadastrais 500.000 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.22 Taxa de Serviços Administrativos 500.000 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais,
1.1.2.1.01.0.1.25 500.000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústrias e Prestadoras de Serv.
1.1.2.1.01.0.1.26 Taxa de Publicidade Comercial 500.000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
1.1.2.1.01.0.1.27 Taxa de Apreensão e Depósito 500.000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial
1.1.2.1.01.0.1.28 500.000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.01.0.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras 500.000 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.30 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 500.000 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 500.000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.32 Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil 500.000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.36 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 500.000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 500.000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 0,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Cons. Calçamento 500.000 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxas de Serviços Diversos 500.000 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.28 Taxa de Cemitérios 500.000 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.90 Taxa de Limpeza Pública 500.000 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.314.000,00 0,00
1.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 7.314.000,00 0,00 0,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de
1.2.1.5.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 7.314.000,00 0,00 0,00 0,00
Proteção Social
1.2.1.5.01.0.0.00 Contribuição do Servidor Civil 0,00 0,00 7.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.0.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo 0,00 7.313.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 7.312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil (Prefeitura) 801 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMS) 801 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Ativo Civil(Câmara) 801 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Civil) 801 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor de Exercício Anterior 801 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMAS) 801 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.2.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil - Multas e Juros 801 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.0.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1.01 Contribuição do Pensionista para o RPPS 801 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.2.4.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.2.4.1.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


systemainformatica.com.br/siorconp
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Prefeitura Municipal de Buíque - 2022
AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.2.4.1.50.0.0.00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -
1.2.4.1.50.0.1.00 751 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
1.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816.000,00 0,00
1.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 816.000,00 0,00 0,00
1.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correções Monetárias 0,00 0,00 0,00 811.350,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.0.00 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 786.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 786.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.01 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários 500.000 146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 540.000 180.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais -
1.3.2.1.01.0.1.03 500.100 34.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO DE SAÚDE
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FNAS
1.3.2.1.01.0.1.05 669 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- FEM
1.3.2.1.01.0.1.06 500.000 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais-
1.3.2.1.01.0.1.07 500.100 65.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esgotamento Sanitário
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais-
1.3.2.1.01.0.1.07 500.000 74.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esgotamento Sanitário
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários - FNDE
1.3.2.1.01.0.1.09 500.100 247.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência
1.3.2.1.04.0.0.00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Social - RPPS
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência
1.3.2.1.04.0.1.00 801 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Social - RPPS - Principal
1.3.2.2.00.0.0.00 Dividendos 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.2.01.0.0.00 Dividendos 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.2.01.0.1.00 Dividendos - Principal 500.000 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.9.00.0.0.00 Outros Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.9.99.0.0.00 Outros Valores Mobiliários 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.9.99.0.1.00 Outros Valores Mobiliários - Principal 500.000 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.0.0.00.0.0.00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.950,00 0,00
1.6.1.0.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00
1.6.1.1.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00
1.6.1.1.01.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.1.1.01.0.1.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.1.1.01.0.1.01 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos 500.000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.1.1.01.0.1.99 Outros Serviços Administrativos 500.000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.1.1.03.0.0.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.1.1.03.0.1.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 500.000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
1.6.3.0.00.0.0.00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.3.1.00.0.0.00 Serviços de Atendimento à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Atendimento à Saúde em Unidades do Governo Federal
1.6.3.1.01.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Atendimento à Saúde em Unidades do Governo Federal
1.6.3.1.01.0.1.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Principal
1.6.3.1.01.0.1.99 Outras Receitas de Serviços de Atendimento à Saúde 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.0.00.0.0.00 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 52.950,00 0,00 0,00
1.6.9.9.00.0.0.00 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 52.950,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.0.00 Outros Serviços 0,00 0,00 52.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.1.00 Outros Serviços - Principal 52.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.1.39 Serviços Veterinários 500.000 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.1.44 Serviços de Abates de Animais 500.000 42.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.1.46 Serviços de Cemitérios 500.000 6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.0.0.00.0.0.00 Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.679.465,00 0,00
1.7.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 65.627.501,00 0,00 0,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
1.7.1.1.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 39.889.120,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.1.51.0.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 0,00 0,00 39.884.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
1.7.1.1.51.1.0.00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -
1.7.1.1.51.1.1.00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 500.000 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.51.1.1.09 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 500.000 - 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota
1.7.1.1.51.2.0.00 0,00 1.946.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
entregue no mês de dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota
1.7.1.1.51.2.1.00 500.000 1.946.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
entregue no mês de dezembro - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota
1.7.1.1.51.3.0.00 0,00 1.938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
entregue no mês de julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota
1.7.1.1.51.3.1.00 500.000 1.938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.1.52.0.0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 5.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -
1.7.1.1.52.0.1.00 5.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 500.000 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.52.0.1.09 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR 500.000 - 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de
1.7.1.2.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Naturais
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
1.7.1.2.52.0.0.00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.2.52.4.0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.2.52.4.1.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 500.000 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RECEITA ORÇAMENTARIA
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Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
1.7.1.3.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 10.935.700,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –
1.7.1.3.50.0.0.00 Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e 0,00 0,00 10.935.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Públicos de Saúde
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e
1.7.1.3.50.1.0.00 0,00 8.467.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e
1.7.1.3.50.1.1.00 Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 8.467.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.3.50.1.1.10 Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada 600 5.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.32 Agentes Comunitários de Saúde 600 2.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.35 Programa Academia da Saúde 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.40 Piso da Atenção Básica a Saúde - Previne Brasil 600 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.69 Programa Saúde na Escola 600 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.70 Segurança Alimentar Nutricional na Saude 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e
1.7.1.3.50.2.0.00 0,00 1.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e
1.7.1.3.50.2.1.00 Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal 1.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.3.50.2.1.01 Centro de Assistência Psicosocial - CAPS 600 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.2.1.03 Receita de TFD 600 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.2.1.04 Atenção Média Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar 600 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.2.1.05 Receita do SAMU 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e
1.7.1.3.50.3.0.00 0,00 723.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e
1.7.1.3.50.3.1.00 Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal 723.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.3.50.3.1.01 Epidemiologia e Controle de Doenças 600 452.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.02 Vigilância Sanitária 600 71.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.04 Vigilância em Saúde 600 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e
1.7.1.3.50.4.0.00 Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e


1.7.1.3.50.4.1.00 Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.3.50.4.1.01 Farmácia Básica 600 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e
1.7.1.3.50.5.0.00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e
1.7.1.3.50.5.1.00 Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.3.50.5.1.01 GESTÃO SUS 600 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento
1.7.1.4.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 3.897.500,00 0,00 0,00 0,00
da Educação – FNDE
1.7.1.4.50.0.0.00 Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 1.751.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.50.0.1.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 550 1.751.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação
1.7.1.4.52.0.0.00 0,00 0,00 635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Escolar – PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação
1.7.1.4.52.0.1.00 552 635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Escolar – PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
1.7.1.4.53.0.0.00 0,00 0,00 1.001.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte do Escolar – PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
1.7.1.4.53.0.1.00 553 1.001.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte do Escolar – PNATE - Principal
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
1.7.1.4.99.0.0.00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
1.7.1.4.99.0.1.00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
Transferência Referente ao Programa Nacional do FNDE - PNAE -
1.7.1.4.99.0.1.05 552 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRECHE
1.7.1.4.99.0.1.06 Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - EJA 552 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Diretas do FNDE Referente ao PNAE/Pré - Escolar
1.7.1.4.99.0.1.07 552 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência Direta do FNDE Referente ao Programa Nacional de
1.7.1.4.99.0.1.09 552 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alimentação Escolar - Quilombora
Transferência Direta do FNDE Referente a Educação Jovens
1.7.1.4.99.0.1.10 569 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adultos - FNDE
Transferência Direta do FNDE Referente ao Programa Dinheiro
1.7.1.4.99.0.1.12 551 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direto na Escola - PDDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
1.7.1.4.99.0.1.99 569 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento da Educação - FNDE
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
1.7.1.5.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 7.730.000,00 0,00 0,00 0,00
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

Transferências de Recursos de Complementação da União ao


1.7.1.5.51.0.0.00 0,00 0,00 7.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundeb – VAAF
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
1.7.1.5.51.0.1.00 7.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundeb – VAAF - Principal
Transferência de Recursos da Complementação da União ao Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
1.7.1.5.51.0.1.01 541.000 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 30%

Transferência de Recursos da Complementação da União ao Fundo


de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
1.7.1.5.51.0.1.02 541.107 5.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70%

Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência


1.7.1.6.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 1.568.000,00 0,00 0,00 0,00
Social – FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
1.7.1.6.50.0.0.00 0,00 0,00 1.568.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Social – FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
1.7.1.6.50.0.1.00 1.568.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Social – FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.01 Programa Bolsa Família 660 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência
1.7.1.6.50.0.1.02 660 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Social - IGD/SUAS
1.7.1.6.50.0.1.03 Centro de Referêcia de Assistência Social - CRAS 660 419.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
1.7.1.6.50.0.1.04 660 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.6.50.0.1.05 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 660 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Programa e Atenção Integral à Família - PAIF 660 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.07 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV 660 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.08 Programa Criança Feliz - PCF 660 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de
1.7.1.6.50.0.1.99 669 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social - FNAS
1.7.1.7.00.0.0.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de
1.7.1.7.50.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde – SUS
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de
1.7.1.7.50.0.1.00 636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde – SUS - Principal
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
1.7.1.7.51.0.0.00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
1.7.1.7.51.0.1.00 575 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação - Principal
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
1.7.1.7.52.0.0.00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
1.7.1.7.52.0.1.00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social - Principal
Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de
1.7.1.7.52.0.1.01 665 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social
1.7.1.7.52.0.1.02 Transferências União para Ações de Combate ao COVID -19 602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
1.7.1.9.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 602.181,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96
1.7.1.9.51.0.0.00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96
1.7.1.9.51.0.1.00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Principal
Transferências Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96
1.7.1.9.51.0.1.01 500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.9.51.0.1.02 Transferencia Financeira LC 176/2020 500.000 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução para Formação do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96
1.7.1.9.51.0.1.99 500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
1.7.1.9.99.0.0.00 0,00 0,00 542.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -
1.7.1.9.99.0.1.00 500.000 179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -
1.7.1.9.99.0.1.00 500.000 363.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
1.7.2.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.781.964,00 0,00 0,00
Entidades
1.7.2.1.00.0.0.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 10.408.700,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.0.00 Cota-Parte do ICMS 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
1.7.2.1.50.0.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS 500.000 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.1.99 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS 500.000 - 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.0.00 Cota-Parte do IPVA 0,00 0,00 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA 500.000 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.1.99 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA 500.000 - 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.52.0.0.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.52.0.1.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 500.000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -
1.7.2.1.52.0.1.99 500.000 - 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exportação
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
1.7.2.1.53.0.0.00 0,00 0,00 136.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
1.7.2.1.53.0.1.00 750 136.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas
1.7.2.4.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 1.856.000,00 0,00 0,00 0,00
Entidades
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema
1.7.2.4.50.0.0.00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Único de Saúde – SUS
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema
1.7.2.4.50.0.1.00 621 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Único de Saúde – SUS - Principal
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas
1.7.2.4.51.0.0.00 0,00 0,00 1.391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Educação
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas
1.7.2.4.51.0.1.00 1.391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Educação - Principal
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas
1.7.2.4.51.0.1.01 575 1.391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Educação - Principal - A Caminho da Escola
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas
1.7.2.4.99.0.0.00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidades
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas
1.7.2.4.99.0.1.00 665 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidades - Principal
1.7.2.9.00.0.0.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 517.264,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.0.00 Outras Transferências dos Estados e DF 0,00 0,00 517.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.00 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 517.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado - Farmácia Básica 659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.99 Outras Transferências dos Estados 669 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.99 Outras Transferências dos Estados 500.000 235.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.99 Outras Transferências dos Estados 669 111.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.5.0.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 40.270.000,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
1.7.5.1.00.0.0.00 Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 0,00 0,00 0,00 40.270.000,00 0,00 0,00 0,00
Profissionais da Educação - FUNDEB
1.7.5.1.50.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 0,00 0,00 40.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
1.7.5.1.50.0.1.00 Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 40.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e
1.7.5.1.50.0.1.01 Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 540.107 27.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profissionais da Educação - FUNDEB - 70%
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e
1.7.5.1.50.0.1.02 Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 540.000 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profissionais da Educação - FUNDEB - 30%
1.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.100,00 0,00
1.9.2.0.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 215.600,00 0,00 0,00
1.9.2.1.00.0.0.00 Indenizações 0,00 0,00 0,00 60.900,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.1.99.0.0.00 Outras Indenizações 0,00 0,00 60.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.1.99.0.1.00 Outras Indenizações - Principal 500.000 60.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0.00 Restituições 0,00 0,00 0,00 154.700,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.0.00 Outras Restituições 0,00 0,00 154.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.00 Outras Restituições - Principal 801 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.00 Outras Restituições - Principal 500.000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.00 Outras Restituições - Principal 500.000 19.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 911.500,00 0,00 0,00
1.9.9.9.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 911.500,00 0,00 0,00 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes
1.9.9.9.01.0.0.00 Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes


1.9.9.9.01.0.1.00 Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal 801 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes


1.9.9.9.03.0.0.00 Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes


1.9.9.9.03.0.1.00 Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal 801 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.9.99.0.0.00 Outras Receitas 0,00 0,00 661.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -
1.9.9.9.99.2.0.00 0,00 661.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Primárias
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -
1.9.9.9.99.2.1.00 500.000 661.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Primárias - Principal
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -
1.9.9.9.99.2.1.00 500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Primárias - Principal
2.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.836.951,00
2.1.0.0.00.0.0.00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.0.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


systemainformatica.com.br/siorconp
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AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
2.1.1.9.00.0.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.9.99.0.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.9.99.0.1.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
2.2.1.0.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
2.2.1.3.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.3.01.0.0.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.3.01.0.1.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 755 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.0.0.00.0.0.00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.686.951,00 0,00
2.4.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 6.167.937,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
2.4.1.1.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 2.865.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -
2.4.1.1.51.0.0.00 Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços 0,00 0,00 2.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Públicos de Saúde
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de
2.4.1.1.51.1.0.00 0,00 2.155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de
2.4.1.1.51.1.1.00 Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal 2.155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Recursos da União Destinados a Construção de


2.4.1.1.51.1.1.01 601 1.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UBS
2.4.1.1.51.1.1.02 Aquisição de Equipamentos para Atenção Primária a Saúde 899 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.1.51.1.1.03 Aquisição de Equipamentos para Atenção Primária a Saúde 601 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de
2.4.1.1.51.2.0.00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de
2.4.1.1.51.2.1.00 Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.1.51.2.1.01 Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ambulatorial 601 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de
2.4.1.1.51.3.0.00 Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de


2.4.1.1.51.3.1.00 Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.1.51.3.1.01 Aquisição de Equipamentos para Farmácia Básica 601 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de
2.4.1.1.51.4.0.00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de
2.4.1.1.51.4.1.00 Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.1.51.4.1.01 Vigilância Sanitária 601 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento
2.4.1.2.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 644.000,00 0,00 0,00 0,00
da Educação – FNDE
2.4.1.2.50.0.0.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de 0,00 0,00 644.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
Educação
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar
2.4.1.2.50.1.0.00 0,00 644.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar
2.4.1.2.50.1.1.00 para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal 644.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Recursos Destinados a Contrução de Creche


2.4.1.2.50.1.1.03 599 274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos Destinados a Construção de Quadras
2.4.1.2.50.1.1.04 575 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poliesportivas
2.4.1.2.50.1.1.05 Transderências de Outros Recursos Vinculados 899 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
2.4.1.3.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00
Social – FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
2.4.1.3.50.0.0.00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Social – FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
2.4.1.3.50.0.1.00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Social – FNAS - Principal
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência
2.4.1.3.50.0.1.01 660 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Social - IGD/SUAS
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência
2.4.1.3.50.0.1.02 660 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Social - IGD/PBF
2.4.1.3.50.0.1.03 Centro de Referêcia de Assistência Social - CRAS 660 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.3.50.0.1.04 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV 660 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
2.4.1.3.50.0.1.05 660 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.00.0.0.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de
2.4.1.4.50.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde – SUS
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de
2.4.1.4.50.0.1.00 636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde – SUS - Principal
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de
2.4.1.4.51.0.0.00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de
2.4.1.4.51.0.1.00 575 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação - Principal
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
2.4.1.9.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 2.300.937,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades
2.4.1.9.99.0.0.00 0,00 0,00 2.300.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades -
2.4.1.9.99.0.1.00 500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades -
2.4.1.9.99.0.1.00 700 1.864.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades -
2.4.1.9.99.0.1.00 500.000 436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
2.4.2.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.519.014,00 0,00 0,00
Entidades
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos
2.4.2.1.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
Estados e DF
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
2.4.2.1.50.0.0.00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2.1.50.0.1.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 601 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
SUS - Principal
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -
2.4.2.1.50.0.1.00 500.000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas
2.4.2.2.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 2.063.014,00 0,00 0,00 0,00
Entidades
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de
2.4.2.2.50.0.0.00 0,00 0,00 993.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde – SUS
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de
2.4.2.2.50.0.1.00 636 993.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde – SUS - Principal
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de
2.4.2.2.50.0.1.00 636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde – SUS - Principal
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas
2.4.2.2.51.0.0.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Educação
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas
2.4.2.2.51.0.1.00 575 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Educação - Principal
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas
2.4.2.2.99.0.0.00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidades
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas
2.4.2.2.99.0.1.00 575 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidades - Principal
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas
2.4.2.2.99.0.1.00 701 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidades - Principal
2.4.2.9.00.0.0.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 0,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
2.4.2.9.51.0.0.00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -
2.4.2.9.51.0.1.00 500.100 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
2.4.2.9.99.0.0.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 0,00 316.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.9.99.0.1.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 500.000 316.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.931.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.931.500,00 0,00
7.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.931.500,00 0,00 0,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de
7.2.1.5.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 13.931.500,00 0,00 0,00 0,00
Proteção Social (Intra-Orçamentária)
7.2.1.5.02.0.0.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 13.811.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (Intra-Orçamentária)
7.2.1.5.02.1.0.00 0,00 13.811.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (Intra-
7.2.1.5.02.1.1.00 13.791.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentária)
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (PM) (intra-
7.2.1.5.02.1.1.01 801 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentária)
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (FMS) (intra-
7.2.1.5.02.1.1.02 801 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentária)
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (Câmara) (intra-
7.2.1.5.02.1.1.03 801 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentária)
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido) (intra-
7.2.1.5.02.1.1.04 801 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentária)
Contribuição Patronal de Exercício Anterior (intra-Orçamentária)
7.2.1.5.02.1.1.05 801 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (FMAS) (intra- 801 27.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
Orçamentária)
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora
7.2.1.5.02.1.2.00 20.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Intra-Orçamentária)
Multas e Juros da Mora da Contribuição Patronal (Intra-
7.2.1.5.02.1.2.01 801 20.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentária)
7.2.1.5.51.0.0.00 Contribuição Patronal - Parcelamentos (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (Intra-
7.2.1.5.51.1.0.00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentária)
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -
7.2.1.5.51.1.1.00 801 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal (Intra-Orçamentária)
1
Fonte da Receita
2
Tipo da Receita
3
Desdobramento
4
Desdobramento
5
Desdobramento
6
Espécie
7
Origem
8
Categoria Econômica
TOTAL 159.206.066,00

* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:


Código Descrição Valor
500.0000 Recursos não vinculados de Impostos 60.152.115,00
500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 347.700,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00
540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 12.480.600,00
540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 27.970.000,00
541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 2.100.000,00
541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 5.630.000,00
550 Transferência do Salário-Educação 1.751.000,00
551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 71.500,00
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.004.500,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.001.500,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 69.000,00
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 2.051.000,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação 274.000,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.935.700,00
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 2.835.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 400.000,00
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 993.014,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.721.000,00
665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 170.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 361.300,00

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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO 2 DESD. 3 3 DESD. 2 4 DESD. 1 5 ESPÉCIE 6 ORIGEM 7 CAT. ECON. 8
Código Descrição Valor
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 1.864.937,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 760.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 136.700,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 2.000.000,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 150.000,00
801 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 21.555.500,00
899 Outros Recursos Vinculados 320.000,00
TOTAL 159.206.066,00

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SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA POR FONTE


Consolidado

FONTE DE RECURSO RECEITA PREVISTA DESPESA FIXADA


500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.152.115,00 60.152.115,00
500.1001 - Recursos não vinculados de Impostos - Educação 347.700,00 347.700,00
500.1002 - Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
501 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00
540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 12.480.600,00 12.480.600,00
540.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 27.970.000,00 27.970.000,00
541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.050.000,00 1.050.000,00
541.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 2.815.000,00 2.815.000,00
542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 1.050.000,00 1.050.000,00
542.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 2.815.000,00 2.815.000,00
543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00
543.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 0,00 0,00
550 - Transferência do Salário-Educação 1.751.000,00 1.751.000,00
551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na 71.500,00 71.500,00
Escola (PDDE)
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 1.004.500,00 1.004.500,00
Alimentação Escolar (PNAE)
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 1.001.500,00 1.001.500,00
Transporte Escolar (PNATE)
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 69.000,00 69.000,00
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses 0,00 0,00
vinculados à Educação
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à 0,00 0,00
Educação
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados 0,00 0,00
à Educação
573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 0,00 0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0,00 0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à 2.051.000,00 2.051.000,00
Educação
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 0,00 0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação 274.000,00 274.000,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 10.935.700,00 10.935.700,00
Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 2.835.000,00 2.835.000,00
Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 0,00 0,00
Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos
destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 0,00 0,00
Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos
destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 400.000,00 400.000,00
Estadual
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos 0,00 0,00
Municipais
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses 0,00 0,00
vinculados à Saúde
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à 0,00 0,00
Saúde
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados 0,00 0,00
à Saúde
634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 0,00 0,00
635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 0,00 0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à 993.014,00 993.014,00
Saúde
658 - Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19 0,00 0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.721.000,00 1.721.000,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0,00 0,00
665 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 170.000,00 170.000,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 361.300,00 361.300,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 1.864.937,00 1.864.937,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 760.000,00 760.000,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios 0,00 0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades 0,00 0,00
704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00
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SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA POR FONTE


Consolidado

FONTE DE RECURSO RECEITA PREVISTA DESPESA FIXADA


705 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00
706.3110 - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 0,00 0,00
706.3120 - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares de Bancada 0,00 0,00
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 0,00 0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 0,00 0,00
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0,00 0,00
710 - Transferência Especial dos Estados 0,00 0,00
749 - Outras vinculações de transferências 0,00 0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 136.700,00 136.700,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 2.000.000,00 2.000.000,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito 0,00 0,00
753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições 0,00 0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 150.000,00 150.000,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta 0,00 0,00
757 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte 0,00 0,00
758 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte 0,00 0,00
759 - Recursos vinculados a fundos 0,00 0,00
760 - Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais 0,00 0,00
761 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 0,00 0,00
799 - Outras vinculações legais 0,00 0,00
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00
801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 21.555.500,00 21.555.500,00
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00
803 - Recursos vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) 0,00 0,00
860 - Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios 0,00 0,00
861 - Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais 0,00 0,00
862 - Depósitos de terceiros 0,00 0,00
869 - Outros recursos extraorçamentários 0,00 0,00
880 - Recursos próprios dos consórcios 0,00 0,00
898 - Recursos não classificados – a classificar 0,00 0,00
899 - Outros Recursos Vinculados 320.000,00 320.000,00
TOTAL 159.206.066,00 159.206.066,00
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SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA


Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função do Governo
Consolidado

RECEITA
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes 136.437.615,00
1.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.387.100,00
1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições 9.314.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 816.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00 Receita de Serviços 113.950,00
1.7.0.0.00.0.0.00 Transferências Correntes 118.679.465,00
1.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 1.127.100,00
2.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 8.836.951,00
2.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens 150.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00 Transferências de Capital 8.686.951,00
7.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes 13.931.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições 13.931.500,00
TOTAL 159.206.066,00

DESPESA
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
01 Legislativa 4.530.456,00
02 Judiciária 524.000,00
04 Administração 10.261.050,00
08 Assistência Social 6.131.500,00
09 Previdência Social 23.657.500,00
10 Saúde 26.251.200,00
12 Educação 62.419.983,00
13 Cultura 3.063.000,00
15 Urbanismo 15.001.714,00
16 Habitação 130.000,00
17 Saneamento 1.020.000,00
18 Gestão Ambiental 373.000,00
20 Agricultura 2.656.663,00
23 Comércio e Serviços 239.000,00
26 Transporte 350.000,00
27 Desporto e Lazer 458.000,00
28 Encargos Especiais 300.000,00
99 Reserva de Contingencia 1.839.000,00

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SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA


Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função do Governo
Consolidado

TOTAL 159.206.066,00

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ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL


POR ORGÃO
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL


01.00 PODER LEGISLATIVO 4.530.456,00 4.530.456,00
02.00 PODER EXECUTIVO 1.518.000,00 1.518.000,00
03.00 SECRETARIA DE GOVÊRNO 1.037.000,00 1.037.000,00
04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 524.000,00 524.000,00
05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.486.050,00 2.300.000,00 6.786.050,00
06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 3.590.000,00 3.590.000,00
07.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 224.000,00 224.000,00
08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.327.500,00 6.327.500,00
09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES 3.471.000,00 3.471.000,00
10.00 SECRETARIA DE SAÚDE 138.000,00 138.000,00
11.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 295.000,00 295.000,00
12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 16.561.714,00 16.561.714,00
13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 2.885.663,00 2.885.663,00
14.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 373.000,00 373.000,00
15.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE 203.200,00 203.200,00
16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 261.000,00 26.113.200,00 26.374.200,00
17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 58.000,00 5.162.300,00 5.220.300,00
18.00 FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE 220.000,00 21.335.500,00 21.555.500,00
19.00 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 471.000,00 471.000,00
20.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 305.000,00 305.000,00
21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 201.000,00 22.000,00 223.000,00
22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 56.592.483,00 56.592.483,00

TOTAL 103.165.866,00 56.040.200,00 159.206.066,00

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ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL


POR UNIDADE
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL


01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 4.530.456,00 4.530.456,00
02.01 GABINETE DO PREFEITO 1.518.000,00 1.518.000,00
03.01 ASSESSORIA GOVERNAMENTAL 1.037.000,00 1.037.000,00
04.01 ASSESSORIA JURÍDICA 524.000,00 524.000,00
05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.476.050,00 2.300.000,00 6.776.050,00
05.02 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 10.000,00 10.000,00
06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE 3.208.000,00 3.208.000,00
06.02 TESOURARIA 69.000,00 69.000,00
06.03 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS 3.000,00 3.000,00
06.04 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO 310.000,00 310.000,00
07.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 224.000,00 224.000,00
08.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 6.327.500,00 6.327.500,00
09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO 393.000,00 393.000,00
09.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.013.000,00 3.013.000,00
09.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 65.000,00 65.000,00
10.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 138.000,00 138.000,00
11.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 295.000,00 295.000,00
12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 933.000,00 933.000,00
12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 13.830.714,00 13.830.714,00
12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.798.000,00 1.798.000,00
13.01 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO 129.000,00 129.000,00
13.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 2.756.663,00 2.756.663,00
14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 373.000,00 373.000,00
15.01 APOIO A JUVENTUDE 203.200,00 203.200,00
16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS 261.000,00 11.757.500,00 12.018.500,00
16.02 DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA 980.000,00 980.000,00
16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 12.428.700,00 12.428.700,00
16.04 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 95.000,00 95.000,00
16.05 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA, EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 852.000,00 852.000,00
17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 58.000,00 4.499.300,00 4.557.300,00
17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 663.000,00 663.000,00
18.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE 220.000,00 21.335.500,00 21.555.500,00
19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 471.000,00 471.000,00
20.01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 305.000,00 305.000,00
21.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA MULHER 201.000,00 22.000,00 223.000,00
22.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 7.749.883,00 7.749.883,00

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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL


POR UNIDADE
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL


22.02 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES 506.000,00 506.000,00
22.03 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO 156.000,00 156.000,00
22.04 FUNDEB 48.180.600,00 48.180.600,00

