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CONFERNCIA FCONT

- para conferir os registros que so levados para o FCONT pela sala on line se torna
dificil pois para fazermos esta conferencia teramos que acessar vrias telas no
contbil que devem estar configuradas e conferidas antes de gerar este arquivo para
que no d erros na importao.
- Sugiro, que vc acesse nosso suporte fone, pois dessa forma vc estar falando
diretamente com um tecnico que poder usar com voc o suporte interativo onde ele
poder acessar sua maquina on line e detectar o erro com maior preciso e
solucionar o problema de forma mais rpida. Pela sala on line no dispomos dessa
ferramenta infelizmente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PEDIR A MSG DE ERRO DO FCONT
Para fazermos esta conferencia pela sala de chat se torna invivel pois no momento
estamos com mais usurios na sala, dessa forma no tem como analisar seu arquivo
no momento.
Me informe a msg de erro que aparece no relatrio de erros do fcont e assim tentarei
identificar onde est o problema e lhe mostrar o que ter que ser ajustado.
OU...
Aparece alguma mensagem de erro qdo vc tenta importar o arquivo gerado pelo
contbil para o FCONT?
A msg de erro aparece quando vc importa o arquivo para o Fcont ou quando vc
tenta transmitir o arquivo j importado para o Fcont para a Receita Federal? Em qual
dessas telas aparece o erro?
--------------------------------------------------------------------------------------------------PEDIR BACKUP QUANDO DER ERRO NO FCONT OU NO SPED CONTBIL
Pela sala de chat difcil para conferirmos e acertar este problema. Se possvel,
gostaria que voc me enviasse um backup dessa empresa para que eu possa analisar
com mais detalhes e solucionar o problema pra voc.
S depois que seu arquivo chegar aqui, poderei analisa-lo e assim que verificar
entrarei em contato.Porm caso esteja precisando de um retorno para ainda hj com
urgncia, sugiro que vc acesse nosso suporte fone e pea para o tcnico que lhe
atender usar com vc o suporte interativo pois dessa forma ele estar acessando
remotamente sua maquina e poder identificar e corrigir o problema de forma bem
mais rpida. Pela sala de chat no tem como usarmos esta ferramenta.
Preciso que vc faa um backup usando o sistema Backup Phoenix, e ao fazer
selecione as segtes opes:
Sistema:- CONTABIL

Pastas:- GERAL e EMPRESAS


Seleo de Empresas:- Empresa Especifica e selecione somente a empresa que est
com problema
Ano Especifico:- selecione apenas o ano que ocorre o problema
Clique em Atualizar Lista e depois em PROCESSAR.
Aps gerar o arquivo usando o programa de backup envie este arquivo para meu
email pessoal que adrianamendes2002@yahoo.com.br, por este email eu recebo
mais rpido.
Assim que eu receber seu email, vou analisar detalhadamente esta empresa e assim
que terminar entrarei em contato.
Preciso que vc me informe seu telefone para que eu possa te ligar assim que
terminar a anlise.

--------------------------------------------------------------------------------------------------FCONT VERSES
As informaes ref. ao exercicio 2008 so geradas pela verso Fcont 2.0
As informaes ref. ao exercicio 2009 so geradas pela verso Fcont 3.5
As informaes ref. ao exercicio 2010 so geradas pela verso Fcont 4.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------GERAO FCONT 2008
- nas verses atuais do contbil, houve alterao na gerao do registro I150 e I155
do FCONT 2008 igual a gerao de 2009 e 2010, pois 2008 o leiaute no era muito
claro geramos de acordo com o exemplo de arquivo que tinha no site do sped. S
que agora o cliente esta questionando por que o balancte dele esta sem
movimentao com o saldo inicial e final igual.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERRO : CAMPOS DT_FIN (reg I150): data de final de periodo no possui


uma data de apurao de resultado cadastrada no registro I350
CAMPO DT_INI (REG I150): Data inicial do periodo no corresponde a data
inicial do periodo de apurao

Estes erros ocorrem qdo for gerar Fcont ref. ao exercicio 2009 (na verso 3.0
da Fcont). Ele ocorre pq o sistema Contabil no gera o regsitro I350 e este
registro contm informaes do periodo inicial e final da apurao (por
exemplo se for estimativa a empresa entao o periodo de apurao tem que
ser de 01/01/2009 at 31/12/2009.

