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Obra: SETOR COMERCIAL SUL

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Contrato nº: 020/2022


Medição nº: 1
Contratada: FRANCISCO Período: 10/02/2024 A 15/02/2024
Serviço: Valor estimado(R$): Data prevista pagtº:
SERVIÇOS QUANTITATIVO (UN) VALORES (R$)
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN Acumulado ant. Execut. período Acumul. total Unitário No período
1 POLIMENTO DE CALÇADA M 0.00 500.00 500.00 5.00 2,500.00
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
0.00 -
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
DESCONTOS VALOR (R$) R$ 0.00 Líquido Receber: 2,000.0
ENTRADA/ADIANTAMENTO R$ 500.00 Acumul. Total: 2,500.0
Valor líquido à receber (por extenso): DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS
Data da Medição: Empreiteiro: Supervisor: Liberação de pagamento

DESCONTOS - OUTROS

RELAÇÃO DE FORNECIMENTOS PARA A EMPREITEIRA VALOR (R$)

TOTAL OUTROS DESCONTOS

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SETOR COMERCIAL SUL
020/2022
1
10/02/2024 A 15/02/2024

VALORES (R$)
Acumul. total
2,500.00
-
-

-
-
-
-
-
2,000.00
2,500.00
IS
Liberação de pagamento

ESCONTOS - OUTROS

VALOR (R$)

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Obra: SETOR COMERCIAL SUL
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Contrato nº: 020/2022
Medição nº: 1
Contratada: FRANCISCO Período: 10/02/2024 A 15/02/2024
Serviço: Valor estimado(R$): Data prevista pagtº:
SERVIÇOS QUANTITATIVO (UN) VALORES (R$)
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN Acumulado ant. Execut. período Acumul. total Unitário No período
1 POLIMENTO DE CALÇADA M 500.00 500.00 1,000.00 5.00 2,500.00
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
0.00 -
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
DESCONTOS VALOR (R$) R$ 0.00 Líquido Receber: 2,450.0
ENTRADA/ADIANTAMENTO R$ 50.00 Acumul. Total: 2,500.0
Valor líquido à receber (por extenso): DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS
Data da Medição: Empreiteiro: Supervisor: Liberação de pagamento

DESCONTOS - OUTROS

RELAÇÃO DE FORNECIMENTOS PARA A EMPREITEIRA VALOR (R$)

TOTAL OUTROS DESCONTOS

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SETOR COMERCIAL SUL
020/2022
1
10/02/2024 A 15/02/2024

VALORES (R$)
Acumul. total
2,500.00
-
-

-
-
-
-
-
2,450.00
2,500.00
IS
Liberação de pagamento

ESCONTOS - OUTROS

VALOR (R$)

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Obra: SETOR COMERCIAL SUL
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Contrato nº: 020/2022
Medição nº: 1
Contratada: FRANCISCO Período: 10/02/2024 A 15/02/2024
Serviço: Valor estimado(R$): Data prevista pagtº:
SERVIÇOS QUANTITATIVO (UN) VALORES (R$)
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN Acumulado ant. Execut. período Acumul. total Unitário No período
1 POLIMENTO DE CALÇADA M 1000.00 300.00 1,300.00 5.00 1,500.00
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
0.00 -
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
DESCONTOS VALOR (R$) R$ 0.00 Líquido Receber: 1,470.0
ENTRADA/ADIANTAMENTO R$ 30.00 Acumul. Total: 1,500.0
Valor líquido à receber (por extenso): DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS
Data da Medição: Empreiteiro: Supervisor: Liberação de pagamento

DESCONTOS - OUTROS

RELAÇÃO DE FORNECIMENTOS PARA A EMPREITEIRA VALOR (R$)

TOTAL OUTROS DESCONTOS

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SETOR COMERCIAL SUL
020/2022
1
10/02/2024 A 15/02/2024

VALORES (R$)
Acumul. total
1,500.00
-
-

-
-
-
-
-
1,470.00
1,500.00
IS
Liberação de pagamento

ESCONTOS - OUTROS

VALOR (R$)

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