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PROGRAMAO ANUAL DE SADE

2013

SUMRIO
1.

INTRODUO .............................................................................................................................................................................. 5

APRESENTAO ................................................................................................................................................................................... 6
DADOS DE IDENTIFICAO ................................................................................................................................................................... 7
2.

DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DE RECURSOS APLICADOS .....................................ERRO! INDICADOR NO DEFINIDO.

1.1. EIXO 1 ATENO SADE ...................................................................................................................................................... 10


EIXO I ATENO SADE ................................................................................................................................................................ 11
SADE NA ESCOLA ............................................................................................................................................................................. 11
ALIMENTAO E NUTRIO ............................................................................................................................................................... 13
SADE BUCAL .................................................................................................................................................................................... 15
SADE DA FAMLIA ............................................................................................................................................................................ 16
SADE DO HOMEM ............................................................................................................................................................................ 17
SADE DO IDOSO ............................................................................................................................................................................... 17
CEFPSF - TUCUM .............................................................................................................................................................................. 19
HOSPITAL DR. ARY RODRIGUES .......................................................................................................................................................... 19
HOSPITAL MANOEL MARINHO MONTE............................................................................................................................................... 19
HOSPITAL SANSO GOMES ................................................................................................................................................................ 19
HOSPITAL DAS CLNICAS ..................................................................................................................................................................... 19
HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANA DO JURU ............................................................................................................................... 20
HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITRIA DE CRUZEIRO DO SUL ....................................................................................................... 20
HOSPITAL DE SADE MENTAL DO ACRE.............................................................................................................................................. 20
HOSPITAL DR. ABEL PINHEIRO MACIEL FILHO ..................................................................................................................................... 20
HOSPITAL EPAMINONDAS JCOME .................................................................................................................................................... 20
HOSPITAL GERAL DE CLNICAS DE RIO BRANCO .................................................................................................................................. 21
HOSPITAL GERAL DE FEIJ .................................................................................................................................................................. 21
HOSPITAL REGIONAL DO JURU ......................................................................................................................................................... 21
LABORATRIO CENTRAL DE SADE PBLICA ...................................................................................................................................... 21
MATERNIDADE E CLINICA DE MULHERES BARBARA HELIODORA ........................................................................................................ 21
UNIDADE MISTA ANA NERY................................................................................................................................................................ 21
UNIDADE MISTA DE ASSIS BRASIL ...................................................................................................................................................... 22
UNIDADE MISTA DE MANOEL URBANO .............................................................................................................................................. 22
UNIDADE MISTA DE RODRIGUES ALVES .............................................................................................................................................. 22
UNIDADE MISTA DE MARECHAL THAUMATURGO .............................................................................................................................. 22
UNIDADE MISTA SANTA LUZIA ........................................................................................................................................................... 22
HOSPITAL REGIONAL RAIMUNDO CHAAR ........................................................................................................................................... 22
UNIDADE MISTA DE ACRELNDIA....................................................................................................................................................... 22
HOSPITAL INFANTIL IOLANDA COSTA E SILVA ..................................................................................................................................... 23
HOSPITAL SANTA JULIANA ................................................................................................................................................................. 23
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CRUZEIRO DO SUL ....................................................................................................................... 23
UNIDADE MISTA DE JORDO .............................................................................................................................................................. 23
UNIDADE MISTA DE PORTO WALTER .................................................................................................................................................. 23
UNIDADE MISTA DE SANTA ROSA....................................................................................................................................................... 23
UPA 2 DISTRITO ................................................................................................................................................................................ 23
PROACRE............................................................................................................................................................................................ 24

AES ITINERANTES ........................................................................................................................................................................... 25


HEMOACRE ........................................................................................................................................................................................ 28
SAMU ................................................................................................................................................................................................. 28
SADE DA CRIANA ........................................................................................................................................................................... 30
SADE DA MULHER ............................................................................................................................................................................ 33
SADE DO JOVEM E ADOLESCENTE .................................................................................................................................................... 36
SADE MENTAL .................................................................................................................................................................................. 37
SADE DO DEFICIENTE ....................................................................................................................................................................... 37
DOENAS CRNICAS .......................................................................................................................................................................... 38
UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA .......................................................................................................................... 39
1.2. EIXO II - GESTO DO SUS ........................................................................................................................................................... 40
EIXO II GESTO DO SUS .................................................................................................................................................................... 41
NCLEO DE MONITORAMENTO E AVALIAO .................................................................................................................................... 41
GERNCIA DA DIRETORIA DE ASSESSORIA TCNICA ............................................................................................................................ 41
DIVISO DE PLANO ESTRATGICO ...................................................................................................................................................... 42
DEPARTAMENTO DE REGULAO DA REDE DE ASSISTNCIA .............................................................................................................. 42
DEPARTAMENTO DE COMUNICAO ................................................................................................................................................. 44
CONTROLADORIA INTERNA ................................................................................................................................................................ 45
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAO FINANCEIRA ...................................................................................................................... 46
DEPARTAMENTO DE COMPRAS .......................................................................................................................................................... 46
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO ........................................................................................................................ 46
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO ............................................................................................................................................... 48
TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO ................................................................................................................................................... 48
DIVISO JURDICA .............................................................................................................................................................................. 48
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO ................................................................................................................................................. 49
GABINETE DA SESACRE ....................................................................................................................................................................... 49
DEPARTAMENTO DE REDES ................................................................................................................................................................ 49
1.3. EIXO III GESTO DO TRABALHO E EDUCAO EM SADE ....................................................................................................... 51
EIXO III GESTO DO TRABALHO E EDUCAO EM SADE................................................................................................................. 52
DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA ........................................................................................................................................... 52
DEPARTAMENTO DE GESTO DE PESSOAS ......................................................................................................................................... 52
1.4. EIXO IV AES DE CONTROLE DE RISCOS, DOENAS E AGRAVOS PRIORITRIOS ..................................................................... 55
EIXO IV AES DE CONTROLE DE RISCOS, DOENAS E AGRAVOS PRIORITRIOS .............................................................................. 56
GERENCIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA ..................................................................................................... 56
SISTEMAS DE INFORMAO ............................................................................................................................................................... 56
CIEVS 56
DENGUE ............................................................................................................................................................................................. 57
DOENAS EXANTEMTICAS................................................................................................................................................................ 57
DST/AIDS ........................................................................................................................................................................................... 57
HANSENASE ...................................................................................................................................................................................... 58
HEPATITES VIRAIS .............................................................................................................................................................................. 59
INFLUENZA ......................................................................................................................................................................................... 59
NCLEO DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA HOSPITALAR .................................................................................................................... 59
PFA DE POLIO-TETANO E ROTAVRUS ................................................................................................................................................. 60

SIFILIS................................................................................................................................................................................................. 60
VIGILANCIA DO BITO ........................................................................................................................................................................ 60
TUBERCULOSE .................................................................................................................................................................................... 60
ZOONOSES ......................................................................................................................................................................................... 61
VIGILANCIA SANITARIA ...................................................................................................................................................................... 61
ENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL ................................................................................................................................................ 63
CENTRO DE REFERNCIA EM SADE DO TRABALHADOR - CEREST ...................................................................................................... 65
DIVISO DE SADE DO TRABALHADOR .............................................................................................................................................. 65
PREVENO E PROMOO SADE .................................................................................................................................................. 66
1.5. EIXO V SERVIOS E AES DE SADE PARA A POPULAO VULNERVEL ............................................................................... 68
EIXO V SERVIOS E AES DE SADE PARA A POPULAO VULNERVEL ........................................................................................ 69
POPULAES PRIORITRIAS............................................................................................................................................................... 69
POPULAES PRIORITRIAS............................................................................................................................................................... 69
1.6. EIXO VI PARTICIPAO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL ........................................................................................ 71
EIXO VI PARTICIPAO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL ................................................................................................. 72
COMISSO INTERGESTORES BIPARTITE .............................................................................................................................................. 72
CONSELHO ESTADUAL DE SADE........................................................................................................................................................ 72
1.7. EIXO VII CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAES EM SADE ....................................................................................................... 73
EIXO VII CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAES EM SADE ................................................................................................................ 74
DEPATAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO ........................................................................................................................... 74
1.8. EIXO VIII ASSISTNCIA FARMACUTICA E INSUMOS ESTRATGICOS ....................................................................................... 75
EIXO VIII ASSISTNCIA FARMACUTICA E INSUMOS ESTRATGICOS................................................................................................. 76
DEPARTAMENTO DE ASSISTNCIA FARMACUTICA ............................................................................................................................ 76

APRESENTAO
A programao Anual de Sade (PAS) o instrumento que operacionaliza as intenes expressas
no Plano Estadual de Sade (PES) 2012/2015 para o exerccio de 2013.
Este documento foi elaborado em consonncia com os eixos, diretrizes e objetivos do Plano
Estadual de Sade. Apresenta o detalhamento das aes e metas anuais a serem atingidos,
desdobrados por quadrimestre, os setores e servios responsveis pelas aes e eventuais parcerias,
alm de contar com a previso de recursos a serem disponibilizados para execuo das proposies
integrantes da programao.
A PAS ser a referncia para execuo das aes de todas as reas de atuao da Secretaria de
Estado de Sade no exerccio de 2013.

DADOS DE IDENTIFICAO
Estado: AC
Governador: Sebastio Viana das Neves
DADOS DEMOGRFICOS
Populao Estimada:758.786
Populao Indgena: 15.852 Habitantes
rea: 16.422.136,05 H
Extenso Territorial: 152.581,388 K m
Fronteiras: Amazonas, Rondnia, Bolvia e Peru
SECRETARIA DE SADE
Razo Social da Secretaria de Sade: Secretaria de Estado de Sade
CNPJ: no 04.034.526/0001-43
Cdigo: 240810
Endereo: Rua Benjamim Constant, n. 830, Bairro Centro, Rio Branco AC
CEP: 69.908-520
SECRETRIO (A) DE SADE
Nome: Suely de Souza Melo da Costa
Data da Posse: 1 de janeiro de 2011(Decreto n 014/2011)
Telefone: (068) 3215-2619
E- mail: gabinete.saude@ac.gov.br
Site: www.saude@ac.gov.br
BASES LEGAIS
A Secretaria de Sade tem plano de sade?

(X)Sim

( )No

Perodo a que se refere o Plano de Sade: 2012 a 2015.


Status:

( )Aprovado

(X)Em anlise

Data de entrega ao Conselho de Sade: 18/05/2012


Estrutura da SESACRE Estrutura Organizacional Bsica da Secretaria de Estado de SadeSESACRE(Decreto N 1.333 de 04 de Setembro de 2007 e alterado pelo Decreto N 3.536
de 11 de Novembro de 2008).
7

INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAO DO FUNDO DE SADE:


Tipo de resoluo: Lein 1.014/91 -Data: 19/12/1991.
CNPJ Fundo Estadual de Sade: 07.458.465/0001-30
Gestor do Fundo de Sade: Dr. Suely de Souza Melo da Costa
INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAO DO CONSELHO DE SADE:
Tipo de resoluo: Lei Complementarn 41/93 - Data: 30/12/1993
Nome da Presidente: Suely de Souza Melo da Costa
Data da ltima eleio para o conselho: 07/06/2012
Telefone: 68-3215-2622
EXISTNCIA DE PLANO ESTADUAL DE SADE:
Perodo do Plano de Sade: 2012-2015 Em anlise no Conselho Estadual de Sade
ltima Conferncia realizada Ano de 2011
Regies de sade existentes no Estado: 3 (Regio do Baixo Acre/Purus, Regio do Alto
Acre e Regio do Juru/Tarauac-Envira)

1.1. EIXO 1 ATENO SADE

10

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
EIXO I ATENO SADE
DIRETRIZ 1.1 GARANTIA DO ACESSO DA POPULAO A
SERVIOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO
ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SADE,
MEDIANTE O APRIMORAMENTO DA POLTICA DE ATENO
BSICA E DA ATENO ESPECIALIZADA;
1.1.1
APOIAR TCNICA E FINANCEIRAMENTE OS
MUNICPIOS NA CONDUO E EXECUO DA POLTICA DE
ATENO PRIMRIA;
SADE NA ESCOLA
ATENDIMENTO EM SERVIO SOCIAL INDIVIDUAL PARA ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
ORIENTAO EM SERVIO SOCIAL PARA EDUCADORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL
ORIENTAO/ ATENDIMENTO INDIVIDUAL PARA FAMILIARES
PALESTRA/OFICINA/GRUPO PARA ALUNOS, EDUCADORES E/OU
FAMILIARES REFERENTES AO SERVIO SOCIA
VISITA DOMICILIAR PARA FECHAMENTO DE DIAGNSTICOS
SOCIAIS
REALIZAO DE PARCERIA COM INSTITUIES OBJETIVANDO
UMA REDE DE ATENDIMENTO
CONSULTA MDICA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS
URBANAS E RURAIS DE RIO BRANCO
DISPENSAO DE MEDICAMENTOS DAS RECEITAS PRESCRITAS
PARA OS ALUNOS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO
REALIZAO DE RETESTE COM A TABELA DE SNELLEN NOS
ALUNOS ANTERIORMENTE TESTADOS CUJO RESULTADO FOI
0,6.
EXECUO DO PROJETO SADE E PREVENO NAS ESCOLAS
(SPE) ATRAVS DA REALIZAO DE OFICINAS PARA ALUNOS DOS
ENSINOS FUNDAMENTAL E MDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS.
PALESTRA PARA PAIS E/OU RESPONSVEIS SOBRE TEMAS DE
SADE DURANTE AS REUNIES DE AGENDAMENTO DAS
CONSULTAS MDICAS
ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGNCIA NOS ALUNOS
QUE PARTICIPAM DOS JOGOS ESCOLARES.
AGENDAMENTO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLNICAS

TOTAL
VALOR
190.381.831,12
126.231.325,45

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
41.446.928,31
51.377.017,91
36.446.639,78
45.277.254,24

2.166.533,36

332.716,31

META

948.337,96

3 QUADRIMESTRE
VALOR
53.489.152,53
44.507.431,42

885.479,09

600

278.928,00
300,00

150

93.776,00
100,00

240

93.776,00
100,00

210

91.376,00
100,00

700

600,00

175

200,00

280

200,00

245

200,00

400
300

300,00
300,00

100
75

100,00
100,00

160
120

100,00
100,00

140
105

100,00
100,00

50

300,00

13

100,00

20

100,00

17

100,00

110

300,00

28

100,00

44

100,00

38

100,00

4500

300,00

1125

100,00

1800

100,00

1575

100,00

100

25.000,00

25

8.400,00

40

8.400,00

35

8.200,00

600

1.500,00

150

500,00

240

500,00

210

500,00

150

300,00

37

100,00

60

100,00

53

100,00

60

300,00

15

100,00

24

100,00

21

100,00

150

300,00

100,00

150

100,00

100,00

26

300,00

25

100,00

100,00

100,00

11

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
PARA ALUNOS QUE TIVERAM A NECESSIDADE DE SER
ENCAMINHADOS PARA ESPECIALISTAS
TREINAMENTO E/OU ATUALIZAO DOS PROFESSORES DAS
ESCOLAS ESTADUAIS PARA APLICAO DO TESTE VISUAL COM A
TABELA DE SNELLEN
CONFECO E DISTRIBUIO DE CULOS MONOFOCAIS E/OU
BIFOCAIS PARA ALUNOS QUE TIVERAM PRESCRIO DE RECEITA
OFTALMOLGICA
EXECUO DO PROJETO OLHAR BRASIL EM 13 MUNICPIOS DO
ESTADO DO ACRE, ASSESSORANDO TECNICAMENTE NAS
CONSULTAS OFTALMOLGICAS
REALIZAO DE CONSULTAS OFTALMOLGICAS DO PROJETO
OLHAR BRASIL EM ALUNOS DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E
MDIO E DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAO PARA ADULTOS
EM 13 MUNICPIOS DO ESTADO DO ACRE
REALIZAO DE OFICINA ESTADUAL SOBRE O PROGRAMA
SADE NA ESCOLA COM OS REPRESENTANTES DA SADE E
EDUCAO DOS MUNICPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA
AVALIAO E MONITORAMENTO DAS AES DOS MUNICPIOS
QUE ADERIRAM AO PROGRAMA SADE NA ESCOLA DO
GOVERNO FEDERAL ATRAVS DO SIMEC SISTEMA INTEGRADO
DE MONITORAMENTO DO MINISTRIO DA EDUCAO.
DISTRIBUIO DE ESCOVAS DENTAIS PARA OS ALUNOS DO 1
AO 5 ANO DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DA REDE PBLICA
DE ENSINO
DISTRIBUIO DE CREMES DENTAIS PARA OS ALUNOS DO 1 AO
5 ANO DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DA REDE PBLICA DE
ENSINO
APLICAO DE FLOR E ESCOVAO SUPERVISIONADA NOS
ALUNOS DO 1 AO 5 ANO DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DA
REDE PBLICA DE ENSINO DE RIO BRANCO E CRUZEIRO DO SUL
ATENDIMENTO/ PROCEDIMENTO ODONTOLGICO EM ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL E MDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS
DE RIO BRANCO, CRUZEIRO DO SUL, PORTO ACRE E SENADOR
GUIOMARD
CONSULTA ODONTOLGICA EM ENDODONTIA PARA DENTES
UNIRADICULARES EM ALUNOS ENCAMINHADOS
REALIZAO DE PROCEDIMENTOS COLETIVOS JUNTO AOS
ALUNOS DO 1 AO 8 ANO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE RIO
BRANCO DA REA DE ABRANGNCIA DOS CONSULTRIOS
ODONTOLGICOS

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

150

300,00

37

100,00

60

100,00

53

100,00

26

143.928,00

25

47.976,00

47.976,00

47.976,00

13

8.000,00

2.700,00

2.700,00

2.600,00

3000

30.000,00

750

10.000,00

1200

10.000,00

1050

10.000,00

1.500,00

500,00

500,00

500,00

26

300,00

25

100,00

100,00

100,00

50000

12.000,00

12500

4.000,00

20000

4.000,00

17500

4.000,00

8000

3.000,00

2000

1.000,00

3200

1.000,00

2800

1.000,00

75000

1.500,00

25000

500,00

25000

500,00

25000

500,00

68998

40.000,00

12748

14.000,00

30000

14.000,00

26250

12.000,00

26

5.000,00

25

1.700,00

1.700,00

1.600,00

20000

300,00

5000

100,00

8000

100,00

7000

100,00

12

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
ASSESSORAMENTO AOS MUNICPIOS VIZINHOS COM
ATENDIMENTO ODONTOLGICO, BEM COMO COM A
DISTRIBUIO DE ESCOVAS, CREMES DENTAIS E MATERIAIS
INFORMATIVOS
LEVANTAMENTO EPIDEMIOLGICO EM SADE BUCAL NOS
ALUNOS DE 2 AO 5 ANO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE RIO
BRANCO E CRUZEIRO DO SUL
ATENDIMENTO FONOAUDIOLGICO INDIVIDUAL PARA ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
REALIZAO DE ORIENTAES FONOAUDIOLGICAS PARA
EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
REALIZAO
DE
ORIENTAES/
ATENDIMENTO
FONOAUDIOLGICO INDIVIDUAL PARA FAMILIARES
PALESTRA/OFICINA/GRUPO PARA ALUNOS, EDUCADORES E/OU
FAMILIARES REFERENTES A FONOAUDIOLOGIA
ATENDIMENTO PSICOLGICO INDIVIDUAL PARA ALUNOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
REALIZAO
DE
ORIENTAES
PSICOLGICAS
PARA
EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
REALIZAO DE ORIENTAES/ ATENDIMENTO PSICOLGICO
INDIVIDUAL PARA FAMILIARES
PALESTRA/OFICINA/GRUPO PARA ALUNOS, EDUCADORES E/OU
FAMILIARES REFERENTES A PSICOLOGIA
ALIMENTAO E NUTRIO
INSTRUMENTALIZO DOS MUNICPIOS CONTEMPLADOS PELA
AGENDA DE ATENO NUTRICIONAL DESNUTRIO INFANTIL
- ANDI (SENSIBILIZAO, INSTRUMENTOS LEGAIS, PASSO A
PASSO PARA EXECUO)
CAPACITAO TCNICA PARA MUNICPIOS DA ANDI EM
VIGILNCIA
ALIMENTAR
E
NUTRICIONAL-VAN
(ANTROPOMETRIA, SISVAN WEB)
OFICINA SOBRE DESNUTRIO INFANTIL PARA 12
PROFISSIONAIS DE SADE DOS 06 MUNICPIOS CONTEMPLADOS
NA ANDI (MNIMO 12 E MXIMO 24 PROFISSIONAIS)
ASSESSORIA TCNICA AOS MUNICPIOS (INDIVIDUALMENTE)
HABILITADOS DA ANDI- 06 MUNICPIOS (DE ACORDO COM
SOLICITAO)
OFICINA SOBRE VIGILNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E
DEMAIS PROGRAMAS DA NUTRIO PARA PROFISSIONAIS DA
REDE BSICA DOS 22 MUNICPIOS
SUPERVISO NOS MUNICPIOS (01 POR ANO EM 18

META
26

TOTAL
VALOR
300,00

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
25
100,00
0
100,00

META
0

3 QUADRIMESTRE
VALOR
100,00

26

300,00

25

100,00

100,00

100,00

1000

300,00

250

100,00

400

100,00

350

100,00

350

300,00

88

100,00

140

100,00

122

100,00

350

300,00

88

100,00

140

100,00

122

100,00

300

300,00

75

100,00

120

100,00

105

100,00

400

300,00

100

100,00

160

100,00

140

100,00

400

300,00

100

100,00

160

100,00

140

100,00

350

300,00

88

100,00

140

100,00

122

100,00

1000

300,00

250

100,00

400

100,00

350

100,00

191.387,20
100,00

25.645,22
100,00

43.283,63
0,00

122.458,35
0,00

3.755,75

3.755,75

0,00

0,00

12

3.779,75

0,00

0,00

12

3.779,75

7.146,75

0,00

1.431,50

5.715,25

14.507,65

0,00

5.968,65

8.539,00

27

7.683,20

2.863,87

2.007,45

10

2.811,88

13

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
MUNICPIOS) E NAS SEDES DE REGIO DE SADE (01 POR
QUADRIMESTRE) SOBRE TODAS AS AES E PROGRAMAS DA
ALIMENTAO E NUTRIO
ASSESSORIA TCNICA AOS MUNICPIOS HABILITADOS NO PMAQ
EM 2012 (ASSIS BRASIL; CAPIXABA; PORTO ACRE; XAPURI;
PLCIDO DE CASTRO; SENA MADUREIRA; SENADOR GUIOMARD;
STA. ROSA DO PURUS; MNCIO LIMA; RODRIGUES ALVES)
CONTEMPLADOS COM RECURSOS DA VAN E DA ACADEMIA DA
SADE SOBRE VIGILNCIA NUTRICIONAL E ANTROPOMETRIA.
CAPACITAO INDIVIDUAL (POR MUNICPIO OU POR EQUIPE DA
REDE BSICA) OU ASSESSORIA TCNICA PARA A GESTO
MUNICIPAL
SOBRE
O
PROGRAMA
NACIONAL
DE
SUPLEMENTAO DE VITAMINA A; PROGRAMA NACIONAL DE
SUPLEMENTAO FERRO; PROGRAMA BOLSA FAMLIA
OFICINA ESTADUAL DE CAPACITAO NA ESTRATGIA
AMAMENTA-ALIMENTA (FORMAO DE TUTORES)
CAPACITAO NA ESTRATGIA AMAMENTA-ALIMENTA NAS UBS
DOS MUNICPIOS CONTEMPLADOS NA ANDI (DE ACORDO COM
A META NACIONAL)
ELABORAO E DISTRIBUIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS
SOBRE PROMOO DA ALIMENTAO SAUDVEL; PREVENO
DA OBESIDADE
ELABORO DO INSTRUTIVO ESTADUAL COM BASE NO
MANUAL
NACIONAL
SOBRE
EQUIPAMENTOS
ANTROPOMTRICOS E ANTROPOMETRIA PARA A REDE BSICA
REPRODUO DE MATERIAIS DO MS DE APOIO SOBRE
ANTROPOMETRIA; PROMOO DA ALIMENTAO SAUDVEL;
VITAMINA A E PROGRAMA BOLSA FAMLIA (CARTAZES,
CARTAZETES, FOLHETOS)
AVALIAO ANTROPOMTRICA NOS EVENTOS DE PROMOO
DA SADE PROMOVIDOS PELA SESACRE
ORIENTAO NUTRICIONAL NOS EVENTOS DE PROMOO DA
SADE PROMOVIDOS PELA SESACRE
PARTICIPAO EM ENCONTROS NACIONAIS OU REGIONAIS DAS
COORDENAES
OU
REFERENCIAS
ESTADUAIS
DE
ALIMENTAO E NUTRIO
PARTICIPAO EM ENCONTROS NACIONAIS OU REGIONAIS DAS
COORDENAES OU REFERNCIAS ESTADUAIS DO PROGRAMA
BOLSA FAMLIA; PNSF E PNSVITA
PARTICIPAO EM CURSOS OU SEMINRIOS DE ATUALIZAO
CIENTFICA CORRELATOS S AES DA DIVISO DE

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

10

4.888,40

0,00

2.582,48

2.305,92

4.553,20

1.186,60

1.226,70

2.139,90

29.039,00

9.539,00

19.500,00

0,00

12

8.419,50

0,00

1.052,85

10

7.366,65

20000

30.000,00

0,00

0,00

20000

30.000,00

1.314,00

0,00

1.314,00

25000

40.000,00

0,00

0,00

25000

100

100,00

0,00

0,00

100

100,00

50

100,00

0,00

0,00

50

100,00

8.000,00

3.200,00

3.200,00

1.600,00

9.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

40.000,00

14

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
ALIMENTAO E NUTRIO
ESTRUTURAO E MANUTENO DA DIVISO DE
ALIMENTAO E NUTRIO
SADE BUCAL
ASSESSORIA NA REALIZAO DO DIAGNSTICO DE SADE
BUCAL CONFORME A SOLICITAO DE CADA MUNICPIO
MONITORAMENTO E AVALIAO DOS PROGRAMAS DE SADE
BUCAL DESENVOLVIDOS PELOS MUNICPIOS
ELABORAO DE RELATRIOS COM AVALIAES E
RECOMENDAES AOS GESTORES DAS UNIDADES.
ELABORAO DE PROJETOS DE EXPANSO DOS PROGRAMAS DE
SADE BUCAL DE FORMA ARTICULADA COM OS MUNICPIOS
AMPLIAO DA OFERTA DE PRTESE DENTRIA NO MUNICPIO
DE RIO BRANCO
MONITORAMENTO E AVALIAO DOS INDICADORES DA
PMAQ_AB NOS MUNICPIOS QUE FIZERAM ADESO AO
PROGRAMA
REALIZAO DE DIAGNSTICO DA REDE ASSISTENCIAL DE
SADE BUCAL
LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE DE CIRURGIO DENTISTA
PARA ATENDER A POPULAO
TREINAMENTO INTRODUTRIO EM PARCEIRA COM A DIVISO
SADE DA FAMLIA, NAS EQUIPES IMPLANTADAS, CONFORME
SOLICITAO DE CADA MUNICPIO.
COORDENAO DO PROJETO ITINERANTE EM SADE BUCAL
COM NFASE NA OFERTA DE PRTESE DENTRIA PARA TODOS
OS MUNICPIOS
IMPLANTAO DE FLUXO DE ATENDIMENTO DA GESTANTE EM
UNIDADES DE SADE DO MUNICPIO DE RIO BRANCO QUE
ADERIRAM AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA
QUALIDADE NA ATENO BSICA - PMAQ
CAPACITAO DE CIRURGIES-DENTISTAS PARA ATENDIMENTO
A PACIENTES COM FISSURA PALATAL E LBIO LEPORINO
MONITORAMENTO E AVALIAO QUADRIMESTRAL DOS
INDICADORES DE SADE BUCAL
COORDENAO, APOIO E/OU REALIZAO DE PALESTRAS NA
VIIJOA ( JORNADA ODONTOLGICA DO ACRE) PARA
CD/THD/ACD/ACS DA REDE SUS NAS REAS ESPECIFICAS, DE
ACORDO COM AS PRIORIDADES, EM PARCERIA COM OS
RGOS COMPETENTES.