Para acertar este detalhe vc dever gerar arquivo normalmente para o Fcont e
qdo aparecer uma mensagem pedindo quais blocos deseja importar vc dever
marcar todos.

Aps a importao para o sistema Fcont vai dar Erro nestes 2 campos. Vc
tem que clicar em cima da palavra DT INI e alterar a data para 01/01/2009.

Depois no menu a esquerda vc tem que clicar na fichinha ESCRITURAO e


selecionar a opo SALDOS CONTAS DE RESULTADO APURAO (esta ficha
corresponde ao registro I350 que o contabil nao esta gerando. basta vc clicar
no sinal + e colocar a data 31/12/2009)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------QUER SABER QUAL CONTA DEVE VINCULAR NO PLANO REFERENCIAL A


PARTIR DE 2011 - NOVO
- para vincular as contas do seu plano ao plano referencial da receita federal
necessrio que vc saiba a funao de cada conta no seu plano para ento ligar esta
conta a conta correspondente do plano referencial... Ns do suporte no temos como
lhe informar as contas e com quais sero vinculadas pois trata-se de um assunto que
envolve leis e regras internas da sua empresa...
Para que vc possa pesquisar em qual conta vc dever vincular as contas do seu
plano, no site da Receita Federal tem o plano referencial e na frente das contas
aparece a funo de cada uma delas, creio que ficar mais fcil pra vc identificar.
O Plano de Contas Referencial que a Receita usa atualmente est no segte link
abaixo:
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/atos/cofis/2011/Anexo_II_ADE
COFIS312011.doc
Dessa forma voc ter em mos todas as contas do plano do governo e a funo de
cada uma delas, ficar mais fcil pra vincular as contas do seu plano de contas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------COMO GERAR ARQUIVO PARA FCONT
Para gerar o arquivo para o FCONT no contbil de forma que no ocorra erros ao
importar para o sistema do governo, vc tem que antes de gerar este arquivo conferir
algumas informaes no contbil, pois se estiver faltando umas dessas informaes
seu arquivo no ser importado com sucesso para o programa Fcont ocasionando

vrios erros.
Para que voc possa conferir se houve erros no contbil, ser preciso vc conferir as
seguintes telas:
- Para gerar o arquivo para o programa Sped Fcont antes ser necessrio checar as
seguintes configuraes no sistema Contbil Phoenix :- No cadastro dessa empresa, na aba Geral, o campo TP IRPJ tem que ficar como 0NENHUM. Na aba Cont, o campo TP EMPRESA PARA EFEITO DE CALCULO tem que
estar como 1-Lucro Real (caso a apurao do IRPJ/CSLL seja trimestral) ou 3Estimativa (caso a apurao do IRPJ/CSLL seja anual)
- Depois de verificar e deixar os campos do cadastro conforme descrito acima
- Ative esta empresa no periodo que deseja gerar o arquivo para o Fcont l no
Contbil, V em Cadastro/Configuraes Complementares ao Plano de Contas e
selecione a opo PLANO REFERENCIAL SPED
- Clique na opo PLANO DE CONTAS CONTABIL e todas as conta analiticas do seu
plano, devero estar vinculadas a uma conta do plano de contas referencial, ou seja,
vc ter que preencher o campo Codigo Plano de Contas Referencial que fica na frente
das contas (somente das contas analiticas)... vc pode pressionar F5 no campo e
ento vai aparecer o Plano Referencial pra vc selecionar a conta correspondente e
vincular ela a esta conta do seu plano.
- Assim que vc selecionar a conta correspondente no plano referencial, clique em
Gravar para que o sistema possa considerar esta correlao.
- Todas as contas analiticas tero que estar configuradas dessa forma seno vai dar
erro na validao do Fcont. (No Fcont todas as contas analiticas tero que estar
vinculadas, no confundir com o arquivo gerado para o Sped Contabil - ECD pois
este no obriga que todas as contas sejam vinculadas)
- Aps vincular todas as contas, vc dever verificar se o(s) periodo(s) esto
encerrados. Caso estejam encerrados o BALANO e a DRE devem estar com os
valores iguais. Por exemplo, aps o encerramento do 1o trimestre se vc pedir o
Balano desse periodo o resultado tem que estar identico ao da DRE MODELO 2
desse mesmo periodo. (caso no esteja batendo os valores ser necessrio vc reabrir
e fazer os ajustes necessrios e depois encerrar novamente)
- Aps fazer esta conferencia e encerrar todos os periodos (trimestral ou anual), v
em PROCESSAMENTOS/ARQUIVOS MAGNETICOS/FCONT - SPED FCONT
- vc dever confirmar o ms inicial e final do perodo a ser gerado
- o campo SITUAO ESPECIAL, vc somente ter que preencher se houver alguma
situao especial no perodo, caso contrrio pode deixar em branco.
- No campo INCIO DE PERIODO indicar uma das opes abaixo, pois esta
informao obrigatria:

