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PADRO
OPERACIONAL
REVISO N:
5100043-PO-0027
PGINA:
2
DATA APROVAO:
1/9
TTULO:
REA / DEPARTAMENTO:
Diretoria de Gente & Gesto / DGQT - GESTO
PELA QUALIDADE
OBJETIVO
Estabelecer um procedimento para a Classificao e priorizao dos Riscos de Segurana e Sade Ocupacional
CAMPO DE APLICAO
Este padro aplicvel a todas as Unidades de Negcio Fabris da AmBev.
3.
RESPONSABILIDADES
Identificao de Aspectos e Impactos de Segurana e Sade Ocupacional: Gerncia Fabril, Gerentes de UGs,
DEFINIES
Aspecto de Segurana e Sade Ocupacional : agentes agressivos (ex: exposio a rudo, iluminao
inadequada, possibilidade de incndio ou exploso, condies inseguras) que podem estar associados s
nossas atividades (ex: produo, armazenamento, administrao, transporte), sobre os quais devem ser
estabelecidos controles que minimizem ou eliminem os seus efeitos sobre o homem, equipamentos e/ou
instalaes.
Impacto de Segurana e Sade Ocupacional : qualquer efeito ou dano causado ao homem, equipamentos
e/ou instalaes, que resulte dos aspectos no controlados (ex: acidente, doena ocupacional, danos materiais).
SESMT: Servio Especializado em Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho.
CIPA: Comisso Interna de Preveno de Acidentes.
PAE - Plano de Ao Emergencial: plano geral da unidade que contm as orientaes sobre como cada
pessoa deve agir em situaes de emergncia que possam gerar graves danos ao homem, equipamentos e/ou
instalaes.
N:
5100043-PO-0027
5.
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2
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PROCEDIMENTOS
Este padro pode ser aplicado:
Na implantao de novos projetos;
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gerao)
Aspectos Qumicos
de gerao)
gerao)
Aspectos Ergonmicos
MONOTONIA E REPETITIVIDADE
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ILUMINAO INADEQUADA
ELETRICIDADE
ARMAZENAMENTO INADEQUADO
ANIMAIS PEONHENTOS
5.1.2.2. Impactos: deve-se levar em considerao os efeitos ou danos que podem ser causados ao
homem, instalaes e/ou equipamentos, utilizando-se como fonte de consulta mnima a lista abaixo (um
mesmo aspecto pode causar mais de um impacto):
Acidente
Danos Materiais
5.2. Controle
Durante a etapa de identificao de aspectos e impactos de segurana e sade ocupacional, deve-se levantar
as formas de controle existentes na rea (ex: padres operacionais, instrues, utilizao de EPIs,
sinalizaes, resultados das inspees de rota, gesto de condies inseguras, dentre outros) que minimizem
a probabilidade de ocorrncia do dano (impacto), registrando-as na coluna controle.
Antes de iniciar a etapa de avaliao, o SESMT deve procurar complementar o preenchimento da coluna
controle com outras informaes que talvez no estejam disponveis nas reas (ex: PPRA, PCMSO,
inspees de rota, manutenes programadas, auditorias tcnicas de segurana, treinamentos peridicos,
incluso no PAE, dentre outros)
OBS 1: No caso dos aspectos relacionados a situaes de emergncia devem ser relacionados os
controles que garantam tanto aes preventivas (ex: sinalizaes, treinamentos) quanto aes corretivas
(PAE, aes locais de correo).
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Aps as etapas de identificao e controle, a planilha deve ser centralizada na rea de segurana do
trabalho para que seja realizada a etapa de classificao e avaliao.
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5 - no h histrico de doena ocupacional na atividade envolvendo o risco levantado nos ltimos 2 anos.
(P=2) Improvvel:
Quando deixa-se de cumprir quaisquer dois itens (de 1 a 5) citados no Grupo Altamente Improvvel (P=1).
(P=3) Provvel:
Quando o item 1 e mais dois itens quaisquer (do 2 ao 5) citados no Grupo Altamente Improvvel (P=1) no
for atendido.