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

13.000,00

0,00

0,00

13.000,00

531.532,27
0,00

5.143,22
0,00

255.277,88
0,00

271.111,17
0,00

26.400,00

1.370,00

7.972,00

17.058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2400

470.777,05

0,00

1200

22

13.834,72

3.773,22

11

6.917,35

3.144,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

10.000,00

0,00

5.000,00

17

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.520,50

0,00

0,00

10.520,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.388,53

1200

235.388,52

15

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

12
66

14.604,00

22

5.712,00

22

5.683,20

22

3.208,80

44

21.572,84

22

7.190,64

22

7.191,56

7.190,64

200,00

200,00

0,00

0,00

1
66

450,00
2.000,00

0
22

0,00
444,44

0
22

0,00
888,90

1
22

450,00
666,66

22

21.933,31

0,00

0,00

22

21.933,31

22

13.834,72

11

5.712,00

11

8.122,72

0,00

3.085,00

0,00

3.085,00

0,00

66

14.400,00

22

4.426,80

22

5.683,20

22

4.290,00

11

19.701,20

0,00

10.137,20

9.564,00

200,00

0,00

200,00

0,00

22

200,00

0,00

16

165,00

35,00

25.772,20

0,00

17.181,34

8.590,86

META
SADE DA FAMLIA
ASSESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS NA AMPLIAO DO N DE
ESF CONFORME TETO DISPONIBILIZADO PELO MS.
MONITORAMENTO DO CADASTRO DAS FAMILIAS NO SIAB DOS
22 MUNICIPIOS, PARA ALCANAR
A
COBERTURA DA
POPULAO ESTIMADA PELA ESTRATGIA SADE DA FAMLIA.
ASSESSORIA AOS MUNICPIOS NA ADESO AO PROGRAMA DE
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENO BSICA
CONSTITUIO DE EQUIPE DE APOIO INSTITUCIONAL AOS
MUNICPIOS PARTICIPANTES DO PMAQ PARA A IMPLANTAO
DAS AES VINCULADAS AO PROGRAMA
ELABORAO DO PLANO ESTADUAL DE APOIO INSTITUCIONAL.
ASSESSORIA TCNICA NA ELABORAO DE PROJETOS
RELACIONADOS IMPLANTAO/IMPLEMENTAO DA
EACS/ESF/NASF
E OUTROS PROJETOS RELACIONADOS NO
FORTALECIMENTO DA ATENO BSICA DE ACORDO COM A
DEMANDA DO MUNICIPIO
PRODUO E DISPONIBILIZAO DE MATERIAL DE DIVULGAO
(BANNER, BOLETINS, MATERIAL DE UDIO VISUAL) PARA
DIVULGAR AS POLTICAS E PROGRAMA DA ATENO PRIMRIA
EM SADE/ SADE DA FAMLIA .
OFICINA DE CAPACITAO NOS MUNICIPIOS QUE FIZERAM
ADESO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA
QUALIDADE DA ATENO
ELABORAO DE CADERNOS DE SERIES HISTRICOS DOS
INDICADORES DA ATENO PRIMRIA PARA SUBSIDIAR OS
MUNICPIOS NO PROCESSO DE PACTUAO
APOIO TCNICO AOS MUNICPIOS NO MBITO DA ATENO
PRIMRIA, DE ACORDO COM AS PROGRAMAES DAS DIVISES
DO DAPE E VS
REALIZAO DE CURSO INTRODUTRIO PARA AS EQUIPES DE
SADE DA FAMLIA NOS MUNICPIOS COM MENOS DE 100 MIL
HABITANTES DE ACORDO COM SOLICITAES
PRODUO DO CADERNO DO SIAB COM DADOS POR
MUNICPIOS.
AVALIAO DO PROCESSO DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS
PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA
QUALIDADE DA ATENO BSICA PMAQ PARA QUE ALCANCE
A CERTIFICAO.
PARTICIPAO DE TCNICOS DA DIVISO DE ATENO
PRIMRIA/SADE DA FAMLIA EM EVENTOS, CONGRESSOS,

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
23.685,88
78.834,58
0
0,00
6
7.844,38

TOTAL
VALOR
211.784,83
11.053,18

3 QUADRIMESTRE
VALOR
109.264,37
6
3.208,80

META

16

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
REUNIES E OFICINAS FORA DO ESTADO
REUNIO SEMESTRAL COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS
DA ATENO BSICA DO ESTADO
TREINAMENTO
EM
SERVIO
DE
ATUALIZAO
E
OPERACIONALIZAO DO SIAB, CONFORME DEMANDA DOS
MUNICPIOS.
APRESENTAO DO PLANO ESTADUAL DE MONITORAMENTO E
AVALIAO DA ATENO BSICA NA CIB
TREINAMENTO/CAPACITAO
PARA
MELHORIA
DA
COLETA/REGISTRO E ANALISE DOS DADOS DOS INDICADORES
DO SIAB/CNES/ESUS NAS REGIONAIS
REALIZAO DE AMOSTRA DAS AES DA ATENO PRIMRIA
/PMAQ DOS MUNICPIOS
SADE DO HOMEM
REUNIO PERIODICA COM A COORDENAO ESTADUAL DE
ATENO BSICA COM FOCO NA IMPLEMENTAO DE AES E
ESTRATGIAS VOLTADAS PARA SADE DO HOMEM
IMPLANTAO DO PNAISH E CAPACITAO DAS EQUIPES DA
ESF NOS MUNICPIOS AINDA NO CONTEMPLADOS.
IMPLEMENTAO DO PNAISH NOS MUNICPIOS J
IMPLANTADOS COM RECURSO DA PORTARIA N3209/2009
DIVULGAO DO PNAISH ATRAVS DA MDIA LOCAL NOS
MUNICPIOS QUE IRO SER IMPLANTADOS.
OFICINA DE PROMOO E PREVENO DOENAS E AGRAVOS
NO TRANSMISSVEIS PARA HOMENS NA FAIXA ETRIA DE 19 A
59 ANOS.
PARTICIPAO DOS TCNICOS EM CONGRESSOS E SEMINRIOS
FORA DO ESTADO RELACIONADOS A SADE DO HOMEM E
AGRAVOS TRANSMISSVEIS E NO TRANSMISSVEIS.
ASSESSORIA AOS MUNICPIOS NA EXECUO DA PNAISH.
SADE DO IDOSO
CONTINUAO DA IMPLEMENTAO DA LINHA DE CUIDADO
DA REDE DE ATENO DA SADE DO IDOSO NOS MUNICPIOS.
DIVULGAO NA MDIA NAS 03 REGIONAIS DE SADE
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PROMOO E PREVENO A
SADE DA PESSOA IDOSA.
SENSIBILIZAO DOS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAIS PARA
O FORTALECIMENTO DAS AES DE PROMOO E PREVENO
A OSTEOPOROSE, DOENAS DE ALZHEIMER E PARKSOM E
APOIAR OS MUNICPIOS.
CONTINUAO DA SENSIBILIZAO DOS GESTORES ESTADUAL E

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

9.570,16

0,00

5.443,86

4.126,30

200,00

0,00

200,00

0,00

6.008,22

0,00

6.008,22

0,00

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

84.153,91
1.606,98

25.706,56
591,98

56.447,35
1.015,00

2.000,00
0,00

51.080,78

1.162,16

49.918,62

0,00

7.457,45

5.408,11

2.049,34

0,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

3.765,60

2.301,21

1.464,39

0,00

14.243,10

14.243,10

0,00

0,00

1.000,00
420.718,52
12.000,00

11

1.000,00
158.759,43
61.398,26

22

2.000,00
868.747,15
85.398,26

0,00
289.269,20
12.000,00

22

33.398,26

11

21.398,26

6.000,00

6.000,00

22

37.727,44

11

15.267,65

10.459,79

12.000,00

16.201,47

3.903,41

5.298,06

7.000,00

17

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
MUNICIPAIS NA IMPLANTAO DA EQUIPE MNIMA
NECESSRIA PARA O ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA IDOSOS
ACAMADOS, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.
PORTARIA DO MS N 2029, DE 24 DE AGOSTO DE 2011. NAS 3
(TRS) REGIONAIS DE SADE.
ASSESSORARIA TCNICA AOS MUNICPIOS NA IMPLEMENTAO
DA POLTICA DE ATENO A SADE DO IDOSO
CAPACITAO DOS PROFISSIONAIS DE SADE DA ATENO
PRIMARIA NAS REGIES DE SADE EM PROMOO A SADE DO
IDOSO
CAPACITAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO DISTRITO
INDGENA DO ALTO RIO PURUS, JUNTO COM A SESAI / DISEI
(AGENTE DE SADE INDGENA, TCNICO DE ENFERMAGEM E
ENFERMEIRO) SANTA ROSA, SENA MADUREIRA, MANOEL
URBANO, ASSIS BRASIL, EXTREMA, PAUNIM E BOCA DO ACRE
PARTICIPAO DA EQUIPE DA DIVISO DE SADE DO IDOSO EM
CONGRESSOS, CURSOS DE ESPECIALIZAO, DENTRO E FORA
DO ESTADO.
CAPACITAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO HOSPITAL DO
IDOSO, NCLEO DE REABILITAO DA PESSOA IDOSA, CENTRO
DE FORMAO TUCUM, HOSPITAL ESTADUAL DE URGNCIA E
EMERGNCIA DE RIO BRANCO, MATERNIDADE, AS UPAS E
EQUIPES DE SADE DA FAMLIA, SADE BUCAL E ONGS DE
TODO ESTADO NA POLTICA DE SADE DA PESSOA IDOSA E
SADE DO TRABALHADOR.
REALIZAO DE CURSOS DE CUIDADORES DE IDOSOS PARA
FAMILIARES E CUIDADORES DE IDOSOS FORMAL.
DEFINIO DO FLUXO DE REFERNCIAS, MUNICIPAIS E
REGIONAIS, DA PESSOA IDOSA EM SITUAO DE VIOLNCIA
(ASSISTNCIA SOCIAL, CRAS, CENTRO DE REFERNCIA
ESPECIALIZADA EM ASSISTNCIA SOCIAL SEAS) COM OS
SEGMENTOS DE SADE NAS TRS REGIONAIS.
REALIZAO DE REUNIES NOS MUNICIPIOS DAS REGIES DE
SADE COM GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAIS DE SADE
VISANDO
ARTICULAO
DE
FINANCIAMENTO
PARA
CONSTRUO DE CENTROS DE CONVIVNCIA PARA IDOSOS NAS
3 (TRS) REGIONAIS DE SADE, TENDO COMO PONTO DE
PARTIDA O MUNICPIO DE RIO BRANCO NA REGIO DO BAIXO
ACRE
ARTICULAO JUNTO A SEOP O DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS DE MODIFICAO ARQUITETNICA E MOBILIDADE

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

22

31.752,52

11

5.791,85

11.960,67

14.000,00

392.269,20

0,00

270.000,00

122.269,20

40.000,00

0,00

17.000,00

23.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

60.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

70.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

40.000,00

13.000,00

12.000,00

15.000,00

23.000,00

5.000,00

8.000,00

10.000,00

9.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

18

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
URBANA PARA GARANTIR A MELHORIA DE ACESSO A PESSOA
IDOSA NO MUNICPIO DE RIO BRANCO.
1.1.2
ESTRUTURAR, QUALIFICAR E FINANCIAR O
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENO SADE;
CEFPSF - TUCUM
SERVIO AMBULATORIAL - PROMOO E PREVENO
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
HOSPITAL DR. ARY RODRIGUES
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
HOSPITAL MANOEL MARINHO MONTE
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
HOSPITAL SANSO GOMES
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CIRRGICO
HOSPITAL DAS CLNICAS
SERVIO AMBULATORIAL - PROMOO E PREVENO
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO AMBULATORIAL - TRANSPLANTE
SERVIO AMBULATORIAL - RTESES PRTESES E MATERIAIS
ESPECIAIS
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO COM
FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

105.313.030,16

93241
81511
4051
709

1.268.526,64
4.029,02
271.312,49
991.907,51
1.277,61
580.001,28
198.045,41
120.118,87
28.153,87
233.683,14

31051
34393
1594
594

53507
21796
4483
1442

77596
67994
175941
7876

371

1968
862027
404310
30043
533
11038
23
2891

34.905.153,24

31080
27170
1350
236

422.842,21
1.343,01
90.437,50
330.635,84
425,87
193.333,76
66.015,14
40.039,62
9.384,62
77.894,38

473.973,12
123.944,74
156.874,86
10.111,23
183.042,30

10350
11464
531
198

2.077.600,70
323.047,15
203.251,47
840.337,66
522.449,62
188.514,79
30.767.505,98
188,41
6.450.674,02
10.848.334,79
6.193.314,36
98.660,34
1.014.406,04
4.823,81
2.243.425,54

31080
27170
1350
236

157.991,04
41.314,91
52.291,62
3.370,41
61.014,10

10350
11464
531
198

17836
7265
1494
481

692.533,57
107.682,38
67.750,49
280.112,55
174.149,87

124

62.838,26

656
287342
134770
10014
178
3679
8
964

10.255.835,33
62,80
2.150.224,67
3.616.111,60
2.064.438,12
32.886,78
338.135,35
1.607,94
747.808,51

3 QUADRIMESTRE
VALOR

34.905.153,24
422.842,21
1.343,01
90.437,50
330.635,84
425,87
193.333,76
66.015,14
40.039,62
9.384,62
77.894,38

25865
22665
58647
2625

META

35.502.723,67

31080
27170
1350
236

422.842,21
1.343,01
90.437,50
330.635,84
425,87
193.333,76
66.015,14
40.039,62
9.384,62
77.894,38

157.991,04
41.314,91
52.291,62
3.370,41
61.014,10

10350
11464
531
198

157.991,04
41.314,91
52.291,62
3.370,41
61.014,10

17836
7265
1494
481

692.533,57
107.682,38
67.750,49
280.112,55
174.149,87

17836
7265
1494
481

692.533,57
107.682,38
67.750,49
280.112,55
174.149,87

124

62.838,26

124

62.838,26

25865
22665
58647
2625

656
287342
134770
10014
178
3679
8
964

10.255.835,33
62,80
2.150.224,67
3.616.111,60
2.064.438,12
32.886,78
338.135,35
1.607,94
747.808,51

25865
22665
58647
2625

656
287342
134770
10014
178
3679
8
964

10.255.835,33
62,80
2.150.224,67
3.616.111,60
2.064.438,12
32.886,78
338.135,35
1.607,94
747.808,51

19

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
CLNICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - TRANSPLANTE DE
RGOS E TECIDOS
HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANA DO JURU
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CIRRGICO
HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITRIA DE CRUZEIRO DO SUL
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
HOSPITAL DE SADE MENTAL DO ACRE
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
HOSPITAL DR. ABEL PINHEIRO MACIEL FILHO
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CIRRGICO
HOSPITAL EPAMINONDAS JCOME
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CIRRGICO

4469
55

129828
13664
2073

TOTAL
VALOR
3.559.452,89
354.225,77
2.403.702,08
689.052,00
84.890,65
911.241,96

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

META

1490

1490

1.186.484,30

1490

1.186.484,30

3 QUADRIMESTRE
VALOR
1.186.484,30

18

118.075,26

18

118.075,26

18

118.075,26

43276
4555
691

801.234,03
229.684,00
28.296,88
303.747,32

43276
4555
691

801.234,03
229.684,00
28.296,88
303.747,32

43276
4555
691

801.234,03
229.684,00
28.296,88
303.747,32

1235

718.517,47

412

239.505,82

412

239.505,82

412

239.505,82

1061
14899
726
77

542.271,31
18.327,77
120.829,16
377.532,16
25.582,22

354
4966
242
26

180.757,10
6.109,26
40.276,39
125.844,05
8.527,41

354
4966
242
26

180.757,10
6.109,26
40.276,39
125.844,05
8.527,41

354
4966
242
26

180.757,10
6.109,26
40.276,39
125.844,05
8.527,41

39860
306
1059

1.072.965,17
334.072,72
1.491,10
737.401,35

13287
102
353

357.655,06
111.357,57
497,03
245.800,45

13287
102
353

357.655,06
111.357,57
497,03
245.800,45

13287
102
353

357.655,06
111.357,57
497,03
245.800,45

12674
21993
3267
4603

7.077.878,88
31.971,55
133.670,45
20.712,78
3.557.827,75

4225
7331
1089
1534

2.359.292,96
10.657,18
44.556,82
6.904,26
1.185.942,58

4225
7331
1089
1534

2.359.292,96
10.657,18
44.556,82
6.904,26
1.185.942,58

4225
7331
1089
1534

2.359.292,96
10.657,18
44.556,82
6.904,26
1.185.942,58

2362

3.333.696,35

787

1.111.232,12

787

1.111.232,12

787

1.111.232,12

3403
102779
2294
1013

1.012.160,66
26.238,34
578.872,92
69.348,85
321.429,55

1134
34260
765
338

37

16.271,00

12

337.386,89
8.746,11
192.957,64
23.116,28
107.143,18
5.423,67

1134
34260
765
338
12

337.386,89
8.746,11
192.957,64
23.116,28
107.143,18
5.423,67

1134
34260
765
338
12

337.386,89
8.746,11
192.957,64
23.116,28
107.143,18
5.423,67

20

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
HOSPITAL GERAL DE CLNICAS DE RIO BRANCO
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CIRRGICO
HOSPITAL GERAL DE FEIJ
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CIRRGICO
HOSPITAL REGIONAL DO JURU
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CIRRGICO
MANUTENO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS
LABORATRIO CENTRAL DE SADE PBLICA
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
MATERNIDADE E CLINICA DE MULHERES BARBARA HELIODORA
SERVIO AMBULATORIAL - PROMOO E PREVENO
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CIRRGICO
UNIDADE MISTA ANA NERY
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO

337810
104009
9850
4185

TOTAL
VALOR
8.339.351,89
1.681.071,75
607.812,52
145.283,82
2.623.249,42

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
2.779.783,96
2.779.783,96
112603
560.357,25 112603
560.357,25
34670
202.604,17
34670
202.604,17
3283
48.427,94
3283
48.427,94
1395
874.416,47
1395
874.416,47

2003

3.281.934,39

668

46127
105419
3370
1523

1.493.926,06
177.894,58
663.155,34
74.310,36
473.837,80

9225
21084
674
305

298.785,21
35.578,92
132.631,07
14.862,07
94.767,56

9225
21084
674
305

298.785,21
35.578,92
132.631,07
14.862,07
94.767,56

27676
63252
2022
914

896.355,64
106.736,75
397.893,20
44.586,21
284.302,68

34

20.945,60

34

20.945,60

103

62.836,79

172

104.727,99

1.093.978,13

1.093.978,13

1.093.978,13

24.480.000,00
1.398.062,04
1.201.633,46
1.051.373,99
1.400.031,77

62276
14928
1700
952

1.551.011,91

517.003,97

517.003,97

517.003,97

12

5.959.295,61
1.454.247,12
1.454.247,12
1.809.507,90
83,86
212.697,58
212.896,56
804.392,81

5.959.295,61
1.454.247,12
1.454.247,12
1.809.507,90
83,86
212.697,58
212.896,56
804.392,81

223
98167
87072
3734

17.877.886,83
4.362.741,37
4.362.741,37
5.428.523,70
251,57
638.092,74
638.689,69
2.413.178,43

5.959.295,61
1.454.247,12
1.454.247,12
1.809.507,90
83,86
212.697,58
212.896,56
804.392,81

2811

1.738.311,27

937

579.437,09

937

579.437,09

937

579.437,09

200
10248
1593
206

89.866,59
426,93
32.035,72
488,29
56.915,65

67
3416
531
69

29.955,53
142,31
10.678,57
162,76
18.971,88

67
3416
531
69

29.955,53
142,31
10.678,57
162,76
18.971,88

67
3416
531
69

29.955,53
142,31
10.678,57
162,76
18.971,88

127204
74
32722
29024
1245

62276
14928
1700
952

127204
74
32722
29024
1245

8.160.000,00
466.020,68
400.544,49
350.458,00
466.677,26

668

186828
44784
5100
2856

381613

8.160.000,00
466.020,68
400.544,49
350.458,00
466.677,26

668

3 QUADRIMESTRE
VALOR
2.779.783,96
112603
560.357,25
34670
202.604,17
3283
48.427,94
1395
874.416,47
META

62276
14928
1700
952

127204
74
32722
29024
1245

8.160.000,00
466.020,68
400.544,49
350.458,00
466.677,26

21

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
CLNICO
UNIDADE MISTA DE ASSIS BRASIL
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
UNIDADE MISTA DE MANOEL URBANO
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
UNIDADE MISTA DE RODRIGUES ALVES
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
UNIDADE MISTA DE MARECHAL THAUMATURGO
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
UNIDADE MISTA SANTA LUZIA
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
HOSPITAL REGIONAL RAIMUNDO CHAAR
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO COM
FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CIRRGICO
UNIDADE MISTA DE ACRELNDIA
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO

TOTAL
VALOR

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

15724
20133
2018
329

259.069,15
37.720,63
116.939,74
2.173,89
102.234,90

5241
6711
673
110

86.356,38
12.573,54
38.979,91
724,63
34.078,30

5241
6711
673
110

86.356,38
12.573,54
38.979,91
724,63
34.078,30

5241
6711
673
110

86.356,38
12.573,54
38.979,91
724,63
34.078,30

6705
15850
1321
706

310.508,98
21.504,27
77.827,78
8.104,68
203.072,24

2235
5283
440
235

103.502,99
7.168,09
25.942,59
2.701,56
67.690,75

2235
5283
440
235

103.502,99
7.168,09
25.942,59
2.701,56
67.690,75

2235
5283
440
235

103.502,99
7.168,09
25.942,59
2.701,56
67.690,75

3
13106
1221
281

210.873,75
5,34
91.570,65
30.118,49
89.179,28

1
4369
407
94

70.291,25
1,78
30.523,55
10.039,50
29.726,43

1
4369
407
94

70.291,25
1,78
30.523,55
10.039,50
29.726,43

1
4369
407
94

70.291,25
1,78
30.523,55
10.039,50
29.726,43

50966
89798
3272
1

103.978,86
1.284,00
91.116,99
11.577,88
6.775,76
3.422,93
2.981,20
371,63
1.495.770,88
177.580,94
438.583,06
81.618,87
119,36

1744

544.301,15

581

181.433,72

581

181.433,72

581

181.433,72

477

253.567,49

159

84.522,50

159

84.522,50

159

84.522,50

3928
30837

244.818,18
5.587,73
175.643,64

1309
10279

81.606,06
1.862,58
58.547,88

1309
10279

81.606,06
1.862,58
58.547,88

1309
10279

81.606,06
1.862,58
58.547,88

600
20778
2515
1600
4037
1103

16989
29933
1091
0

34.659,62
428,00
30.372,33
3.859,29
2.258,59
1.140,98
993,73
123,88
498.590,29
59.193,65
146.194,35
27.206,29
39,79

200
6926
838
533
1346
368

16989
29933
1091
0

34.659,62
428,00
30.372,33
3.859,29
2.258,59
1.140,98
993,73
123,88
498.590,29
59.193,65
146.194,35
27.206,29
39,79

16989
29933
1091
0

34.659,62
428,00
30.372,33
3.859,29
2.258,59
1.140,98
993,73
123,88
498.590,29
59.193,65
146.194,35
27.206,29
39,79

200
6926
838
533
1346
368

200
6926
838
533
1346
368

22

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
HOSPITAL INFANTIL IOLANDA COSTA E SILVA
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
HOSPITAL SANTA JULIANA
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CIRRGICO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CRUZEIRO DO SUL
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
UNIDADE MISTA DE JORDO
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
UNIDADE MISTA DE PORTO WALTER
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
UNIDADE MISTA DE SANTA ROSA
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO
CLNICO
UPA 2 DISTRITO
SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO
SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO
1.1.3 IMPLEMENTAR POLTICAS DE SADE DOS PROGRAMAS
PRIORITRIOS;

META
1577
191

TOTAL
VALOR
2.398,27
61.188,54

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
526
799,42
526
799,42
64
20.396,18
64
20.396,18

META
526
64

3 QUADRIMESTRE
VALOR
799,42
20.396,18

1269

805.649,95
805.649,95

423

268.549,98
268.549,98

423

268.549,98
268.549,98

423

268.549,98
268.549,98

4603

6.891.524,10
3.557.827,75

1534

2.297.174,70
1.185.942,58

1534

2.297.174,70
1.185.942,58

1534

2.297.174,70
1.185.942,58

2.361

3.333.696,35

787

1.111.232,12

787

1.111.232,12

787

1.111.232,12

77

25.582,22
25.582,22

26

8.527,41
8.527,41

26

8.527,41
8.527,41

26

8.527,41
8.527,41

266
8010
1501
40

30.127,04
569,24
9.624,11
9.513,17
10.420,52

89
2670
500
13

10.042,35
189,75
3.208,04
3.171,06
3.473,51

89
2670
500
13

10.042,35
189,75
3.208,04
3.171,06
3.473,51

89
2670
500
13

10.042,35
189,75
3.208,04
3.171,06
3.473,51

275
12891
663
105

44.482,02
587,43
8.018,05
224,97
35.651,57

92
4297
221
35

14.827,34
195,81
2.672,68
74,99
11.883,86

92
4297
221
35

14.827,34
195,81
2.672,68
74,99
11.883,86

92
4297
221
35

14.827,34
195,81
2.672,68
74,99
11.883,86

27
2314
58
281

97.208,11
56,71
8.457,57
364,55
88.329,28

9
771
19
94

32.402,70
18,90
2.819,19
121,52
29.443,09

9
771
19
94

32.402,70
18,90
2.819,19
121,52
29.443,09

9
771
19
94

32.402,70
18,90
2.819,19
121,52
29.443,09

341558
437103
11054

3.315.665,74
985.221,33
2.099.272,32
231.172,09
16.858.831,54

113853
145701
3685

1.105.221,91
328.407,11
699.757,44
77.057,36
543.103,60

113853
145701
3685

1.105.221,91
328.407,11
699.757,44
77.057,36
8.810.131,16

113853
145701
3685

1.105.221,91
328.407,11
699.757,44
77.057,36
7.505.596,78

23

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
PROACRE
DISTRIBUIO DE MEDICAMENTOS DA FARMCIA BSICA E
INSUMOS DESTINADO AOS MUNICPIOS (EQUIPES DE SADE
DA FAMLIA MVEL)
LOCAO DE IMVEIS
PARA IMPLANTAO E
IMPLEMENTAO DAS CASAS DE APOIO MATERNO DE RIO
BRANCO
REMUNERAO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS
UNIDADES DE SADE QUE ADERIRAM AO PLANO VIDA
ESTRUTURAO DAS MATERNIDADES DE REFERNCIA PARA
IMPLEMENTAO DE PROGRAMA DE GESTO DA CLINICA NA
REDE OBSTTRICA E PERINATAL NEONATAIS
AQUISIO DE VECULOS ( AMBULNCIAS) PARA SUPORTE AS
AES DE SADE DA MULHER EM TODO O ESTADO.
ESTRUTURAO DA CASA DE APOIO MATERNO COM
MOBILIRIOS
DISTRIBUIO DE MEDICAMENTOS NAS AES DE
ATENDIMENTO ITINERANTE ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA
REALIZADO NOS 4MUNICIPIOS DO ESTADO
DISTRIBUIO DE MATERIASIS INFORMATIVOS DURANTE O
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA E GINECOLOGIA
NOS MUNICIPIOS DO ESTADO
UTILIZAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DURANTE O
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA E GINECOLOGIA
NOS MUNICIPIOS DO ESTADO
TRANSPORTE AREO (PASSAGENS) PARA ATENDER AS
DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA E GINECOLOGIA.
TRANSPORTE AREO (FRETAMENTO DE AERONAVE) PARA
ATENDER
AS
DEMANDAS
DO
PROGRAMA
DE
ATENDIMENTOATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA E
GINECOLOGIA.
TRANSPORTE AREO (FRETAMENTO DE AERONAVE) PARA
ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO NO MBITO DA SESACRE.
DESPESAS COM TRANSPORTE (PAGAMENTO DE PASSAGENS)
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SADE
ITINERANTE NO MBITO DA SESACRE.
DESPESAS COM DIRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO
PROGRAMA SADE ITINERANTE NO MBITO DA SESACRE.