TOTAL 103.165.866,00 56.040.200,00 159.206.066,00

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ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL


POR FUNÇÃO
Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL


01 Legislativa 4.530.456,00 4.530.456,00
02 Judiciária 524.000,00 524.000,00
04 Administração 10.261.050,00 10.261.050,00
08 Assistência Social 6.131.500,00 6.131.500,00
09 Previdência Social 23.657.500,00 23.657.500,00
10 Saúde 26.251.200,00 26.251.200,00
12 Educação 62.419.983,00 62.419.983,00
13 Cultura 3.063.000,00 3.063.000,00
15 Urbanismo 15.001.714,00 15.001.714,00
16 Habitação 130.000,00 130.000,00
17 Saneamento 1.020.000,00 1.020.000,00
18 Gestão Ambiental 373.000,00 373.000,00
20 Agricultura 2.656.663,00 2.656.663,00
23 Comércio e Serviços 239.000,00 239.000,00
26 Transporte 350.000,00 350.000,00
27 Desporto e Lazer 458.000,00 458.000,00
28 Encargos Especiais 300.000,00 300.000,00
99 Reserva de Contingencia 1.839.000,00 1.839.000,00

TOTAL 103.165.866,00 56.040.200,00 159.206.066,00

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES


Lei 4.320/64 Anexo 9
Consolidado

FUNÇÃO Comércio e Serviços


Administração Agricultura Assistência Social Cultura
ÓRGÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA
0,00 0,00 471.000,00 0,00 0,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 5.162.300,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER EXECUTIVO 1.518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE 0,00 0,00 203.200,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 0,00 2.656.663,00 0,00 229.000,00 0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.486.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS 2.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE GOVÊRNO 1.037.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.063.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total por Função 10.261.050,00 2.656.663,00 6.131.500,00 239.000,00 3.063.000,00

FUNÇÃO
Desporto e Lazer Educação Encargos Especiais Gestão Ambiental Habitação
ÓRGÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES


Lei 4.320/64 Anexo 9
Consolidado

FUNÇÃO
Desporto e Lazer Educação Encargos Especiais Gestão Ambiental Habitação
ÓRGÃO
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 56.092.483,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 6.327.500,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE GOVÊRNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 373.000,00 0,00
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES 408.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total por Função 458.000,00 62.419.983,00 300.000,00 373.000,00 130.000,00

FUNÇÃO Reserva de
Judiciária Legislativa Previdência Social Saneamento
ÓRGÃO Contingencia
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 261.000,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES


Lei 4.320/64 Anexo 9
Consolidado

FUNÇÃO Reserva de
Judiciária Legislativa Previdência Social Saneamento
ÓRGÃO Contingencia
FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE 0,00 0,00 21.335.500,00 220.000,00 0,00
PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 4.530.456,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 524.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
SECRETARIA DE GOVÊRNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00
Total por Função 524.000,00 4.530.456,00 23.657.500,00 1.839.000,00 1.020.000,00

FUNÇÃO
Saúde Transporte Urbanismo Total por Órgão
ÓRGÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA
0,00 0,00 0,00 471.000,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 305.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 5.220.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 56.592.483,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.113.200,00 0,00 0,00 26.374.200,00
FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE 0,00 0,00 0,00 21.555.500,00
PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 1.518.000,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 4.530.456,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES


Lei 4.320/64 Anexo 9
Consolidado

FUNÇÃO
Saúde Transporte Urbanismo Total por Órgão
ÓRGÃO
SECRETARIA DA JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00 203.200,00
SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 2.885.663,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 6.786.050,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 524.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 295.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 6.327.500,00
SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 3.590.000,00
SECRETARIA DE GOVÊRNO 0,00 0,00 0,00 1.037.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 373.000,00
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 350.000,00 15.001.714,00 16.561.714,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 224.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES 0,00 0,00 0,00 3.471.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 0,00 0,00 0,00 223.000,00
Total por Função 26.251.200,00 350.000,00 15.001.714,00 159.206.066,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 01.00 PODER LEGISLATIVO


Unidade: 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


01 Legislativa 180.000,00 4.350.456,00 4.530.456,00
01.031 Ação Legislativa 180.000,00 4.350.456,00 4.530.456,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 180.000,00 4.350.456,00 4.530.456,00
01.031.0001.1.001 MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA 100.000,00 100.000,00
01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 80.000,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 4.214.456,00 4.214.456,00
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 131.000,00 131.000,00
01.031.0001.2.003 DISPÊNDIO COM INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00

TOTAL 180.000,00 4.350.456,00 0,00 4.530.456,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO


Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


04 Administração 20.000,00 1.498.000,00 1.518.000,00
04.122 Administração Geral 20.000,00 1.498.000,00 1.518.000,00
04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 1.498.000,00 1.518.000,00
04.122.0003.1.003 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 20.000,00 20.000,00
04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.325.000,00 1.325.000,00
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 173.000,00 173.000,00

TOTAL 20.000,00 1.498.000,00 0,00 1.518.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 03.00 SECRETARIA DE GOVÊRNO


Unidade: 03.01 ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


04 Administração 20.000,00 1.017.000,00 1.037.000,00
04.122 Administração Geral 20.000,00 1.017.000,00 1.037.000,00
04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 1.017.000,00 1.037.000,00
04.122.0003.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 20.000,00 20.000,00
04.122.0003.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO 1.017.000,00 1.017.000,00

TOTAL 20.000,00 1.017.000,00 0,00 1.037.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS


Unidade: 04.01 ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


02 Judiciária 524.000,00 524.000,00
02.061 Ação Judiciária 524.000,00 524.000,00
02.061.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 524.000,00 524.000,00
02.061.0003.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS 524.000,00 524.000,00

TOTAL 0,00 524.000,00 0,00 524.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


Unidade: 05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


04 Administração 20.000,00 4.456.050,00 4.476.050,00
04.122 Administração Geral 20.000,00 4.456.050,00 4.476.050,00
04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 4.456.050,00 4.476.050,00
04.122.0003.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 20.000,00
04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 3.619.050,00 3.619.050,00
04.122.0003.2.010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 837.000,00 837.000,00
09 Previdência Social 2.300.000,00 2.300.000,00
09.271 Previdência Básica 2.300.000,00 2.300.000,00
09.271.0009 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 2.300.000,00 2.300.000,00
09.271.0009.2.011 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 2.300.000,00 2.300.000,00

TOTAL 20.000,00 6.756.050,00 0,00 6.776.050,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


Unidade: 05.02 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


04 Administração 10.000,00 10.000,00
04.122 Administração Geral 10.000,00 10.000,00
04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 10.000,00
04.122.0003.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 10.000,00 10.000,00

TOTAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


Unidade: 06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


04 Administração 20.000,00 2.088.000,00 2.108.000,00
04.122 Administração Geral 45.000,00 45.000,00
04.122.0108 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.000,00 45.000,00
04.122.0108.2.013 AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES AOS CONTRIB. IPTU E ISS 45.000,00 45.000,00
04.123 Administração Financeira 1.393.000,00 1.393.000,00
04.123.0016 SERVIÇOS FINANCEIROS 1.393.000,00 1.393.000,00
04.123.0016.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 1.393.000,00 1.393.000,00
04.124 Controle Interno 20.000,00 650.000,00 670.000,00
04.124.0017 GESTÃO DA CONTABILIDADE 20.000,00 650.000,00 670.000,00
04.124.0017.1.006 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS 20.000,00 20.000,00
04.124.0017.2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 650.000,00 650.000,00
28 Encargos Especiais 300.000,00 300.000,00
28.843 Servico da Dívida Interna 300.000,00 300.000,00
28.843.0019 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 300.000,00 300.000,00
28.843.0019.1.007 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 300.000,00 300.000,00
99 Reserva de Contingencia 800.000,00 800.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 800.000,00 800.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 800.000,00 800.000,00
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 800.000,00 800.000,00

TOTAL 320.000,00 2.088.000,00 800.000,00 3.208.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


Unidade: 06.02 TESOURARIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


04 Administração 69.000,00 69.000,00
04.123 Administração Financeira 69.000,00 69.000,00
04.123.0018 GESTÃO FINANCEIRA 69.000,00 69.000,00
04.123.0018.2.016 MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA 69.000,00 69.000,00

TOTAL 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


Unidade: 06.03 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


04 Administração 3.000,00 3.000,00
04.124 Controle Interno 3.000,00 3.000,00
04.124.0020 ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS 3.000,00 3.000,00
04.124.0020.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS 3.000,00 3.000,00

TOTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


Unidade: 06.04 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


04 Administração 30.000,00 280.000,00 310.000,00
04.123 Administração Financeira 30.000,00 280.000,00 310.000,00
04.123.0016 SERVIÇOS FINANCEIROS 30.000,00 280.000,00 310.000,00
04.123.0016.1.008 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ULTENSILIOS DIVERSOS 30.000,00 30.000,00
04.123.0016.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO 280.000,00 280.000,00

TOTAL 30.000,00 280.000,00 0,00 310.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 07.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO


Unidade: 07.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


04 Administração 10.000,00 214.000,00 224.000,00
04.121 Planejamento e Orçamento 10.000,00 214.000,00 224.000,00
04.121.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 187.000,00 197.000,00
04.121.0003.1.009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 10.000,00 10.000,00
04.121.0003.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 187.000,00 187.000,00
04.121.0020 ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS 27.000,00 27.000,00
04.121.0020.2.020 MANUENÇÃO DE CONVÊNIO COM O CONDOMAR 27.000,00 27.000,00

TOTAL 10.000,00 214.000,00 0,00 224.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


12 Educação 1.034.000,00 5.293.500,00 6.327.500,00
12.361 Ensino Fundamental 740.000,00 5.014.000,00 5.754.000,00
12.361.0002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 735.000,00 735.000,00
12.361.0002.2.021 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 735.000,00 735.000,00
12.361.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 390.000,00 4.279.000,00 4.669.000,00
12.361.0004.1.010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO 50.000,00 50.000,00
12.361.0004.1.013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIV.- MDE EST 100.000,00 100.000,00
12.361.0004.1.014 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIVERSOS- CONV.UNIÃO 150.000,00 150.000,00
12.361.0004.1.015 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIVERSOS - CONV. ESTADO 10.000,00 10.000,00
12.361.0004.1.099 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV. - SALÁRIO 80.000,00 80.000,00
12.361.0004.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.030.000,00 1.030.000,00
12.361.0004.2.024 MANUTENÇÃO DOS PROG. DO ENS. BÁSICO - CONV. UNIÃO 100.000,00 100.000,00
12.361.0004.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE 164.000,00 164.000,00
12.361.0004.2.030 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO 521.000,00 521.000,00
12.361.0004.2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO 1.391.000,00 1.391.000,00
12.361.0004.2.032 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 1.001.500,00 1.001.500,00
12.361.0004.2.035 PDDE - "PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA" 71.500,00 71.500,00
12.361.0012 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 350.000,00 350.000,00
12.361.0012.1.016 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / TRANSFERÊNCIA MDE 100.000,00 100.000,00
12.361.0012.1.095 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 250.000,00 250.000,00
12.365 Educação Infantil 294.000,00 223.000,00 517.000,00
12.365.0002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 223.000,00 223.000,00
12.365.0002.2.027 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PENAE - PRÉ-ESCOLA 134.000,00 134.000,00
12.365.0002.2.028 PNAC - "PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE" 89.000,00 89.000,00
12.365.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 294.000,00 294.000,00
12.365.0004.1.020 CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TRANSFERÊNCIA DO MDE 274.000,00 274.000,00
12.365.0004.1.101 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV. 20.000,00 20.000,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 46.000,00 46.000,00
12.366.0002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 36.000,00 36.000,00
12.366.0002.2.036 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PENAE- EJA 36.000,00 36.000,00
12.366.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 10.000,00 10.000,00
12.366.0004.2.037 MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA 10.000,00 10.000,00
12.367 Educação Especial 10.500,00 10.500,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


12.367.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 10.500,00 10.500,00
12.367.0004.2.146 TRANSFERÊNCIA DO FNDE-PNAE E AEE 10.500,00 10.500,00

TOTAL 1.034.000,00 5.293.500,00 0,00 6.327.500,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES


Unidade: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


13 Cultura 50.000,00 50.000,00
13.695 Turismo 50.000,00 50.000,00
13.695.0021 PROMOÇÃO DO TURISMO 50.000,00 50.000,00
13.695.0021.2.178 PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPATICATAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTEZANATO EM BUIQUE 50.000,00 50.000,00
27 Desporto e Lazer 343.000,00 343.000,00
27.695 Turismo 343.000,00 343.000,00
27.695.0021 PROMOÇÃO DO TURISMO 343.000,00 343.000,00
27.695.0021.2.046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 343.000,00 343.000,00

TOTAL 0,00 393.000,00 0,00 393.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES


Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


13 Cultura 15.000,00 2.998.000,00 3.013.000,00
13.392 Difusão Cultural 15.000,00 2.998.000,00 3.013.000,00
13.392.0005 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 15.000,00 2.978.000,00 2.993.000,00
13.392.0005.1.022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00
13.392.0005.1.023 AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 5.000,00 5.000,00
13.392.0005.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 2.968.000,00 2.968.000,00
13.392.0005.2.166 APOIO A PROGRAMAS DE INVESTIMENTO NO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 10.000,00 10.000,00
13.392.0123 CURSOS PROFISSIONALIZANTES 20.000,00 20.000,00
13.392.0123.2.165 CURSO PROFISSIONALIZANTE EM HABILIDADE TÉCNICA OU ARTÍSTICA P/ JOVENS 20.000,00 20.000,00

TOTAL 15.000,00 2.998.000,00 0,00 3.013.000,00

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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES


Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


27 Desporto e Lazer 65.000,00 65.000,00
27.812 Desporto Comunitário 65.000,00 65.000,00
27.812.0005 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 35.000,00 35.000,00
27.812.0005.2.168 APOIO E INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO 35.000,00 35.000,00
27.812.0006 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 30.000,00 30.000,00
27.812.0006.2.048 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 5.000,00 5.000,00
27.812.0006.2.049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 25.000,00 25.000,00

TOTAL 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

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Programa de Trabalho
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Consolidado

Órgão: 10.00 SECRETARIA DE SAÚDE


Unidade: 10.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


10 Saúde 138.000,00 138.000,00
10.122 Administração Geral 138.000,00 138.000,00
10.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 138.000,00 138.000,00
10.122.0003.2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE 88.000,00 88.000,00
10.122.0003.2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE 50.000,00 50.000,00
08 Assistência Social 295.000,00 295.000,00
08.122 Administração Geral 125.000,00 125.000,00
08.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 125.000,00 125.000,00
08.122.0003.2.052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 125.000,00 125.000,00
08.244 Assistência Comunitária 170.000,00 170.000,00
08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 170.000,00 170.000,00
08.244.0008.2.053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FDS 170.000,00 170.000,00

TOTAL 0,00 433.000,00 0,00 433.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Unidade: 12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


15 Urbanismo 933.000,00 933.000,00
15.122 Administração Geral 933.000,00 933.000,00
15.122.0022 SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL 933.000,00 933.000,00
15.122.0022.2.054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 933.000,00 933.000,00

TOTAL 0,00 933.000,00 0,00 933.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


15 Urbanismo 6.073.714,00 6.197.000,00 12.270.714,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 3.830.700,00 6.147.000,00 9.977.700,00
15.451.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 430.000,00 6.147.000,00 6.577.000,00
15.451.0003.1.024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 30.000,00 30.000,00
15.451.0003.1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS - CONV. ESTADO 400.000,00 400.000,00
15.451.0003.2.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 6.147.000,00 6.147.000,00
15.451.0011 MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA 320.000,00 320.000,00
15.451.0011.1.026 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 240.000,00 240.000,00
15.451.0011.1.027 DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 30.000,00
15.451.0011.1.028 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 50.000,00 50.000,00
15.451.0027 MELHORIA DAS VIAS URBANAS 3.030.700,00 3.030.700,00
15.451.0027.1.029 CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO 1.820.700,00 1.820.700,00
15.451.0027.1.031 RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1.185.000,00 1.185.000,00
15.451.0027.1.032 RECAPIAMENTO EM DIVERSAS RUAS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO. 25.000,00 25.000,00
15.451.0125 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 50.000,00 50.000,00
15.451.0125.1.105 RESTAURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00
15.452 Serviços Urbanos 1.888.014,00 50.000,00 1.938.014,00
15.452.0011 MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA 500.000,00 500.000,00
15.452.0011.1.033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 500.000,00 500.000,00
15.452.0023 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 100.000,00 50.000,00 150.000,00
15.452.0023.1.034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 100.000,00 100.000,00
15.452.0023.2.056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 50.000,00 50.000,00
15.452.0025 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50.000,00 50.000,00
15.452.0025.1.035 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50.000,00 50.000,00
15.452.0032 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA 1.238.014,00 1.238.014,00
15.452.0032.1.036 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA 350.000,00 350.000,00
15.452.0032.1.037 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIOS SÍTIOS COM RECURSOS DO FNS 888.014,00 888.014,00
15.482 Habitação Urbana 105.000,00 105.000,00
15.482.0026 PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 105.000,00 105.000,00
15.482.0026.1.038 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS HABITACIONAIS COM RECURSOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 105.000,00 105.000,00
15.544 Recursos Hídricos 250.000,00 250.000,00
15.544.0032 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA 250.000,00 250.000,00
15.544.0032.1.039 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS 250.000,00 250.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


16 Habitação 130.000,00 130.000,00
16.482 Habitação Urbana 130.000,00 130.000,00
16.482.0026 PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 100.000,00 100.000,00
16.482.0026.1.040 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 100.000,00 100.000,00
16.482.0128 PROGRAMA HABITACIONAL 30.000,00 30.000,00
16.482.0128.1.106 ADESÃO AO PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO FEDERAL 30.000,00 30.000,00
17 Saneamento 1.020.000,00 1.020.000,00
17.451 Infra-Estrutura Urbana 120.000,00 120.000,00
17.451.0028 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS 120.000,00 120.000,00
17.451.0028.1.041 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 120.000,00 120.000,00
17.512 Saneamento Básico Urbano 900.000,00 900.000,00
17.512.0011 MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA 900.000,00 900.000,00
17.512.0011.1.042 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 350.000,00 350.000,00
17.512.0011.1.043 CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 50.000,00 50.000,00
17.512.0011.1.096 CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS 500.000,00 500.000,00
23 Comércio e Serviços 10.000,00 10.000,00
23.692 Comercialização 10.000,00 10.000,00
23.692.0047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS 10.000,00 10.000,00
23.692.0047.1.044 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS 10.000,00 10.000,00
26 Transporte 350.000,00 350.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 350.000,00 350.000,00
26.782.0030 ESTRADAS VICINAIS 300.000,00 300.000,00
26.782.0030.1.045 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 300.000,00 300.000,00
26.782.0031 MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00
26.782.0031.1.046 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS 50.000,00 50.000,00
27 Desporto e Lazer 50.000,00 50.000,00
27.813 Lazer 50.000,00 50.000,00
27.813.0006 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 50.000,00 50.000,00
27.813.0006.1.047 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL 50.000,00 50.000,00

TOTAL 7.633.714,00 6.197.000,00 0,00 13.830.714,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Unidade: 12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


15 Urbanismo 25.000,00 1.773.000,00 1.798.000,00
15.452 Serviços Urbanos 25.000,00 1.773.000,00 1.798.000,00
15.452.0011 MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA 15.000,00 15.000,00
15.452.0011.2.057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15.000,00 15.000,00
15.452.0023 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 12.000,00 12.000,00
15.452.0023.2.058 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE 12.000,00 12.000,00
15.452.0024 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 20.000,00 1.721.000,00 1.741.000,00
15.452.0024.1.048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 20.000,00 20.000,00
15.452.0024.2.059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 1.721.000,00 1.721.000,00
15.452.0025 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.000,00 25.000,00 30.000,00
15.452.0025.1.049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.000,00 5.000,00
15.452.0025.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.000,00 25.000,00

TOTAL 25.000,00 1.773.000,00 0,00 1.798.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA


Unidade: 13.01 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


23 Comércio e Serviços 9.000,00 120.000,00 129.000,00
23.605 Abastecimento 40.000,00 40.000,00
23.605.0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS 40.000,00 40.000,00
23.605.0046.2.061 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS 40.000,00 40.000,00
23.692 Comercialização 9.000,00 80.000,00 89.000,00
23.692.0047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS 9.000,00 80.000,00 89.000,00
23.692.0047.1.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS 9.000,00 9.000,00
23.692.0047.2.062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL 80.000,00 80.000,00

TOTAL 9.000,00 120.000,00 0,00 129.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA


Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


20 Agricultura 302.913,00 2.353.750,00 2.656.663,00
20.122 Administração Geral 30.000,00 30.000,00
20.122.0127 CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 30.000,00 30.000,00
20.122.0127.2.169 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO 30.000,00 30.000,00
20.601 Promoção da Produção Vegetal 61.000,00 61.000,00
20.601.0048 AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL 61.000,00 61.000,00
20.601.0048.2.170 APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RUAIS DO MUNICÍPIO 26.000,00 26.000,00
20.601.0048.2.171 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 35.000,00 35.000,00
20.606 Extensão Rural 292.913,00 292.913,00
20.606.0111 PROMOÇÃO A SAÚDE 292.913,00 292.913,00
20.606.0111.1.051 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADA E/OU TRATOR AGRÍCOLA COM EQUIPAMENTOS, RECURSOS DO 255.937,00 255.937,00
MUNICÍPIO
20.606.0111.1.052 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA TRUCADA E/OU TRATOR AGRÍCOLA COM EQUIPAMENTOS, RECURSOS DO 36.976,00 36.976,00
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 10.000,00 2.262.750,00 2.272.750,00
20.608.0048 AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL 10.000,00 2.262.750,00 2.272.750,00
20.608.0048.1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 10.000,00 10.000,00
20.608.0048.2.063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 2.262.750,00 2.262.750,00
23 Comércio e Serviços 100.000,00 100.000,00
23.692 Comercialização 100.000,00 100.000,00
23.692.0107 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 100.000,00 100.000,00
23.692.0107.1.054 CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE ANIMAIS OU FEIRA DE GADO 100.000,00 100.000,00

TOTAL 402.913,00 2.353.750,00 0,00 2.756.663,00

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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 14.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE


Unidade: 14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


18 Gestão Ambiental 10.000,00 363.000,00 373.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 10.000,00 363.000,00 373.000,00
18.541.0033 POLÍTICA AMBIENTAL 10.000,00 363.000,00 373.000,00
18.541.0033.1.055 PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU 10.000,00 10.000,00
18.541.0033.2.064 PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU 52.000,00 52.000,00
18.541.0033.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE 311.000,00 311.000,00

TOTAL 10.000,00 363.000,00 0,00 373.000,00

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Consolidado

Órgão: 15.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE


Unidade: 15.01 APOIO A JUVENTUDE

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


08 Assistência Social 10.000,00 193.200,00 203.200,00
08.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 10.000,00 193.200,00 203.200,00
08.243.0105 AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE 10.000,00 193.200,00 203.200,00
08.243.0105.1.056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
08.243.0105.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE 193.200,00 193.200,00

TOTAL 10.000,00 193.200,00 0,00 203.200,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


10 Saúde 3.071.000,00 8.686.500,00 11.757.500,00
10.122 Administração Geral 0,00
10.122.0114 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CUSTEIO 0,00
10.122.0114.2.154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0,00
10.122.0114.2.157 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00
10.122.0114.2.160 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0,00
10.122.0114.2.164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, SESRVIÇOS DE SAÚDE E CONTRIBUIÇÃO 0,00
PARA O PASEP
10.241 Assistência ao Idoso 55.500,00 55.500,00
10.241.0113 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO 55.500,00 55.500,00
10.241.0113.2.136 PROMOÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 55.500,00 55.500,00
10.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 55.500,00 55.500,00
10.243.0112 PROMOÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 55.500,00 55.500,00
10.243.0112.2.135 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 55.500,00 55.500,00
10.244 Assistência Comunitária 38.500,00 38.500,00
10.244.0037 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL 38.500,00 38.500,00
10.244.0037.2.082 PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM 38.500,00 38.500,00
10.301 Atenção Básica 2.471.000,00 978.000,00 3.449.000,00
10.301.0007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 2.471.000,00 623.000,00 3.094.000,00
10.301.0007.1.057 CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 175.000,00 175.000,00
10.301.0007.1.058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS NO MUNICÍPIO 2.225.000,00 2.225.000,00
10.301.0007.1.059 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS UBS DO MUNICÍPIO 21.000,00 21.000,00
10.301.0007.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA APS 50.000,00 50.000,00
10.301.0007.2.068 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE 20.000,00 20.000,00
10.301.0007.2.069 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE 72.000,00 72.000,00
10.301.0007.2.072 MANUTENÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) 90.000,00 90.000,00
10.301.0007.2.158 MANUT. DA APS - INCENTIVO DE DESEMPENHO PREVINE BRASIL 441.000,00 441.000,00
10.301.0042 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 355.000,00 355.000,00
10.301.0042.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 355.000,00 355.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 600.000,00 7.559.000,00 8.159.000,00
10.302.0007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00 7.559.000,00 8.159.000,00
10.302.0007.1.062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-APS 600.000,00 600.000,00
10.302.0007.2.073 MANUTENÇÃO DO PACS 3.084.000,00 3.084.000,00
10.302.0007.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERV. DA APS 4.475.000,00 4.475.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


99 Reserva de Contingencia 261.000,00 261.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 261.000,00 261.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 261.000,00 261.000,00
99.999.9999.9.003 RESERVA DE CONTINGENCIA 261.000,00 261.000,00

TOTAL 3.071.000,00 8.686.500,00 261.000,00 12.018.500,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.02 DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


10 Saúde 30.000,00 950.000,00 980.000,00
10.301 Atenção Básica 30.000,00 950.000,00 980.000,00
10.301.0038 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 30.000,00 950.000,00 980.000,00
10.301.0038.1.065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA 30.000,00 30.000,00
10.301.0038.2.077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 500.000,00 500.000,00
10.301.0038.2.078 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASIST. FARMACEUTICA BÁSICA 450.000,00 450.000,00

TOTAL 30.000,00 950.000,00 0,00 980.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


10 Saúde 640.000,00 11.788.700,00 12.428.700,00
10.122 Administração Geral 0,00
10.122.0114 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CUSTEIO 0,00
10.122.0114.2.155 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIA DE PESSOAL 0,00
10.122.0114.2.159 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL 0,00
10.122.0114.2.161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 0,00
INSUMOS
10.122.0114.2.163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0,00
10.244 Assistência Comunitária 10.000,00 706.700,00 716.700,00
10.244.0037 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL 10.000,00 706.700,00 716.700,00
10.244.0037.1.066 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO 10.000,00 10.000,00
10.244.0037.2.081 MANUTENÇÃO DO CAPS 556.700,00 556.700,00
10.244.0037.2.089 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 150.000,00 150.000,00
10.271 Previdência Básica 650.000,00 650.000,00
10.271.0036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 650.000,00 650.000,00
10.271.0036.2.079 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS 650.000,00 650.000,00
10.272 Previdência do Regime Estatutário 1.500.000,00 1.500.000,00
10.272.0036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.500.000,00 1.500.000,00
10.272.0036.2.080 CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 1.500.000,00 1.500.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 630.000,00 8.922.000,00 9.552.000,00
10.302.0036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 630.000,00 8.922.000,00 9.552.000,00
10.302.0036.1.068 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 200.000,00 200.000,00
10.302.0036.1.069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA 10.000,00 10.000,00
10.302.0036.1.070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO 50.000,00 50.000,00
10.302.0036.1.071 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASS. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FAE 100.000,00 100.000,00
10.302.0036.1.072 AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E ULTENS. DIVERSSOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 150.000,00 150.000,00
10.302.0036.1.073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 120.000,00 120.000,00
10.302.0036.2.083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 8.302.000,00 8.302.000,00
10.302.0036.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ASSISTÊNCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADA -FAE 610.000,00 610.000,00
10.302.0036.2.087 MANITENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL-AIH 10.000,00 10.000,00
10.541 Preservação e Conservação Ambiental 10.000,00 10.000,00
10.541.0033 POLÍTICA AMBIENTAL 10.000,00 10.000,00
10.541.0033.2.088 COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR 10.000,00 10.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


