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Olá, Julia :)

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10/02/2023 R$280,00
parcela*. R$2.730,00

18X de 16X de Precisa de Ajuda?


VALOR TOTAL
R$880,78
R$105,48 R$109,94
CENTRAL DE RELACIONAMENTO:
4003 3900 (Capitais e regiões
metropolitanas)
0800 729 3900 (Demais localidades,
PAGAMENTO MÍNIMO 14X de 12X de somente de telefone fixo)
R$186,55 R$115,99 R$124,45 OUVIDORIA
Saldo com Juros de 16,99% a.m. 0800 777 5297 (Somente de telefone fixo,
de segunda a sexta, das 09h as 17h, exceto
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10X de 08X de ;4(+) l-7.C@* 


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COMPRA 28/02/2023 R$136,85 R$156,22 Disponível para
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Juros de parcelamento de 10,99% a.m. CET 249,47% a.a.


Leia as regras de parcelamento desta fatura.

Tenha as informações do seu cartão na tela do seu celular! Baixe grátis o app Mais! e consulte sua fatura e o limite em tempo real.
A partir de fevereiro de 2023 o valor da Anuidade Diferenciada será de R$12,99. O cliente que possui a fatura digital não terá mais o
desconto de R$ 2,00. O novo valor da anuidade será aplicado para compras em qualquer estabelecimento, inclusive nas lojas emissoras
do seu cartão.

341-7 34191.09727 98981.508546 14557.400000 2 00000000000000


Parcela/Plano Local de Pagamento Vencimento

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU 10/02/2023


Vencimento Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.670.195/0001-38
10/02/2023 End.: Alameda Rio Negro, 161 / Alphaville CEP: 06454-000 8541-0/45574-0
Exercício Ano Base Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
2023 28/01/2023 0246518749 DV N 28/01/2023 109/72989815-0
Agência/Código do Beneficiário Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
8541-0/45574-0 109 REAL X 880,78
Nosso Número Instruções (+) Outros Acréscimos
109/72989815-0 Sr. Caixa:
(=) Valor do Documento Nao receber apos 24/02/2023 (-) Descontos / Abatimentos

(+) Outros Acréscimos Valor total da fatura: R$ 880,78 (-) Outras Deduções
Valor minimo para refinanciamento: R$ 186,55
(-) Descontos / Abatimentos Fatura: 246518749-68 Cartao Mais!. (+) Mora / Multa

(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

(=) Valor Cobrado Pagador JULIA GABRIELLE DE MOARES PASELO MARCHIN - CPF: 377.858.928-81
RUA GIUSEPPE ANTONIO LORENZATO 160
Pagador
JARDIM ALEXANDRE BALBO
14066-239 RIBEIRAO PRETO SP
JULIA GABRIELLE DE MOARES PASELO MARCHIN Pagador / Avalista:
Beneficiário
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CREDSYSTEM INSTITUICAO


DE PAGAMENTO
Recibo do Pagador
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
Fat 246518749-68 FICHA DE COMPENSAÇÃO
TOTAL DA FATURA ANTERIOR PAGAMENTOS E CRÉDITOS DESPESAS E DÉBITOS TOTAL DA FATURA

1.105,14 1.107,14 882,78 880,78

28/12 a 28/01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS


Data Descrição Crédito Débito
28/12 DESCONTO FATURA DIGITAL 2,00
09/01 PAGAMENTO EFETUADO 1.105,14
28/01 ANUIDADE DIFERENCIADA 12,99

JULIA MARCHIN (final 5336)


Data Estabelecimento Valor em R$
30/11 MARTA CRISPIM CENTRO 2/2 92,50
19/12 BRANKA FLOR FIUSA 2/3 75,00
27/12 JAU SERVE 36,56
28/12 JAU SERVE 1/2 39,07
29/12 JAU SERVE 155,90
29/12 Uber *UBER *TRIP 10,90
30/12 Uber *UBER *TRIP 10,96
31/12 Uber *UBER *TRIP 14,96
04/01 BIG COMPRAS 213,26
11/01 PAG*WellingtonCarlosB 18,00
12/01 BIG COMPRAS 47,75
13/01 Uber *UBER *TRIP 32,93
17/01 Uber *UBER *TRIP 19,93
18/01 Uber *UBER *TRIP 19,93
19/01 Uber *UBER *TRIP 6,59
21/01 Uber *UBER *TRIP 7,37
22/01 Uber *UBER *TRIP 5,94
23/01 Uber *UBER *TRIP 9,94
24/01 Uber *UBER *TRIP 5,86
24/01 Uber *UBER *TRIP 26,03
24/01 Uber *UBER *TRIP 5,86
25/01 Uber *UBER *TRIP 6,20
26/01 Uber *UBER *TRIP 8,35
Sub-Total 869,79

