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Nº da Conta: 0360590949 www.vivo.com.

br/meuvivo
Mês de referência: 08/2019
Período: 02/07/2019 a 01/08/2019 Fale conosco: Central de Relacionamento
Data de emissão: 01/08/2019 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
GERSON DA SILVA DUARTE
RUA RIO PARANA, 234
CS B
JARDIM NOVA ITAQUA
08599-310 ITAQUAQUECETUBA - SP
Vencimento
17/08/2019

Total a Pagar - R$
51,09

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necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.** App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta
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Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do
crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Vencimento Total a Pagar - R$


Nome do Cliente
GERSON DA SILVA DUARTE 17/08/2019 51,09

Cód. Débito Automático 0360590949-5 Nº da Conta 0360590949 Mês Referência 08/2019

846500000001 510900800010 103605909490 081931908172 Autenticação Mecânica


CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
VIVO CTRL DIGITAL-2,5GB ILIM 1 1 49,99 - - 49,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 1 1 0,00 - - -
Subtotal 49,99

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros 1,10
Subtotal 1,10
TOTAL A PAGAR 51,09

GERSON DA SILVA DUARTE CPF/CNPJ: 374.123.418-47


RUA RIO PARANA, 234 Inscrição Estadual: ISENTO
CS B Número da conta:0360590949
JARDIM NOVA ITAQUA
08599-310 ITAQUAQUECETUBA - SP

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você cancelou serviços Plano móvel; Serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES


Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 86396565/08/2019 NºSérie:C Sub-Série:
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções Periodo: 02/07/2019 a 01/08/2019 Emissão: 01/08/2019
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 108383949112 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$


1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 3 25% 34,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 34,00
Informações Complementares
ICMS 25,00% Base de Cálculo R$ 34,00 Valor ICMS R$ 8,50 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 25,50 Valor PIS R$ 0,17 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 25,50 Valor COFINS R$ 0,77 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,24 e FUNTTEL 0,5% = R$0,12 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 5edf.f92c.9b34.c38c.684d.f215.d4d6.7da5

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SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
VIVO CTRL DIGITAL-2,5GB ILIM 02/07/19 a 01/08/19 - - 34,00

Número da Conta: 0360590949 Mês de Referência: 08/2019 Pág. 2/3


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diretamente no Meu Vivo em www.vivo.com.br/meuvivo.
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SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)
Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
BONUS CONTA DIGITAL 02/07/19 a 01/08/19 - - 0,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote


VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 02/07/19 a 01/08/19 - - 10,99

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote


PCT INTERNET CONTROLE 1GB 12M 02/07/19 a 01/08/19 - - 0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Combo Digital
Descrição Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 02/07/19 a 01/08/19 - - 5,00
Subtotal 5,00

VALOR DO VIVO MÓVEL 11-95777-9652


Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 44,99
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 5,00

TOTAL 49,99

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA PARA OUTROS LANÇAMENTOS

OUTROS LANÇAMENTOS
ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição Referência Valor R$


Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Jul/2019 0,90
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Jul/2019 0,10
Juros Serviço Móvel Pessoal Jul/2019 0,09
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Jul/2019 0,01
Subtotal 1,10

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 1,10

Número da Conta: 0360590949 Mês de Referência: 08/2019 Pág. 3/3

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