TOTAL 640.000,00 11.788.700,00 0,00 12.428.700,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.04 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


10 Saúde 95.000,00 95.000,00
10.244 Assistência Comunitária 45.000,00 45.000,00
10.244.0037 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL 45.000,00 45.000,00
10.244.0037.2.090 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 45.000,00 45.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50.000,00 50.000,00
10.302.0038 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 50.000,00 50.000,00
10.302.0038.2.091 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES 50.000,00 50.000,00

TOTAL 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.05 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA, EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


10 Saúde 60.000,00 792.000,00 852.000,00
10.122 Administração Geral 0,00
10.122.0114 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CUSTEIO 0,00
10.122.0114.2.156 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO TEMPO DE PESSOAL SERVIÇOS DE SAÚDE E CONTRIBUIÇÕES 0,00
PATRONAIS
10.122.0114.2.162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.000,00 10.000,00
10.302.0007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 10.000,00 10.000,00
10.302.0007.1.063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE 10.000,00 10.000,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 50.000,00 792.000,00 842.000,00
10.305.0040 COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS 50.000,00 792.000,00 842.000,00
10.305.0040.1.064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPDEMIOLOGIA 50.000,00 50.000,00
10.305.0040.2.076 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 400.000,00 400.000,00
10.305.0040.2.092 PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 392.000,00 392.000,00

TOTAL 60.000,00 792.000,00 0,00 852.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


08 Assistência Social 155.000,00 4.344.300,00 4.499.300,00
08.121 Planejamento e Orçamento 33.000,00 33.000,00
08.121.0016 SERVIÇOS FINANCEIROS 33.000,00 33.000,00
08.121.0016.2.149 DISPÊNDIO COM EXECUÇÃO DOS PALNOS MUNICIPAIS 33.000,00 33.000,00
08.122 Administração Geral 30.000,00 2.173.000,00 2.203.000,00
08.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 2.125.000,00 2.135.000,00
08.122.0003.1.076 AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV.- DEP. ASIST.SOCIAL 10.000,00 10.000,00
08.122.0003.2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.055.000,00 2.055.000,00
08.122.0003.2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP DE ASSIST. SOCIAL-FNAS 55.000,00 55.000,00
08.122.0003.2.172 APOIO AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSIST. SOCIAL 15.000,00 15.000,00
08.122.0015 PROGRAMA IGD 20.000,00 48.000,00 68.000,00
08.122.0015.1.077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS 20.000,00 20.000,00
08.122.0015.2.095 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS 48.000,00 48.000,00
08.241 Assistência ao Idoso 37.000,00 37.000,00
08.241.0045 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 37.000,00 37.000,00
08.241.0045.2.096 AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS 23.000,00 23.000,00
08.241.0045.2.097 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API 14.000,00 14.000,00
08.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 30.000,00 548.000,00 578.000,00
08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 14.000,00 14.000,00
08.243.0008.2.098 AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS 14.000,00 14.000,00
08.243.0043 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 166.000,00 166.000,00
08.243.0043.2.099 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 166.000,00 166.000,00
08.243.0109 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 20.000,00 65.000,00 85.000,00
08.243.0109.1.078 AQUISIÇÃO DE MOV., EQUIP. E UTEN. DIV.- AEPETI 20.000,00 20.000,00
08.243.0109.2.100 MANUTENÇÃO DAS ATV. DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI 65.000,00 65.000,00
08.243.0110 CRIANÇA FELIZ 10.000,00 273.000,00 283.000,00
08.243.0110.1.079 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 10.000,00 10.000,00
08.243.0110.2.101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 273.000,00 273.000,00
08.243.0121 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 30.000,00 30.000,00
08.243.0121.2.173 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA 30.000,00 30.000,00
08.244 Assistência Comunitária 95.000,00 1.442.000,00 1.537.000,00
08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 45.000,00 507.000,00 552.000,00
08.244.0008.1.080 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE- MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


08.244.0008.1.081 AQUISIÇÃO DE MÓV. EQUIP. E UTENSÍLIOS DIVERSOS - CRAS 40.000,00 40.000,00
08.244.0008.2.102 MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. 427.000,00 427.000,00
08.244.0008.2.103 MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE 15.000,00 15.000,00
08.244.0008.2.104 MANUT. DAS AÇÕES DO DEP. DE ASSIST. SOCIAL - CONV. ESTADO 65.000,00 65.000,00
08.244.0013 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 50.000,00 50.000,00
08.244.0013.2.105 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 50.000,00 50.000,00
08.244.0015 PROGRAMA IGD 50.000,00 370.000,00 420.000,00
08.244.0015.1.082 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD 50.000,00 50.000,00
08.244.0015.2.106 PROGRAMA IGD 370.000,00 370.000,00
08.244.0026 PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 10.000,00 10.000,00
08.244.0026.2.107 APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES 10.000,00 10.000,00
08.244.0044 ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA 335.000,00 335.000,00
08.244.0044.2.108 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 105.000,00 105.000,00
08.244.0044.2.109 CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES 230.000,00 230.000,00
08.244.0044.2.151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 0,00
08.244.0044.2.152 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA, ATINGIDAS PELO COVID 19 0,00
08.244.0044.2.153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES ATINGIDAS PELO COVID 19 0,00
08.244.0122 BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 40.000,00 40.000,00
08.244.0122.2.174 BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 40.000,00 40.000,00
08.244.0123 CURSOS PROFISSIONALIZANTES 35.000,00 35.000,00
08.244.0123.2.175 IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA 35.000,00 35.000,00
08.244.0124 PROGRAMA INTERVIVOS DE CONSELHOS MUNICIPAIS 45.000,00 45.000,00
08.244.0124.2.176 FORTALECIMENTO INTERSETORIAL P/ BENEFICIÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 45.000,00 45.000,00
08.244.0129 COMBATE A SECA 50.000,00 50.000,00
08.244.0129.2.167 PROGRAMA DE COMBATE A SECA 50.000,00 50.000,00
08.334 Fomento ao Trabalhador 111.300,00 111.300,00
08.334.0014 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 111.300,00 111.300,00
08.334.0014.2.148 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. ACES SUAS TRABALHO 111.300,00 111.300,00
99 Reserva de Contingencia 58.000,00 58.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 58.000,00 58.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 58.000,00 58.000,00
99.999.9999.9.004 RESERVA DE CONTINGENCIA 58.000,00 58.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


TOTAL 155.000,00 4.344.300,00 58.000,00 4.557.300,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


08 Assistência Social 98.000,00 565.000,00 663.000,00
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 6.000,00 6.000,00
08.242.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.000,00 6.000,00
08.242.0008.2.110 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD 6.000,00 6.000,00
08.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 63.000,00 302.000,00 365.000,00
08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 105.000,00 105.000,00
08.243.0008.2.112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO 105.000,00 105.000,00
08.243.0044 ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA 63.000,00 197.000,00 260.000,00
08.243.0044.1.083 AQUIS. MÓV. EQUIP. E UTEN. DIV. - CONV. E FORT DE VÍNCULOS. 63.000,00 63.000,00
08.243.0044.2.113 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 197.000,00 197.000,00
08.244 Assistência Comunitária 35.000,00 107.000,00 142.000,00
08.244.0037 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL 8.000,00 8.000,00
08.244.0037.2.114 PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS 8.000,00 8.000,00
08.244.0044 ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA 35.000,00 99.000,00 134.000,00
08.244.0044.1.104 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 35.000,00 35.000,00
08.244.0044.2.115 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS 99.000,00 99.000,00
08.333 Empregabilidade 150.000,00 150.000,00
08.333.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 150.000,00 150.000,00
08.333.0008.2.117 INCLUSÃO PRODUTIVA - PAIF 150.000,00 150.000,00

TOTAL 98.000,00 565.000,00 0,00 663.000,00

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Consolidado

Órgão: 18.00 FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE


Unidade: 18.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


09 Previdência Social 30.000,00 21.305.500,00 21.335.500,00
09.272 Previdência do Regime Estatutário 30.000,00 21.305.500,00 21.335.500,00
09.272.0107 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 30.000,00 21.305.500,00 21.335.500,00
09.272.0107.1.084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00
09.272.0107.1.085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS 10.000,00 10.000,00
09.272.0107.2.118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 20.625.500,00 20.625.500,00
09.272.0107.2.119 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE 622.000,00 622.000,00
09.272.0107.2.120 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS 48.000,00 48.000,00
09.272.0107.2.121 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00
99 Reserva de Contingencia 220.000,00 220.000,00
99.997 997 220.000,00 220.000,00
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 220.000,00
99.997.9999.9.005 RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 220.000,00 220.000,00

TOTAL 30.000,00 21.305.500,00 220.000,00 21.555.500,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 19.00 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


08 Assistência Social 20.000,00 451.000,00 471.000,00
08.122 Administração Geral 14.000,00 84.000,00 98.000,00
08.122.0101 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.000,00 64.000,00 76.000,00
08.122.0101.1.086 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.000,00 12.000,00
08.122.0101.2.122 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 64.000,00 64.000,00
08.122.0104 APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2.000,00 20.000,00 22.000,00
08.122.0104.1.087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR 2.000,00 2.000,00
08.122.0104.2.123 APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 20.000,00 20.000,00
08.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 6.000,00 367.000,00 373.000,00
08.243.0102 ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS 6.000,00 326.000,00 332.000,00
08.243.0102.1.088 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE 2.000,00 2.000,00
08.243.0102.1.091 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS 2.000,00 2.000,00
08.243.0102.1.092 APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS 2.000,00 2.000,00
08.243.0102.2.124 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE 47.000,00 47.000,00
08.243.0102.2.125 ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 0 À 16 ANOS DE IDADE 37.000,00 37.000,00
08.243.0102.2.126 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL 30.000,00 30.000,00
08.243.0102.2.127 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS 35.000,00 35.000,00
08.243.0102.2.128 APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS 29.000,00 29.000,00
08.243.0102.2.129 APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA) 26.000,00 26.000,00
08.243.0102.2.147 DISPÊNDIO COM ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO 122.000,00 122.000,00
08.243.0103 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO 41.000,00 41.000,00
08.243.0103.2.130 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO 41.000,00 41.000,00

TOTAL 20.000,00 451.000,00 0,00 471.000,00

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Consolidado

Órgão: 20.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Unidade: 20.01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


04 Administração 10.000,00 295.000,00 305.000,00
04.124 Controle Interno 10.000,00 230.000,00 240.000,00
04.124.0106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA 10.000,00 230.000,00 240.000,00
04.124.0106.1.093 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
04.124.0106.2.131 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA 230.000,00 230.000,00
04.131 Comunicação Social 65.000,00 65.000,00
04.131.0130 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 65.000,00 65.000,00
04.131.0130.2.177 MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA 65.000,00 65.000,00

TOTAL 10.000,00 295.000,00 0,00 305.000,00

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Consolidado

Órgão: 21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER


Unidade: 21.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


04 Administração 15.000,00 186.000,00 201.000,00
04.122 Administração Geral 15.000,00 186.000,00 201.000,00
04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.000,00 186.000,00 201.000,00
04.122.0003.1.094 AQUIS. DE EQP. E MAT. PERMANENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO 15.000,00 15.000,00
04.122.0003.2.132 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEP. MUNICIPAL DA MULHER 186.000,00 186.000,00
09 Previdência Social 22.000,00 22.000,00
09.271 Previdência Básica 22.000,00 22.000,00
09.271.0009 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 22.000,00 22.000,00
09.271.0009.2.133 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.000,00 22.000,00

TOTAL 15.000,00 208.000,00 0,00 223.000,00

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Programa de Trabalho
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Consolidado

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


12 Educação 800.000,00 6.449.883,00 7.249.883,00
12.361 Ensino Fundamental 600.000,00 5.329.883,00 5.929.883,00
12.361.0002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 340.000,00 340.000,00
12.361.0002.2.134 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 340.000,00 340.000,00
12.361.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 300.000,00 4.911.883,00 5.211.883,00
12.361.0004.1.011 CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES / RECURSOS PRÓPRIOS 150.000,00 150.000,00
12.361.0004.1.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS E/OU USADOS 150.000,00 150.000,00
12.361.0004.2.022 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS 4.866.883,00 4.866.883,00
12.361.0004.2.180 INCENTIVO E APOIO AOS ESTUDANTES NO PREPARATÓRIO P/ ENEM 25.000,00 25.000,00
12.361.0004.2.181 INFORMATIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DDO MUNICÍPIO 20.000,00 20.000,00
12.361.0010 CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS 78.000,00 78.000,00
12.361.0010.2.026 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 78.000,00 78.000,00
12.361.0012 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 300.000,00 300.000,00
12.361.0012.1.012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA 300.000,00 300.000,00
12.365 Educação Infantil 200.000,00 1.090.000,00 1.290.000,00
12.365.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 200.000,00 1.090.000,00 1.290.000,00
12.365.0004.1.019 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 100.000,00 100.000,00
12.365.0004.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS E UTEN. DIV. 100.000,00 100.000,00
12.365.0004.2.150 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 1.090.000,00 1.090.000,00
12.368 Educação Básica 30.000,00 30.000,00
12.368.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 30.000,00 30.000,00
12.368.0004.2.179 PROGRAMA APOIO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30.000,00 30.000,00
99 Reserva de Contingencia 500.000,00 500.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 500.000,00 500.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00
99.999.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 500.000,00

TOTAL 800.000,00 6.449.883,00 500.000,00 7.749.883,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.02 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


12 Educação 506.000,00 506.000,00
12.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 5.000,00 5.000,00
12.243.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 5.000,00 5.000,00
12.243.0004.2.029 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS 5.000,00 5.000,00
12.361 Ensino Fundamental 501.000,00 501.000,00
12.361.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 501.000,00 501.000,00
12.361.0004.2.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS 80.000,00 80.000,00
12.361.0004.2.034 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS 421.000,00 421.000,00

TOTAL 0,00 506.000,00 0,00 506.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.03 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


12 Educação 156.000,00 156.000,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 156.000,00 156.000,00
12.366.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 156.000,00 156.000,00
12.366.0004.2.038 MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS 156.000,00 156.000,00

TOTAL 0,00 156.000,00 0,00 156.000,00

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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.04 FUNDEB

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


12 Educação 300.000,00 47.880.600,00 48.180.600,00
12.361 Ensino Fundamental 200.000,00 43.705.600,00 43.905.600,00
12.361.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 200.000,00 43.705.600,00 43.905.600,00
12.361.0004.1.021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30% 200.000,00 200.000,00
12.361.0004.2.039 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 70% 30.056.420,00 30.056.420,00
12.361.0004.2.040 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 30% 11.379.180,00 11.379.180,00
12.361.0004.2.041 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR - FUNDEB 30% 45.000,00 45.000,00
12.361.0004.2.042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORE ESCOLAR 30% 2.155.000,00 2.155.000,00
12.361.0004.2.043 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO 30% 70.000,00 70.000,00
12.365 Educação Infantil 100.000,00 4.175.000,00 4.275.000,00
12.365.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 100.000,00 4.175.000,00 4.275.000,00
12.365.0004.1.103 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E UTEN. DIV. 100.000,00 100.000,00
12.365.0004.2.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% 3.670.000,00 3.670.000,00
12.365.0004.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30% 505.000,00 505.000,00

TOTAL 300.000,00 47.880.600,00 0,00 48.180.600,00

TOTAL 14.968.627,00 142.398.439,00 1.839.000,00 159.206.066,00

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Programa de Trabalho - Resumo Geral


Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


01 Legislativa 180.000,00 4.350.456,00 4.530.456,00
01.031 Ação Legislativa 180.000,00 4.350.456,00 4.530.456,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 180.000,00 4.350.456,00 4.530.456,00
02 Judiciária 524.000,00 524.000,00
02.061 Ação Judiciária 524.000,00 524.000,00
02.061.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 524.000,00 524.000,00
04 Administração 145.000,00 10.116.050,00 10.261.050,00
04.121 Planejamento e Orçamento 10.000,00 214.000,00 224.000,00
04.121.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 187.000,00 197.000,00
04.121.0020 ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS 27.000,00 27.000,00
04.122 Administração Geral 75.000,00 7.212.050,00 7.287.050,00
04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 75.000,00 7.167.050,00 7.242.050,00
04.122.0108 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.000,00 45.000,00
04.123 Administração Financeira 30.000,00 1.742.000,00 1.772.000,00
04.123.0016 SERVIÇOS FINANCEIROS 30.000,00 1.673.000,00 1.703.000,00
04.123.0018 GESTÃO FINANCEIRA 69.000,00 69.000,00
04.124 Controle Interno 30.000,00 883.000,00 913.000,00
04.124.0017 GESTÃO DA CONTABILIDADE 20.000,00 650.000,00 670.000,00
04.124.0020 ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS 3.000,00 3.000,00
04.124.0106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA 10.000,00 230.000,00 240.000,00
04.131 Comunicação Social 65.000,00 65.000,00
04.131.0130 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 65.000,00 65.000,00
08 Assistência Social 283.000,00 5.848.500,00 6.131.500,00
08.121 Planejamento e Orçamento 33.000,00 33.000,00
08.121.0016 SERVIÇOS FINANCEIROS 33.000,00 33.000,00
08.122 Administração Geral 44.000,00 2.382.000,00 2.426.000,00
08.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 2.250.000,00 2.260.000,00
08.122.0015 PROGRAMA IGD 20.000,00 48.000,00 68.000,00
08.122.0101 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.000,00 64.000,00 76.000,00
08.122.0104 APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2.000,00 20.000,00 22.000,00
08.241 Assistência ao Idoso 37.000,00 37.000,00
08.241.0045 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 37.000,00 37.000,00
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 6.000,00 6.000,00
08.242.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.000,00 6.000,00

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Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


08.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 109.000,00 1.410.200,00 1.519.200,00
08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 119.000,00 119.000,00
08.243.0043 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 166.000,00 166.000,00
08.243.0044 ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA 63.000,00 197.000,00 260.000,00
08.243.0102 ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS 6.000,00 326.000,00 332.000,00
08.243.0103 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO 41.000,00 41.000,00
08.243.0105 AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE 10.000,00 193.200,00 203.200,00
08.243.0109 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 20.000,00 65.000,00 85.000,00
08.243.0110 CRIANÇA FELIZ 10.000,00 273.000,00 283.000,00
08.243.0121 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 30.000,00 30.000,00
08.244 Assistência Comunitária 130.000,00 1.719.000,00 1.849.000,00
08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 45.000,00 677.000,00 722.000,00
08.244.0013 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 50.000,00 50.000,00
08.244.0015 PROGRAMA IGD 50.000,00 370.000,00 420.000,00
08.244.0026 PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 10.000,00 10.000,00
08.244.0037 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL 8.000,00 8.000,00
08.244.0044 ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA 35.000,00 434.000,00 469.000,00
08.244.0122 BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 40.000,00 40.000,00
08.244.0123 CURSOS PROFISSIONALIZANTES 35.000,00 35.000,00
08.244.0124 PROGRAMA INTERVIVOS DE CONSELHOS MUNICIPAIS 45.000,00 45.000,00
08.244.0129 COMBATE A SECA 50.000,00 50.000,00
08.333 Empregabilidade 150.000,00 150.000,00
08.333.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 150.000,00 150.000,00
08.334 Fomento ao Trabalhador 111.300,00 111.300,00
08.334.0014 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 111.300,00 111.300,00
09 Previdência Social 30.000,00 23.627.500,00 23.657.500,00
09.271 Previdência Básica 2.322.000,00 2.322.000,00
09.271.0009 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 2.322.000,00 2.322.000,00
09.272 Previdência do Regime Estatutário 30.000,00 21.305.500,00 21.335.500,00
09.272.0107 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 30.000,00 21.305.500,00 21.335.500,00
10 Saúde 3.801.000,00 22.450.200,00 26.251.200,00
10.122 Administração Geral 138.000,00 138.000,00
10.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 138.000,00 138.000,00
10.122.0114 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CUSTEIO 0,00

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Programa de Trabalho - Resumo Geral


Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


10.241 Assistência ao Idoso 55.500,00 55.500,00
10.241.0113 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO 55.500,00 55.500,00
10.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 55.500,00 55.500,00
10.243.0112 PROMOÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 55.500,00 55.500,00
10.244 Assistência Comunitária 10.000,00 790.200,00 800.200,00
10.244.0037 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL 10.000,00 790.200,00 800.200,00
10.271 Previdência Básica 650.000,00 650.000,00
10.271.0036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 650.000,00 650.000,00
10.272 Previdência do Regime Estatutário 1.500.000,00 1.500.000,00
10.272.0036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.500.000,00 1.500.000,00
10.301 Atenção Básica 2.501.000,00 1.928.000,00 4.429.000,00
10.301.0007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 2.471.000,00 623.000,00 3.094.000,00
10.301.0038 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 30.000,00 950.000,00 980.000,00
10.301.0042 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 355.000,00 355.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.240.000,00 16.531.000,00 17.771.000,00
10.302.0007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 610.000,00 7.559.000,00 8.169.000,00
10.302.0036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 630.000,00 8.922.000,00 9.552.000,00
10.302.0038 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 50.000,00 50.000,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 50.000,00 792.000,00 842.000,00
10.305.0040 COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS 50.000,00 792.000,00 842.000,00
10.541 Preservação e Conservação Ambiental 10.000,00 10.000,00
10.541.0033 POLÍTICA AMBIENTAL 10.000,00 10.000,00
12 Educação 2.134.000,00 60.285.983,00 62.419.983,00
12.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 5.000,00 5.000,00
12.243.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 5.000,00 5.000,00
12.361 Ensino Fundamental 1.540.000,00 54.550.483,00 56.090.483,00
12.361.0002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.075.000,00 1.075.000,00
12.361.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 890.000,00 53.397.483,00 54.287.483,00
12.361.0010 CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS 78.000,00 78.000,00
12.361.0012 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 650.000,00 650.000,00
12.365 Educação Infantil 594.000,00 5.488.000,00 6.082.000,00
12.365.0002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 223.000,00 223.000,00
12.365.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 594.000,00 5.265.000,00 5.859.000,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 202.000,00 202.000,00

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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


12.366.0002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 36.000,00 36.000,00
12.366.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 166.000,00 166.000,00
12.367 Educação Especial 10.500,00 10.500,00
12.367.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 10.500,00 10.500,00
12.368 Educação Básica 30.000,00 30.000,00
12.368.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 30.000,00 30.000,00
13 Cultura 15.000,00 3.048.000,00 3.063.000,00
13.392 Difusão Cultural 15.000,00 2.998.000,00 3.013.000,00
13.392.0005 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 15.000,00 2.978.000,00 2.993.000,00
13.392.0123 CURSOS PROFISSIONALIZANTES 20.000,00 20.000,00
13.695 Turismo 50.000,00 50.000,00
13.695.0021 PROMOÇÃO DO TURISMO 50.000,00 50.000,00
15 Urbanismo 6.098.714,00 8.903.000,00 15.001.714,00
15.122 Administração Geral 933.000,00 933.000,00
15.122.0022 SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL 933.000,00 933.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 3.830.700,00 6.147.000,00 9.977.700,00
15.451.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 430.000,00 6.147.000,00 6.577.000,00
15.451.0011 MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA 320.000,00 320.000,00
15.451.0027 MELHORIA DAS VIAS URBANAS 3.030.700,00 3.030.700,00
15.451.0125 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 50.000,00 50.000,00
15.452 Serviços Urbanos 1.913.014,00 1.823.000,00 3.736.014,00
15.452.0011 MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA 500.000,00 15.000,00 515.000,00
15.452.0023 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 100.000,00 62.000,00 162.000,00
15.452.0024 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 20.000,00 1.721.000,00 1.741.000,00
15.452.0025 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 55.000,00 25.000,00 80.000,00
15.452.0032 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA 1.238.014,00 1.238.014,00
15.482 Habitação Urbana 105.000,00 105.000,00
15.482.0026 PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 105.000,00 105.000,00
15.544 Recursos Hídricos 250.000,00 250.000,00
15.544.0032 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA 250.000,00 250.000,00
16 Habitação 130.000,00 130.000,00
16.482 Habitação Urbana 130.000,00 130.000,00
16.482.0026 PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 100.000,00 100.000,00
16.482.0128 PROGRAMA HABITACIONAL 30.000,00 30.000,00

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Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


17 Saneamento 1.020.000,00 1.020.000,00
17.451 Infra-Estrutura Urbana 120.000,00 120.000,00
17.451.0028 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS 120.000,00 120.000,00
17.512 Saneamento Básico Urbano 900.000,00 900.000,00
17.512.0011 MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA 900.000,00 900.000,00
18 Gestão Ambiental 10.000,00 363.000,00 373.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 10.000,00 363.000,00 373.000,00
18.541.0033 POLÍTICA AMBIENTAL 10.000,00 363.000,00 373.000,00
20 Agricultura 302.913,00 2.353.750,00 2.656.663,00
20.122 Administração Geral 30.000,00 30.000,00
20.122.0127 CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 30.000,00 30.000,00
20.601 Promoção da Produção Vegetal 61.000,00 61.000,00
20.601.0048 AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL 61.000,00 61.000,00
20.606 Extensão Rural 292.913,00 292.913,00
20.606.0111 PROMOÇÃO A SAÚDE 292.913,00 292.913,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 10.000,00 2.262.750,00 2.272.750,00
20.608.0048 AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL 10.000,00 2.262.750,00 2.272.750,00
23 Comércio e Serviços 119.000,00 120.000,00 239.000,00
23.605 Abastecimento 40.000,00 40.000,00
23.605.0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS 40.000,00 40.000,00
23.692 Comercialização 119.000,00 80.000,00 199.000,00
23.692.0047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS 19.000,00 80.000,00 99.000,00
23.692.0107 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 100.000,00 100.000,00
26 Transporte 350.000,00 350.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 350.000,00 350.000,00
26.782.0030 ESTRADAS VICINAIS 300.000,00 300.000,00
26.782.0031 MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00
27 Desporto e Lazer 50.000,00 408.000,00 458.000,00
27.695 Turismo 343.000,00 343.000,00
27.695.0021 PROMOÇÃO DO TURISMO 343.000,00 343.000,00
27.812 Desporto Comunitário 65.000,00 65.000,00
27.812.0005 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 35.000,00 35.000,00
27.812.0006 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 30.000,00 30.000,00
27.813 Lazer 50.000,00 50.000,00

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Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


27.813.0006 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 50.000,00 50.000,00
28 Encargos Especiais 300.000,00 300.000,00
28.843 Servico da Dívida Interna 300.000,00 300.000,00
28.843.0019 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 300.000,00 300.000,00
99 Reserva de Contingencia 1.839.000,00 1.839.000,00
99.997 997 220.000,00 220.000,00
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 220.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 1.619.000,00 1.619.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.619.000,00 1.619.000,00

TOTAL 14.968.627,00 142.398.439,00 1.839.000,00 159.206.066,00

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PROGRAMA DE TRABALHO
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Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


01 Legislativa 180.000,00 4.350.456,00 0,00 4.530.456,00
01.031 Ação Legislativa 180.000,00 4.350.456,00 0,00 4.530.456,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 180.000,00 4.350.456,00 0,00 4.530.456,00
01.031.0001.1.001 MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 4.214.456,00 0,00 4.214.456,00
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 0,00 131.000,00 0,00 131.000,00
01.031.0001.2.003 DISPÊNDIO COM INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
02 Judiciária 0,00 524.000,00 0,00 524.000,00
02.061 Ação Judiciária 0,00 524.000,00 0,00 524.000,00
02.061.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 524.000,00 0,00 524.000,00
02.061.0003.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS 0,00 524.000,00 0,00 524.000,00
04 Administração 145.000,00 10.116.050,00 0,00 10.261.050,00
04.121 Planejamento e Orçamento 10.000,00 214.000,00 0,00 224.000,00
04.121.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 187.000,00 0,00 197.000,00
04.121.0003.1.009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04.121.0003.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00
04.121.0020 ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
04.121.0020.2.020 MANUENÇÃO DE CONVÊNIO COM O CONDOMAR 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
04.122 Administração Geral 75.000,00 7.212.050,00 0,00 7.287.050,00
04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 75.000,00 7.167.050,00 0,00 7.242.050,00
04.122.0003.1.003 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
04.122.0003.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
04.122.0003.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
04.122.0003.1.094 AQUIS. DE EQP. E MAT. PERMANENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 173.000,00 0,00 173.000,00
04.122.0003.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.017.000,00 0,00 1.017.000,00
04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 0,00 3.619.050,00 0,00 3.619.050,00
04.122.0003.2.010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 0,00 837.000,00 0,00 837.000,00
04.122.0003.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0003.2.132 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEP. MUNICIPAL DA MULHER 0,00 186.000,00 0,00 186.000,00
04.122.0108 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
04.122.0108.2.013 AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES AOS CONTRIB. IPTU E ISS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