TOTAL
VALOR
15.856.831,54

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
R$
209.103,60
8.476.131,16
15.856.832
0
0,00
12
600.000,00

12

600.000,00

16.000,00

5247

697.601,19

687

532.555,86

10

600.000,00

0,00

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR
7.171.596,78

0,00

8.000,00

8.000,00

2280

90.294,87

2280

0,00

532.555,86

0,00

0,00

10

600.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

22

332.000,00

0,00

22

332.000,00

0,00

22

37.350,00

0,00

22

37.350,00

0,00

22

632.000,00

0,00

22

316.000,00

316.000,00

110.000,00

0,00

55.000,00

55.000,00

300.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

200.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

420.000,00

0,00

210.000,00

210.000,00

300.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

140.603,60

466.702,72

24

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SADE BUCAL.
PAGAMENTO DE DIRIAS
DESTINADOS AO ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO EM SADE BUCAL.
ALIMENTAO DESTINADA AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
EM SADE BUCAL
HOSPEDAGEM DESTINADA AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
EM SADE BUCAL
ESTRUTURAO DAS EQUIPES ITINERANTES DE SADE BUCAL
AQUISIO DE INSUMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO
ITINERANTE DE SADE BUCAL
TRANSPORTE (FRETAMENTO DE VEICULO) DESTINADO AO
ATENDIMENTO ITINERANTE DE SADE BUCAL
TRANSPORTE (FRETAMENTO DE AERONAVE) DESTINADO AO
ATENDIMENTO ITINERANTE DE SADE BUCAL.
SERVIO ITINERANTE NOS MUNICIPIOS PARA PREVENO DO
CANCER DE TERO E DE MAMA
CAPACITAO DE PROFISSIONAIS DE SADE PARA
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CANCER DE COLO DE TERO
NAS REGIES DE SADE
ADEQUAO FSICA DO CENTRO DE ATENO A SADE DA
MULHER
EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SADE DA
MULHER
EQUIPAMENTO DO SERVIO ESPECIALIZADO EM CANCER DE
COLO DE TERO PARA ATENDIMENTO NOS MUNICPIOS
PAGAMENTO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA
AS AES DA UNIDADE TCNICA DE SADE UTS - PROACRE
APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA SESACRE
AES ITINERANTES
ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRCIA
ATENDIMENTO EM PEDIATRIA
ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA
ATENDIMENTO EM CLINICA GERAL
ATENDIMENTO EM INFECTOLOGIA
ATENDIMENTO EM CARDIOPEDIATRIA
ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA
ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA
ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA

META
44

TOTAL
VALOR
1.752.551,16

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
0
0,00
22
876.275,58

META
22

3 QUADRIMESTRE
VALOR
876.275,58

44

760.121,00

0,00

22

380.060,50

22

380.060,50

44

759.000,00

0,00

22

379.500,00

22

379.500,00

34

866.200,00

0,00

17

483.100,00

17

383.100,00

40
44

1.110.262,50
206.844,10

0
0

0,00
0,00

0
22

0,00
103.422,05

40
22

1.110.262,50
103.422,05

36

120.000,00

0,00

18

60.000,00

18

60.000,00

386.878,00

0,00

193.439,00

193.439,00

44

2.236.011,02

0,00

22

1.118.005,51

22

1.118.005,51

119.299,00

0,00

119.299,00

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

44

359.826,82

0,00

22

179.913,36

22

179.913,46

503.830,89

0,00

251.915,43

251.915,46

248.500,00

68.500,00

0,00

180.000,00

500
734
150
1334
67
5
200
17
166

334.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00

500
734
150
1334
67
5
200
17
166

500
734
150
1334
67
5
200
17
166

334.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00

1500
2202
450
4002
201
15
600
51
498

1.002.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00

334.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00

25

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
ATENDIMENTO EM GASTROCLNICO
ATENDIMENTO EM DERMATOLOGIA
ATENDIMENTO EM GERIATRIA
ATENDIMENTO EM CIRURGIA GERAL
ATENDIMENTO EM ONCOLOGIA
ATENDIMENTO EM HEMATOLOGIA
ATENDIMENTO EM ENDOCRINOLOGIA
REALIZAO DE PROCEDIMENTO DE HERNIORRAFIA
REALIZAO DE PROCEDIMENTO DE HEMORROIDECTOMIA
REALIZAO DE PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA
VAGINAL/ABDOMINAL
REALIZAO DE PROCEDIMENTO DE HIDROCELECTOMIA
REALIZAO DE PROCEDIMENTO DE COLECISTECTOMIA
DISTRIBUIO DE MEDICAMENTO ATRAVS DE RECEITURIO
MDICO
REALIZAO
DE
EXAMES
COMPLEMENTARES
DE
ELETROCARDIOGRAMA
REALIZAO
DE
EXAMES
COMPLEMENTARES
DE
ECOCARDIOGRAMA
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
REALIZAO
DE
EXAMES
COMPLEMENTARES
DE
ULTRASSONOGRAFIA
REALIZAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE COLPOSCOPIA
REALIZAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE CIRURGIA DE
ALTA FREQNCIA (CAF)
REALIZAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE BIPSIA DO
COLO UTERINO
REALIZAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE BIPSIA DE
PELE
REALIZAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE BIPSIA
GSTRICAS
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - HEMOGRAMA
COMPLETO
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - ELEMENTOS
ANORMAIS DE URINA (EAS)
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - HORMNIO
GONADOTRFICO( HCG)
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - GLICEMIA CAPILAR
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SORLOGIA PARA
HEPATITE A

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
84
11.000,00
84
11.000,00
150
11.000,00
150
11.000,00
50
11.000,00
50
11.000,00
17
11.000,00
17
11.000,00
50
11.000,00
50
11.000,00
7
11.000,00
7
11.000,00
7
11.000,00
7
11.000,00
5
10.500,00
5
10.500,00
4
10.500,00
4
10.500,00
4
10.500,00
4
10.500,00

META
84
150
50
17
50
7
7
5
4
4

3 QUADRIMESTRE
VALOR
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00

META
252
450
150
51
150
21
21
15
12
12

TOTAL
VALOR
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00

6
12
4500

25.500,00
30.000,00
40.500,00

2
4
1500

8.500,00
10.000,00
13.500,00

2
4
1500

8.500,00
10.000,00
13.500,00

2
4
1500

8.500,00
10.000,00
13.500,00

351

22.500,00

117

7.500,00

117

7.500,00

117

7.500,00

78

24.600,00

26

8.200,00

26

8.200,00

26

8.200,00

90
999

25.500,00
13.500,00

30
333

8.500,00
4.500,00

30
333

8.500,00
4.500,00

30
333

8.500,00
4.500,00

51
12

24.000,00
27.000,00

17
4

8.000,00
9.000,00

17
4

8.000,00
9.000,00

17
4

8.000,00
9.000,00

21

31.500,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

9.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

5.400,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

402

2.100,00

134

700,00

134

700,00

134

700,00

150

2.100,00

50

700,00

50

700,00

50

700,00

51

2.100,00

17

700,00

17

700,00

17

700,00

201
6

2.100,00
2.100,00

67
2

700,00
700,00

67
2

700,00
700,00

67
2

700,00
700,00

26

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SOROLOGIA PARA
HEPATITE B
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SOROLOGIA PARA
HEPATITE C
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SOROLOGIA PARA
HIV
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SOROLOGIA PARA
TOXOPLASMOSE
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SOROLOGIA PARA
SFILIS (VDRL)
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SOROLOGIA PARA
CITOMEGALOVIRUS
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - PROTEINA C REATIVA
(PCR)
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - FATOR REUMATIDE
REALIZAO
DE
EXAMES
LABORATORIAIS
ANTIESTREPTOLISIMA O (ASLO)
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANTGENO
PROSTTICO ESPECFICO (PSA)
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - HORMNIO
TIREIDE T3
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - HORMNIO
TIREIDE T4
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - HORMNIO
ESTIMULANTE TIREIDE (TSH)
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - ALT - ALANINA
AMINOTRANSFERASE/TGO
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - AST ASPARTATOAMINOTRANSFERASE/TGP
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - COLESTEROL TOTAL
E FRAES/LDL
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - TRIGLICERDEOS
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - URIA
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - PROLACTINA
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - LH - HORMNIO
LUTEINIZANTE
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - FSH - HORMNIO
FOLCULO ESTIMULANTE
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - TESTE ROIDO PARA
VDRL

META
81

TOTAL
VALOR
2.100,00

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
27
700,00
27
700,00

META
27

3 QUADRIMESTRE
VALOR
700,00

51

2.100,00

17

700,00

17

700,00

17

700,00

60

2.100,00

20

700,00

20

700,00

20

700,00

51

2.100,00

17

700,00

17

700,00

17

700,00

51

2.100,00

17

700,00

17

700,00

17

700,00

12

2.100,00

700,00

700,00

700,00

42

2.100,00

14

700,00

14

700,00

14

700,00

30
30

2.100,00
2.100,00

10
10

700,00
700,00

10
10

700,00
700,00

10
10

700,00
700,00

42

2.100,00

14

700,00

14

700,00

14

700,00

30

2.100,00

10

700,00

10

700,00

10

700,00

51

2.100,00

17

700,00

17

700,00

17

700,00

51

2.100,00

17

700,00

17

700,00

17

700,00

42

2.100,00

14

700,00

14

700,00

14

700,00

42

2.100,00

14

700,00

14

700,00

14

700,00

30

2.100,00

10

700,00

10

700,00

10

700,00

30
30
30
12
6

2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00

10
10
10
4
2

700,00
700,00
700,00
700,00
700,00

10
10
10
4
2

700,00
700,00
700,00
700,00
700,00

10
10
10
4
2

700,00
700,00
700,00
700,00
700,00

2.100,00

700,00

700,00

700,00

30

2.100,00

10

700,00

10

700,00

10

700,00

27

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - TIPAGEM
SANGUNEA
REALIZAO DE EXAME CITOPATOLGICO DO COLO DO UTERO
(PCCU)
PALESTRAS EDUCATIVAS NA REA DE PLANEJAMENTO
FAMILIAR, DST/AIDS E PREVENO DO CNCER DE MAMA E
TERO.
INCLUSO SOCIAL POR MEIO DE INTERVENO DO SERVIO
SOCIAL (ORIENTAO PARA ACESSO A BENEFCIOS
PREVIDENCIRIOS, A DOCUMENTOS PESSOAIS, PROGRAMA
SOCIAIS DO GOVERNO,ETC)
1.1.4
ASSEGURAR A QUALIDADE DO SANGUE,
HEMOCOMPONENTES, HEMODERIVADOS E DOS SERVIOS
FORNECIDOS POPULAO;
HEMOACRE
REALIZAO DE 04 COLETAS MENSAIS NO CALADO E 02
MUNICPIOS DO INTERIOR DO ESTADO.
REALIZAO DE CAMPANHAS NO ESTADO.
REALIZAO DE ANLISES IMUNOHEMATOLGICAS
REALIZAO DE HEMOGRAMAS EM DOADORES COM
HEMATCRITO BAIXO DE 6 E HEMOFILICOS
REALIZAR DE TESTES DE SOLUBILIDADE EM DOADORES
REALIZAO DE ANLISES DE MALRIA EM DOADORES
REALIZAO DE TESTES DE COAGULOPATIAS EM HEMOFLICOS
REALIZAO DE TESTES DE SOLOGIA EM DOADORES
REALIZAO DE HEMATCRITOS
REALIZAO DE COLETAS DE BOLSAS DE SANGUE
DIRETRIZ 1.2 APRIMORAMENTO DA REDE DE ATENO S
URGNCIAS, COM EXPANSO E ADEQUAO DE UNIDADES DE
PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DE SERVIOS DE
ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA (SAMU), DE PRONTO
SOCORROS E CENTRAIS DE REGULAO, ARTICULADA S
OUTRAS REDES DE ATENO;
1.2.1 ESTRUTURAR E QUALIFICAR OS SERVIOS DE URGNCIA E
EMERGNCIA NAS REGIES DE SADE
SAMU
ELABORAO DE PLANOS DE AO DA REDE DE ATENO S
URGNCIAS E EMERGNCIA NAS REGIES DE SADE
ESTRUTURAO E MANUTENO DA REDE DE ATENO S
URGNCIAS E EMERGNCIA NAS REGIES DE SADE
QUALIFICAO DA CENTRAL DE REGULAO DAS URGNCIAS

META
51

TOTAL
VALOR
2.100,00

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
17
700,00
17
700,00

META
17

3 QUADRIMESTRE
VALOR
700,00

801

21.000,00

267

7.000,00

267

7.000,00

267

7.000,00

60

9.000,00

20

3.000,00

20

3.000,00

20

3.000,00

999

9.600,00

333

3.200,00

333

3.200,00

333

3.200,00

1.892.930,39

72

1.892.930,39
0,00

665.666,63

613.631,88

613.631,88

24

665.666,63
0,00

24

613.631,88
0,00

24

613.631,88
0,00

18
108000
450

52.034,75
624.417,03
156.104,25

18
36000
150

52.034,75
208.139,01
52.034,75

0
36000
150

0,00
208.139,01
52.034,75

0
36000
150

0,00
208.139,01
52.034,75

12000
12000
1200
102000
15600
12000

31.220,85
31.220,85
31.220,85
156.104,25
31.220,85
779.386,71
41.788.773,60

4000
4000
400
34000
5200
4000

10.406,95
10.406,95
10.406,95
52.034,75
10.406,95
259.795,57
18.441,66

4000
4000
400
34000
5200
4000

10.406,95
10.406,95
10.406,95
52.034,75
10.406,95
259.795,57
19.479,17

4000
4000
400
34000
5200
4000

10.406,95
10.406,95
10.406,95
52.034,75
10.406,95
259.795,57
643.453,17

41.788.773,60

41.788.773,60
1.000,00

41.107.399,60

81.830,00

18.441,66

19.479,17

643.453,17

18.441,66
1.000,00

19.479,17
0,00

643.453,17
0,00

0,00

0,00

81.830,00

28

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
DE RIO BRANCO QUE ATENDER A REGIO DE SADE DO BAIXO
ACRE E ALTO ACRE
PLANEJAMENTO PARA CONSTRUO DE UBS NO MUNICIPIO DE
RIO BRANCO
CAPACITAO DE MDICOS EM REGULAO MDICA
CAPACITAO DE PROFISSIONAIS DAS UPA'S E PS SOBRE
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAO DE RISCO - ACCR NAS
PORTAS DE ATENO S URGNCIAS E OS FLUXOS DE ACESSO
S MESMAS
CAPACITAO DE PROFISSIONAIS TCNICOS E ENFERMEIROS
QUE ATUAM NAS URAPS NO ATENDIMENTO S SITUAES DE
URGNCIAS
CAPACITAO DE PROFISSIONAIS: MDICOS ENFERMEIROS E
TCNICO DE ENFERMAGEM NO CURSO PHTLS
IMPLANTAO DE SE NO MUNICIPIO DE JORDO REGIO DE
SADE DO BAIXO ACRE
IMPLANTAO DE SE NO MUNICIPIO DE MANOEL URBANO
REGIO DE SADE DO BAIXO ACRE
HABILITAO DE VIATURA DE INTERVENO RPIDA VIR
QUALIFICAO DE VIR NA REGIO DE SADE DE RIO BRANCO
QUALIFICAO USA'S DA REGIO DE SADE DO BAIXO ACRE
QUALIFICAO USB DA REGIO DE SAUDE DO BAIXO ACRE
QUALIFICAO USB REGIO DE SADE DO ALTO ACRE
QUALIFICAO VIR NA REGIO DE SADE DO ALTO ACRE
QUALIFICAO USA REGIO DE SADE DO JURU
QUALIFICAO USB REGIO DE SADE DO JURU
HABILITAO DE LEITOS NOVOS DE UTI ADULTO TIPO II NO
HOSPITAL GERAL DAS CLNICAS DE RIO BRANCO
QUALIFICAO DE 80% DOS 10 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II
EXISTENTES NO HOSPITAL DAS CLNICAS DO ACRE
QUALIFICAO DE 70% (07 LEITOS UTI ADULTO TIPO II NO
HOSPITAL FUNDHACRE
QUALIFICAO DE 70%, 04 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II
EXISTENTES NO HOSPITAL SANTA JULIANA
HABILITAO DE LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II
IMPLANTAO DE LEITOS DE AVC AGUDO NO HOSPITAL GERAL
DE CLNICAS DE RIO BRANCO
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE REFORMA E
AMPLIAO DA SEDE DO SAMU DE RIO BRANCO
TRANPORTE AREO SAMU RIO BRANCO/CRUZEIRO DO SUL/RIO
BRANCO

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

120
120

10.000,00
3.500,00

47
47

4.000,00
1.500,00

37
37

3.000,00
1.000,00

36
36

3.000,00
1.000,00

120

3.500,00

40

1.200,00

40

1.200,00

40

1.100,00

64

115.744,00

0,00

0,00

64

115.744,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

6
2
2
6
1
2
1
2
8

214.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

0
0
0
0
0
0
0
0
8

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

0
0
0
6
1
2
1
2
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00

6
2
2
0
0
0
0
0
0

214.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00

10

1.000,00

0,00

0,00

10

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

9
5

1.000,00
1.000,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

9
5

1.000,00
1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

72

14.000,00

24

4.666,66

24

4.666,67

24

4.666,67

29

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
TRANPORTE AREO PROGRAMAO CONGRESSO DE URGNCIA
DIRIA PARTICIPAO CONGRESSO SAMU REDE DE URGNCIA
DIRETRIZ 1.3 PROMOO DA ATENO INTEGRAL SADE
DA MULHER E DA CRIANA E IMPLEMENTAO DA REDE
CEGONHA, COM NFASE NAS REAS E POPULAES DE
MAIOR VULNERABILIDADE;
1.3.1 HUMANIZAR E QUALIFICAR A ATENO INTEGRAL
SADE DA MULHER E DA CRIANA
SADE DA CRIANA
MONITORAMENTO
E
AVALIAO
DAS
AES
DA
PROGRAMAO ANUAL DE SADE DA REA DA CRIANA
QUADRIMESTRALMENTE.
MONITORAMENTO E AVALIAO DOS INDICADORES DE SADE
DA REA DA CRIANA E ADOLESCENTE DO PLANO
REGIONAL/ESTADUAL
DA
REDE
CEGONHA
QUADRIMESTRALMENTE.
MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA DE
TRIAGEM NEONATAL QUADRIMESTRALMENTE.
AVALIAO DOS PASSOS DA IHAC (INICIATIVA HOSPITAL AMIGO
DA CRIANA) NA MATERNIDADE BRBARA HELIODORA NO
MUNICPIO DE RIO BRANCO.
CAPACITAO SOBRE O MANEJO DO ALEITAMENTO MATERNO
NO HOSPITAL SANTA JULIANA E NO HOSP. DA MULHER E DA
CRIANA NO JURU.
ASSESSORIA TCNICA AOS MUNICPIOS DAS 3 (TRES) REGIONAIS
DE SADE PARA O FORTALECIMENTO DAS AES E
ORGANIZAO DA REDE DE ASSISTNCIA SADE DA CRIANA.
IMPLANTAO NAS UNIDADES DE SADE DO MUNICPIO DE RIO
BRANCO (UPA'S, HUERB, MATERNIDADES, UBS'S) O FLUXO DE
ASSISTNCIA E REFERNCIA CRIANA MENOR E MAIOR QUE
28 DIAS
ASSESSORIA TCNICA AO MUNICPIO DE RIO BRANCO NA
IMPLANTAO DO SERVIO DE REGULAO DE CONSULTAS
CRIANA MENOR E MAIOR QUE 28 DIAS.
APOIO IMPLEMENTAO DAS AES DO COMIT ESTADUAL
DE PREVENO DA MORTALIDADE INFANTIL.
IMPLANTAO DO MTODO CANGURU NO HOSPITAL DA
MULHER E DA CRIANA DO JURU (FASE I), NO MUNICPIO DE
CRUZEIRO DO SUL.
CAPACITAO SOBRE O MTODO CANGURU EM RIO BRANCO E
CRUZEIRO DO SUL PARA OS PROFISSIONAIS DAS

META
8
16

TOTAL
VALOR
12.000,00
8.300,00
17.976.099,51

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
2
3.000,00
3
4.500,00
4
2.075,00
6
3.112,50
4.292.156,26
5.688.310,68

17.976.099,51

4.292.156,26

META
3
6

5.688.310,68

3 QUADRIMESTRE
VALOR
4.500,00
3.112,50
7.995.632,57

7.995.632,57

7.813.790,00
225,00

2.115.450,00
75,00

3.408.390,00
75,00

2.289.950,00
75,00

450,00

150,00

150,00

150,00

225,00

75,00

75,00

75,00

500,00

0,00

0,00

500,00

6.000,00

0,00

2.000,00

4.000,00

22

35.000,00

0,00

15

17.500,00

17.500,00

100,00

100,00

0,00

0,00

200,00

0,00

100,00

100,00

50,00

0,00

50,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

30

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
MATERNIDADES.
ADEQUAO E IMPLANTAO DO BANCO DE LEITE HUMANO
NO HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANA NO MUNICPIO DE
CRUZEIRO DO SUL.
ASSESSORIA NA IMPLANTAO DO POSTO DE COLETA DE LEITE
HUMANO NO HOSPITAL SANTA JULIANA, NO MUNICPIO DE RIO
BRANCO.
IMPLANTAO DA IHAC NO HOSPITAL SANTA JULIANA E NO
HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANA DO JURU.
ASSESSORIA NA QUALIFICAO DOS LEITOS CANGURU NO
HOSPITAL SANTA JULIANA (ESTRUTURAR A 2 ETAPA DO
MTODO CANGURU).
IMPLANTAO DOS LEITOS CANGURU NA MATERNIDADE
BRBARA HELIODORA, HOSPITAL SANTA JULIANA E NO
HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANA DO JURU ATRAVS DO
CUSTEIO ANUAL DE LEITOS
ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE
EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAO DO AMBULATRIO (3
ETAPA DO MTODO CANGURU) NA MATERNIDADE BRBARA
HELIODORA.
ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE
EQUIPAMENTOS PARA HABILITAO DOS LEITOS DE UCI
NEONATAL CONVENCIONAL E UCI NEONATAL CANGURU NA
MATERNIDADE BRBARA HELIODORA.
HABILITAO O PROGRAMA ESTADUAL DE TRIAGEM NEONATAL
NA FASE III (ACRESCENTAR FIBROSE CSTICA NO ROL DE
DOENAS TRIADAS) ATRAVS DA ORGANIZAO DA REDE
ESTADUAL DE ATENDIMENTO CRIANA PORTADORA DE
FIBROSE CSTICA
IMPLEMENTAO DO SERVIO DE REFERNCIA PARA O
ATENDIMENTO S CRIANAS, ADOLESCENTES E MULHERES,
VTIMAS DE VIOLNCIA SEXUAL NA MBH E NO HUERB.
DIVULGAO
NOS
MEIOS
DE
COMUNICAO
A
COMEMORAO DO DIA NACIONAL DO TESTE DO PEZINHO.
REALIZAO DA III JORNADA CIENTFICA SOBRE O
ALEITAMENTO MATERNO.
ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE
EQUIPAMENTOS PARA O SERVIO DE REFERNCIA NO HOSPITAL
DAS CLNICAS PARA ATENDIMENTO S CRIANAS PORTADORAS
DE FIBROSE CSTICA.
REALIZAO DA OFICINA ESTADUAL DA REDE AMAMENTA E

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

50,00

0,00

0,00

50,00

4.250,00

0,00

0,00

4.250,00

100,00

0,00

100,00

0,00

60

525.600,00

20

175.200,00

20

175.200,00

20

175.200,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

892.965,00

0,00

892.965,00

0,00

450,00

150,00

150,00

150,00

450,00

0,00

450,00

0,00

16.300,00

0,00

16.300,00

0,00

3.300,00

0,00

3.300,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

31

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
ALIMENTA BRASIL.
REALIZAO DA OFICINA DA REDE AMAMENTA E ALIMENTA
BRASIL NAS UNIDADES BSICAS DE SADE NOS SEIS
MUNICPIOS PRIOITRIOS DA ANDIR.
CAPACITAO DE TCNICOS DO BANCO DE LEITE HUMANO EM
PROCESSAMENTO E COLETA DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL
DA MULHER E DA CRIANA DO JURU.
CAPACITAO DE TCNICOS DO BANCO DE LEITE HUMANO EM
PROCESSAMENTO E COLETA DE LEITE HUMANO DA
MATERNIDADE BRBARA HELIODORA.
IMPLANTAO DO TESTE DO CORAOZINHO NASREGIONAIS
DE SADE DO ESTADO.
ORGANIZAO DO EVENTO "MAMAO" EM COMEMORAO
SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTAO NO MUNICPIO DE RIO
BRANCO (MATERIAL PARA DIVULGAO).
IMPLANTAO DO TESTE DO REFLEXO VERMELHO NAS
UNIDADES DE SADE NO MUNICPIO DE RIO BRANCO
ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE
OFTALMOSCPIO MANUAL PARA A REALIZAO DO TESTE DO
REFLEXO VERMELHO PARA AS UNIDADES DE SADE ESTADUAIS
NO MUNICPIO DE RIO BRANCO.
CAPACITAO DOS PROFISSIONAIS MDICOS PARA A
REALIZAO DO TESTE DO OLHINHO NO MUNICPIO DE RIO
BRANCO
PROMOO DA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE DOAO DO
LEITE HUMANO
ASSESSORAMENTO AOS MUNICPIOS PARA ORGANIZAO DA
SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO
CAPACITAO SOBRE O AIDPI NEONATAL PARA OS
PROFISSIONAIS DA ATENO BSICA DOS MUNICPIOS DAS
REGIONAIS DO BAIXO ACRE, ALTO ACRE E JURU
CAPACITAO SOBRE REANIMAO NEONATAL EM RIO
BRANCO, CONTEMPLANDO OS PROFISSIONAIS MDICOS DAS
UNIDADES DE URGNCIA E EMERGNCIA E UNIDADES DE
PRONTO ATENDIMENTO DAS 3 REGIONAIS DE SADE DO
ESTADO.
CAPACITAO PARA MULTIPLICADORES SOBRE O MANUSEIO
DA CADERNETA DE SADE DA CRIANA PARA OS PROFISSIONAIS
DAS REGIONAL DO BAIXO ACRE E ALTO ACRE, EM RIO BRANCO.
PARTICIPAO DE TCNICOS DA REA DA SADE DA CRIANA E
ALEITAMENTO MATERNO EM CONGRESSOS, JORNADAS,

