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GRO – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais

Introdução

O presente documento visa o atendimento Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria
n.° 3.214, , Norma Regulamentadora n.º 01 e seus anexos, que estabelece a implementação do
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, que teve seu texto publicado através da Portaria
n° 6730 de 09 de Março de 2020.

Objetivo

O PGR visa, em conjunto com as demais Normas Regulamentadoras, fazer a gestão de todos os
riscos existentes nos processos, atividades e ambientes da organização, realizando o
reconhecimento, avaliação, classificação e gradação dos riscos, dimensionando ações para
eliminação e/ou controle dos riscos, e criando uma sistemática de reavaliação periódica das
ações evitando sua obsolescência, visando a melhoria contínua, dessa forma contribuindo com
a preservação da vida e saúde do trabalhador, sustentabilidade da organização e eliminando
reflexos negativos à sociedade.

Responsabilidades

Da alta administração

Implantar a Política de Segurança da organização, visando definir as diretrizes macro quanto à


segurança, visão e responsabilidades, fornecendo todos os recursos necessários para que esta
política seja aplicada.

Dos gestores

Disseminar as diretrizes quanto a segurança, garantindo que a conduta de todos vise a


preservação da saúde e segurança, assegurando o cumprimento dos procedimentos e
programas preventivos e execução das ações necessárias para melhoria contínua.

Dos profissionais da saúde e segurança do trabalho

Assessorar tecnicamente os gestores na interpretação e aplicação das normas e literaturas


técnicas pertinentes, indicando e envolvendo os profissionais necessários para que, de forma
multidisciplinar, tracem as ações mais eficazes para garantir a saúde e segurança de todos na
organização.

De todos

Executar suas atividades respeitando todas diretrizes da organização, visando a preservação da


saúde e segurança de todos, colaborando para evolução contínua da segurança e saúde.
Metodologia

Interligado com PCMSO

PAE

Investigação

Gestão integrada

ISO 45001

PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES / CONTROLE DOS RISCOS:

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

3. ALTAMENTE PROVÁVEL 2. PROVÁVEL 1. IMPROVÁVEL

Há ocorrências passadas e a Não há ocorrência passada e


despeito dos cuidados Há ocorrências passadas, os cuidados adotados tornam
adotados, pode voltar a mas nos cuidados adotados, improvável que haja
ocorrer no futuro, em função tornam pouco provável que ocorrência futura, ou
de fatores não controlados haja ocorrência futura, ou;
Os meios de controle
como clima e outros. Há registros ocasionais de existentes são eficazes,
ocorrências desta natureza.
Há registros de tendências de sistematicamente praticados,
ocorrências desta natureza. A exposição ao riscode e não há ou há registro de
acidente ou agente acima dos ocorrências.
A exposição ao risco de
acidente ou agente acima dos limites aceitáveis pode ocorrer A exposição ao risco de
limites aceitáveis ocorre de sem proteção adequada. acidente ou agente acima dos
forma habitual. limites aceitáveis não ocorre.
SEVERIDADE DA CONSEQUÊNCIA

3. EXTREMAMENTE PREJUDICIAL

Amputações, fraturas maiores, envenenamento, ocorrências graves/fatais.

Câncer ocupacional, outras doenças que encurtam a vida seriamente, doenças agudas fatais
causadas por exposição curta ou temporária a agente externo. Danos materiais existentes e
consideráveis, causando a perda da funcionalidade.

2. PREJUDICIAL

Doenças adquiridas de trabalho repetitivo ou exposição contínua a agente externo, surdez,


dermatite, asma, doenças com desabilidades menores permanentes.

Danos materiais existentes, não causando perda da funcionalidade.

1. LEVEMENTE PREJUDICIAL

Lesões superficiais, cortes e arranhões menores, irritação de olhos por poeira. Doenças com
desconforto temporário, irritações e incômodos. Danos materiais existentes ou leves.
Lacerações, queimaduras, fraturas menores, contusões, torções sérias. Não há ocorrência
passada e os cuidados adotados tornam improvável que haja ocorrência futura, ou os meios de
controle existentes são eficazes, sistematicamente praticados, e não há ou há registro de
ocorrências.

DEFINIÇÃO DOS RISCOS


Intolerável:
· O trabalho não deve ser realizado até que o risco tenha sido reduzido.
· Caso não seja possível reduzir o risco, deve permanecer proibida a execução do
trabalho.
· Procedimento de controle operacional, planos de emergência e objetivos e metas
(programas e plano de segurança) são prioritários (mandatários)
Substancial:
· O trabalho não deve ser realizado até que o risco tenha sido reduzido.
· Recursos consideráveis devem ser alocados imediatamente para reduzir o risco.
· Quando o trabalho se encontrar em progresso, ação urgente deve ser adotada.
· Procedimentos de controle operacional, planos de emergência e objetivos e metas
(programas e planos de segurança) são mandatários.
Moderado:
· Esforços devem ser feitos para reduzir o risco, porém os custos de prevenção devem
ser cuidadosamente estimados e definidos.
· Devem-se estabelecer para a implementação das medidas de redução do risco.
· Onde o risco moderado esteja associado a conseqüências extremamente prejudiciais,
uma avaliação adicional pode ser necessária para estabelecer mais precisamente a
probabilidade de ocorrência de prejuízo, como meio para determinar a necessidade de medidas
de controle.
Tolerável:
· Nenhum controle adicional é necessário
· Considerações podem ser feitas para avaliar soluções mais efetivas e de menor custo
ou ainda melhorias que não envolvem custos adicionais.
· Monitoração é requerida para assegurar que os controles sejam mantidos.
· Procedimentos e/ou objetivos e metas (programas e plano de segurança) são
opcionais.
Trivial:

· Nenhuma ação é necessária (desde que os fatos não ocorram)

· Nenhum registro documental precisa ser mantido.


- PAE

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