0
1
2
3

Inicio do 1o dia do ano


Abertura
Resultante de ciso/fuso ou remanescente de ou realizou Incorporao
Incio da obrigatoriedade da entrega da FCONT no curso do ano-calendrio

- Aps informar, clique no boto GERAR, aps a gerao o sistema emite uma
mensagem do diretrio onde o arquivo foi gerado: \Phoenix\FCONT\Apelido da
Empresa\ano
- Este arquivo dever ser importado para o FCONT.
- No Fcont para importarmos o arquivo clique Escriturao\Nova\Importar
- Vc dever selcionar o arquivo que o Contabil gerou que estar na pasta Phoenix do
seu servidor e l estar na subpasta FCONT\2013\APELIDO e o nome do arquivo
estar dentro dessa estrutura.
- Aps selecionar o arquivo e clicar em Importar no Fcont vai aparecer os blocos que
vc deseja importar.. vc dever marcar todos os Blocos que so: BLOCO I,BLOCO J e
BLOCO M e clique em Ok.
- Terminada a importao aparecer um relartorio de erros e advertencias caso
tenha. Caso no tenha erros nem advertencia vc dever transmitir o arquivo pelo
proprio Fcont.
--------------------------------------------------------------------------------------------DICAS PARA GERAR O FCONT E IMPORTAR SEM ERROS
Me informe seu email que vou mandar pra vc as dicas de como vc tem que deixar a
empresas antes de gerar o arquivo para o Fcont, para que no d erros na hora da
importao.
(ARQUIVO ENVIAR CLIENTES/CONTABIL/DICAS FCONT.EML)
---------------------------------------------------------------------------------------------REGISTRO I200 E I250 PARA FCONT
- O Sistema gera no Registro I200 e I250 os tipos de Lanamentos: X (Expurgo), F
(Fiscal) e EF - Lanamento de encerramento fiscal para ajuste do saldo fiscal sobre o
saldo societrio. Os outros tipos o usurio dever incluir direto no sistema FCONT
aps a importao, pois no possvel gera-los automaticamente, se faz necessrio
conhecimento tcnico em contabilidade e na situao de cada empresa para aplicar
as informaes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Configurao Plano Referencial SPED - CAMPO COD. AUXILIAR

- Ao selecionar as opes CADASTRO/CONFIGURAES COMPLEMENTARES AO PL.


CONTAS, na opo PLANO REFERENCIAL SPED foi includo campo na tela para
permitir informar direto o cdigo reduzido na tela de configurao.
- Na opo "Plano de contas contbil" foi includo campo para informar o cdigo