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

12.500,00

0,00

12.500,00

0,00

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00

187.000,00

0,00

187.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

8.800,00

0,00

0,00

8.800,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

22

90,00

0,00

22

90,00

0,00

45.000,00

0,00

3.000,00

42.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

32

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
SIMPSIOS, ENTRE OUTROS, FORA DO ESTADO
DISTRIBUIO DE EXEMPLARES DA NORMATIZAO DAS AES
DA SADE DA CRIANA NA ATENO PRIMRIA PARA OS 22
MUNICPIOS
ASSESSORIA NA CAPACITAO DOS PROFISSIONAIS DE SADE
SOBRE TRIAGEM NEONATAL NAS REGIONAIS DE SADE DO
JURU E DO BAIXO ACRE (CONTEMPLANDO O ALTO ACRE).
ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE MANUAIS E
CERTIFICADOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA PARA
OS PARTICIPANTES DAS CAPACITAES SOBRE REANIMAO
NEONATAL (MATERIAL PARA 5 CAPACITAES)
DIVULGAO NOS MEIOS DE COMUNICAO DA CAMPANHA
ESTADUAL DE PREVENO DE ACIDENTES NA INFNCIA
CAPACITAO PARA MULTIPLICADORES DA ESTRATGIA DA
LINHA DE CUIDADO PARA ATENO INTEGRAL SADE DE
CRIANAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMLIAS EM SITUAO DE
VIOLNCIA
MONITORAMENTO DOS PASSOS DA IHAC (INICIATIVA HOSPITAL
AMIGO DA CRIANA) NA MATERNIDADE BRBARA HELIODORA
NO MUNICPIO DE RIO BRANCO.
QUALIFICAO DOS LEITOS DE UTI NEONATAL ATRAVS DO
CUSTEIO DE LEITOS
QUALIFICAO DOS LEITOS DE UCI NEONATAL ATRAVS DO
CUSTEIO DE LEITOS
SADE DA MULHER
MONITORAMENTO E AVALIAO QUADRIMESTRAL DAS AES
DA PROGRAMAO ANUAL DE SADE DA MULHER ATRAVS
DA EMISSO DE RELATRIOS
MONITORAMENTO E AVALIAO QUADRIMESTRAL DOS
INDICADORES DE SADE DO PLANO REGIONAL/ESTADUAL DA
REDE CEGONHA DA REA DE SADE DA MULHER ATRAVS DA
EMISSO DE RELATRIOS
ACOMPANHAMENTO
MENSAL
DOS
INDICADORES
CONTRATUALIZADOS DA RC NAS MATERNIDADES MBH, HSJ E
HMCJ ATRAVS DA EMISSO DE RELATRIOS
SUPERVISO E CAPACITAO DO SISPRENATAL WEB NOS 22
MUNICPIOS, JUNTO S EQUIPES DA ATENO BSICA.
MONITORAMENTO DAS EQUIPES DA ATENO BSICA A
CADASTRAREM 60% DAS GESTANTES NO SISPRENATAL WEB
REALIZAO DA 1 ETAPA DE IMPLANTAO DE DOULAS NA
MATERNIDADE EM CRUZEIRO DO SUL (SENSIBILIZAO E

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

22

90,00

0,00

22

90,00

0,00

1.095,00

0,00

1.095,00

0,00

13.800,00

0,00

13.800,00

0,00

16.300,00

0,00

0,00

16.300,00

34.500,00

0,00

0,00

34.500,00

200,00

0,00

100,00

100,00

45

3.942.000,00

15

1.314.000,00

15

1.314.000,00

15

1.314.000,00

48

1.839.600,00

16

613.200,00

16

613.200,00

16

613.200,00

9.922.743,03
200,00

2.169.830,17
75,00

2.217.072,79
75,00

5.535.840,07
50,00

200,00

75,00

75,00

50,00

12

300,00

100,00

100,00

100,00

20

16.269,66

1.387,17

13

10.806,65

4.075,84

200,00

75,00

75,00

50,00

2.349,50

0,00

0,00

2.349,50

33

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
IDENTIFICAO DE VOLUNTRIAS) - 1 TRIMESTRE
CAPACITAO PARA FORMAO DE DOULAS NA MATERNIDADE
BRBARA HELIODORA (RIO BRANCO) E OUTRA CAPACITAO
PARA CRUZEIRO DO SUL
REALIZAO DE FRUNS DO PLANEJAMENTO FAMILIAR
ESTADUAL EM RIO BRANCO
REALIZAO DA 1 ETAPA DA ESTRUTURAO DO
PLANEJAMENTO FAMILIAR NA REGIONAL DO ALTO ACRE COM
REPRESENTAO NO MUNICPIO DE BRASILIA (SENSIBILIZAO
E IDENTIFICAO DA EQUIPE DE REFERNCIA PARA MTODOS
CIRRGICOS).
ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE
EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE PARTO NORMAL DOS
MUNICPIOS PRIORITRIOS (CZS, TARAUAC, SENA MADUREIRA,
BRASILIA E FEIJ)
IMPLANTAR O ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAO DE RISCO
NOS SERVIOS DE MATERNIDADES DOS MUNICPIOS
PRIORITRIOS: CRUZEIRO DO SUL, SENA MADUREIRA,
TARAUAC, BRASILIA E FEIJ.
IMPLEMENTAO DO FRUM PERINATAL NA REGIONAL DO
JURU COM REPRESENTAO EM CRUZEIRO DO SUL
IMPLANTAO DO FRUM PERINATAL NA REGIONAL DO ALTO
ACRE COM REPRESENTAO EM BRASILIA
CAPACITAO PARA 50 PROFISSIONAIS DE SADE E REAS
AFINS QUANTO AO ATENDIMENTO NA LINHA DE CUIDADO AS
MULHERES VTIMAS DE VIOLNCIA SEXUAL
CAPACITAO PARA QUALIFICAO DO HOSPITAL DA MULHER
E DA CRIANA DO JURU (MATERNIDADE) EM CRUZEIRO DO
SUL, NO PR-NATAL DE ALTO RISCO. (CRUZEIRO DO SUL E
TARAUAC)
OTIMIZAO DO ATENDIMENTO HUMANIZADO MULHER EM
TRABALHO DE PARTO, ADQUIRINDO 20 CAMAS TIPO PPP
PERSONALIZADAS.
FORTALECIMENTO
DAS
ATIVIDADES
DAS
DOULAS
COMUNITRIAS DA MATERNIDADE BRBARA HELIODORA (RIO
BRANCO), IDEALIZANDO O FORNECIMENTO DE CESTA BSICA E
VALE-TRANSPORTE.
AMPLIAO DA OFERTA DOS SERVIOS DE VASECTOMIA NA
REGIONAL DO JURU, COM REPRESENTAO EM CRUZEIRO DO
SUL.
ELABORAO DE PROJETO PARA CONSTRUO E AQUISIO DE

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

18.400,00

0,00

9.200,00

9.200,00

11

56,00

18,00

25,00

13,00

1.638,45

0,00

1.638,45

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

10.589,79

0,00

4.920,69

5.669,10

2.954,55

0,00

2.954,55

0,00

983,07

0,00

983,07

0,00

3.957,80

0,00

0,00

3.957,80

79.414,00

0,00

0,00

79.414,00

0,00

0,00

0,00

78334

10

45.760,00

0,00

0,00

10

45.760,00

1.969,70

0,00

1.969,70

0,00

379.808,00

0,00

0,00

379.808,00

78334

0,00

34

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
EQUIPAMENTOS DA CASA DA GESTANTE, BEB E PURPERA
(CGBP) NO MUNICPIO DE CRUZEIRO DE SUL, VINCULADA A
MATERNIDADE
APOIO NAS REGIONAIS DE SADE, A ORGANIZAO DA REDE
DE REFERNCIA EM ATENO GRAVIDEZ E AO RECM
NASCIDO DE RISCO, ATRAVS DE FRUNS, ASSESSORIAS
TCNICAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INSTITUIES
HOSPITALARES E COM A FORMAO DOS GRUPOS
CONDUTORES DA REDE CEGONHA MUNICIPAIS.
APOIO NAS REGIONAIS DE SADE, A ORGANIZAO DOS
SERVIOS DE REFERNCIA PARA GESTAO DE ALTO RISCO,
ATRAVS DE FRUNS, ASSESSORIAS TCNICAS AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, INSTITUIES HOSPITALARES E COM A
FORMAO DOS GRUPOS CONDUTORES DA REDE CEGONHA
MUNICIPAIS.
IMPLANTAO DA DIRETRIZ DA POLTICA DE HUMANIZAO
NOS SERVIOS QUE REALIZAM PARTOS E MATERNIDADES
PRIORITRIAS DO ESTADO (RIO BRANCO, CRUZEIRO DO SUL,
SENA MADUREIRA, TARAUAC E FEIJ): CO-GESTO - ESPAOS
COLETIVOS E/OU GRUPOS ESTRATGICOS CONSTITUDOS: 1.
PLANO DE TRABALHO ELABORADO; 2. AGENDA PROGRAMADA E
PACTUADA INSTITUCIONALMENTE (FUNCIONANDO COMO
RODA); 3. COLEGIADOS GESTORES; 4. COMITS ESTRATGICOS:
DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAO DE RISCO E SADE:
CONSELHOS GESTORES INCLUINDO USURIOS.
IMPLANTAO DA DIRETRIZ DA POLTICA DE HUMANIZAO,
REFERENTE AO DIREITO AO ACOMPANHANTE E VISITA ABERTA
NOS SERVIOS QUE REALIZAM PARTOS E MATERNIDADES
PRIORITRIAS DO ESTADO (RIO BRANCO, CRUZEIRO DO SUL,
SENA MADUREIRA, TARAUAC E FEIJ): DIREITO A
ACOMPANHANTE E VISITA ABERTA. 1. HOSPITAL FUNCIONANDO
COM DIREITO A ACOMPANHANTE E COM VISITA ABERTA
(NORMAS INSTITUCIONALIZADAS); 2. ESPAO FSICO E
MOBILIRIO ADEQUADO, SEGUINDO O CONCEITO REFERENCIAL
DE AMBONCIA; 3. MATERIAL INFORMATIVO DISPONIBILIZADO
REGULARMENTE EM TODOS OS LOCAIS DAS USURIAS E
ACOMPANHANTES; 4. AUMENTO DO GRAU DE SATISFAO DAS
USURIAS E ACOMPANHANTES.
IMPLANTAO E INSTITUCIONALIZAO DO PROTOCOLO
ASSISTENCIAL EM 3 (TRS) MATERNIDADES DO ESTADO,
QUALIFICANDO AS INSTITUIES A MATERNIDADE BRBARA

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.444,16

0,00

698,22

3.745,94

4.444,16

0,00

698,22

3.745,94

3.524,25

0,00

0,00

3.524,25

35

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
HELIODORA E HOSPITAL SANTA JULIANA EM RIO BRANCO E DO
HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANA DO JURU EM CRUZEIRO
DO SUL.
PARTICIPAO DE TCNICOS DA DIVISO DE SADE DA MULHER
EM 5 (CINCO) EVENTOS CIENTFICOS E/OU ENCONTROS
NACIONAIS, REFERENTE A POLTICA DA SADE DA MULHER.
QUALIFICAO/CAPACITAO DE PROFISSIONAIS MDICOS E
ENFERMEIROS QUE ATUAM NOS SERVIOS QUE REALIZAM
PARTOS E MATERNIDADES EM ALSO
INSTITUIO DO PROTOCOLO FIXO DE ATENDIMENTO A
GESTANTE DE ALTO RISCO NA MATERNIDADE BRBARA
HELIODORA EM RIO BRANCO E NO HOSPITAL DA MULHER, E DA
CRIANA DO JURU EM CRUZEIRO DO SUL.
IMPLANTAO DE LEITOS DE GESTAO DE ALTO RISCO - GAR
(NOVOS)
IMPLANTAO DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN NA
MATERNIDADE BRBARA HELIODORA EM RIO BRANCO
(REFORMA E AMPLIAO)
CAPACITAO PARA PARTEIRAS TRADICIONAIS E INDGENAS DO
ESTADO DO ACRE, NOS MUNICPIOS DE BRASILIA, XAPURI E
FEIJ, REFERENTE AO CONVNIO 1462/08.
CAPACITAO PARA PROFISSIONAIS MDICOS E ENFERMEIROS
NA REORGANIZAO DA ATENO SADE SEXUAL E DIREITOS
REPRODUTIVOS,
NOS
MUNICPIOS
DE
BRASILIA,
EPITACIOLNDIA E SENADOR GUIOMARD, REFERENTE AO
CONVNIO 1462/08.
ASSESSORIAS TCNICAS PARA DAR CONTINUIDADE NA
ESTRUTURAO E ORGANIZAO DO PLANEJAMENTO
FAMILIAR ESTADUAL NAS 3 (TRS) REGIONAIS DE SADE.
SADE DO JOVEM E ADOLESCENTE
IMPLANTAO DO INSTRUMENTO CADERNETA DE SADE DE
ADOLESCENTES (CSA) NOS MUNICPIOS;
MONITORAMENTO E ASSESSORIA ATRAVS DE APOIO
TCNICO/INSTITUCIONAL,
AOS
PLANOS
DE
AO
DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SADE,
POR MEIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL.
ELABORAO DO PROTOCOLO DE FLUXO E ATENDIMENTO DE
ADOLESCENTES E JOVENS PARA A REDE DE ATENO SADE
RAS;
PROMOO DA INTEGRAO DA REDE DA PAZ;
IMPLEMENTAO DO PLANO NACIONAL DE ATENO

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

28.504,00

0,00

13.356,80

15.147,20

85.000,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

6.504.300,00

33

2.168.100,00

33

2.168.100,00

33

2.168.100,00

625.000,00

0,00

0,00

625.000,00

68.250,00

0,00

0,00

68.250,00

30.480,00

0,00

0,00

30.480,00

3.745,94

0,00

1.396,44

2.349,50

22

239.566,48
14.683,53

6.876,09
3.376,09

18

62.847,89
11.307,44

169.842,50
0,00

20

11.850,00

3.000,00

5.850,00

3.000,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

3
2

1.500,00
51.858,00

1
0

500,00
0,00

1
2

500,00
0,00

1
0

500,00
51.858,00

36

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
INTEGRAL SADE DE ADOLESCENTES EM REGIME DE
INTERNAO (PNAISARI): CONCLUSO DO CURSO DE ATENO
INTEGRAL SADE DE ADOLESCENTES EM PRIVAO DE
LIBERDADE.
IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DO PROJETO SADE E
PREVENO NAS ESCOLAS;
CAPACITAO PARA M+C413ULTIPLICADORES DA ESTRATGIA
DA LINHA DE CUIDADO PARA A ATENO INTEGRAL SADE
DE CRIANAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMLIAS EM SITUAO
DE VIOLNCIA
OFICINA ESTADUAL CUIDADO INTEGRAL DE SADE NA
ADOLESCNCIA, CUIDANDO DE ADOLESCENTES NA REDE
CEGONHA
PARTICIPAO EM CURSOS, SEMINRIOS E OUTROS FORA DO
ESTADO
DIRETRIZ 1.4 FORTALECIMENTO DA REDE DE SADE MENTAL,
COM NFASE NO ENFRENTAMENTO DA DEPENDNCIA DE
CRACK E OUTRAS DROGAS;
1.4.1 ESTRUTURAR E QUALIFICAR OS SERVIOS DE ATENO
SADE MENTAL
SADE MENTAL
ESTRUTURAO E IMPLEMENTAO DA REDE DE SADE
MENTAL NAS TRS REGIES DE SADE
DIRETRIZ 1.5 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENO
INTEGRAL PESSOA COM DEFICINCIA;
1.5.1 IMPLANTAR A POLTICA ESTADUAL DE ATENO
SADE DA PESSOA COM DEFICINCIA AUDITIVA, FSICA,
INTELECTUAL, VISUAL, OSTOMIA E MLTIPLAS DEFICINCIAS
NAS REGIES DE SADE
SADE DO DEFICIENTE
ASSESSORIA E ORIENTAES TCNICAS AS REGIONAIS DE SADE
PARA A IMPLANTAO DA POLTICA DE ATENO A SADE DA
PESSOA COM DEFICINCIA. (REDE DE ATENO)
ELABORAO DE PROJETOS PARA CAPTAO DE RECURSOS
PARA ORGANIZAR A REDE ESTADUAL DE SADE DA PESSOA
COM DEFICINCIA NAS DIVERSAS REAS DE REABILITAO.
REALIZAO DE MATRIZ DIAGNSTICA E SITUAO DA
CAPACIDADE INSTALADA NAS 03 REGIES DE SADE.
ELABORAO DOS PLANOS REGIONAIS E ESTADUAL DA
POLTICA DA PESSOA COM DEFICINCIA.
CRIAO DE COMIT GESTOR

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

72.972,95

0,00

36.486,45

36.486,50

0,00

0,00

0,00

0,00

69.294,00

0,00

0,00

69.294,00

16.408,00

0,00

8.204,00

8.204,00

823.608,00

823608

823.608,00

823.608,00
823.608,00

274.536,00

274.536,00

274.536,00

274.536,00

274.536,00

274.536,00

274.536,00
274.536,00

274.536,00
274.536,00

274.536,00
274.536,00

30.000,00

14.000,00

14.000,00

2.000,00

30.000,00

14.000,00

14.000,00

2.000,00

30.000,00
22.000,00

14.000,00
11.000,00

14.000,00
11.000,00

2.000,00
0,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
DIRETRIZ 1.6 FORTALECIMENTO DA REDE DE DOENAS
CRNICAS
1.6.1 ESTRUTURAR E QUALIFICAR OS SERVIOS DE ATENO
S
DOENAS
CRNICAS
RENOCARDIOVASCULARES,
OBESIDADE E DOENAS RESPIRATRIAS CRNICAS NAS
REGIES DE SADE
DOENAS CRNICAS
REALIZAR OFICINA PARA OS GESTORES E PROFISSIONAIS DE
SADE PARA A ELABORAO DO PLANO ESTADUAL DE AO DA
REDE DE DOENAS CRNICAS.
QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS REDES DE
ATENO, DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DE SADE
REVISADOS E ATUALIZADOS, NAS SUAS VARIAS VERTENTES,
DETERMINANTES E FATORES DE RISCO COM VISTAS AO
ENFRENTAMENTO E PREVENO DAS DOENAS CRONICAS.
MONITORAR E AVALIAR SISTEMAS E INDICADORES EM DIABETES
MELLITUS E HIPERTENSO NOS MUNICPIOS
CAPACITAR PROFISSIONAIS DE SADE PARA PREVENO,
DIAGNSTICO E TRATAMENTO DAS PESSOAS COM HAS E
DIABETES MELLITUS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA
POLTICA NACIONAL DE EDUCAO PERMANENTE EM SADEPNEPS;
MONITORAR E ASSESSORAR AS AES DESENVOLVIDAS PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SADE POR MEIO DE
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DAS CONDIES DAS DOENAS
CRNICAS ATRAVS DE VISITA TCNICA.
IMPLANTAR A ABORDAGEM INTENSIVA DO TABAGISMO NOS
MUNICIPIOS.
REALIZAR ASSESSORIA TCNICA NOS MUNICPIOS COM O
TRATAMENTO DO TABAGISMO IMPLANTADO.
CAPACITAR
PROFISSIONAIS DE SADE NA ABORDAGEM
INTENSIVA DO TRATAMNETO DO TABAGISMO.
DISPONIBILIZAR PARA OS MUNICPIOS, MATERIAL EDUCATIVO
COM INFORMAES SOBRE O CNCER DE COLO DO TERO E
MAMA.
IMPLANTAR UNIDADE SECUNDRIA DE TRATAMENTO DE
LESES DE COLO UTERINO NO MUNICPIO DE CRUZEIRO DO SUL
ADQUIRIR E DISTRIBUIR PARA OS MUNICPIOS KITS
CITOPATOLGICOS, FIXADORES E ESPCULOS.
CAPACITAR PROFISSIONAIS DAS REGIES DE SADE NO
SISTEMA DE INFORMAO DE CNCER - SISCAN

TOTAL
VALOR
3.532.024,56

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
401.154,61
103.437,82

570.691,80

401.154,61

570.691,80
10.000,00

401.154,61
0,00

220

39.875,00

40

66

32.632,83

220

META

103.437,82

3 QUADRIMESTRE
VALOR
66.099,37
66.099,37

103.437,82
5.000,00

66.099,37
5.000,00

7.250,00

110

19.937,50

70

12.687,50

22

10.877,61

22

10.877,61

22

10.877,61

11.825,00

0,00

110

5.912,50

110

5.912,50

18

9.795,97

0,00

10

5.442,21

4.353,76

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

11

20.000,00

0,00

8.500,00

11.500,00

80

16.000,00

0,00

80

16.000,00

0,00

22

62.200,00

22

62.200,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

22

205.240,00

22

205.240,00

0,00

0,00

22

5.000,00

22

5.000,00

0,00

0,00

38

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
CAPACITAR MDICOS GINECOLOGISTAS EM COLPOSCOPIA E EZT
REALIZAR OFICINAS PARA IMPLANTAO DO RASTREAMENTO
ORGANIZADO NAS REGIES DE SADE
CAPACITAR ENFERMEIROS DAS UBS DOS MUNICPIOS EM
COLETA E FIXAO ADEQUADA DE EXAMES CITOLGICOS
REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAO DO PROGRAMA DE
PREVENO DO CNCER DO COLO DE TERO E MAMA NOS
MUNICPIOS
PARTICIPAR DE CURSOS, ENCONTROS E CONGRESSOS FORA DO
ESTADO.
1.6.2 AMPLIAR E FORTALECER A REDE ESTADUAL DE
ATENO ONCOLGICA.
UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA
REALIZAO DE QUIMIOTERAPIA - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
REALIZAO DE PROCEDIMENTOS GERAIS EM ONCOLOGIA
REALIZAO DE RADIOTERAPIA
REALIZAO DE QUIMIOTERAPIA PALIATIVA - ADULTO
REALIZAO
DE
QUIMIOTERAPIA
PARA
CONTROLE
TEMPORRIO DE DOENA - ADULTO
REALIZAO
DE
QUIMIOTERAPIA
PRVIA
(NEOADJUVANTE/CITORREDUTORA)- ADULTO
REALIZAO DE QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE (PROFILTICA) ADULTO
REALIZAO DE QUIMIOTERAPIA CURATIVA - ADULTO
REALIZAO DE QUIMIOTERAPIA DE TUMORES DE CRIANCA E
ADOLESCENTE
REALIZAO DE QUIMIOTERAPIA - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

META
2
3

TOTAL
VALOR
17.568,00
7.227,30

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
2
17.568,00
0
3
7.227,30
0

0,00
0,00

META
0
0

3 QUADRIMESTRE
VALOR
0,00
0,00

22

29.198,90

22

29.198,90

0,00

0,00

18

8.708,80

18

8.708,80

0,00

0,00

10

39.420,00

7.884,00

15.768,00

15.768,00

2.961.332,76

11
481
23858
1737
216

2.961.332,76
12.384,68
212.645,15
625.345,00
762.710,15
286.598,75

299

259.690,20

1197

271.731,25

97
118

140.665,76
198.372,32

358

191.189,50

2.961.332,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

1.2. EIXO II - GESTO DO SUS

40

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
EIXO II GESTO DO SUS
DIRETRIZ 2.1 APRIMORAMENTO DA REGULAO, COM ARTICULAO DA
RELAO PUBLICO - PRIVADO, GERAO DE MAIOR RACIONALIDADE E
QUALIDADE NO SETOR SADE
2.1.1 FORTALECER E QUALIFICAR OS SERVIOS DE REGULAO,
MONITORAMENTO, AVALIAO E AUDITORIA
NCLEO DE MONITORAMENTO E AVALIAO
REALIZAO DE OFICINAS NOS MUNICPIOS PARA ANLISE E PACTUAO DOS
INDICADORES DE TRANSIO DO PACTO PELA SADE E OUTROS DE INTERESSE DO
ESTADO.
REALIZAO DE OFICINAS NAS REGIES DE SADE PARA ANLISE E PACTUAO
DOS INDICADORES DE TRANSIO DO PACTO PELA SADE E OUTROS DE
INTERESSE DO ESTADO.
REALIZAO DE OFICINAS NAS REGIES DE SADE PARA ANLISE E AVALIAO DO
DESEMPENHO DAS METAS DOS INDICADORES DE TRANSIO DO PACTO PELA
SADE E OUTROS DE INTERESSE DO ESTADO.
ATENDIMENTO A DEMANDA DOS MUNICPIOS PARA ORIENTAO, ASSESSORIA,
CAPACITAES E OUTRAS.
ANLISE E AVALIAO DAS AES E INDICADORES, ATRAVS DA ELABORAO DE
RELATRIOS QUADRIMESTRAIS E ANUAIS DE TODOS OS SETORES E SERVIOS DA
SESACRE E DOS INDICADORES PACTUADOS.
GERNCIA DA DIRETORIA DE ASSESSORIA TCNICA
PRESTAO DE ASSESSORIA TCNICA A SESACRE E MUNICIPIOS;
COORDENAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DOS DISPOSITIVOS DO DECRETO
7.508 (PEGAS, RENASES, RENAMES, MAPA DA SAUDE E COP)
ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA SECRETARIA DE SADE EM REUNIES E
EVENTOS EM REPARTIES PBLICAS;
PARTICIPAO EM REUNIES DOS CONSELHOS, COMITS, COMISSES E GRUPOS
DE ESTUDOS EM GERAL;
ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA SECRETARIA DE SADE EM REUNIES E
EVENTOS NO ESTADO E FORA DO ESTADO;
COORDENAO E ELABORAO DE RELATRIOS DE INFORMAO DE SADE;
PROMOO DE REUNIES DAS COMISSO INTERGESTORES REGIONAIS;
PARTICIPAO DE REUNIO DE CAMARAS TCNICAS DO M SADE;
COORDENAO NO PROCESSO DE PACTUAO DOS INDICADORES DE SADE;
COORDENAO DAS OFICINAS NAS REGIES DE SADE E ESTADO PARA
CONSTRUO E AVALIO DOS INDICADORES DE SADE;

TOTAL
VALOR
97.986.219,03
1.932.279,47

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
60.318.731,09
666.819,92
491.601,58
531.324,61

1.525.578,47

355.668,58

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
36.485.858,02
394.543,28

395.940,61

259.159,28

89.697,93
35.747,35

2.782,04
0,00

83.590,61
35.747,35

3.325,28
0,00

22

18.812,40

0,00

22

18.812,40

0,00

25.849,86

0,00

25.849,86

0,00

22

9.238,32

2.756,04

3.169,00

3.313,28

50,00

26,00

12,00

12,00

300
3

64.680,00
3.000,00
0,00

300
1

23.560,00
3.000,00
0,00

0
1

20.560,00
0,00
0,00

0
1

20.560,00
0,00
0,00

100

0,00

100

0,00

0,00

0,00

12

21.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

300

15.000,00

100

5.000,00

100

5.000,00

100

5.000,00

6
9
12
3
3

0,00
4.680,00
21.000,00
0,00
0,00

4
3
4
0
0

0,00
1.560,00
7.000,00
0,00
0,00

2
3
4
3
3

0,00
1.560,00
7.000,00
0,00
0,00

0
3
4
0
0

0,00
1.560,00
7.000,00
0,00
0,00

41

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

2
6
3
6
3

45.000,00
60.000,00
40.000,00
15.000,00

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

6
3
6
3

22.500,00
30.000,00
20.000,00
15.000,00

22.500,00
30.000,00
20.000,00
0,00

40.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

3
3
3
6
3

30.000,00
52.500,00
30,00
30.000,00
40.000,00

0
0
2
0
0

0,00
0,00
15,00
0,00
0,00

3
3
1
6
3

15.000,00
0,00
7,50
30.000,00
20.000,00

15.000,00
52.500,00
7,50
0,00
20.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