Quando 3 ou mais itens quaisquer (do 2 ao 5) citados no Grupo Altamente Improvvel (P=1) no for
atendido.
Nvel de Risco (NR) - a soma dos graus de gravidade e probabilidade de ocorrncia do dano, dando origem
seguinte matriz de avaliao dos riscos:
Altamente Improvvel
(P=1)
Improvvel
(P=2)
Provvel
(P=3)
Levemente Prejudicial
(G=1)
RISCO TRIVIAL
(NR=2)
RISCO TOLERVEL
(NR=3)
RISCO MODERADO
(NR=4)
Prejudicial
(G=2)
RISCO TOLERVEL
(NR=3)
RISCO MODERADO
(NR=4)
RISCO SUBSTANCIAL
(NR=5)
Extremamente prejudicial
(G=3)
(4) RISCO MODERADO
(NR=4)
(5) RISCO SUBSTANCIAL
(NR=5)
RISCO INTOLERVEL
(NR=6)
OBS 3: Aspectos relacionados a situaes de emergncia, com NR 4 e que no possam ser controlados de forma
corretiva pela prpria rea, devem, obrigatoriamente, ter aes corretivas contempladas no PAE.
Aes recomendadas:
Aps a determinao do nvel de cada um dos riscos, devem ser recomendadas aes que garantam o seu efetivo
controle, de tal modo que NO HAJA RISCOS SUBSTANCIAS OU INTOLERVEIS.
As aes recomendadas, relacionadas aos controles que devem ser mantidos, melhorados ou implementados (ex:
padres operacionais, instrues, utilizao de EPIs, sinalizaes, dentre outros) devem ser estabelecidas de acordo
com as seguintes orientaes abaixo:
Risco Trivial (NR=2) - NO NECESSRIO AGIR - No requerida nenhuma ao e no necessrio conservar
registros documentados, excetuando-se aqueles previstos pela legislao.
Risco Tolervel (NR=3) - MONITORAR OS CONTROLES EXISTENTES - No so requeridos controles adicionais.
Podem ser feitas consideraes sobre solues ou melhorias eficazes que no imponham uma carga adicional de
custos. requerido monitoramento para assegurar que os controles so mantidos.
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Risco Moderado (NR=4) - MELHORAR OS CONTROLES EXISTENTES - Devem ser feitos esforos para reduzir o
risco, atravs de um planejamento com prazos definidos para a implementao das aes. Aes que envolvam
maiores recursos, principalmente financeiros, podem necessitar de prazos maiores. Neste caso, existe inclusive a
possibilidade de sua incluso como Objetivos e Metas de Segurana e Sade Ocupacional.
OBS 4: Quando o risco moderado est associado a conseqncias altamente prejudiciais (G=3), pode ser necessria
uma avaliao adicional para estabelecer mais precisamente a probabilidade do dano, como base para determinar a
necessidade de melhores medidas de controle.
Risco Substncial (NR=5) - REDUZIR O RISCO IMEDIATAMENTE - O trabalho no deve ser iniciado ou continuado
at que o risco tenha sido reduzido. Se o risco envolve trabalho em desenvolvimento, deve ser tomada uma ao
urgente.
Risco Intolervel (NR=6) - A OPERAO NO DEVE OCORRER - O trabalho no deve ser iniciado ou continuado
at que o risco tenha sido reduzido. Se no possvel reduzir o risco, mesmo com recursos ilimitados, o trabalho tem
que permanecer proibido.
5.4. Aprovao das Planilhas
O documento final (planilha revisada e digitada) ser assinada, respectivamente, pelos responsveis pelas
etapas de identificao e avaliao.
6.
7.
LISTA APROVADOR
Andreia Ribeiro Junqueira Diretoria de Gente & Gestao
N:
5100043-PO-0027
8.
LISTA RESPONSVEL
Dcio Bueno Pio Junior DSC
9.
Anexos
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