auxiliar, que corresponde aos cdigos do Plano de Contas referencial SPED, com a
finalidade de facilitar a digitao j que esse campo tem apenas trs dgitos. Nesse
campo tambm permitido usar a pesquisa F5 ou Ctrl+S para localizar as contas
para a configurao.
- Vc poder imprimir o Plano referencial SPED com esses novos cdigos auxiliares,
basta posicionar o cursor sobre a opo "Plano Referencial SPED" ao clicar imprimir o
sistema imprime o Plano referencial SPED, com os respectivos cdigos auxiliares, e a
indicao se a conta Analtica (A) ou Sinttica (S).
---------------------------------------------------------------------------------------------SITUAO EM QUE DEVEMOS MARCAR O CAMPO FCONT NO CADASTRO DAS
CONTAS DO PLANO DE CONTAS
O campo Fcont, dever ser preenchido caso tenha no periodo contas contbeis que
interfiram na apurao dos Resultados por conta das alteraes trazidas pela Lei
11638/2007 e 11941/2009, somente nesse caso, vc dever checar a opo "FCONT"
que dever ficar selecionada.
- Por exemplo, vamos supor que vc teve movimentao na conta GASTOS COM
PESQUISAS DE PRODUTOS (esta conta antes da lei 11638 ela fica no grupo ativo
diferido e aps esta lei ela tem que passar para o grupo de despesas). Para que o
sistema entenda que houve ajuste nesta conta vc tem que ter criado no seu plano de
contas as 2 contas (a conta anterior a lei e a conta nova do grupo de despesas)
- Vc tem que ir no Plano de Contas selecionar a conta GASTOS COM PESQUISAS DE
PRODUTOS (grupo diferido) e marcar a opo fCONT. Depois coloque no campo
INFORMAR CONTA o nr da conta nova (grupo de despesas).
- Depois de selecionar estas contas que tiveram ajustes, vc tem que vincular todas
as contas analiticas do seu plano de contas ao plano Sped, mesmo as que no
tiveram movimentao pois o Fcont no permite a validao se tiver alguma conta
no vinculada ao plano referencial.
- depois de fazer estas configuraes acima, vc pode gerar o arquivo da segte forma:
- Para gerar arquivo para o FCONT, vc tem que ENCERRAR O(s) PERIODO(s) e depois
ir em Processamentos/Arquivos Magneticos... selecione a opo FCONT.
- no boto EXPLICAES.. vai aparecer um texto explicando passo a passo como
configurar o contabil pra gerar este arquivo. Vc poder usar este manual pra vc
acompanhar melhor.
- Este tipo de arquivo deve ser gerado para as Empresas Lucro Real (Trimestral e
Anual) e Optante pelo RTT/ Regime Tributrio de Transio. Deve ter as duas
situaes cumulativamente. A finalidade desse arquivo ajustar a contabilidade
desconsiderando as alteraes trazidas pela Lei 11638 e 11941.

Ateno: Na gerao do FCONT sero tratados apenas lanamentos de partidas


dobradas, se houver lanamentos de partidas mltiplas para as contas indicadas
como "FCONT" no Plano de Contas, corrigir os lanamentos manualmente tornandoos partidas dobradas, para possibilitar a importao do arquivo sem erros.

MAIS EXEMPLOS DE LANAMENTOS GERADOS PELO SISTEMA

Sem necessidade de ajuste no SPED FCONT:


- Na legislao vigente os gastos de pesquisa de produto, passaram a ser
classificadas no grupo de despesas e no mais no Ativo diferido, como era at
31/12/2007.
Nesse caso, marcar a conta "Despesas de Pesquisa de produto" como FCONT no
Plano, informar a conta "Gastos de pesquisa de produto" do Ativo no Circulante Ativo Diferido.
Supondo que houve um gasto de pesquisa no valor de R$5000,00 contra o Banco
Ita S/A, o sistema vai gerar o lanamento normal:
D- Despesa de pesquisa de produto (Grupo despesas)
C- Banco Ita
Pelo valor de R$5000,00
E o lanamento Fiscal:
D- Gastos de pesquisa de produto (Ativo Diferido)
C- Banco Ita
Pelo valor de R$5000,00
Que o lanamento que deveria ser feito, de acordo com a lei 6.404 vigente em
31.12.2007.
Com necessidade de ajuste no SPED FCONT:
- Na Legislao vigente, permitida a contabilizao das Despesas com proviso de
devedores duvidosos.
Nesse caso, como de acordo com a Legislao vigente em 31/12/2007 no era,
bastaria informar o lanamento Normal, j que o estorno o prprio SPED FCONT far.
No sistema, marcar como FCONT a conta de "Despesas de devedores duvidosos", do
grupo de Despesas, e no campo conta informar a mesma conta. Dessa forma o
sistema vai gerar 2 lanamentos iguais, o Normal e o Fiscal, sendo necessrio excluir
o Fiscal direto no SPED FCONT.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------VALOR DO RESULTADO DO PERIODO LEVADO NO REGISTRO M030 do
FCONT, DIZ QUE O CORRETO SERIA LEVAR O VALOR DO LUCRO CONTABIL
ANTES DOS IMPOSTOS (CSLL e IRPJ).
- Nossa equipe de programao nos informou que esto averiguando essa
informao, para ver a necessidade de fazer alteraes no sistema. Pediram para que
vcs no importem o Bloco M.
- Vcs devero entrar com as informaes do mesmo manualmente no SPED FCONT
aps a importao, em escriturao, Identificao do perodo de apurao. At que
saia uma verso do Contbil com este ajuste ser necessrio provisoriamente que vc
lance dessa forma
outra resposta:
- Fiz as averiguaes necessrias para ter certeza de que o sistema estava levando o
resultado correto para o SPED FCONT, e o valor que deve ir o Lucro/ Prejuzo
Contbil liquido, ou seja, o sistema j esta levando correto, pois o Lucro Liquido o
Lucro contbil menos os impostos.