1
1
0

0
0
0
1
1
4

0,00
0,00
0,00
352.886,54
0,00
352.886,54
0,00

1
1
0

1
1
16

50,00
50,00
52.500,00
921.070,54
0,00
352.886,54
0,00

0
0
8

50,00
50,00
0,00
312.350,00
0,00
0,00
0,00

0
0
4

0,00
0,00
52.500,00
255.834,00
0,00
0,00
0,00

10.256,00

0,00

5.128,00

5.128,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.124,00

0,00

23.562,00

23.562,00

META
DIVISO DE PLANO ESTRATGICO
CONSOLIDAO E ELABORAO DA PROGRAMAO ANUAL 2013 E 2014 DA
SESACRE
REALIZAO DE OFICINAS PRO-ATIVAS -ESTRATGIAS DO COAP
REALIZAO DE PLANEJAMENTO DAS RAS NAS REGIES DE SADE
REALIZAO DE REUNIES DE MOBILIZAO- ADESO AO COAP
REALIZAO DE REUNIES TCNICAS COM APOIADORES INSTITUCIONAIS DO
COAP- MS E PARCEIROS
REALIZAO DE VIAGENS DE INTERCMBIO PARA TROCA DE EXPERINCIAS DO
COAP
RODADA DE AVALIAO DOS ESTGIOS DO COAP - PLENRIAS REGIONAIS
PLENRIAS DE CONSOLIDAO DO PROCESSO POR REGIONAL
CONSOLIDAO E ELABORAO DO RAG QUADRIMESTRAL E ANUAL.
REALIZAO DE 06 (SEIS) OFICINAS PRO-ATIVAS -ESTRATGIAS DO COAP
REALIZAO DE 06 (SEIS)REUNIES TCNICAS COM APOIADORES INSTITUCIONAIS
DO COAP- MS E PARCEIROS
REALIZAO DE VIAGENS DE INTERCMBIO PARA TROCA DE EXPERINCIAS DO
COAP
ELABORAO DE PROPOSTA DA LDO DA SADE 2014
ELABORAO DE PROPOSTA DA PROPOSTA ORAMENTRIA DA DSESACRE 2014
DIVULGAO DO PROCESSO FINAL DO PROJETO COAP AC
DEPARTAMENTO DE REGULAO DA REDE DE ASSISTNCIA
REVISO DO PLANO ESTADUAL DE REGULAO
ESTRUTURAO E EQUIPAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL
DEFINIO E QUALIFICAO DE C21RH NECESSRIO AO FUNCIONAMENTO DO
COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL.
MONITORAMENTO, AVALIAO E AJUSTAMENTO DOS PROCESSOS DE REGULAO
DE ACESSO ASSISTENCIAL NO MBITO DA REDE ESTADUAL DE SADE
REALIZAO DE ESTUDOS, DIMENSIONAMENTOS DE SERVIOS, TERMOS DE
REFERNCIA, JUSTIFICATIVAS TCNICAS, NOTAS TCNICAS E OUTROS
INSTRUMENTOS PARA SUBSIDIAR OS ENCAMINHAMENTOS COM VISTAS
LICITAO PARA FINS DE CONTRATAO DE SERVIOS, ACOMPANHAMENTO DE
PROCESSOS
LICITATRIOS,
MONITORAMENTO
DE
EXECUO
DOS
PROCEDIMENTOS CONTRATADOS, ETC
REALIZAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE IMPLANTAO E OU
IMPLEMENTAO DE NOVOS SERVIOS COM O SEU RESPECTIVO IMPACTO
FINANCEIRO
QUALIFICAO DE TCNICOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SADE,
PRPRIA, PRIVADA, CONTRATADA E OU CONVENIADA PARA REALIZAR A
CAPTAO OU PROCESSAMENTO, O ACOMPANHAMENTO E A AVALIAO DE
DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAES DO SUS - S I A/ SIH/ CIH-A E SISRCA

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
15,00
217.607,50
1
0,00
1
30.000,00

TOTAL
VALOR
450.130,00
30.000,00

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
232.507,50
0,00

42

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
MONITORAMENTO E AVALIAO DOS PROCESSOS DE GESTO NAS UNIDADES
HOSPITALARES - 2 ETAPA
REFORMULAO DO PROJETO DE MONITORAMENTO E AVALIAO NAS
UNIDADES HOSPITALARES
CURSO DE OPERACIONALIZAO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SADE
OFICINA "DIALOGANDOII - AUDITORES, GESTORES CONSELHEIROS DE SADE E
OUVIDORES DO SUS"
MONITORAMENTO DO TETO FINANCEIRO DO ESTADO - MAC ,FAEC E REDES
ELABORAO E ANLISE MENSAL DAS PLANILHAS DE PAGAMENTO DOS
PRESTADORES CONTRATADOS E/OU CONVENIADOS COM O SUS.
ELABORAO DA PROGRAMAO FSICA E FINANCEIRA DOS ESTABELECIMENTOS
DE SADE SOB GESTO ESTADUAL DO S I A DE ACORDO COM A PPI.
PROGRAMAO FSICO E FINANCEIRA DOS ESTABELECIMENTOS DA SADE SOB
GESTO ESTADUAL NO SIH DE ACORDO COM A PPI.
MONITORAMENTO DA PROGRAMAO FSICO E FINANCEIRA DOS
ESTABELECIMENTO DE SADE SOB GESTO ESTADUAL DO SAI
MONITORAMENTO DA PROGRAMAO FSICO E FINANCEIRA DOS
ESTABELECIMENTOS DE SADE SOB GESTO ESTADUAL DO SIH.
MONITORAMENTO
D+C38A
ATUALIZAO
DOS
CADASTROS
DOS
ESTABELECIMENTOS DE SADE SUS E NO SUS QUE COMPEM A REDE
ESTADUAL.
COOPERAO TCNICA COM OS MUNICPIOS EM TODOS OS PROCESSOS
RELACIONADOS AOS SISTEMAS DE INFORMAES: S I A , S I H, SCNES E CIH-A
IMPLANTAO EM TODOS OS MUNICPIOS O SISTEMA DE REGULAO,
AVALIAO E CONTROLE (SISRCA).
ELABORAO E REVISO DOS INSTRUMENTOS DE GESTO (PPI/PDR/PDI/PES)
CONDUO DOS PROCESSOS DE SOLICITAO E/OU ALTERAO DE CNPJ DE
UNIDADES DE SADE.
COORDENAO
E
INSTRUO
DOS
PROCESSOS
DE
CREDENCIAMENTO/HABILITAO DOS SERVIOS DE ALTA COMPLEXIDADE.
MONITORAMENTO E AVALIAO DA PRODUO HOSPITALAR COM NFASE NAS
CRITICAS E REJEIES DETECTADOS A CADA QUADRIMENTRE.
CAPACITAO DE TCNICOS DO DRRA PARA EMITIR RELATRIOS EM LINGUAGEM
SQL.
CAPACITAO DE TCNICOS DO DRRA NO TABWIM BSICO E AVANADO.
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO DO PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS.
ANLISE NOS HOMNIMOS E ALABORAR RELATRIO MENSAL.
ANLISE DE PRONTUARIOS PELOS MDICOS AUTORIZADORES COM A FINALIDADE
DE DESBLOQUEIO DE AIH CRITICADAS PELO SIH-D.
PROCESSAMENTO DA PRODUP ESTADUAL (AMBULATORIAL E HOSPITALAR) DOS
ESTABELECIEMENTOS DE SADE PRPRIOS E CONTRATADOS, GERANDO E

META
5

TOTAL
VALOR
80.000,00

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
2
0,00
2
60.000,00

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
1
20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
1

66.918,00
123.000,00

0
0

0,00
0,00

0
1

0,00
123.000,00

2
0

66.918,00
0,00

12
32

0,00
0,00

4
10

0,00
0,00

4
11

0,00
0,00

4
11

0,00
0,00

576

0,00

192

0,00

192

0,00

192

0,00

66

0,00

22

0,00

22

0,00

22

0,00

576

0,00

192

0,00

192

0,00

192

0,00

66

0,00

22

0,00

22

0,00

22

0,00

77

28.248,00

59

0,00

10

14.124,00

14.124,00

12

18.852,00

0,00

9.426,00

9.426,00

22

78.540,00

0,00

0,00

22

78.540,00

3
1

0,00
0,00

2
0

0,00
0,00

0
1

0,00
0,00

1
0

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

15
12
12
12

0,00
0,00
0,00
0,00

0
4
4
4

0,00
0,00
0,00
0,00

12
4
4
4

0,00
0,00
0,00
0,00

3
4
4
4

0,00
0,00
0,00
0,00

348

0,00

116

0,00

116

0,00

116

0,00

43

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
ENVIANDO A BASE DE DADOS AO DATASUS.
MONITORAMENTO DO ENVIO MENSAL DAS BASES DE DADOS DOS MUNICIPIOS
PARA O DATASUS/MS.
CAPACITAO DE TCNICOS DO DRRA PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE
REGULAO, AVALIZO E CONTROLE (SISRCA)
EMISSO E ENVIO MENSAL DE RELATRIOS CONSOLIDADOS DO SIH-D E SAI PARA
OS GETORES MUNICIPAIS E GERENTES DAS UNIDADES HOSPITALARES.
GERAO, EMISSO E CONTROLE DA SRIE NUMERICA DE AIH E APAC.
IMPLANTAO DA COMUNICAO DE INTERNAO HOSPITALAR E
AMBULATORIAL-CIHA NOS ESTABELECIEMTOS DE SADE PRIVADOS.
ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAES APONTADAS NOS RELATRIOS DE
AUDITORIA, TANTO DO COMPONENTE ESTADUAL COMO DO FEDERAL.
PARTICIPAO NOS PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO/HABILITAO DE
SERVIOS.
LEGALIZAO E EFETIVAO DO SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA NO MBITO
DA SESACRE DE CONFORMIDADE COM A EXIGNCIA DO RELATRIO DE AUDITORIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO (ACORDO N 1377/2011/TCU)
ELABORAO DOS PROJETOS DO PARTICIPASUS E PLANEJASUS
REUNIO DE PLANEJAMENTO E CAPACITAO DOS CONSELHOS DE SADE
PARTICIPAO NAS CAPACITAES PARA INSTALAO DO PROGRAMA DE
INCLUSO DIGITAL DOS MUNICPIOS (PID)
REPROGRAMAO DOS PLANOS DE AO DOS MUNICPIOS COM RECURSOS DO
PARTICIPASUS
2.1.2 CONTROLAR E AVALIAR OS SERVIOS PRPRIOS, CONVENIADOS E
CONTRATADOS COMPLEMENTARES E SUPLEMENTARES REDE ESTADUAL, BEM
COMO METAS ESTABELECIDAS E APLICAO DE RECURSOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE COMUNICAO
COBERTURA JORNALSTICA POR EQUIPES DE REPORTAGEM DA SESACRE EM
EVENTOS COM REPERCUSSO EXTERNA COM SUPORTE DE REGISTRO
FOTOGRFICO (IMAGEM) E ELABORAO DE TEXTOS PARA DISTRIBUIO PARA
PBLICO INTERNO (SITE DA SESACRE)
COBERTURA DE EVENTOS INTERNOS PARA REGISTRO E ARQUIVO.
PRODUO DEMATERIAL GRFICO DE ACORDO COM A DEMANDA SOLICITADA
PELOS DEPARTAMENTOS E DIVISES PARA DIVULGAO DE SUAS ATIVIDADES,
MONITORAMENTO DAS NOTCIAS, RELACIONADAS A SADE, EM JORNAIS, STIOS
NA INTERNET E OUTRAS PUBLICAES PARA A ELABORAO DO CLIPPING DIRIO
REUNIO TRIMESTRAL+C70 COM COORDENADORES DOS PRINCIPAIS
DEPARTAMENTOS E DIVISES PARA A BUSCA ATIVA DE PAUTAS
PRODUO DE SPOTS E VTS PARA VEICULAO NAS UNIDADES DE SADE COM
CONTEDO DE ORIENTAO EM SADE DE CUNHO EDUCACIONAL E DE
PREVENO DE DOENAS INFECTOCONTAGIOSAS, SAZONAIS, RELACIONADAS

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR

66

0,00

22

0,00

22

0,00

22

0,00

31.110,00

0,00

31.110,00

0,00

138

0,00

46

0,00

46

0,00

46

0,00

36
4

0,00
17.136,00

12
0

0,00
0,00

12
0

0,00
0,00

12
4

0,00
17.136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
6
22

0,00
24.000,00
0,00

1
0
0

0,00
0,00
0,00

1
3
11

0,00
12.000,00
0,00

0
3
11

0,00
12.000,00
0,00

26

25.000,00

0,00

12

25.000,00

13

0,00

406.701,00

135.933,00

135.384,00

135.384,00

540

115.635,00
3.500,00

180

38.911,00
500,00

180

38.362,00
2.000,00

180

38.362,00
1.000,00

120
240

3,00
4.000,00

40
80

1,00
2.000,00

40
80

1,00
1.000,00

40
80

1,00
1.000,00

365

1.800,00

123

600,00

121

600,00

121

600,00

3,00

1,00

1,00

1,00

17.049,00

6.049,00

5.000,00

6.000,00

44

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
PROMOO DA ATENO BSICA.
AMPLIAO DO BANCO DE DADOS DE IMAGEM (FOTOGRAFIA E VDEO) DA
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE COM CATALOGAO E ARQUIVAMENTO
DIGITAL.
ESPECIALIZAO E CAPACITAO NA REA DE COMUNICAO EM SADE, E/OU
EM OUTRAS REAS, PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAO.
VISITA S UNIDADES DE SADE DO ESTADO PARA PRODUZIR O ACERVO
FOTOGRFICO, BEM COMO, FAZER O LEVANTAMENTO HISTRICO DE CADA UMA,
PARA DAR VISIBILIDADE S AES DE GOVERNO EM PROL DA SADE PBLICA DO
ACRE
ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DA SESACRE NAS AES REALIZADAS NO
INTERIOR DO ESTADO PARA PRODUO DE MATRIAS JORNALSTICAS PARA
VEICULAR NOS VEICULOS DE COMUNICAO LOCAL
PARTICIPAO DAS CMARAS TCNICAS DE COMUNICAO DO CONASS,
REALIZADAS TRIMESTRALMENTE EM BRASLIA E/OU EM OUTROS ESTADOS
BRASILEIRO
CONTROLADORIA INTERNA
ACOMPANHAMENTO E ANLISE DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO NAS FASES DE
EMPENHO, LIQUIDAO E PAGAMENTO.
ACOMPANHAMENTO E ANLISE DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO NA FASE PS
PAGAMENTO.
CAPACITAO DO SERVIDORES DA DIVISO DE CONTROLE INTERNO
ASSISTNCIA, ORIENTAO E APOIO TCNICO AOS ORDENADORES DE DESPESAS E
AGENTES RESPONSVEIS POR BENS, DIREITOS E OBRIGAES INERENTES AS
ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO.
ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAO, PELA SESACRE DAS RECOMENDAES
E PROCEDIMENTOS EDITADOS PELA CGE, DENTRO DA SUA REA DE
COMPETNCIA.
ALERTA AOS GESTORES SOBRE A IMINNCIA DA PRTICA DE ATOS OU
OCORRNCIA DE FATOS QUE POSSAM CARACTERIZAR IMPROBIDADE OU
IRREGULARIDADE NA GESTO DE RECURSOS PBLICOS.
ACOMPANHAMENTO D+C83A CONFORMIDADE DOS REGISTROS ORAMENTRIOS,
CONTBEIS, FINANCEIROS E OPERACIONAIS AOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS
EXECUTADOS.
ACOMPANHAMENTO DA CORRETA APLICAO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE
CONVNIOS, ACORDOS, TERMOS DE PARCERIAS E INSTRUMENTOS CONGENERES,
MEDIANTE ACOMPANHAMENTO DAS RESPECTIVAS PRESTAES DE CONTAS.
ANLISE E MANIFESTAO QUANTO S PRESTAES DE CONTAS DE DIRIAS E
SUPRIMENTO DE FUNDOS.
DIRETRIZ 2.2 IMPLEMENTAO DE NOVO MODELO DE GESTO, COM
CENTRALIDADE NA GARANTIA DE ACESSO, GESTO PARTICIPATIVA COM FOCO

TOTAL
VALOR

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR

9.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

12

25.200,00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

12

11.340,00

3.780,00

3.780,00

3.780,00

12

30.240,00

10.080,00

10.080,00

10.080,00

13.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

9.600

291.066,00
12.000,00

3.200

97.022,00
4.000,00

3.200

97.022,00
4.000,00

3.200

97.022,00
4.000,00

9.600

12.000,00

3.200

4.000,00

3.200

4.000,00

3.200

4.000,00

30
60

249.066,00
3.000,00

10
20

83.022,00
1.000,00

10
20

83.022,00
1.000,00

10
20

83.022,00
1.000,00

60

3.000,00

20

1.000,00

20

1.000,00

20

1.000,00

60

3.000,00

20

1.000,00

20

1.000,00

20

1.000,00

9.600

3.000,00

3.200

1.000,00

3.200

1.000,00

3.200

1.000,00

12

3.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.400

3.000,00

600

1.000,00

700

1.000,00

100

1.000,00

96.053.939,56

59.827.129,51

135.495,31

36.091.314,74

45

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
EM RESULTADOS, PARTICIPAO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTVEL.
2.2.1 FORTALECIMENTO DA GESTO DESCENTRALIZADA, APRIMORANDO OS
PROCESSOS DE NEGOCIAO E PACTUAO NAS COMISSES INTERGESTORES
REGIONAIS CIR E CIB;
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAO FINANCEIRA
CONTROLE DO REPASSE DE RECURSOS PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA
REDE DE SADE (SOMENTE PRIMEIRO QUADRIMESTRE)
MONITORAMENTO DA EXECUO DO PLANO DE TRABALHO - PTA DAS UNIDADES
DESCENTRALIZADAS
2.2.2 INVESTIR NA MODERNIZAO E NA AMPLIAO DOS SERVIOS DA REDE.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATRIOS REFERENTES
AQUISIO DE MATERIAIS E SERVIOS DE TERCEIROS
ELABORAO DE TERMOS DE REFERENCIA PARA AQUISIO DE MATERIAIS E
CONTRATAO DE SERVIOS COM RECURSOS PRPRIOS, CONVNIOS E
PORTARIAS.
COLETAS DE PREO EM TODOS OS NVEIS E FINS
ATUALIZAO E ADMINISTRAO DO CADASTRO DE FORNECEDORES E
PRESTADORES DE SERVIOS.
EMISSO DE ORDENS DE ENTREGA/SERVIOS DE MATRIAS E SERVIOS
ADQUIRIDOS COM RECURSO PRPRIO, CONVNIOS E PORTARIAS.
SOLICITAO DE EMPENHO DAS ORDENS DE ENTREGA E CONTRATOS DE
RECURSOS PRPRIOS, CONVNIOS E PORTARIAS.
ACOMPANHARMENTO DA VIGNCIA DE TODOS OS CONTRATOS E ADITIVOS
INFORMAO AO SETOR RESPONSVEL PELA EXECUO DO CONTRATO/ADITIVO
QUANTO SOLICITAO DE PRORROGAO DE PRAZO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO
CAPACITAO DOS ATORES QUE ATUAM NO CONTEXTO DO PLANEJAMENTO DO
SUS
EMPENHO E DOTAO ORAMENTRIA PARA TODAS AS AES DA SESACRE.
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO, ORAMENTRIA E FINANCEIRA DA SESACRE
COORDENAO DO PROCESSO DE ELABORAO DE PROJETOS PARA CAPTAO
DE RECURSOS, DESTINADOS AO CUSTEIO E INVESTIMENTO NAS AES E SERVIOS
DE SADE;
CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS PARA CAPTAO DE RECURSOS
MANUTENO DOS CONTRATOS E CONVNIOS COM CONTABILIDADE
E
PRESTAO DE CONTAS ORGANIZADA.
ACOMPANHAMENTO DOS CONVNIOS REALIZADOS ENTRE SESACRE ,
PREFEITURAS, ONGS E HOSPITAIS.
ORGANIZAO DE TODOS OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PARA QUANDO
SOLICITADOS ENCAMINHAR AOS RGOS COMPETENTES (CGE, TCE, TCU E

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR
34.691,33

17.345,67

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR

17.345,66

0,00

23

34.691,33
20.000,00

23

17.345,67
10.000,00

23

17.345,66
10.000,00

0,00
0,00

23

14.691,33

23

7.345,67

23

7.345,66

0,00

100

96.019.248,23
24,00
3,00

40

59.809.783,84
8,00
1,00

30

118.149,65
8,00
1,00

30

36.091.314,74
8,00
1,00

100

3,00

40

1,00

30

1,00

30

1,00

100
100

3,00
3,00

40
40

1,00
1,00

30
30

1,00
1,00

30
30

1,00
1,00

100

3,00

40

1,00

30

1,00

30

1,00

100

3,00

40

1,00

30

1,00

30

1,00

100
100

3,00
3,00

40
40

1,00
1,00

30
30

1,00
1,00

30
30

1,00
1,00

50

36.130.907,50
155.929,25

20

55.000,00
55.000,00

20

55.000,00
55.000,00

10

36.020.907,50
45.929,25

10.000
10.000
75

0,00
0,00
0,00

4.500
4.500
25

0,00
0,00
0,00

2.500
2.500
50

0,00
0,00
0,00

3.000
3.000
0

0,00
0,00
0,00

75
100

0,00
0,00

25
35

0,00
0,00

50
35

0,00
0,00

0
30

0,00
0,00

100

0,00

30

0,00

35

0,00

35

0,00

9.320

0,00

3.120

0,00

3.100

0,00

3.100

0,00

46

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
OUTROS).
ELABORAO DE CONCILIAES BANCRIAS E ENCAMINHAR AO RGO
COMPETENTE.
ELABORAO DA PRESTAO DE CONTAS ANUAL DA SESACRE
CONSTRUO DO HOSPITAL REGIONAL DE BRASILIA
AMPLIAO E REESTRUTURAO DA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM
ONCOLOGIA DO HOSPITAL DAS CLNICAS - HCA - AMPLIAO DA RADIOTERAPIA
(CASAMATA)
REFORMA PARA ADEQUAO DA AMBINCIA DOS SERVIOS DE PARTO DA
MATERNIDADE BRBARA HELIODORA
CONSTRUO E ADEQUAO DE AMBIENTE DE CENTRO DE PARTO NORMAL OU
INTRA-HOSPITALAR NA MATERNIDADE BRBARA HELIODORA
CONSTRUO DA MATERNIDADE NO HOSPITAL DE FEIJ
FINALIZAO DO HUERB
CONSTRUO DO PRDIO DO INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA INTO
REFORMA E AMPLIAO DA CENTRAL ESTADUAL DE ARMAZENAMENTO E
DISTRIBUIO DE IMUNOBIOLGICOS - PNI
REFORMA DA REA INTERNA DO HEMOACRE
AMPLIAO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
AMPLIAO DE UNIDADE NO JORDO
CONSTRUO DA UPA PORTE III - BAIXADA RIO BRANCO
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DO
BAIXO ACRE
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TARAUAC E JORDO
AQUISIO DE UNIDADE MVEL HEMOACRE
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HEMOACRE
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FEIJ
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PREMANENTE SAE
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA QUALIFICAO
DE PROFISSIONAIS DE SADE E EVENTO SOBRE TELESSAUDE
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PREMANENTE TARAUAC
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O
HEMONUCLEO DE CRUZEIRO DO SUL
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTAO
DO SERVIO DE GERENCIAMENTO DE RESDUOS DO HEMOACRE
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE
SADE FEIJ E SENA MADUREIRA
AQUISIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE
SADE MATERNIDADE

1.080

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR
0,00

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR

360

0,00

360

0,00

360

0,00

1
1
1

0,00
20.888.762,47
200.000,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

1
1
1

0,00
20.888.762,47
200.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

1
1
1

1.000.000,00
500.000,00
9.094.821,48

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

1
1
1

1.000.000,00
500.000,00
9.094.821,48

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

1
1
1
1
1

100.000,00
93.025,00
100.000,00
1.000.000,00
120.000,00

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
1
1
1
1

100.000,00
93.025,00
100.000,00
1.000.000,00
120.000,00

1
1
1
1
1
1

90.000,00
110.000,00
153.369,30
300.000,00
100.000,00
300.000,00

0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
1
1
1
1
1

90.000,00
110.000,00
153.369,30
300.000,00
100.000,00
300.000,00

1
1

100.000,00
100.000,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

1
1

100.000,00
100.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

130.000,00

0,00

0,00

130.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

47

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O NCLEO DE
HEMOTERAPIA DE BRASILIA
AQUISIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDHACRE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO
ORGANIZAO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVISES.
MONITORAMENTO DA MOVIMENTAO E CONSERVAO DOS BENS E
INSTITUINDO O CONTROLE PATRIMONIAL
MANUTENO E AQUISIO DE MATERIAIS NECESSRIOS AO FUNCIONAMENTO
DA SECRETARIA DE SADE E UNIDADES
MONITORAMENTO,
MANUTENO E FISCALIZAO
DA FROTA DE
VECULOS/MOTOCICLETAS DA SESACRE
MANUTENO DE EQUIPAMENTOS E EDIFICAES
EXECUO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS GERADOS ATRAVS DE
PROCEDIMENTOS LICITATRIOS DE RECURSOS PRPRIOS DA SESACRE
SOLICITAO DE EMPENHO E ACOMPANHAR PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE
RECURSOS PRPRIOS DA SESACRE
APOIO NA CONTRATUALIZAO QUADRIMESTRAL DOS SERVIOS DE SUPORTE AO
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA SESACRE
EXECUO DAS DESPESAS FIXAS DA SESACRE
AQUISIO DE MATERIAIS NECESSRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SESACRE
TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO
REALIZAO DE
ATIVIDADES DE AGENDAMENTO PARA PACIENTES QUE
NECESSITAM DE TFD/INTERMUNICIPAL
REALIZAO DE ATIVIDADES DE AGENDAMENTO PARA PACIENTES QUE
NECESSITAM DE TFD/FORA DO ESTADO
ASSISTNCIA COM SERVIO FUNERRIO E TRANSLADO AOS PACIENTES DO
TFD/INTERMUNICIPAL E FORA DO ESTADO
ASSISTNCIA COM SERVIOS AREOS AOS PACIENTES QUE PRECISAM DE
ATENDIMENTO DE URGNCIA INTERMUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTES DO TFD QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO
FORA DO ESTADO.
MUTIRO DE ATENDIMENTO MDICO, NOS MUNICPIOS
PASSAGEM AREA PARA O ATENDIMENTO
MDICO NA ESPECIALIDADE DE
OTORRINO, AOS PACIENTES DO TFD
PASSAGEM AREA PARA O ATENDIMENTO MDICO NA ESPECIALIDADE DE
CARDIOLOGIA, AOS PACIENTES DO TFD/INTERESTADUAL
PASSAGEM AREA PARA O ATENDIMENTO MDICO NA ESPECIALIDADE DE
CARDIOLOGIA, AOS PACIENTES DO TFD/INTERMUNICPAL
DIVISO JURDICA
ELABORAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

META
1
1

TOTAL
VALOR
200.000,00

33
35

500.000,00
54.840.952,39
0,00
3.095,34

37

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
0
0,00
0
0,00
0

33
33

0,00
54.840.876,39
0,00
3.093,34

872.913,91

33

41

2.685.306,96

43
45

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
1
200.000,00
1

0
1

0,00
38,00
0,00
1,00

0
1

500.000,00
38,00
0,00
1,00

872.909,91

2,00

2,00

33

2.685.306,96

0,00

0,00

273.924,25
12,00

33
33

273.914,25
0,00

5
6

5,00
6,00

5
6

5,00
6,00

47

14,00

33

0,00

7,00

7,00

41.225.598,23

41.225.598,23

0,00

0,00

49
51

33
33

8,00
9,00
0,00
0,00

8
9

2.046

8.493.518,75
1.286.534,95
4.878.268,70
897.000,49

8
9

2.046

8.493.534,75
1.286.552,95
4.878.268,70
897.000,49

8,00
9,00
0,00
0,00

656

2.039.049,90

656

2.039.049,90

0,00

0,00

62

222.056,00

62

222.056,00

0,00

0,00

188

1.565.167,06

188

1.565.167,06

0,00

0,00

352

132.000,00

352

132.000,00

0,00

0,00

437
26

11.099,25
3.400,00

437
26

11.099,25
3.400,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

118

6.496,00

118

6.496,00

0,00

0,00

38

2.000,00

38

2.000,00

0,00

0,00

320

43,00
3,00

160

15,00
1,00

80

14,00
1,00

80

14,00
1,00

48

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
ELABORAO DE TERMOS ADITIVOS DOS CONTRATOS E CONVNIOS
ELABORAO DE PARECER JURDICO
ELABORAODE TERMOS DE ASSUNO
ORIENTAO JURDICA AOS DEMAIS SETORES
ELABORAO DE TERMO DE REEQUILBRIO FINANCEIRO
ASSESSORIA SESACRE NO CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS DA
ADMINISTRAO
PUBLICAO NO DIRIO OFICIAL DO ESTADO DOS ADITIVOS, ATAS, CONTRATOS.
ELABORAO DE ATAS DE REGISTRO DE PREOS
ELABORAO DE PORTARIAS
ELABORAO DE RECONHECIMENTO DE DVIDA
CONTRATAO DIRETA/ DISPENSA DE LICITAO
CONTRATAO DIRETA/ INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
ANLISE DE RECURSO DE PROCESSO LICITATRIO
INSTRUO TOTAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DO DECRETO
ESTADUAL 5.965/2010
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO
REUNIO MENSAL COM GERENTES E DIRETORES.
REUNIES QUADRIMESTRAL COM OS GERENTES DE DIVISO.
ACOMPANHAMENTO, SUPERVISO E AVALIAO DAS AES DAS POLTICAS DE
SADE DOS PROGRAMAS PRIORITRIOS DAS REAS TCNICAS.
ACOMPANHAMENTO E REVISO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SESACRE.
COORDENAO DOS SETORES DA SESACRE LIGADOS A SECRETARIA ADJUNTA DE
ATENO SADE, CONFORME DISPOSIO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.
ACOMPANHAMENTO DA POLTICA DE EDUCAO PERMANENTE EM SADE PARA
O SUS, MANTER PROGRAMAS DE QUALIFICAO PARA PROFISSIONAIS DE SADE (
RESIDNCIA, PS-GRADUAO, TCNICO, ESTGIOS E OUTROS).
MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA NO ESTADO.
FORTALECER O APOIO TCNICO E LOGSTICO AOS MUNICPIOS, APOIANDO AS
AES REGIONAIS E MUNICIPAIS DE VIGILNCIA DE SURTOS, EPIDEMIAS E
ENDEMIAS
COORDENAO, DESENVOLVIMENTO E SUPERVISO DAS ATIVIDADES DO
PROGRAMA ATITUDE SADE E BEM VIVER, FORTALECENDO A INTEGRAO DAS
PRTICAS DAS AES DESENVOLVIDAS OBJETIVANDO A FORMAO DE PERFIL
ADEQUADO S INTERVENES E ATENO HUMANIZADA, CONFORME AS
NECESSIDADES IDENTIFICADAS NO SETOR SADE.
GABINETE DA SESACRE
REALIZAO DAS AES DE GABINETE
DEPARTAMENTO DE REDES
REALIZAO DE VISITAS DE ACOMPANHAMENTO AOS CONSELHOS GESTORES E

