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MARILENE MONTEIRO DE OLIVEIRA Emissão: 09/12/2023 Vencimento I


313.292.842-91 Nosso n. 04 / 11/12/2023 X
RUA PEJUCARA (ANTIGA RUA ANDIROBA), 56 00000092750-8
- JOAO PAULO II - JORGE TEIXEIRA Nº documento: Valor -
69088-355 - MANAUS 982779 R$ 110,00 P
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Linha Digitável: 23792.39607 40000.009270 50004.489907 4 95610000011000 Recibo do Pagador

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Local de pagamento Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso 11/12/2023
Beneficiário
Agência/Código beneficiário
FIBER TECH LTDA / CNPJ: 39.402.452/0001-35 / AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 979 - CIDADE DE
2396-5 / 44899-0
DEUS - 69099-255 - MANAUS - AM
Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
09/12/2023 982779 DS N 01/12/2023 04 / 00000092750-8
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
04 R$ R$ 110,00
(-) Descontos / Abatimentos
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Desconto de R$ 11.00 para pagamento até o dia 11/12/2023 (-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar 2% de multa mais 0,1% ao dia.
Sr. Caixa, favor não receber após 60 dias do vencimento. (+) Mora / Multa
Pagar com este boleto mesmo que vencido.
(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MARILENE MONTEIRO DE OLIVEIRA / 313.292.842-91
RUA PEJUCARA (ANTIGA RUA ANDIROBA), 56 - JOAO PAULO II, JORGE TEIXEIRA
69088-355 - MANAUS - AM
Cód. Baixa
Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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