- Se algum cliente tiver o entendimento diferente, ai sim, nesse caso, peam para
que no importem o registro M, e entrem com os dados manualmente no SPED
FCONT aps a importao do tct gerado pelo sistema.
outra resposta:
- Este erro ocorre tb qdo algum trimestre no tiver movimentao neste caso,
verifique se for alguma situao especial e marcar apenas o periodo que teve
movimentao para que seja gerado o arquivo pois o sistema Fcont no deixa
importar trimestres sem movimentao.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRO AO IMPORTAR FCONT REGISTRO M030
- para que no ocorra este este vc dever atualizar o contabil para a verso atual
que a 1.64d, pois esta verso possui alguns ajustes e um deles justamente para
acertar essa msg de erro que vc me passou
--------------------------------------------------------------------------------------------------Registro M030:- VERSO NOVA DO CONTABIL FOI AJUSTADO - V. 1.64D
- Para apurar o Resultado do periodo, se vc informou manualmente os impostos IRPJ
e CSLL na DRE MODELO 1 ao invs de apurar pelo Lalur (rotina do contbil phoenix),
o sistema vai calcular o Resultado antes de apurar estes impostos, ou seja, ele no
vai considerar o resultado liquido.
Dessa forma, na gerao do arquivo para o FCONT, o Registro M030, o Campo 03
Valor do Resultado Lquido, o sistema passa a buscar o Resultado antes dos
impostos. Isso foi ajustado recentemente no sistema pois antes o sistema buscava o
resultado liquido, mas o correto seria buscar o valor sem abater estes impostos.
Registro I355*
Se houver configurao do DRE Modelo 1, o sistema no deve levar para o
Registro I355 as contas configuradas como Contribuio Social e Imposto de
Renda, seno a DRE fica diferente do resultado informado no Registro M030
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRO: NO FOI ENCONTRADA NENHUMA CONTA REFERENCIAL (I051)
CADASTRADA PARA ESTA CONTA CONTABIL
- Este erro ocorre pq obrigatoriamente TODAS as contas analiticas do seu plano de
contas tero que estar vinculadas ao Plano Referencial Sped (mesmo as que no
tiveram movimentao). Esta uma obrigatoriedade do sistema Fcont.
- Vc ter que ativar esta empresa no periodo que gerou este arquivo para o Fcont l
no Contbil, ir em Cadastro/Configuraes Complementares ao Plano de Contas e
selecionar a opo PLANO REFERENCIAL SPED, clicar na opo PLANO DE CONTAS
CONTABIL e preencher os campos que estiverem em branco qdo a conta for analitica
(tiver nr reduzido)... vc pode pressionar F5 no campo e ento vai aparecer o Plano

Referencial pra vc selecionar a conta correspondente e vincular ela a esta conta.