META
255
240
60
108
36
38
1.500
620
200
110
110
3
70
25

TOTAL
VALOR
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
135
1,00
60
140
1,00
50
40
1,00
10
58
1,00
25
20
1,00
8
18
1,00
10
900
380
120
50
60
1
50
15

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

300
120
40
30
25
1
10
5

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
60
50
10
25
8
10
300
120
40
30
25
1
10
5

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

12
3
3

93.210,00
0,00
0,00
0,00

4
1
1

31.070,00
0,00
0,00
0,00

4
1
1

31.070,00
0,00
0,00
0,00

4
1
1

31.070,00
0,00
0,00
0,00

3
3

0,00
0,00

1
1

0,00
0,00

1
1

0,00
0,00

1
1

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

93.210,00

31.070,00

31.070,00

31.070,00

3
29

10.000,00
10.000,00
65.842,64
11.118,65

1
15

3.000,00
3.000,00
1.545,75
1.545,75

1
14

3.000,00
3.000,00
29.019,65
9.572,90

1
0

4.000,00
4.000,00
35.277,24
0,00

49

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
REUNIES EXTRAORDINRIAS, VISANDO LEVANTAR A SITUAO JURIDICA E
FINANCEIRA DOS MESMOS.
REUNIES COM OS SEGMENTOS DE USURIOS, TRABALHADORES E GESTORES
PARA TRANSIO DOS CONSELHOS GESTORES PARA CONSELHOS POPULARES DE
SADE
REALIZAO DE ENCONTRO EM RIO BRANCO COM TODOS OS COORDENADORES,
SECRETRIOS DOS CONSELHOS POPULARES E GERENTE DAS UNIDADES DE SADE
DA CAPITAL E INTERIOR, VISANDO APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DOS
CONSELHOS APARTIR DO NOVO FORMATO.
VISITA CONJUNTA COM O CES, EM TODOS OS MUNICIPIOS ONDE EXISTE
UNIDADES SOB GESTO ESTADUAL, VISANDO ACOMPANHAMENTO AOS
CONSELHOS MUNICIPAIS DE SADE E FUNDAO DOS CONSELHOS POPULARES DE
SADE NAS UNIDADES ONDE AINDA NO FOI IMPLANTADO OS COPS GARANTINDO A INTERSETORIALIDADE DAS AES E PACTUAES DA POLITICA DE
SADE NAS CIR.
PRODUO DE MATERIAL INFORMATIVO DOS CONSELHOS POPULARES DE SADE
(FOLDER,S).

TOTAL
VALOR

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR

24

15.446,75

0,00

24

15.446,75

0,00

10.751,00

0,00

0,00

10.751,00

18

24.526,24

0,00

0,00

18

24.526,24

5.000

4.000,00

0,00

5.000

4.000,00

0,00

50

1.3. EIXO III GESTO DO TRABALHO E


EDUCAO EM SADE

51

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
EIXO III GESTO DO TRABALHO E EDUCAO EM SADE
DIRETRIZ 3.1 CONTRIBUIO ADEQUADA FORMAO, ALOCAO,
QUALIFICAO, VALORIZAO E DEMOCRATIZAO DAS RELAES DE
TRABALHO DOS TRABALHADORES DO SUS;
3.1.1 IMPLEMENTAR E FORTALECER A POLTICA DE EDUCAO EM SADE NAS
REGIES DE SADE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS SERVIOS;
DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA
REALIZAO DE REUNIES ORDINRIAS DAS COMISSES REGIONAIS DE
EDUCAO PERMANENTE EM SADE
FORMAO DE AGENTES INDGENAS DE SADE
REALIZAO DE REUNIES ORDINRIAS MENSAIS DA CIES ESTADUAL
ARTICULAO JUNTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE UFAC, A
IMPLANTAO DOS CURSOS NA REA DE SADE PARA MUNICPIOS DO ESTADO.
ELABORAO DO PLANO DE EDUCAO PERMANENTE EM SADE 2013
VIABILIZAO DE OFICINAS DE CAPACITAO PARA REAS TCNICAS DA SESACRE
EXECUTAO DE PROJETO DE PESQUISA DE INTERESSE PARA O SUS
OFERTA DE FORMAO NAS REAS DA SADE
APRESENTAO DE TRABALHO EM EVENTO CIENTFICO NACIONAL E/OU
INTERNACIONAL
CAPACITAO PARA PREFEITOS E SECRETRIOS MUNICIPAIS DE SADE EM
COOPERAO INTERNACIONAL COM A UNIVERSIDADE DE TORONTO
CELEBRAO DE CONTRATOS COM O INSTITUTO DOM MOACYR
REALIZAO DE CURSO DE APERFEIOAMENTO EM PEDIATRIA PARA CLNICOS
WORKSHOP MASTOLOGIA
REALIZAO DE REUNIES DO COLETIVO DE HUMANIZAO
3.1.2 IMPLANTAR A POLTICA DE VALORIZAO DOS TRABALHADORES DO SUS
NAS REGIES DE SADE .
DEPARTAMENTO DE GESTO DE PESSOAS
ANLISE, INFORMAES, ALTERAES E ENCAMINHAMENTO MENSAL DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DE ACORDO COM DOCUMENTAO RECEBIDA
E/OU PROCESSOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS;
INFORMAES GERAIS DE SALRIO FAMLIA;
ELABORAO, PAGAMENTO E ALTERAO MENSAL DA FOLHA DA SESACRE E
FUNDHACRE
INFORMAES DE INCLUSO E EXCLUSO DE CONTRATOS TEMPORRIOS,
SERVIDORES FALECIDOS E/OU QUE SOLICITAM EXONERAES E AFASTAMENTO
EM GERAL;

TOTAL
VALOR
270.286.941,15
270.286.941,15

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
82.358.106,60
84.088.621,68
82.358.106,60
84.088.621,68

5.754.927,00

10

5.754.927,00
0,00

200
10
50

963.640,71

META

2.694.155,79

3 QUADRIMESTRE
VALOR
103.840.212,87
103.840.212,87

2.097.130,50

963.640,71
0,00

2.694.155,79
0,00

2.097.130,50
0,00

856.998,00
0,00
900.000,00

200
2
25

285.666,00
0,00
467.974,71

0
4
25

285.666,00
0,00
432.025,29

0
4
0

285.666,00
0,00
0,00

1
10
1
4
2

0,00
150.000,00
80.000,00
145.000,00
15.000,00

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
5
1
1
0

0,00
75.000,00
80.000,00
100.000,00
0,00

1
5
0
3
2

0,00
75.000,00
0,00
45.000,00
15.000,00

44

210.000,00

44

210.000,00

0,00

0,00

3
30
70
3

3.352.929,00
45.000,00
0,00
0,00
264.532.014,15

0
0
70
3

0,00
0,00
0,00
0,00
81.394.465,89

3
30
0
0

1.676.464,50
45.000,00
0,00
0,00
81.394.465,89

0
0
0
0

1.676.464,50
0,00
0,00
0,00
101.743.082,37

12

264.532.014,15
0,00

81.394.465,89
0,00

81.394.465,89
0,00

101.743.082,37
0,00

12
13

0,00
264.532.014,15

4
4

0,00
81.394.465,89

4
4

0,00
81.394.465,89

4
5

0,00
101.743.082,37

12

0,00

0,00

0,00

0,00

52

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
INFORMAES GERAIS DE PENSO ALIMENTCIA;
CONTROLE DE FUNES DE CONFIANA E GERENTES;
INFORMAO, ENTREGA DA FOLHA, DEMONSTRATIVO DO INSS, NOTA DE
PAGAMENTO, CONSIGNAO, INFORMAO PARA GFIP E EMISSO DE
RELATRIO;
CONTROLE DAS CESSES E REDISTRIBUIES DE SERVIDORES, CONVNIOS DE
PARCERIA TCNICA E OUTROS E OS GASTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO;
ANALISE E ENCAMINHAMENTOS DE PROCESSO EM GERAL;
ASSESSORAMENTO AOS MUNICPIOS E UNIDADES DE SADE COM REFERNCIA
AOS PROCEDIMENTOS DAS LEIS PERTINENTES AO CUMPRIMENTO DO REGIME
JURDICO NICO;
ANALISE DAS SOLICITAES E ESCLARECIMENTO DAS DVIDAS DAS DIVISES E
DEPARTAMENTOS INTERNOS QUANDO SE REFERE A PROCESSOS PERTINENTES A
PESSOAL;
ANLISE E CONTROLE DE LICENA PRMIO E DE REGISTRO;
CONTROLE DE FREQNCIA DO SERVIDOR NO TRABALHO;
INFORMAES FUNCIONAIS E DESPACHOS DE PROCESSOS DIVERSOS REFERENTE
AOS SERVIDORES;
ARQUIVO DE PASTAS FUNCIONAIS E CONTROLE DE FRIAS E LICENAS;
ATUALIZAO DAS PASTAS FUNCIONAIS, NO SISTEMA TURMALINA QUANTO A
FRIAS, LICENA ESPECIAL, MDICA, NOVOS INGRESSOS E PROCESSOS EM GERAL;
SUPERVISO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES QUE COMPEM O
DEPTO DE GESTO DE PESSOAS;
ANALISE, PESQUISA, ELABORAO E ENCAMINHAMENTO EM TEMPO HBIL DE
DOCUMENTAO E INFORMAES POR DEMANDA INTERNA E EXTERNA (JUSTIA,
PGE, OUTRAS SECRETARIAS E PREFEITURAS);
COORDENAO E SUPERVISO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS
ESTAGIRIOS
RECEBIMENTO, ANLISE E ENCAMINHAMENTOS DAS DEMANDAS REFERENTES AO
CONTRATO DE GESTO CELEBRADO ENTRE SESACRE E PR-SADE;
ACOMPANHAMENTO DOS PADRES DAS UNIDADES PARA ANLISE DE
SOLICITAES;
ENCAMINHAMENTO DAS RESPOSTAS E DO ANDAMENTO DAS SOLICITAES
DIVERSAS;
LOTAO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES NAS UNIDADES DE SADE E
SETORES ADMINISTRATIVOS;
RECEBIMENTO DE DEVOLUES DOS SERVIDORES;
SUBSTITUIO DO SERVIDOR POR PERODO ESTABELECIDO PELA REFERIDA JUNTA
MDICA E OU/E QUE ESTIVER LEGALMENTE AFASTADO;
FORNECIMENTO DE INFORMAES, RELATRIOS SOBRE LOTAO DE SERVIDORES
E DAS UNIDADES E GERNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE

META
12
12
12

TOTAL
VALOR
0,00
0,00
0,00

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
4
0,00
4
0,00
4
0,00
4
0,00
4
0,00
4
0,00

META
4
4
4

3 QUADRIMESTRE
VALOR
0,00
0,00
0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12
12

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12
12
12

0,00
0,00
0,00

4
4
4

0,00
0,00
0,00

4
4
4

0,00
0,00
0,00

4
4
4

0,00
0,00
0,00

12
12

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12
12

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

53

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
REMANEJAMENTO, RETORNO, ALTERAES DE VANTAGENS E DEMAIS
INFORMAES RELATIVAS LOTAO;
FISCALIZAO EM REFERNCIA AOS SERVIDORES QUE SE AUSENTAM DO
TRABALHO E NO RETORNAM;
RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES;
ATUALIZAO DE LOTAO DOS SERVIDORES DENTRO DA PLANILHA DEFINITIVA
DE PADRONIZAO;
BLOQUEIO SALARIAL DOS SERVIDORES SEM LOTAO E/OU COM PENDNCIA E
DESBLOQUEIO/REGULARIZAO DA SITUAO;
ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAO DO CDIGO DE SERVIDORES SEM LOTAO;
ENCAMINHAMENTO DE TRMITE DOS PROCESSOS DE TRANSFERNCIA DE UM
MUNICPIO PARA O OUTRO;
ENVIO DOS DOCUMENTOS A SEREM ARQUIVADOS NAS PASTAS FUNCIONAIS DOS
SERVIDORES COM O DEVIDO REGISTRO NO SISTEMA TURMALINA;
ELABORAO DE DOCUMENTOS S UNIDADES, DEPARTAMENTOS E/OU DIVISES
SOBRE OS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE REMANEJAMENTO DE SERVIDORES;
APLICAO DE ADVERTNCIAS QUANDO EM COMPORTAMENTO CONTRADITRIO
AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PBLICOS CIVIS DO ESTADO DO ACRE, LEI
COMPLEMENTAR N 39 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993;
ATENDIMENTO E ORIENTAO DE SERVIDORES COM SITUAO IRREGULAR
ENCAMINHAMENTO DE LOTAO S UNIDADES, DEPARTAMENTOS E/OU
COORDENAES;
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE ESTGIO PROBATRIO E DE AVALIAO
ESPECIAL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES.

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

META

3 QUADRIMESTRE
VALOR

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12
12

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12
12

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

12
12

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

4
4

0,00
0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

54

1.4. EIXO IV AES DE CONTROLE DE


RISCOS, DOENAS E AGRAVOS
PRIORITRIOS

55

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
EIXO IV AES DE CONTROLE DE RISCOS, DOENAS E AGRAVOS PRIORITRIOS
DIRETRIZ 4.1 REDUO DOS RISCOS E AGRAVOS SADE DA POPULAO, POR
MEIO DAS AES DE PROMOO E VIGILNCIA EM SADE;
4.1.1 CONSOLIDAR A POLTICA DE VIGILNCIA EM SADE NO ESTADO;
GERENCIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
ELABORAO DE MATERIAL INFORMATIVO DE SITUAO EPIDEMIOLGICA DO
ESTADO DOS AGRAVOS DE RELEVNCIA
APOIO AOS MUNICPIOS NA ELABORAO DOS CONTRATOS ORGANIZATIVO DE
AO PBLICA (COAP)
ASSESSORIA AOS MUNICPIOS DE DIFCIL ACESSO (FRETE)
PARTICIPAO EM EVENTOS NACIONAIS E MACRORREGIONAIS
ASSESSORIA AOS MUNICPIOS DO ESTADO.
PREVISO ANUAL PARA MANUTENO DE VECULOS
ABASTECIMENTO DA GERNCIA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO.
PREVISO ANUAL DE COMBUSTVEL (DIESEL) PARA REALIZAO DAS AES DE
VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
CURSO EM EPI INFO
ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE EQUIPAMENTO DE USO
PERMANENTE PARA ESTRUTURAO DAS COORDENAES DA DIVISO DE
VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE MOBILIRIO PARA
ESTRUTURAO DOS NCLEOS DE VIGILNCIA HOSPITALAR DO ESTADO
ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
EXECUO DAS ATIVIDADES DE VIGILNCIA E CONTROLE DE AGRAVOS NO ESTADO
SISTEMAS DE INFORMAO
GEORREFENCIAMENTO DOS CEMITRIOS OFICIAIS E IMPLANTAO DO LIVRO DE
REGISTRO DE SEPULTAMENTO
ASSESSO+C32RIA TCNICA/ACOMPANHAMENTO/SUPERVISO NOS SISTEMAS SIM,
SINASC E SINANNET
PARTICIPAO EM REUNIO/CURSOS/CONGRESSOS E EVENTOS FORA DO ESTADO
4.1.2 FORTALECER A VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E O CONTROLE DAS
DOENAS E AGRAVOS TRANSMISSVEIS E NO TRANSMISSVEIS;
CIEVS
ASSESSORIA AOS MUNICPIOS EM EMERGNCIAS DE SADE PBLICA DE
IMPORTNCIA ESTADUAL E NACIONAL
PARTICIPAO EM EVENTOS FORA DO ESTADO
SEMINRIO SOBRE A VIGILNCIA DE DOENAS SNDROMICAS

TOTAL
VALOR
14.990.505,53
14.990.505,53

2.347.826,69
796.397,80
8.200,00

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
2.713.200,31
6.950.082,53
2.713.200,31
6.950.082,53

641.865,81
226.616,22
0,00

38.735,70

2
4
24
3
2
3

32.363,20
53.272,00
25.274,40
185.000,00
22.598,40
61.744,60

1
3

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
5.327.222,69
5.327.222,69

967.322,39
240.655,84
2.733,00

738.638,49
329.125,74
5.467,00

0,00

0,00

38.735,70

0
1
4
1
0
1

0,00
17.749,00
8.424,80
61.666,67
0,00
20.581,25

0
2
10
1
1
1

0,00
17.757,00
8.424,80
61.666,66
11.299,20
20.581,02

2
1
10
1
1
1

32.363,20
17.766,00
8.424,80
61.666,67
11.299,20
20.582,33

14.627,00
272.550,00

0
1

0,00
90.850,00

0
1

0,00
90.850,00

1
1

14.627,00
90.850,00

50.600,00

16.867,00

16.866,66

16.866,34

31.432,50

10.477,50

10.477,50

10.477,50

12

49.022,80
10.997,20

5.644,00
0,00

21.463,60
8.000,00

21.915,20
2.997,20

22

22.413,60

5.644,00

6.663,60

10.106,00

15.612,00
3.026.849,00

0,00
814.578,21

6.800,00
1.412.427,41

8.812,00
799.843,38

22

46.995,00
29.024,00

22

9.675,25
9.675,25

22

13.959,25
9.674,25

22

23.360,50
9.674,50

3
1

12.855,00
5.116,00

0
0

0,00
0,00

1
0

4.285,00
0,00

2
1

8.570,00
5.116,00

56

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

19
8

7.425,60

0,00

3.570,00

3.855,60

7.722,97

0,00

0,00

7.722,97

0,00
23.254,85
3.362,85

0,00
920,35
920,35

14

5.747,94
30.568,20
8.283,20

5.747,94
6.393,00
4.000,00

4.785,00

0,00

2.392,00

2.393,00

17.500,00

0,00

17.500,00

0,00

22

761.315,59
4.200,00

22

338.584,32
1.399,86

22

344.112,50
1.399,86

22

78.618,77
1.400,28

22

60.788,70

22

20.262,88

22

20.262,88

22

20.262,94

5.850,00

0,00

5.850,00

0,00

18

9.553,00

4.776,00

4.777,00

0,00

11
1

10.353,00
4.900,00

1
0

941,18
0,00

6
0

5.647,08
0,00

4
1

3.764,74
4.900,00

22

29.400,00

0,00

22

29.400,00

0,00

META
DENGUE
ASSESSORIA S AES DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA DA DENGUE NOS
MUNICIPIOS
CAPACITAO PARA AGENTES COMUNITRIOS DE SADE, AGENTES DE ENDEMIAS
E TCNICOS DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
CAPACITAO PARA MDICOS EM AES DE DIAGNSTICO E MANEJO CLNICO DE
CASOS GRAVES DE DENGUE
PARTICIPAO EM EVENTOS FORA DO ESTADO
DOENAS EXANTEMTICAS
ASSESSORIA AOS MUNICPIOS NAS AES DE VIGILNCIA DAS DOENAS
EXANTEMTICAS: SARAMPO, RUBOLA, SRC E VARICELA, EM CONJUNTO COM
TCNICOS DAS REAS: VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA, PEI (SALA DE VACINA E API),
SISTEMA DE INFORMAO (SINAN), OBJETIVANDO UMA VIGILNCIA EFICAZ E
OPORTUNA;
PARTICIPAO EM+C44 EVENTO FORA DO ESTADO, PARA ATUALIZAO
PROFISSIONAL.
ELABORAO DE MATERIAL INFORMATIVO/EDUCATIVO (FOLDER E CARTAZ) SOBRE
AS DOENAS EXANTEMTICAS E VARICELA DE IMPORTNCIA AO ESTADO, PARA
PROFISSIONAIS DE SADE E PARA A POPULAO
DST/AIDS
DISPONIBILIZAO
DE
MATERIAL
INFORMATIVO/EDUCATIVO
PARA
DESENVOLVIMENTO SISTEMATIZADO DE AES DE PREVENO DO HIV/AIDS E
OUTRAS DSTS, PARA OS MUNICPIOS PRIORITRIOS A PARTIR DE CRITRIOS
EPIDEMIOLGICOS.
DISPONIBILIZAO DE PRESERVATIVOS PARA 100% DOS MUNICPIOS DO ESTADO
DO ACRE.
DISPONIBILIZAO DE INSUMOS, MENSAL, DE REDUO DE DANOS PARA 25% DOS
USURIOS DE CRACK, LCOOL E OUTRAS DROGAS - ACESSADOS PELOS SERVIOS
DE REFERNCIA/ONGS.
IMPLANTAO DE TESTE RPIDO PARA HIV, SFILIS EM 100% DAS MATERNIDADES,
HOSPITAL E ATENO PRIMRIA A FIM DE GARANTIR A ADOO DE
PROCEDIMENTOS PARA REDUO DA TRANSMISSO VERTICAL DO HIV E SFILIS EM
TODO O ESTADO NO CONTEXTO DA REDE CEGONHA.
ASSESSORIA TCNICA EM 11 MUNICPIOS QUE REALIZAM TESTE RPIDO.
APOIO REALIZAO DE EVENTO DE GRANDE VISIBILIDADE (SEMANA DA
DIVERSIDADE) PARA PROMOVER PREVENO DE DST/HIV/AIDS E REDUO DE
ESTIGMA E DISCRIMINAO.
ATENDIMENTO DE TODA A DEMANDA DE FRMULA LCTEA INFANTIL 1
SEMESTRE, PARA CRIANAS FILHOS DE MES HIV +, ASSISTIDAS NAS
MATERNIDADES CADASTRADAS E SERVIOS DE REFERNCIA EM ASSISTNCIA
PEDITRICA ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS NO ESTADO.

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
2.521,14
7.990,38
6
2.521,14
6
4.420,38

TOTAL
VALOR
34.515,91
13.619,40

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
24.004,39
7
6.677,88

57

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
ESTRUTURAO DA COORDENAO ESTADUAL DE DST/AIDS COM
EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS
SERVIOS OFERECIDOS AOS USURIOS.
DISPONIBILIZAO DOS MEDICAMENTOS PARA INFECES OPORTUNISTAS (I.O.)
PARA PVHA.
ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE UM TRAILLER PARA EXECUTAR
AES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DAS AES DE VIGILNCIA E REDUO
DE DANOS PARA POPULAO VULNERVEL.
ESTRUTURAO DO SERVIO E MONITORAMENTO DAS AES DE VIGILNCIA
EPIDEMIOLGICA COM AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE NA PREVENO
DA INFECO POR HIV E HEPATITE B S PESSOAS EXPOSTAS AOS ACIDENTES COM
MATERIAL BIOLGICO E S VTIMAS DE VIOLNCIA SEXUAL.
REALIZAO DE AES EM MUNICPIOS ESTRATGICOS PARA DEFINIR FLUXOS DE
MONITORAMENTO E CONTROLE NA PREVENO DA INFECO POR HIV E
HEPATITE B S PESSOAS EXPOSTAS AOS ACIDENTES COM MATERIAL BIOLGICO E
S VTIMAS DE VIOLNCIA SEXUAL.
DESENVOLVIMENTO DE AES INTERSETORIAIS DE PREVENO DAS DST/HIV E
AIDS PARA POPULAES ESPECFICAS OU MAIS VULNERVEIS, COM NFASE, PS,
HSH, GLBT, MULHERES, NDIO E POPULAO PRIVADA DE LIBERDADE.
SUPERVISO NA REA DE PREVENO E VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA, EM 17
MUNICPIOS DO ESTADO DO ACRE.
CAPACITAO PARA PROFISSIONAIS DA ASSISTNCIA COM OBJETIVO DE REDUZIR
EM 20% A TRANSMISSO VERTICAL DA SFILIS CONGNITA NO ESTADO DO ACRE.
REALIZAO DE CAMPANHAS RELACIONADOS PREVENO DAS DST/HIV/AIDS
EDITAL DE SELEO PBLICA PARA PROJETOS DE PREVENO NA REA DE
DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS APRESENTADAS POR ORGANIZAES NO
GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DO ACRE.
APOIO PARTICIPAO DE PROFISSIONAIS DE SERVIOS DE SADE VOLTADAS A
PROMOO,
DIAGNSTICO,
ASSISTNCIA
E
TRATAMENTO
DAS
DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS EM EVENTOS FORA DO ESTADO.
VIABILIZAO DE REPASSE DE RECURSO PARA CASA DE APOIO PARA
FORTALECIMENTO DAS PESSOAS COM HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.
HANSENASE
REALIZAO DE VIGILNCIA ATRAVS DA BUSCA ATIVA DOS CASOS NOVOS DE
HANSENASE
REALIZAO DE CAMPANHA DE VIGILNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS CASOS
INTRADOMICILIARES ATRAVS DA IMUNIZAO COM BCG
SUPERVISO E MONITORAMENTO DOS DADOS DO SINAN NET NOS MUNICPIOS
ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA
DIVULGAR OS SINAIS E SINTOMAS DA HANSENASE
FORTALECIMENTO
DA
VIGILNCIA
ATRAVS
DA
SUPERVISO
E

META
1

TOTAL
VALOR
30.000,00

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
0
0,00
1
30.000,00

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
0
0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