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PROGRAMA DE TRABALHO
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Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


04.123 Administração Financeira 30.000,00 1.742.000,00 0,00 1.772.000,00
04.123.0016 SERVIÇOS FINANCEIROS 30.000,00 1.673.000,00 0,00 1.703.000,00
04.123.0016.1.008 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ULTENSILIOS DIVERSOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
04.123.0016.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 0,00 1.393.000,00 0,00 1.393.000,00
04.123.0016.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
04.123.0018 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
04.123.0018.2.016 MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
04.124 Controle Interno 30.000,00 883.000,00 0,00 913.000,00
04.124.0017 GESTÃO DA CONTABILIDADE 20.000,00 650.000,00 0,00 670.000,00
04.124.0017.1.006 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
04.124.0017.2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
04.124.0020 ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
04.124.0020.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
04.124.0106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA 10.000,00 230.000,00 0,00 240.000,00
04.124.0106.1.093 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04.124.0106.2.131 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
04.131 Comunicação Social 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
04.131.0130 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
04.131.0130.2.177 MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
08 Assistência Social 283.000,00 5.848.500,00 0,00 6.131.500,00
08.121 Planejamento e Orçamento 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
08.121.0016 SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
08.121.0016.2.149 DISPÊNDIO COM EXECUÇÃO DOS PALNOS MUNICIPAIS 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
08.122 Administração Geral 44.000,00 2.382.000,00 0,00 2.426.000,00
08.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 2.250.000,00 0,00 2.260.000,00
08.122.0003.1.076 AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV.- DEP. ASIST.SOCIAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08.122.0003.2.052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
08.122.0003.2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.055.000,00 0,00 2.055.000,00
08.122.0003.2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP DE ASSIST. SOCIAL-FNAS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
08.122.0003.2.172 APOIO AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSIST. SOCIAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
08.122.0015 PROGRAMA IGD 20.000,00 48.000,00 0,00 68.000,00
08.122.0015.1.077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
08.122.0015.2.095 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
08.122.0101 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.000,00 64.000,00 0,00 76.000,00

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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


08.122.0101.1.086 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
08.122.0101.2.122 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00
08.122.0104 APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2.000,00 20.000,00 0,00 22.000,00
08.122.0104.1.087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
08.122.0104.2.123 APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08.241 Assistência ao Idoso 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
08.241.0045 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
08.241.0045.2.096 AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
08.241.0045.2.097 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
08.242.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
08.242.0008.2.110 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
08.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 109.000,00 1.410.200,00 0,00 1.519.200,00
08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00
08.243.0008.2.098 AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
08.243.0008.2.112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
08.243.0043 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00
08.243.0043.2.099 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00
08.243.0044 ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA 63.000,00 197.000,00 0,00 260.000,00
08.243.0044.1.083 AQUIS. MÓV. EQUIP. E UTEN. DIV. - CONV. E FORT DE VÍNCULOS. 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
08.243.0044.2.113 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0,00 197.000,00 0,00 197.000,00
08.243.0102 ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS 6.000,00 326.000,00 0,00 332.000,00
08.243.0102.1.088 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
08.243.0102.1.091 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
08.243.0102.1.092 APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
08.243.0102.2.124 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
08.243.0102.2.125 ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 0 À 16 ANOS DE IDADE 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
08.243.0102.2.126 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.243.0102.2.127 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
08.243.0102.2.128 APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
08.243.0102.2.129 APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA) 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
08.243.0102.2.147 DISPÊNDIO COM ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO 0,00 122.000,00 0,00 122.000,00
08.243.0103 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00
08.243.0103.2.130 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00

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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


08.243.0105 AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE 10.000,00 193.200,00 0,00 203.200,00
08.243.0105.1.056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08.243.0105.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE 0,00 193.200,00 0,00 193.200,00
08.243.0109 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 20.000,00 65.000,00 0,00 85.000,00
08.243.0109.1.078 AQUISIÇÃO DE MOV., EQUIP. E UTEN. DIV.- AEPETI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
08.243.0109.2.100 MANUTENÇÃO DAS ATV. DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
08.243.0110 CRIANÇA FELIZ 10.000,00 273.000,00 0,00 283.000,00
08.243.0110.1.079 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08.243.0110.2.101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 273.000,00 0,00 273.000,00
08.243.0121 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.243.0121.2.173 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.244 Assistência Comunitária 130.000,00 1.719.000,00 0,00 1.849.000,00
08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 45.000,00 677.000,00 0,00 722.000,00
08.244.0008.1.080 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE- MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
08.244.0008.1.081 AQUISIÇÃO DE MÓV. EQUIP. E UTENSÍLIOS DIVERSOS - CRAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
08.244.0008.2.053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FDS 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
08.244.0008.2.102 MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. 0,00 427.000,00 0,00 427.000,00
08.244.0008.2.103 MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
08.244.0008.2.104 MANUT. DAS AÇÕES DO DEP. DE ASSIST. SOCIAL - CONV. ESTADO 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
08.244.0013 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0013.2.105 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0015 PROGRAMA IGD 50.000,00 370.000,00 0,00 420.000,00
08.244.0015.1.082 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
08.244.0015.2.106 PROGRAMA IGD 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
08.244.0026 PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0026.2.107 APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0037 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
08.244.0037.2.114 PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
08.244.0044 ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA 35.000,00 434.000,00 0,00 469.000,00
08.244.0044.1.104 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
08.244.0044.2.108 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
08.244.0044.2.109 CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
08.244.0044.2.115 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
08.244.0044.2.151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA DE TRABALHO
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Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


08.244.0044.2.152 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA, ATINGIDAS PELO COVID 19 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0044.2.153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES ATINGIDAS PELO COVID 19 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0122 BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
08.244.0122.2.174 BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
08.244.0123 CURSOS PROFISSIONALIZANTES 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
08.244.0123.2.175 IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
08.244.0124 PROGRAMA INTERVIVOS DE CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
08.244.0124.2.176 FORTALECIMENTO INTERSETORIAL P/ BENEFICIÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
08.244.0129 COMBATE A SECA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0129.2.167 PROGRAMA DE COMBATE A SECA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.333 Empregabilidade 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
08.333.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
08.333.0008.2.117 INCLUSÃO PRODUTIVA - PAIF 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
08.334 Fomento ao Trabalhador 0,00 111.300,00 0,00 111.300,00
08.334.0014 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 111.300,00 0,00 111.300,00
08.334.0014.2.148 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. ACES SUAS TRABALHO 0,00 111.300,00 0,00 111.300,00
09 Previdência Social 30.000,00 23.627.500,00 0,00 23.657.500,00
09.271 Previdência Básica 0,00 2.322.000,00 0,00 2.322.000,00
09.271.0009 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 2.322.000,00 0,00 2.322.000,00
09.271.0009.2.011 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
09.271.0009.2.133 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
09.272 Previdência do Regime Estatutário 30.000,00 21.305.500,00 0,00 21.335.500,00
09.272.0107 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 30.000,00 21.305.500,00 0,00 21.335.500,00
09.272.0107.1.084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
09.272.0107.1.085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
09.272.0107.2.118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 20.625.500,00 0,00 20.625.500,00
09.272.0107.2.119 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE 0,00 622.000,00 0,00 622.000,00
09.272.0107.2.120 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
09.272.0107.2.121 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10 Saúde 3.801.000,00 22.450.200,00 0,00 26.251.200,00
10.122 Administração Geral 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00
10.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00
10.122.0003.2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00
10.122.0003.2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


10.122.0114 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CUSTEIO 0,00 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.155 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIA DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.156 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO TEMPO DE PESSOAL SERVIÇOS DE SAÚDE E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS
10.122.0114.2.157 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.159 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.160 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
INSUMOS
10.122.0114.2.162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, SESRVIÇOS DE SAÚDE E CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA O PASEP
10.241 Assistência ao Idoso 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
10.241.0113 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
10.241.0113.2.136 PROMOÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
10.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
10.243.0112 PROMOÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
10.243.0112.2.135 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
10.244 Assistência Comunitária 10.000,00 790.200,00 0,00 800.200,00
10.244.0037 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL 10.000,00 790.200,00 0,00 800.200,00
10.244.0037.1.066 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.244.0037.2.081 MANUTENÇÃO DO CAPS 0,00 556.700,00 0,00 556.700,00
10.244.0037.2.082 PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM 0,00 38.500,00 0,00 38.500,00
10.244.0037.2.089 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
10.244.0037.2.090 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
10.271 Previdência Básica 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
10.271.0036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
10.271.0036.2.079 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
10.272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
10.272.0036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
10.272.0036.2.080 CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
10.301 Atenção Básica 2.501.000,00 1.928.000,00 0,00 4.429.000,00
10.301.0007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 2.471.000,00 623.000,00 0,00 3.094.000,00

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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


10.301.0007.1.057 CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00
10.301.0007.1.058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS NO MUNICÍPIO 2.225.000,00 0,00 0,00 2.225.000,00
10.301.0007.1.059 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS UBS DO MUNICÍPIO 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
10.301.0007.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA APS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
10.301.0007.2.068 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
10.301.0007.2.069 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
10.301.0007.2.072 MANUTENÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
10.301.0007.2.158 MANUT. DA APS - INCENTIVO DE DESEMPENHO PREVINE BRASIL 0,00 441.000,00 0,00 441.000,00
10.301.0038 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 30.000,00 950.000,00 0,00 980.000,00
10.301.0038.1.065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
10.301.0038.2.077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
10.301.0038.2.078 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASIST. FARMACEUTICA BÁSICA 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
10.301.0042 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00
10.301.0042.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.240.000,00 16.531.000,00 0,00 17.771.000,00
10.302.0007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 610.000,00 7.559.000,00 0,00 8.169.000,00
10.302.0007.1.062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-APS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
10.302.0007.1.063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.302.0007.2.073 MANUTENÇÃO DO PACS 0,00 3.084.000,00 0,00 3.084.000,00
10.302.0007.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERV. DA APS 0,00 4.475.000,00 0,00 4.475.000,00
10.302.0036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 630.000,00 8.922.000,00 0,00 9.552.000,00
10.302.0036.1.068 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
10.302.0036.1.069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.302.0036.1.070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
10.302.0036.1.071 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASS. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FAE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
10.302.0036.1.072 AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E ULTENS. DIVERSSOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
10.302.0036.1.073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
10.302.0036.2.083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 0,00 8.302.000,00 0,00 8.302.000,00
10.302.0036.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ASSISTÊNCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADA -FAE 0,00 610.000,00 0,00 610.000,00
10.302.0036.2.087 MANITENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL-AIH 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.302.0038 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.302.0038.2.091 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 50.000,00 792.000,00 0,00 842.000,00
10.305.0040 COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS 50.000,00 792.000,00 0,00 842.000,00

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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


10.305.0040.1.064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPDEMIOLOGIA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
10.305.0040.2.076 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
10.305.0040.2.092 PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 0,00 392.000,00 0,00 392.000,00
10.541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.541.0033 POLÍTICA AMBIENTAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.541.0033.2.088 COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12 Educação 2.134.000,00 60.285.983,00 0,00 62.419.983,00
12.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.243.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.243.0004.2.029 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.361 Ensino Fundamental 1.540.000,00 54.550.483,00 0,00 56.090.483,00
12.361.0002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 1.075.000,00 0,00 1.075.000,00
12.361.0002.2.021 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 735.000,00 0,00 735.000,00
12.361.0002.2.134 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
12.361.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 890.000,00 53.397.483,00 0,00 54.287.483,00
12.361.0004.1.010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
12.361.0004.1.011 CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES / RECURSOS PRÓPRIOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
12.361.0004.1.013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIV.- MDE EST 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
12.361.0004.1.014 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIVERSOS- CONV.UNIÃO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
12.361.0004.1.015 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIVERSOS - CONV. ESTADO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12.361.0004.1.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS E/OU USADOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
12.361.0004.1.021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30% 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.361.0004.1.099 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV. - SALÁRIO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
12.361.0004.2.022 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 4.866.883,00 0,00 4.866.883,00
12.361.0004.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO - SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00
12.361.0004.2.024 MANUTENÇÃO DOS PROG. DO ENS. BÁSICO - CONV. UNIÃO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0004.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE 0,00 164.000,00 0,00 164.000,00
12.361.0004.2.030 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 521.000,00 0,00 521.000,00
12.361.0004.2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO 0,00 1.391.000,00 0,00 1.391.000,00
12.361.0004.2.032 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 1.001.500,00 0,00 1.001.500,00
12.361.0004.2.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
12.361.0004.2.034 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 421.000,00 0,00 421.000,00
12.361.0004.2.035 PDDE - "PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA" 0,00 71.500,00 0,00 71.500,00
12.361.0004.2.039 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 70% 0,00 30.056.420,00 0,00 30.056.420,00

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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


12.361.0004.2.040 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 30% 0,00 11.379.180,00 0,00 11.379.180,00
12.361.0004.2.041 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR - FUNDEB 30% 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
12.361.0004.2.042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORE ESCOLAR 30% 0,00 2.155.000,00 0,00 2.155.000,00
12.361.0004.2.043 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO 30% 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
12.361.0004.2.180 INCENTIVO E APOIO AOS ESTUDANTES NO PREPARATÓRIO P/ ENEM 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
12.361.0004.2.181 INFORMATIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DDO MUNICÍPIO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.361.0010 CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
12.361.0010.2.026 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
12.361.0012 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
12.361.0012.1.012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
12.361.0012.1.016 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / TRANSFERÊNCIA MDE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
12.361.0012.1.095 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
12.365 Educação Infantil 594.000,00 5.488.000,00 0,00 6.082.000,00
12.365.0002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 223.000,00 0,00 223.000,00
12.365.0002.2.027 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PENAE - PRÉ-ESCOLA 0,00 134.000,00 0,00 134.000,00
12.365.0002.2.028 PNAC - "PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE" 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00
12.365.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 594.000,00 5.265.000,00 0,00 5.859.000,00
12.365.0004.1.019 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
12.365.0004.1.020 CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TRANSFERÊNCIA DO MDE 274.000,00 0,00 0,00 274.000,00
12.365.0004.1.101 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
12.365.0004.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS E UTEN. DIV. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
12.365.0004.1.103 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E UTEN. DIV. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
12.365.0004.2.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% 0,00 3.670.000,00 0,00 3.670.000,00
12.365.0004.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30% 0,00 505.000,00 0,00 505.000,00
12.365.0004.2.150 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 1.090.000,00 0,00 1.090.000,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 202.000,00 0,00 202.000,00
12.366.0002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
12.366.0002.2.036 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PENAE- EJA 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
12.366.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00
12.366.0004.2.037 MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.366.0004.2.038 MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 156.000,00 0,00 156.000,00
12.367 Educação Especial 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
12.367.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
12.367.0004.2.146 TRANSFERÊNCIA DO FNDE-PNAE E AEE 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00

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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


12.368 Educação Básica 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12.368.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12.368.0004.2.179 PROGRAMA APOIO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
13 Cultura 15.000,00 3.048.000,00 0,00 3.063.000,00
13.392 Difusão Cultural 15.000,00 2.998.000,00 0,00 3.013.000,00
13.392.0005 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 15.000,00 2.978.000,00 0,00 2.993.000,00
13.392.0005.1.022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
13.392.0005.1.023 AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
13.392.0005.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 0,00 2.968.000,00 0,00 2.968.000,00
13.392.0005.2.166 APOIO A PROGRAMAS DE INVESTIMENTO NO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
13.392.0123 CURSOS PROFISSIONALIZANTES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
13.392.0123.2.165 CURSO PROFISSIONALIZANTE EM HABILIDADE TÉCNICA OU ARTÍSTICA P/ JOVENS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
13.695 Turismo 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
13.695.0021 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
13.695.0021.2.178 PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPATICATAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTEZANATO EM BUIQUE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15 Urbanismo 6.098.714,00 8.903.000,00 0,00 15.001.714,00
15.122 Administração Geral 0,00 933.000,00 0,00 933.000,00
15.122.0022 SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL 0,00 933.000,00 0,00 933.000,00
15.122.0022.2.054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 0,00 933.000,00 0,00 933.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 3.830.700,00 6.147.000,00 0,00 9.977.700,00
15.451.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 430.000,00 6.147.000,00 0,00 6.577.000,00
15.451.0003.1.024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
15.451.0003.1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS - CONV. ESTADO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
15.451.0003.2.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 0,00 6.147.000,00 0,00 6.147.000,00
15.451.0011 MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
15.451.0011.1.026 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
15.451.0011.1.027 DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
15.451.0011.1.028 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
15.451.0027 MELHORIA DAS VIAS URBANAS 3.030.700,00 0,00 0,00 3.030.700,00
15.451.0027.1.029 CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO 1.820.700,00 0,00 0,00 1.820.700,00
15.451.0027.1.031 RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1.185.000,00 0,00 0,00 1.185.000,00
15.451.0027.1.032 RECAPIAMENTO EM DIVERSAS RUAS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO. 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
15.451.0125 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
15.451.0125.1.105 RESTAURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


15.452 Serviços Urbanos 1.913.014,00 1.823.000,00 0,00 3.736.014,00
15.452.0011 MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA 500.000,00 15.000,00 0,00 515.000,00
15.452.0011.1.033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
15.452.0011.2.057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
15.452.0023 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 100.000,00 62.000,00 0,00 162.000,00
15.452.0023.1.034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.452.0023.2.056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.0023.2.058 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
15.452.0024 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 20.000,00 1.721.000,00 0,00 1.741.000,00
15.452.0024.1.048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
15.452.0024.2.059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 1.721.000,00 0,00 1.721.000,00
15.452.0025 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 55.000,00 25.000,00 0,00 80.000,00
15.452.0025.1.035 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
15.452.0025.1.049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
15.452.0025.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
15.452.0032 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA 1.238.014,00 0,00 0,00 1.238.014,00
15.452.0032.1.036 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
15.452.0032.1.037 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIOS SÍTIOS COM RECURSOS DO FNS 888.014,00 0,00 0,00 888.014,00
15.482 Habitação Urbana 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
15.482.0026 PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
15.482.0026.1.038 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS HABITACIONAIS COM RECURSOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
15.544 Recursos Hídricos 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
15.544.0032 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
15.544.0032.1.039 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
16 Habitação 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
16.482 Habitação Urbana 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
16.482.0026 PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
16.482.0026.1.040 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
16.482.0128 PROGRAMA HABITACIONAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
16.482.0128.1.106 ADESÃO AO PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO FEDERAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
17 Saneamento 1.020.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00
17.451 Infra-Estrutura Urbana 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
17.451.0028 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
17.451.0028.1.041 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

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PROGRAMA DE TRABALHO
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Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


17.512 Saneamento Básico Urbano 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
17.512.0011 MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
17.512.0011.1.042 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
17.512.0011.1.043 CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
17.512.0011.1.096 CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
18 Gestão Ambiental 10.000,00 363.000,00 0,00 373.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 10.000,00 363.000,00 0,00 373.000,00
18.541.0033 POLÍTICA AMBIENTAL 10.000,00 363.000,00 0,00 373.000,00
18.541.0033.1.055 PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
18.541.0033.2.064 PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
18.541.0033.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE 0,00 311.000,00 0,00 311.000,00
20 Agricultura 302.913,00 2.353.750,00 0,00 2.656.663,00
20.122 Administração Geral 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
20.122.0127 CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
20.122.0127.2.169 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
20.601 Promoção da Produção Vegetal 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
20.601.0048 AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
20.601.0048.2.170 APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RUAIS DO MUNICÍPIO 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
20.601.0048.2.171 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
20.606 Extensão Rural 292.913,00 0,00 0,00 292.913,00
20.606.0111 PROMOÇÃO A SAÚDE 292.913,00 0,00 0,00 292.913,00
20.606.0111.1.051 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADA E/OU TRATOR AGRÍCOLA COM EQUIPAMENTOS, RECURSOS DO 255.937,00 0,00 0,00 255.937,00
MUNICÍPIO
20.606.0111.1.052 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA TRUCADA E/OU TRATOR AGRÍCOLA COM EQUIPAMENTOS, RECURSOS DO 36.976,00 0,00 0,00 36.976,00
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 10.000,00 2.262.750,00 0,00 2.272.750,00
20.608.0048 AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL 10.000,00 2.262.750,00 0,00 2.272.750,00
20.608.0048.1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
20.608.0048.2.063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 0,00 2.262.750,00 0,00 2.262.750,00
23 Comércio e Serviços 119.000,00 120.000,00 0,00 239.000,00
23.605 Abastecimento 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
23.605.0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
23.605.0046.2.061 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
23.692 Comercialização 119.000,00 80.000,00 0,00 199.000,00
23.692.0047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS 19.000,00 80.000,00 0,00 99.000,00

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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


23.692.0047.1.044 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
23.692.0047.1.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
23.692.0047.2.062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
23.692.0107 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
23.692.0107.1.054 CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE ANIMAIS OU FEIRA DE GADO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
26 Transporte 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
26.782.0030 ESTRADAS VICINAIS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
26.782.0030.1.045 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
26.782.0031 MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
26.782.0031.1.046 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
27 Desporto e Lazer 50.000,00 408.000,00 0,00 458.000,00
27.695 Turismo 0,00 343.000,00 0,00 343.000,00
27.695.0021 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 343.000,00 0,00 343.000,00
27.695.0021.2.046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 0,00 343.000,00 0,00 343.000,00
27.812 Desporto Comunitário 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
27.812.0005 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
27.812.0005.2.168 APOIO E INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
27.812.0006 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
27.812.0006.2.048 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
27.812.0006.2.049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
27.813 Lazer 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
27.813.0006 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
27.813.0006.1.047 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
28 Encargos Especiais 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
28.843 Servico da Dívida Interna 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
28.843.0019 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
28.843.0019.1.007 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 1.839.000,00 1.839.000,00
99.997 997 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
99.997.9999.9.005 RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 1.619.000,00 1.619.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 1.619.000,00 1.619.000,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
99.999.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
99.999.9999.9.003 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 261.000,00 261.000,00
99.999.9999.9.004 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00

TOTAL 14.968.627,00 142.398.439,00 1.839.000,00 159.206.066,00

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


01 Legislativa 4.530.456,00 0,00 4.530.456,00
01.031 Ação Legislativa 4.530.456,00 0,00 4.530.456,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 4.530.456,00 0,00 4.530.456,00
01.031.0001.1.001 MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA 100.000,00 0,00 100.000,00
01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 0,00 80.000,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 4.214.456,00 0,00 4.214.456,00
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 131.000,00 0,00 131.000,00
01.031.0001.2.003 DISPÊNDIO COM INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES 5.000,00 0,00 5.000,00
02 Judiciária 524.000,00 0,00 524.000,00
02.061 Ação Judiciária 524.000,00 0,00 524.000,00
02.061.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 524.000,00 0,00 524.000,00
02.061.0003.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS 524.000,00 0,00 524.000,00
04 Administração 10.214.000,00 47.050,00 10.261.050,00
04.121 Planejamento e Orçamento 224.000,00 0,00 224.000,00
04.121.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 197.000,00 0,00 197.000,00
04.121.0003.1.009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 10.000,00 0,00 10.000,00
04.121.0003.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 187.000,00 0,00 187.000,00
04.121.0020 ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS 27.000,00 0,00 27.000,00
04.121.0020.2.020 MANUENÇÃO DE CONVÊNIO COM O CONDOMAR 27.000,00 0,00 27.000,00
04.122 Administração Geral 7.253.000,00 34.050,00 7.287.050,00
04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 7.208.000,00 34.050,00 7.242.050,00
04.122.0003.1.003 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 20.000,00 0,00 20.000,00
04.122.0003.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 20.000,00 0,00 20.000,00
04.122.0003.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 0,00 20.000,00
04.122.0003.1.094 AQUIS. DE EQP. E MAT. PERMANENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO 15.000,00 0,00 15.000,00
04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.319.000,00 6.000,00 1.325.000,00
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 173.000,00 0,00 173.000,00
04.122.0003.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO 1.017.000,00 0,00 1.017.000,00
04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 3.592.000,00 27.050,00 3.619.050,00
04.122.0003.2.010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 837.000,00 0,00 837.000,00
04.122.0003.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0003.2.132 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEP. MUNICIPAL DA MULHER 185.000,00 1.000,00 186.000,00
04.122.0108 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.000,00 0,00 45.000,00
04.122.0108.2.013 AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES AOS CONTRIB. IPTU E ISS 45.000,00 0,00 45.000,00

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


04.123 Administração Financeira 1.759.000,00 13.000,00 1.772.000,00
04.123.0016 SERVIÇOS FINANCEIROS 1.690.000,00 13.000,00 1.703.000,00
04.123.0016.1.008 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ULTENSILIOS DIVERSOS 30.000,00 0,00 30.000,00
04.123.0016.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 1.380.000,00 13.000,00 1.393.000,00
04.123.0016.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO 280.000,00 0,00 280.000,00
04.123.0018 GESTÃO FINANCEIRA 69.000,00 0,00 69.000,00
04.123.0018.2.016 MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA 69.000,00 0,00 69.000,00
04.124 Controle Interno 913.000,00 0,00 913.000,00
04.124.0017 GESTÃO DA CONTABILIDADE 670.000,00 0,00 670.000,00
04.124.0017.1.006 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS 20.000,00 0,00 20.000,00
04.124.0017.2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 650.000,00 0,00 650.000,00
04.124.0020 ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS 3.000,00 0,00 3.000,00
04.124.0020.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS 3.000,00 0,00 3.000,00
04.124.0106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA 240.000,00 0,00 240.000,00
04.124.0106.1.093 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
04.124.0106.2.131 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA 230.000,00 0,00 230.000,00
04.131 Comunicação Social 65.000,00 0,00 65.000,00
04.131.0130 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 65.000,00 0,00 65.000,00
04.131.0130.2.177 MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA 65.000,00 0,00 65.000,00
08 Assistência Social 3.875.000,00 2.256.500,00 6.131.500,00
08.121 Planejamento e Orçamento 33.000,00 0,00 33.000,00
08.121.0016 SERVIÇOS FINANCEIROS 33.000,00 0,00 33.000,00
08.121.0016.2.149 DISPÊNDIO COM EXECUÇÃO DOS PALNOS MUNICIPAIS 33.000,00 0,00 33.000,00
08.122 Administração Geral 2.277.000,00 149.000,00 2.426.000,00
08.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.180.000,00 80.000,00 2.260.000,00
08.122.0003.1.076 AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV.- DEP. ASIST.SOCIAL 10.000,00 0,00 10.000,00
08.122.0003.2.052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 125.000,00 0,00 125.000,00
08.122.0003.2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.030.000,00 25.000,00 2.055.000,00
08.122.0003.2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP DE ASSIST. SOCIAL-FNAS 0,00 55.000,00 55.000,00
08.122.0003.2.172 APOIO AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSIST. SOCIAL 15.000,00 0,00 15.000,00
08.122.0015 PROGRAMA IGD 0,00 68.000,00 68.000,00
08.122.0015.1.077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS 0,00 20.000,00 20.000,00
08.122.0015.2.095 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS 0,00 48.000,00 48.000,00
08.122.0101 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 75.000,00 1.000,00 76.000,00