- Todas as contas analiticas tero que estar configuradas dessa forma seno vai dar
erro na validao do Fcont.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------OBRIGATORIEDADE
- Segundo nos informou nossa consultoria, no ano de 2010, todas as pessoas
jurdicas optantes pelo regime tributrio denominado Lucro Presumido e Lucro Real,
so obrigadas a optarem ao RTT, pois a partir desse ano que a Comisso de Valores
Mobilirios, o Banco Central do Brasil, a Receita Federal e outras entidades, por fora
normativa, determinam a convergncia final para as normas internacionais de
contabilidade, ou seja, todas as pessoas jurdicas devero estar em 2010 dentro dos
critrios e regras estabelecidas pelas leis e normas em vigncia, alm de seguirem
as Resolues do Conselho Federal de Contabilidade efetivamente.
Para maiores informaes sobre a obrigatoriedade da entrega sugiro que vc acessr
nosso portal WWW.legalmatic.com.br que se destina a esclarecimentos desse tipo de
dvidas.
- O Regime Transitrio de Tributao - RTT no um regime criado pelo legislador a
ttulo de iseno ou diminuio de tributos. apenas uma forma de convergncia da
contabilidade societria para as regras tributrias fiscais e, por fim, recolhimentos
dos tributos devidos pela pessoa jurdica. Se uma empresa, sem optar ao RTT,
tivesse que recolher 1.000,00 de IRPJ, por exemplo, ao optar pelo RTT tambm
dever recolher o mesmo montante. Em outras palavras, optar pelo RTT neutraliza
os efeitos da lei 11.638/07 e 11.941/09 sobre a atual legislao tributria.
- Para maiores informaes qto a obrigatoriedade e forma de envio para empresas
optantes pelo sistema RTT sugiro que vc acesse nosso portal www.legalmatic.com.br
em nosso site clicando nesse link vc ter acesso a consulta na area tributaria,
contabil e tb trabalhista j que no somos permitidos a passar este tipo de
informao, pois somos limitados apenas a parte operacional dos sistemas phoenix
-------------------------------------------------------------------------------------------------------DIFERENA ENTRE FCONT E SPED CONTBIL
- SPED CONTBIL so os livros contbeis na forma eletronica. Vc dever vincular ao
Plano Referencial apenas as contas que tiveram movimentao no periodo (as
demais opcional)
- J o Fcont: Conforme disciplina a Instruo Normativa RFB n 949/09, O FCONT
uma escriturao, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que
considera os mtodos e critrios contbeis vigentes em 31.12.2007 e todas as contas
analiticas do seu plano de contas contabil devero estar vinculadas ao plano
referencial, mesmo as que no tiveram movimento no periodo.
Em termos prticos, no Programa Validador e Assinador da entrada de dados do

FCont devem ser informados os lanamentos que:

efetuados na escriturao comercial, no devam ser considerados para fins de


apurao do resultado com base na legislao vigente em 31.12.2007. Ou
seja, os lanamentos que existem na escriturao comercial, mas que devem
ser expurgados para remover os reflexos das alteraes introduzidas pela Lei
n 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei n
11.941, de 2009, que modifiquem o critrio de reconhecimento de receitas,
custos e despesas computadas na escriturao contbil, para apurao do
lucro lquido do exerccio definido no art. 191 da Lei n 6.404, de 15 de
dezembro de 1976;

no efetuados na escriturao comercial, mas que devam ser includos para


fins de apurao do resultado com base na legislao vigente em 31.12.2007.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------COMO ACHAR O ERRO


- Para que possamos identificar qual exatamente o erro, preciso que vc v no
relatrio de erros que o fcont gera e me informe qual o REGISTRO, o CAMPO e a
DESCRIO do erro. Vc poderia descrever estas informaes por favor?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA INICIO E DATA FIM PLANO REFERENCIAL
- No Plano referencial Sped do Contbil Phoenix, existe o inicio e o fim da validade,
algumas contas ja tinham data fim por conta da orientao do anexo II do ADE Cofis
20 de 2009, ja as contas que foram colocadas data fim em 31/12/2009, foi por conta
das mesmas terem se tornado Sintticas a partir de 2010 de acordo com o ADE
Cofins 31 de 2011. Embora nesse ltimo no tenha impresso o campo data fim nem
a indicao se a conta analitica ou sinttica, fizemos inmeros testes antes de
liberar a verso para nossos clientes com a finalidade de impedir que gerem arquivos
com ocorrencias. Essa informao apenas um aviso para evitar que configurem
contas de seu Plano de contas contbeis utilizando-as, pois no momento da validao
teria como mensagem de erro a informao que a conta no valida para o perodo
em questo.
- Por ser apenas um aviso, se desejar tirar essa duvida, quando o nosso sistema
emite a mensagem que a conta tem data fim, se deseja gravar assim mesmo, grave.
Depois gere o seu arquivo e tente valida-lo. Ns fizemos exuastivos testes para
determinar quais seriam essas contas exatamente para evitar-lhes esse desconforto.
Espero que com esse maior detalhamento da situao o Sr possa entender nossos
motivos, e analise todas as contas vlidas para encontrar alguma correspondente a
elas, pois infelizmente no foi deciso nossa e sim dos Legisladores bloquea-las.
Contamos com sua compreenso.
------------------------------------------------------------------------------------------CONTAS COM DATA FIM 31/12/2008

