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Nº da Conta:

0366889553 www.vivo.com.br/meuvivo
Mês de referência:
04/2023
Período:02/03/2023
a 01/04/2023 Central de Relacionamento: 10315.
Data de emissão:
04/04/2023
Telefonica Brasil S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1300
CEP 78045-901 - Cuiabá - MT
I.E.: 132123142
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial:02.558.157/0027-00
V N FACHIN LTDA N° NFST:021.276.241/04/2023
R GALDINO PIMENTEL, 14 N° Série:C Sub-Série:
CENTRO NORTE Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
78005-020 CUIABA - MT Descrição:PF/PJ - OUTROS

Vencimento
25/04/2023

Total a Pagar - R$
49,99
Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor Total


Plano/Pacote Números Vivo R$
Serviços Contratados
SMART EMPRESAS 10GB MAS 1 1 49,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS 1 1 -
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS 1 1 -
SKEELO V4 1 1 -
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START 1 1 -
VIVO NEWS 1 1 -
Subtotal 49,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote Incluso Utilizado Valor Total


Plano/Pacote Minutos/Unidades R$
APPS ESSENCIAIS B2B 300,00GB 463,71MB 0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA 10,00GB 10,00GB 0,00
FRANQUIA TORPEDO 1.000 - 0,00
FRANQUIA VOZ 40.000 min - 0,00
GESTAO VOZ - 19m54s 0,00

Utilização Acima do Contratado


Internet - Tarifação MB/KB 11,95GB 0,00
Subtotal 0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores


Internet - Tarifação MB/KB 254,22MB 0,00
Subtotal 0,00

TOTAL A PAGAR 49,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ


O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
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1-MT-HLDAUTOM-0002-01-20230401-000.001.027

dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Cent
_ Atendimento
_________ Anatel:
_____ 1331
_ _ _ (Geral),
_ _ _ _ _ 1332
_ _ _ _(Deficientes
_ _ _ _ _ _ _ _Auditivos)
_ _ _ _ _ _ _e_www.anatel.gov.br.
_______________________________________________________________________

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente Vencimento Total a Pagar - R$

V N FACHIN LTDA 25/04/2023 49,99

0366889553
Cód. Débito Automático - 0 Nº da Conta 0366889553 Mês Referência04/2023

846700000009 499900550017 103668895537 042302304250 Pagar


via Pix

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