76.390,76

76.390,76

0,00

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

34.989,00

5.831,50

17.494,50

11.663,00

7.242,40

0,00

7.242,40

0,00

17

8.151,15

0,00

12

5.753,64

2.397,51

5.970,88

1.990,29

1.990,29

1.990,30

7
1

116.608,00
101.183,85

4
1

65.808,00
101.183,85

1
0

18.560,00
0,00

2
0

32.240,00
0,00

57.734,85

0,00

57.734,85

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

11

82.573,84
9.697,90

17.052,96
0,00

20.532,03
5.840,00

44.988,85
3.857,90

8.961,08

0,00

961,08

8.000,00

7
3

3.047,80
3.540,00

0
0

0,00
0,00

7
3

3.047,80
3.540,00

0
0

0,00
0,00

14

7.643,00

1.456,96

3.886,04

2.300,00

58

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
ACOMPANHAMENTO DOS CASOS NOVOS DE HANSENASE QUE INICIARAM
TRATAMENTO NOS MUNICPIOS
VIGILNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DE JORGE LOBO E
CROMOMICOSE NO MUNICPIO DE RIO BRANCO
VIGILNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS CASOS NOVOS DE HANSENASE E
CONTATOS INTRADOMICILIARES NOS RIBEIRINHOS ATRAVS DE VIAGENS FLUVIAIS
OFICINA DE VIGILANCIA EPIDEMILGICA PARA DIAGNSTICO E TRATAMENTO DE
HANSENASE AOS PROFISSIONAIS DE SADE EM 13 MUNICPIOS
HEPATITES VIRAIS
ASSESSORIA TCNICA, AVALIAO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS
MUNICIPAIS DE HEPATITES VIRAIS
CURSO BSICO EM VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA - CBVE DAS HEPATITES VIRAIS MULTIPLICADORES
PARTICIPAO EM EVENTOS FORA DO ESTADO PARA ATUALIZAO PROFISSIONAL
INVESTIGAO DE SURTOS
OFICINA DE CAPACITAO PARA O USO DOS TESTES RPIDOS PARA DIAGNSTICO
DE HIV/HEPATITES VIRAIS E SFILIS EM 4 MUNICPIOS PRIORITRIOS
CAMPANHA DE DIAGNSTICO FIQUE SABENDO (HIV/HEPATITES VIRAIS E SFILIS)
NOS MUNICPIOS COM AES IMPLANTADAS
AVALIAO E MONITORAMENTO DA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE LUTA
CONTRA AS HEPATITES VIRAIS
ELABORAO, PRODUO E DISTRIBUIO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DO
DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS
INFLUENZA
ASSESSORIA AOS PROFISSIONAIS DE SADE DA ATENO PRIMRIA E REDE
HOSPITALAR EM VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA DA SNDROME GRIPAL- SG E
SNDROME RESPIRATRIA AGUDA GRAVE -SRAG E SIVEP GRIPE
PARTICIPAO EM EVENTOS FORA DO ESTADO
INVESTIGAO DE SURTO
ESTRUTURAO DA VIGILNCIA SENTINELA DA INFLUENZA NO HOSPITAL
RAIMUNDO CHAAR - BRASILIA
NCLEO DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA HOSPITALAR
ASSESSORIA AOS NCLEOS DE VIGILNCIA EPIDEMIOLOGICA NO MBITO
HOSPITALAR
PARTICIPAO EM EVENTOS FORA DO ESTADO PARA ATUALIZAO PROFISSIONAL
AQUISIO DE UNIFORME PADRO PARA PROFISSIONAIS DE VIGILNCIA
EPIDEMIOLGICA DE TODOS OS HOSPITAIS DO ESTADO
PARTICIPAO DE TCNICOS PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO DO SERVIO
DE V.E.H EM UNIDADE DE REFERENCIA NACIONAL
CAPACITAO - CBVE

TOTAL
VALOR

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR

22.282,72

7.663,00

0,00

14.619,72

18.933,00

7.933,00

0,00

11.000,00

13

8.468,34

0,00

3.257,11

5.211,23

11

118.477,14
15.267,56

18.332,34
5.551,84

91.924,52
5.551,84

8.220,28
4.163,88

33.564,10

0,00

33.564,10

0,00

1
4
4

5.742,00
16.225,60
9.335,40

0
2
2

0,00
8.112,80
4.667,70

1
1
2

5.742,00
4.056,40
4.667,70

0
1
0

0,00
4.056,40
0,00

1.713,60

0,00

1.713,60

0,00

4.084,88

0,00

4.084,88

0,00

22

32.544,00

0,00

22

32.544,00

0,00

13

69.994,00
8.568,00

5.236,66
1.428,00

32.897,66
4.089,00

31.859,68
3.051,00

3
3
2

6.570,00
4.856,00
50.000,00

1
1
0

2.190,00
1.618,66
0,00

1
1
1

2.190,00
1.618,66
25.000,00

1
1
1

2.190,00
1.618,68
25.000,00

86.052,82
856,80

856,80
856,80

0,00
0,00

85.196,02
0,00

1
1

3.781,00
18.000,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

1
1

3.781,00
18.000,00

7.562,00

0,00

0,00

7.562,00

55.853,02

0,00

0,00

55.853,02

59

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

14

8.570,00

0,00

0,00

8.570,00

12

43.872,10
8.425,20

2.808,40
2.808,40

25.531,51
2.808,40

15.532,19
2.808,40

13

25.423,40

0,00

17.711,36

7.712,04

10.023,50

0,00

5.011,75

5.011,75

10

0,00

0,00

0,00

0,00

22

96.276,80
75.050,00

2.215,00
0,00

22

88.514,40
75.050,00

5.547,40
0,00

22

17.084,80

2.215,00

9.322,40

5.547,40

4.142,00
44.627,09
0,00

0,00
1.240,76
0,00

4.142,00
116.027,46
36.420,00

0,00
70.159,61
36.420,00

18

11.166,96

1.240,76

5.583,42

4.342,78

1
1

5.142,00
4.071,00

0
0

0,00
0,00

1
1

5.142,00
4.071,00

0
0

0,00
0,00

6.854,00

0,00

6.854,00

0,00

2
4

6.000,00
6.555,52

0
0

0,00
0,00

2
2

6.000,00
3.277,76

0
2

0,00
3.277,76

8
18

8.142,00
11.169,90

0
0

0,00
0,00

0
9

0,00
5.584,95

8
9

8.142,00
5.584,95

META
PFA DE POLIO-TETANO E ROTAVRUS
ASSESSORIA, MONITORAMENTO E SUPERVISO DOS MUNICPIOS NAS AES DE
VIGILNCIA DA PFA E TTANO OBJETIVANDO UMA VIGILNCIA EFICAZ E
OPORTUNA E REALIZAR BUSCA ATIVA E VISITA TCNICA NAS UNIDADES DE SADE.
PARTICIPAO DE REUNIES, SEMINRIOS, OFICINAS E CAPACITAES FORA DO
ESTADO PARA ATUALIZAO PROFISSIONAL.
SIFILIS
ASSESSORIA AOS PROFISSIONAIS DE SADE DA ATENO PRIMRIA EM
VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA DA SFILIS EM GESTANTES E SFILIS CONGNITA.
CAPACITAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENO PRIMRIA E ASSISTNCIA, NAS
AES DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA DA SFILIS ADQUIRIDA E SNDROME DO
CORRIMENTO URETRAL MASCULINO.
PARTICIPAO EM EVENTOS (CURSO, CAPACITAO, REUNIO ETC.) FORA DO
ESTADO
ASSESSORAR OS MUNICPIOS NAS AES DE VE DA SFILIS ADQUIRIDA E
SNDROME DO CORRIMENTO URETRAL MASCULINO
VIGILANCIA DO BITO
TREINAMENTO COM OS TCNICOS DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E SISTEMA DE
INFORMAO DOS 22 MUNICIPIOS, SOBRE VIGILNCIA DO BITO
ASSESSORIA TCNICA COM OS NCLEOS DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
MUNICIPAL, HOSPITALAR E ENFERMEIROS DAS UNIDADES BSICAS DE SADE
PARTICIPAO REUNIO/CURSOS/CONGRESSOS E EVENTOS FORA DO ESTADO
TUBERCULOSE
REALIZAO DE OFICINA ESTADUAL DE AVALIAO, PLANEJAMENTO E
PROGRAMAO DAS AES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA GESTORES, E
COORDENADORES E RESPONSVEIS PELO PCT.
CAPACITAO EM SERVIO NAS AES DE PCT, AVALIAO, IDENTIFICAO,
QUALIFICAO E CORREO DO REGISTRO INCOMPLETO, INCONSISTENCIA E OU
DUPLICIDADE NA BASE DE DADOS DO SINAN/NET NOS MUNICIPIOS J
INTEGRADOS AO PROGRAMA
PARTICIPAO DO ENCONTRO NACIONAL DA TUBERCULOSE
CAPACITAO DE TCNICO DE NIVEL SUPERIOR EM PNEUMOLOGIA
SANITRIA(CURSO DE ESPECIALIZAO, NO RIO DE JANEIRO)
CAPACITAO EM MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE PARA OS MUNICIPIOS:
BRASILIA, EPITACIOLANDIA, XAPURI, A. BRASIL, P. CASTRO, CAPIXABA, SENADOR
GUIOMARD E ACRELANDIA
PARTICIPAO DE TCNICOS NO CONGRESSO TB/HIV E HEPATITES VIRAIS
CAPACITAO NA PRATICA DE APLICAO E LEITURA DA PROVA TUBERCULINICA
(PPD) EM SENA MADUREIRA, XAPURI, SENADOR GUIOMARD, A. BRASIL.
CAPACITAO PARA MDICOS E ENFERMEIROS DO SAE EM TBMR
CAPACITAO PARA IMPLANTAO DO PROTOCOLO DE ENFERMAGEM EM

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
1.999,20
4.969,44
4
1.999,20
10
4.969,44

TOTAL
VALOR
15.538,64
6.968,64

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
8.570,00
0
0,00

60

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
TUBERCULOSE NOS MUNICIPIOS E ORGANIZAO E EFETIVAO DO FLUXO DO
SISTEMA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA PARA OS CASOS DE
TUBERCULOSE NOS MUNICIPIOS
CAPACITAO EM SERVIO NAS AES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA
TUBERCULOSE , NO SISTEMA PRISIONAL DE RIO BRANCO, C. DO SUL, TARAUAC,
SENA MADUREIRA E SANADOR GUIOMARD.
MONITORAMENTO/ASSESSORIA NA PRTICA DE APLICAO E LEITURA DA PROVA
TUBERCULINICA (PPD) EM: RIO BRANCO,M.LIMA, C.SUL, BRASILIA, M.URBANO.
MONITORAMENTO/ASSESSORIA NAS AES DE PCT, AVALIAO, IDENTIFICAO,
QUALIFICAO E CORREO DO REGISTRO INCOMPLETO, INCONSISTENCIA E /OU
DUPLICIDADE NA BASE DE DADOS DO SINAN/NET NOS MUNICIPIOS J
INTEGRADOS AO PROGRAMA.
MONITORAMENTO/ASSESSORIA NAS AES DE PCT, NO SISTEMA PRISIONAL DE
RIO BRANCO, C. DO SUL, TARAUAC, SENA MADUREIRA E SANADOR GUIOMARD.
ZOONOSES
ASSESSORIA TCNICA AOS MUNICPIOS EM ZOONOSES-RAIVA/ATENDIMENTO AR
HUMANO-ACID POR ANIMAIS PEONHENTOS-LEPTOSPIROSE
ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA
O LABORATRIO DE DIAGNSTICO DE RAIVA-MAPA-SFA-AC
PARTICIPAO DE TCNICOS DA AT ZOONOSES EM CURSOS/EVENTOS FORA DO
ESTADO DE IMPORTNCIA PARA DVE E AT ZOONOSES
4.1.3 FORTALECER O SISTEMA DE VIGILNCIA SANITRIA;
VIGILANCIA SANITARIA
INSPEO E REINSPEO EM HOSPITAIS, LABORATRIOS, SERVIOS DE
HEMOTERAPIA, CONSULTRIOS E CLNICAS ODONTOLGICAS, SERVIOS DE
RADIODIAGNSTICOS MDICO E ODONTOLGICOS.
INSPEO E REINSPEO EM PANIFICADORAS, SORVETERIAS, COZINHAS
INDUSTRIAIS , INDUSTRIAS DE ALIMENTOS, FBRICAS
DE SANEANTES E
COSMTICOS.
INSPEO E REINSPEO EM FARMCIAS, DROGARIAS, DISTRIBUIDORAS DE
MEDICAMENTOS E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SADE.
INSPEO EM OBRAS DE CONSTRUO/REFORMA E AMPLIAO DE E.A.S
QUANDO INICIADA
CAPACITAO EM BIOSSEGURANA PARA OS PROFISSIONAIS DA REA DA SADE
BUCAL DOS MUNICPIOS DE C. DO SUL, FEIJ, TARAUAC E BRASILIA.
CAPACITAO DE FISCAIS SANITRIOS PARA ATUAREM NOS AMBIENTES E
PROPAGANDA DE PRODUTOS DERIVADOS DO TABACO.
CAPACITAO DE FISCAIS SANITRIOS E SETOR REGULADO NA REA DE
ALIMENTOS
REUNIO COM OS DIRETORES DE HOSPITAIS E GESTORES ESTADUAL
PARTICIPAO DE TCNICO NO CURSO DE ESPECIALIZAO EM ARQUITETURA

TOTAL
VALOR

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR

3.855,60

0,00

0,00

3.855,60

1.627,92

0,00

813,96

813,96

27

11.166,96

0,00

17

7.300,00

10

3.866,96

3.855,60

0,00

0,00

3.855,60

22

34.714,50
16.089,00

10.683,55
5.363,05

10

14.879,70
6.895,20

9.151,25
3.830,75

2.664,00

0,00

2.664,00

0,00

15.961,50

5.320,50

5.320,50

5.320,50

266

1.416.606,35
1.416.606,35
122.587,60

44

193.809,82
193.809,82
14.553,00

158

503.082,26
503.082,26
49.970,40

64

719.714,27
719.714,27
58.064,20

215

48.183,60

39

7.782,60

176

40.401,00

0,00

219

43.839,00

41

2.356,20

150

28.718,40

28

12.764,40

4.069,80

0,00

4.069,80

0,00

5.198,40

2.199,60

2.998,80

0,00

3.641,40

0,00

3.641,40

0,00

13

39.246,00

9.296,60

2.356,20

27.593,20

3
1

11.964,00
47.046,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

3
1

11.964,00
47.046,00

61

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
HOSPITALAR
CAPACITAO SOBRE A RDC 50/2002
PARTICIPAO DE TCNICOS EM CURSO DE ESPECIALIZAO A DISTNCIA EM
CONTROLE DE INFECO HOSPITALAR.
OFICINA ENTRE A COMUNIDADE ESTUDANTIL VISANDO ELEVAR O NVEL DE
CONSCINCIA SANITRIA.
PARTICIPAO DE TCNICOS (ESTADO E MUNICIPIOS) NO SIMBRAVISA
PARTICIPAO DE TCNICOS DA REA DE ALIMENTOS EM EVENTOS DIVERSOS
FORA DO ESTADO.
PARTICIPAO DE TCNICOS EM CURSOS, CAPACIAES, CONGRESSOS,
JORNADAS, OFICINAS, REUNIES E OUTROS EVENTOS DE INTERESSE DA
VIGILNCIA SANITRIA.
IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DO SISTEMA NOTIVISA EM HOSPITAIS QUE
DISPEM DE AGNCIAS TRANSFUSIONAIS.
ELABORAO/APRESENTAO D+C137O CDIGO SANITRIO MUNICIPAL E
PRESTAR ASSESSORIAS PARA ELABORAO DO PLANO DE AO EM VIGILNCIA
SANITRIA.
IMPLEMENTAO DO SISTEMA DE INFORMAO EM VISA.
OFICINA COM OS TRABALHADORES DAS VIGILNCIAS SANITRIAS MUNICIPAIS.
IMPLANTAO E EXECUO DO PROJETO VIGILNCIA SANITRIA INTINERANTE
NAS REGIONAIS
ASSOSSORIA AOS MUNICPIOS.
REALIZAO DE AES EVENTUAIS DE INTERESSE DA VIGILNCIA SANITRIA.
NOTIFICAO DE ESTABELECIMENTOS DE DECISES DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS SANITRIOS - PAS
ESTRUTURAO DA VIGILNCIA SANITRIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
ELABORAR A PROPOSTA DE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
MANUTENO DAS AES DE VIGILNCIA SANITRIA
ELABORAR A PROPOSTA DE CONFECO DE MATERIAIS GRFICOS PARA
MELHORIAS NAS AES DA VIGILNCIA SANITRIA.
SOLICITAO DE MATERIAL GRFICO COM A FINALIDADE DE CONTROLAR E
FISCALIZAO AS SUBSTNCIAS E MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE
ESPECIAL NAS UNIDADES HOSPITALARES PBLICAS
ELABORAR A PROPOSTA DE AQUISIO DE COMBUSTVEIS PARA MANUTENO
DAS AES DE VIGILNCIA SANITRIA.
ELABORAR A PROPOSTA PARA MANUTENO DOS VECULOS (PEAS E SERVIOS)
ELABORAR A PROPOSTA PARA LOCAO DE VECULO PICK-UP TIPO CAMIONETE,
CABINE DUPLA COM MOTORISTA.
ELABORAR A PROPOSTA PARA LOCAO DE IMPRESSORA COPIADORA
MONOCROMTICA

TOTAL
VALOR

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR

1
13

6.413,00
88.920,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

1
13

6.413,00
88.920,00

10

7.711,20

0,00

10

7.711,20

0,00

25
15

110.512,50
49.168,50

0
0

0,00
0,00

0
7

0,00
21.377,75

25
8

110.512,50
27.790,75

25

89.087,50

19.102,50

10

34.992,50

10

34.992,50

2.099,40

999,60

1.099,80

0,00

36

31.449,60

3.418,45

27

23.751,65

4.279,50

1
1
3

9.000,00
75.499,00
51.509,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

1
0
1

9.000,00
0,00
15.615,80

0
1
2

0,00
75.499,00
35.893,20

22
18
13

70.810,80
22.950,00
15.037,80

4
6
0

3.855,60
7.650,00
0,00

13
6
0

55.812,60
7.650,00
0,00

5
6
13

11.142,60
7.650,00
15.037,80

42.905,34

0,00

0,00

42.905,34

24.005,00

0,00

12.002,50

12.002,50

10.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

14.900,00

0,00

14.900,00

0,00

127.731,11

42.577,00

42.577,00

42.577,11

1
1

125.000,00
33.552,00

0
1

41.666,67
33.552,00

0
0

41.666,66
0,00

0
0

41.666,67
0,00

4.800,00

4.800,00

0,00

0,00

62

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
ADQUIRIR VECULO DE PASSEIO
CAPACITAO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITRIO PARA OS FISCAIS
DAS VISAS MUNICIPAIS.
4.1.4 APERFEIOAR A VIGILNCIA EM SADE AMBIENTAL;
ENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL
CAPACITAO PARA OS AGENTES DE VIGILNCIA EM SADE REFERENTE AS AES
DE CONTROLE DE DOENAS ENDMICAS.
CAPACITAO PARA AGENTES BORRIFADORES NO CONTROLE DE MALRIA NO
VALE DO JURU
CAPACITAO PARA DESCENTRALIZAO DO SISTEMA DE INSUMOS
ESTRATGICOS DE SADE
INSTALAO E CAPACITAO DO SISTEMA DE INFORMAO DO PROGRAMA
NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE (SISPNCD)
CURSO BSICO DE COLETA E TRATAMENTO DE DADOS COM USO DE GPS
(POSICIONAMENTO GLOBAL POR SATLITE)
CAPACITAO NO PROGRAMA DE GESTO AVANADA - APG
CURSO BSICO DE SISTEMA INFORMAO GEOGRFICA - ARCGIS
SUPERVISO NOS MUNICPIOS PRIORITRIOS PARA O CONTROLE DA MALRIA
SUPERVISO DA ALIMENTAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAO DE
VIGILNCIA EPIDEMOLGICA - MALRIA (SIVEP_MALRIA)
MANUTENO DOS MICROSCPIOS DOS MUNICPIOS GERENCIADOS PELA DIVISO
DE ENDEMIAS ESTADUAL
REUNIO DE AVALIAO DAS AES DE CONTROLE DA MALRIA NOS MUNICPIOS
DE ALTO E MDIO RISCO
ASSESSORIA E SUPERVISO DAS AES DE CONTROLE VETORIAL NOS MUNICPIOS
PRIORITRIOS PARA OCORRNCIA DA MALRIA
SUPERVISO NOS LABORATRIOS DE DIAGNSTICO DE DOENAS ENDMICAS
REUNIO DE AVALIAO DAS AES DE CONTROLE DA DENGUE NOS MUNICPIOS
DE INFESTADOS E COM TRANSMISSO
SUPERVISO DAS AES DE CONTROLE DA DENGUE NOS MUNICPIOS INFESTADOS
E NO INFESTADOS
ATUALIZAO PARA SUPERVISORES DA REA TCNICA DE DENGUE EM BELO
HORIZONTE - MG
ASSESSORIA E SUPERVISO DAS AES DE CONTROLE VETORIAL NOS MUNICPIOS
PRIORITRIOS PARA OCORRNCIA DA DENGUE
SUPERVISO DA ALIMENTAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAO DO
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE (SISPNCD)
ELABORAR CARTA TRIATOMNIO DO ESTADO DO ACRE
SUPERVISO NOS MUNICPIOS PRIORITRIOS PARA O CONTROLE DA
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA E DOENA DE CHAGAS

META
2
6

TOTAL
VALOR
70.000,00
7.768,80

268

5.750.713,09
5.750.713,09
33.696,00

91

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
0
0,00
2
70.000,00
0
0,00
6
7.768,80

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
0
0,00
0
0,00

831.099,80
831.099,80
0,00

3.343.935,60
3.343.935,60
0,00

22.500,00

0,00

91

22.500,00

0,00

22

42.100,00

0,00

22

42.100,00

0,00

22

39.800,00

0,00

22

39.800,00

0,00

20

45.500,00

0,00

20

45.500,00

0,00

10
5
34
22

135.234,68
500,00
21.612,80
13.525,72

0
0
4
0

0,00
0,00
2.723,42
0,00

0
5
18
14

0,00
500,00
9.306,54
5.212,68

10
0
12
8

135.234,68
0,00
9.582,84
8.313,04

3.556,20

0,00

1.778,10

1.778,10

84.500,00

0,00

84.500,00

0,00

18.868,92

9.596,76

9.272,16

0,00

31
1

22.488,70
47.340,18

9
0

6.528,90
0,00

12
1

8.705,33
47.340,18

10
0

7.254,47
0,00

33

32.424,00

3.420,00

10

11.121,80

19

17.882,20

25.515,12

0,00

25.515,12

0,00

6.286,50

0,00

1.047,75

5.238,75

22

22.201,00

0,00

0,00

22

22.201,00

22
31

30.901,60
16.319,08

0
9

0,00
1.613,64

0
12

0,00
11.212,20

22
10

30.901,60
3.493,24

268

1.575.677,69
1.575.677,69
33.696,00

63

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
MONITORAMENTO E AVALIAO TRIMESTRAL DOS INDICADORES DO PROGRAMA
VIGIAR/US
SUPERVISAO TCNICA SEMESTRAL DO PROGRAMA VIGIAR/US AOS MUNICPIOS
CAPACITAO TCNICA PARA MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA GUA PARA
CONSUMO HUMANO E AGROTXICO NA GUA
CAPACITAO TCNICA DE INSPEO SANITRIA EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE GUA E SOLUES ALTERNATIVAS COLETIVAS
SUPERVISO TCNICA DO PROGRAMA VIGIAGUA E LEVANTAMENTO DE
INFORMAES PARA ELABORAO DO PLANO DE MONITORAMENTO DE
AGROTXICO NA GUA PARA CONSUMO HUMANO.
IMPLANTAO DO PROGRAMA VIGIAGUA NOS MUNICPIOS SILENCIOSOS E
LEVANTAMENTO DE INFORMAES PARA ELABORAO DO PLANO DE
MONITORAMENTO DE AGROTXICO NA GUA PARA CONSUMO HUMANO.
MONITORAMENTO E AVALIAO MENSAL EPIDEMIOLOGICO DAS DOENAS DE
TRASMISSO HIDRICA.
MONITORAMENTO E AVALIAO MENSAL DOS INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE DA GUA NO PROGRAMA VIGIAGUA NO ESTADO.
ELABORAO DO PLANO ESTADUAL DE MONITORAMENTO DE AGROTXICO EM
GUA PARA O CONSUMO HUMANO
IMPLEMENTAO DO PROGRAMA VIGIAGUA NOS MUNICPIOS AINDA NO
CONTEMPLADOS PELO ESTADO COM O KIT INFORMTICA
PARTICIPAO EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO
IMPLANTAO DO PROGRAMA VIGIDESASTRES NOS MUNICPIOS
PARTICIPAO EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO - VIGIDESASTRES
SUPERVISO SEMESTRAL DO PROGRAMA VIGISOLO E LEVANTAMENTO DE
INFORMAES PARA ELABORAO DO PLANO DE MONITORAMENTO DE
AGROTXICO
PARTICIPAO EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO - VIGISOLO
PREVISO DE GASTO COM MANUTENO DE VECULOS PARA REALIZAO DAS
SUPERVISES
PREVISO DE GASTO DE COMBUSTVEL PARA REALIZAO DAS SUPERVISES
ELABORAR A PROPOSTA DE AQUISIO DE MILDS PARA CONTINUIDADE DA
ESTRATGIA DE CONTROLE VETORIAL NO ESTADO DO ACRE
ELABORAR A PROPOSTA DE AQUISIO DE MOTOCICLETAS PARA AS
COORDENAES DE ENDEMIAS DE CZS E RA - CONTROLE DA MALRIA PARA
MONITORAMENTO DOS MILDS
LOCAO DE IMPRESSORA PARA DIVISO DE ENDEMIAS
LOCAO DE IMVEL - COORDENAO DE ENDEMIAS DE ACRELNDIA
LOCAO DE IMVEL - COORDENAO DE ENDEMIAS DE RODRIGUES ALVES
LOCAO DE IMVEL - COORDENAO DE ENDEMIAS DE CRUZEIRO DO SUL
LOCAO DE IMVEL - SALA DE CAMPO/DIVISO DE ENDEMIAS

META
12

TOTAL
VALOR
2.560,00

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
4
853,00
4
853,00

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
4
854,00

4
22

2.462,40
51.002,98

0
22

0,00
51.002,98

0
0

0,00
0,00

4
0

2.462,40
0,00

22

37.959,00

0,00

22

37.959,00

0,00

30

19.345,52

0,00

15

9.672,75

15

9.672,77

3.750,00

0,00

0,00

3.750,00

12

3.675,00

1.225,00

1.225,00

1.225,00

12

1.024,92

341,64

341,64

341,64

5.810,20

0,00

0,00

5.810,20

10

28.500,00

0,00

0,00

10

28.500,00

2
6
1
18

7.334,00
4.070,76
3.563,50
12.759,40

2
0
0
0

7.334,00
0,00
0,00
0,00

0
3
0
9

0,00
2.035,38
0,00
7.333,00

0
3
1
9

0,00
2.035,38
3.563,50
5.426,40

1
6

4.643,50
552.297,79

0
2

0,00
184.099,26

1
2

4.643,50
184.099,26

0
2

0,00
184.099,27

6
1

357.150,00
2.000.000,00

2
0

119.050,00
0,00

2
1

119.050,00
2.000.000,00

2
0

119.050,00
0,00

168.000,00

0,00

168.000,00

0,00

3
3
3
3
3

4.800,00
28.800,00
19.200,00
75.433,62
96.000,00

1
1
1
1
1

1.600,00
9.600,00
6.400,00
25.144,54
32.000,00

1
1
1
1
1

1.600,00
9.600,00
6.400,00
25.144,54
32.000,00

1
1
1
1
1

1.600,00
9.600,00
6.400,00
25.144,54
32.000,00

64

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
LOCAO DE IMVEL - BASE DE UBV
REFORMA DE UNIDADE DE SADE PARA INSTALAO DA COORDENAO DE
ENDEMIAS DE RODRIGUES ALVES
REFORMA DE POSTOS DE DIAGNSTICO DE MALRIA NO MUNICPIO DE CZS
VIGILNCIA ARMADA - COORDENAES DE ENDEMIAS MUNICIPAIS
VIGILNCIA ELETRNICA - COORDENAES DE ENDEMIAS MUNICIPAIS
PEDIDO ANUAL - 2013 - DIVISO DE ENDEMIAS
4.1.5 FORTALECER A VIGILNCIA EM SADE DO TRABALHADOR;
CENTRO DE REFERNCIA EM SADE DO TRABALHADOR - CEREST
CURSO DE VIGILNCIA EM SADE DO TRABALHADOR, PARA OS TCNICOS DO
CEREST, CIST E SEMSAS, VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA, AMBIENTAL E SANITRIA.
IMPLANTAO DO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO E NOTIFICAO DE ACIDENTE
COM MATERIAL BIOLGICO NOS SERVIOS HOSPITALARES DAS RGIONAIS DE ALTO
ACRE,BAIXO ACRE E JURU.
FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENO SADE MENTAL DOS
TRABALHADORES.
PROMOO DA SADE VOCAL DE PROFESSORES DE ESCOLAS DA REDE PBLICA
ESADUAL DE EDUCAO, ATRAVS DA EXECUO DO PROJETO CUIDANDO DA
VOZ QUE ENSINA.
PARTICIPAO DOS TCNICOS DO CEREST, CIST EM CONGRESSOS, SEMINRIOS,
CURSOS, REUNIES E ENCONTROS DA RENAST/CIST E OUTRAS INSTNCIAS
INTERSETORIAIS E SETORIAIS RELATIVAS PROCESSO DE TRABALHO E SADE DO
TRABALHADOR.
ESTRUTURAO DO CEREST COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E
MATERIAIS PERMANENTE.
ELABORAR A PROPOSTA DE AQUISIO DE VECULO UTILITRIO PARA ATENDER AS
DEMANDAS TCNICAS DO CEREST.
CONTRATAO POR 12 (DOZE) MESES DE ALUGUEL.
RENOVAO POR 12 (DOZE) MESES DOS CONTRATOS DE: LIMPEZA, PAGAMENTO
DE LUZ, GUA E VIGILNCIA PARA FUNCIONAMENTO DO CEREST.
ABASTECIMENTO E MANUTENO DO VECULO DO CEREST POR 12 (DOZE) MESES.
DIVISO DE SADE DO TRABALHADOR
REALIZAO DE REUNIO EM CRUZEIRO DO SUL DE APRESENTAO DA POLTICA
NACIONAL DE SADE DO TRABALHADOR PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE
SADE DA REGIONAL DO JURU.
PARTICIPAO DE SERVIDOR DA DISAT EM 02 (DOIS) MDULOS PRESENCIAIS DO
CURSO DE ESPECIALIZAO EM SADE DO TRABALHADOR.
PARTICIPAO DE SERVIDOR DA DISAT EM
02 (DUAS) REUNIES DE
COORDENADORES ESTADUAIS DA RENAST COM MINISTRIO DA SADE/CIST.
PARTICIPAO DE SERVIDORES DA DISAT NA CONFERNCIA NACIONAL DE SADE
DO TRABALHADOR.