- No Plano referencial Sped do Contbil Phoenix, existe o inicio e o fim da validade,


algumas contas ja tinham data fim por conta da orientao do anexo II do ADE Cofis
20 de 2009, estas contas possuem data fim 31/12/2008. Vc tem que alterar estas
contas e localizar no plano de contas referencial outra conta correspondente.
- para vincular as contas do seu plano ao plano referencial da receita federal
necessrio que vc saiba a funao de cada conta no seu plano para ento ligar esta
conta a conta correspondente do sped... Ns do suporte no temos como lhe
informar as contas e com quais sero vinculadas pois trata-se de um assunto que
envolve leis e regras internas da sua empresa...
O Plano de Contas Referencial que a Receita usa atualmente est no segte link
abaixo:
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/atos/cofis/2011/Anexo_II_ADE
COFIS312011.doc
Dessa forma voc ter em mos todas as contas do plano do governo e a funo de
cada uma delas, ficar mais fcil pra vincular as contas do seu plano de contas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------QUANDO OCORRER ADVERTNCIA AO IMPORTAR
- Qdo houver apenas advertncias, vc poder transmitir o arquivo normalmente para
a Receita Federal, s no poder haver erros no arquivo.
- Vc tem que localizar uma conta que tenha a mesma funo que a conta vencida e
alter-la mesmo a contas que no tiveram movimentao no periodo pois o FCONT
gera informao de todas as contas analiticas do seu plano.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------CISO
Rafael Zanqueta: sociedades que se extinguirem: arquivos que contemplem as
operaes at a data da ocorrncia do evento; e
- sociedades que continuarem a existir: arquivos que contemplem as operaes at a
data de ocorrncia do evento e outro para o perodo posterior.
ADRIANA MENDES: brigado nene
-------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIAR PLANO REFERENCIAL DE UM PLANO PRA OUTRO
Desde que o plano para o qual vc deseja copiar a configurao tenha a mesma
estrutura que o seu plano j configurado basta vc ativar a empresa que possui o
plano de contas j configurado ir em cadastro/configuraes complementares ao

plano de contas/plano referencial sped, clique no boto COPIAR e coloque o numero


do plano de destino (este plano destino tem que ter a mesma qtidade de graus e
dgitos que o seu plano de contas atual seno no vai copiar)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------FCONT SEM MOVIMENTO
- Caso voc no tenha nenhum lanamento na empresa no periodo em que for gerar
o Fcont, o Contbil no vai gerar o arquivo pois necessrio alm da movimentao
ter os lanamentos de encerramento e todas as contas do seu plano de contas
devidamente vinculadas ao plano referencial sped.
- Isso ocorre, porque segundo a legislao que diz que:"AS SOCIEDADES EMPRESRIAS SEM MOVIMENTO. As regras de obrigatoriedade no
levam em considerao tal aspecto. Sem movimento no quer dizer sem fato
contbil. Normalmente ocorrem eventos como depreciao, incidncia de tributos,
custo com o cumprimento de obrigaes acessrias (como apresentao de DCTF e
DIPJ). "
OUTRA RESPOSTA:
Podemos gerar FCONT de perodos sem movimento?
Todos ns sabemos que so necessrios registros contbeis em uma empresa, ainda
que a mesma no esteja em atividade, sempre h fatos contbeis acontecendo, h
um custo pela existncia da empresa mesmo que no estejam sendo pagos. Portanto
avaliem a real necessidade desses registros, pois ao gerar o FCONT nessa situao,
embora o validador importe as informaes, vai acusar o erro no registro I355, que
um registro obrigatrio e esse registro composto pelo resultado antes do
encerramento, no havendo lanamentos em contas de resultado, no h como
montar esse registro do perodo, logo no ser possvel validar nem transmitir o
FCONT, pois baseado em conhecimentos contbeis o PVA FCONT no prev que uma
empresa tenha resultado nulo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ADVERTENCIAS DEVIDO A CONTAS NOVAS DO PLANO REFERENCIAL SPED
Estamos com grande nmero de ligaes questionando sobre a verso do Plano
referencial SPED, segue a explicao da prpria Receita Federal do Brasil, no Item 17
de suas perguntas frequentes :
http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-contabil.htm ou no Guia Pratico pag.
25 - Seo 1.17 ( a RFB publicou no seu site, em "Projetos/Sped
Contbil/Download", o Guia Prtico da ECD - Verso 1.0 ).
17. Plano de Contas Referencial Vlido para o Sped Contbil
O plano de contas referencial da RFB um plano de contas, elaborado com base na

Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ).