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


08.122.0101.1.086 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.000,00 0,00 12.000,00
08.122.0101.2.122 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 63.000,00 1.000,00 64.000,00
08.122.0104 APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 22.000,00 0,00 22.000,00
08.122.0104.1.087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR 2.000,00 0,00 2.000,00
08.122.0104.2.123 APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 20.000,00 0,00 20.000,00
08.241 Assistência ao Idoso 14.000,00 23.000,00 37.000,00
08.241.0045 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 14.000,00 23.000,00 37.000,00
08.241.0045.2.096 AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS 0,00 23.000,00 23.000,00
08.241.0045.2.097 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API 14.000,00 0,00 14.000,00
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 6.000,00 0,00 6.000,00
08.242.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.000,00 0,00 6.000,00
08.242.0008.2.110 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD 6.000,00 0,00 6.000,00
08.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 900.000,00 619.200,00 1.519.200,00
08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 119.000,00 119.000,00
08.243.0008.2.098 AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS 0,00 14.000,00 14.000,00
08.243.0008.2.112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO 0,00 105.000,00 105.000,00
08.243.0043 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 166.000,00 0,00 166.000,00
08.243.0043.2.099 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 166.000,00 0,00 166.000,00
08.243.0044 ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA 10.000,00 250.000,00 260.000,00
08.243.0044.1.083 AQUIS. MÓV. EQUIP. E UTEN. DIV. - CONV. E FORT DE VÍNCULOS. 0,00 63.000,00 63.000,00
08.243.0044.2.113 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 10.000,00 187.000,00 197.000,00
08.243.0102 ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS 332.000,00 0,00 332.000,00
08.243.0102.1.088 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE 2.000,00 0,00 2.000,00
08.243.0102.1.091 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS 2.000,00 0,00 2.000,00
08.243.0102.1.092 APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS 2.000,00 0,00 2.000,00
08.243.0102.2.124 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE 47.000,00 0,00 47.000,00
08.243.0102.2.125 ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 0 À 16 ANOS DE IDADE 37.000,00 0,00 37.000,00
08.243.0102.2.126 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL 30.000,00 0,00 30.000,00
08.243.0102.2.127 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS 35.000,00 0,00 35.000,00
08.243.0102.2.128 APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS 29.000,00 0,00 29.000,00
08.243.0102.2.129 APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA) 26.000,00 0,00 26.000,00
08.243.0102.2.147 DISPÊNDIO COM ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO 122.000,00 0,00 122.000,00
08.243.0103 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO 39.000,00 2.000,00 41.000,00
08.243.0103.2.130 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO 39.000,00 2.000,00 41.000,00

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


08.243.0105 AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE 202.000,00 1.200,00 203.200,00
08.243.0105.1.056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
08.243.0105.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE 192.000,00 1.200,00 193.200,00
08.243.0109 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 85.000,00 0,00 85.000,00
08.243.0109.1.078 AQUISIÇÃO DE MOV., EQUIP. E UTEN. DIV.- AEPETI 20.000,00 0,00 20.000,00
08.243.0109.2.100 MANUTENÇÃO DAS ATV. DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI 65.000,00 0,00 65.000,00
08.243.0110 CRIANÇA FELIZ 36.000,00 247.000,00 283.000,00
08.243.0110.1.079 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 10.000,00 0,00 10.000,00
08.243.0110.2.101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 26.000,00 247.000,00 273.000,00
08.243.0121 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 30.000,00 0,00 30.000,00
08.243.0121.2.173 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA 30.000,00 0,00 30.000,00
08.244 Assistência Comunitária 645.000,00 1.204.000,00 1.849.000,00
08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 65.000,00 657.000,00 722.000,00
08.244.0008.1.080 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE- MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00
08.244.0008.1.081 AQUISIÇÃO DE MÓV. EQUIP. E UTENSÍLIOS DIVERSOS - CRAS 0,00 40.000,00 40.000,00
08.244.0008.2.053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FDS 0,00 170.000,00 170.000,00
08.244.0008.2.102 MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. 45.000,00 382.000,00 427.000,00
08.244.0008.2.103 MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE 15.000,00 0,00 15.000,00
08.244.0008.2.104 MANUT. DAS AÇÕES DO DEP. DE ASSIST. SOCIAL - CONV. ESTADO 0,00 65.000,00 65.000,00
08.244.0013 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0013.2.105 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0015 PROGRAMA IGD 0,00 420.000,00 420.000,00
08.244.0015.1.082 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD 0,00 50.000,00 50.000,00
08.244.0015.2.106 PROGRAMA IGD 0,00 370.000,00 370.000,00
08.244.0026 PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0026.2.107 APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0037 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL 8.000,00 0,00 8.000,00
08.244.0037.2.114 PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS 8.000,00 0,00 8.000,00
08.244.0044 ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA 342.000,00 127.000,00 469.000,00
08.244.0044.1.104 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 0,00 35.000,00 35.000,00
08.244.0044.2.108 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 105.000,00 0,00 105.000,00
08.244.0044.2.109 CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES 230.000,00 0,00 230.000,00
08.244.0044.2.115 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS 7.000,00 92.000,00 99.000,00
08.244.0044.2.151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. 0,00 0,00 0,00

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


08.244.0044.2.152 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA, ATINGIDAS PELO COVID 19 0,00 0,00 0,00
08.244.0044.2.153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES ATINGIDAS PELO COVID 19 0,00 0,00 0,00
08.244.0122 BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 40.000,00 0,00 40.000,00
08.244.0122.2.174 BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 40.000,00 0,00 40.000,00
08.244.0123 CURSOS PROFISSIONALIZANTES 35.000,00 0,00 35.000,00
08.244.0123.2.175 IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA 35.000,00 0,00 35.000,00
08.244.0124 PROGRAMA INTERVIVOS DE CONSELHOS MUNICIPAIS 45.000,00 0,00 45.000,00
08.244.0124.2.176 FORTALECIMENTO INTERSETORIAL P/ BENEFICIÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 45.000,00 0,00 45.000,00
08.244.0129 COMBATE A SECA 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0129.2.167 PROGRAMA DE COMBATE A SECA 50.000,00 0,00 50.000,00
08.333 Empregabilidade 0,00 150.000,00 150.000,00
08.333.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 150.000,00 150.000,00
08.333.0008.2.117 INCLUSÃO PRODUTIVA - PAIF 0,00 150.000,00 150.000,00
08.334 Fomento ao Trabalhador 0,00 111.300,00 111.300,00
08.334.0014 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 111.300,00 111.300,00
08.334.0014.2.148 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. ACES SUAS TRABALHO 0,00 111.300,00 111.300,00
09 Previdência Social 2.322.000,00 21.335.500,00 23.657.500,00
09.271 Previdência Básica 2.322.000,00 0,00 2.322.000,00
09.271.0009 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 2.322.000,00 0,00 2.322.000,00
09.271.0009.2.011 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
09.271.0009.2.133 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.000,00 0,00 22.000,00
09.272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 21.335.500,00 21.335.500,00
09.272.0107 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 21.335.500,00 21.335.500,00
09.272.0107.1.084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 20.000,00 20.000,00
09.272.0107.1.085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS 0,00 10.000,00 10.000,00
09.272.0107.2.118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 20.625.500,00 20.625.500,00
09.272.0107.2.119 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE 0,00 622.000,00 622.000,00
09.272.0107.2.120 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS 0,00 48.000,00 48.000,00
09.272.0107.2.121 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 10.000,00 10.000,00
10 Saúde 12.080.500,00 14.170.700,00 26.251.200,00
10.122 Administração Geral 138.000,00 0,00 138.000,00
10.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 138.000,00 0,00 138.000,00
10.122.0003.2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE 88.000,00 0,00 88.000,00
10.122.0003.2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE 50.000,00 0,00 50.000,00

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


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Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


10.122.0114 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CUSTEIO 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.155 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIA DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.156 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO TEMPO DE PESSOAL SERVIÇOS DE SAÚDE E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.157 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.159 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.160 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00
10.122.0114.2.164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, SESRVIÇOS DE SAÚDE E CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 0,00 0,00 0,00
10.241 Assistência ao Idoso 55.500,00 0,00 55.500,00
10.241.0113 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO 55.500,00 0,00 55.500,00
10.241.0113.2.136 PROMOÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 55.500,00 0,00 55.500,00
10.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 55.500,00 0,00 55.500,00
10.243.0112 PROMOÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 55.500,00 0,00 55.500,00
10.243.0112.2.135 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 55.500,00 0,00 55.500,00
10.244 Assistência Comunitária 93.500,00 706.700,00 800.200,00
10.244.0037 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL 93.500,00 706.700,00 800.200,00
10.244.0037.1.066 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO 10.000,00 0,00 10.000,00
10.244.0037.2.081 MANUTENÇÃO DO CAPS 0,00 556.700,00 556.700,00
10.244.0037.2.082 PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM 38.500,00 0,00 38.500,00
10.244.0037.2.089 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 0,00 150.000,00 150.000,00
10.244.0037.2.090 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 45.000,00 0,00 45.000,00
10.271 Previdência Básica 650.000,00 0,00 650.000,00
10.271.0036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 650.000,00 0,00 650.000,00
10.271.0036.2.079 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS 650.000,00 0,00 650.000,00
10.272 Previdência do Regime Estatutário 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
10.272.0036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
10.272.0036.2.080 CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
10.301 Atenção Básica 446.000,00 3.983.000,00 4.429.000,00
10.301.0007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 216.000,00 2.878.000,00 3.094.000,00
10.301.0007.1.057 CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 50.000,00 125.000,00 175.000,00
10.301.0007.1.058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS NO MUNICÍPIO 75.000,00 2.150.000,00 2.225.000,00

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


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Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


10.301.0007.1.059 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS UBS DO MUNICÍPIO 21.000,00 0,00 21.000,00
10.301.0007.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA APS 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0007.2.068 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE 20.000,00 0,00 20.000,00
10.301.0007.2.069 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE 0,00 72.000,00 72.000,00
10.301.0007.2.072 MANUTENÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) 0,00 90.000,00 90.000,00
10.301.0007.2.158 MANUT. DA APS - INCENTIVO DE DESEMPENHO PREVINE BRASIL 0,00 441.000,00 441.000,00
10.301.0038 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 230.000,00 750.000,00 980.000,00
10.301.0038.1.065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA 30.000,00 0,00 30.000,00
10.301.0038.2.077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 0,00 500.000,00 500.000,00
10.301.0038.2.078 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASIST. FARMACEUTICA BÁSICA 200.000,00 250.000,00 450.000,00
10.301.0042 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 355.000,00 355.000,00
10.301.0042.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 0,00 355.000,00 355.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.082.000,00 8.689.000,00 17.771.000,00
10.302.0007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 400.000,00 7.769.000,00 8.169.000,00
10.302.0007.1.062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-APS 100.000,00 500.000,00 600.000,00
10.302.0007.1.063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE 0,00 10.000,00 10.000,00
10.302.0007.2.073 MANUTENÇÃO DO PACS 0,00 3.084.000,00 3.084.000,00
10.302.0007.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERV. DA APS 300.000,00 4.175.000,00 4.475.000,00
10.302.0036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.632.000,00 920.000,00 9.552.000,00
10.302.0036.1.068 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 200.000,00 0,00 200.000,00
10.302.0036.1.069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA 10.000,00 0,00 10.000,00
10.302.0036.1.070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO 50.000,00 0,00 50.000,00
10.302.0036.1.071 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASS. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FAE 0,00 100.000,00 100.000,00
10.302.0036.1.072 AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E ULTENS. DIVERSSOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 50.000,00 100.000,00 150.000,00
10.302.0036.1.073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 20.000,00 100.000,00 120.000,00
10.302.0036.2.083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 8.302.000,00 0,00 8.302.000,00
10.302.0036.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ASSISTÊNCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADA -FAE 0,00 610.000,00 610.000,00
10.302.0036.2.087 MANITENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL-AIH 0,00 10.000,00 10.000,00
10.302.0038 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 50.000,00 0,00 50.000,00
10.302.0038.2.091 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES 50.000,00 0,00 50.000,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 50.000,00 792.000,00 842.000,00
10.305.0040 COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS 50.000,00 792.000,00 842.000,00
10.305.0040.1.064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPDEMIOLOGIA 50.000,00 0,00 50.000,00
10.305.0040.2.076 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 400.000,00 400.000,00

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


10.305.0040.2.092 PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 0,00 392.000,00 392.000,00
10.541 Preservação e Conservação Ambiental 10.000,00 0,00 10.000,00
10.541.0033 POLÍTICA AMBIENTAL 10.000,00 0,00 10.000,00
10.541.0033.2.088 COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR 10.000,00 0,00 10.000,00
12 Educação 7.589.183,00 54.830.800,00 62.419.983,00
12.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 5.000,00 0,00 5.000,00
12.243.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00
12.243.0004.2.029 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS 5.000,00 0,00 5.000,00
12.361 Ensino Fundamental 6.113.183,00 49.977.300,00 56.090.483,00
12.361.0002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 340.000,00 735.000,00 1.075.000,00
12.361.0002.2.021 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 735.000,00 735.000,00
12.361.0002.2.134 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 340.000,00 0,00 340.000,00
12.361.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 5.195.183,00 49.092.300,00 54.287.483,00
12.361.0004.1.010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 50.000,00 50.000,00
12.361.0004.1.011 CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES / RECURSOS PRÓPRIOS 150.000,00 0,00 150.000,00
12.361.0004.1.013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIV.- MDE EST 0,00 100.000,00 100.000,00
12.361.0004.1.014 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIVERSOS- CONV.UNIÃO 0,00 150.000,00 150.000,00
12.361.0004.1.015 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIVERSOS - CONV. ESTADO 0,00 10.000,00 10.000,00
12.361.0004.1.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS E/OU USADOS 150.000,00 0,00 150.000,00
12.361.0004.1.021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30% 0,00 200.000,00 200.000,00
12.361.0004.1.099 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV. - SALÁRIO 0,00 80.000,00 80.000,00
12.361.0004.2.022 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS 4.349.183,00 517.700,00 4.866.883,00
12.361.0004.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO - SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 1.030.000,00 1.030.000,00
12.361.0004.2.024 MANUTENÇÃO DOS PROG. DO ENS. BÁSICO - CONV. UNIÃO 0,00 100.000,00 100.000,00
12.361.0004.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE 0,00 164.000,00 164.000,00
12.361.0004.2.030 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 521.000,00 521.000,00
12.361.0004.2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO 0,00 1.391.000,00 1.391.000,00
12.361.0004.2.032 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 1.001.500,00 1.001.500,00
12.361.0004.2.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS 80.000,00 0,00 80.000,00
12.361.0004.2.034 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS 421.000,00 0,00 421.000,00
12.361.0004.2.035 PDDE - "PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA" 0,00 71.500,00 71.500,00
12.361.0004.2.039 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 70% 0,00 30.056.420,00 30.056.420,00
12.361.0004.2.040 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 30% 0,00 11.379.180,00 11.379.180,00
12.361.0004.2.041 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR - FUNDEB 30% 0,00 45.000,00 45.000,00

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


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Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


12.361.0004.2.042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORE ESCOLAR 30% 0,00 2.155.000,00 2.155.000,00
12.361.0004.2.043 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO 30% 0,00 70.000,00 70.000,00
12.361.0004.2.180 INCENTIVO E APOIO AOS ESTUDANTES NO PREPARATÓRIO P/ ENEM 25.000,00 0,00 25.000,00
12.361.0004.2.181 INFORMATIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DDO MUNICÍPIO 20.000,00 0,00 20.000,00
12.361.0010 CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS 78.000,00 0,00 78.000,00
12.361.0010.2.026 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 78.000,00 0,00 78.000,00
12.361.0012 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 500.000,00 150.000,00 650.000,00
12.361.0012.1.012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA 300.000,00 0,00 300.000,00
12.361.0012.1.016 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / TRANSFERÊNCIA MDE 0,00 100.000,00 100.000,00
12.361.0012.1.095 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 200.000,00 50.000,00 250.000,00
12.365 Educação Infantil 1.290.000,00 4.792.000,00 6.082.000,00
12.365.0002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 223.000,00 223.000,00
12.365.0002.2.027 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PENAE - PRÉ-ESCOLA 0,00 134.000,00 134.000,00
12.365.0002.2.028 PNAC - "PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE" 0,00 89.000,00 89.000,00
12.365.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 1.290.000,00 4.569.000,00 5.859.000,00
12.365.0004.1.019 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 100.000,00 0,00 100.000,00
12.365.0004.1.020 CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TRANSFERÊNCIA DO MDE 0,00 274.000,00 274.000,00
12.365.0004.1.101 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV. 0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.0004.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS E UTEN. DIV. 100.000,00 0,00 100.000,00
12.365.0004.1.103 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E UTEN. DIV. 0,00 100.000,00 100.000,00
12.365.0004.2.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% 0,00 3.670.000,00 3.670.000,00
12.365.0004.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30% 0,00 505.000,00 505.000,00
12.365.0004.2.150 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 1.090.000,00 0,00 1.090.000,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 151.000,00 51.000,00 202.000,00
12.366.0002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 36.000,00 36.000,00
12.366.0002.2.036 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PENAE- EJA 0,00 36.000,00 36.000,00
12.366.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 151.000,00 15.000,00 166.000,00
12.366.0004.2.037 MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA 0,00 10.000,00 10.000,00
12.366.0004.2.038 MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS 151.000,00 5.000,00 156.000,00
12.367 Educação Especial 0,00 10.500,00 10.500,00
12.367.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 0,00 10.500,00 10.500,00
12.367.0004.2.146 TRANSFERÊNCIA DO FNDE-PNAE E AEE 0,00 10.500,00 10.500,00
12.368 Educação Básica 30.000,00 0,00 30.000,00
12.368.0004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 30.000,00 0,00 30.000,00

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Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


12.368.0004.2.179 PROGRAMA APOIO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30.000,00 0,00 30.000,00
13 Cultura 3.061.000,00 2.000,00 3.063.000,00
13.392 Difusão Cultural 3.011.000,00 2.000,00 3.013.000,00
13.392.0005 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 2.991.000,00 2.000,00 2.993.000,00
13.392.0005.1.022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00
13.392.0005.1.023 AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 5.000,00 0,00 5.000,00
13.392.0005.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 2.966.000,00 2.000,00 2.968.000,00
13.392.0005.2.166 APOIO A PROGRAMAS DE INVESTIMENTO NO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 10.000,00 0,00 10.000,00
13.392.0123 CURSOS PROFISSIONALIZANTES 20.000,00 0,00 20.000,00
13.392.0123.2.165 CURSO PROFISSIONALIZANTE EM HABILIDADE TÉCNICA OU ARTÍSTICA P/ JOVENS 20.000,00 0,00 20.000,00
13.695 Turismo 50.000,00 0,00 50.000,00
13.695.0021 PROMOÇÃO DO TURISMO 50.000,00 0,00 50.000,00
13.695.0021.2.178 PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPATICATAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTEZANATO EM BUIQUE 50.000,00 0,00 50.000,00
15 Urbanismo 9.848.000,00 5.153.714,00 15.001.714,00
15.122 Administração Geral 930.000,00 3.000,00 933.000,00
15.122.0022 SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL 930.000,00 3.000,00 933.000,00
15.122.0022.2.054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 930.000,00 3.000,00 933.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 5.822.000,00 4.155.700,00 9.977.700,00
15.451.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.877.000,00 1.700.000,00 6.577.000,00
15.451.0003.1.024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 30.000,00 0,00 30.000,00
15.451.0003.1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS - CONV. ESTADO 100.000,00 300.000,00 400.000,00
15.451.0003.2.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 4.747.000,00 1.400.000,00 6.147.000,00
15.451.0011 MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA 320.000,00 0,00 320.000,00
15.451.0011.1.026 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 240.000,00 0,00 240.000,00
15.451.0011.1.027 DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 0,00 30.000,00
15.451.0011.1.028 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 50.000,00 0,00 50.000,00
15.451.0027 MELHORIA DAS VIAS URBANAS 575.000,00 2.455.700,00 3.030.700,00
15.451.0027.1.029 CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO 550.000,00 1.270.700,00 1.820.700,00
15.451.0027.1.031 RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 0,00 1.185.000,00 1.185.000,00
15.451.0027.1.032 RECAPIAMENTO EM DIVERSAS RUAS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO. 25.000,00 0,00 25.000,00
15.451.0125 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 50.000,00 0,00 50.000,00
15.451.0125.1.105 RESTAURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452 Serviços Urbanos 2.846.000,00 890.014,00 3.736.014,00
15.452.0011 MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA 515.000,00 0,00 515.000,00

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


15.452.0011.1.033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 500.000,00 0,00 500.000,00
15.452.0011.2.057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15.000,00 0,00 15.000,00
15.452.0023 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 162.000,00 0,00 162.000,00
15.452.0023.1.034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 100.000,00
15.452.0023.2.056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.0023.2.058 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE 12.000,00 0,00 12.000,00
15.452.0024 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 1.740.000,00 1.000,00 1.741.000,00
15.452.0024.1.048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 20.000,00 0,00 20.000,00
15.452.0024.2.059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 1.720.000,00 1.000,00 1.721.000,00
15.452.0025 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 79.000,00 1.000,00 80.000,00
15.452.0025.1.035 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.0025.1.049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.000,00 0,00 5.000,00
15.452.0025.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24.000,00 1.000,00 25.000,00
15.452.0032 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA 350.000,00 888.014,00 1.238.014,00
15.452.0032.1.036 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA 350.000,00 0,00 350.000,00
15.452.0032.1.037 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIOS SÍTIOS COM RECURSOS DO FNS 0,00 888.014,00 888.014,00
15.482 Habitação Urbana 0,00 105.000,00 105.000,00
15.482.0026 PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 0,00 105.000,00 105.000,00
15.482.0026.1.038 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS HABITACIONAIS COM RECURSOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 0,00 105.000,00 105.000,00
15.544 Recursos Hídricos 250.000,00 0,00 250.000,00
15.544.0032 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA 250.000,00 0,00 250.000,00
15.544.0032.1.039 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS 250.000,00 0,00 250.000,00
16 Habitação 130.000,00 0,00 130.000,00
16.482 Habitação Urbana 130.000,00 0,00 130.000,00
16.482.0026 PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 100.000,00 0,00 100.000,00
16.482.0026.1.040 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 100.000,00 0,00 100.000,00
16.482.0128 PROGRAMA HABITACIONAL 30.000,00 0,00 30.000,00
16.482.0128.1.106 ADESÃO AO PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO FEDERAL 30.000,00 0,00 30.000,00
17 Saneamento 870.000,00 150.000,00 1.020.000,00
17.451 Infra-Estrutura Urbana 120.000,00 0,00 120.000,00
17.451.0028 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS 120.000,00 0,00 120.000,00
17.451.0028.1.041 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 120.000,00 0,00 120.000,00
17.512 Saneamento Básico Urbano 750.000,00 150.000,00 900.000,00
17.512.0011 MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA 750.000,00 150.000,00 900.000,00

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


17.512.0011.1.042 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 200.000,00 150.000,00 350.000,00
17.512.0011.1.043 CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 50.000,00 0,00 50.000,00
17.512.0011.1.096 CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS 500.000,00 0,00 500.000,00
18 Gestão Ambiental 373.000,00 0,00 373.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 373.000,00 0,00 373.000,00
18.541.0033 POLÍTICA AMBIENTAL 373.000,00 0,00 373.000,00
18.541.0033.1.055 PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU 10.000,00 0,00 10.000,00
18.541.0033.2.064 PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU 52.000,00 0,00 52.000,00
18.541.0033.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE 311.000,00 0,00 311.000,00
20 Agricultura 2.273.976,00 382.687,00 2.656.663,00
20.122 Administração Geral 30.000,00 0,00 30.000,00
20.122.0127 CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 30.000,00 0,00 30.000,00
20.122.0127.2.169 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO 30.000,00 0,00 30.000,00
20.601 Promoção da Produção Vegetal 61.000,00 0,00 61.000,00
20.601.0048 AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL 61.000,00 0,00 61.000,00
20.601.0048.2.170 APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RUAIS DO MUNICÍPIO 26.000,00 0,00 26.000,00
20.601.0048.2.171 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 35.000,00 0,00 35.000,00
20.606 Extensão Rural 36.976,00 255.937,00 292.913,00
20.606.0111 PROMOÇÃO A SAÚDE 36.976,00 255.937,00 292.913,00
20.606.0111.1.051 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADA E/OU TRATOR AGRÍCOLA COM EQUIPAMENTOS, RECURSOS DO MUNICÍPIO 0,00 255.937,00 255.937,00
20.606.0111.1.052 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA TRUCADA E/OU TRATOR AGRÍCOLA COM EQUIPAMENTOS, RECURSOS DO MINISTÉRIO DA 36.976,00 0,00 36.976,00
AGRICULTURA
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 2.146.000,00 126.750,00 2.272.750,00
20.608.0048 AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL 2.146.000,00 126.750,00 2.272.750,00
20.608.0048.1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 10.000,00 0,00 10.000,00
20.608.0048.2.063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 2.136.000,00 126.750,00 2.262.750,00
23 Comércio e Serviços 209.000,00 30.000,00 239.000,00
23.605 Abastecimento 30.000,00 10.000,00 40.000,00
23.605.0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS 30.000,00 10.000,00 40.000,00
23.605.0046.2.061 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS 30.000,00 10.000,00 40.000,00
23.692 Comercialização 179.000,00 20.000,00 199.000,00
23.692.0047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS 79.000,00 20.000,00 99.000,00
23.692.0047.1.044 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS 10.000,00 0,00 10.000,00
23.692.0047.1.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS 9.000,00 0,00 9.000,00
23.692.0047.2.062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL 60.000,00 20.000,00 80.000,00

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


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Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


23.692.0107 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO 100.000,00 0,00 100.000,00
23.692.0107.1.054 CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE ANIMAIS OU FEIRA DE GADO 100.000,00 0,00 100.000,00
26 Transporte 300.000,00 50.000,00 350.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 300.000,00 50.000,00 350.000,00
26.782.0030 ESTRADAS VICINAIS 250.000,00 50.000,00 300.000,00
26.782.0030.1.045 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 250.000,00 50.000,00 300.000,00
26.782.0031 MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 50.000,00 0,00 50.000,00
26.782.0031.1.046 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS 50.000,00 0,00 50.000,00
27 Desporto e Lazer 453.000,00 5.000,00 458.000,00
27.695 Turismo 338.000,00 5.000,00 343.000,00
27.695.0021 PROMOÇÃO DO TURISMO 338.000,00 5.000,00 343.000,00
27.695.0021.2.046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 338.000,00 5.000,00 343.000,00
27.812 Desporto Comunitário 65.000,00 0,00 65.000,00
27.812.0005 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 35.000,00 0,00 35.000,00
27.812.0005.2.168 APOIO E INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO 35.000,00 0,00 35.000,00
27.812.0006 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 30.000,00 0,00 30.000,00
27.812.0006.2.048 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 5.000,00 0,00 5.000,00
27.812.0006.2.049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 25.000,00 0,00 25.000,00
27.813 Lazer 50.000,00 0,00 50.000,00
27.813.0006 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 50.000,00 0,00 50.000,00
27.813.0006.1.047 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL 50.000,00 0,00 50.000,00
28 Encargos Especiais 300.000,00 0,00 300.000,00
28.843 Servico da Dívida Interna 300.000,00 0,00 300.000,00
28.843.0019 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 300.000,00 0,00 300.000,00
28.843.0019.1.007 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 300.000,00 0,00 300.000,00
99 Reserva de Contingencia 1.619.000,00 220.000,00 1.839.000,00
99.997 997 0,00 220.000,00 220.000,00
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 220.000,00 220.000,00
99.997.9999.9.005 RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 0,00 220.000,00 220.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 1.619.000,00 0,00 1.619.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.619.000,00 0,00 1.619.000,00
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 800.000,00 0,00 800.000,00
99.999.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0,00 500.000,00
99.999.9999.9.003 RESERVA DE CONTINGENCIA 261.000,00 0,00 261.000,00

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Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


99.999.9999.9.004 RESERVA DE CONTINGENCIA 58.000,00 0,00 58.000,00

TOTAL 60.572.115,00 98.633.951,00 159.206.066,00

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RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO


Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL


01.031.0001.1.001 MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA 100.000,00
01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 4.214.456,00
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 131.000,00
01.031.0001.2.003 DISPÊNDIO COM INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES 5.000,00
02.061.0003.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS 524.000,00
04.121.0003.1.009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 10.000,00
04.121.0003.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 187.000,00
04.121.0020.2.020 MANUENÇÃO DE CONVÊNIO COM O CONDOMAR 27.000,00
04.122.0003.1.003 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 20.000,00
04.122.0003.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 20.000,00
04.122.0003.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00
04.122.0003.1.094 AQUIS. DE EQP. E MAT. PERMANENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO 15.000,00
04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.325.000,00
04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 173.000,00
04.122.0003.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO 1.017.000,00
04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 3.619.050,00
04.122.0003.2.010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 837.000,00
04.122.0003.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 10.000,00
04.122.0003.2.132 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEP. MUNICIPAL DA MULHER 186.000,00
04.122.0108.2.013 AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES AOS CONTRIB. IPTU E ISS 45.000,00
04.123.0016.1.008 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ULTENSILIOS DIVERSOS 30.000,00
04.123.0016.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 1.393.000,00
04.123.0016.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO 280.000,00
04.123.0018.2.016 MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA 69.000,00
04.124.0017.1.006 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS 20.000,00
04.124.0017.2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 650.000,00
04.124.0020.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS 3.000,00
04.124.0106.1.093 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.124.0106.2.131 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA 230.000,00
04.131.0130.2.177 MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA 65.000,00
08.121.0016.2.149 DISPÊNDIO COM EXECUÇÃO DOS PALNOS MUNICIPAIS 33.000,00
08.122.0003.1.076 AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV.- DEP. ASIST.SOCIAL 10.000,00
08.122.0003.2.052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 125.000,00
08.122.0003.2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.055.000,00

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RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO


Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL


08.122.0003.2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP DE ASSIST. SOCIAL-FNAS 55.000,00
08.122.0003.2.172 APOIO AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSIST. SOCIAL 15.000,00
08.122.0015.1.077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS 20.000,00
08.122.0015.2.095 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS 48.000,00
08.122.0101.1.086 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.000,00
08.122.0101.2.122 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 64.000,00
08.122.0104.1.087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR 2.000,00
08.122.0104.2.123 APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 20.000,00
08.241.0045.2.096 AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS 23.000,00
08.241.0045.2.097 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API 14.000,00
08.242.0008.2.110 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD 6.000,00
08.243.0008.2.098 AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS 14.000,00
08.243.0008.2.112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO 105.000,00
08.243.0043.2.099 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 166.000,00
08.243.0044.1.083 AQUIS. MÓV. EQUIP. E UTEN. DIV. - CONV. E FORT DE VÍNCULOS. 63.000,00
08.243.0044.2.113 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 197.000,00
08.243.0102.1.088 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE 2.000,00
08.243.0102.1.091 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS 2.000,00
08.243.0102.1.092 APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS 2.000,00
08.243.0102.2.124 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE 47.000,00
08.243.0102.2.125 ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 0 À 16 ANOS DE IDADE 37.000,00
08.243.0102.2.126 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL 30.000,00
08.243.0102.2.127 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS 35.000,00
08.243.0102.2.128 APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS 29.000,00
08.243.0102.2.129 APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA) 26.000,00
08.243.0102.2.147 DISPÊNDIO COM ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO 122.000,00
08.243.0103.2.130 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO 41.000,00
08.243.0105.1.056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
08.243.0105.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE 193.200,00
08.243.0109.1.078 AQUISIÇÃO DE MOV., EQUIP. E UTEN. DIV.- AEPETI 20.000,00
08.243.0109.2.100 MANUTENÇÃO DAS ATV. DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI 65.000,00
08.243.0110.1.079 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 10.000,00
08.243.0110.2.101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 273.000,00
08.243.0121.2.173 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA 30.000,00
08.244.0008.1.080 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE- MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

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RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO


Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL


08.244.0008.1.081 AQUISIÇÃO DE MÓV. EQUIP. E UTENSÍLIOS DIVERSOS - CRAS 40.000,00
08.244.0008.2.053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FDS 170.000,00
08.244.0008.2.102 MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. 427.000,00
08.244.0008.2.103 MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE 15.000,00
08.244.0008.2.104 MANUT. DAS AÇÕES DO DEP. DE ASSIST. SOCIAL - CONV. ESTADO 65.000,00
08.244.0013.2.105 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 50.000,00
08.244.0015.1.082 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD 50.000,00
08.244.0015.2.106 PROGRAMA IGD 370.000,00
08.244.0026.2.107 APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES 10.000,00
08.244.0037.2.114 PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS 8.000,00
08.244.0044.1.104 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 35.000,00
08.244.0044.2.108 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 105.000,00
08.244.0044.2.109 CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES 230.000,00
08.244.0044.2.115 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS 99.000,00
08.244.0044.2.151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19.
08.244.0044.2.152 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA, ATINGIDAS PELO COVID 19
08.244.0044.2.153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES ATINGIDAS PELO COVID 19
08.244.0122.2.174 BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 40.000,00
08.244.0123.2.175 IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA 35.000,00
08.244.0124.2.176 FORTALECIMENTO INTERSETORIAL P/ BENEFICIÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 45.000,00
08.244.0129.2.167 PROGRAMA DE COMBATE A SECA 50.000,00
08.333.0008.2.117 INCLUSÃO PRODUTIVA - PAIF 150.000,00
08.334.0014.2.148 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. ACES SUAS TRABALHO 111.300,00
09.271.0009.2.011 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 2.300.000,00
09.271.0009.2.133 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.000,00
09.272.0107.1.084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
09.272.0107.1.085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS 10.000,00
09.272.0107.2.118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 20.625.500,00
09.272.0107.2.119 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE 622.000,00
09.272.0107.2.120 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS 48.000,00
09.272.0107.2.121 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
10.122.0003.2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE 88.000,00
10.122.0003.2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE 50.000,00
10.122.0114.2.154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
10.122.0114.2.155 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIA DE PESSOAL

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RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO


Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL


10.122.0114.2.156 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO TEMPO DE PESSOAL SERVIÇOS DE SAÚDE E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
10.122.0114.2.157 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
10.122.0114.2.159 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL
10.122.0114.2.160 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
10.122.0114.2.161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
10.122.0114.2.162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE SAÚDE
10.122.0114.2.163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
10.122.0114.2.164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, SESRVIÇOS DE SAÚDE E CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
10.241.0113.2.136 PROMOÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 55.500,00
10.243.0112.2.135 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 55.500,00
10.244.0037.1.066 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO 10.000,00
10.244.0037.2.081 MANUTENÇÃO DO CAPS 556.700,00
10.244.0037.2.082 PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM 38.500,00
10.244.0037.2.089 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 150.000,00
10.244.0037.2.090 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 45.000,00
10.271.0036.2.079 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS 650.000,00
10.272.0036.2.080 CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 1.500.000,00
10.301.0007.1.057 CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 175.000,00
10.301.0007.1.058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS NO MUNICÍPIO 2.225.000,00
10.301.0007.1.059 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS UBS DO MUNICÍPIO 21.000,00
10.301.0007.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA APS 50.000,00
10.301.0007.2.068 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE 20.000,00
10.301.0007.2.069 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE 72.000,00
10.301.0007.2.072 MANUTENÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) 90.000,00
10.301.0007.2.158 MANUT. DA APS - INCENTIVO DE DESEMPENHO PREVINE BRASIL 441.000,00
10.301.0038.1.065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA 30.000,00
10.301.0038.2.077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 500.000,00
10.301.0038.2.078 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASIST. FARMACEUTICA BÁSICA 450.000,00
10.301.0042.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 355.000,00
10.302.0007.1.062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-APS 600.000,00
10.302.0007.1.063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE 10.000,00
10.302.0007.2.073 MANUTENÇÃO DO PACS 3.084.000,00
10.302.0007.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERV. DA APS 4.475.000,00
10.302.0036.1.068 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 200.000,00
10.302.0036.1.069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA 10.000,00

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RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO


Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL


10.302.0036.1.070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO 50.000,00
10.302.0036.1.071 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASS. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FAE 100.000,00
10.302.0036.1.072 AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E ULTENS. DIVERSSOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 150.000,00
10.302.0036.1.073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 120.000,00
10.302.0036.2.083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 8.302.000,00
10.302.0036.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ASSISTÊNCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADA -FAE 610.000,00
10.302.0036.2.087 MANITENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL-AIH 10.000,00
10.302.0038.2.091 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES 50.000,00
10.305.0040.1.064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPDEMIOLOGIA 50.000,00
10.305.0040.2.076 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 400.000,00
10.305.0040.2.092 PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 392.000,00
10.541.0033.2.088 COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR 10.000,00
12.243.0004.2.029 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS 5.000,00
12.361.0002.2.021 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 735.000,00
12.361.0002.2.134 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 340.000,00
12.361.0004.1.010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO 50.000,00
12.361.0004.1.011 CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES / RECURSOS PRÓPRIOS 150.000,00
12.361.0004.1.013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIV.- MDE EST 100.000,00
12.361.0004.1.014 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIVERSOS- CONV.UNIÃO 150.000,00
12.361.0004.1.015 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIVERSOS - CONV. ESTADO 10.000,00
12.361.0004.1.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS E/OU USADOS 150.000,00
12.361.0004.1.021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30% 200.000,00
12.361.0004.1.099 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV. - SALÁRIO 80.000,00
12.361.0004.2.022 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS 4.866.883,00
12.361.0004.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.030.000,00
12.361.0004.2.024 MANUTENÇÃO DOS PROG. DO ENS. BÁSICO - CONV. UNIÃO 100.000,00
12.361.0004.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE 164.000,00
12.361.0004.2.030 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO 521.000,00
12.361.0004.2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO 1.391.000,00
12.361.0004.2.032 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 1.001.500,00
12.361.0004.2.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS 80.000,00
12.361.0004.2.034 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS 421.000,00
12.361.0004.2.035 PDDE - "PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA" 71.500,00
12.361.0004.2.039 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 70% 30.056.420,00
12.361.0004.2.040 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 30% 11.379.180,00

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Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL


12.361.0004.2.041 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR - FUNDEB 30% 45.000,00
12.361.0004.2.042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORE ESCOLAR 30% 2.155.000,00
12.361.0004.2.043 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO 30% 70.000,00
12.361.0004.2.180 INCENTIVO E APOIO AOS ESTUDANTES NO PREPARATÓRIO P/ ENEM 25.000,00
12.361.0004.2.181 INFORMATIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DDO MUNICÍPIO 20.000,00
12.361.0010.2.026 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 78.000,00
12.361.0012.1.012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA 300.000,00
12.361.0012.1.016 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / TRANSFERÊNCIA MDE 100.000,00
12.361.0012.1.095 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 250.000,00
12.365.0002.2.027 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PENAE - PRÉ-ESCOLA 134.000,00
12.365.0002.2.028 PNAC - "PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE" 89.000,00
12.365.0004.1.019 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 100.000,00
12.365.0004.1.020 CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TRANSFERÊNCIA DO MDE 274.000,00
12.365.0004.1.101 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV. 20.000,00
12.365.0004.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS E UTEN. DIV. 100.000,00
12.365.0004.1.103 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E UTEN. DIV. 100.000,00
12.365.0004.2.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% 3.670.000,00
12.365.0004.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30% 505.000,00
12.365.0004.2.150 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 1.090.000,00
12.366.0002.2.036 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PENAE- EJA 36.000,00
12.366.0004.2.037 MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA 10.000,00
12.366.0004.2.038 MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS 156.000,00
12.367.0004.2.146 TRANSFERÊNCIA DO FNDE-PNAE E AEE 10.500,00
12.368.0004.2.179 PROGRAMA APOIO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30.000,00
13.392.0005.1.022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 10.000,00
13.392.0005.1.023 AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 5.000,00
13.392.0005.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 2.968.000,00
13.392.0005.2.166 APOIO A PROGRAMAS DE INVESTIMENTO NO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 10.000,00
13.392.0123.2.165 CURSO PROFISSIONALIZANTE EM HABILIDADE TÉCNICA OU ARTÍSTICA P/ JOVENS 20.000,00
13.695.0021.2.178 PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPATICATAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTEZANATO EM BUIQUE 50.000,00
15.122.0022.2.054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 933.000,00
15.451.0003.1.024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 30.000,00
15.451.0003.1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS - CONV. ESTADO 400.000,00
15.451.0003.2.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 6.147.000,00
15.451.0011.1.026 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 240.000,00

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RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO


Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL


15.451.0011.1.027 DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00
15.451.0011.1.028 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 50.000,00
15.451.0027.1.029 CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO 1.820.700,00
15.451.0027.1.031 RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1.185.000,00
15.451.0027.1.032 RECAPIAMENTO EM DIVERSAS RUAS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO. 25.000,00
15.451.0125.1.105 RESTAURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 50.000,00
15.452.0011.1.033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 500.000,00
15.452.0011.2.057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15.000,00
15.452.0023.1.034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 100.000,00
15.452.0023.2.056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 50.000,00
15.452.0023.2.058 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE 12.000,00
15.452.0024.1.048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 20.000,00
15.452.0024.2.059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 1.721.000,00
15.452.0025.1.035 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50.000,00
15.452.0025.1.049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.000,00
15.452.0025.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.000,00
15.452.0032.1.036 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA 350.000,00
15.452.0032.1.037 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIOS SÍTIOS COM RECURSOS DO FNS 888.014,00
15.482.0026.1.038 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS HABITACIONAIS COM RECURSOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 105.000,00
15.544.0032.1.039 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS 250.000,00
16.482.0026.1.040 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 100.000,00
16.482.0128.1.106 ADESÃO AO PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO FEDERAL 30.000,00
17.451.0028.1.041 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 120.000,00
17.512.0011.1.042 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 350.000,00
17.512.0011.1.043 CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 50.000,00
17.512.0011.1.096 CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS 500.000,00
18.541.0033.1.055 PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU 10.000,00
18.541.0033.2.064 PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU 52.000,00
18.541.0033.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE 311.000,00
20.122.0127.2.169 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO 30.000,00
20.601.0048.2.170 APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RUAIS DO MUNICÍPIO 26.000,00
20.601.0048.2.171 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 35.000,00
20.606.0111.1.051 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADA E/OU TRATOR AGRÍCOLA COM EQUIPAMENTOS, RECURSOS DO MUNICÍPIO 255.937,00
20.606.0111.1.052 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA TRUCADA E/OU TRATOR AGRÍCOLA COM EQUIPAMENTOS, RECURSOS DO MINISTÉRIO DA 36.976,00
AGRICULTURA
20.608.0048.1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 10.000,00

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RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO


Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL


20.608.0048.2.063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 2.262.750,00
23.605.0046.2.061 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS 40.000,00
23.692.0047.1.044 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS 10.000,00
23.692.0047.1.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS 9.000,00
23.692.0047.2.062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL 80.000,00
23.692.0107.1.054 CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE ANIMAIS OU FEIRA DE GADO 100.000,00
26.782.0030.1.045 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 300.000,00
26.782.0031.1.046 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS 50.000,00
27.695.0021.2.046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 343.000,00
27.812.0005.2.168 APOIO E INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO 35.000,00
27.812.0006.2.048 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 5.000,00
27.812.0006.2.049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 25.000,00
27.813.0006.1.047 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL 50.000,00
28.843.0019.1.007 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 300.000,00
99.997.9999.9.005 RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 220.000,00
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 800.000,00
99.999.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00
99.999.9999.9.003 RESERVA DE CONTINGENCIA 261.000,00
99.999.9999.9.004 RESERVA DE CONTINGENCIA 58.000,00

TOTAL 14.968.627,00 142.398.439,00 1.839.000,00

TOTAL GERAL 159.206.066,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 142.388.439,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 97.988.410,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 88.699.010,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 17.805.500,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 2.800.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.398.496,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 54.220.317,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.691.305,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.892,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 450.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 4.307.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 9.289.400,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 9.289.400,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 3.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 1.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 44.397.029,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 44.392.029,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 75.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 15.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 450.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 7.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.420.250,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 12.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 794.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 151.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 735.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.036.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 24.809.279,00
3.3.90.41.00 Contribuições 27.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 680.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 765.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 355.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 60.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 14.978.627,00
4.4.00.00.00 Investimentos 14.648.627,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 14.648.627,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.867.714,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.780.913,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 30.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 30.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 300.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 300.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 300.000,00
4.6.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 0,00
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 1.839.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 1.839.000,00
9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 1.839.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 1.839.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência / Reserva do RPPS 1.839.000,00

TOTAL 159.206.066,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 01.00 PODER LEGISLATIVO


Unidade: 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.450.834,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.450.834,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.450.834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.450.834,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 602.230,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 602.230,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 602.230,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 602.230,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.892,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.892,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.892,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.892,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.500,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 5.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 70.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 70.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 70.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 70.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 105.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 105.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 105.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 105.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 350.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 01.00 PODER LEGISLATIVO


Unidade: 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 350.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 350.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 350.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 245.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 245.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 245.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 245.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 296.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 296.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 296.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 296.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 80.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 80.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00

TOTAL 4.530.456,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO


Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 432.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 432.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 432.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 432.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 31.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 31.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 31.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 31.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 106.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 106.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 106.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 106.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 11.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 11.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 908.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 908.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 908.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 908.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00

TOTAL 1.518.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 03.00 SECRETARIA DE GOVÊRNO


Unidade: 03.01 ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 670.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 670.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 670.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 670.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 75.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 75.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 75.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 75.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 240.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 240.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 240.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 240.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00

TOTAL 1.037.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS


Unidade: 04.01 ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 78.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 78.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 78.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 78.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 440.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 440.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 440.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 440.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.000,00

TOTAL 524.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


Unidade: 05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.200.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.200.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 980.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 980.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 980.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 980.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 490.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 490.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 490.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 490.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.320.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.320.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 1.320.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 1.320.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 221.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 221.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 221.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 221.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 85.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 85.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 85.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 85.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 628.050,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


Unidade: 05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 628.050,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 628.050,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 628.050,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 680.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 680.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 680.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 680.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 150.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00

TOTAL 6.776.050,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


Unidade: 05.02 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00

TOTAL 10.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


Unidade: 06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 760.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 760.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 760.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 760.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 1.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 2.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 71.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 71.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 71.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 71.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 45.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 45.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 45.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 45.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 370.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 370.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 370.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 370.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 16.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 768.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


Unidade: 06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 768.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 768.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 768.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 50.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 300.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 300.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 300.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 300.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0,00
4.6.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 0,00
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 800.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 800.000,00
9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 800.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 800.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência / Reserva do RPPS 800.000,00

TOTAL 3.208.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


Unidade: 06.02 TESOURARIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 63.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 63.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 63.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 63.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 6.000,00

TOTAL 69.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


Unidade: 06.03 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00

TOTAL 3.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


Unidade: 06.04 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 270.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 270.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 270.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 270.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 30.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00

TOTAL 310.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 07.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO


Unidade: 07.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 180.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 180.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 180.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 27.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 27.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 27.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 27.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

TOTAL 224.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.953.250,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.953.250,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.953.250,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.953.250,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 192.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 192.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 192.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 192.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.147.750,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.147.750,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.147.750,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.147.750,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 674.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 674.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 674.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 674.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 360.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 360.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 360.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 360.000,00

TOTAL 6.327.500,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES


Unidade: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 264.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 264.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 264.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 264.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 22.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 22.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 22.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 22.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 70.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 70.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 70.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 70.000,00

TOTAL 393.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES


Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 57.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 57.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 57.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 57.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 42.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 42.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 42.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 42.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.889.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.889.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.889.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.889.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 15.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00

TOTAL 3.013.000,00

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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES


Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00

TOTAL 65.000,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 10.00 SECRETARIA DE SAÚDE


Unidade: 10.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 70.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 70.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 70.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 8.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 25.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 70.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 70.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 70.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00

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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 11.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 11.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 160.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 160.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 160.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 160.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 25.000,00

TOTAL 433.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Unidade: 12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 120.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 120.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 120.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 773.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 773.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 773.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 773.000,00

TOTAL 933.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.350.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.350.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.350.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.350.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 880.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 880.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 880.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 880.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 350.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 350.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 350.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 350.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.565.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.565.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.565.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.565.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 6.973.714,00
4.4.00.00.00 Investimentos 6.973.714,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 6.973.714,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 6.973.714,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 630.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 630.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 630.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 630.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 30.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 30.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 30.000,00

TOTAL 13.830.714,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Unidade: 12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 24.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 24.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 24.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 24.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.728.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.728.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.728.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.728.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 25.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 25.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00

TOTAL 1.798.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA


Unidade: 13.01 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 17.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 17.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 13.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 13.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 13.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 90.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 90.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 90.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 9.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 9.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 9.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 9.000,00

TOTAL 129.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA


Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 70.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 70.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 70.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 700.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 700.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 453.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 453.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 453.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 453.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 214.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 214.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 214.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 214.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 855.750,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 855.750,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 855.750,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 855.750,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.000,00

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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA


Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 302.913,00
4.4.00.00.00 Investimentos 302.913,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 302.913,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 302.913,00

TOTAL 2.756.663,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 14.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE


Unidade: 14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 33.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 33.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 33.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 64.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 64.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 64.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 64.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 65.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 65.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 65.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 65.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00

TOTAL 373.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 15.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE


Unidade: 15.01 APOIO A JUVENTUDE

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 150.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 21.200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

TOTAL 203.200,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.002.496,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.002.496,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.002.496,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.002.496,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.150.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.150.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.150.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.150.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 203.475,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 203.475,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 203.475,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 203.475,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 480.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 480.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 480.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 480.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 649.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 649.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 649.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 649.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.172.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.172.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.172.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.172.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 596.000,00

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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 596.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 596.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 596.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.028.529,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.028.529,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.028.529,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.028.529,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 400.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 400.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 400.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 400.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.400.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 2.400.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.400.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.400.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 671.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 671.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 671.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 671.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 261.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 261.000,00
9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 261.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 261.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência / Reserva do RPPS 261.000,00

TOTAL 12.018.500,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.02 DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 30.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 770.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 770.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 770.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 770.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 150.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 30.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00

TOTAL 980.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.575.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.575.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.575.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.575.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.470.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.470.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.470.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.470.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 697.300,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 697.300,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 697.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 697.300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 655.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 655.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 655.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 655.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.504.400,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.504.400,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 1.504.400,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 1.504.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 180.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 180.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 180.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 180.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.730.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.730.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.730.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.730.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 102.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 102.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 102.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 102.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 260.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 260.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 260.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 260.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.310.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.310.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.310.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.310.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 250.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 250.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 250.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 50.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 590.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 590.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 590.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 590.000,00

TOTAL 12.428.700,00

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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.04 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00

TOTAL 95.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.05 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA, EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 230.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 230.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 230.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 230.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 50.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 62.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 62.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 62.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 62.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 60.000,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.05 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA, EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


4.4.00.00.00 Investimentos 60.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00

TOTAL 852.000,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 315.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 315.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 315.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 315.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 600.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 600.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 600.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 91.300,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 91.300,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 91.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 91.300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 200.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 65.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 65.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 65.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 65.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 12.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 12.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 429.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 429.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 429.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 429.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00

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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 240.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 240.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 240.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 240.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.025.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.025.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.025.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.025.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.228.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.228.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.228.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.228.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 115.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 115.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 115.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 115.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 155.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 155.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 155.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 155.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 58.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 58.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 58.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 58.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência / Reserva do RPPS 58.000,00

TOTAL 4.557.300,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 99.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 99.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 99.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 99.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 17.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 17.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 17.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 134.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 134.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 134.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 134.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 71.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 71.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 71.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 71.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 226.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 226.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 226.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 226.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 98.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


4.4.00.00.00 Investimentos 98.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 98.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 98.000,00

TOTAL 663.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 18.00 FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE


Unidade: 18.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.805.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 17.805.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 17.805.500,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 17.805.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.800.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.800.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.800.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 2.800.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 250.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 250.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 38.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 38.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 38.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 38.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 6.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 6.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 18.00 FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE


Unidade: 18.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 43.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 43.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 43.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 43.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 260.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 260.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 260.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 260.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 18.00 FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE


Unidade: 18.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 220.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 220.000,00
9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 220.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 220.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência / Reserva do RPPS 220.000,00

TOTAL 21.555.500,00

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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 19.00 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 47.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 47.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 47.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 47.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 98.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 98.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 98.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 98.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 37.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 37.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 37.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 37.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 61.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 61.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 61.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 61.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 158.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 158.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 158.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 158.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 30.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00

TOTAL 471.000,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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Prefeitura Municipal de Buíque - 2022
AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 20.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Unidade: 20.01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 190.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 190.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 190.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 190.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 60.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

TOTAL 305.000,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER


Unidade: 21.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 115.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 115.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 115.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 115.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 22.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 22.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 22.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 22.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.000,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER


Unidade: 21.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 21.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 15.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00

TOTAL 223.000,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.716.883,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.716.883,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.716.883,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.716.883,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 490.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 490.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 490.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 490.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 921.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 921.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 921.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 921.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 390.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 390.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 390.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 390.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.632.000,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.632.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.632.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.632.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 40.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 550.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 550.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 550.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 550.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 250.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 250.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 250.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 500.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 500.000,00
9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 500.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 500.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência / Reserva do RPPS 500.000,00

TOTAL 7.749.883,00

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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.02 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 470.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 470.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 470.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 470.000,00

TOTAL 506.000,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.03 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 51.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 51.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 51.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 51.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 55.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 55.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 55.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 55.000,00

TOTAL 156.000,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.04 FUNDEB

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.810.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.810.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.810.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.810.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 32.470.600,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 32.470.600,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 32.470.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 32.470.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 530.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 530.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 530.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 530.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.587.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.587.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.587.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.587.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.560.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.560.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 5.560.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 5.560.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.655.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.655.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.655.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.655.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 55.000,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.04 FUNDEB

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.