META
3
1
1
3
3
3

TOTAL
VALOR
60.000,00
140.000,00

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
1
20.000,00
1
20.000,00
0
0,00
0
0,00
0
1
1
1

350.000,00
142.500,00
64.800,00
838.400,00
735.919,60
691.017,28
75.237,40

0
1
1
1

0,00
47.500,00
21.600,00
279.466,66
54.211,00
54.211,00
0,00

26.039,20

12

40.186,00

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
1
20.000,00
1
140.000,00
1
1
1
1

0,00
47.500,00
21.600,00
279.466,67
147.941,58
126.393,60
68.701,70

350.000,00
47.500,00
21.600,00
279.466,67
533.767,02
510.412,68
6.535,70

0,00

0,00

26.039,20

0,00

2.214,00

37.972,00

65.647,80

50.140,00

7.753,90

7.753,90

23

79.988,00

4.071,00

10

47.724,00

28.193,00

73.240,07

0,00

0,00

73.240,07

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

12
12

64.800,00
135.243,61

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

12
12

64.800,00
135.243,61

12

0,00
21.547,98
3.333,40

12

0,00
0,00
0,00

50.635,20
44.902,32
3.333,40

50.635,20
23.354,34
0,00

11.134,64

0,00

5.567,32

5.567,32

7.554,76

0,00

3.777,38

3.777,38

9.339,76

0,00

0,00

9.339,76

65

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
REALIZAO DE REUNIO EM RIO BRANCO DE APRESENTAO DA POLTICA DE
SADE DO TRABALHADOR PARA CONSELHEIROS DE SADE E MEMBROS DA CIST
ESTADUAL.
PARTICIPAO DE SERVIDORES DA DISAT NA CONFERNCIA NACIONAL DE
ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL.
4.1.6 IMPLEMENTAR A PROMOO SADE.
PREVENO E PROMOO SADE
CAPACITAO DAS REDES NAS PORTAS DE ENTRADAS (ACOLHIMENTO) PARA
GESTORES E PROFISSIONAIS DA SADE E DE OUTROS SETORES GOVERNAMENTAIS
(EDUCAO, ASSISTNCIA SOCIAL, DEFESA DE DIREITOS, SEGURANA PBLICA,
OUTROS), DO SETOR PRIVADO E DA SOCIEDADE CIVIL.
CAPACITAO DE PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGGICOS PARA
IDENTIFICAO VIOLNCIAS, BULLYING, RACISMO E OUTRAS FORMAS DE
PRECONCEITOS E PREVENO DE LCOOL E OUTRAS DROGAS DENTRO DAS
ESCOLAS E ESTORNOS. ENVOLVENDO OS PSE; ESF E COMUNIDADE.
CAPACITAO DE PROFISSIONAIS DE SADE EM EVENTOS FORA DO ESTADO
(CONGRESSOS, OFICINAS, SIMPSIOS E SEMINRIOS) NAS REAS DE ATIVIDADE
FSICA, PRTICAS CORPORAIS E PROMOO DA SADE.
QUALIFICARO DE OS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS REDES DE ATENO, DE
ACORDO COM OS PROTOCOLOS DE SADE REVISADOS E ATUALIZADOS, NAS SUAS
VARIAS VERTENTES, DETERMINANTES E FATORES DE RISCO COM VISTAS AO
ENFRENTAMENTO E PREVENO DAS DANTS UTILIZANDO METODOLOGIAS
ATIVAS.
PROMOO DA SEMANA DE COMBATE OBESIDADE E AO SEDENTARISMO NO
ESTADO JUNTO A ASSOCIAO DOS OBESOS DO ACRE - APOAC.
REALIZAO DE CAMPANHA ESTADUAL DE MDIA DA CULTURA DA PAZ
ENVOLVENDO OS 22 MUNICPIOS.
I SEMINRIO DE PREVENO E PROMOO A SADE EM DUAS REGIONAIS DE
SADE
PROMOO DE ATIVIDADE FSICA EM VIAS PBLICAS COMO RUAS, PRAAS EM 02
(DOIS) MUNICPIOS.
REALIZAO DE CAMPANHAS DE PREVENO E PROMOO SADE.
FORTALECIMENTO DAS AES DE MONITORAMENTO, ASSESSORIA E APOIO
TCNICO AOS PLOS DE ACADEMIAS NOS 22 MUNICPIOS.
ASSESSORIA NA REALIZAO DAS CAMPANHAS DE PREVENO E PROMOO A
SADE.
PRODUO DE MATERIAL TCNICO DE APOIO PARA INCENTIVO E MOTIVAO DOS
PARTICIPANTES DAS ACADEMIAS DO ESTADO.
ESTRUTURAO DOS MUNICPIOS
DE ACRELNDIA E
BRASILIA COM
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINSTICAS E HIDROGINSTICAS PARA
SUBSIDIAR AS AES DE ATIVIDADE FSICA. (140 NMEROS DE ITENS

META
1

TOTAL
VALOR
4.200,00

9.339,76

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
0
0,00
1
4.200,00

0,00

4.669,88

1.712.590,80
1.712.590,80
28.531,20

177.635,67
177.635,67
2.385,24

60

19.993,60

30.291,26

200

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
0
0,00

4.669,88

575.373,29
575.373,29
26.145,96

959.581,84
959.581,84
0,00

0,00

60

19.993,60

0,00

1.082,66

12.517,98

16.690,62

39.875,20

0,00

100

19.937,60

100

19.937,60

19.780,00

0,00

19.780,00

0,00

39.976,00

0,00

39.976,00

0,00

36.742,80

0,00

19.000,00

17.742,80

81.565,60

0,00

40.782,80

40.782,80

23
22

563.100,00
57.061,12

5
8

140.775,00
21.737,65

6
14

140.775,00
35.323,47

12
0

281.550,00
0,00

40

66.601,92

11.655,12

10

13.320,24

21

41.626,56

42.313,40

0,00

42.313,40

0,00

1.480,00

0,00

1.480,00

0,00

66

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
DISPONIBILIZADOS).
FORTALECIMENTO DAS AES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAO DOS
PORTADORES DE OBESIDADE DO ACRE - APOAC NAS PRTICAS CORPORAIS E
ATIVIDADE FSICA.
FORTALECIMENTO DAS AES DE PROMOO DA SADE NA PROGRAMAO DE
ATIVIDADE FSICA EM REAS ABERTAS E FECHADAS NOS MUNICPIOS.
ARTICULAO COM MUNICPIOS DAS REGIES DE SADE PARA DEFINIO DE
INDICADORES COMPLEMENTARES DAS AES DE ENFRENTAMENTO DAS DCNT.
DESENVOLVIMENTO E DIVULGAO DE PROGRAMAS SOBRE PROMOO DA
SADE NA WEB, NAS MDIAS LOCAIS E ESPONTNEAS, NAS RDIOS, NAS
TELEVISES PUBLICA E NOS CANAIS ABERTOS DE TV.
MONITORAMENTO E ASSESSORIA DAS AES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE SADE POR MEIO DE INSTRUMENTO DE AVALIAO DAS
CONDIES DAS DOENAS CRNICAS NO TRANSMISSVEIS.
OFICINA DE MULTIPLICADORES DE ALIMENTAO SAUDVEL PARA OS AGENTES
COMUNITRIOS DE SADE NOS MUNICPIOS.
OFICINA DENTRO DAS ESCOLAS EM PARCERIA COM A ESCOLA TCNICA NO CURSO
DE TCNICO EM NUTRIO-CAMPANHA DA SEMANA DA ALIMENTAO
SAUDVEL.
IMPLANTAO DA VIGILNCIA DAS MORBI-MORTALIDADE DECORRENTES DAS
DOENAS E AGRAVOS NO TRANSMISSVEIS.
FORTALECIMENTO E AMPLIAO DAS AES DE PREVENO, DETECO PRECOCE
E TRATAMENTO OPORTUNO DO CNCER DE MAMA E DO COLO DO TERO.
(MONITORAR E AVALIAR).
CAPACITAO DOS PROFISSIONAIS DAS REGIES DE SADE PARA AES DE
PROMOO, PREVENO, DIAGNSTICO PRECOCE, RASTREAMENTO E
SEGUIMENTO DE CASOS E TRATAMENTO TENDO PRIORIDADE A PREVENO DOS
FATORES DE RISCO E CNCER NAS APS.
CAPACITAO DOS TCNICOS DE VIGILNCIA PARA O ACOMPANHAMENTO E
ANALISE DE DADOS DAS DCNT NOS MUNICPIOS.
IMPLANTAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VIDA NO TRNSITO NA CIDADE
DE RIO BRANCO, VISANDO REDUO DE MORTES E LESES PROVOCADAS PELO
TRNSITO ASSOCIADAS AOS FATORES DE RISCO LCOOL E DIREO E VELOCIDADE
EXCESSIVA E/OU INADEQUADA.
MONITORAMENTO E AVALIAO AS AES E PROJETOS DE VIGILNCIA,
PREVENO DA VIOLNCIA, PROMOO DA CULTURA DA PAZ NOS MUNICPIOS.

TOTAL
VALOR

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR

11.136,36

0,00

11.136,36

0,00

3.262,56

0,00

0,00

3.262,56

19.960,00

0,00

19.960,00

0,00

59.850,00

0,00

59.850,00

0,00

22

29.963,36

0,00

10

14.268,34

12

15.695,02

200

29.988,40

0,00

150

21.420,34

50

8.568,06

9.980,00

0,00

0,00

9.980,00

22

9.980,40

0,00

14

6.351,20

3.629,20

9.796,08

0,00

5.343,28

4.452,80

19.978,74

0,00

0,00

19.978,74

44

19.987,36

0,00

0,00

44

19.987,36

450.000,00

0,00

0,00

450.000,00

36

11.395,44

0,00

18

5.697,72

18

5.697,72

67

1.5. EIXO V SERVIOS E AES DE


SADE PARA A POPULAO
VULNERVEL

68

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
EIXO V SERVIOS E AES DE SADE PARA A POPULAO VULNERVEL
DIRETRIZ 5.1 IMPLEMENTAO DA POLTICA DE ATENO SADE INDGENA,
ARTICULADO COM O SUS, BASEADO NO CUIDADO INTEGRAL, COM
OBSERVNCIA S PRTICAS DE SADE E S MEDICINAS TRADICIONAIS, COM
CONTROLE SOCIAL, E GARANTIA DO RESPEITO S ESPECIFICIDADES CULTURAIS;
5.1.1 ORGANIZAR E IMPLEMENTAR A POLTICA ESTADUAL SADE INDGENA
NAS REGIES DE SADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLAO VIGENTE
POPULAES PRIORITRIAS
ACOMPANHAMENTO DA POLTICA ESTADUAL DE SADE PARA A POPULAO
INDGENA, PACTUADA NA CIB E APROVADA PELO CES.
LEVANTAMENTO DAS ETNIAS DA POPULAO INDGENA NAS 3 REGIONAIS DE
SADE DO ACRE
REALIZAO DE UM DIAGNOSTICO SITUACIONAL EM TODAS AS POPULAES
INDIGINAS DO ACRE.
DIRETRIZ 5.2 IMPLEMENTAO DA POLTICA DE ATENO SADE DAS
POPULAES NEGRA, RIBEIRINHA, CAMPO E FLORESTA, LGBT, DE RUA, COM
PRIVAO DE LIBERDADE E DE PROFISSIONAIS DO SEXO, BASEADO NO CUIDADO
INTEGRAL, COM OBSERVNCIA S PRTICAS DE SADE E S MEDICINAS
TRADICIONAIS, COM CONTROLE SOCIAL, E GARANTIA DO RESPEITO S
ESPECIFICIDADES CULTURAIS;
5.2.1 IMPLEMENTAR A POLTICA DE ATENO SADE DAS POPULAES
NEGRA, RIBEIRINHA, CAMPO E FLORESTA, LGBT, DE RUA, COM PRIVAO DE
LIBERDADE E DE PROFISSIONAIS DO SEXO
POPULAES PRIORITRIAS
IMPLANTAO DA POLTICA ESTADUAL DE SADE DA POPULAO NEGRA NAS
REGIES DE SADE
DIAGNSTICO SITUACIONAL DA POPULAO NEGRA NAS 03 REGIONAIS DE
SADE.
ASSESSORIA TCNICA AOS MUNICPIOS PARA IMPLANTAO DA POLTICA DA
POPULAO NEGRA.
ELABORAO DE PROPOSTA DE ESPECIALIZAO PARA PROFISSIONAIS, DA EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR EM PROMOO A IGUALDADE RACIAL.
REALIZAO DE SEMINRIOS DE SENSIBILIZAO PARA O ATENDIMENTO NAS
UNIDADES DE SADE NO MBITO ESTADUAL
ELABORAO E DIVULGAO DE BOLETIM COM INFORMAO DE AGRAVOS QUE
ACOMETEM A POPULAO NEGRA
OFICINA COM AS EQUIPES DE GESTO DA SESACRE /E QUIPE DE GESTO DOS

TOTAL
VALOR
257.231,00
100.000,00

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
231,00
117.500,00
0,00
80.000,00

100.000,00

0,00

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
139.500,00
20.000,00

80.000,00

20.000,00

100.000,00
30.000,00

0,00
0,00

80.000,00
30.000,00

20.000,00
0,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

157.231,00

231,00

37.500,00

119.500,00

157.231,00

231,00

37.500,00

119.500,00

157.231,00
5.000,00

231,00
0,00

37.500,00
0,00

119.500,00
5.000,00

10.001,00

1,00

10.000,00

0,00

15.002,00

2,00

5.000,00

10.000,00

5.003,00

3,00

0,00

5.000,00

10.004,00

4,00

0,00

10.000,00

5.005,00

5,00

5.000,00

0,00

5.006,00

6,00

0,00

5.000,00

69

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
HOSPITAIS
IMPLANTAO DA TEMTICA SADE DA POPULAO NEGRA NOS PROTOCOLOS
DE ATENO EM PARCERIA COMA SAUDE DA MULHER E SADE DO HOMEM NA
REDE ESTADUAL DE SADE
IMPLANTAO DA TEMTICA SADE DA POPULAO NEGRA NOS PROTOCOLOS
DE ATENO E DA REDE DIAGNSTICOS
ELABORAO DE ROTINAS NA REDE DIAGNSTICOS PARA EXAME DE ANEMIA
FALCIFORME, NOS LABORATRIOS DE REFERNCIA DA REDE ESTADUAL NAS
REGIES DE SADE
SEMINRIO SOBRE SADE DA POPULAO NEGRA.
IMPLANTAO DA POLTICA ESTADUAL DE SADE DA POPULAO RIBEIRINHA.
(COMIT)
ASSESSORIA TCNICA AOS MUNICPIOS PARA IMPLANTAO DA POLTICA DA
POPULAO RIBEIRINHA.
IMPLANTAO DA POLTICA ESTADUAL DE SADE DA POPULAO CAMPO E
FLORESTA. (COMIT)
CRIAO DO COMIT TCNICO LGBT DE RUA
REALIZAO DE SEMINRIO EM PARCERIA COM OS MUNICPIOS ATRAVS DAS
REGIONAIS ADMINISTRATIVAS PARA ORIENTAR AOS RISCOS ,DAS DSTS
ACOMPANHAMENTO DA POLTICA ESTADUAL DE SADE DA POPULAO COM
PRIVAO DE LIBERDADE.
ASSESSORIA TCNICA NAS REGIONAIS DE SADE PARA IMPLANTAO DA POLTICA
DA POPULAO COM PRIVAO DE LIBERDADE.
ACOMPANHAMENTO PERIDICO DAS CONDIES DE HABITAO E
SOCIOECONMICAS DAS ADOLESCENTES PRIVADAS DE LIBERDADE.
IMPLANTAO DA POLTICA ESTADUAL DE SADE DA POPULAO DE
PROFISSIONAIS DO SEXO NAS 03 REGIONAIS
IMPLANTAO DO COMIT TNICO/RACIAL
IDENTIFICAO E CADASTRAMENTO DA POPULAO FEMININA NEGRA, QUE SO
PROFISSIONAIS DO SEXO, NAS REGIES DE SADE

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR

TOTAL
VALOR

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR

10

10.007,00

7,00

0,00

10.000,00

11

5.008,00

8,00

0,00

5.000,00

9,00

9,00

0,00

0,00

11
12

10.010,00
1.011,00

10
11

10,00
11,00

0
0

0,00
0,00

1
1

10.000,00
1.000,00

15

10.012,00

12

12,00

0,00

10.000,00

16

10.013,00

13

13,00

0,00

10.000,00

15
18

6.014,00
10.015,00

14
15

14,00
15,00

0
0

0,00
0,00

1
3

6.000,00
10.000,00

17

10.016,00

16

16,00

10.000,00

0,00

19

10.017,00

17

17,00

5.000,00

5.000,00

20

5.018,00

18

18,00

2.500,00

2.500,00

22

10.019,00

19

19,00

0,00

10.000,00

20
24

20,00
5.021,00

20
21

20,00
21,00

0
0

0,00
0,00

0
3

0,00
5.000,00

70

1.6. EIXO VI PARTICIPAO DA


COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL

71

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
EIXO VI PARTICIPAO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL
DIRETRIZ 6.1 FORTALECIMENTO DA PARTICIPAO DA COMUNIDADE, DO
CONTROLE SOCIAL E DOS RGOS COLEGIADOS;
6.1.1 ASSEGURAR E FORTALECER A PARTICIPAO DA COMUNIDADE E
CONTROLE SOCIAL
COMISSO INTERGESTORES BIPARTITE
EXECUO DA AGENDA DE REUNIES DE GESTORES E TCNICOS
ELABORAO DE ATAS DE REUNIES ORDINRIAS E EXTRAORDINRIAS
ARTICULAO COM OS MUNICPIOS PARA O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS
QUANTO AOS INSTRUMENTOS DE GESTO.
ENCAMINHAMENTO REGULAR AOS GESTORES DE PORTARIAS E PUBLICAES DE
INTERESSE DA GESTO DO SUS.
PARTICIPAO/ACOMPANHAMENTO
DE
REUNIES
DAS
COMISSES
INTERGESTORES REGIONAIS
PARTICIPAO/ACOMPANHAMENTO
DE
REUNIES
DA
COMISSO
INTERGESTORES TRIPARTITE (CIT)
CONSELHO ESTADUAL DE SADE
REALIZAO DO II FRUM DE CONTROLE SOCIAL DO SUS NA AMAZNIA LEGAL
REALIZAO DE OFICINA DE PROMOO DE INTERAO DE ENSINO E
MOVIMENTOS SOCIAIS COM O CONTROLE SOCIAL
REALIZAO DE CURSOS PARA CONSELHEIROS - NAS REGIONAIS DO ALTO ACRE E
JURU
CAPACITAO DE CONSELHEIROS NO PID
REALIZAO DE VISITAS QUALIFICADAS DE SENSIBILIZAO DE CONSELHEIROS
MUNICIPAIS NOS 22 MUNICPIOS
REALIZAO DE VISITAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SADE
CRIAO DE ASSESSORIA TCNICA PARA O CES (CONTBIL, JURDICO,
COMUNICAO, ADMINISTRATIVO E SECRETARIA EXECUTIVA)
ESTRUTURAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CES
REALIZAO QUADRIMESTRAL DE ATIVIDADES DE INFORMAO E
COMUNICAO DO CES

TOTAL
VALOR
622.076,78
622.076,78

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
7.623,00
369.732,60
7.623,00
369.732,60

622.076,78

7.623,00

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
244.721,18
244.721,18

369.732,60

244.721,18

12
12
22

7.747,80
60,00
60,00
60,00

4
4
22

449,80
20,00
20,00
20,00

4
4
0

3.049,00
20,00
20,00
20,00

4
4
0

4.249,00
20,00
20,00
20,00

22

30,00

22

10,00

10,00

10,00

2.339,40

379,80

379,80

1.579,80

5.198,40

0,00

2.599,20

2.599,20

1
1

614.328,98
190.000,00
77.788,58

0
0

7.173,20
0,00
0,00

1
0

366.683,60
190.000,00
0,00

0
1

240.472,18
0,00
77.788,58

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

3
3

60.000,00
30.000,00

0
0

0,00
0,00

3
3

60.000,00
30.000,00

0
0

0,00
0,00

3
2

30.000,00
85.060,80

0,00
0,00

0
1

0,00
42.530,40

3
1

30.000,00
42.530,40

3
3

43.439,60
18.040,00

1
1

7.153,20
20,00

1
1

29.143,20
15.010,00

1
1

7.143,20
3.010,00

72

1.7. EIXO VII CINCIA, TECNOLOGIA E


INOVAES EM SADE

73

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO
META
EIXO VII CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAES EM SADE
DIRETRIZ 7.1 FORTALECIMENTO DO COMPLEXO PRODUTIVO E DE CINCIA,
TECNOLOGIA E INOVAO EM SADE COMO VETOR ESTRUTURANTE DA
AGENDA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, SOCIAL E
SUSTENTVEL, COM REDUO DA VULNERABILIDADE DO ACESSO SADE.
7.1.1 FOMENTAR E DIFUNDIR AES DE PESQUISA, CINCIA, TECNOLOGIA E
INOVAO EM SADE NO MBITO DO ESTADO
DEPATAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO
SUPORTE TCNICO CONTINUO NVEL 3 ATENDENDO AS DEMANDAS DE TODOS AS
UNIDADES DA SECRETARIA DE SADE.
OFERTA CONTNUA DE SERVIOS AS DEMANDAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TI DE
TODAS AS UNIDADES DE SADE.
SUPORTE E SOLUES DE TI AOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE
SADE BEM COMO AS SUAS FUTURAS IMPLANTAES
REESTRUTURAO DA REDE LOGICA DO PRDIO DA SEDE DA SESACRE
IMPLANTAO EM TODAS AS UNIDADES DE SADE DO ESTADO O SISTEMA DE
GESTO HOSPITALAR (HOSPUB)
IMPLANTAO EM TODAS AS UNIDADES DE SADE DO ESTADO O SISTEMA DE
GESTO INTERNO (SIGA)
IMPLANTAO DO SERVIO DE INTERNET EM TODAS AS UNIDADES DE SADE DO
ESTADO, ASSOCIADO A RESTRUTURAO DA REDE LGICA DAS UNIDADES DE
SADE, BEM COMO SERVIOS DE PROXY E DOMINIO LOCAL.
REESTRUTURAO DO PARQUE DE SERVIDORES DE DADOS DA SECRETARIA

TOTAL
VALOR
2.474.860,00
2.474.860,00

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
57.500,00
1.245.520,00
57.500,00
1.245.520,00

2.474.860,00

57.500,00

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
1.171.840,00
1.171.840,00

1.245.520,00

1.171.840,00

2.474.860,00
50.000,00

57.500,00
10.000,00

1.245.520,00
20.000,00

1.171.840,00
20.000,00

50.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

4
2

132.500,00
10.000,00

1
0

27.500,00
0,00

1
1

35.000,00
5.000,00

2
1

70.000,00
5.000,00

12

39.360,00

0,00

29.520,00

9.840,00

19

1.709.000,00

0,00

10

899.000,00

810.000,00

454.000,00

0,00

227.000,00

227.000,00

74

1.8. EIXO VIII ASSISTNCIA


FARMACUTICA E INSUMOS
ESTRATGICOS

EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

TOTAL
META

EIXO VIII ASSISTNCIA FARMACUTICA E INSUMOS ESTRATGICOS


DIRETRIZ 8.1 GARANTIA DA ASSISTNCIA FARMACUTICA E INSUMOS
ESTRATGICOS NO MBITO DO SUS.
8.1.1 FORTALECER E QUALIFICAR O ACESSO ASSISTNCIA
FARMACUTICA E AOS INSUMOS ESTRATGICOS
DEPARTAMENTO DE ASSISTNCIA FARMACUTICA
ELABORAO DIAGNSTICO SITUACIONAL DA AF NAS REDES REGIONAIS DE
ATENO SADE
ESTRUTURAO O SISTEMA DE ASSISTNCIA FARMACUTICA NAS REDES
REGIONAIS DE ATENO SADE
IMPLANTAO DO MODELO DO SISTEMA DE ASSISTNCIA FARMACUTICA
INTEGRADA: INFRAESTRUTURA; PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRO;
PROTOCOLOS DE ASSISTNCIA FARMACUTICA; INDICADORES DE
DESEMPENHO
ESTRUTURAO DA COMISSO DE FARMCIA E TERAPUTICA DO ESTADO
DO ACRE E CRIAR CMARAS TCNICAS.
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITAO PARA ASSISTNCIA
FARMACUTICA NAS REDES REGIONAIS DE ATENO SADE
REALIZAO DE INTERVENES FRENTE ANLISE DE AES JUDICIAIS E
SOLICITAES ADMINISTRATIVAS DE MEDICAMENTOS
DESCENTRALIZAO
DA
DISPENSAO
DE
MEDICAMENTOS
ESPECIALIZADOS / ALTO CUSTO PARA A REGIONAL DO JURU
AQUISIO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR
AQUISIO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO
REALIZAO DA PROGRAMAO PARA AQUISIO DE MEDICAMENTOS DA
REDE ONCOLGICA
REALIZAO DA PROGRAMAO DE AQUISIO DE MATERIAL MDICO
HOSPITALAR

VALOR
21.034.558,15
21.034.558,15

PROGRAMAO 2013
1 QUADRIMESTRE
2 QUADRIMESTRE
META
VALOR
META
VALOR
20.859.558,15
125.000,00
20.859.558,15
125.000,00

21.034.558,15

20.859.558,15

3 QUADRIMESTRE
META
VALOR
50.000,00
50.000,00

125.000,00

50.000,00

21.034.558,15
50.000,00

20.859.558,15
10.000,00

125.000,00
20.000,00

50.000,00
20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

0,00

5.000,00

10.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

3
3
1

7.662.751,84
2.729.540,49
5.601.589,77

3
3
1

7.662.751,84
2.729.540,49
5.601.589,77

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

4.830.676,04

4.830.676,04

0,00

0,00

76

77

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