Ele tem por finalidade estabelecer uma relao (DE-PARA) entre as contas analticas
do plano de contas da empresa e um padro.
As empresas, em geral, devem usar plano referencial divulgado pela RFB no Ato
Declaratrio Cofis n 20/09 e alteraes posteriores. As financeiras utilizam o Cosif e
as seguradoras no esto obrigadas a fazer o referenciamento, mas podem utilizar o
plano de contas referencial da Susep disponvel no programa.
O Sped Contbil est com a verso 1.0 do plano de contas referencial. Esse plano de
contas referencial no foi atualizado, tendo em vista que o referenciamento do Sped
Contbil facultativo e, em breve, ser descontinuado.
Portanto, caso opte por fazer o referenciamento no Sped Contbil, possvel utilizar
o plano de contas do Fcont (mais atualizado). Neste caso, o PVA do Sped Contbil
gerar avisos em relao s contas que no constam na verso mais antiga do plano
de contas referencial. Contudo, avisos no impedem a transmisso da escriturao.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Quais as contas contbeis devem ser vinculadas ao Plano Referencial SPED
para a gerao do FCONT?
Todas as contas analticas do Plano de Contas Contbil devem ser vinculadas ao
Plano referencial SPED, lembrando-se de vincular contas do Ativo Contas do Ativo,
Contas do Passivo Contas do Passivo, Contas do Patrimnio Lquido Contas do
Patrimnio Lquido e Contas de Despesas, Receitas e Custos s Contas do grupo de
Resultado .
As contas Lucro e Prejuzo configuradas no Menu Cadastro, Configuraes
complementares ao Plano de contas, Encerramento do Exerccio devem
obrigatoriamente estar dentro da hierarquia do grupo Patrimnio Lquido.
Exemplo:
Se a conta Patrimnio Lquido a conta 2.3, por exemplo, a conta Lucro e Prejuzo
devem comear com 2.3 tambm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Por que o Contabil Phoenix no gera o Registro I075 - Histrico padro?
Por que esse registro s obrigado quando os lanamentos gerados no registro I255
estiverem em cdigos. Como elvamos o histrico totalmente decodificado, esse
registro se torna dispensvel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Quais contas contbeis devem ser marcadas FCONT no Plano de contas
Contbil?

Localizar no Plano de Contas Contbil, as contas criadas de acordo com as Leis


11.638/2007 e 11.941/2009, que interferiram no Resultado apurado em relao lei
6.404/76 vigente em 31.12.2007, e marcando a opo FCONT habilitar o campo:
Informar Conta, onde deve ser informada a conta contbil correspondente
mesma em 31/12/2007.
Ateno: No vincular todas as contas do Plano de Contas, somente as que sofreram
alterao com a nova legislao
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Quais informaes so importantes no Cadastro da Empresa para gerao
do FCONT? (ANO 2012)
Endereo correto, CNPJ, Cdigo do Municpio, data inicio atividade na ficha Geral. Na
ficha Cont o Tipo de empresa para efeito de clculos deve estar preenchido com
um dos tipos a seguir:
1 - Lucro Real
2 - Lucro Real Corretora de Seguros
3 - Estimativa
4 - Estimativa Corretora de Seguros.
Pois apenas as empresas Lucro Real so obrigadas a entrega do FCONT, embora as
empresas Lucro presumido devam atender ao RTT, no esto obrigadas entrega do
FCONT.
O Contador responsvel informado deve estar com o cadastro completo. Clicando na
setinha vermelha nessa tela possvel conferir os dados.
O NIRE deve estra preenchido corretamente, pois essa informao validada na
importao do arquivo.
Responsveis pela Empresa:O sistema deve ter pelo menos um scio cadastrado
indicando que assina relatrios contbeis, com o CPF prenchido corretamente, bem
como o campo Qualificao do assinante deve estar preenchido.
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