Despesas Futuras
R$ 114,07

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00


Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23

Simulação de refinanciamento do valor total da fatura: ENCARGOS e CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) Valor total dos parcelamentos
Valor em R$ Saque nacional, Juros do Rotativo e Parcelamento: IOF de 0,38% + 18X de R$ 105,48 Valor total com juros R$ 1.898,64
Valor total da fatura: R$ 880,78 IOF diário de 0,0082% (limitado a 3%) 16X de R$ 109,94 Valor total com juros R$ 1.759,04
Saque Internacional IOF de 6,38% 14X de R$ 115,99 Valor total com juros R$ 1.623,86
Valor financiado do total da R$ 1.046,29 Juros do rotativo no período 16,99% a.m CET 557,33%
fatura (com encargos): 12X de R$ 124,45 Valor total com juros R$ 1.493,40
Juros do rotativo no próximo período 16,99% a.m CET 557,33% 10X de R$ 136,85 Valor total com juros R$ 1.368,50
Simulação de refinanciamento na condição de pagamento Juros por atraso 16,99% a.m CET 557,33 a.a. 08X de R$ 156,22 Valor total com juros R$ 1.249,76
mínimo da fatura: Juros de mora 1,00% a.m CET 12,68% a.a 07X de R$ 170,40 Valor total com juros R$ 1.192,80
Valor em R$ Multa 2,00%
06X de R$ 189,56 Valor total com juros R$ 1.137,36
Pagamento mínimo R$ 186,55 Juros por atraso após 60 dias: 5,90% a.m. CET 98,95% a.a.
da fatura: 05X de R$ 216,72 Valor total com juros R$ 1.083,60
Valor financiado do pagamento R$ 808,55 04X de R$ 257,85 Valor total com juros R$ 1.031,40
mínino da fatura (com encargos): 03X de R$ 326,96 Valor total com juros R$ 980,88

*REGRAS DO PARCELAMENTO DESTA FATURA: para aderir, pague o valor exato (inclusive centavos) de uma só vez, em até 14 dias do vencimento. Caso você pague
valor inferior ao PARCELAMENTO MÍNIMO, mas superior ao valor da menor parcela ofertada para PARCELAMENTO, o valor pago será, automaticamente,
considerado como entrada de parcelamento desta fatura. Os valores das parcelas serão descontados do limite de crédito do cartão. Após adesão, suas próximas
faturas irão conter: o valor da parcela do mês (com encargos e IOF), anuidade, as compras vincendas e demais valores não refinanciáveis. Importante: se você aderir
ao parcelamento após a data do vencimento desta fatura ou realizar pagamento em valor inferior a menor parcela ofertada nesta fatura, além dos encargos
contratuais do parcelamento, também cobraremos encargos contratuais pelo período do atraso. **Os juros do rotativo serão cobrados sobre o saldo em aberto
desta fatura no próximo vencimento.
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*Não é um plano ou seguro de saúde e, por isso, estão expressamente excluídos no produto as internações hospitalares, exames de diagnose que necessitem
de internação hospitalar, day clinic ou procedimentos com riscos e intercorrências médicas e quaisquer procedimentos ou serviços de urgência e emergência.

033-4 03399.73141 56600.410130 25165.901015 3 00000000002490


BOLETO PROPOSTA
Atenção: ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. CASO NÃO TENHA INTERESSE, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE BOLETO.
O não pagamento NÃO dará causa a protestos, cobrança judicial ou extrajudicial, tampouco a inserção do seu nome em cadastro de restrição ao crédito.
O pagamento até a data de vencimento significa conhecimento prévio das condições e aceitação da proposta.
Dúvidas contatar o beneficiário através de seus Canais de Atendimento.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10/02/2023
ESTE BOLETO SE REFERE A PROPOSTA PARA ADESÃO DO PRODUTO MAIS! SERVIÇOS SAÚDE. CASO TENHA INTERESSE, EFETUE PAGAMENTO NO VALOR EXATO DE R$ 24,90 ATÉ O
VENCIMENTO.
Local de Pagamento

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Beneficiário Vencimento
CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.670.195/0001-38
End.: Alameda Rio Negro, 161 / Alphaville CEP: 06454-000 10/02/2023
Data do Processamento Nº do Documento Nosso Número Agência/Cód. Beneficiário Carteira (=) Valor do Documento
28/01/2023 0246518749 101/41013251659-0 1229-0/731456-6 101 24,90
Instruções (-) Descontos / Abatimentos
SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 19/02/2023 ESTE PAGAMENTO SE REFERE A CONTRATACAO DO MAIS! SERVIÇO SAÚDE.
A CONTRATACAO E OPCIONAL. CASO NAO TENHA INTERESSE, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE BOLETO.
(=) Valor Cobrado
EFETUE PAGAMENTO NO VALOR EXATO DE R$ 24,90

Pagador JULIA GABRIELLE DE MOARES PASELO MARCHIN - CPF: 377.858.928-81


RUA GIUSEPPE ANTONIO LORENZATO 160
JARDIM ALEXANDRE BALBO
14066-239 RIBEIRAO PRETO SP
Pagador / Avalista:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 FICHA DE COMPENSAÇÃO

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