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Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

Av. São Gabriel, 555 - 5º andar - São Paulo - SP


01435-001
CNPJ: 92.228.410/0001-02

O pagamento deste boleto significará a aceitação, pelo Cliente, da proposta de pagamento do contrato, feita pelo
Cliente em 22/02/2024, sem intenção de novar, conforme condições abaixo:
Proposta de pagamento 14, referente às parcelas 28, de 36 parcelas, do contrato 1.01675.0000915.20
Única parcela de R$ 420,00
Se este e os demais boletos não forem pagos até a data do vencimento, a referida proposta ficará sem efeito e os
valores pagos serão utilizados para amortização do contrato.
ATENÇÃO: ESTE BOLETO REFERE-SE À PARCELA 01/01
Após a quitação total da proposta, solicite a carta de anuência em www.omni.com.br ou nos demais canais de
atendimento da Omni e efetue a baixa do protesto.

237-2 23793.39100 40012.804973 52005.540209 5 96350000042000


BENEFICIÁRIO VENCIMENTO
OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 92.228.410/0001-02 23/02/2024
Av. São Gabriel, nº 555, 5º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP. CEP: 01435-001
DATA DOCUMENTO Nº DOCUMENTO ESPECIE DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO AGENCIA/COD. BENEFIC.
22/02/2024 1.01675.0000915.20 OU N 22/02/2024 3391/55402-2
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR NOSSO NÚMERO
04 R$ 04/00128049752-6
(=) VALOR DOCUMENTO (-) DESCONTO (+) MORA / MULTA (=) VALOR COBRADO
420,00
PAGADOR
WINDER FERREIRA GOMES CPF/CNPJ: 103.569.577-48
RUA ARQUIMEDES 701 CIDADE NOVA
35675-000 JUATUBA - MG
INSTRUÇÕES RECIBO PAGADOR AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

237-2 23793.39100 40012.804973 52005.540209 5 96350000042000


LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO 23/02/2024
BENEFICIÁRIO AGÊNCIA / CÓD. BENEFIC.
OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 92.228.410/0001-02 3391/55402-2
Av. São Gabriel, nº 555, 5º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP. CEP: 01435-001
DATA DOCUMENTO Nº DOCUMENTO ESPECIE DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
22/02/2024 1.01675.0000915.20 OU N 22/02/2024 04/00128049752-6
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DOCUMENTO
04 R$ 420,00
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) DESCONTO

NÃO receber após o vencimento.


(+) MORA / MULTA

Acordo 14 do contrato nº 1.01675.0000915.20.


Referente pagamento da(s) parcela(s): 28 do total de 36
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
WINDER FERREIRA GOMES CPF/CNPJ: 103.569.577-48
RUA ARQUIMEDES 701 CIDADE NOVA
35675-000 JUATUBA - MG

SACADOR / AVALISTA CÓDIGO DE BAIXA FICHA DE COMPENSAÇÃO


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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