3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 55.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 55.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 55.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 43.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 43.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 43.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 43.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.165.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.165.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.165.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.165.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 300.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 300.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 300.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 300.000,00

TOTAL 48.180.600,00

TOTAL 159.206.066,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública


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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 01.00 PODER LEGISLATIVO


Unidade: 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0103100011.001 MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1 44905100 Obras e Instalações 500.0000 100.000,00 100.000,00
0103100011.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
20 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 80.000,00 80.000,00
0103100012.001 Manutenção das atividades Legislativas 0,00 4.214.456,00 0,00 4.214.456,00
3 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 2.404.834,00 2.404.834,00
4 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 602.230,00 602.230,00
5 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 500.0000 20.892,00 20.892,00
6 31909100 Sentenças Judiciais 500.0000 5.500,00 5.500,00
7 33901400 Diárias - Civil 500.0000 60.000,00 60.000,00
8 33903000 Material de Consumo 500.0000 100.000,00 100.000,00
9 33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 500.0000 100.000,00 100.000,00
10 33903500 Serviços de Consultoria 500.0000 300.000,00 300.000,00
11 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 225.000,00 225.000,00
12 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 296.000,00 296.000,00
13 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 500.0000 100.000,00 100.000,00
0103100012.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 0,00 131.000,00 0,00 131.000,00
14 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 46.000,00 46.000,00
15 33901400 Diárias - Civil 500.0000 10.000,00 10.000,00
16 33903000 Material de Consumo 500.0000 5.000,00 5.000,00
18 33903500 Serviços de Consultoria 500.0000 50.000,00 50.000,00
17 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 20.000,00 20.000,00
0103100012.003 DISPÊNDIO COM INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
19 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500.0000 5.000,00 5.000,00
TOTAL 180.000,00 4.350.456,00 0,00 4.530.456,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO


Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0412200031.003 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
20 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 20.000,00 20.000,00
0412200032.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00
21 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 264.000,00 264.000,00
22 33901400 Diárias - Civil 500.0000 30.000,00 30.000,00
23 33903000 Material de Consumo 500.0000 105.000,00 105.000,00
24 33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 500.0000 10.000,00 10.000,00
25 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 10.000,00 10.000,00
26 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 900.000,00 900.000,00
27 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 6.000,00 6.000,00
0412200032.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 173.000,00 0,00 173.000,00
28 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 168.000,00 168.000,00
29 33901400 Diárias - Civil 500.0000 1.000,00 1.000,00
30 33903000 Material de Consumo 500.0000 1.000,00 1.000,00
31 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 1.000,00 1.000,00
32 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 2.000,00 2.000,00
TOTAL 20.000,00 1.498.000,00 0,00 1.518.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 03.00 SECRETARIA DE GOVÊRNO


Unidade: 03.01 ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0412200031.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
33 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 20.000,00 20.000,00
0412200032.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.017.000,00 0,00 1.017.000,00
34 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 670.000,00 670.000,00
35 33901400 Diárias - Civil 500.0000 2.000,00 2.000,00
36 33903000 Material de Consumo 500.0000 75.000,00 75.000,00
37 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 30.000,00 30.000,00
38 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 240.000,00 240.000,00
TOTAL 20.000,00 1.017.000,00 0,00 1.037.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS


Unidade: 04.01 ASSESSORIA JURÍDICA

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0206100032.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS 0,00 524.000,00 0,00 524.000,00
39 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 78.000,00 78.000,00
40 31909100 Sentenças Judiciais 500.0000 440.000,00 440.000,00
41 33901400 Diárias - Civil 500.0000 1.000,00 1.000,00
42 33903000 Material de Consumo 500.0000 2.000,00 2.000,00
43 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 1.000,00 1.000,00
44 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 2.000,00 2.000,00
TOTAL 0,00 524.000,00 0,00 524.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


Unidade: 05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0412200031.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
46 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 20.000,00 20.000,00
0412200032.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 0,00 3.619.050,00 0,00 3.619.050,00
47 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 2.200.000,00 2.200.000,00
48 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500.0000 490.000,00 490.000,00
608 33900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 0,00 0,00
49 33901400 Diárias - Civil 500.0000 2.000,00 2.000,00
50 33903000 Material de Consumo 500.0000 220.000,00 220.000,00
51 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 80.000,00 80.000,00
52 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 600.000,00 600.000,00
53 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 27.050,00 27.050,00
0412200032.010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 0,00 837.000,00 0,00 837.000,00
54 33903000 Material de Consumo 500.0000 1.000,00 1.000,00
55 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
56 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 1.000,00 1.000,00
57 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 500.0000 680.000,00 680.000,00
58 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 500.0000 150.000,00 150.000,00
0927100092.011 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
59 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 980.000,00 980.000,00
60 31911300 Obrigações Patronais 500.0000 1.320.000,00 1.320.000,00
TOTAL 20.000,00 6.756.050,00 0,00 6.776.050,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


Unidade: 05.02 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0412200032.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
63 33903000 Material de Consumo 500.0000 5.000,00 5.000,00
64 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 5.000,00 5.000,00
TOTAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


Unidade: 06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0412201082.013 AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES AOS CONTRIB. IPTU E ISS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
65 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 45.000,00 45.000,00
0412300162.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 0,00 1.393.000,00 0,00 1.393.000,00
66 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 760.000,00 760.000,00
67 33901400 Diárias - Civil 500.0000 5.000,00 5.000,00
68 33903000 Material de Consumo 500.0000 70.000,00 70.000,00
69 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 15.000,00 15.000,00
70 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 530.000,00 530.000,00
71 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 13.000,00 13.000,00
0412400171.006 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
72 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 20.000,00 20.000,00
0412400172.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
73 32902100 Juros sobre a Dívida por Contrato 500.0000 1.000,00 1.000,00
74 32902200 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 500.0000 2.000,00 2.000,00
75 33903000 Material de Consumo 500.0000 1.000,00 1.000,00
76 33903500 Serviços de Consultoria 500.0000 370.000,00 370.000,00
77 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 1.000,00 1.000,00
78 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 225.000,00 225.000,00
79 33909300 Indenizações e Restituições 500.0000 50.000,00 50.000,00
2884300191.007 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
80 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 500.0000 300.000,00 300.000,00
605 46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 500.0000 0,00 0,00
9999999999.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
81 99999999 Reserva de Contingência / Reserva do RPPS 500.0000 800.000,00 800.000,00
TOTAL 320.000,00 2.088.000,00 800.000,00 3.208.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


Unidade: 06.02 TESOURARIA

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0412300182.016 MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
82 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 63.000,00 63.000,00
83 33903000 Material de Consumo 500.0000 6.000,00 6.000,00
TOTAL 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


Unidade: 06.03 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0412400202.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
84 33903000 Material de Consumo 500.0000 3.000,00 3.000,00
TOTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS


Unidade: 06.04 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0412300161.008 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ULTENSILIOS DIVERSOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
85 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 30.000,00 30.000,00
0412300162.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
86 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 270.000,00 270.000,00
87 33903000 Material de Consumo 500.0000 10.000,00 10.000,00
TOTAL 30.000,00 280.000,00 0,00 310.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 07.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO


Unidade: 07.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0412100031.009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
88 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 10.000,00 10.000,00
0412100032.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00
89 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 180.000,00 180.000,00
90 33901400 Diárias - Civil 500.0000 1.000,00 1.000,00
91 33903000 Material de Consumo 500.0000 2.000,00 2.000,00
92 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 2.000,00 2.000,00
93 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 2.000,00 2.000,00
0412100202.020 MANUENÇÃO DE CONVÊNIO COM O CONDOMAR 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
94 33904100 Contribuições 500.0000 27.000,00 27.000,00
TOTAL 10.000,00 214.000,00 0,00 224.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0824300022.021 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 735.000,00 0,00 735.000,00
95 33903000 Material de Consumo 552 735.000,00 735.000,00
1224300022.027 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PENAE - PRÉ-ESCOLA 0,00 134.000,00 0,00 134.000,00
123 33903000 Material de Consumo 552 134.000,00 134.000,00
1224300022.028 PNAC - "PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE" 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00
124 33903000 Material de Consumo 552 89.000,00 89.000,00
1236100041.010 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades / Salário Educação 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
96 44905100 Obras e Instalações 550 50.000,00 50.000,00
1236100041.013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIV.- MDE EST 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
97 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.1001 100.000,00 100.000,00
1236100041.014 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIVERSOS- CONV.UNIÃO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
98 44905200 Equipamentos e Material Permanente 575 150.000,00 150.000,00
1236100041.015 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTENS. DIVERSOS - CONV. ESTADO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
99 44905200 Equipamentos e Material Permanente 575 10.000,00 10.000,00
1236100041.099 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV. - SALÁRIO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
590 44905200 Equipamentos e Material Permanente 550 80.000,00 80.000,00
1236100042.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO - SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00
101 33903000 Material de Consumo 550 600.000,00 600.000,00
102 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 550 30.000,00 30.000,00
103 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 550 400.000,00 400.000,00
1236100042.024 MANUTENÇÃO DOS PROG. DO ENS. BÁSICO - CONV. UNIÃO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
104 33903000 Material de Consumo 575 50.000,00 50.000,00
105 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 575 20.000,00 20.000,00
106 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 575 30.000,00 30.000,00
1236100042.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE 0,00 164.000,00 0,00 164.000,00
108 33903000 Material de Consumo 500.1001 70.000,00 70.000,00
107 33903000 Material de Consumo 569 40.000,00 40.000,00
109 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 569 10.000,00 10.000,00
111 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.1001 35.000,00 35.000,00
110 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 569 9.000,00 9.000,00
1236100042.030 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 521.000,00 0,00 521.000,00
112 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 550 521.000,00 521.000,00
1236100042.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO 0,00 1.391.000,00 0,00 1.391.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


113 33903000 Material de Consumo 575 126.000,00 126.000,00
114 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 575 110.000,00 110.000,00
115 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 575 1.155.000,00 1.155.000,00
1236100042.032 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE 0,00 1.001.500,00 0,00 1.001.500,00
116 33903000 Material de Consumo 553 31.500,00 31.500,00
117 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 553 10.000,00 10.000,00
118 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 553 960.000,00 960.000,00
1236100042.035 PDDE - "PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA" 0,00 71.500,00 0,00 71.500,00
119 33903000 Material de Consumo 551 26.250,00 26.250,00
120 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 551 10.500,00 10.500,00
121 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 551 34.750,00 34.750,00
1236100121.016 Construção de Quadras Poliesportivas / Transferência MDE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
100 44905100 Obras e Instalações 575 100.000,00 100.000,00
1236100121.095 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
2 44905100 Obras e Instalações 550 50.000,00 50.000,00
601 44905100 Obras e Instalações 899 200.000,00 200.000,00
1236500041.020 Construção de Creches - Transferência do MDE 274.000,00 0,00 0,00 274.000,00
125 44905100 Obras e Instalações 599 274.000,00 274.000,00
1236500041.101 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
591 44905200 Equipamentos e Material Permanente 550 20.000,00 20.000,00
1236600022.036 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PENAE- EJA 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
126 33903000 Material de Consumo 552 36.000,00 36.000,00
1236600042.037 MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
127 33903000 Material de Consumo 569 5.000,00 5.000,00
128 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 569 2.000,00 2.000,00
129 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 569 3.000,00 3.000,00
1236700042.146 TRANSFERÊNCIA DO FNDE-PNAE E AEE 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
592 33903000 Material de Consumo 552 10.500,00 10.500,00
TOTAL 1.034.000,00 5.293.500,00 0,00 6.327.500,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES


Unidade: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1369500212.178 Programa de Incentivo a Capaticatação, Produção e comercialização de 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
610 33903000 Material de Consumo 500.0000 10.000,00 10.000,00
611 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 10.000,00 10.000,00
612 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
613 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 25.000,00 25.000,00
2769500212.046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 0,00 343.000,00 0,00 343.000,00
130 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 264.000,00 264.000,00
607 33900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 0,00 0,00
131 33901400 Diárias - Civil 500.0000 5.000,00 5.000,00
132 33903000 Material de Consumo 500.0000 12.000,00 12.000,00
133 33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 500.0000 2.000,00 2.000,00
134 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 15.000,00 15.000,00
135 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 40.000,00 40.000,00
136 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 5.000,00 5.000,00
TOTAL 0,00 393.000,00 0,00 393.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES


Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1339200051.022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
137 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 10.000,00 10.000,00
1339200051.023 AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
138 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 5.000,00 5.000,00
1339200052.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 0,00 2.968.000,00 0,00 2.968.000,00
139 33903000 Material de Consumo 500.0000 50.000,00 50.000,00
140 33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 500.0000 10.000,00 10.000,00
141 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 30.000,00 30.000,00
142 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 2.876.000,00 2.876.000,00
143 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 2.000,00 2.000,00
1339200052.166 Apoio a Programas de Investimento no Desenvolvimento Cultural 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
618 33903000 Material de Consumo 500.0000 2.000,00 2.000,00
619 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 2.000,00 2.000,00
620 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 6.000,00 6.000,00
1339201262.165 Curso Profissionalizante em Habilidade Técnica ou Artística p/ Jovens 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
615 33903000 Material de Consumo 500.0000 5.000,00 5.000,00
616 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 10.000,00 10.000,00
617 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 5.000,00 5.000,00
TOTAL 15.000,00 2.998.000,00 0,00 3.013.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES


Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


2781200052.168 Apoio e Incentivo as Associações Esportivas do Município 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
634 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 10.000,00 10.000,00
635 33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 500.0000 10.000,00 10.000,00
636 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 10.000,00 10.000,00
637 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 5.000,00 5.000,00
2781200062.048 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
144 33504300 Subvenções Sociais 500.0000 5.000,00 5.000,00
2781200062.049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
145 33903000 Material de Consumo 500.0000 5.000,00 5.000,00
146 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 5.000,00 5.000,00
147 33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 500.0000 5.000,00 5.000,00
148 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
149 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 5.000,00 5.000,00
TOTAL 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 10.00 SECRETARIA DE SAÚDE


Unidade: 10.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1012200032.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO- 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00
150 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 70.000,00 70.000,00
593 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 10.000,00 10.000,00
151 33901400 Diárias - Civil 500.0000 8.000,00 8.000,00
1012200032.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
152 33903000 Material de Consumo 500.0000 20.000,00 20.000,00
153 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
154 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 25.000,00 25.000,00
TOTAL 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 11.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 11.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0812200032.052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
155 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 70.000,00 70.000,00
594 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 10.000,00 10.000,00
156 33901400 Diárias - Civil 500.0000 15.000,00 15.000,00
157 33903000 Material de Consumo 500.0000 20.000,00 20.000,00
158 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 10.000,00 10.000,00
0824400082.053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
159 33903000 Material de Consumo 669 140.000,00 140.000,00
160 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 669 5.000,00 5.000,00
161 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 669 10.000,00 10.000,00
162 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 669 15.000,00 15.000,00
TOTAL 0,00 295.000,00 0,00 295.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Unidade: 12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1512200222.054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 0,00 933.000,00 0,00 933.000,00
163 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 120.000,00 120.000,00
164 33903000 Material de Consumo 500.0000 30.000,00 30.000,00
165 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 10.000,00 10.000,00
166 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 770.000,00 770.000,00
167 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 3.000,00 3.000,00
TOTAL 0,00 933.000,00 0,00 933.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1545100031.024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
168 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 30.000,00 30.000,00
1545100031.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS - CONV. ESTADO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
169 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 100.000,00 100.000,00
170 44905200 Equipamentos e Material Permanente 575 300.000,00 300.000,00
1545100032.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 0,00 6.147.000,00 0,00 6.147.000,00
171 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 50.000,00 50.000,00
172 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 2.350.000,00 2.350.000,00
173 33901400 Diárias - Civil 500.0000 2.000,00 2.000,00
174 33903000 Material de Consumo 500.0000 600.000,00 600.000,00
175 33903000 Material de Consumo 751 250.000,00 250.000,00
176 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 345.000,00 345.000,00
177 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 1.400.000,00 1.400.000,00
178 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 1.150.000,00 1.150.000,00
1545100111.026 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
179 44905100 Obras e Instalações 500.0000 220.000,00 220.000,00
586 44905100 Obras e Instalações 899 20.000,00 20.000,00
1545100111.027 DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
181 45906100 Aquisição de Imóveis 500.0000 30.000,00 30.000,00
1545100111.028 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
182 44905100 Obras e Instalações 500.0000 50.000,00 50.000,00
1545100271.029 CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO 1.820.700,00 0,00 0,00 1.820.700,00
183 44905100 Obras e Instalações 500.0000 500.000,00 500.000,00
604 44905100 Obras e Instalações 700 274.000,00 274.000,00
603 44905100 Obras e Instalações 701 760.000,00 760.000,00
184 44905100 Obras e Instalações 750 86.700,00 86.700,00
602 44905100 Obras e Instalações 755 150.000,00 150.000,00
585 44905100 Obras e Instalações 899 50.000,00 50.000,00
1545100271.031 Recapeamento em Diversas Ruas com Recursos do Ministério do 1.185.000,00 0,00 0,00 1.185.000,00
186 44905100 Obras e Instalações 700 1.185.000,00 1.185.000,00
1545100271.032 Recapiamento em Diversas Ruas com Recursos do Município. 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
187 44905100 Obras e Instalações 500.0000 25.000,00 25.000,00
1545101251.105 Restauração do Museu Municipal 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


614 44905100 Obras e Instalações 500.0000 50.000,00 50.000,00
1545200111.033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
188 44905100 Obras e Instalações 500.0000 500.000,00 500.000,00
1545200231.034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
189 44905100 Obras e Instalações 500.0000 100.000,00 100.000,00
1545200232.056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
190 33903000 Material de Consumo 500.0000 30.000,00 30.000,00
191 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
192 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 15.000,00 15.000,00
1545200251.035 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
193 44905100 Obras e Instalações 500.0000 50.000,00 50.000,00
1545200321.036 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
194 44905100 Obras e Instalações 500.0000 350.000,00 350.000,00
1545200321.037 Sistema de Abastecimento de Água em Vários Sítios com Recursos do FNS 888.014,00 0,00 0,00 888.014,00
195 44905100 Obras e Instalações 636 888.014,00 888.014,00
1548200261.038 Construção e/ou Melhorias Habitacionais com Recursos da Fundação Nacional 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
196 44905100 Obras e Instalações 636 105.000,00 105.000,00
1554400321.039 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
197 44905100 Obras e Instalações 500.0000 250.000,00 250.000,00
1648200261.040 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
198 44905100 Obras e Instalações 500.0000 100.000,00 100.000,00
1648201281.106 Adesão ao Programa Habitacional do Governo Federal 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
638 44905100 Obras e Instalações 500.0000 30.000,00 30.000,00
1745100281.041 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
199 44905100 Obras e Instalações 500.0000 120.000,00 120.000,00
1751200111.042 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
200 44905100 Obras e Instalações 700 150.000,00 150.000,00
201 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 200.000,00 200.000,00
1751200111.043 CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
202 44905100 Obras e Instalações 500.0000 50.000,00 50.000,00
1751200111.096 Construção Recuperação e Ampliação de Rede de Esgotos 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
203 44905100 Obras e Instalações 500.0000 500.000,00 500.000,00
2369200471.044 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


204 44905100 Obras e Instalações 500.0000 10.000,00 10.000,00
2678200301.045 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
205 44905100 Obras e Instalações 500.0000 250.000,00 250.000,00
206 44905100 Obras e Instalações 750 50.000,00 50.000,00
2678200311.046 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
207 44905100 Obras e Instalações 500.0000 50.000,00 50.000,00
2781300061.047 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
208 44905100 Obras e Instalações 500.0000 50.000,00 50.000,00
TOTAL 7.633.714,00 6.197.000,00 0,00 13.830.714,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Unidade: 12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1545200112.057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
209 33903000 Material de Consumo 500.0000 2.000,00 2.000,00
210 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 10.000,00 10.000,00
211 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 3.000,00 3.000,00
1545200232.058 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
212 33903000 Material de Consumo 500.0000 7.000,00 7.000,00
213 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 2.000,00 2.000,00
214 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 3.000,00 3.000,00
1545200241.048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
215 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 20.000,00 20.000,00
1545200242.059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 1.721.000,00 0,00 1.721.000,00
216 33903000 Material de Consumo 500.0000 10.000,00 10.000,00
217 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 10.000,00 10.000,00
218 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 1.700.000,00 1.700.000,00
219 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 1.000,00 1.000,00
1545200251.049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
220 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 5.000,00 5.000,00
1545200252.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
221 33903000 Material de Consumo 500.0000 2.000,00 2.000,00
222 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 2.000,00 2.000,00
223 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 20.000,00 20.000,00
224 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 1.000,00 1.000,00
TOTAL 25.000,00 1.773.000,00 0,00 1.798.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA


Unidade: 13.01 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


2360500462.061 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
225 33903000 Material de Consumo 500.0000 7.000,00 7.000,00
226 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 3.000,00 3.000,00
227 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 20.000,00 20.000,00
228 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 10.000,00 10.000,00
2369200471.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
229 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 9.000,00 9.000,00
2369200472.062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
230 33903000 Material de Consumo 500.0000 10.000,00 10.000,00
231 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 10.000,00 10.000,00
232 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 40.000,00 40.000,00
233 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 20.000,00 20.000,00
TOTAL 9.000,00 120.000,00 0,00 129.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA


Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


2012201272.169 Formação e Capacitação dos Pequenos Produtores Rurais do Município 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
624 33903000 Material de Consumo 500.0000 2.000,00 2.000,00
625 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 13.000,00 13.000,00
626 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 15.000,00 15.000,00
2060100482.170 Apoio aos Pequenos Produtores Ruais do Município 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
627 33903000 Material de Consumo 500.0000 1.000,00 1.000,00
628 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 10.000,00 10.000,00
629 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
630 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 10.000,00 10.000,00
2060100482.171 Programa de Aquisição de Alimentos - PAA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
631 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 30.000,00 30.000,00
632 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 1.000,00 1.000,00
633 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 4.000,00 4.000,00
2060601111.051 Aquisição de Caminhão Caçamba Trucada e/ou Trator Agrícola com 255.937,00 0,00 0,00 255.937,00
235 44905200 Equipamentos e Material Permanente 700 255.937,00 255.937,00
2060601111.052 Aquisição de Caminhões Caçamba Trucada e/ou Trator Agrícola com 36.976,00 0,00 0,00 36.976,00
234 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 36.976,00 36.976,00
2060800481.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
236 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 10.000,00 10.000,00
2060800482.063 Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura 0,00 2.262.750,00 0,00 2.262.750,00
237 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 70.000,00 70.000,00
238 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 700.000,00 700.000,00
239 33901400 Diárias - Civil 500.0000 10.000,00 10.000,00
240 33903000 Material de Consumo 500.0000 450.000,00 450.000,00
241 33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 500.0000 1.000,00 1.000,00
242 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 10.000,00 10.000,00
243 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 195.000,00 195.000,00
244 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 700.000,00 700.000,00
245 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 126.750,00 126.750,00
2369201071.054 CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE ANIMAIS OU FEIRA DE GADO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
246 44905100 Obras e Instalações 500.0000 100.000,00 100.000,00
TOTAL 402.913,00 2.353.750,00 0,00 2.756.663,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 14.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE


Unidade: 14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1854100331.055 PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
247 44905100 Obras e Instalações 500.0000 10.000,00 10.000,00
1854100332.064 PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
248 33903000 Material de Consumo 500.0000 13.000,00 13.000,00
249 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 14.000,00 14.000,00
250 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 25.000,00 25.000,00
1854100332.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE 0,00 311.000,00 0,00 311.000,00
251 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 200.000,00 200.000,00
252 33901400 Diárias - Civil 500.0000 1.000,00 1.000,00
253 33903000 Material de Consumo 500.0000 20.000,00 20.000,00
254 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 50.000,00 50.000,00
255 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 40.000,00 40.000,00
TOTAL 10.000,00 363.000,00 0,00 373.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 15.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE


Unidade: 15.01 APOIO A JUVENTUDE

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0824301051.056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
256 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 10.000,00 10.000,00
0824301052.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE 0,00 193.200,00 0,00 193.200,00
257 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 150.000,00 150.000,00
258 33901400 Diárias - Civil 500.0000 2.000,00 2.000,00
259 33903000 Material de Consumo 500.0000 10.000,00 10.000,00
260 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 10.000,00 10.000,00
261 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 20.000,00 20.000,00
262 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 1.200,00 1.200,00
TOTAL 10.000,00 193.200,00 0,00 203.200,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1012201142.154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
431 33903000 Material de Consumo 602 0,00 0,00
432 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 602 0,00 0,00
1012201142.157 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
436 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 602 0,00 0,00
1012201142.160 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
441 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 602 0,00 0,00
1012201142.164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, 0,00 0,00 0,00 0,00
448 33903000 Material de Consumo 602 0,00 0,00
449 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 602 0,00 0,00
450 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 602 0,00 0,00
1024101132.136 Promoção à Saúde do Idoso 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
302 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 5.000,00 5.000,00
303 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 500,00 500,00
304 33903000 Material de Consumo 500.0000 35.000,00 35.000,00
305 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
306 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 10.000,00 10.000,00
1024301122.135 Manutenção das Atividades da Saúde da Criança e do Adolescente 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
297 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 25.000,00 25.000,00
298 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 2.500,00 2.500,00
299 33903000 Material de Consumo 500.0000 15.000,00 15.000,00
300 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
301 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 8.000,00 8.000,00
1024400372.082 PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM 0,00 38.500,00 0,00 38.500,00
406 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 5.000,00 5.000,00
407 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 500,00 500,00
408 33903000 Material de Consumo 500.0000 12.000,00 12.000,00
409 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 7.000,00 7.000,00
410 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 14.000,00 14.000,00
1030100071.057 CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00
420 44905100 Obras e Instalações 500.0000 50.000,00 50.000,00
263 44905100 Obras e Instalações 601 125.000,00 125.000,00
1030100071.058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS NO MUNICÍPIO 2.225.000,00 0,00 0,00 2.225.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


440 44905100 Obras e Instalações 500.0000 75.000,00 75.000,00
264 44905100 Obras e Instalações 601 2.000.000,00 2.000.000,00
430 44905100 Obras e Instalações 621 150.000,00 150.000,00
1030100071.059 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS UBS DO MUNICÍPIO 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
404 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 21.000,00 21.000,00
1030100071.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA APS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
405 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 50.000,00 50.000,00
1030100072.068 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
277 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 20.000,00 20.000,00
1030100072.069 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
278 31900400 Contratação por Tempo Determinado 600 47.496,00 47.496,00
279 31901300 Obrigações Patronais 600 9.975,00 9.975,00
280 33903000 Material de Consumo 600 5.000,00 5.000,00
281 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 600 3.000,00 3.000,00
282 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 600 6.529,00 6.529,00
1030100072.072 Manutenção do PSE (Programa Saúde na Escola) 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
293 31900400 Contratação por Tempo Determinado 600 25.000,00 25.000,00
294 33903000 Material de Consumo 600 65.000,00 65.000,00
429 33903000 Material de Consumo 602 0,00 0,00
1030100072.158 MANUT. DA APS - INCENTIVO DE DESEMPENHO PREVINE BRASIL 0,00 441.000,00 0,00 441.000,00
425 33903000 Material de Consumo 600 20.000,00 20.000,00
426 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 600 21.000,00 21.000,00
427 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 600 400.000,00 400.000,00
1030100422.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00
287 31900400 Contratação por Tempo Determinado 600 50.000,00 50.000,00
288 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600 200.000,00 200.000,00
289 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 600 10.000,00 10.000,00
290 33903000 Material de Consumo 600 20.000,00 20.000,00
291 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 600 5.000,00 5.000,00
292 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 600 70.000,00 70.000,00
1030200071.062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-APS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
421 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 100.000,00 100.000,00
307 44905200 Equipamentos e Material Permanente 601 500.000,00 500.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1030200072.073 MANUTENÇÃO DO PACS 0,00 3.084.000,00 0,00 3.084.000,00
308 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600 2.200.000,00 2.200.000,00
310 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 600 400.000,00 400.000,00
309 31911300 Obrigações Patronais 600 484.000,00 484.000,00
1030200072.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERV. DA APS 0,00 4.475.000,00 0,00 4.475.000,00
311 31900400 Contratação por Tempo Determinado 600 845.000,00 845.000,00
312 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600 750.000,00 750.000,00
313 31901300 Obrigações Patronais 600 190.000,00 190.000,00
314 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 600 70.000,00 70.000,00
452 31911300 Obrigações Patronais 600 165.000,00 165.000,00
315 33901400 Diárias - Civil 600 5.000,00 5.000,00
316 33903000 Material de Consumo 600 1.000.000,00 1.000.000,00
439 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 300.000,00 300.000,00
317 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 600 250.000,00 250.000,00
318 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 600 900.000,00 900.000,00
9999999999.003 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 261.000,00 261.000,00
328 99999999 Reserva de Contingência / Reserva do RPPS 500.0000 261.000,00 261.000,00
TOTAL 3.071.000,00 8.686.500,00 261.000,00 12.018.500,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.02 DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1030100381.065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
329 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 30.000,00 30.000,00
1030100382.077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
399 31900400 Contratação por Tempo Determinado 600 30.000,00 30.000,00
330 33903000 Material de Consumo 600 470.000,00 470.000,00
1030100382.078 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASIST. FARMACEUTICA BÁSICA 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
331 33903000 Material de Consumo 500.0000 50.000,00 50.000,00
428 33903000 Material de Consumo 621 250.000,00 250.000,00
332 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 150.000,00 150.000,00
TOTAL 30.000,00 950.000,00 0,00 980.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1012201142.155 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIA DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00
433 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 602 0,00 0,00
1012201142.159 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00
438 31900400 Contratação por Tempo Determinado 602 0,00 0,00
1012201142.161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL E 0,00 0,00 0,00 0,00
442 31900400 Contratação por Tempo Determinado 602 0,00 0,00
443 33903000 Material de Consumo 602 0,00 0,00
1012201142.163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
447 33903000 Material de Consumo 658 0,00 0,00
1024400371.066 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
364 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 10.000,00 10.000,00
1024400372.081 MANUTENÇÃO DO CAPS 0,00 556.700,00 0,00 556.700,00
365 31900400 Contratação por Tempo Determinado 600 215.000,00 215.000,00
366 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600 20.000,00 20.000,00
453 31901300 Obrigações Patronais 600 47.300,00 47.300,00
367 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 600 5.000,00 5.000,00
454 31911300 Obrigações Patronais 600 4.400,00 4.400,00
368 33903000 Material de Consumo 600 120.000,00 120.000,00
369 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 600 100.000,00 100.000,00
370 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 600 20.000,00 20.000,00
371 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 600 25.000,00 25.000,00
1024400372.089 Tratamento Fora do Domicílio - TFD 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
455 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 600 150.000,00 150.000,00
1027100362.079 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
334 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 650.000,00 650.000,00
1027200362.080 CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
333 31911300 Obrigações Patronais 500.0000 1.500.000,00 1.500.000,00
1030200361.068 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
336 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 150.000,00 150.000,00
391 44905200 Equipamentos e Material Permanente 899 50.000,00 50.000,00
1030200361.069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
337 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 10.000,00 10.000,00
1030200361.070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR DO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


338 44905100 Obras e Instalações 500.0000 50.000,00 50.000,00
1030200361.071 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASS. DE MEDIA E 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
339 44905200 Equipamentos e Material Permanente 600 100.000,00 100.000,00
1030200361.072 AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E ULTENS. DIVERSSOS PARA OS SERVIÇOS DE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
422 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 50.000,00 50.000,00
340 44905200 Equipamentos e Material Permanente 601 100.000,00 100.000,00
1030200361.073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
423 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 20.000,00 20.000,00
341 44905200 Equipamentos e Material Permanente 601 100.000,00 100.000,00
1030200362.083 Manutenção das Atividades do Departamento de Atenção Hospitalar e 0,00 8.302.000,00 0,00 8.302.000,00
344 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 1.360.000,00 1.360.000,00
345 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 3.350.000,00 3.350.000,00
346 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.1002 100.000,00 100.000,00
347 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500.0000 650.000,00 650.000,00
348 33901400 Diárias - Civil 500.0000 180.000,00 180.000,00
349 33903000 Material de Consumo 500.0000 1.100.000,00 1.100.000,00
389 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 2.000,00 2.000,00
350 33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 500.0000 5.000,00 5.000,00
351 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 190.000,00 190.000,00
352 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 1.215.000,00 1.215.000,00
390 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 500.0000 100.000,00 100.000,00
353 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 500.0000 50.000,00 50.000,00
1030200362.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ASSISTÊNCIA DE ALTA E MEDIA 0,00 610.000,00 0,00 610.000,00
360 33903000 Material de Consumo 600 500.000,00 500.000,00
361 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 600 50.000,00 50.000,00
362 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 600 60.000,00 60.000,00
1030200362.087 MANITENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL- 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
363 33903000 Material de Consumo 600 10.000,00 10.000,00
1054100332.088 COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
377 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 10.000,00 10.000,00
TOTAL 640.000,00 11.788.700,00 0,00 12.428.700,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.04 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1024400372.090 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
378 33903000 Material de Consumo 500.0000 10.000,00 10.000,00
379 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 10.000,00 10.000,00
380 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
381 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 20.000,00 20.000,00
1030200382.091 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
383 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 50.000,00 50.000,00
TOTAL 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Unidade: 16.05 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA, EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1012201142.156 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO TEMPO DE PESSOAL SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00
434 31900400 Contratação por Tempo Determinado 602 0,00 0,00
435 31901300 Obrigações Patronais 602 0,00 0,00
1012201142.162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL E 0,00 0,00 0,00 0,00
444 31900400 Contratação por Tempo Determinado 602 0,00 0,00
445 31901300 Obrigações Patronais 602 0,00 0,00
446 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 602 0,00 0,00
1030200071.063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
286 44905200 Equipamentos e Material Permanente 601 10.000,00 10.000,00
1030500401.064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPDEMIOLOGIA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
411 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 50.000,00 50.000,00
1030500402.076 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
451 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 0,00 0,00
416 31900400 Contratação por Tempo Determinado 600 150.000,00 150.000,00
417 33903000 Material de Consumo 600 100.000,00 100.000,00
418 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 600 100.000,00 100.000,00
419 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 600 50.000,00 50.000,00
1030500402.092 PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 0,00 392.000,00 0,00 392.000,00
412 31900400 Contratação por Tempo Determinado 600 50.000,00 50.000,00
384 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600 230.000,00 230.000,00
386 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 600 50.000,00 50.000,00
385 31911300 Obrigações Patronais 600 50.000,00 50.000,00
424 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 600 12.000,00 12.000,00
TOTAL 60.000,00 792.000,00 0,00 852.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0812100162.149 DISPÊNDIO COM EXECUÇÃO DOS PALNOS MUNICIPAIS 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
505 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 10.000,00 10.000,00
506 33903000 Material de Consumo 500.0000 3.000,00 3.000,00
507 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 10.000,00 10.000,00
508 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 10.000,00 10.000,00
0812200031.076 AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIP. E UTEN. DIV.- DEP. ASIST.SOCIAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
388 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 10.000,00 10.000,00
0812200032.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.055.000,00 0,00 2.055.000,00
389 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 50.000,00 50.000,00
390 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 600.000,00 600.000,00
391 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 20.000,00 20.000,00
392 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500.0000 5.000,00 5.000,00
519 31911300 Obrigações Patronais 500.0000 200.000,00 200.000,00
393 33901400 Diárias - Civil 500.0000 5.000,00 5.000,00
394 33903000 Material de Consumo 500.0000 200.000,00 200.000,00
395 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 70.000,00 70.000,00
396 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 400.000,00 400.000,00
397 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 470.000,00 470.000,00
398 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 669 25.000,00 25.000,00
490 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 500.0000 10.000,00 10.000,00
0812200032.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP DE ASSIST. SOCIAL-FNAS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
399 33903000 Material de Consumo 669 15.000,00 15.000,00
400 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 669 10.000,00 10.000,00
401 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 669 30.000,00 30.000,00
0812200032.172 Apoio aos Conselhos Intersetoriais da Assist. Social 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
520 33903000 Material de Consumo 500.0000 1.000,00 1.000,00
521 33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 500.0000 1.000,00 1.000,00
522 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 2.000,00 2.000,00
523 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 11.000,00 11.000,00
0812200151.077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
402 44905200 Equipamentos e Material Permanente 660 20.000,00 20.000,00
0812200152.095 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
403 31900400 Contratação por Tempo Determinado 660 5.000,00 5.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


404 33903000 Material de Consumo 660 20.000,00 20.000,00
405 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 660 3.000,00 3.000,00
406 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 660 20.000,00 20.000,00
0824100452.096 AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
407 33903000 Material de Consumo 660 17.000,00 17.000,00
408 33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 660 2.000,00 2.000,00
409 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 660 2.000,00 2.000,00
410 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 660 2.000,00 2.000,00
0824100452.097 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
411 33903000 Material de Consumo 500.0000 10.000,00 10.000,00
412 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 4.000,00 4.000,00
0824300082.098 AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
413 33903000 Material de Consumo 660 8.000,00 8.000,00
414 33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 660 1.000,00 1.000,00
415 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 660 4.000,00 4.000,00
416 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 660 1.000,00 1.000,00
0824300432.099 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00
417 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 25.000,00 25.000,00
418 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500.0000 5.000,00 5.000,00
419 33901400 Diárias - Civil 500.0000 3.000,00 3.000,00
420 33903000 Material de Consumo 500.0000 8.000,00 8.000,00
421 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 120.000,00 120.000,00
422 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 5.000,00 5.000,00
0824301091.078 AQUISIÇÃO DE MOV., EQUIP. E UTEN. DIV.- AEPETI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
423 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 20.000,00 20.000,00
0824301092.100 MANUTENÇÃO DAS ATV. DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
424 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 10.000,00 10.000,00
425 33900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 10.000,00 10.000,00
426 33903000 Material de Consumo 500.0000 20.000,00 20.000,00
427 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 10.000,00 10.000,00
428 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 15.000,00 15.000,00
0824301101.079 Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
429 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 10.000,00 10.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0824301102.101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 273.000,00 0,00 273.000,00
430 31900400 Contratação por Tempo Determinado 660 120.000,00 120.000,00
431 31901300 Obrigações Patronais 660 30.000,00 30.000,00
516 33900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 20.000,00 20.000,00
432 33901400 Diárias - Civil 660 2.000,00 2.000,00
433 33903000 Material de Consumo 660 15.000,00 15.000,00
434 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 660 30.000,00 30.000,00
514 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 6.000,00 6.000,00
435 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 660 50.000,00 50.000,00
0824301212.173 Programa de Atenção Integral a Primeira Infância 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
524 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 15.000,00 15.000,00
525 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
526 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 10.000,00 10.000,00
0824400081.080 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE- 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
436 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 5.000,00 5.000,00
0824400081.081 AQUISIÇÃO DE MÓV. EQUIP. E UTENSÍLIOS DIVERSOS - CRAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
437 44905200 Equipamentos e Material Permanente 660 40.000,00 40.000,00
0824400082.102 MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. 0,00 427.000,00 0,00 427.000,00
438 31900400 Contratação por Tempo Determinado 660 100.000,00 100.000,00
515 33900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 35.000,00 35.000,00
441 33901400 Diárias - Civil 660 2.000,00 2.000,00
442 33903000 Material de Consumo 660 30.000,00 30.000,00
443 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 660 70.000,00 70.000,00
513 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 10.000,00 10.000,00
444 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 660 180.000,00 180.000,00
0824400082.103 MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
445 33903000 Material de Consumo 500.0000 2.000,00 2.000,00
446 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 5.000,00 5.000,00
447 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
448 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 3.000,00 3.000,00
0824400082.104 MANUT. DAS AÇÕES DO DEP. DE ASSIST. SOCIAL - CONV. ESTADO 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
449 33903000 Material de Consumo 665 20.000,00 20.000,00
450 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 665 5.000,00 5.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


451 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 665 40.000,00 40.000,00
0824400132.105 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
452 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 50.000,00 50.000,00
0824400151.082 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
453 44905200 Equipamentos e Material Permanente 660 50.000,00 50.000,00
0824400152.106 PROGRAMA IGD 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
454 33903000 Material de Consumo 660 20.000,00 20.000,00
455 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 660 300.000,00 300.000,00
456 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 660 50.000,00 50.000,00
0824400262.107 APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
457 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 10.000,00 10.000,00
0824400442.108 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
458 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 70.000,00 70.000,00
459 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 500.0000 35.000,00 35.000,00
0824400442.109 CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
460 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 150.000,00 150.000,00
461 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 500.0000 80.000,00 80.000,00
0824400442.151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AS 0,00 0,00 0,00 0,00
509 33903000 Material de Consumo 602 0,00 0,00
0824400442.152 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA DE BAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00
510 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 602 0,00 0,00
0824400442.153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
511 33903000 Material de Consumo 602 0,00 0,00
512 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 602 0,00 0,00
0824401222.174 Benefício Prestação continuada - BPC 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
527 33903000 Material de Consumo 500.0000 10.000,00 10.000,00
528 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 10.000,00 10.000,00
529 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 20.000,00 20.000,00
0824401232.175 Implementação de Cursos Profissionalizantes P/ Pessoas de Baixa Renda 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
530 33903000 Material de Consumo 500.0000 10.000,00 10.000,00
531 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 15.000,00 15.000,00
532 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 10.000,00 10.000,00
0824401242.176 Fortalecimento Intersetorial p/ Beneficiário da Política de Assistência Social 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


533 33903000 Material de Consumo 500.0000 5.000,00 5.000,00
534 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 20.000,00 20.000,00
535 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
536 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 15.000,00 15.000,00
0824401292.167 Programa de Combate a Seca 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
537 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 15.000,00 15.000,00
538 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 35.000,00 35.000,00
0833400142.148 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. ACES SUAS TRABALHO 0,00 111.300,00 0,00 111.300,00
501 31900400 Contratação por Tempo Determinado 669 30.000,00 30.000,00
504 31901300 Obrigações Patronais 669 6.300,00 6.300,00
502 33903000 Material de Consumo 669 15.000,00 15.000,00
503 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 669 60.000,00 60.000,00
9999999999.004 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00
462 99999999 Reserva de Contingência / Reserva do RPPS 500.0000 58.000,00 58.000,00
TOTAL 155.000,00 4.344.300,00 58.000,00 4.557.300,00

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CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0824200082.110 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
463 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 2.000,00 2.000,00
464 33901400 Diárias - Civil 500.0000 1.000,00 1.000,00
465 33903000 Material de Consumo 500.0000 1.000,00 1.000,00
466 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 1.000,00 1.000,00
467 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 1.000,00 1.000,00
0824300082.112 Manutenção das Atividades dos Programas de Assistência Social - Convênio 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
468 33903000 Material de Consumo 665 35.000,00 35.000,00
469 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 665 35.000,00 35.000,00
470 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 665 35.000,00 35.000,00
0824300441.083 AQUIS. MÓV. EQUIP. E UTEN. DIV. - CONV. E FORT DE VÍNCULOS. 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
471 44905200 Equipamentos e Material Permanente 660 63.000,00 63.000,00
0824300442.113 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 0,00 197.000,00 0,00 197.000,00
472 31900400 Contratação por Tempo Determinado 660 60.000,00 60.000,00
473 31901300 Obrigações Patronais 660 12.000,00 12.000,00
517 33900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 10.000,00 10.000,00
474 33903000 Material de Consumo 660 20.000,00 20.000,00
475 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 660 5.000,00 5.000,00
476 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 660 10.000,00 10.000,00
477 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 660 80.000,00 80.000,00
0824400372.114 PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
478 33903000 Material de Consumo 500.0000 3.000,00 3.000,00
479 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
0824400441.104 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
486 44905200 Equipamentos e Material Permanente 660 35.000,00 35.000,00
0824400442.115 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
518 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 7.000,00 7.000,00
480 31900400 Contratação por Tempo Determinado 660 30.000,00 30.000,00
481 31901300 Obrigações Patronais 660 5.000,00 5.000,00
482 33901400 Diárias - Civil 660 2.000,00 2.000,00
483 33903000 Material de Consumo 660 10.000,00 10.000,00
484 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 660 15.000,00 15.000,00
485 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 660 30.000,00 30.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0833300082.117 INCLUSÃO PRODUTIVA - PAIF 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
487 33903000 Material de Consumo 660 65.000,00 65.000,00
488 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 660 5.000,00 5.000,00
489 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 660 80.000,00 80.000,00
TOTAL 98.000,00 565.000,00 0,00 663.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 18.00 FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE


Unidade: 18.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0927201071.084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
490 44905200 Equipamentos e Material Permanente 801 20.000,00 20.000,00
0927201071.085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
491 44905100 Obras e Instalações 801 10.000,00 10.000,00
0927201072.118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 20.625.500,00 0,00 20.625.500,00
493 31900100 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 801 17.805.500,00 17.805.500,00
494 31900300 Pensões do RPPS e do militar 801 2.800.000,00 2.800.000,00
496 31909100 Sentenças Judiciais 801 5.000,00 5.000,00
497 31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 801 5.000,00 5.000,00
498 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 801 5.000,00 5.000,00
495 33900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 801 5.000,00 5.000,00
0927201072.119 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE 0,00 622.000,00 0,00 622.000,00
500 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 801 250.000,00 250.000,00
501 31901300 Obrigações Patronais 801 38.000,00 38.000,00
502 31911300 Obrigações Patronais 801 6.000,00 6.000,00
499 33900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 801 10.000,00 10.000,00
503 33901400 Diárias - Civil 801 15.000,00 15.000,00
504 33903000 Material de Consumo 801 25.000,00 25.000,00
505 33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 801 3.000,00 3.000,00
506 33903500 Serviços de Consultoria 801 15.000,00 15.000,00
507 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 801 5.000,00 5.000,00
508 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 801 250.000,00 250.000,00
509 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 801 5.000,00 5.000,00
0927201072.120 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
510 33901400 Diárias - Civil 801 5.000,00 5.000,00
511 33903000 Material de Consumo 801 18.000,00 18.000,00
512 33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 801 5.000,00 5.000,00
513 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 801 10.000,00 10.000,00
514 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 801 10.000,00 10.000,00
0927201072.121 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
515 33909300 Indenizações e Restituições 801 10.000,00 10.000,00
9999799999.005 RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
516 99999999 Reserva de Contingência / Reserva do RPPS 801 220.000,00 220.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 18.00 FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE


Unidade: 18.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


TOTAL 30.000,00 21.305.500,00 220.000,00 21.555.500,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 19.00 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0812201011.086 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
517 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 12.000,00 12.000,00
0812201012.122 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00
518 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 5.000,00 5.000,00
520 33901400 Diárias - Civil 500.0000 3.000,00 3.000,00
521 33903000 Material de Consumo 500.0000 25.000,00 25.000,00
522 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 5.000,00 5.000,00
523 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 15.000,00 15.000,00
524 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 10.000,00 10.000,00
525 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 1.000,00 1.000,00
0812201041.087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
526 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 2.000,00 2.000,00
0812201042.123 APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
528 33901400 Diárias - Civil 500.0000 3.000,00 3.000,00
529 33903000 Material de Consumo 500.0000 2.000,00 2.000,00
530 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
531 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 10.000,00 10.000,00
0824301021.088 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
532 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 2.000,00 2.000,00
0824301021.091 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
535 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 2.000,00 2.000,00
0824301021.092 APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
536 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 2.000,00 2.000,00
0824301022.124 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
537 33901400 Diárias - Civil 500.0000 6.000,00 6.000,00
538 33903000 Material de Consumo 500.0000 5.000,00 5.000,00
539 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 5.000,00 5.000,00
540 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 12.000,00 12.000,00
541 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 19.000,00 19.000,00
0824301022.125 ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 0 À 16 ANOS DE IDADE 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
542 33901400 Diárias - Civil 500.0000 5.000,00 5.000,00
543 33903000 Material de Consumo 500.0000 12.000,00 12.000,00
544 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 5.000,00 5.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 19.00 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


545 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 8.000,00 8.000,00
546 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 7.000,00 7.000,00
0824301022.126 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
547 33901400 Diárias - Civil 500.0000 6.000,00 6.000,00
548 33903000 Material de Consumo 500.0000 5.000,00 5.000,00
549 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 6.000,00 6.000,00
550 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 13.000,00 13.000,00
0824301022.127 ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
551 33901400 Diárias - Civil 500.0000 6.000,00 6.000,00
552 33903000 Material de Consumo 500.0000 3.000,00 3.000,00
553 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 6.000,00 6.000,00
554 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 20.000,00 20.000,00
0824301022.128 APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
555 33901400 Diárias - Civil 500.0000 6.000,00 6.000,00
556 33903000 Material de Consumo 500.0000 10.000,00 10.000,00
558 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 13.000,00 13.000,00
0824301022.129 APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
559 33901400 Diárias - Civil 500.0000 5.000,00 5.000,00
560 33903000 Material de Consumo 500.0000 1.000,00 1.000,00
561 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 20.000,00 20.000,00
0824301022.147 DISPÊNDIO COM ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO 0,00 122.000,00 0,00 122.000,00
596 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 42.000,00 42.000,00
597 33903000 Material de Consumo 500.0000 30.000,00 30.000,00
598 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 10.000,00 10.000,00
599 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 30.000,00 30.000,00
600 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 10.000,00 10.000,00
0824301032.130 ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00
562 33903000 Material de Consumo 500.0000 5.000,00 5.000,00
563 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 10.000,00 10.000,00
564 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 11.000,00 11.000,00
565 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 13.000,00 13.000,00
566 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 2.000,00 2.000,00
TOTAL 20.000,00 451.000,00 0,00 471.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 20.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Unidade: 20.01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0412401061.093 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
567 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 10.000,00 10.000,00
0412401062.131 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
568 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 190.000,00 190.000,00
569 33901400 Diárias - Civil 500.0000 10.000,00 10.000,00
570 33903000 Material de Consumo 500.0000 20.000,00 20.000,00
571 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 10.000,00 10.000,00
0413101302.177 Manutenção do Site e Portal da Transparência da Prefeitura 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
621 33903000 Material de Consumo 500.0000 5.000,00 5.000,00
622 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 10.000,00 10.000,00
623 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 50.000,00 50.000,00
TOTAL 10.000,00 295.000,00 0,00 305.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER


Unidade: 21.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA MULHER

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0412200031.094 AQUIS. DE EQP. E MAT. PERMANENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
572 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 15.000,00 15.000,00
0412200032.132 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEP. MUNICIPAL DA MULHER 0,00 186.000,00 0,00 186.000,00
573 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 115.000,00 115.000,00
574 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500.0000 5.000,00 5.000,00
606 33900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 0,00 0,00
575 33901400 Diárias - Civil 500.0000 5.000,00 5.000,00
576 33903000 Material de Consumo 500.0000 15.000,00 15.000,00
577 33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 500.0000 5.000,00 5.000,00
578 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 20.000,00 20.000,00
579 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 20.000,00 20.000,00
580 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 1.000,00 1.000,00
0927100092.133 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
581 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 22.000,00 22.000,00
TOTAL 15.000,00 208.000,00 0,00 223.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


0824300022.134 Programa de Alimentação Escolar 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
582 33903000 Material de Consumo 500.0000 340.000,00 340.000,00
1236100041.011 Construção , Reforma e/ou Ampliação de Unidades / Recursos Próprios 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
583 44905100 Obras e Instalações 500.0000 150.000,00 150.000,00
1236100041.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS E/OU USADOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
656 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 150.000,00 150.000,00
1236100042.022 Manutenção do Ensino Básico/Recursos Próprios 0,00 4.866.883,00 0,00 4.866.883,00
588 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 100.000,00 100.000,00
589 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 2.074.183,00 2.074.183,00
590 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.1001 142.700,00 142.700,00
591 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 400.000,00 400.000,00
592 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500.0000 20.000,00 20.000,00
593 33901400 Diárias - Civil 500.0000 20.000,00 20.000,00
594 33903000 Material de Consumo 500.0000 350.000,00 350.000,00
595 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 5.000,00 5.000,00
596 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 340.000,00 340.000,00
597 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 1.000.000,00 1.000.000,00
598 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 375.000,00 375.000,00
599 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 500.0000 40.000,00 40.000,00
1236100042.180 Incentivo e Apoio aos Estudantes no Preparatório p/ ENEM 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
673 33903000 Material de Consumo 500.0000 5.000,00 5.000,00
674 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 15.000,00 15.000,00
675 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 5.000,00 5.000,00
1236100042.181 Informatização na Educação ddo Município 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
676 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 20.000,00 20.000,00
1236100102.026 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
600 33903000 Material de Consumo 500.0000 21.000,00 21.000,00
601 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 5.000,00 5.000,00
602 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 52.000,00 52.000,00
1236100121.012 Construção de Quadras Poliesportiva 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
584 44905100 Obras e Instalações 500.0000 300.000,00 300.000,00
1236500041.019 Construção de Creches 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
603 44905100 Obras e Instalações 500.0000 100.000,00 100.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1236500041.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS E UTEN. DIV. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
665 44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.0000 100.000,00 100.000,00
1236500042.150 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 1.090.000,00 0,00 1.090.000,00
658 31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.0000 100.000,00 100.000,00
659 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.0000 500.000,00 500.000,00
660 31901300 Obrigações Patronais 500.0000 90.000,00 90.000,00
661 33903000 Material de Consumo 500.0000 200.000,00 200.000,00
662 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 30.000,00 30.000,00
663 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 170.000,00 170.000,00
1236800042.179 Programa apoio a Erradicação do Analfabetismo 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
670 33903000 Material de Consumo 500.0000 5.000,00 5.000,00
671 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.0000 15.000,00 15.000,00
672 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 10.000,00 10.000,00
9999999999.002 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
604 99999999 Reserva de Contingência / Reserva do RPPS 500.0000 500.000,00 500.000,00
TOTAL 800.000,00 6.449.883,00 500.000,00 7.749.883,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.02 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1224300042.029 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
605 33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes 500.0000 5.000,00 5.000,00
1236100042.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
606 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 30.000,00 30.000,00
607 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 50.000,00 50.000,00
1236100042.034 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 421.000,00 0,00 421.000,00
608 33903000 Material de Consumo 500.0000 1.000,00 1.000,00
609 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 420.000,00 420.000,00
TOTAL 0,00 506.000,00 0,00 506.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.03 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1236600042.038 MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 156.000,00 0,00 156.000,00
610 33903000 Material de Consumo 500.0000 50.000,00 50.000,00
611 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500.0000 51.000,00 51.000,00
612 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.0000 50.000,00 50.000,00
613 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 751 5.000,00 5.000,00
TOTAL 0,00 156.000,00 0,00 156.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.04 FUNDEB

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


1236100041.021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30% 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
614 44905200 Equipamentos e Material Permanente 540.0000 200.000,00 200.000,00
1236100042.039 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 70% 0,00 30.056.420,00 0,00 30.056.420,00
615 31900400 Contratação por Tempo Determinado 540.1070 800.000,00 800.000,00
618 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 540.0000 126.420,00 126.420,00
616 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 540.1070 18.570.000,00 18.570.000,00
617 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 541.1070 4.900.000,00 4.900.000,00
620 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 540.1070 1.570.000,00 1.570.000,00
667 33901300 Obrigações Patronais 541.1070 180.000,00 180.000,00
619 33911300 Obrigações Patronais 540.1070 3.910.000,00 3.910.000,00
1236100042.040 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 30% 0,00 11.379.180,00 0,00 11.379.180,00
622 31900400 Contratação por Tempo Determinado 540.0000 700.000,00 700.000,00
623 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 540.0000 4.154.180,00 4.154.180,00
624 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 541.0000 2.100.000,00 2.100.000,00
625 31901300 Obrigações Patronais 540.0000 150.000,00 150.000,00
626 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 540.0000 700.000,00 700.000,00
668 31911300 Obrigações Patronais 540.0000 1.100.000,00 1.100.000,00
627 33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes 540.0000 2.000,00 2.000,00
628 33903000 Material de Consumo 540.0000 1.500.000,00 1.500.000,00
629 33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 540.0000 3.000,00 3.000,00
630 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 540.0000 50.000,00 50.000,00
631 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 540.0000 20.000,00 20.000,00
632 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 540.0000 900.000,00 900.000,00
1236100042.041 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR - FUNDEB 30% 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
633 33903000 Material de Consumo 540.0000 20.000,00 20.000,00
634 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 540.0000 10.000,00 10.000,00
635 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 540.0000 15.000,00 15.000,00
1236100042.042 Manutenção do Programa de transpore Escolar 30% 0,00 2.155.000,00 0,00 2.155.000,00
636 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 540.0000 5.000,00 5.000,00
637 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 540.0000 2.150.000,00 2.150.000,00
1236100042.043 Manutenção dos Cursos de Capacitação 30% 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
638 33903000 Material de Consumo 540.0000 15.000,00 15.000,00
639 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 540.0000 5.000,00 5.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 22.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade: 22.04 FUNDEB

COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL


640 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 540.0000 50.000,00 50.000,00
1236500041.103 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E UTEN. DIV. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
664 44905200 Equipamentos e Material Permanente 540.0000 100.000,00 100.000,00
1236500042.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 70% 0,00 3.670.000,00 0,00 3.670.000,00
641 31900400 Contratação por Tempo Determinado 540.1070 210.000,00 210.000,00
642 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 540.1070 2.530.000,00 2.530.000,00
643 31901300 Obrigações Patronais 540.1070 180.000,00 180.000,00
644 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 540.1070 200.000,00 200.000,00
669 33911300 Obrigações Patronais 541.1070 550.000,00 550.000,00
1236500042.045 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - 30% 0,00 505.000,00 0,00 505.000,00
645 31900400 Contratação por Tempo Determinado 540.0000 100.000,00 100.000,00
646 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 540.0000 90.000,00 90.000,00
647 31901300 Obrigações Patronais 540.0000 20.000,00 20.000,00
648 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 540.0000 117.000,00 117.000,00
649 33903000 Material de Consumo 540.0000 120.000,00 120.000,00
650 33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 540.0000 5.000,00 5.000,00
651 33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 540.0000 3.000,00 3.000,00
652 33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 540.0000 50.000,00 50.000,00
TOTAL 300.000,00 47.880.600,00 0,00 48.180.600,00

TOTAL GERAL 14.968.627,00 142.398.439,00 1.839.000,00 159.206.066,00

* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:


Código Descrição Valor
500.0000 Recursos não vinculados de Impostos 60.152.115,00
500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 347.700,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00
540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 12.480.600,00
540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 27.970.000,00
541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 2.100.000,00
541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 5.630.000,00
550 Transferência do Salário-Educação 1.751.000,00
551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 71.500,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Código Descrição Valor


552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.004.500,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.001.500,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 69.000,00
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 2.051.000,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação 274.000,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.935.700,00
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 2.835.000,00
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos 0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 400.000,00
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 993.014,00
658 Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19 0,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.721.000,00
665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 170.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 361.300,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 1.864.937,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 760.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 136.700,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 2.000.000,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 150.000,00
801 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 21.555.500,00
899 Outros Recursos Vinculados 320.000,00
TOTAL 159.206.066,00

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